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Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2010


Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2010

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2010

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6,820 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2010
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1969 (31); PROY.14039ESC002 3ER Y ULTIMO PAGO DEL 20% DEL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA PARQ. MIRAVALLE; FACTURAS: 314 $7,640.00
201918 Detalle Factura de click aquí 24/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220018610 (1); COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 POR LA DISPOCION DE 45,788.99 TONELADAS DE RESIDUOS; FACTURAS: 6989 $10,092,959.75
111647 Detalle Factura de click aquí 24/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1967 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 0163 $672,174.73
111647 Detalle Factura de click aquí 24/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1967 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 0163 $-183,156.64
111646 Detalle Factura de click aquí 24/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220018998 (1); SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL 2011; FACTURAS: 131 $1,997,341.66
111645 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019124 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DIC/2010; FACTURAS: OFICIO $3,292,864.01
111645 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019124 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DIC/2010; FACTURAS: OFICIO $1,646,436.61
111644 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019123 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALEXANDER CERVANTES ELENA; FACTURAS: OFICIO $745.51
111644 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019123 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALEXANDER CERVANTES ELENA; FACTURAS: OFICIO $372.76
111644 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019123 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALEXANDER CERVANTES ELENA; FACTURAS: OFICIO $263.88
111643 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220019122 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA DE 1ER QNA DE DI; FACTURAS: OFICIO $1,163.66
111642 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220019121 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,071,941.36
111641 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220018643 (1); PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010.; FACTURAS: DX 14327 $3,025,132.00
111640 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220018267 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 14328 $2,618,204.00
111639 Detalle Factura de click aquí 23/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220018264 (1); ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 14487 $6,189,758.27
201915 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION CENTREE DISTRIBUCIONES GI, S.A. DE C.V. CENTREE DISTRIBUCIONES GI, S.A. DE C.V..- CR 220019391 (1); COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y SET DE CIRUGIA DE MANO.; FACTURAS: 0520 $556,800.00
201914 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220019390 (1); COMPRA DE CAMAS, TERAPIA INTERMEDIA E INTENSIVA.; FACTURAS: 6672 $555,640.00
201913 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GUERRERO ELSA MARIA FLORES GUERRERO ELSA MARIA.- CR 220019388 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE 2010.; FACTURAS: OFICIO $31,788.52
201912 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V.- CR 220019389 (1); COMPRA DE ROLLO PARA MAQUINA REGISTRADORA PREIMPRESO; FACTURAS: 0737 $121,220.00
201909 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RUBIO SALVADOR ACEVES RUBIO SALVADOR.- CR 220019380 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $41,313.54
201909 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RUBIO SALVADOR ACEVES RUBIO SALVADOR.- CR 220019380 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $16,517.64
201909 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RUBIO SALVADOR ACEVES RUBIO SALVADOR.- CR 220019380 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,129.41
201908 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMINISTRACION GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220019386 (1); COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO; FACTURAS: 17066 $668,678.37
201907 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019381 (1); MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS FISICOS; FACTURAS: 0651 $534,392.85
201906 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1952 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CIC; FACTURAS: 107 $1,879,154.20
201906 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1952 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CIC; FACTURAS: 107 $-141,334.41
201905 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V..- CR OPB1615 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UB; FACTURAS: 0004 $253,931.33
111638 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019385 (1); CONSUMO DE GAS L.P. PARA EL CEMENTERIO MPAL. DE GUADALAJARA; FACTURAS: GLZI 00004918 $6,702.70
111636 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1751 (1); PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-024/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: LUIS ALCARAZ ENT; FACTURAS: 0049 $616,304.45
111636 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1751 (1); PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-024/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: LUIS ALCARAZ ENT; FACTURAS: 0049 $-154,076.11
111635 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB1582 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES; FACTURAS: 1207 $179,002.76
111634 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019369 (1); SUMINISTRO DE 494 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: GLZI0004154 $2,395.90
111633 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019161 (1); SUMINISTRO DE 1521 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: GLZI00003186 $7,376.85
111632 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019114 (1); SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y REPARACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN OFICINAS DE TESORERIA MPA; FACTURAS: 654, 656, 657 $1,821.20
111632 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019114 (1); SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y REPARACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN OFICINAS DE TESORERIA MPA; FACTURAS: 654, 656, 657 $3,433.60
111632 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019114 (1); SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y REPARACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN OFICINAS DE TESORERIA MPA; FACTURAS: 654, 656, 657 $2,668.00
111631 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220019113 (1); CABLE BAJA TENSION; FACTURAS: 0040 $117,531.20
111630 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019112 (1); REHABILITACION DE TRES VENTANAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 631 $10,041.20
111629 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220019111 (1); INTERRUPTORES TERMO MAGNETICO; FACTURAS: 0042 $115,000.00
111628 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220019109 (1); ANALIZADOR DE REDES ELECTRICAS; FACTURAS: 0044 $109,999.99
111627 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019100 (1); MOBILIARIO PARA JUZGADOS MOVILES; FACTURAS: 3024 $30,469.72
111626 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019098 (1); SUMINISTRO DE 2098 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: GLZI00002645 $10,175.30
111625 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220019096 (1); COMPRA DE DIESEL; FACTURAS: 33304 $126,559.99
111624 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019094 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 103251, 103293 Y 103347; FACTURAS: 103249,103250 $184,322.25
111624 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019094 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 103251, 103293 Y 103347; FACTURAS: 103249,103250 $31,726.20
111623 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220019093 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: A 106444 $304,986.79
111622 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 $676,512.00
111622 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 $52,679.89
111622 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 $669,285.20
111622 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 $45,135.60
111621 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220019089 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 105497,105498,105499,105669,105670,105859,105860 Y 106177; FACTURAS: 105495,5496 $137,506.95
111620 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 $107,974.63
111620 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 $37,527.17
111620 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 $47,168.84
111620 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 $146,942.06
111619 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220019082 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 19583, 195884 Y 196177; FACTURAS: 195797,5882 $121,798.27
111618 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019081 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 82443 Y 82772; FACTURAS: 82310,82312 $196,998.77
111617 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019079 (1); COMPRA DE GAS LP; FACTURAS: 385,2175,1379 $2,535.50
111616 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019076 (1); COMPRA DE GAS LP; FACTURAS: 22,23,1738 $2,200.00
111615 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019043 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 1913,1915,1914,142045,20464,2060,2062 Y 142102; FACTURAS: 141911,1912 $92,985.45
111614 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220018997 (1); SUBSIDIO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL 2011; FACTURAS: 128 $1,997,341.66
17 Detalle Factura de click aquí 22/12/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1950 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 12 I; FACTURAS: 168 A $2,358,219.95
201904 Detalle Factura de click aquí 21/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL DELGADO MARQUEZ VICTOR MANUEL DELGADO MARQUEZ VICTOR MANUEL.- CR 220019368 (1); PROTOCOLIZACION DE ACTA DE CERTIFICACION DE HECHOS PRACTICADA EN DIR. DE ADQUISICIONES; FACTURAS: 896 $13,340.00
49 Detalle Factura de click aquí 21/12/2010 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1645 (15); PAGO ESTIM 1OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC: C; FACTURAS: 13129 A $69,845.37
49 Detalle Factura de click aquí 21/12/2010 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1645 (15); PAGO ESTIM 1OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC: C; FACTURAS: 13129 A $-13,969.07
201897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO.- CR 220019366 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC DEL 2010 $5,469.25
201896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO.- CR 220019365 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC DEL 2010 $5,469.25
201895 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1951 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CI; FACTURAS: 067 $1,687,568.02
201895 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1951 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CI; FACTURAS: 067 $-337,513.60
201894 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS ROMERO MENDOZA MARIA ELENA ROMERO MENDOZA MARIA ELENA.- CR 220017564 (1); INSCRITA EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD; FACTURAS: OFICIO $5,000.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $3,010.90
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $3,326.60
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,066.80
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $1,400.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $3,860.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,265.20
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $3,644.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $1,050.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,252.70
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,549.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,712.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $3,478.90
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,430.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $1,050.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,430.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $1,050.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $2,635.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,830.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $3,810.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $3,156.60
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,805.20
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $2,600.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $6,054.00
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $4,900.70
201858 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GUADALUPE MARTIN GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 $2,844.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $2,610.12
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $69.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $69.60
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $2,784.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $348.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $667.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $89.94
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $640.90
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $352.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $290.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $341.04
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $1,053.28
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $341.04
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $119.99
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $463.50
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $358.07
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $150.00
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $176.03
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $67.50
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $196.10
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $169.36
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $1,038.01
201857 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 $1,914.00
201856 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 $105.00
201856 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 $105.00
201856 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 $105.00
201856 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 $61.90
201856 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 $105.00
201856 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 $400.00
111612 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1631 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-178/10 RENOVACION RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE LA CALZ. DE LOS INSU; FACTURAS: 775 $1,156,223.60
111612 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1631 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-178/10 RENOVACION RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE LA CALZ. DE LOS INSU; FACTURAS: 775 $-289,055.90
111611 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1581 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-035/10 PAVIMENTACION CON CONCRETEO ASFALTICO. UBIC: JUAN DIAZ C; FACTURAS: 4450 $272,674.17
111608 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019091 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 103397 $268,610.08
111608 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019091 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 103397 $1,249.11
111607 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220019087 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 196178 $203,189.56
111606 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019086 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 51317 $389,736.58
111606 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019086 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 51317 $185,113.06
111605 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019084 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 11 AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 82810 $442,394.50
111604 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019075 (1); ANTICIPO DEL 11 AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 142191 $259,674.94
111603 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019046 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO 11 AL 31 DIC. 2010; FACTURAS: MGES00000120 $1,774.86
111602 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019044 (1); ANTICIPO CORRESPONDIENTE A PERIODO 11 AL 31 DIC 2010; FACTURAS: THES00000068 $4,664.85
111601 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019033 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA ULTIMO TRIMESTRE DEL 2010; FACTURAS: 8873 $69,600.00
111600 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL MERINO AGUILAR BERTHA MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220019025 (1); ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA; FACTURAS: 5584, 5621, 5633 $928.00
111600 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL MERINO AGUILAR BERTHA MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220019025 (1); ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA; FACTURAS: 5584, 5621, 5633 $928.00
111600 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL MERINO AGUILAR BERTHA MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220019025 (1); ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA; FACTURAS: 5584, 5621, 5633 $4,640.00
111599 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019017 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5921.; FACTURAS: 81744,81939, $180,079.06
111598 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE REFRESCOS, CAFE, AZUCAR Y SPLENDA.; FACTURAS: 2279, 2281, 2283 $2,520.87
111598 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE REFRESCOS, CAFE, AZUCAR Y SPLENDA.; FACTURAS: 2279, 2281, 2283 $2,569.34
111598 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE REFRESCOS, CAFE, AZUCAR Y SPLENDA.; FACTURAS: 2279, 2281, 2283 $7,292.88
111519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220019265 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220019264 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220019263 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220019262 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220019261 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220019260 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220019259 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220019258 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220019257 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220019256 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220019255 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220019254 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220019253 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220019252 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220019251 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220019250 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220019249 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220019248 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220019247 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220019246 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220019245 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220019244 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220019243 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220019242 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220019241 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220019240 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220019239 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220019238 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220019237 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220019236 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220019235 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220019234 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220019233 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220019232 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220019231 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220019230 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220019229 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220019228 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220019227 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220019226 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220019225 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220019224 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220019223 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220019222 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220019221 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220019220 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220019219 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220019218 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220019217 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220019216 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220019215 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220019214 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220019213 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220019212 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220019211 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220019210 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220019209 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220019208 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220019207 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220019206 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220019205 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220019204 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
111457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220019203 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
111426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220019160 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220019159 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220019158 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $8,065.74
111423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220019157 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $8,065.74
111422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220019156 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $8,065.74
111421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220019155 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220019154 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220019153 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220019152 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $8,065.74
111417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220019151 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220019150 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220019149 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220019148 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $8,065.74
111413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220019147 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220019146 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220019145 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220019144 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $8,065.74
111409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220019143 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220019142 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220019141 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220019140 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220019139 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $5,469.25
111404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220019138 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220019137 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220019136 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220019135 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
111400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220019134 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $5,469.25
111399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220019133 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 $12,989.33
4 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SE 65502514614 09/10 CONADE 6115 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DIR OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V,.- CR OPB1954 (45); ANTICIPO 30% OPG-CONADE-CI-C15-226/10 AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 41 BALCONES DE OBLATOS. LOS; FACTURAS: 2164 $897,745.23
3 Detalle Factura de click aquí 20/12/2010 SERFIN SE 65502514614 09/10 CONADE 6115 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1953 (45); ANTICIPO 30%OPG-CONADE-CI-C15-225/10 AMPLIACION Y EQUIPAM. DE U. DEPORT. 69 PARQUE LIBERACION TRAB.; FACTURAS: 0145 $447,974.53
201854 Detalle Factura de click aquí 17/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RUVALCABA NUÑEZ SILVIA RUVALCABA NUÑEZ SILVIA.- CR 220019045 (1); DEVOLUCION DE DEPOSITO REALIZADO POR ERROR A LA CUENTA DEL MUNICIPIO; FACTURAS: MEMORANDUM $500.00
201853 Detalle Factura de click aquí 17/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220017191 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS; FACTURAS: 966 $83,518.84
111 Detalle Factura de click aquí 17/12/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220019101 (29); ANTICIPO KIT SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA; FACTURAS: -7228 $9,884,128.00
201852 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VALENCIA GARCIA JOSE JUAN BERNARDO VALENCIA GARCIA JOSE JUAN BERNARDO.- CR 220018051 (1); SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTA LUCERO DENTRO DEL MARCO DEL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 0203 $399,999.99
201851 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220019097 (1); CENA DEL EVENTO DENOMINADO "PRIMERA CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE ESTUDIOS DE PAUL RICOER, CLAMR; FACTURAS: 3198 $65,772.00
201850 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220019088 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS SERVS. MEDICOS; FACTURAS: 4100, 4085, 4083 $389,760.00
201850 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220019088 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS SERVS. MEDICOS; FACTURAS: 4100, 4085, 4083 $310,165.44
201850 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220019088 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS SERVS. MEDICOS; FACTURAS: 4100, 4085, 4083 $124,700.00
201849 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220019083 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL C. JUAN JOSE GARCIA LIZAOLA DEBIDO A LAUDO DICTADO EN JUICIO; FACTURAS: OFICIO $65,678.12
201848 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO.- CR 220019039 (1); CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES; FACTURAS: 008 $25,868.00
201847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL LAZCANO MONTES GEORGINA SARAHI LAZCANO MONTES GEORGINA SARAHI.- CR 220019037 (1); SERVICIO DE BANQUETE DEL 6 DE DIC. 2010; FACTURAS: 360 $13,340.00
201846 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220019035 (1); ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS POR EL MES DE NOV. 2010; FACTURAS: 0065 $104,400.00
201845 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL AGUILAR BARBOSA JUAN JESUS AGUILAR BARBOSA JUAN JESUS.- CR 220019032 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 0035 $32,830.19
201844 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL MORALES TORRES LUCIO MORALES TORRES LUCIO.- CR 220019022 (1); SERV. PROFESIONALES RELACIONADOS A SU DESEMPEÑO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN EVENTOS DEL PRESIDENTE; FACTURAS: 0356 $43,773.76
201843 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3806 GASTOS MENORES PRESIDENCIA MUNICIPAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220019020 (1); SERV. DE TOLDO Y 150 SILLAS C/MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LA CAPILLA DE VELACION EN PANTEON DE MEZQ; FACTURAS: 0735 $8,207.00
201842 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1614 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-034/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: DE LA CALLE; FACTURAS: 0643 $228,939.12
201840 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1756 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-129/10 CONSTRUCCION DE CUNETA Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL PANTEON; FACTURAS: 1264 $180,389.22
201839 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE S.A. DE C.V. INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE S.A. DE C.V..- CR OPB1671 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C11-171/10 A) REHAB. MENORES PARA INICIO DE CLASES ESC. ANTONIO CASO. ES; FACTURAS: 0103 $155,945.70
201838 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222440 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 634, 743 $11,982.80
201838 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222440 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 634, 743 $6,588.80
201837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO.- CR 220019078 (1); PAGO A PESONAL DE DESARROLLO SOCIAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $1,823.02
201836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO.- CR 220019077 (1); PAGO A PESONAL DE DESARROLLO SOCIAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $1,823.02
201833 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL LUNA HERNANDEZ GILBERTO LUNA HERNANDEZ GILBERTO.- CR 220018032 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201832 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SILVA REYES EVERARDO SILVA REYES EVERARDO.- CR 220018031 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201831 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES BRISEÑO EMA ROSA ROBLES BRISEÑO EMA ROSA.- CR 220018028 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201830 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PADILLA LEON MARIA MAGDALENA PADILLA LEON MARIA MAGDALENA.- CR 220018026 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201829 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GOMEZ MARISCAL GLORIA GOMEZ MARISCAL GLORIA.- CR 220018025 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201828 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ VERA MAURO GONZALEZ VERA MAURO.- CR 220018024 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201827 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ARELLANO ROBLES NORMA PATRICIA ARELLANO ROBLES NORMA PATRICIA.- CR 220018023 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201826 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COCULA RAMOS OSBALDO COCULA RAMOS OSBALDO.- CR 220018022 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201825 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL DAVALOS GARCIA MICAELA DAVALOS GARCIA MICAELA.- CR 220018021 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201824 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL QUEZADA SALDAÑA MA. TERESA QUEZADA SALDAÑA MA. TERESA.- CR 220018020 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201823 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL LARA GUZMAN MARTIN LARA GUZMAN MARTIN.- CR 220018019 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
201822 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL LARA HERNANDEZ JOSE LARA HERNANDEZ JOSE.- CR 220018018 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO $10,000.00
111398 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017807 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 3017 $46,510.20
111397 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016111 (1); COMPRA DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO; FACTURAS: 13530 $3,120.40
111396 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V..- CR OPB1663 (1); PAGO ESTIM. 5 OPG-OD-CON-AD-C14-195/10 A) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENT; FACTURAS: 240 $79,866.00
111395 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1636 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0102 $436,973.04
111395 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1636 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0102 $-109,243.26
111394 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1633 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0110 $506,000.59
111394 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1633 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0110 $-128,568.03
111393 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1623 (1); PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑ; FACTURAS: 098 $299,951.15
111393 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1623 (1); PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑ; FACTURAS: 098 $-74,987.79
111392 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1566 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1489 $462,822.15
111392 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1566 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1489 $-115,705.54
111391 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1565 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1488 $113,469.43
111391 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1565 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1488 $-28,367.36
111390 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1514 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0059 ESTIM 6 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0279 $675.37
111389 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24222468 (1); COMPRA DE PILAS Y CARGADOR; FACTURAS: 88605 $258.20
111388 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222436 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 623 $2,296.80
111387 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222334 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 728, 729, 621 $10,979.40
111387 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222334 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 728, 729, 621 $11,879.56
111387 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222334 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 728, 729, 621 $11,350.60
111386 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222235 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3081 $704.82
111385 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222171 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 708 $8,535.28
111384 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 $1,353.15
111384 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 $1,130.05
111384 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 $1,867.25
111384 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 $2,231.00
111384 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 $4,190.40
111383 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019003 (1); SUMINISTRO DE 450 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 418268 $2,182.50
111382 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019002 (1); SUMINISTRO DE 253 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 3000551 $1,227.05
111381 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018999 (1); SUMINISTRO DE 231 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 118730 $1,270.50
111380 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220018995 (1); SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL 2011; FACTURAS: 127 $1,997,341.66
111379 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018906 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 564112, 564569; FACTURAS: 51077,51081 $5,727.09
111378 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018904 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 59110; FACTURAS: 519154 $7,493.90
111377 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220018902 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 103103,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,104004,005; FACTURAS: 103101,102 $232,180.31
111376 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 186871,195794,, 186111, 186999,186998, $128,819.91
111376 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 186871,195794,, 186111, 186999,186998, $104,061.30
111376 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 186871,195794,, 186111, 186999,186998, $64,399.76
111375 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018784 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 141596,141625,141626,141627,141628,141629,141686,141735; FACTURAS: 141595,1596 $79,328.18
111374 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220018783 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 102938, 103057; FACTURAS: 102936,2937 $166,206.70
111374 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220018783 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 102938, 103057; FACTURAS: 102936,2937 $28,554.89
111373 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO MOLINA GARCIA ARTURO.- CR 220017712 (1); SERVICIO DE ENJARRE APALILLADO EN MURO; FACTURAS: 0129 $116,599.89
111372 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016832 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3517 $4,010.05
111371 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016802 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TUNEL VEHICULAR DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4021 $8,584.00
111370 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015897 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36178, 156 $15,486.00
111370 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015897 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36178, 156 $6,472.80
111369 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220015885 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA Y TIPO CAMISETA.; FACTURAS: 19658 $805.04
111368 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPTO. TIANGUIS PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220015857 (1); COMPRA DE BROCHAS.; FACTURAS: 0583 $3,706.20
111367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220019074 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220019073 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220019072 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
111364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220019071 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
111363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220019070 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
111362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220019069 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220019068 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220019067 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220019066 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
111358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220019065 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220019064 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220019063 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220019062 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
111354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220019061 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220019060 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220019059 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220019058 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
111350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220019057 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220019056 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220019055 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220019054 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220019053 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $1,823.02
111345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220019052 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220019051 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220019050 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220019049 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
111341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220019048 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $1,823.02
111340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220019047 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
325 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL TECORSA, S.A. DE C.V. TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB1531 (17); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 133 ESTIM 9 FINIQ.OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 172 $1,305.31
82 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1940 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OROZ; FACTURAS: 779 $1,218,738.09
81 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1939 (28); PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE MONOUSUARIO; FACTURAS: 0136 $72,323.68
80 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V..- CR OPB1938 (28); PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA; FACTURAS: 0610 $1,488,087.16
79 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V..- CR OPB1735 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C15-223/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RE; FACTURAS: 501 $2,947,081.75
78 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1731 (28); PAGO ANTICIPO 25% OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RE; FACTURAS: 103 $1,851,423.83
77 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1707 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1264 $1,464,494.18
77 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1707 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1264 $-366,123.54
76 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1684 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE; FACTURAS: 293 $112,500.00
75 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V..- CR OPB1681 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUE; FACTURAS: 346 $2,203,491.88
74 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1679 (28); PAGO DE 25% DE ANTICIPO OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA; FACTURAS: 0208 $501,620.00
73 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1678 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION D; FACTURAS: 810 $1,167,240.63
72 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1674 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION D; FACTURAS: 0887 $500,834.87
71 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR OPB1634 (28); PAGO DIPLOMADO EN DISEÑO DE EAPCIOS PUBLICOS; FACTURAS: 02507 $120,000.00
70 Detalle Factura de click aquí 16/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB1580 (28); 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2; FACTURAS: REC 14 $10,618.50
201819 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220018012 (1); FORMAS DE VOLANTES CON DIFERENTES FECHA PARA IMPARTIR TALLERES DE PLANES PARCIALES; FACTURAS: 140 $6,989.00
201818 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINDA BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINDA.- CR 220016731 (1); BRAZALETAS PARA CONTROL DE MAGNO EVENTO DE VIERNOS SOCIAL PARA ELLAS EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 3313 $9,048.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $3,374.44
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $1,276.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $297.08
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $47.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $348.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $276.08
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $487.55
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $178.64
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $90.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $377.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $740.11
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $870.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $28.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $47.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $812.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $574.20
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $28.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $2,436.00
201817 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 $146.16
201816 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C..- CR 220019014 (1); PAGO PARCIAL DE CUOTA ANUAL 2010 DE MEMBRESIA DEL GOBIERNO MPAL DE GUADALAJARA, JAL; FACTURAS: 1712, 1714 $120,000.00
201816 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C..- CR 220019014 (1); PAGO PARCIAL DE CUOTA ANUAL 2010 DE MEMBRESIA DEL GOBIERNO MPAL DE GUADALAJARA, JAL; FACTURAS: 1712, 1714 $120,000.00
201815 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220019013 (1); CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $7,119,818.89
201814 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO OLACT ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE TURISMO A.C. OLACT ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE TURISMO A.C..- CR 220017739 (1); SERVICIO DE INSCRIPCION DE CONGRESO Y EXPOSICIONES.; FACTURAS: 009 $25,050.99
201811 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220018800 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C.; FACTURAS: 12 $6,000.00
201810 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018754 (1); RENTA DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, MES DE DICIEMBRE 2010.; FACTURAS: 3924 GDL $202,148.24
201808 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 220018971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $34,450.00
201808 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 220018971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $13,780.00
201808 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 220018971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $3,439.48
201807 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 $154,387.80
201807 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 $68,441.77
201807 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 $69,010.10
201807 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 $26,122.34
201806 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220017816 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALMACEN; FACTURAS: 071 $10,672.00
201805 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220017691 (1); RENTA DE MESAS, TOLDOS, SILLAS Y ESTRADO PARA EVENTO DE COMITES VECINALES EN SAN JOSE DE ANALCO; FACTURAS: 12812 $6,519.20
201804 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR 220017602 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y CANDADOS.; FACTURAS: 45822, 45831 $7,915.61
201804 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR 220017602 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y CANDADOS.; FACTURAS: 45822, 45831 $8,220.05
201803 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017115 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 55607, A 55615 $150.89
201803 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017115 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 55607, A 55615 $852.60
201802 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220018993 (1); IMPRESION DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1486 $94,302.20
201801 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220018991 (1); IMPRESION DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1478 $78,590.51
204 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1945 (30); PROY140391DS041 3ER PAGO Y ULTIMO DEL TALLER DE VELAS INCLUYE MATERIAL; FACTURAS: 016 $10,600.00
203 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO.- CR OPB1929 (30); 3ER PAGO Y ULTIMO DEL 20% DEL PROY140391DS017 6024 TALLER DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL; FACTURAS: 015 $1,315.86
202 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO.- CR OPB1928 (30); 2DO PAGO DEL 40% DEL PROY140391DS017 6024 TALLER DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL DEL PROGR; FACTURAS: 014 $2,631.72
201 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO.- CR OPB1927 (30); 1ER PAGO 40% DEL PROY140391DS017 6024 TALLER DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL DEL PROGRAMA; FACTURAS: 013 $2,631.72
200 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL REFUGIO DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO DIAZ GOMEZ.- CR OPB1926 (30); PAGO DEL PROY140391DS012 6023 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 $2,600.00
199 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EDGARDO WILFRIDO CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO CEJA NAVA.- CR OPB1925 (30); PAGO DEL PROY140391DS008 6022 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 $2,600.00
198 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN RAMON JIMENEZ PADILLA JUAN RAMON JIMENEZ PADILLA.- CR OPB1924 (30); PAGO DEL PROY140391DS008 6021 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 $4,000.00
197 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JESUS ADRIAN HUERTA FUENTES JESUS ADRIAN HUERTA FUENTES.- CR OPB1923 (30); PAGO PROY140391DS015 6020 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN EQU; FACTURAS: REC 01 $1,800.00
196 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ERICK ALONSO MARISCAL ERICK ALONSO MARISCAL.- CR OPB1922 (30); PAGO DEL PROY140391DS012 6019 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 $2,200.00
195 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL ROCIO PEREZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO PEREZ LOPEZ.- CR OPB1921 (30); PAGO DEL PROY140391DS015 6018 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 $1,800.00
194 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN MANUEL DE JESUS SILVA REOS JUAN MANUEL DE JESUS SILVA REOS.- CR OPB1920 (30); PAGO DEL PROY140391DS015 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN EQUIP; FACTURAS: REC 01 $2,000.00
30 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1859 (36); PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUERTO MELA; FACTURAS: 0004 $2,114,916.35
30 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1859 (36); PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUERTO MELA; FACTURAS: 0004 $-634,474.90
29 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB1626 (36); PAGO ESTIM. 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BATALLON D; FACTURAS: 6941 $1,729,767.49
29 Detalle Factura de click aquí 15/12/2010 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB1626 (36); PAGO ESTIM. 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BATALLON D; FACTURAS: 6941 $-518,930.25
201798 Detalle Factura de click aquí 14/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017840 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3660.; FACTURAS: 044 $134,069.71
201797 Detalle Factura de click aquí 14/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017630 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1; FACTURAS: 041 $11,890.00
201796 Detalle Factura de click aquí 14/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017627 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL INMUEBLE EN CALLE RIO REFORMA; FACTURAS: 042 $11,600.00
111339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220018969 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220018968 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220018967 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220018966 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220018965 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220018964 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220018963 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220018962 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220018961 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220018960 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220018959 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220018958 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220018957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220018956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220018955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220018954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220018953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220018952 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220018951 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220018950 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220018949 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220018948 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220018947 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220018946 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220018945 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220018944 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220018943 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220018942 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220018941 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220018940 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220018939 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220018938 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220018937 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220018936 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220018935 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220018934 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220018933 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220018932 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220018931 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220018930 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220018929 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220018928 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220018927 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220018926 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220018925 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220018924 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220018923 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220018922 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220018921 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220018920 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220018919 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220018918 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220018917 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220018916 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220018915 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220018914 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220018913 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220018912 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220018911 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220018910 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220018909 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
111278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220018908 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
111277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220018907 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
2 Detalle Factura de click aquí 14/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941010 CAPECE 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V..- CR OPB1675 (38); 2DO PAGO DE LAS FACTURAS QUE SE ANEXAN AL CONTRARECIBO PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 DEL PROGRAMA CAP; FACTURAS: VARIAS 1 $2,066,778.96
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $626.40
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $813.55
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $54.00
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $33.00
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $71.69
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $43.00
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $2,000.00
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $287.37
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $1,337.83
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $440.80
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $579.76
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $1,350.94
201774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 $42.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $106.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $1,560.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $735.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $997.53
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $320.43
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $920.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $750.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $1,339.50
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $174.73
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $236.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $84.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $301.60
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $780.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $705.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $383.95
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $1,967.90
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $124.99
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $696.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO VERIFICACION VEHICULAR DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $522.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $1,206.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $100.75
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $80.20
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $83.00
201773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 $98.60
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $406.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $1,948.80
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $13.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $42.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $299.15
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $230.60
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $658.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $48.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $73.11
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $10,000.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $126.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $995.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $315.01
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $2,920.18
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $1,992.60
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $1,140.50
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $881.60
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $46.40
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $12,122.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $26.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $2,708.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $81.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $264.50
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $16.60
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $326.10
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $123.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $2,784.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $7,888.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $1,026.60
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $56.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $4,005.48
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $54.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $131.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $1,999.84
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $7,395.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $822.00
201772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, $1,954.03
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $918.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,738.50
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $5,410.10
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,810.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,438.74
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,883.88
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,098.34
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $263.55
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,610.44
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,686.27
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,668.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,900.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,430.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,144.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,258.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,969.12
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $539.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,984.26
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,871.50
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,650.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,605.45
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,010.90
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,162.08
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,440.28
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $198.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,883.50
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,797.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $1,981.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,900.70
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,934.00
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201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,872.35
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,066.40
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,317.20
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $2,216.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,934.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,441.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,068.36
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,111.60
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $4,250.02
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,340.00
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,816.50
201771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, $3,665.20
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $1,577.60
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $1,832.80
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $1,111.74
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $700.06
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $369.00
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $788.80
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $205.51
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $186.76
201770 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 $1,782.41
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $1,134.58
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $496.02
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $614.80
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR DE MERCADOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $3,266.56
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $1,400.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $56.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $140.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $248.01
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $84.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $47.80
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $107.20
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $84.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $248.01
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $65.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $602.04
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $130.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $248.01
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $798.08
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $65.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $1,991.06
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $602.04
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $913.80
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $1,983.60
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $602.04
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $336.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $360.60
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $1,175.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $1,135.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $65.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $140.00
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $602.04
201769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, $602.04
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $4,800.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $126.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $80.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $29.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $1,287.60
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $197.20
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $979.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $100.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $120.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $688.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $94.80
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $3,828.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $40.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $60.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $664.10
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $510.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $79.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $153.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $59.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $489.60
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $1,728.40
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $664.10
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $282.00
201768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ $770.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $157.76
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $50.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $1,200.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $349.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $82.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $849.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $190.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $1,943.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $1,554.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $3,050.80
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $345.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $3,000.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $220.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $270.00
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $127.60
201767 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 $3,050.80
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $112.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $98.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $70.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $37.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $1,205.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $112.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $11.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $29.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $319.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $112.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $800.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $112.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $566.08
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $719.20
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $48.72
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $426.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $300.00
201766 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM $107.50
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $158.90
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $974.43
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $140.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $1,115.92
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $168.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $182.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $696.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $258.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $999.60
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $686.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $127.20
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $189.90
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $88.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $166.33
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $3.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $112.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $39.60
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $30.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $47.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $322.80
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $19.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $59.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $154.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $477.90
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $569.70
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $123.80
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $196.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $965.70
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $154.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $174.00
201765 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 $266.80
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $97.00
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $27.15
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $21.12
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $156.79
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $80.49
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $41.20
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $357.24
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $289.51
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $61.00
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $117.50
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $175.50
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $2,574.00
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $38.69
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR ADM B PATRIMONIALES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $600.00
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $1,777.12
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $60.00
201764 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 $1,173.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $353.93
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $759.80
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $138.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $2,090.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $36.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $45.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $326.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $486.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $1,740.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $95.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $534.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $126.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $950.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $49.78
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $138.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $51.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $1,174.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $392.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $1,508.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR ADM B PATRIMONIALES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $200.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $192.50
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $70.50
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $35.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $686.72
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $387.00
201763 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 $72.00
201762 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 $130.40
201762 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 $140.00
201762 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 $570.00
201762 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 $380.00
201762 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 $4,160.00
201762 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 $400.00
201762 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 $3,500.00
201762 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 $522.00
201762 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 $208.00
201762 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 $226.20
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $30.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $395.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $3.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $120.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $90.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $1,945.32
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $212.80
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $439.50
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $264.48
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $49.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $686.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $170.45
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $311.50
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $96.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $48.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $222.72
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $229.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $70.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $81.78
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $3.10
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $643.04
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $505.01
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $828.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $84.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $1,498.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $290.50
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $360.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $124.70
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $139.25
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $3.07
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $104.83
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $1,606.60
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $1,972.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $30.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $479.82
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $180.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $352.50
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $1,991.72
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $48.00
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $368.88
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $90.44
201761 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 $72.00
201759 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO.- CR 220018162 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 26462, 27443, 27181, 27468, 27180, 27673 $800.40
201759 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO.- CR 220018162 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 26462, 27443, 27181, 27468, 27180, 27673 $2,900.00
201759 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO.- CR 220018162 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 26462, 27443, 27181, 27468, 27180, 27673 $684.40
201759 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO.- CR 220018162 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 26462, 27443, 27181, 27468, 27180, 27673 $1,090.40
201759 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO.- CR 220018162 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 26462, 27443, 27181, 27468, 27180, 27673 $2,888.40
201759 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO.- CR 220018162 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 26462, 27443, 27181, 27468, 27180, 27673 $754.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $110.20
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $638.10
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $330.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $69.60
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $330.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $210.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $330.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $66.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $78.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $204.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $279.15
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $180.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $1,070.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $1,600.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $46.80
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $350.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $1,400.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $198.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $60.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $180.96
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $184.59
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $438.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $28.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $101.37
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $726.98
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $326.80
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $192.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $90.99
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $164.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $176.25
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $468.03
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $840.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $495.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $518.59
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $270.80
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $69.91
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $552.16
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $750.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $54.68
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $87.06
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $397.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $82.50
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $156.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $47.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $144.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $336.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $24.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $336.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $322.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $84.10
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $232.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $221.31
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $291.40
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $470.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $831.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $114.20
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $750.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $132.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $322.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $350.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $139.20
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $19.00
201758 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 $322.00
201757 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017561 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 122983, 261354, RECIBO, 54089, 1394066600510, 160615, RECIBO $1,380.00
201757 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017561 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 122983, 261354, RECIBO, 54089, 1394066600510, 160615, RECIBO $105.00
201757 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017561 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 122983, 261354, RECIBO, 54089, 1394066600510, 160615, RECIBO $145.00
201757 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017561 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 122983, 261354, RECIBO, 54089, 1394066600510, 160615, RECIBO $150.00
201757 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017561 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 122983, 261354, RECIBO, 54089, 1394066600510, 160615, RECIBO $152.00
201757 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017561 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 122983, 261354, RECIBO, 54089, 1394066600510, 160615, RECIBO $452.40
201757 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017561 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 122983, 261354, RECIBO, 54089, 1394066600510, 160615, RECIBO $250.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $48.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $607.73
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $249.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $271.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $597.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $694.70
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $416.92
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $114.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $352.50
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $64.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $46.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $44.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $1,022.99
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $156.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $557.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $326.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $44.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $89.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $261.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $84.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $91.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $120.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $184.59
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $126.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $840.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $418.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $17.60
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $184.59
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $205.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $900.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $408.00
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $675.73
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $186.81
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $516.99
201756 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 $149.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $506.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $151.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $146.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $106.40
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $177.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $957.59
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $1,901.78
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $585.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $486.04
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $48.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $502.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $320.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $26.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $84.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $165.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $1,864.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $122.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $18.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $420.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $1,780.40
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $116.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $640.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $2,227.20
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $534.50
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $480.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $94.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $1,508.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $1,566.90
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $133.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $1,260.30
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $420.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $340.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $1,168.12
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $78.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $54.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $370.01
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $49.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $72.02
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $1,950.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $403.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $1,919.73
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $449.99
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $1,967.56
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $108.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $1,604.60
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $266.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $1,909.64
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $360.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $48.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $269.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $290.00
201755 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 $416.49
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $167.70
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $1,740.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $1,264.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $48.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $425.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $249.18
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $1,076.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $25.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $62.80
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $377.03
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $200.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $450.08
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $1,991.72
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $1,338.64
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $169.97
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $788.80
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $236.17
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $317.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $1,972.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $788.80
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $1,083.44
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $69.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $207.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $2,668.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $131.10
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $1,087.98
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $143.76
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $30.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $59.71
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $160.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $1,160.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $660.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $50.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $400.20
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $1,461.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $795.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $308.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $39.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $378.06
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $266.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $707.60
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $334.50
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $394.40
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $228.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $251.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $131.10
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $45.50
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $39.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $660.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $175.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $120.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $1,090.40
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $210.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $430.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $1,983.94
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $492.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $127.68
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $560.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $966.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $522.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $206.50
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $103.56
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $184.44
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $266.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $210.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $48.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $210.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $115.69
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $308.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $345.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $1,508.00
201754 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 $113.40
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $47.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $4,495.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $54.98
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $11,223.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $47.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $191.63
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $750.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $9,558.40
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $9,973.10
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $42.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $47.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $6,960.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $24.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $165.40
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $300.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $238.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,055.60
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $403.10
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $497.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $42.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $198.70
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,950.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $11,368.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $96.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $4,700.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $230.60
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,879.20
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $119.80
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $324.80
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $9,585.66
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $168.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $196.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $82.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $93.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,218.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $60.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $171.68
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $45.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $388.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $34.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $139.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,021.45
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $49.90
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $878.70
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $294.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $3,374.50
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $76.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,196.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $6,728.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $997.60
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $4,024.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $537.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $60.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $170.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $632.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $276.32
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $970.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $9,876.24
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $196.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $258.90
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,869.98
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $42.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $135.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $233.50
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,612.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $714.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,856.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $484.88
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $84.54
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $701.56
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,001.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $840.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,966.20
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,920.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $420.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,029.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $225.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $116.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $11,843.90
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $7,843.57
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $98.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $9,451.68
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $347.60
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $119.94
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $90.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $375.84
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $843.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $350.03
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,055.60
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $56.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $256.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $484.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $204.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $28.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $58.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $1,821.21
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $225.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $3,046.16
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $70.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $70.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $70.00
201753 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 $11,971.20
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $10.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $464.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $5,956.60
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $870.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $1,511.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $336.40
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $127.60
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $201.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $10.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $675.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $10,208.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $81.99
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $5,800.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $283.04
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $158.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $119.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $96.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $299.90
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $518.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $99.95
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $197.68
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $829.40
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $632.69
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $169.99
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $10.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $156.60
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $88.17
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $39.44
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $311.69
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $174.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $190.64
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $18.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $15.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $278.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $399.96
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $46.98
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $182.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $443.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $91.39
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $159.20
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $330.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $1,566.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $199.80
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $280.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $112.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $504.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $42.40
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $10,100.12
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $162.40
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $103.05
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $247.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $210.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $379.90
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $1,566.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $1,853.68
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $154.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $390.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $44.90
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $459.46
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $585.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $151.03
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $2,395.40
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $153.50
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $34.03
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $233.70
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $19.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $13.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $644.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $198.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $90.48
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $52.01
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $113.68
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $146.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $84.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $294.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $262.72
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $812.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $184.38
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $128.06
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $221.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $281.50
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $286.00
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $3,512.48
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $1,049.20
201752 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 $49.20
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $156.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $42.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $45.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $39.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $21.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $39.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $1,589.45
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $2,646.20
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $21.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $36.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $34.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $164.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $18.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $45.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $300.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $696.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $108.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $1,300.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $3,764.78
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $800.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $952.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $135.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $130.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $34.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $54.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $300.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $109.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $928.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $90.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $30.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $11.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $1,208.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $252.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $100.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $2,784.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $48.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $40.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $25.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $835.20
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $126.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $33.00
201751 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 $180.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $600.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $252.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $736.32
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $4,554.45
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $3,578.55
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $81.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $928.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $497.60
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $129.92
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $139.20
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $42.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $40.80
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $363.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $600.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $599.99
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $500.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $60.90
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $166.35
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $243.17
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $200.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $252.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $165.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $165.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $199.98
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $230.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $96.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $262.06
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $165.51
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $280.00
201750 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 $3,729.56
201749 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 $416.00
201749 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 $1,000.00
201749 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 $101.68
201749 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 $195.00
201749 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 $220.50
201749 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 $2,475.00
201749 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 $28.19
201749 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 $351.00
201749 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 $403.00
201749 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 $65.00
201749 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 $338.00
201748 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ORNELAS GALINDO JOSE INES ORNELAS GALINDO JOSE INES.- CR 220018661 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO P/EL PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE POR RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO; FACTURAS: OFICIO $385.00
201747 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220018780 (1); CHAPA Y BARANDAL PARA EL EDIFICIO EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 361 $11,004.92
201746 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 $717.00
201746 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 $151.00
201746 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 $100.00
201746 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 $248.00
201746 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 $403.50
201746 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 $482.00
201746 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 $250.00
201746 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 $2,320.00
201746 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 $270.00
201746 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 $50.00
201746 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 $150.00
201746 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 $248.00
201746 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 $100.00
201746 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 $200.00
201745 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 220018778 (1); DIFERENCIA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01ENE AL 15 DE SEP 2010; FACTURAS: OFICIO $71,689.23
201744 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ RASCON RICARDO GONZALEZ RASCON RICARDO.- CR 220018777 (1); IMPRESION DE VOLANTRES PARA EL PROGRAMA DE PLANES PARACIALES DE DESARROLLO; FACTURAS: 600 $11,455.00
201743 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO.- CR 220018775 (1); IMPARTICION DE TALLER LITERATURA INDEPENDENCIA Y REVOLUCION 1810-1910-2010 EN MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 0259 $11,600.00
201742 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE.- CR 220018770 (1); PRESENTACION MUSICAL DE GUITARRA Y FLAUTA EL 2 DE DIC. EVENTO JUEVES DE MUSICA EN PALACIO; FACTURAS: 1079 $6,960.00
201741 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220018768 (1); IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES PARA NIÑOS EL 21 DE NOV. EN PARQUE SAN JACINTO PROG. VIA RECRE; FACTURAS: 0014 $2,068.30
201740 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220018766 (1); IMPRESION DE 5 MILLARES DE VOLANTES CON INFORMACION DE DIV. ESTANCIAS INFANTILES DES SOC.; FACTURAS: 1230 $6,206.00
201739 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL COTA DELGADO LAURA PATRICIA COTA DELGADO LAURA PATRICIA.- CR 220018765 (1); ELABORACION DE TRAJES PARA EL PAYASO ARLEQUIN QUE LABORA EN DIV. EVENTOS DE ESTA SRIA. DE DES. SOCIA; FACTURAS: 204 $6,960.00
201738 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220018763 (1); PAGO DE RECIBO EXPEDIDO POR EL SIAPA, PARA EL INMUEBLE DE BELEN 220.; FACTURAS: 1010126 $959.00
201737 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C..- CR 220018751 (1); CONSULTORIA LEGAL PARA ELABORAR 3 CONTRATOS PARA IMPLEMENTAR EN LA INCUBADORA DEL SOFTWARE; FACTURAS: 3249 $8,143.20
201736 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CARRANZA ORTEGON GABRIELA CARRANZA ORTEGON GABRIELA.- CR 220018748 (1); IMPARTICION DE SEIS TALLERES DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN COLONIAS PROGRAMA RED GUAD.; FACTURAS: 413 $6,566.04
201735 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CARRANZA ORTEGON GABRIELA CARRANZA ORTEGON GABRIELA.- CR 220018746 (1); IMPARTICION DE SEIS TALLERES DE MECANICA BASICA PARA BICICLETAS EN COL. DENTRO PROG. RED GUAD.; FACTURAS: 411 $6,566.04
201734 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO.- CR 220018745 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES PARA TOMAS DE OXIGENO MEDICIANL EN U. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 0324 $11,964.24
201733 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018743 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS EN VENTO DE FIN DE AÑO DE ESTANCIAS INFANTILES Y POR TRABAJO EXTAORINDARIO; FACTURAS: 964, 965, 967, 935, 958 $1,740.00
201733 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018743 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS EN VENTO DE FIN DE AÑO DE ESTANCIAS INFANTILES Y POR TRABAJO EXTAORINDARIO; FACTURAS: 964, 965, 967, 935, 958 $2,159.92
201733 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018743 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS EN VENTO DE FIN DE AÑO DE ESTANCIAS INFANTILES Y POR TRABAJO EXTAORINDARIO; FACTURAS: 964, 965, 967, 935, 958 $11,000.00
201733 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018743 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS EN VENTO DE FIN DE AÑO DE ESTANCIAS INFANTILES Y POR TRABAJO EXTAORINDARIO; FACTURAS: 964, 965, 967, 935, 958 $1,763.20
201733 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018743 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS EN VENTO DE FIN DE AÑO DE ESTANCIAS INFANTILES Y POR TRABAJO EXTAORINDARIO; FACTURAS: 964, 965, 967, 935, 958 $4,268.80
201732 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ MARTINEZ JUAN IGNACIO MARTINEZ MARTINEZ JUAN IGNACIO.- CR 220018740 (1); INSTALACION DE CRISTAL CLARO; FACTURAS: 749 $11,414.40
201731 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ANDRADE SOLER LUIS ALFONSO ANDRADE SOLER LUIS ALFONSO.- CR 220018739 (1); PRESENTACION DEL GRUPO CORAL VITA EL DIA 11 DE DIC. EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 828 $4,443.02
201730 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018733 (1); REHABILITACION DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1159, 1156, 1172, 1175, 1178, 1169, 1165 $11,368.00
201730 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018733 (1); REHABILITACION DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1159, 1156, 1172, 1175, 1178, 1169, 1165 $10,266.00
201730 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018733 (1); REHABILITACION DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1159, 1156, 1172, 1175, 1178, 1169, 1165 $7,598.00
201730 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018733 (1); REHABILITACION DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1159, 1156, 1172, 1175, 1178, 1169, 1165 $7,598.00
201730 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018733 (1); REHABILITACION DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1159, 1156, 1172, 1175, 1178, 1169, 1165 $7,598.00
201730 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018733 (1); REHABILITACION DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1159, 1156, 1172, 1175, 1178, 1169, 1165 $11,953.80
201730 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018733 (1); REHABILITACION DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1159, 1156, 1172, 1175, 1178, 1169, 1165 $7,366.00
201729 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AREGIONAL, S.A. DE C.V. AREGIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018709 (1); UNA LICENCIA TIPO MAESTRO PARA ACCESO AL PORTAL DE AREGIONAL.COM. SERVICIO DE 12 MESES.; FACTURAS: 4033 $69,600.00
201728 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS INTERNET SECURITIES DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. INTERNET SECURITIES DE MEXICO S DE R.L. DE C.V..- CR 220018708 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA ACCESO A BASE DE DATOS INFO LATINA LIBRARY EDITION LATAM.; FACTURAS: 7546 $62,779.20
201727 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION ESTRATEGIA EN TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V. ESTRATEGIA EN TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V..- CR 220018703 (1); SERVIDOR (SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO).; FACTURAS: 3395 $1,109,740.42
201726 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220018695 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL KANELA RUSH EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2010, VIA RECREATIVA; FACTURAS: 0216 $4,640.00
201725 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL.- CR 220018690 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SAN DEL PATIO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN PARQUE SAN RAFAEL; FACTURAS: 052 $2,320.00
201724 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220018674 (1); SERVICIO DE CABLE PARA LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 229927, 1025903 $288.22
201724 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220018674 (1); SERVICIO DE CABLE PARA LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 229927, 1025903 $150.00
201723 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ARRIAGA RUIZ LUIS ARRIAGA RUIZ LUIS.- CR 220018673 (1); SERV. DE 15 CAMIONES RENTADOS P/TRANSPORTAR PERSONAS DE LAS COLONIAS DE LA CIUDAD A ESPACIOS MPALES; FACTURAS: 13034 $10,440.00
201722 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220018671 (1); IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES PARA NIÑOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 011 $1,740.00
201721 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II.- CR 220018670 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO P/PROPORCIONARLE AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN OPERATIVO DE RECAUDACIO; FACTURAS: 11744 $3,027.25
201720 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO.- CR 220018669 (1); SUMINISTRO DE BARANDALES DE HERRERA Y ALFOMBRA USO RUDO; FACTURAS: 633, 634 $11,600.00
201720 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO.- CR 220018669 (1); SUMINISTRO DE BARANDALES DE HERRERA Y ALFOMBRA USO RUDO; FACTURAS: 633, 634 $11,832.59
201719 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220018668 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO P/UNIFORMAR AL PERSONAL DE INTENDENCIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 11745 $3,027.25
201718 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220018666 (1); REEMBOLSO POR APERITIVOS TIPICOS DE GDL OFRECIDOS DURANTE LA INAUGURACION DEL FESTIVAL DE GLOBOS AER; FACTURAS: 0473 $9,860.00
201717 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V..- CR 220018664 (1); SUMINISTRO DE CANELERIA DE ALUMINIO; FACTURAS: 0024 $11,994.40
201716 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MENDEZ RUBIO FABIOLA MENDEZ RUBIO FABIOLA.- CR 220018663 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO P/EL PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE POR RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO; FACTURAS: OFICIO $275.00
201715 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220018662 (1); REPISA DE MADERA, LAMPARAS Y ESTRUCTURA DE DECORATIVA; FACTURAS: 056, 057, 058 $11,600.00
201715 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220018662 (1); REPISA DE MADERA, LAMPARAS Y ESTRUCTURA DE DECORATIVA; FACTURAS: 056, 057, 058 $11,600.00
201715 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220018662 (1); REPISA DE MADERA, LAMPARAS Y ESTRUCTURA DE DECORATIVA; FACTURAS: 056, 057, 058 $11,832.00
201713 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ORNELAS GALINDO JOSE INES ORNELAS GALINDO JOSE INES.- CR 220018660 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO P/EL PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE POR RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO; FACTURAS: OFICIO $220.00
201712 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS OLIVARES HUGO ALBERTO OLIVARES HUGO ALBERTO.- CR 220018659 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO P/EL PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE POR RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO; FACTURAS: OFICIO $220.00
201711 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MAYA AGUIRRE AGUSTIN MAYA AGUIRRE AGUSTIN.- CR 220018658 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO P/EL PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE POR RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO; FACTURAS: OFICIO $165.00
201710 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CERVANTES HIJAR CECILIA CERVANTES HIJAR CECILIA.- CR 220018657 (1); SENTENCIA A CUMPLIMIENTO, AMPARO 464/2010.; FACTURAS: OFICIO $22,132.50
201709 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO.- CR 220018656 (1); SENTENCIA A CUMPLIMIENTO, EXPEDIENTE 213/2010.; FACTURAS: OFICIO $11,967.50
201708 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO ESPARZA CESAR SALVADOR NAVARRO ESPARZA CESAR SALVADOR.- CR 220018655 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $3,596.66
201707 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220018654 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOMELI IBARRA ANTONIO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,910.78
201707 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220018654 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOMELI IBARRA ANTONIO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $85.21
201707 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220018654 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOMELI IBARRA ANTONIO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $188.00
201707 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220018654 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOMELI IBARRA ANTONIO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $128.00
201707 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220018654 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOMELI IBARRA ANTONIO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $265.38
201707 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220018654 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOMELI IBARRA ANTONIO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $105.09
201707 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220018654 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOMELI IBARRA ANTONIO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $25.47
201706 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220018652 (1); IMPRESION DE 4,000 VOLANTES Y 100 CARTELES PARA DAR DIFUSION AL PROGRAMA EXPO EMPRENDE.; FACTURAS: 134 $3,944.00
201705 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220018651 (1); PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, DURANTE REUNION DE EMPRESARIOS.; FACTURAS: 158241 $3,301.20
201704 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO HIGAREDA LETICIA CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220018646 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CASTRO HIGAREDA CON FECHA 08 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO $207.57
201704 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO HIGAREDA LETICIA CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220018646 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CASTRO HIGAREDA CON FECHA 08 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO $1,221.05
201704 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO HIGAREDA LETICIA CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220018646 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CASTRO HIGAREDA CON FECHA 08 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO $266.66
201704 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO HIGAREDA LETICIA CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220018646 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CASTRO HIGAREDA CON FECHA 08 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO $69.33
201704 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO HIGAREDA LETICIA CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220018646 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CASTRO HIGAREDA CON FECHA 08 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO $52.66
201704 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO HIGAREDA LETICIA CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220018646 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CASTRO HIGAREDA CON FECHA 08 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO $7,180.10
201704 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO HIGAREDA LETICIA CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220018646 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CASTRO HIGAREDA CON FECHA 08 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO $1,011.62
201703 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ RAMIREZ FIDENCIO RUIZ RAMIREZ FIDENCIO.- CR 220018639 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/12/2010.; FACTURAS: OFICIO $8,804.12
201703 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ RAMIREZ FIDENCIO RUIZ RAMIREZ FIDENCIO.- CR 220018639 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/12/2010.; FACTURAS: OFICIO $1,600.10
201703 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ RAMIREZ FIDENCIO RUIZ RAMIREZ FIDENCIO.- CR 220018639 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/12/2010.; FACTURAS: OFICIO $399.54
201702 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CORREA FUENTES OMAR CORREA FUENTES OMAR.- CR 220018638 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/10/2010.; FACTURAS: OFICIO $24,517.52
201702 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CORREA FUENTES OMAR CORREA FUENTES OMAR.- CR 220018638 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/10/2010.; FACTURAS: OFICIO $9,807.01
201702 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORREA FUENTES OMAR CORREA FUENTES OMAR.- CR 220018638 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/10/2010.; FACTURAS: OFICIO $2,451.75
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $1,055.97
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $445.09
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $680.06
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $359.60
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $983.00
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $660.04
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $390.10
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $600.00
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $3,792.25
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $500.00
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $940.00
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $1,171.00
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $460.06
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $300.01
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $1,323.00
201701 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 $1,999.84
201700 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220018279 (1); ESTACIONAMIENTO DE BELLO VELAZQUEZ JOSE RAUL Y COMPRA DE UNA ENMICADORA; FACTURAS: 170893, 235372 $699.00
201700 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220018279 (1); ESTACIONAMIENTO DE BELLO VELAZQUEZ JOSE RAUL Y COMPRA DE UNA ENMICADORA; FACTURAS: 170893, 235372 $330.00
201699 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DELGADO RICO HILARIO DELGADO RICO HILARIO.- CR 220018258 (1); INDEMNIZACION DE LA AFECTACION DEL PREDIO DENOMINADO EL TEPAME EXP. DJM/DJCS/AA/2712/2004-1; FACTURAS: RECIBO $141,307.20
201698 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DELGADO RICO CARMEN DELGADO RICO CARMEN.- CR 220018257 (1); INDEMNIZACION DE LA AFECTACION DEL PREDIO DENOMINADO EL TEPAME EXP. DJM/DJCS/AA/2712/2004-1; FACTURAS: RECIBO $141,307.20
201697 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DELGADO RICO J. ASCENCION DELGADO RICO J. ASCENCION.- CR 220018256 (1); INDEMNIZACION DE LA AFECTACION DEL PREDIO DENOMINADO EL TEPAME EXP. DJM/DJCS/AA/2712/2004-1; FACTURAS: RECIBO $141,307.20
201696 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DELGADO RICO MARIA ROSA DELGADO RICO MARIA ROSA.- CR 220018254 (1); INDEMNIZACION DE LA AFECTACION DEL PREDIO DENOMIINADO EL TEPAME EXP. DJM/DJCS/AA/2712/2004-1; FACTURAS: RECIBO $141,307.20
201695 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DELGADO RICO ANTONIO DELGADO RICO ANTONIO.- CR 220018253 (1); INDEMNIZACION DE LA AFECTACION DEL PREDIO DENOMIINADO EL TEPAME EXP. DJM/DJCS/AA/2712/2004-1; FACTURAS: RECIBO $141,307.20
201694 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN RUIZ FABRICIO ERASMO GUZMAN RUIZ FABRICIO ERASMO.- CR 220018247 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO PARA EL PERSONAL EMERGENTE POR TERMINO DE CONTRATO AL 11/NOV/2010; FACTURAS: OFICIO $550.00
201693 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MENDEZ ROCHA NORMA LETICIA MENDEZ ROCHA NORMA LETICIA.- CR 220018246 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO PERSONAL EMERGENTE POR TERMINO DE CONTRATO AL 11/NOV/2010; FACTURAS: OFICIO $990.00
201692 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018223 (1); AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO ENTREGA DE OBRA DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIO PUBLICOS; FACTURAS: 0135 $3,831.80
201691 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA INTEGRADORA DE SERVICIOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. INTEGRADORA DE SERVICIOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220018219 (1); MATERIAL Y FIGURAS PARA ACTIVIDADES EN EL PABELLON DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2292 $7,463.44
201690 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL MORALES TORRES LUCIO MORALES TORRES LUCIO.- CR 220018187 (1); SERVICIOS PROFESIONALES, MAESTRO DE CEREMONIAS EN LOS EVENTOS DEL PRESIDENTE MPAL; FACTURAS: 0354 $21,886.88
201689 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL MORALES TORRES LUCIO MORALES TORRES LUCIO.- CR 220018186 (1); SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN EVENTOS DEL PRESIDENTE MPAL; FACTURAS: 0351 $21,886.88
201688 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION HOTEL PLAZA GENOVA, S.A. DE C.V. HOTEL PLAZA GENOVA, S.A. DE C.V..- CR 220018184 (1); SERVICIO DE BANQUETE EN EL MARCO DE LA INAUGURACION DE JORNADAS TECNOLOGICAS; FACTURAS: 419187 $4,418.67
201686 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220018170 (1); IMPRESION DE 9,000 VOLANTES, SELECCION A COLOR; FACTURAS: 108 $10,440.00
201685 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MORFOTEC S.A. DE C.V. MORFOTEC S.A. DE C.V..- CR 220018148 (1); DISEÑO E IMPRESION DE POSTERS DE LA REVISTA-AGENDA CULTAURA AQUI; FACTURAS: 17737 $8,120.00
201684 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS.; FACTURAS: 123 $11,988.60
201683 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA RCI CRYO, S.A. DE C.V. RCI CRYO, S.A. DE C.V..- CR 220018135 (1); SUMINISTRO Y REFACCIONAMIENTO DE BUJE PARA OXIGENO; FACTURAS: 0698 $9,305.52
201682 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220018108 (1); BOTAS INDUSTRIAL Y BOTA CORTA GRIS PARA UNIFORMES; FACTURAS: 16505, 16506, 16412 $10,328.64
201682 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220018108 (1); BOTAS INDUSTRIAL Y BOTA CORTA GRIS PARA UNIFORMES; FACTURAS: 16505, 16506, 16412 $3,480.00
201682 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220018108 (1); BOTAS INDUSTRIAL Y BOTA CORTA GRIS PARA UNIFORMES; FACTURAS: 16505, 16506, 16412 $6,393.92
201681 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CORONADO CAÑEDO FABIAN JESUS CORONADO CAÑEDO FABIAN JESUS.- CR 220018107 (1); IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA PROMOCION ACTIVIDADES DIA DE MUERTOS EN EL MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 0491 $9,280.00
201679 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220018078 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL DEL MES DE DICIEMBRE/2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
201678 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220018075 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL DEL MES DE DICIEMBRE/2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $108.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $102.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $45.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $430.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $250.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $36.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $72.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $137.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $200.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $133.26
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $8,042.48
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $29.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $42.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $102.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $59.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $220.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $147.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $370.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $220.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $29.00
201677 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 $36.00
201676 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO.- CR 220018067 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA INSTALARSE EN EL TUNEL VEHICULAR JUSTO SIERRA; FACTURAS: 625 $11,066.40
201675 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESCOBEDO MOTA VICTOR MANUEL ESCOBEDO MOTA VICTOR MANUEL.- CR 220018064 (1); SE REMIMTE EJEMPLAR CERTIFICADO DE RESOLUCION DEFINITIVA, RP 067/2008; FACTURAS: OFICIO $15,000.00
201674 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220018063 (1); COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO; FACTURAS: 183812 $4,999.02
201673 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V..- CR 220018058 (1); SUMINISTRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO, PUERTA ABATIBLE Y VENTANAS FIJAS PARA EL DIF GUADALAJARA; FACTURAS: 021 $11,455.00
201672 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL PELAYO JONES JORGE CARLOS PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220017690 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS 11 ESTANCIAS Y LA COORDINACION; FACTURAS: 7854 $4,431.20
201671 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO.- CR 220017689 (1); PLAYERAS DE ALGODON COLOR ROJO; FACTURAS: 272 $10,440.00
201670 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220017686 (1); SERVICIO DE COCTAIL PARA EL EVENTO FIRMA DEL CONVENIO AYTO. DE GDL. INCUBADORA DE SOFTWARE; FACTURAS: 1795 $6,554.00
201669 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ VALLE RAUL HERNANDEZ VALLE RAUL.- CR 220018782 (1); ADQUISION DE IMPLEMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA EL 16 DE SEP 2010; FACTURAS: 13562 $8,062.00
201668 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220018774 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA EL PROGAMA PLANES PARCIALES; FACTURAS: 145 $10,266.00
201667 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018728 (1); REHABILITACION DE UNIDADES DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 1163, 1181, 1185 $9,396.00
201667 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018728 (1); REHABILITACION DE UNIDADES DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 1163, 1181, 1185 $8,758.00
201667 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018728 (1); REHABILITACION DE UNIDADES DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 1163, 1181, 1185 $11,948.00
201666 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220018725 (1); RECORRIDO DIRIGIDO A TOUR OPERADORES DE LA CD. DE SONORA QUE VISITAN NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 0591 $2,200.00
201665 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES FOMENTO A LA INVERSION PUBLICITEX S DE RL DE CV PUBLICITEX S DE RL DE CV.- CR 220018720 (1); COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EVENTO INCUSOFT 2010.; FACTURAS: 0154 $7,929.30
201664 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220018697 (1); TRIPTICOS Y LONA IMPRESA PARA EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 1126 $10,231.20
201663 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V..- CR 220018696 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV.; FACTURAS: 702 $1,100,000.00
201662 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220018692 (1); SERVICIO DE LONAS IMPRESAS.; FACTURAS: 1474 A $117,716.80
201661 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLALPANDO RUIZ MARTHA GEORGINA VILLALPANDO RUIZ MARTHA GEORGINA.- CR 220018691 (1); COMPRA DE AGENDAS PARA LOS ASISTENTES AL 1ER. INFORME.; FACTURAS: 0313 $114,999.96
201660 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL RUMBO PUBLICACIONES S.C. RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220018689 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 122 $116,000.00
201659 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON.- CR 220018688 (1); PRESENTACION DE TALLER DE MEZCLAS DIVERTIDAS EL 23 DE OCTUBRE DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 092 $888.60
201658 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018687 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS.; FACTURAS: 01967 $111,360.00
201657 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS AVENUE MODELOS, S.C. AVENUE MODELOS, S.C..- CR 220018685 (1); SERVICIO DE EDECANES PARA TORNEO DE GOLF.; FACTURAS: 1703 $24,824.00
201656 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220018684 (1); DESAYUNO EN PRESIDENCIA EL 29 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0714 $3,480.00
201655 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL ENCISO GUEVARA JOAQUIN ENCISO GUEVARA JOAQUIN.- CR 220018683 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 0274 $15,776.00
201654 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO.- CR 220018679 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 1028 $58,000.00
201653 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL ELIZALDE HERRERA ELISA ELIZALDE HERRERA ELISA.- CR 220018677 (1); SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 8 DE NOV. 2010; FACTURAS: 673 $5,220.00
201652 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PANCARTA, S.A. DE C.V. PANCARTA, S.A. DE C.V..- CR 220018676 (1); COMPRA DE LONAS IMPRESAS, PLAYERAS Y POSTERS.; FACTURAS: 969 $85,474.63
201651 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA PEREZ GONZALEZ GUILLERMO PEREZ GONZALEZ GUILLERMO.- CR 220018653 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE USO DE PISO Y FORMATOS.; FACTURAS: 0648 $10,788.00
201650 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 $271.00
201650 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 $432.00
201650 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 $144.00
201650 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 $220.00
201650 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 $774.00
201650 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 $556.00
201650 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 $693.00
201650 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 $1,953.00
201650 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MICHEL URIBE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 $336.00
201649 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GAMA PAULA MARIA INES VAZQUEZ GAMA PAULA MARIA INES.- CR 220018637 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31/10/2010.; FACTURAS: OFICIO $8,788.54
201648 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA LIZARRAGA CONCEPCION JOSEFINA HERRERA LIZARRAGA CONCEPCION JOSEFINA.- CR 220018635 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01/07/2010.; FACTURAS: OFICIO $5,040.36
201647 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA VEGA MELANO MARTHA ELENA DE LA VEGA MELANO MARTHA ELENA.- CR 220018634 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/12/2010.; FACTURAS: OFICIO $8,326.32
201647 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA VEGA MELANO MARTHA ELENA DE LA VEGA MELANO MARTHA ELENA.- CR 220018634 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/12/2010.; FACTURAS: OFICIO $1,513.27
201647 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA VEGA MELANO MARTHA ELENA DE LA VEGA MELANO MARTHA ELENA.- CR 220018634 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/12/2010.; FACTURAS: OFICIO $377.86
201645 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SOLTERO RAZO RAFAEL SOLTERO RAZO RAFAEL.- CR 220018632 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 15/10/2010.; FACTURAS: OFICIO $20,256.32
201645 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SOLTERO RAZO RAFAEL SOLTERO RAZO RAFAEL.- CR 220018632 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 15/10/2010.; FACTURAS: OFICIO $8,100.82
201645 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SOLTERO RAZO RAFAEL SOLTERO RAZO RAFAEL.- CR 220018632 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 15/10/2010.; FACTURAS: OFICIO $2,021.36
201645 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS SOLTERO RAZO RAFAEL SOLTERO RAZO RAFAEL.- CR 220018632 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 15/10/2010.; FACTURAS: OFICIO $53,732.56
201644 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GARCIA MARIBEL MERCEDES BRISEÑO GARCIA MARIBEL MERCEDES.- CR 220018630 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01/11/2010.; FACTURAS: OFICIO $13,048.09
201643 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS LLAMAS GUZMAN OSCAR LLAMAS GUZMAN OSCAR.- CR 220018628 (1); PAGO DE LAUDO CON FINALIDAD DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EL EXPEDIENTE 2554/2010-F.; FACTURAS: OFICIO $95,109.66
201641 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CABELLO TALAMANTES BLAS JOEL CABELLO TALAMANTES BLAS JOEL.- CR 220018626 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20/09/2010.; FACTURAS: OFICIO $13,198.49
201641 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CABELLO TALAMANTES BLAS JOEL CABELLO TALAMANTES BLAS JOEL.- CR 220018626 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20/09/2010.; FACTURAS: OFICIO $1,610.53
201641 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CABELLO TALAMANTES BLAS JOEL CABELLO TALAMANTES BLAS JOEL.- CR 220018626 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20/09/2010.; FACTURAS: OFICIO $329.70
201640 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRESLANDA RIVERA JORGE IGNACIO TORRESLANDA RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220018625 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30/11/2010.; FACTURAS: OFICIO $357.33
201640 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TORRESLANDA RIVERA JORGE IGNACIO TORRESLANDA RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220018625 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30/11/2010.; FACTURAS: OFICIO $26,330.73
201640 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TORRESLANDA RIVERA JORGE IGNACIO TORRESLANDA RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220018625 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30/11/2010.; FACTURAS: OFICIO $4,785.49
201638 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220018623 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/07/2010.; FACTURAS: OFICIO $33,508.33
201638 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220018623 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/07/2010.; FACTURAS: OFICIO $160,840.00
201636 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BIZARRO VAZQUEZ LUIS ALBERTO BIZARRO VAZQUEZ LUIS ALBERTO.- CR 220018621 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/05/2010.; FACTURAS: OFICIO $5,843.88
201552 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA CASILLAS MARIA DEL CARMEN CASILLAS MARIA DEL CARMEN.- CR 220018431 (1); FLORES PARA DOS DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 6363, 6365 $1,218.00
201552 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA CASILLAS MARIA DEL CARMEN CASILLAS MARIA DEL CARMEN.- CR 220018431 (1); FLORES PARA DOS DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 6363, 6365 $4,686.40
201550 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220018280 (1); PAGO DEL SALDO PENDIENTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA EN ALDAMA 624; FACTURAS: RECIBO $1,760.00
201549 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA RCI CRYO, S.A. DE C.V. RCI CRYO, S.A. DE C.V..- CR 220018263 (1); SUMINISTRO Y REFACCIONES PARA TOMAS DE OXIGENO, PARA LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 0722 $10,634.88
201548 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220018260 (1); ESTRUCTURAS METALICAS EN LOTES DE 33 Y 20 UNIDADES; FACTURAS: 3051, 3056 $5,985.60
201548 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220018260 (1); ESTRUCTURAS METALICAS EN LOTES DE 33 Y 20 UNIDADES; FACTURAS: 3051, 3056 $9,761.40
201547 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL GALAVIZ ROMAN MARIA DELIA GALAVIZ ROMAN MARIA DELIA.- CR 220018195 (1); IMPRESION DE 300 INVITACIONES PARA EL EVENTO FIRMA DEL CONVENIO AYTO. Y COM. ESTATAL DE DER. HUM.; FACTURAS: 2215 $2,262.00
201546 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018165 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 881, 830, 869, 867, 838, 851, 819 $1,009.20
201546 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018165 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 881, 830, 869, 867, 838, 851, 819 $7,435.60
201546 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018165 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 881, 830, 869, 867, 838, 851, 819 $2,064.80
201546 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018165 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 881, 830, 869, 867, 838, 851, 819 $1,508.00
201546 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018165 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 881, 830, 869, 867, 838, 851, 819 $1,345.60
201546 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018165 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 881, 830, 869, 867, 838, 851, 819 $1,879.20
201546 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018165 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 881, 830, 869, 867, 838, 851, 819 $9,465.60
201545 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS SIC SOLUCIONES INTELIGENTES COMERCIALES, S.A. DE C.V. SIC SOLUCIONES INTELIGENTES COMERCIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018155 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA EL MANTTO. A MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 1348 $11,460.80
201544 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO.- CR 220018134 (1); CONFERENCIA EL 29 DE OCT. EN EL MUSEO DE LA CD. EVENTO LITERATURA DE LA REV. 1810,1910,2010; FACTURAS: 0260 $11,600.00
201543 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA.- CR 220018131 (1); DEVOLUCION DE ACUERDO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL EXP. 22/2010, SEGUN OFICIO DI 5749/2010; FACTURAS: OFICIO $7,540.66
201542 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DEL PALACIO MONTIEL CELIA DEL PALACIO MONTIEL CELIA.- CR 220018128 (1); IMPARTICION DE CONFERENCIA EL 22 DE OCT. MUSEO DE LA CD. EVENTO LITERATURA IND. Y REV 1810 1910 2010; FACTURAS: 256 $11,600.00
201541 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220018126 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS; FACTURAS: 120 $7,656.00
201540 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220018124 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS; FACTURAS: 280 $7,528.40
201539 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220018119 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS; FACTURAS: 277 $7,382.24
201538 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220018118 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS; FACTURAS: 105 $4,756.00
201537 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GOMEZ RIVERA CARLOS ALBERTO GOMEZ RIVERA CARLOS ALBERTO.- CR 220018109 (1); SERVICIO DE LOS RELOJES CHECADORES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE INSP. Y VIG.; FACTURAS: 233 $2,389.60
201536 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS IMPRE JAL, S.A. DE C.V. IMPRE JAL, S.A. DE C.V..- CR 220018099 (1); IMPRESION DE CARPETAS PARA ENCARTAR COLECCION BICENTENARIO GRABADO; FACTURAS: 31734 $5,932.24
201535 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA TREJO CARREON JUAN ENRIQUE TREJO CARREON JUAN ENRIQUE.- CR 220018094 (1); VOLANTES PARA PROMOCION EVENTO COMBICHRIST EN EL LAB. DE ARTES VARIEDADES LARVA; FACTURAS: 0176 $5,389.44
201534 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220018070 (1); 6 BLUSAS DE REBOZO P/PERSONAL DE PROTOCOLO Y REL. PUB. EN EVENTOS DE BICENTENARIO; FACTURAS: 2281 $3,340.80
201533 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SILVIA ZARATE CARDENAS SILVIA ZARATE CARDENAS.- CR 220018059 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS A NUEVO VALLARTA EL 28 DE JUN REUNION REGIONAL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIP.; FACTURAS: 118449, 74192 $230.00
201533 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SILVIA ZARATE CARDENAS SILVIA ZARATE CARDENAS.- CR 220018059 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS A NUEVO VALLARTA EL 28 DE JUN REUNION REGIONAL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIP.; FACTURAS: 118449, 74192 $1,200.00
201532 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220018057 (1); VIATICOS A ZAPOTLAN EL GRANDE EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2010, EVENTO 1ER. INFORME DE GOBIERNO 2010; FACTURAS: 202809, 24260161, 25807842 $105.00
201532 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220018057 (1); VIATICOS A ZAPOTLAN EL GRANDE EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2010, EVENTO 1ER. INFORME DE GOBIERNO 2010; FACTURAS: 202809, 24260161, 25807842 $820.00
201532 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220018057 (1); VIATICOS A ZAPOTLAN EL GRANDE EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2010, EVENTO 1ER. INFORME DE GOBIERNO 2010; FACTURAS: 202809, 24260161, 25807842 $105.00
201531 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220018056 (1); BANQUETE CON MOTIVO DE LA PRIMERA CONVENCION NAL. PARLAMENTO CIUDADANO DE MEX.EN PARQUE COLOMOS; FACTURAS: 0715 $91,060.00
201530 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220017777 (1); COFFE BREAK Y COMIDA PARA 10 ASISTENTES A REUNION DE FUNCIONARES; FACTURAS: 158571, 158572 $2,339.00
201530 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220017777 (1); COFFE BREAK Y COMIDA PARA 10 ASISTENTES A REUNION DE FUNCIONARES; FACTURAS: 158571, 158572 $2,837.46
201529 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220017773 (1); REPARACION DE SILLAS DE DIVERSAS AREAS DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 33557 $1,392.00
201528 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 220017770 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS BORDADAS PARA DIRECTORES Y JEFES; FACTURAS: 2903 $2,192.40
201527 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220017756 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010 POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 43943 $2,855.76
201506 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANTAMARINA ANDRADE ROBERTO ARIEL SANTAMARINA ANDRADE ROBERTO ARIEL.- CR 220018302 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 02/10/2010.; FACTURAS: OFICIO $12,457.70
201506 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANTAMARINA ANDRADE ROBERTO ARIEL SANTAMARINA ANDRADE ROBERTO ARIEL.- CR 220018302 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 02/10/2010.; FACTURAS: OFICIO $1,458.63
201506 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANTAMARINA ANDRADE ROBERTO ARIEL SANTAMARINA ANDRADE ROBERTO ARIEL.- CR 220018302 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 02/10/2010.; FACTURAS: OFICIO $295.32
201505 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RONALDS GABRIEL RODRIGUEZ RONALDS GABRIEL.- CR 220018301 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31/08/2010.; FACTURAS: OFICIO $24,724.86
201505 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RONALDS GABRIEL RODRIGUEZ RONALDS GABRIEL.- CR 220018301 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31/08/2010.; FACTURAS: OFICIO $2,470.01
201505 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RONALDS GABRIEL RODRIGUEZ RONALDS GABRIEL.- CR 220018301 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31/08/2010.; FACTURAS: OFICIO $9,887.47
201504 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MINERO HERNANDEZ NETZAID ROSARIO MINERO HERNANDEZ NETZAID ROSARIO.- CR 220018297 (1); PAGO POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/10/2010.; FACTURAS: OFICIO $13,044.14
201504 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MINERO HERNANDEZ NETZAID ROSARIO MINERO HERNANDEZ NETZAID ROSARIO.- CR 220018297 (1); PAGO POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/10/2010.; FACTURAS: OFICIO $5,215.20
201504 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MINERO HERNANDEZ NETZAID ROSARIO MINERO HERNANDEZ NETZAID ROSARIO.- CR 220018297 (1); PAGO POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/10/2010.; FACTURAS: OFICIO $1,303.80
201503 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220018281 (1); SERVICIO DE CANAPES Y COMPLEMENTOS PARA REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO; FACTURAS: 1822 $8,669.14
201502 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL VAZQUEZ NAVA J. FELIX VAZQUEZ NAVA J. FELIX.- CR 220018277 (1); RENTA DE 2 TOLDOS ARABES, SERV DE MESEROS Y MANTELERIA P/INAUGURACION DE ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE; FACTURAS: 1020 $9,096.25
201501 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO.- CR 220018276 (1); ROLLOS IMAGELINK, ROLLOS DE DIAZO PELICULA Y CARRETES DE PLASTICO; FACTURAS: 0450, 0452 $4,872.00
201501 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO.- CR 220018276 (1); ROLLOS IMAGELINK, ROLLOS DE DIAZO PELICULA Y CARRETES DE PLASTICO; FACTURAS: 0450, 0452 $5,376.60
201500 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS GONZALEZ FRANCO ERNESTO GONZALEZ FRANCO ERNESTO.- CR 220018272 (1); LLAVES DE APARATOS ESTACIONOMETROS MECANICOS Y DIGITALES DE LAS DIFERENTES ZONAS; FACTURAS: 106 $7,815.50
201499 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA RCI CRYO, S.A. DE C.V. RCI CRYO, S.A. DE C.V..- CR 220018268 (1); SUMINISTRO Y REFACCIOAMIENTO DE BUJE PARA OXIGENO MEDICINAL; FACTURAS: 0727 $11,299.56
201498 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220018265 (1); CANAPES FINOS TOLDOS Y SILLAS MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO; FACTURAS: 1821 $8,693.04
201497 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220018259 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 13 AL 15 DE OCT. 2010 A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA UNION; FACTURAS: 43539 $2,851.84
201496 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA ANAYA CESAR ALEJANDRO CORONA ANAYA CESAR ALEJANDRO.- CR 220018250 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO PARA PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE POR TERMINO DE CONTRATO AL 11/NOV/10; FACTURAS: OFICIO $770.00
201495 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220018239 (1); MANTELES EN TELA TAMPA COLOR ROJO CON BASTILLA; FACTURAS: 0354 $12,110.40
201494 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220018215 (1); CRISTALES DE DIFERENTES MEDIDAS Y SILICON PARA PARQUE AVILA CAMACHO Y MERCADO MARIANO ESCOBEDO; FACTURAS: 357, 353 $11,695.00
201494 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220018215 (1); CRISTALES DE DIFERENTES MEDIDAS Y SILICON PARA PARQUE AVILA CAMACHO Y MERCADO MARIANO ESCOBEDO; FACTURAS: 357, 353 $6,960.00
201493 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V..- CR 220018212 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES DE FIERRO PERFILES TUBULARES; FACTURAS: 0020 $11,774.00
201492 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3603 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 220018205 (1); PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA, PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE OBRA PUBLICA.; FACTURAS: 53462 $9,611.00
201491 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS OFFSET INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. OFFSET INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018203 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA EVENTO TRAZOS Y TRAZAS DE GDL.; FACTURAS: 5630 $11,542.00
201490 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220018201 (1); PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO, PARA EL COMANDANTE DE BOMBEROS DE LA CD. DE PORTLAND, OREGON.; FACTURAS: 30361 $3,516.00
201489 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA OFFSET INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. OFFSET INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018200 (1); IMPRESION DE CARTELES Y BANNER PARA EL EVENTO TRAZOS Y TRAZAS DE GDL.; FACTURAS: 5633 $5,278.00
201488 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS RESTAURANT-BAR EL TANGO S.A. DE C.V. RESTAURANT-BAR EL TANGO S.A. DE C.V..- CR 220018199 (1); COMIDA DE GALA, OFRECIDA EN HONOR A LA DELEGACION DE COZUMEL EN ESTA CD. DEL 24 AL 27 NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 8984 $11,230.00
201487 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220018198 (1); IMPRESIONES DE POSTERS PARA EVENTO EN PASEO CHAPULTEPEC LA REALIDAD Y DESEO; FACTURAS: 1520 $10,208.00
201486 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ MARTINEZ JUAN IGNACIO MARTINEZ MARTINEZ JUAN IGNACIO.- CR 220018194 (1); SUMINISTRO DE PUERTAS DE HERRERIA P/INSTALARSE EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EL ALAMO; FACTURAS: 747 $11,832.00
201485 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 $3,349.00
201485 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 $4,721.00
201485 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 $3,349.00
201485 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 $9,431.01
201485 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 $4,649.25
201485 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 $8,052.99
201485 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 $4,269.75
201485 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 $3,321.00
201484 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA DEL REAL GRACIA ESPERANZA DEL REAL GRACIA ESPERANZA.- CR 220018185 (1); IMPRESION DE 400 FLYERS PARA EVENTO LOS NIÑOS VENCIERON POR DIC. 2010; FACTURAS: 600 $10,811.20
201483 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220018180 (1); SUBSIDIO CONVENIDO DEL MES DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 484 A $42,000.00
201482 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GAYON MEJIA FRANCISCO JOSE NICOLAS GAYON MEJIA FRANCISCO JOSE NICOLAS.- CR 220018178 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, POSTERS Y FLYERS PARA DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 0440 $11,431.80
201480 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD.- CR 220018143 (1); REFACCIONES PARA LAMPARAS QUIRURGICAS; FACTURAS: 1543 $11,913.66
201479 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS SISTEMAS VIVEROS GARDEN, S. DE R.L. DE C.V. VIVEROS GARDEN, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018142 (1); COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO.; FACTURAS: 1606 $1,800.00
201477 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220018132 (1); ELABORACION Y MONTAJE ALTAR DE MUERTOS EN PANTEON BLEN; FACTURAS: 288 $12,083.72
201476 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 220018130 (1); GASTOS CON MOTIVO AL EVENTO DE AMMAC DEL 15 DE NOV. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 74539, RECIBO, 48595, 125429 $180.00
201476 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 220018130 (1); GASTOS CON MOTIVO AL EVENTO DE AMMAC DEL 15 DE NOV. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 74539, RECIBO, 48595, 125429 $836.00
201476 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 220018130 (1); GASTOS CON MOTIVO AL EVENTO DE AMMAC DEL 15 DE NOV. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 74539, RECIBO, 48595, 125429 $100.00
201476 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 220018130 (1); GASTOS CON MOTIVO AL EVENTO DE AMMAC DEL 15 DE NOV. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 74539, RECIBO, 48595, 125429 $1,781.76
201475 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRE JAL, S.A. DE C.V. IMPRE JAL, S.A. DE C.V..- CR 220018123 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXPOSICIONES INAUGURADAS EL 18 DE NOV SEC. DE CULTURA; FACTURAS: 31811 $4,036.80
201474 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO.- CR 220018120 (1); CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, RELACIONADOS A LA ASESORIA EN MEDIOS DE COMUNICACION; FACTURAS: 0007 $12,934.00
201473 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASOCIACION MEXICANA DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, A.C. ASOCIACION MEXICANA DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, A.C..- CR 220018117 (1); PAGO DE INSCRIPCIONES AL XIII COLOQUIO EN GUADALAJARA EN INSTALACIONES DEL MUSEO TROMPO MAGICO; FACTURAS: 0816 $12,200.00
201472 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220018116 (1); SUMINISTRO DE 03 PUERTAS DE MADERA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.1; FACTURAS: 0626 $11,136.00
201471 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LOMELI CRUZ ALEJANDRO LOMELI CRUZ ALEJANDRO.- CR 220018114 (1); COMPRA DE PINTURA PARA MANTTO. A MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 0010 $11,460.80
201470 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220018113 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 1645A $5,115.60
201469 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS MORFOTEC S.A. DE C.V. MORFOTEC S.A. DE C.V..- CR 220018112 (1); IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA PROMOCION EXPOSICION CAOS COSMOGRAFICO DE CARLOS REYES EN LARVA; FACTURAS: 17759 $9,280.00
201468 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SILVIA ZARATE CARDENAS SILVIA ZARATE CARDENAS.- CR 220018111 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A LA CD DE TOLUCA EDO DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 19758 $1,128.47
201467 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220018110 (1); COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 1639A $2,494.00
201466 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PRESIDENCIA MUNICIPAL GALAVIZ ROMAN MARIA DELIA GALAVIZ ROMAN MARIA DELIA.- CR 220018104 (1); IMPRESION A COLOR DE 500 INVITACIONES P/EL EVENTO "DIA INTERNACIONAL P/LA ELIMINACION DE LA VIOLENCI; FACTURAS: 2219 $3,770.00
201465 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220018103 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 1630 A $2,639.00
201463 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS GRUPO ABBACO COMERCIAL, S.A. DE C.V. GRUPO ABBACO COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018098 (1); CONMPRA DE BATERIAS PARA APARATOS DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: 224 $11,989.76
201462 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL HIELO ARCO IRIS, S.A. DE C.V. HIELO ARCO IRIS, S.A. DE C.V..- CR 220018088 (1); DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXPEDIENTE V-91/2010, SEGUIN OFICIO DI/5744/2010; FACTURAS: OFICIO $11,000.00
201461 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GONZALEZ RASCON RICARDO GONZALEZ RASCON RICARDO.- CR 220018083 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 597 $3,480.00
201460 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V..- CR 220018077 (1); IMPRESION DE TARJETAS Y VOLANTES, EVENTO VIERNES SOCIAL PARA ELLAS Y PLANES PARCIALES DE DESARROLLO; FACTURAS: 348, 349 $981.36
201460 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V..- CR 220018077 (1); IMPRESION DE TARJETAS Y VOLANTES, EVENTO VIERNES SOCIAL PARA ELLAS Y PLANES PARCIALES DE DESARROLLO; FACTURAS: 348, 349 $2,349.00
201459 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220018071 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA DIVERSOSO EVENTOS DE ESA SECRETARIA; FACTURAS: 3922 $4,807.04
201458 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ASOCIACION MEXICANA DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, A.C. ASOCIACION MEXICANA DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, A.C..- CR 220018034 (1); XIII COLOQUIO DEL AMMCCYT EN GDL. DEL 1 AL 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0817 $7,200.00
201457 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018014 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO; FACTURAS: 934, 936, 956 $3,393.00
201457 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018014 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO; FACTURAS: 934, 936, 956 $5,800.00
201457 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018014 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO; FACTURAS: 934, 936, 956 $2,644.80
201456 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220018013 (1); RENTA DE AUDIO , ENATARIMADO UNA HORA DE MARIACHI EN DOS DIFERENTES EVETNOS; FACTURAS: 278 $11,368.00
201455 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220017859 (1); EQUIPO DE TOLDOS, SERVICIO COFFE-BREACK, EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS, EN PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 1813 $7,308.00
201454 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220017853 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 19 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 4146, 4147, 4148 $123.00
201454 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220017853 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 19 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 4146, 4147, 4148 $123.00
201454 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220017853 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 19 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 4146, 4147, 4148 $123.00
201453 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL.- CR 220017829 (1); PARTIDA POR VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA; FACTURAS: 816 $9,860.00
201452 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. GRAL EDUCACION CASTAÑEDA ROJAS HUMBERTO CASTAÑEDA ROJAS HUMBERTO.- CR 220017826 (1); GASTOS DE COMIDA AUTORIZADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA MPAL. DE ENFERMERIA; FACTURAS: 12221 $3,751.00
201451 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220017809 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS FINALES; FACTURAS: 159264, 63937 $183.00
201451 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220017809 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS FINALES; FACTURAS: 159264, 63937 $120.00
201450 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS SOTO CARO ROBERTO CARLOS.- CR 220017799 (1); SUMINISTRO DE GUIAS DE ALUMINIO Y PLAFON P/EL MOD. DE 1ER CONTACTO UBICADO EN STA BEATRIZ Y SAN IDEL; FACTURAS: 018 $11,658.00
201449 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ESCUCHO CONSULTORIA S.C. ESCUCHO CONSULTORIA S.C..- CR 220017782 (1); CURSO DE CAPACITACION "HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ATENCION CIUDADANA EN GUADALAJARA"; FACTURAS: 191 $12,000.00
201448 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO.- CR 220017769 (1); COMPRA DE CABLE PARA SER INSTALADO EN EL PARQUE AVILA CAMACHO; FACTURAS: 624 $11,344.80
201447 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220017767 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 44344, 3758, 10582 $720.00
201447 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220017767 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 44344, 3758, 10582 $555.00
201447 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220017767 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 44344, 3758, 10582 $4,853.77
201446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220017765 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, CARTELES VOLANTES PARA EVENTO JORNADA TECNOLOGICA; FACTURAS: 082 $8,932.00
201445 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS CARRION DIAS MARTHA ALICIA CARRION DIAS MARTHA ALICIA.- CR 220017748 (1); OPALINA FOLDERS Y CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 1035 $8,984.96
201444 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LEON ALBERTO PEREZ LEON ALBERTO.- CR 220017741 (1); APOYO ECONOMICO AL MAESTRO DE PANTOMIMA ALBERTO STANLEY P/VIAJE A ALEMANIA 28 FEST. INT. DE PANTOMIM; FACTURAS: 0670 $5,000.00
201443 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220017431 (1); COMPRA DE CAMAS, MONITORES ETC.; FACTURAS: 6656 $855,500.00
201443 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220017431 (1); COMPRA DE CAMAS, MONITORES ETC.; FACTURAS: 6656 $5,800.00
201442 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA REPUBLICA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. REPUBLICA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V..- CR 220017429 (1); COMPRA DE CAMILLAS; FACTURAS: 1272 $726,856.00
201441 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA.- CR 220014970 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,407.18
201441 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA.- CR 220014970 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $59.56
201441 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA.- CR 220014970 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $138.66
201441 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA.- CR 220014970 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $105.33
201441 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA.- CR 220014970 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,577.40
201441 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA.- CR 220014970 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $151.27
201441 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA.- CR 220014970 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $37.50
201440 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS ERIKA MENDOZA RAMOS ERIKA.- CR 220014969 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,407.18
201440 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS ERIKA MENDOZA RAMOS ERIKA.- CR 220014969 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $59.56
201440 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS ERIKA MENDOZA RAMOS ERIKA.- CR 220014969 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $138.66
201440 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS ERIKA MENDOZA RAMOS ERIKA.- CR 220014969 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $105.33
201440 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS ERIKA MENDOZA RAMOS ERIKA.- CR 220014969 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,577.40
201440 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS ERIKA MENDOZA RAMOS ERIKA.- CR 220014969 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $151.27
201440 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS ERIKA MENDOZA RAMOS ERIKA.- CR 220014969 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $37.50
201439 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010015 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5437, 8720, 207971, 183350, 4067, 80443, 11668 $139.20
201439 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010015 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5437, 8720, 207971, 183350, 4067, 80443, 11668 $912.63
201439 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010015 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5437, 8720, 207971, 183350, 4067, 80443, 11668 $182.93
201439 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010015 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5437, 8720, 207971, 183350, 4067, 80443, 11668 $441.40
201439 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010015 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5437, 8720, 207971, 183350, 4067, 80443, 11668 $153.21
201439 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010015 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5437, 8720, 207971, 183350, 4067, 80443, 11668 $284.65
201439 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010015 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5437, 8720, 207971, 183350, 4067, 80443, 11668 $1,692.87
201438 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010021 (1); COMPRA DE AGUA Y ALIMENTO PARA REUNIONES CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO; FACTURAS: AAY0018996 $55.90
201437 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2619, 472377, 7874, 7313, BADCE-22888, BADCE-22889 $314.00
201437 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2619, 472377, 7874, 7313, BADCE-22888, BADCE-22889 $54.00
201437 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2619, 472377, 7874, 7313, BADCE-22888, BADCE-22889 $86.00
201437 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2619, 472377, 7874, 7313, BADCE-22888, BADCE-22889 $309.60
201437 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2619, 472377, 7874, 7313, BADCE-22888, BADCE-22889 $980.00
201437 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2619, 472377, 7874, 7313, BADCE-22888, BADCE-22889 $489.52
201436 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 $812.00
201436 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 $974.40
201436 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 $255.20
201436 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 $1,392.00
201436 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 $59.30
201436 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 $1,392.00
201436 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 $812.00
201436 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 $44.99
201435 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520045 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 3425 $812.00
201434 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 $21.96
201434 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 $382.65
201434 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 $9.38
201434 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 $996.53
201434 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 $928.00
201434 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 $102.66
201434 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 $49.88
201434 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 $373.17
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $17.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $19.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $40.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $19.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $185.29
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $9.90
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $26.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $78.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $19.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $271.47
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $192.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $19.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $34.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $156.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $96.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $19.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $847.76
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $263.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $2,400.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $17.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $19.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $386.00
201433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 $18.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $150.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $102.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $1,044.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $133.99
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $1,001.04
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $220.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $58.21
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $626.40
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $280.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $108.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $182.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $156.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $132.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $120.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $70.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $111.70
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $139.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $156.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $174.00
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $117.37
201432 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 $2,240.00
201431 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220017178 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO; FACTURAS: 228644, 228645, FOLIO, 222860, 222864, FOLIO, 222857, 222861, 222858, 222862, 222859, 222863 $420.00
201431 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220017178 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO; FACTURAS: 228644, 228645, FOLIO, 222860, 222864, FOLIO, 222857, 222861, 222858, 222862, 222859, 222863 $420.00
201431 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220017178 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO; FACTURAS: 228644, 228645, FOLIO, 222860, 222864, FOLIO, 222857, 222861, 222858, 222862, 222859, 222863 $420.00
201431 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220017178 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO; FACTURAS: 228644, 228645, FOLIO, 222860, 222864, FOLIO, 222857, 222861, 222858, 222862, 222859, 222863 $420.00
201431 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220017178 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO; FACTURAS: 228644, 228645, FOLIO, 222860, 222864, FOLIO, 222857, 222861, 222858, 222862, 222859, 222863 $420.00
201431 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220017178 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO; FACTURAS: 228644, 228645, FOLIO, 222860, 222864, FOLIO, 222857, 222861, 222858, 222862, 222859, 222863 $260.00
201431 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220017178 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO; FACTURAS: 228644, 228645, FOLIO, 222860, 222864, FOLIO, 222857, 222861, 222858, 222862, 222859, 222863 $420.00
201431 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220017178 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO; FACTURAS: 228644, 228645, FOLIO, 222860, 222864, FOLIO, 222857, 222861, 222858, 222862, 222859, 222863 $420.00
201431 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220017178 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO; FACTURAS: 228644, 228645, FOLIO, 222860, 222864, FOLIO, 222857, 222861, 222858, 222862, 222859, 222863 $420.00
201431 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220017178 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO; FACTURAS: 228644, 228645, FOLIO, 222860, 222864, FOLIO, 222857, 222861, 222858, 222862, 222859, 222863 $420.00
201431 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220017178 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO; FACTURAS: 228644, 228645, FOLIO, 222860, 222864, FOLIO, 222857, 222861, 222858, 222862, 222859, 222863 $220.00
201431 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220017178 (1); VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO; FACTURAS: 228644, 228645, FOLIO, 222860, 222864, FOLIO, 222857, 222861, 222858, 222862, 222859, 222863 $420.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $750.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $180.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $5,716.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $920.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $1,065.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $840.05
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $140.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $5,637.60
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $167.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $920.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $1,654.56
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $2,697.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3806 GASTOS MENORES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $338.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $3,190.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $2,815.09
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $380.02
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $580.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $250.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $3,132.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $1,248.50
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $5,866.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $475.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $11,600.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $2,018.40
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $587.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $3.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $4,549.35
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $44.80
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $2,581.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $54.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $100.00
201430 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400025 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 01 DE SEP. AL 16 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0016, 6895, 6221, 0701, 0964, 2994, 39096, 183351, 256127, 256130, 256131, 256128, 256129, 018041, 38281, 4 $58.00
201429 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 (DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 3968426, 0019078, 6013, 38999 $1,134.68
201429 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 (DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 3968426, 0019078, 6013, 38999 $79.20
201429 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 (DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 3968426, 0019078, 6013, 38999 $388.00
201429 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 (DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 3968426, 0019078, 6013, 38999 $25.00
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $45.00
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $50.48
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $583.74
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $160.00
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $50.00
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $36.00
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $11.00
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $79.99
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $55.20
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $273.76
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $116.00
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $1,608.77
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $960.48
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $65.99
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $11.00
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $27.00
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $113.68
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $95.60
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $218.97
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $99.99
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $108.00
201428 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 $82.89
201427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 $300.00
201427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 $179.75
201427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 $187.00
201427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 $21.10
201427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 $173.70
201427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 $251.78
201427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 $147.00
201427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 $108.90
201427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 $66.70
201427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 $335.00
201427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 $10.29
201427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 $49.51
201427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 $238.00
201427 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 $609.00
201398 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA TREJO CARREON JUAN ENRIQUE TREJO CARREON JUAN ENRIQUE.- CR 220018167 (1); IMPRESION DE 6000 TRIPTICOS PARA PROMOCIONAR EL EVENTO DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION; FACTURAS: 0189 $9,222.00
201397 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V..- CR 220018147 (1); INVITACIONES PARA EVENTOS, CENA DEL REBOZO, LA REALIDAD Y EL DESEO, Y LA MAGIA DEL COLOR; FACTURAS: 362 $4,698.00
201396 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERRERA PEREZ JOSE ALBERTO HERRERA PEREZ JOSE ALBERTO.- CR 220018144 (1); PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/O Y T/C PARA EL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE CULTURA; FACTURAS: 0121 $11,785.60
201395 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GAMEZ ESTRADA ADOLFO GAMEZ ESTRADA ADOLFO.- CR 220017715 (1); CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 2 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $831.21
201394 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220017699 (1); PROYECTO IRIS-SCINCE II CONTEO DE POBLACION Y VIVIENDA 2005 Y REPRODUCCION DE DISCO COMPACTO; FACTURAS: 3477 $1,740.00
201394 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220017699 (1); PROYECTO IRIS-SCINCE II CONTEO DE POBLACION Y VIVIENDA 2005 Y REPRODUCCION DE DISCO COMPACTO; FACTURAS: 3477 $812.00
201393 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ GONZALEZ CARMEN ELIZABETH PEREZ GONZALEZ CARMEN ELIZABETH.- CR 220017645 (1); CUNPLIMIENTO A LA SENTENCIA EXP. VI-270/2009; FACTURAS: OFICIO $540.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $200.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $127.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $25.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $30.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $50.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $25.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $65.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $349.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $70.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $94.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $86.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $35.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $100.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $50.00
201392 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 $45.00
201391 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220017490 (1); COMPRA DE GUIA ROJI.; FACTURAS: 14846, 14848, 14851 $495.00
201391 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220017490 (1); COMPRA DE GUIA ROJI.; FACTURAS: 14846, 14848, 14851 $465.00
201391 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220017490 (1); COMPRA DE GUIA ROJI.; FACTURAS: 14846, 14848, 14851 $1,224.00
201389 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 $180.00
201389 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 $190.00
201389 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 $59.80
201389 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 $25.80
201389 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 $116.00
201389 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 $350.60
201389 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 $1,549.17
201389 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 $16.50
201388 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017328 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 3923 GDL $202,148.24
201387 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL CELIS FUENTES DANIEL CELIS FUENTES DANIEL.- CR 220017253 (1); SHOW MUSICA MEXICANA DEL 17 DE OCT. MATRIMONIOS COLECTIVOS Y 30 DE OCT. PRESENTACION DEL LIBRO; FACTURAS: 111, 115 $9,860.00
201387 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL CELIS FUENTES DANIEL CELIS FUENTES DANIEL.- CR 220017253 (1); SHOW MUSICA MEXICANA DEL 17 DE OCT. MATRIMONIOS COLECTIVOS Y 30 DE OCT. PRESENTACION DEL LIBRO; FACTURAS: 111, 115 $6,148.00
201386 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MORENO CARRILLO CATALINA MORENO CARRILLO CATALINA.- CR 220017169 (1); COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL.; FACTURAS: 2858, 2859 $928.00
201386 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MORENO CARRILLO CATALINA MORENO CARRILLO CATALINA.- CR 220017169 (1); COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL.; FACTURAS: 2858, 2859 $556.80
201385 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 $42.00
201385 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 $677.00
201385 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 $102.00
201385 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 $137.00
201385 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 $253.00
201385 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 $3,000.00
201385 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 $3,000.00
201385 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 $72.00
201385 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 $137.00
201385 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 $42.00
201385 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 $102.00
201385 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 $72.00
201385 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 $580.00
201384 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1189, 8417, 8450, 326134, 228 $326.55
201384 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1189, 8417, 8450, 326134, 228 $696.00
201384 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1189, 8417, 8450, 326134, 228 $960.32
201384 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1189, 8417, 8450, 326134, 228 $120.00
201384 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1189, 8417, 8450, 326134, 228 $1,392.00
201383 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 $420.00
201383 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 $904.65
201383 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 $100.00
201383 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 $350.00
201383 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 $120.00
201383 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 $109.02
201383 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 $173.60
201383 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 $75.01
201383 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 $100.92
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $22.00
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $330.98
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $206.00
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $92.98
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $1,127.52
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $1,127.52
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $1,693.60
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $1,997.52
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $139.20
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $66.12
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $25.00
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $17.00
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $150.97
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $1,893.12
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $1,740.00
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $1,127.52
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $464.00
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $54.00
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $17.00
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $346.03
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $142.00
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $175.10
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $1,983.60
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $1,769.58
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $1,048.64
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $1,989.40
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $34.99
201382 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 $1,856.00
201381 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010073 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 19483, 19926, 6027, NM17516, 6034 $460.81
201381 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010073 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 19483, 19926, 6027, NM17516, 6034 $339.91
201381 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010073 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 19483, 19926, 6027, NM17516, 6034 $306.30
201381 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010073 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 19483, 19926, 6027, NM17516, 6034 $525.37
201381 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010073 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 19483, 19926, 6027, NM17516, 6034 $94.99
201380 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010070 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 157193, 186, 208, 209, 4551, 215, 216 $656.64
201380 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010070 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 157193, 186, 208, 209, 4551, 215, 216 $437.76
201380 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010070 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 157193, 186, 208, 209, 4551, 215, 216 $1,010.94
201380 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010070 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 157193, 186, 208, 209, 4551, 215, 216 $452.40
201380 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010070 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 157193, 186, 208, 209, 4551, 215, 216 $1,247.32
201380 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010070 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 157193, 186, 208, 209, 4551, 215, 216 $522.00
201380 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010070 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 157193, 186, 208, 209, 4551, 215, 216 $142.50
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $2,201.00
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $4,350.00
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $1,286.00
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $10,034.00
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $4,710.04
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $252.00
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $315.00
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $1,680.00
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $2,750.00
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $4,395.31
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $3,190.00
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $938.00
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $1,314.75
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $2,955.00
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $12,075.60
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $375.10
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $9,994.35
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $392.20
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $1,996.80
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $9,628.00
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $1,856.00
201379 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 $7,412.40
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $324.76
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $837.00
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $880.00
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $110.88
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $419.96
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $480.00
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $500.00
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $298.00
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $431.00
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $146.00
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $544.50
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $192.00
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $166.80
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $1,508.00
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $217.07
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $100.00
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $670.48
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $547.20
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $144.00
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $249.48
201378 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 $471.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $622.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $193.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $1,090.40
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $29.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $49.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $215.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $25.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $424.99
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $29.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $135.66
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $644.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $69.70
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $429.50
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $478.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $325.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $1,680.84
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $291.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $180.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $199.79
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $112.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $1,501.50
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $1,044.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $300.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $33.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $208.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $317.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $464.00
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $54.60
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $66.40
201377 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 $150.00
201376 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2163, 2185, 2190, 2202 $366.56
201376 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2163, 2185, 2190, 2202 $873.51
201376 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2163, 2185, 2190, 2202 $764.44
201376 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2163, 2185, 2190, 2202 $76.56
201375 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24222501 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8454 $1,276.00
201374 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222496 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B39529, 10481, 798, DRB62273, 1656 $81.20
201374 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222496 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B39529, 10481, 798, DRB62273, 1656 $129.92
201374 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222496 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B39529, 10481, 798, DRB62273, 1656 $10,440.00
201374 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222496 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B39529, 10481, 798, DRB62273, 1656 $1,218.00
201374 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222496 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B39529, 10481, 798, DRB62273, 1656 $19.00
201373 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 $1,928.34
201373 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 $198.00
201373 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 $518.03
201373 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 $29.67
201373 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 $204.90
201373 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 $1,997.87
201373 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 $192.00
201373 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 $494.86
201373 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 $3,111.12
201373 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 $2,436.00
201373 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 $812.00
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $118.16
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $133.70
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $88.53
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $86.37
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $22.00
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $40.00
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $25.00
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $78.20
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $26.00
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $7.00
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $61.60
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $98.00
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $96.50
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $18.00
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $15.00
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $84.00
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $26.20
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $40.00
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $119.10
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $45.00
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $116.00
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $318.81
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $114.58
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $34.40
201372 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C $98.00
201371 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010056 (1); 08 FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: GAQSA 23227, E 207515, GAQSA 0120, GAQSA 0305 $85.00
201371 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010056 (1); 08 FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: GAQSA 23227, E 207515, GAQSA 0120, GAQSA 0305 $111.15
201371 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010056 (1); 08 FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: GAQSA 23227, E 207515, GAQSA 0120, GAQSA 0305 $360.00
201371 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010056 (1); 08 FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: GAQSA 23227, E 207515, GAQSA 0120, GAQSA 0305 $119.00
201370 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 $138.30
201370 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 $315.50
201370 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 $810.00
201370 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 $638.00
201370 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 $53.00
201370 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 $716.57
201370 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 $49.00
201370 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 $694.69
201370 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 $1,687.00
201369 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 $334.00
201369 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 $354.00
201369 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 $1,299.00
201369 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 $191.40
201369 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 $504.00
201369 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 $48.00
201369 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 $632.80
201369 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 $75.40
201369 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 $34.80
201369 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 $144.00
201369 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 $191.40
201369 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 $180.08
201368 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010021 (1); PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 29 DE OCTUBRE * CC DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: S/N, 3576, 10593, 337, 1923, 11018 $190.00
201368 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010021 (1); PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 29 DE OCTUBRE * CC DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: S/N, 3576, 10593, 337, 1923, 11018 $126.00
201368 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010021 (1); PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 29 DE OCTUBRE * CC DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: S/N, 3576, 10593, 337, 1923, 11018 $149.19
201368 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010021 (1); PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 29 DE OCTUBRE * CC DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: S/N, 3576, 10593, 337, 1923, 11018 $922.41
201368 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010021 (1); PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 29 DE OCTUBRE * CC DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: S/N, 3576, 10593, 337, 1923, 11018 $180.00
201368 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010021 (1); PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 29 DE OCTUBRE * CC DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: S/N, 3576, 10593, 337, 1923, 11018 $603.20
201368 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010021 (1); PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 29 DE OCTUBRE * CC DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: S/N, 3576, 10593, 337, 1923, 11018 $568.40
201367 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220018169 (1); TARJETAS DE CONTROL DE PRESTAMO DE BICICLETAS DEL PROGRAMA PEDALEA GUADALAJARA; FACTURAS: 0715 $1,452.32
201366 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA VAZQUEZ NAVA J. FELIX VAZQUEZ NAVA J. FELIX.- CR 220017856 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA LLEVARSE A CABO EN EL PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 1019 $10,879.98
201365 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA PEREZ GONZALEZ GUILLERMO PEREZ GONZALEZ GUILLERMO.- CR 220017851 (1); IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES, HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS Y GUIAS DE TRAMITE; FACTURAS: 0623 $12,180.00
201364 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220017729 (1); GASTOS DE MARCHA DE LOMELI IBARRA ANTONIO QUE FALLECIERA EL 12 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $9,553.92
201363 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220017604 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 289 Y 288.; FACTURAS: 3091, 3093, 3094 $2,387.28
201363 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220017604 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 289 Y 288.; FACTURAS: 3091, 3093, 3094 $1,670.40
201363 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220017604 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 289 Y 288.; FACTURAS: 3091, 3093, 3094 $1,670.40
201362 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMOS VICTOR ALFREDO MENDOZA RAMOS VICTOR ALFREDO.- CR 220017603 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR TERMINO DE CON AL 27 AGO 2010; FACTURAS: OFICIO $110.00
201361 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS BAUTISTA ENRIQUE VILLALOBOS BAUTISTA ENRIQUE.- CR 220017599 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR TERMINO DE CONT. AL 19 AGO 2010; FACTURAS: OFICIO $165.00
201360 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TRIGUEROS LANDEROS SANDRA ADRIANA TRIGUEROS LANDEROS SANDRA ADRIANA.- CR 220017596 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR RENUNCIA AL 6 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $330.00
201359 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ VELASCO JUAN JOSE SUAREZ VELASCO JUAN JOSE.- CR 220017595 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR RENUNCIA AL 24 AGO 2010; FACTURAS: OFICIO $385.00
201358 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALAS MARIA GUADALUPE SANCHEZ SALAS MARIA GUADALUPE.- CR 220017593 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR RENUNCIA AL 06 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $330.00
201357 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RAMIREZ ANA KARINA RAMIREZ RAMIREZ ANA KARINA.- CR 220017592 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR RENUNCIA AL 18 AGOSTO 2010; FACTURAS: OFICIO $165.00
201356 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MENDOZA WILLIAMS ARGENIS MARTINEZ MENDOZA WILLIAMS ARGENIS.- CR 220017589 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR TERMINO DE CONT. 21 DE AGOSTO 2010; FACTURAS: OFICIO $990.00
201355 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CHAVEZ MARGARITA ELIZABETH LOPEZ CHAVEZ MARGARITA ELIZABETH.- CR 220017586 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR RENUNCIA AL 19 AGOSTO 2010; FACTURAS: OFICIO $440.00
201354 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARANO CANO FRANCISCO JAVIER ARANO CANO FRANCISCO JAVIER.- CR 220017585 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR RENUNCIA AL 18 AGO 2010; FACTURAS: OFICIO $165.00
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $235.39
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $1,662.05
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $98.00
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $58.00
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $112.52
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $180.00
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $1,846.66
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $469.00
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $142.20
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $150.80
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $125.00
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $60.32
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $180.00
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $303.99
201353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 $56.10
201352 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220017555 (1); TRIPTICOS DE CONSEJOS PARA EL CIUDADO DE LOS HIJOS EN EL USO DEL INTERNET; FACTURAS: 096 $12,180.00
201351 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES.- CR 220017554 (1); CARTELES DE TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 3875 $10,200.00
201351 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES.- CR 220017554 (1); CARTELES DE TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 3875 $1,400.00
201350 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220017521 (1); SUMINISTRO DE PUERTAS DE MADERA CON HERRAJES; FACTURAS: 0618, 0619, 0620 $3,712.00
201350 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220017521 (1); SUMINISTRO DE PUERTAS DE MADERA CON HERRAJES; FACTURAS: 0618, 0619, 0620 $11,136.00
201350 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220017521 (1); SUMINISTRO DE PUERTAS DE MADERA CON HERRAJES; FACTURAS: 0618, 0619, 0620 $7,424.00
201349 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA.- CR 220017477 (1); IMPRESION DE 2000 CONVOCATORIAS P/INTEGRACION DE COMITES VECINALES EN COLONIAS DEL MPIO DE GUADALAJA; FACTURAS: 3309 $7,656.00
201348 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO $49.00
201348 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO $1,288.00
201348 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO $176.75
201348 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO $49.00
201348 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO $105.00
201348 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO $228.20
201348 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO $176.75
201348 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO $98.00
201348 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ GAZCON DENISSE GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO $105.00
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $200.54
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $70.00
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $42.00
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $1,320.00
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $1,960.40
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $650.00
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $140.00
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $172.50
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $500.02
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $76.00
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $420.00
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $197.20
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $1,447.68
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $70.00
201347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 $264.00
201346 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 $800.26
201346 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 $82.00
201346 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 $151.73
201346 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 $32.00
201346 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 $70.00
201346 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 $98.00
201346 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 $32.00
201346 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 $510.40
201346 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 $140.30
111198 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES HUATULCO, S.A. VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220018065 (1); HOSPEDAJE CON MOTIVO DEL II FORO INTERNACIONAL AMMAC EXPERIENCIAS EXITOSAS EN CD. DE MEXICO; FACTURAS: 9879 $6,828.00
111197 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 $5,542.87
111197 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 $2,407.96
111197 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 $11,594.20
111197 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 $11,990.54
111197 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 $6,094.35
111197 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 $9,674.40
111197 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 $6,336.50
111197 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 $4,846.86
111197 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 $777.20
111196 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 $6,023.83
111196 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 $6,484.83
111196 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 $2,132.01
111196 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 $4,948.21
111196 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 $2,169.99
111196 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 $266.80
111196 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 $359.60
111196 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 $962.80
111196 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 $324.80
111196 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 $266.80
111195 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24222572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6196, 6200, 6202 $6,473.01
111195 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24222572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6196, 6200, 6202 $359.60
111195 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24222572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6196, 6200, 6202 $8,297.48
111194 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3850 $1,345.60
111193 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 426, 427, 430, 431, 432 $4,315.20
111193 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 426, 427, 430, 431, 432 $4,598.24
111193 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 426, 427, 430, 431, 432 $3,156.36
111193 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 426, 427, 430, 431, 432 $5,348.76
111193 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 426, 427, 430, 431, 432 $11,830.84
111193 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 426, 427, 430, 431, 432 $7,934.40
111192 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222568 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19803 $265.80
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $974.40
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $8,050.40
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $1,392.00
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $719.20
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $672.80
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $58.00
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $3,437.08
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $110.20
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $2,981.20
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $440.80
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $568.40
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $4,321.00
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $475.60
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $603.20
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $1,961.56
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $10,259.04
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $52.20
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $92.60
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $1,682.00
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $110.20
111191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 $1,960.40
111190 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222565 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2762, 2766, 2763, 2764 $1,479.00
111190 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222565 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2762, 2766, 2763, 2764 $345.68
111190 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222565 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2762, 2766, 2763, 2764 $575.36
111190 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222565 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2762, 2766, 2763, 2764 $1,734.20
111189 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222547 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 24615, 26497, 130552, 130710, 130766, 130767 $1,775.00
111189 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222547 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 24615, 26497, 130552, 130710, 130766, 130767 $-610.15
111189 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222547 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 24615, 26497, 130552, 130710, 130766, 130767 $1,775.00
111189 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222547 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 24615, 26497, 130552, 130710, 130766, 130767 $2,516.62
111189 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222547 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 24615, 26497, 130552, 130710, 130766, 130767 $3,312.94
111189 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222547 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 24615, 26497, 130552, 130710, 130766, 130767 $1,248.15
111188 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222539 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 18131 $1,424.48
111187 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 $359.60
111187 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 $359.60
111187 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 $359.60
111187 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 $266.80
111187 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 $445.34
111187 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 $359.60
111187 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 $266.80
111187 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 $266.80
111187 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 $359.60
111186 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24222537 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1752 A, 1771 A $10,000.00
111186 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24222537 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1752 A, 1771 A $10,000.00
111185 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222536 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13087, 13088, 13090, 13092, 13093 $1,044.00
111185 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222536 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13087, 13088, 13090, 13092, 13093 $875.80
111185 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222536 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13087, 13088, 13090, 13092, 13093 $3,712.00
111185 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222536 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13087, 13088, 13090, 13092, 13093 $279.56
111185 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222536 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13087, 13088, 13090, 13092, 13093 $668.16
111184 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222534 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1175, 1189 $742.40
111184 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222534 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1175, 1189 $4,396.40
111183 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 $4,159.18
111183 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 $8,208.70
111183 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 $4,292.97
111183 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 $2,135.83
111183 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 $10,294.05
111183 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 $3,561.99
111183 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 $0.01
111183 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 $9,561.17
111182 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 $9,582.76
111182 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 $3,549.60
111182 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 $1,203.50
111182 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 $5,100.52
111182 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 $2,123.96
111182 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 $10,443.48
111182 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 $1,644.88
111182 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 $2,030.00
111181 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57, 58, 59, 5930, 5968 $807.70
111181 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57, 58, 59, 5930, 5968 $4,360.44
111181 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57, 58, 59, 5930, 5968 $400.20
111181 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57, 58, 59, 5930, 5968 $400.20
111181 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57, 58, 59, 5930, 5968 $1,764.97
111180 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24222414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1796 $661.20
111179 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 $180.04
111179 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 $282.91
111179 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 $180.04
111179 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 $180.04
111179 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 $282.91
111179 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 $90.02
111179 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 $180.04
111179 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 $90.02
111178 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 585, 584, 583 $5,104.00
111178 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 585, 584, 583 $4,408.00
111178 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 585, 584, 583 $6,728.00
111177 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9357, 9359, 9366, 9385, 9386 $3,153.69
111177 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9357, 9359, 9366, 9385, 9386 $2,451.08
111177 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9357, 9359, 9366, 9385, 9386 $5,411.33
111177 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9357, 9359, 9366, 9385, 9386 $3,326.23
111177 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9357, 9359, 9366, 9385, 9386 $2,867.82
111176 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 $1,145.06
111176 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 $204.88
111176 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 $211.71
111176 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 $191.71
111176 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 $403.17
111176 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 $1,272.91
111176 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 $489.81
111176 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 $466.52
111175 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222166 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 661, 655, 660, 657, 656 $5,162.00
111175 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222166 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 661, 655, 660, 657, 656 $6,646.80
111175 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222166 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 661, 655, 660, 657, 656 $3,602.96
111175 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222166 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 661, 655, 660, 657, 656 $6,844.00
111175 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222166 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 661, 655, 660, 657, 656 $11,948.00
111174 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222165 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3526, 4089, 4090, 4087, 4088 $12,180.00
111174 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222165 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3526, 4089, 4090, 4087, 4088 $11,484.00
111174 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222165 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3526, 4089, 4090, 4087, 4088 $10,730.00
111174 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222165 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3526, 4089, 4090, 4087, 4088 $11,832.00
111174 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222165 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3526, 4089, 4090, 4087, 4088 $6,844.00
111173 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222150 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1042, 1058 $3,514.80
111173 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222150 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1042, 1058 $1,890.80
111172 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222148 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 688, 687, 677 $2,084.03
111172 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222148 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 688, 687, 677 $1,213.36
111172 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222148 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 688, 687, 677 $2,395.40
111171 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220018781 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: B 12027 $1,823.52
111170 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220018776 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 3729 $556.80
111169 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018773 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2010.; FACTURAS: ID-09258232 $2,822.24
111168 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018771 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 3118 $3,358.20
111167 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220018764 (1); TONER HP Y CARTUCHO NEGRO; FACTURAS: 43916, 44931 $1,250.48
111167 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220018764 (1); TONER HP Y CARTUCHO NEGRO; FACTURAS: 43916, 44931 $485.88
111166 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220018761 (1); IMPRESION DE LONAS EN GRAN FORMATO CON VARIOS DISEÑOS PARA EVENTO DE MEGA VIERNES; FACTURAS: 3930 $10,679.42
111165 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018759 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS Y REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: B 24941 $9,981.80
111164 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220018757 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 5890 $8,294.00
111163 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 $420.21
111163 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 $420.21
111163 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 $420.21
111163 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 $420.21
111163 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 $420.21
111163 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 $420.21
111163 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 $420.21
111163 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 $420.21
111163 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 $420.21
111163 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 $420.21
111163 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 $420.21
111162 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220018749 (1); CHAMARRAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3788, 3789 $12,272.80
111162 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220018749 (1); CHAMARRAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3788, 3789 $2,186.60
111161 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018744 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DE EQUIPO CONTRA INCENDIO.; FACTURAS: 16130 $47,160.00
111160 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220018742 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PLACAC VIBRATORIAS.; FACTURAS: 16201, 16203 $14,940.80
111160 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220018742 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PLACAC VIBRATORIAS.; FACTURAS: 16201, 16203 $31,384.96
111159 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018738 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER.; FACTURAS: A 84845 $12,019.92
111158 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018737 (1); INSTALACION DE PERSIONAS; FACTURAS: 3563 $3,470.72
111157 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220018735 (1); COMPRA DE UNIFORMES, ORDEN DE COMPRA 6587 Y 6242.; FACTURAS: A 0849, A 0853 $91,524.00
111157 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220018735 (1); COMPRA DE UNIFORMES, ORDEN DE COMPRA 6587 Y 6242.; FACTURAS: A 0849, A 0853 $4,955.52
111156 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA STOCK REPARACION DE EQUIPOS.; FACTURAS: 9776, 9780, 9769, 9794, 9772, 9791, 9798 $2,514.88
111156 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA STOCK REPARACION DE EQUIPOS.; FACTURAS: 9776, 9780, 9769, 9794, 9772, 9791, 9798 $7,401.96
111156 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA STOCK REPARACION DE EQUIPOS.; FACTURAS: 9776, 9780, 9769, 9794, 9772, 9791, 9798 $10,614.00
111156 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA STOCK REPARACION DE EQUIPOS.; FACTURAS: 9776, 9780, 9769, 9794, 9772, 9791, 9798 $823.60
111156 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA STOCK REPARACION DE EQUIPOS.; FACTURAS: 9776, 9780, 9769, 9794, 9772, 9791, 9798 $7,395.00
111156 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA STOCK REPARACION DE EQUIPOS.; FACTURAS: 9776, 9780, 9769, 9794, 9772, 9791, 9798 $6,863.72
111156 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA STOCK REPARACION DE EQUIPOS.; FACTURAS: 9776, 9780, 9769, 9794, 9772, 9791, 9798 $4,419.60
111155 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018731 (1); INSTALACION DE PERSIANAS, TELA PARA TAPIZ, PISO DE MADERA PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3566, 3564, 3587, 3589, 3582 $11,814.60
111155 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018731 (1); INSTALACION DE PERSIANAS, TELA PARA TAPIZ, PISO DE MADERA PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3566, 3564, 3587, 3589, 3582 $4,941.60
111155 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018731 (1); INSTALACION DE PERSIANAS, TELA PARA TAPIZ, PISO DE MADERA PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3566, 3564, 3587, 3589, 3582 $4,872.00
111155 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018731 (1); INSTALACION DE PERSIANAS, TELA PARA TAPIZ, PISO DE MADERA PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3566, 3564, 3587, 3589, 3582 $4,611.00
111155 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018731 (1); INSTALACION DE PERSIANAS, TELA PARA TAPIZ, PISO DE MADERA PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3566, 3564, 3587, 3589, 3582 $11,971.20
111154 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018730 (1); BOLETO DE AVION PARA LUIS MAURICIO GUDIÑO C. A MEXICO DF EL 26 ABRIL GESTION DE FONDOS FEDERALES SHC; FACTURAS: 50377, 2098655198 $3,647.92
111154 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018730 (1); BOLETO DE AVION PARA LUIS MAURICIO GUDIÑO C. A MEXICO DF EL 26 ABRIL GESTION DE FONDOS FEDERALES SHC; FACTURAS: 50377, 2098655198 $116.00
111153 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018729 (1); BOLETO DE AVION PARA ROBERTO A. CARDENAS BLAKE CD. DE MEX. EL 16 NOV. EVENTO AMMAC; FACTURAS: 54827, 2826281709 $2,380.00
111153 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018729 (1); BOLETO DE AVION PARA ROBERTO A. CARDENAS BLAKE CD. DE MEX. EL 16 NOV. EVENTO AMMAC; FACTURAS: 54827, 2826281709 $116.00
111152 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018727 (1); BOLETO DE AVION PARA DANIEL GARCIA R. Y ROSA MA. RICO A CD. DE GARDEN GROVE CONF. DE TRAB. CALEA; FACTURAS: 54837, 2826281730, 2826281729 $232.00
111152 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018727 (1); BOLETO DE AVION PARA DANIEL GARCIA R. Y ROSA MA. RICO A CD. DE GARDEN GROVE CONF. DE TRAB. CALEA; FACTURAS: 54837, 2826281730, 2826281729 $8,208.00
111152 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018727 (1); BOLETO DE AVION PARA DANIEL GARCIA R. Y ROSA MA. RICO A CD. DE GARDEN GROVE CONF. DE TRAB. CALEA; FACTURAS: 54837, 2826281730, 2826281729 $8,208.00
111151 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220018726 (1); 3,780.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA, FINIQUITO DE LA ORDEN 2846.; FACTURAS: 7174 C $24,554.88
111150 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018724 (1); BOLETO DE AVION PARA YOLANDA ESCOBAR A MEXICO DEL 28 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 53673, 1393791369928 $116.00
111150 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018724 (1); BOLETO DE AVION PARA YOLANDA ESCOBAR A MEXICO DEL 28 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 53673, 1393791369928 $4,964.50
111149 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018723 (1); TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE, FINIQUITO DE LA ORDEN 5643.; FACTURAS: 0167 $1,456,852.17
111148 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220018722 (1); COMPRA DE CABLE PARA LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INF. PONGA INTERNET EN LOS PARQUES PUBLICO; FACTURAS: 0036 $10,440.00
111147 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018721 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFREDO NAVARRO A VICTORIA, TAMAULIPAS DEL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54908, 1392826318987, 9422826318988 $6,996.00
111147 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018721 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFREDO NAVARRO A VICTORIA, TAMAULIPAS DEL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54908, 1392826318987, 9422826318988 $4,613.00
111147 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018721 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFREDO NAVARRO A VICTORIA, TAMAULIPAS DEL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54908, 1392826318987, 9422826318988 $116.00
111146 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220018719 (1); COMPRA DE FAJILLA DECORATIVA NECESARIA PARA INSTALARSE EN LA U. ADMVA REFORMA; FACTURAS: 0037 $11,600.00
111145 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018718 (1); BOLETO DE AVION PARA IDOLINA COSIO A VICTORIA, TAMAULIPAS EL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54906, 1392826318983, 9422826318984 $5,687.00
111145 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018718 (1); BOLETO DE AVION PARA IDOLINA COSIO A VICTORIA, TAMAULIPAS EL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54906, 1392826318983, 9422826318984 $4,317.00
111145 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018718 (1); BOLETO DE AVION PARA IDOLINA COSIO A VICTORIA, TAMAULIPAS EL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54906, 1392826318983, 9422826318984 $116.00
111144 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018716 (1); LAVADO DE SILLAS TAPIZADAS; FACTURAS: 3584 $11,136.00
111143 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220018705 (1); COMPRA DE 3 EXTENSION ELECTRICA USO RUDO.; FACTURAS: 45997 $173.48
111142 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO.- CR 220018704 (1); PLUMAS QUE SE ENTREGARAN COMO OBSEQUIO A LOS PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO; FACTURAS: 1751 $9,700.00
111141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018702 (1); COMPRA DE REFRESCOS.; FACTURAS: 2284 $41,464.20
111140 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018701 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR NOV. 2010; FACTURAS: 9276364 $18,526.76
111139 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220018700 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA PARA 700 PERSONAS.; FACTURAS: 1183 $48,720.00
111138 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220018699 (1); REEMPLAZA DE KIT DE RODILLOS DE ARRASTRE; FACTURAS: 5884 $3,703.88
111137 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220018698 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: 11944 $98,600.00
111136 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220018694 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL PRIMER INFORME.; FACTURAS: 8125 $73,080.00
111135 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018693 (1); DISPOSITIVOS REEFACCIONES Y ACESORIOS NO INVENTARABLES; FACTURAS: 9786, 9788 $2,495.16
111135 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018693 (1); DISPOSITIVOS REEFACCIONES Y ACESORIOS NO INVENTARABLES; FACTURAS: 9786, 9788 $8,166.40
111134 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018686 (1); BOLETO DE AVION PARA JAVIER HURTADO A CIUDAD VICTORIA EL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54907, 1392826318985, 9422826318986 $116.00
111134 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018686 (1); BOLETO DE AVION PARA JAVIER HURTADO A CIUDAD VICTORIA EL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54907, 1392826318985, 9422826318986 $4,317.00
111134 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018686 (1); BOLETO DE AVION PARA JAVIER HURTADO A CIUDAD VICTORIA EL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54907, 1392826318985, 9422826318986 $5,687.00
111133 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL YA TE VIERON?, S.A. DE C.V. YA TE VIERON?, S.A. DE C.V..- CR 220018681 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: 542 $100,000.00
111132 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES HUATULCO, S.A. VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220018680 (1); SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 18 DE NOV. 2010; FACTURAS: 9867 $1,975.00
111131 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220018672 (1); LAVAMANOS COLOR BLANCO; FACTURAS: 0035 $11,600.00
111130 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V. ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V..- CR 220018667 (1); PAGO TOTAL POR LA REALIZACION DE DIAGNOSTICO ENERGETICO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 208 $1,000,000.00
111129 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220018665 (1); MAMPARAS Y WC PARA BAÑOS; FACTURAS: 218, 219 $12,000.00
111129 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220018665 (1); MAMPARAS Y WC PARA BAÑOS; FACTURAS: 218, 219 $11,832.00
111128 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIR ADM B PATRIMONIALES ASSETEL, S.A.DE C.V. ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220018648 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 56 $21,896.76
111127 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220018647 (1); COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1683 $3,961.98
111126 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIR ADM B PATRIMONIALES ASSETEL, S.A.DE C.V. ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220018645 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 09142 $21,896.76
111125 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220018644 (1); SERVICIO DE BANDA ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2010.; FACTURAS: AB-0043762481 $8,885.24
111124 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220018642 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO LA JORNADA.; FACTURAS: A 10539 $10,377.52
111123 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3605 INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220018640 (1); PAGO DE INSERCION PUBLICADA EL 22/11/2010, AVISO AYUNTAMIENTO JUVENIL DE GUADALAJARA 2010.; FACTURAS: BF36241 $10,022.40
111117 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO.- CR 220018608 (1); BANDERINES DE ESCUELAS MUNICIPALES EN PLAZA DE LA LIBERACION; FACTURAS: 2015 $5,336.00
111063 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018461 (1); SUMINISTRO DE 1014 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 2997823 $4,917.90
111061 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 220018454 (1); SUBSIDIO DE SISTEMAS PARA DES. INTEGRAL DE LA FAMILIA AL 50% POR DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 5013 $8,972,257.00
111042 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018402 (1); SUMINISTRO DE 1954 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 2997503 $9,476.90
111001 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220018308 (1); SUBSIDIO PARA INST. MPAL. DE LAS MUJERES POR EL 50% DE PRIMERA Y SEGUNDA DE DIC. 2010; FACTURAS: 0020, 0021 $381,860.00
111001 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220018308 (1); SUBSIDIO PARA INST. MPAL. DE LAS MUJERES POR EL 50% DE PRIMERA Y SEGUNDA DE DIC. 2010; FACTURAS: 0020, 0021 $381,860.00
111000 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220018307 (1); COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES Y CUBETAS DE PLASTICO; FACTURAS: 423 $487.20
110999 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220018303 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 0255 $11,583.76
110998 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COM PLANEACION URBANA GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220018294 (1); PAGO DEL 20% DE LA 2DA. ESTIMACION DE LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS; FACTURAS: 102 $471,000.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110997 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 $330.00
110996 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220018274 (1); COMPRA DE PISO PARA INSTALARSE EN EL DIF GUADALAJARA NO.1; FACTURAS: 0032 $11,600.00
110995 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018270 (1); SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: EST0763629 $380,113.70
110994 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018262 (1); VENTANAS Y HERRERIA PARA SER INSTALADA EN PLAZA TAPATIA; FACTURAS: 610 $11,774.00
110993 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220018248 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATO LIQUIDACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 4065 $4,280.40
110992 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220018243 (1); TRANSFORMADOR SECO ELECTRICO Y SALIDA SECUNDARIA; FACTURAS: 4047 $11,316.86
110991 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018232 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010.; FACTURAS: 0F36608 $63,019.52
110990 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018224 (1); CDS PARA TALLERES DE PLANES PARCIALES Y MATERIAL PARA MAGNO EVENTO VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 3065, 3105 $9,819.40
110990 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018224 (1); CDS PARA TALLERES DE PLANES PARCIALES Y MATERIAL PARA MAGNO EVENTO VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 3065, 3105 $1,753.92
110989 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018216 (1); COMPRA DE PUERTAS DE HERRERIA, HERRAJES, PANELES, POSTES METALICOS, ALFOMBRA Y PISO.; FACTURAS: 618, 609, 612, 625, 626 $11,739.00
110989 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018216 (1); COMPRA DE PUERTAS DE HERRERIA, HERRAJES, PANELES, POSTES METALICOS, ALFOMBRA Y PISO.; FACTURAS: 618, 609, 612, 625, 626 $11,774.00
110989 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018216 (1); COMPRA DE PUERTAS DE HERRERIA, HERRAJES, PANELES, POSTES METALICOS, ALFOMBRA Y PISO.; FACTURAS: 618, 609, 612, 625, 626 $11,948.00
110989 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018216 (1); COMPRA DE PUERTAS DE HERRERIA, HERRAJES, PANELES, POSTES METALICOS, ALFOMBRA Y PISO.; FACTURAS: 618, 609, 612, 625, 626 $6,032.00
110989 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018216 (1); COMPRA DE PUERTAS DE HERRERIA, HERRAJES, PANELES, POSTES METALICOS, ALFOMBRA Y PISO.; FACTURAS: 618, 609, 612, 625, 626 $10,672.00
110988 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018211 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO.; FACTURAS: 28282, 28308, 28331, 28378, 28384 $3,685.16
110988 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018211 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO.; FACTURAS: 28282, 28308, 28331, 28378, 28384 $514.01
110988 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018211 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO.; FACTURAS: 28282, 28308, 28331, 28378, 28384 $6,560.03
110988 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018211 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO.; FACTURAS: 28282, 28308, 28331, 28378, 28384 $1,150.59
110988 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018211 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO.; FACTURAS: 28282, 28308, 28331, 28378, 28384 $5,207.99
110987 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018209 (1); SUMINISTRO DE PUERTAS, LAVABOS E INODOROS EN MODULO DE SEGURIDAD EN CALLE MUSICA Y CANCION.; FACTURAS: 619 $11,832.00
110986 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220018202 (1); PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS Y HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 098 $6,588.80
110985 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3605 INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES DIRECCION DE CULTURA PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220018197 (1); INSERCION PARA PROMOCIONAR EL 4TO. CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE CULTURA; FACTURAS: 26840 $10,435.82
110984 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3605 INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES DIRECCION DE CULTURA EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220018193 (1); INSERCION PARA PROMOCIONAR EL 4TO. CERTAMEN DE CORTOMETRAJE DE CULTURA; FACTURAS: 196467 $10,840.00
110983 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018192 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO.; FACTURAS: 5508 $1,625.16
110982 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES HUATULCO, S.A. VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220018191 (1); HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MPAL EN LA CIUDAD DE CHICAGO ILLINOIS DEL 4 AL 7 DE NOV DONACION AMBULANCIA; FACTURAS: 9852 $11,775.00
110981 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220018190 (1); TONER PARA IMPRESORAS DE LA SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 41909 $2,217.92
110980 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES HUATULCO, S.A. VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220018189 (1); BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO EN REUNION CON DEL SRIO. DE GOB. Y PRESID. DE LA FENAMM; FACTURAS: 9844 $3,810.00
110979 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220018183 (1); SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 1A Y 2A QNA.; FACTURAS: 0038, 0039 $200,001.00
110979 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220018183 (1); SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 1A Y 2A QNA.; FACTURAS: 0038, 0039 $200,001.00
110978 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO.- CR 220018182 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 1044 $20,000.00
110977 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL.- CR 220018179 (1); IMPRESION DE POSTERS PARA PROMOCION DE EXP. MAPAS DEL FUTURO EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO Y ERA DE H; FACTURAS: 3104 $11,948.00
110976 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL.- CR 220018177 (1); IMPRESION DE POSTERS PARA PROMOCION ACTIVIDADES PASO CHAPULTEPEC Y PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 3108 $8,120.00
110975 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL.- CR 220018173 (1); IMPRESION DE POSTERS PARA PROMOCIONAR ACTIV. EN PANTEON BELEN Y ALTAR EN EL LARVA; FACTURAS: 3112 $8,120.00
110974 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL.- CR 220018171 (1); IMPRESION DE POSTERS PARA PROMOCIONAR LA EXPOSICION A TODOS NOS TOCA EN MUSEO DEL PERIODISMO; FACTURAS: 3116 $11,948.00
110973 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018159 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 367 $5,046.00
110971 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018146 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 28397 $7,338.92
110970 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL.- CR 220018141 (1); SERVICIO DE IMPRESIONES DE POSTERS Y FLYERS EVENTOS CULTURALES LA FABRICA ABUELA PELO ROSA; FACTURAS: 3128 $12,064.00
110968 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL.- CR 220018138 (1); IMPRESION DE POSTERS Y FLYERS PARA PASTORELAS TRADICIONALES DE DIC.; FACTURAS: 3130 $11,228.80
110966 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220018133 (1); COMPRA DE BATERIAS DE 9 VOLT. AL SERVICIO ADMINISTRATIVO.; FACTURAS: 2876 $11,986.86
110965 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220018127 (1); PAPELERIA PARA SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA; FACTURAS: 42590 $6,294.84
110964 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220018125 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO PUBLICO PARA LA SINTESIS CULTURAL DIARIA SEC. DE CULTURA; FACTURAS: 17194 $1,900.00
110963 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018122 (1); COMPRA DE PINTURA BLANCA VINILICA PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS.; FACTURAS: 0372 $5,075.00
110962 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220018096 (1); PAGO DE EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS.; FACTURAS: 1750, 1751 $568.00
110962 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220018096 (1); PAGO DE EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS.; FACTURAS: 1750, 1751 $3,463.00
110961 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3207 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEG PUBLICA DIR. ADMINISTRACION VIAJES HUATULCO, S.A. VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220018095 (1); RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A 40 PERSONAS AGREMIADAS AL MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL; FACTURAS: 9871 $11,200.00
110960 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220018092 (1); COMPRA DE 4 LAVAMANOS PARA INSTALARSE EN EL EDIFICIO DE LA POLICIA DE GUADALAJARA; FACTURAS: 033 $11,832.00
110959 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018091 (1); SUMINISTRO DE ALFOMBRA PARA SER INSTALADA EN OFICINA DEL DIF GUADALAJARA; FACTURAS: 613 $10,556.00
110958 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220018090 (1); SERV. 2 ELEMENTOS DE GALA Y SEGURIDAD P/CENA DE GALA A INTEGRANTES DE FILARMONICA DE LAS AMERICAS; FACTURAS: 1083 $2,157.60
110957 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220018089 (1); SUMINISTRO DE PUERTAS DE MADERA P/INSTALARSE EN LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 0034 $11,832.00
110956 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018087 (1); COMPRA DE PUERTAS DE HERRERIA, INODORO Y LAVABO, PARA CASA DE SALUD EN MERCEDES CELIS Y MARIA REYES.; FACTURAS: 623 $11,368.00
110955 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES HUATULCO, S.A. VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220018086 (1); BOLETOS DE AVION C/MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE POLITICA SO; FACTURAS: 9864 $20,262.00
110954 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220018084 (1); MAMPARA COMPLEMENTARIA PARA EL STAND DEL AYTO. EN LA FERIA INT. DE LIBRO 2010; FACTURAS: 2177 $6,438.00
110953 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018082 (1); COMPRA DE PISO PARA INSTALARSE EN MODULO DE POLICIA UBICADA EN CALLE SANTA BEATRIZ Y SAN IDELFONSO.; FACTURAS: 614 $11,832.00
110952 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES HUATULCO, S.A. VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220018081 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PRESIDENTE MPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 9878 $5,340.11
110951 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018079 (1); SUMINISTRO DE TUBERIA Y FREGADORES NECESARIOS PARA LA BODEGA TABASCO.; FACTURAS: 611 $11,020.00
110950 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018066 (1); COMPRA DE CARTULINAS Y CEMENTO IRIS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS; FACTURAS: 3116 $1,653.00
110949 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220018061 (1); SUMINISTRO DE CENTROS DE CARGA PARA SER INSTALADOS EN LOS EXTRACTORES DEL TUNEL VEHICULAR; FACTURAS: 217 $11,101.20
110948 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220018060 (1); COMPRA DE PAPEL BOND.; FACTURAS: A102155 $11,855.20
110946 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220018038 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 22 $19,810.48
110944 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220018035 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 ZONA F PLAZA EXHIMODA POR DIC. 2010; FACTURAS: 4458 $1,403.88
110943 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017865 (1); BOLETO DE AVION PARA SERGIO GUTIERREZ , ATLANTA, GEORGIA DEL 10 AL 12 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 63791169981 $17,308.91
110942 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017863 (1); COMPRA DE ARRANCADOR ELECTRICO NECESARIO PARA SER INSTALADO EN EL NODO VIAL COLON.; FACTURAS: 4054 $11,350.00
110941 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017862 (1); BOELTO DE AVION PARA MARCO ANTONIO CARBAJAL ATLANTA, GEORGIA DEL 10 AL 12 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0063791169981 $17,308.91
110940 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017861 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN EL TUNEL VEHICULAR JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4051 $11,118.60
110939 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220017860 (1); COMPRA DE ARTICULO ELECTRICO PARA INSTALARSE EN EL TUNEL VEHICULAR JUSTO SIERRA; FACTURAS: 0026 $10,428.40
110938 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017855 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1306907, 1306906, 1303564, 1303565 $1,890.00
110938 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017855 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1306907, 1306906, 1303564, 1303565 $1,974.00
110938 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017855 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1306907, 1306906, 1303564, 1303565 $1,960.00
110938 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017855 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1306907, 1306906, 1303564, 1303565 $1,700.00
110937 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017854 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1238834, 1249500, 1303939, 1306905, 1358647 $1,975.68
110937 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017854 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1238834, 1249500, 1303939, 1306905, 1358647 $1,860.00
110937 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017854 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1238834, 1249500, 1303939, 1306905, 1358647 $1,890.00
110937 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017854 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1238834, 1249500, 1303939, 1306905, 1358647 $1,975.68
110937 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017854 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1238834, 1249500, 1303939, 1306905, 1358647 $1,995.00
110936 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017847 (1); BOLETO DE AVION PARA EDUARDO ORENDAIN A SAO PAULO BRASIL DEL 8 AL 20 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 52829, 1393790964759, 52948, 1393791038319, 1802110048 $5,529.22
110936 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017847 (1); BOLETO DE AVION PARA EDUARDO ORENDAIN A SAO PAULO BRASIL DEL 8 AL 20 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 52829, 1393790964759, 52948, 1393791038319, 1802110048 $25,287.11
110936 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017847 (1); BOLETO DE AVION PARA EDUARDO ORENDAIN A SAO PAULO BRASIL DEL 8 AL 20 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 52829, 1393790964759, 52948, 1393791038319, 1802110048 $116.00
110936 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017847 (1); BOLETO DE AVION PARA EDUARDO ORENDAIN A SAO PAULO BRASIL DEL 8 AL 20 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 52829, 1393790964759, 52948, 1393791038319, 1802110048 $2,250.86
110936 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017847 (1); BOLETO DE AVION PARA EDUARDO ORENDAIN A SAO PAULO BRASIL DEL 8 AL 20 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 52829, 1393790964759, 52948, 1393791038319, 1802110048 $116.00
110935 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES HUATULCO, S.A. VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220017842 (1); RENTA DE TRANSPORTE DEL 30 Y 31 DE OCT. 2010 DE VARIAS PERSONAS; FACTURAS: 9846 $4,230.00
110934 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES HUATULCO, S.A. VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220017837 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE 2010 DE VARIAS PERSONAS; FACTURAS: 9849 $17,306.00
110933 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017824 (1); SERVICIO CORRECTIVO A ESTERILIZADOR DE LA UNIDAD MEDICA IGNACIO ALLENDE; FACTURAS: 2950 $3,364.00
110932 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220017821 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES.; FACTURAS: 072 $11,895.80
110931 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO MOLINA GARCIA ARTURO.- CR 220017819 (1); COMPRA DE LAMPARAS PARA INSTALARSE EN EL PARQUE AVILA CAMACHO; FACTURAS: 0118 $11,600.00
110930 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017817 (1); COMPRA DE CENTRO DE CARGA ELECTRICO P/MOTOBOMBAS TRIFASICAS PARA EL TUNEL VEHICULAR MINERVA; FACTURAS: 4056 $11,730.00
110929 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017813 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL TUNEL VEHICULAR DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4029 $11,368.00
110928 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMINISTRACION SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017790 (1); COMPRA DE MAQUINAS PINTA-RAYAS.; FACTURAS: 6227,6228 $835,200.00
110927 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017784 (1); COMPRA DE PLAFONES PARA INSTALARSE EN EL PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 0187 $11,249.68
110926 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS SECRETARIA GENERAL ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220017774 (1); BLUSAS Y CONJUNTOS PARA DAMA; FACTURAS: 2488 $3,016.00
110925 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017772 (1); COMPRA DE POSTE METALICO P/INSTALARSE EN EL DEPTO DE ASEO PUBLICO UBICADO EN GOB. CURIEL Y CALLE 7; FACTURAS: 0183 $5,890.36
110924 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220017737 (1); IMPRESION DE VOLTANTES Y CARTELES CON INFORMACION DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3928, 3927 $2,436.00
110924 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220017737 (1); IMPRESION DE VOLTANTES Y CARTELES CON INFORMACION DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3928, 3927 $5,220.00
110923 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017704 (1); APORTACIONES DE FELICITAS NUÑO HERNANDEZ; FACTURAS: OFICIO $42.15
110923 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017704 (1); APORTACIONES DE FELICITAS NUÑO HERNANDEZ; FACTURAS: OFICIO $21.09
110923 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017704 (1); APORTACIONES DE FELICITAS NUÑO HERNANDEZ; FACTURAS: OFICIO $2.28
110922 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017703 (1); APORTACIONES POR RETROACITVOS DE ENERO A JUNIO 2010 A LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: OFICIO $5,856.77
110921 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017702 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL. POR 2DA. QNCA. DE NOV.; FACTURAS: OFICIO $1,163.66
110920 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220017696 (1); SERVICIO TELEFONICO POR NOV. 2010; FACTURAS: 1692667 $54,486.38
110919 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220017695 (1); SERVICIO TELEFONICO POR NOV. 2010; FACTURAS: 1692719 $83,298.46
110918 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220017685 (1); HOJAS BLANCAS PARA STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA; FACTURAS: 101878 $12,110.40
110917 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017678 (1); SUMINISTRO DE 390 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 684417 $1,891.50
110916 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017676 (1); SUMINISTRO DE 2055 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: MGZI0000001, MGZI0000003, MGZI0000002, MGZI0000086, MGZI0000004 $1,105.80
110916 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017676 (1); SUMINISTRO DE 2055 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: MGZI0000001, MGZI0000003, MGZI0000002, MGZI0000086, MGZI0000004 $2,114.60
110916 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017676 (1); SUMINISTRO DE 2055 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: MGZI0000001, MGZI0000003, MGZI0000002, MGZI0000086, MGZI0000004 $1,804.20
110916 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017676 (1); SUMINISTRO DE 2055 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: MGZI0000001, MGZI0000003, MGZI0000002, MGZI0000086, MGZI0000004 $3,928.50
110916 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017676 (1); SUMINISTRO DE 2055 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: MGZI0000001, MGZI0000003, MGZI0000002, MGZI0000086, MGZI0000004 $1,013.65
110915 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017654 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS DE MADERA.; FACTURAS: 0985 A $6,134.08
110914 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017651 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 3003 $24,018.44
110913 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017649 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 3009 $229,900.40
110912 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017628 (1); BOLETO DE AVION P/EL C.LUIS FELIPE SIQUEIROS P/ASISTIR A LA CD DE ATLANTA DEL 10 AL 11 DE SEPT2010; FACTURAS: J 53293, 006 3791169987 $12,271.97
110912 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017628 (1); BOLETO DE AVION P/EL C.LUIS FELIPE SIQUEIROS P/ASISTIR A LA CD DE ATLANTA DEL 10 AL 11 DE SEPT2010; FACTURAS: J 53293, 006 3791169987 $116.00
110911 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017626 (1); BOLETO DE AVION P/EL C. ANTONIO HUERTA P/AISTIR A LA CD DE ATLANTA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: J 53294, 006 3791169989 $12,271.97
110911 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017626 (1); BOLETO DE AVION P/EL C. ANTONIO HUERTA P/AISTIR A LA CD DE ATLANTA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: J 53294, 006 3791169989 $116.00
110910 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017588 (1); ROLLOS PARA SANITARIOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA; FACTURAS: 407 $4,335.46
110910 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017588 (1); ROLLOS PARA SANITARIOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA; FACTURAS: 407 $7,500.00
110910 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE GLOSA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017588 (1); ROLLOS PARA SANITARIOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA; FACTURAS: 407 $73.10
110908 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017558 (1); SUMINISTRO DE 446 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 684489 $2,163.10
110907 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017557 (1); SUMINISTRO DE 1168 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 682856 $5,629.76
110906 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017552 (1); REFACCIONES PARA EQUIPOS MEDICO DE LA SALA DE SHOCK DE URGENCIAS DE UNAD. DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 11265 $5,765.20
110905 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017519 (1); REPARACION DE OXIMETRO MARCA KITMED DE LA SALA DE SHOK DE LA UNIDAD MEDICA DR MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 11266 $3,016.00
110904 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220017515 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA "F" EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 18 $19,810.48
110903 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220017496 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2010 DE PEDRO MORENO NO.1521 PRIMER PISO; FACTURAS: 6273 $75,219.04
110902 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017486 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 8746 $19,300.00
110901 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220017466 (1); APORATACION PARA PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO POR DIC. 2010; FACTURAS: 1513 $247,818.55
110900 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79888, 79894,79893, 79999, 80001, 80050, 80146 $15,861.84
110900 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79888, 79894,79893, 79999, 80001, 80050, 80146 $2,108.88
110900 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79888, 79894,79893, 79999, 80001, 80050, 80146 $3,543.46
110900 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79888, 79894,79893, 79999, 80001, 80050, 80146 $3,359.36
110900 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79888, 79894,79893, 79999, 80001, 80050, 80146 $10,219.82
110900 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79888, 79894,79893, 79999, 80001, 80050, 80146 $4,487.23
110899 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 220017346 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL.; FACTURAS: 63026 $9,976.00
110898 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220017345 (1); COMPRA DE 2 PISTOLETE DE PERNO CAUTIVO CAL. 22.; FACTURAS: 19033 $47,560.00
110897 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO.- CR 220017343 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE PLUMAS, TAZAS Y CILINDROS.; FACTURAS: 1740 $20,300.00
110896 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V..- CR 220017342 (1); COMPRA DE CABLE THW CAL.6; FACTURAS: 50373 $8,041.12
110895 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017341 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A122463, A122476 $126.18
110895 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017341 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A122463, A122476 $109.17
110894 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220017337 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL.; FACTURAS: G 9767 $93,960.00
110893 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220017336 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 29256 $1,239.35
110892 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017335 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, FINIQUITO DE LA ORDEN 4542.; FACTURAS: BE 37749 $774,379.80
110891 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220017333 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010.; FACTURAS: 2728, 2729 $1,102.70
110891 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220017333 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010.; FACTURAS: 2728, 2729 $1,102.70
110890 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3470, 3506, 3507, 3509, 3512, 3513, 3515 $2,252.72
110890 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3470, 3506, 3507, 3509, 3512, 3513, 3515 $303.57
110890 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3470, 3506, 3507, 3509, 3512, 3513, 3515 $3,016.00
110890 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3470, 3506, 3507, 3509, 3512, 3513, 3515 $1,890.80
110890 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3470, 3506, 3507, 3509, 3512, 3513, 3515 $1,174.50
110890 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3470, 3506, 3507, 3509, 3512, 3513, 3515 $4,145.84
110890 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3470, 3506, 3507, 3509, 3512, 3513, 3515 $1,805.89
110889 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017331 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18151 $9,978.32
110888 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220017329 (1); COMPRA DE TIERRA Y PLANTAS.; FACTURAS: 1911 $405,450.00
110887 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017327 (1); COMPRA DE FAX; FACTURAS: 35616 $4,844.16
110886 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220017326 (1); COMPRA DE 3 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA.; FACTURAS: MP 9587 $4,057.68
110885 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017325 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1210, 1211, 1246, 1255 $350.78
110885 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017325 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1210, 1211, 1246, 1255 $307.40
110885 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017325 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1210, 1211, 1246, 1255 $3,584.54
110885 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017325 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1210, 1211, 1246, 1255 $704.12
110884 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017302 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y 2 SACAPUNTAS ELECTRICO.; FACTURAS: 2988, 2989, 2990 $51,121.20
110884 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017302 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y 2 SACAPUNTAS ELECTRICO.; FACTURAS: 2988, 2989, 2990 $36,690.80
110884 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017302 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y 2 SACAPUNTAS ELECTRICO.; FACTURAS: 2988, 2989, 2990 $461.68
110883 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220017238 (1); COMPRA DE 100 CASCO DE PROTECCION.; FACTURAS: 1418 $4,384.80
110882 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220017185 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 6650 $369.44
110881 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V..- CR 220017181 (1); COMPRA DE MOTOBOMBAS.; FACTURAS: 4433 $28,278.48
110880 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017174 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1461053, 1461054,1449880 $304,200.00
110880 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017174 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1461053, 1461054,1449880 $131,950.00
110879 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220017172 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 17228, 17224, 17223 $8,052.72
110879 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220017172 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 17228, 17224, 17223 $440.80
110879 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220017172 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 17228, 17224, 17223 $440.80
110878 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220017171 (1); COMPRA DE FOLLETOS IMPRESOS Y LIBRETAS DE MEXICO.; FACTURAS: 3537, 3562 $85,260.00
110878 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220017171 (1); COMPRA DE FOLLETOS IMPRESOS Y LIBRETAS DE MEXICO.; FACTURAS: 3537, 3562 $22,736.00
110877 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220017152 (1); CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS DE BAÑOS DEL SEGUNDO PISO EN LAS OFICINAS DE LA POLICIA MPAL; FACTURAS: 0108 $5,655.00
551 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1917 (31); PAGO ESTIM 4 FINIQ. 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SA; FACTURAS: 0231 $120,194.67
551 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1917 (31); PAGO ESTIM 4 FINIQ. 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SA; FACTURAS: 0231 $-36,058.40
550 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALFREDO SIFUENTES SOLIS ALFREDO SIFUENTES SOLIS.- CR OPB1915 (31); PAGO PROY14039ESC010 BOTARGAS PARA EL EVENTO TARDEADA; FACTURAS: 1854 $2,900.00
549 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CAPITAL BG S.A. DE C.V. CAPITAL BG S.A. DE C.V..- CR OPB1914 (31); PAGO PROY14039ESC001 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITAR; FACTURAS: 752 $2,073.50
548 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1865 (31); PROY14039ESC010 3ER Y ULTIMO PAGO PREST. SERV. EVENTO TARDEADA; FACTURAS: 0274 $3,480.00
547 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL.- CR OPB1836 (31); PROY14039ESC007 3ER Y ULTIMO PAGO DEL 20% PREST. SERV. TALLER DE ZUMBA; FACTURAS: 021 $4,176.00
546 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO.- CR OPB1833 (31); PROY14039ESC013 3ER Y ULTIMO PAGO DEL 20% PREST. SERV. TALLER DE ATLETISMO; FACTURAS: 08 $2,875.20
545 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB1816 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC003 ALMA GUTIERREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
544 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA DE LA TORRE GOMEZ KARINA DE LA TORRE GOMEZ.- CR OPB1815 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC006 KARINA DE LA TORRE GOMEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPO; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
543 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA MARTIN CEJA MOJICA.- CR OPB1814 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MOJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQ; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
542 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB1813 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC006 DAVID LOPEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE NIÑO ARTILLER; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
541 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB1812 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC003 CESAR ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE R; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
540 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB1811 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC003 MANUEL MORA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE REC; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
539 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OMAR MORENO BECERRA OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB1810 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE REC; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
538 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EVA PEREZ VILLASEÑOR EVA PEREZ VILLASEÑOR.- CR OPB1809 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC009 EVA PEREZ VILLASEÑOR ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQ; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
537 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB1808 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC009 MARIO MAGAÑA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE EL SA; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
536 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB1807 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 JANET GPE HDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. ESPA; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
535 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB1806 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 SERGIO E. CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL CORRESP.; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
534 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA.- CR OPB1805 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY14039ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA CORRESP. AL PROY.; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
533 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AKEMI TESHIBA VEGA AKEMI TESHIBA VEGA.- CR OPB1804 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC006 AKEMI TESHIBA VEGA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DE LA OBRA PAR; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
532 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IMELDA RODRIGUEZ GARCIA IMELDA RODRIGUEZ GARCIA.- CR OPB1803 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC018 700183 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORR; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
531 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ.- CR OPB1802 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 140369ESC003 AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL D; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
530 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB1801 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINT; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
529 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB1800 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
528 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN JOSE IBARRA TEJEDA JUAN JOSE IBARRA TEJEDA.- CR OPB1799 (31); PAGO MES DE DICIEMBRE PROY. 14039ESC011 JUAN IBARRA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE DEP; FACTURAS: REC 07 $1,500.00
527 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB1798 (31); PAGO MES DE DICIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACI; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
526 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS.- CR OPB1797 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC006 70067 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
525 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MERCEDES LANDABARU CERNA MERCEDES LANDABARU CERNA.- CR OPB1796 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC011 MERCEDES LANDABARU ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PAR; FACTURAS: REC 07 $1,500.00
524 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB1795 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC003 BRENDA RAMIREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
523 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN.- CR OPB1794 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
522 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE CHAVIRA TEJEDA JOSE CHAVIRA TEJEDA.- CR OPB1793 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
521 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO FALCON MARTINEZ FRANCISCO FALCON MARTINEZ.- CR OPB1792 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
520 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROBERTO PEREZ OROZCO ROBERTO PEREZ OROZCO.- CR OPB1791 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
519 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANDRA GARCIA SEVILLA SANDRA GARCIA SEVILLA.- CR OPB1790 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
518 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA RAFAELA LOPEZ MEDINA.- CR OPB1789 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC006 70066 PROMOTOR COMUNITARIO CONSIS. EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
517 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA.- CR OPB1788 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC006 70069 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORR; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
516 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE ALMA ROSA ORNELAS ARCE.- CR OPB1787 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC006 70068 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
515 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB1786 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
514 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB1785 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
513 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB1784 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
512 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB1783 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
511 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB1782 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
510 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ROSAS ROSAS BERTHA ROSAS ROSAS.- CR OPB1780 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
509 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB1779 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE D; FACTURAS: REC 07 $1,500.00
508 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANTIAGO GAYTAN GAYTAN SANTIAGO GAYTAN GAYTAN.- CR OPB1778 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
507 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA.- CR OPB1776 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
506 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RICARDO VILA ONTIVEROS RICARDO VILA ONTIVEROS.- CR OPB1775 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
505 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB1773 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 CESAR GUILLEN ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP. ESPACIO DE E; FACTURAS: REC 07 $1,250.00
504 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB1772 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
503 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB1770 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
502 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CECILIA BARAJAS HERNANDEZ CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB1769 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
501 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ.- CR OPB1767 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CO; FACTURAS: REC 0 $1,250.00
500 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB1766 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 07 $1,000.00
499 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL.- CR OPB1763 (31); PROY14039ESC001 3ER Y ULTIMO PAGO PREST. DE SERV. TALLER DE ZUMBA; FACTURAS: 020 $4,176.00
498 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL.- CR OPB1762 (31); PROY14039ESC010 3ER Y ULTIMO PAGO PREST. DE SERV. TALLER DE ZUMBA; FACTURAS: 019 $4,176.00
497 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1761 (31); PROY14039ESC001 3ER Y ULTIMO PAGO PREST. DE SERV. CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 021 $6,000.00
496 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1758 (31); PROY14039ESC004 3ER Y ULTIMO PAGO DE PREST. DE SERV. POR EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES; FACTURAS: 311 $6,990.00
495 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1745 (31); PROY14039ESC001 3ER PAG0O Y ULTIMO 20% PREST. SERV. TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES; FACTURAS: 310 $6,990.00
494 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1744 (31); PROY14039ESC007 3ER PAG0 Y ULTIMO 20% PREST. SERV. POR CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 023 $4,000.00
493 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO.- CR OPB1742 (31); PROY14039ESC007 3ER PAG0 Y ULTIMO 20% PREST. SERV. TALLER DE ATLETISMO; FACTURAS: 07 $2,875.20
492 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1740 (31); PROY14039ESC004 3ER PAG0O Y ULTIMO 20% PREST. SERV. POR CONCIERTO; FACTURAS: 0249 $6,114.60
491 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO NAVA GOMEZ RIGOBERTO.- CR OPB1738 (31); PROY14039ESC010 3ER PAG0O Y ULTIMO 20% PREST. SERV. 2 CURSOS DE FUTBOL; FACTURAS: 006 $4,000.00
490 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO NAVA GOMEZ RIGOBERTO.- CR OPB1737 (31); PROY14039ESC007 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. POR 2 CURSOS Y 1 EVENTO TORNEO DE FUTBOL; FACTURAS: 004 $8,999.98
489 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR OPB1734 (31); PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-AD-C08-153/10 14039EMF004 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE DEPORTIVO R; FACTURAS: 097 $159,999.99
489 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR OPB1734 (31); PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-AD-C08-153/10 14039EMF004 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE DEPORTIVO R; FACTURAS: 097 $-48,000.00
488 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1733 (31); PROY14039ESC016 3ER ULTIMOPAGO 20% PREST. SERV. CONFORMACION CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 027 $4,000.00
487 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1732 (31); PROY14039ESC016 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. EVENTO TARDEADA; FACTURAS: 0253 $4,640.00
486 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1730 (31); PROY14039ESC016 3ER ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. EVENTO TARDEADA.; FACTURAS: 0264 $1,740.00
485 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1729 (31); PROY14039ESC013 3ER ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. POR CONCIERTO; FACTURAS: 0250 $6,114.60
484 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1727 (31); PROY14039ESC016 3ER ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. EVENTO CONCIERTO.; FACTURAS: 0252 $6,114.60
483 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1726 (31); PROY14039ESC001 3ER ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. CONCIERTO; FACTURAS: 0247 $6,114.60
482 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1724 (31); PROY14039ESC017 3ER ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. LUCHA LIBRE EVENTO PREV. ADICC.; FACTURAS: 0251 $3,480.00
481 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1723 (31); PROY14039ESC008 3ER ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. LUCHA LIBRE EVENTO PREV. ADICC.; FACTURAS: 0268 $3,480.00
480 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1722 (31); PROY14039ESC007 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. EVENTO TARDEADA; FACTURAS: 0267 $4,640.00
479 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1708 (31); PROY14039ESC005 3ER Y ULTIMO PAGO DEL 20% PRESTACION DE SERV. LUCHA LIBRE; FACTURAS: 0245 $3,480.00
478 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1693 (31); PAGO ESTIM 3 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SAUZ: UBI; FACTURAS: 0228 $18,064.60
478 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1693 (31); PAGO ESTIM 3 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SAUZ: UBI; FACTURAS: 0228 $-5,419.38
477 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1692 (31); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-REP-EQP-CI-C08-151/10 PROY.14039EMF001 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE RECR; FACTURAS: 0902 $638,805.86
477 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1692 (31); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-REP-EQP-CI-C08-151/10 PROY.14039EMF001 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE RECR; FACTURAS: 0902 $-191,646.66
476 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1691 (31); PAGO ESTIM 2 OPG-REP-EQP-CI-C08-151/10 PROY.14039EMF001 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE RECREATIVO; FACTURAS: 0900 $1,521,309.99
476 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1691 (31); PAGO ESTIM 2 OPG-REP-EQP-CI-C08-151/10 PROY.14039EMF001 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE RECREATIVO; FACTURAS: 0900 $-456,393.00
475 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1690 (31); PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C08-151/10 PROY.14039EMF001 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE RECREATIVO; FACTURAS: 0892 $974,127.69
475 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1690 (31); PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C08-151/10 PROY.14039EMF001 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE RECREATIVO; FACTURAS: 0892 $-292,238.31
474 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1689 (31); PAGO ESTIM 5 FINIQ.OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO; FACTURAS: 0906 $469,552.10
474 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1689 (31); PAGO ESTIM 5 FINIQ.OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO; FACTURAS: 0906 $-140,865.63
193 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1918 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO; FACTURAS: 0906 $404,352.36
193 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1918 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO; FACTURAS: 0906 $-121,305.36
192 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1913 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314002 U; FACTURAS: 0905 $710,542.95
192 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1913 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314002 U; FACTURAS: 0905 $-213,162.88
191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ.- CR OPB1912 (30); PAGO PROY140391DS035 ARTICULOS PARA EL TALLER DE FONTANERIA; FACTURAS: 9492 $1,862.96
190 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB1911 (30); PAGO PROY140391ME013 ARTICULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CDC HELIODORO HDEZ LOZA BORRADOR, MARCADOR Y; FACTURAS: 000442F $905.03
189 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TRANSPORTADORA OLIGAS S.A. DE C.V. TRANSPORTADORA OLIGAS S.A. DE C.V..- CR OPB1910 (30); PAGO PROY140391DS031 SURTIDO DE GAS L.P. PARA EL TALLER DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL; FACTURAS: 11748 $1,004.94
188 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA ROJAS JAIME MARIA CRISTINA ROJAS JAIME.- CR OPB1909 (30); PAGO PROY140391DS012, DS008 Y DS015 PLAYERAS YAZBEK CON LOGO DE HABITAT; FACTURAS: 1046 $7,310.32
187 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1908 (30); PAGO ESTIM. 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314002; FACTURAS: 0904 $347,555.40
187 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1908 (30); PAGO ESTIM. 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314002; FACTURAS: 0904 $-104,266.62
186 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA ROJAS JAIME MARIA CRISTINA ROJAS JAIME.- CR OPB1907 (30); PAGO PROY140391DS012, DS008 Y DS015 PLAYERAS YAZBEK CON LOGO DE HABITAT; FACTURAS: 1051 $11,954.96
185 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA ROJAS JAIME MARIA CRISTINA ROJAS JAIME.- CR OPB1906 (30); PAGO PROY140391DS012, DS008 Y DS015 PLAYERAS YAZBEK CON LOGO DE HABITAT; FACTURAS: 1048 $6,349.84
184 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1902 (30); PROY. 140391DS033 CURSO BASICO DE COMPUTACION, INCLUYE 10 MANUALES ULTIMO PAGO DEL 20%; FACTURAS: 018 $1,720.00
183 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1901 (30); PROY. 140391DS014 CURSO BASICO DE COMPUTACION, INCLUYE 10 MANUALES; FACTURAS: 017 $1,720.00
182 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1900 (30); PROY. 140391DS013 CURSO BASICO DE COMPUTACION,INCLUYE 10 MANUALES; FACTURAS: 016 $1,720.00
181 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1899 (30); PROY. 140391DS011 3ER PAGO 20% DEL TALLER DE VELAS INCLUYE MATERIAL; FACTURAS: 011 $10,600.00
180 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1898 (30); PROY. 140391DS009 3ER PAGO 20% DEL TALLER DE VELAS INCLUYE MATERIAL; FACTURAS: 010 $10,600.00
179 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1897 (30); PROY. 140391DS010 PAGO DE 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 070 $2,000.00
178 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1896 (30); PROY. 140391DS018 PAGO DE 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 053 $1,999.99
177 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1895 (30); PROY. 140391DS016 PAGO DE 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 054 $2,000.00
176 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1894 (30); PROY. 140391DS019 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 052 $2,000.00
175 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1893 (30); PROY. 140391DS019 PAGO 1 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE ASEO PAGO DEL 20%; FACTURAS: 062 $1,272.00
174 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1892 (30); PROY. 140391DS023 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 048 $1,999.99
173 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1891 (30); PROY. 140391DS022 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 049 $1,999.99
172 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1890 (30); PROY. 140391DS011 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 055 $2,000.00
171 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1889 (30); PROY. 140391DS038 PAGO 1 TALLER DE SENSIBILIZACION; FACTURAS: 067 $2,000.00
170 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1888 (30); PROY. 140391DS037 PAGO 1 TALLER DE SENSIBILIZACION; FACTURAS: 065 $2,000.00
169 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1887 (30); PROY. 140391DS039 PAGO 1 TALLER DE SENSIBILIZACION; FACTURAS: 068 $2,000.00
168 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1886 (30); PROY. 140391DS009 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 058 $2,000.00
167 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1885 (30); PROY. 140391DS016 PAGO 1 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE ASEO; FACTURAS: 063 $1,272.00
166 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1884 (30); PROY. 140391DS027 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 045 $1,999.99
165 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1883 (30); PROY. 140391DS024 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMAO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 044 $1,999.99
164 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1882 (30); PROY. 140391DS028 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 043 $1,999.99
163 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1881 (30); PROY. 140391DS029 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMAO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 042 $1,999.99
162 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1880 (30); PROY. 140391DS036 PAGO 1 TALLER DE SENSIBILIZACION; FACTURAS: 066 $2,000.00
161 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1879 (30); PROY 140391DS031 1 TALLER DE ORIENTACION NUTRICIONAL; FACTURAS: 060 $1,272.00
160 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1878 (30); PROY 140391DS031 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 040 $2,000.00
159 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1877 (30); PROY 140391DS030 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 041 $1,999.99
158 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1875 (30); PROY. 140391DS032 1 TALLER DE ORIENTACION NUTRICIONAL PAGO DEL 20%; FACTURAS: 059 $1,272.00
157 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1874 (30); PROY140391DS041 2DO PAGO DEL TALLER DE FABRICACION DE VELAS; FACTURAS: 013 $21,200.00
156 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1873 (30); PROY. 140391DS032 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANOY EMPRESARIAL; FACTURAS: 039 $2,000.00
155 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1872 (30); PROY.140391DS034 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 036 $2,000.00
154 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO.- CR OPB1871 (30); PROY140391DS012 2DO PAGO INSTRUCTOR DE PREVENCION DE ADICICIONES; FACTURAS: 0004 $1,500.00
153 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO.- CR OPB1869 (30); PROY140391DS015 2DO PAGO 50% INSTRUCTOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA CAMPAÑA DE PREV. ADICC.; FACTURAS: 0003 $1,000.00
152 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1866 (30); PROY140391DS041 1ER PAGO DEL TALLER DE VELAS INCLUYE MATERIAL; FACTURAS: 012 $21,200.00
151 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1853 (30); PROY140391DS0021 PAGO DEL TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE ASEO 20%; FACTURAS: 061 $1,272.00
150 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1852 (30); PROY140391DS0021 PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 050 $2,000.00
149 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1851 (30); PROY140391DS025 CURSO DE CONFECCION Y PATRONAJE INDUSTRIAL PAGO 20% RESTANTE; FACTURAS: 071 $2,040.00
148 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR OPB1850 (30); PROY 140391DS036 PAGO DE 5 SILLAS DE RUEDA DE ACERO; FACTURAS: 263 $7,141.89
147 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1849 (30); PROY140391DS025 PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO EMPRESARIAL; FACTURAS: 047 $2,000.00
146 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1848 (30); PROY 140391DS037 PAGO 13 SILLAS DE RUEDA DE ACERO; FACTURAS: 40078 A $18,719.41
145 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1847 (30); PROY140391DS035 PAGO DE TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 035 $2,000.00
144 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR OPB1846 (30); PROY140391DS038 PAGO 29 SILLAS DE RUEDAS; FACTURAS: 264 $42,571.08
143 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1845 (30); PROY140391DS039 PAGO DE 35 SILLAS DE RUEDA 60 BASTONES Y 5 ANDADERAS Y 5 MULETAS; FACTURAS: 40077A $56,974.56
142 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1843 (30); PROY140391DS039 PAGO DE 15 SILLAS DE RUEDAS DE ACERO Y 2 ANDADERAS; FACTURAS: 40079A $22,231.57
141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA.- CR OPB1842 (30); PAGO MES DICIEMBRE PROY.140391DS007 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 04 $500.00
140 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA.- CR OPB1841 (30); PAGO MES DICIEMBRE PROY.140391DS006 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONTRALORIA SOCIAL; FACTURAS: REC 04 $500.00
139 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ.- CR OPB1840 (30); PAGO MES DICIEMBRE PROY.140391DS003 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 04 $500.00
138 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO.- CR OPB1839 (30); PROY1406391DS008 2DO PAGO DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES; FACTURAS: 0131 $1,000.00
137 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ.- CR OPB1838 (30); PAGO MES DICIEMBRE PROY.140391DS005 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 04 $500.00
136 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ.- CR OPB1837 (30); PAGO MES DICIEMBRE PROY.140391DS004 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 04 $500.00
135 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA.- CR OPB1835 (30); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.140391DS007 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
134 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA.- CR OPB1834 (30); PAGO MES OCTUBRE PROY.140391DS007 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAREAS; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
133 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA.- CR OPB1832 (30); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.140391DS006 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONTRALORIA SOCIAL; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA.- CR OPB1831 (30); PAGO MES OCTUBRE PROY.140391DS006 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONTRALORIA SOCIAL T; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
131 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ.- CR OPB1830 (30); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.140391DS003 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
130 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ.- CR OPB1829 (30); PAGO MES OCTUBRE PROY.140391DS003 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAREAS; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
129 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VALLEJO BRAVO JOEL VALLEJO BRAVO JOEL.- CR OPB1828 (30); PROY140391DS035 3ER PAGO DEL 20% DEL CURSO DE FONTANERIA; FACTURAS: 006 $1,600.00
128 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VALLEJO BRAVO JOEL VALLEJO BRAVO JOEL.- CR OPB1827 (30); PROY140391DS034 3ER PAGO CURSO DE ELECTRICIDAD; FACTURAS: 005 $1,600.00
127 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ.- CR OPB1826 (30); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.140391DS005 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
126 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ.- CR OPB1825 (30); PAGO MES OCTUBRE PROY.140391DS005 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAREAS; FACTURAS: REC 2 $1,000.00
125 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VALLEJO BRAVO JOEL VALLEJO BRAVO JOEL.- CR OPB1824 (30); PROY140391DS035 2DO PAGO DEL 40% DEL CURSO DE FONTANERIA; FACTURAS: 004 $3,200.00
124 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ.- CR OPB1823 (30); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.140391DS004 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
123 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ.- CR OPB1822 (30); PAGO MES OCTUBRE PROY.140391DS004 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAREAS; FACTURAS: REC 2 $1,000.00
122 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VALLEJO BRAVO JOEL VALLEJO BRAVO JOEL.- CR OPB1821 (30); PROY.140391DS034 2DO PAGO DE CURSO DE ELECTRICIDAD; FACTURAS: 003 $3,200.00
121 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1820 (30); PROY.140391DS025 2DO PAGO DE CURSO Y CONFECCION Y PATRONAJE INDUSTRIAL; FACTURAS: 069 $4,080.00
120 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR OPB1819 (30); PROY.140391ME013 PAGO 7 LOOCKER DEPORTIVOS DE 4 PTAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE CDC HELIODORO HDEZ LOZA; FACTURAS: 1520 $5,600.04
119 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR OPB1818 (30); PROY.140391ME013 PAGO 4 TOLDOS TIPO ARABE PARA EL EQUIPAMIENTO DE CDC HELIODORO HDEZ LOZA; FACTURAS: 0022 $36,424.00
118 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V..- CR OPB1817 (30); PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-HAB-EQP-AD-C08-141/10 140391ME010 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO; FACTURAS: 2112 A $43,828.62
118 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V..- CR OPB1817 (30); PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-HAB-EQP-AD-C08-141/10 140391ME010 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO; FACTURAS: 2112 A $-10,957.70
117 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1719 (30); PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 1; FACTURAS: 1270 $389,252.14
117 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1719 (30); PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 1; FACTURAS: 1270 $-116,776.05
116 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1706 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-HAB-PAC-CI-C11-169/10 14039ME011 CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. ( INCLU; FACTURAS: 820 $801,052.06
116 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1706 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-HAB-PAC-CI-C11-169/10 14039ME011 CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. ( INCLU; FACTURAS: 820 $-240,315.62
115 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1705 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-PAC-CI-C11-169/10 14039ME011 CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. ( INCLUYE SUST; FACTURAS: 807 $2,590,535.27
115 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1705 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-PAC-CI-C11-169/10 14039ME011 CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. ( INCLUYE SUST; FACTURAS: 807 $-777,160.58
114 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1704 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-PAC-CI-C11-169/10 14039ME011 CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. ( INCLUYE SUST; FACTURAS: 805 $613,673.01
114 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1704 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-PAC-CI-C11-169/10 14039ME011 CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. ( INCLUYE SUST; FACTURAS: 805 $-184,101.90
113 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1703 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10 140391ME003 CONSTR. INTEGRAL DE PAV. CON CONCRETE HID; FACTURAS: 0812 $944,023.86
113 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1703 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10 140391ME003 CONSTR. INTEGRAL DE PAV. CON CONCRETE HID; FACTURAS: 0812 $-283,207.16
112 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1702 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10 140391ME003 CONSTR. INTEGRAL DE PAV. CON CONCRETE HIDR. ( IN; FACTURAS: 0811 $2,185,418.00
112 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1702 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10 140391ME003 CONSTR. INTEGRAL DE PAV. CON CONCRETE HIDR. ( IN; FACTURAS: 0811 $-655,625.40
111 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1701 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10 140391ME003 CONSTR. INTEGRAL DE PAV. CON CONCRETE HIDR. ( IN; FACTURAS: 0809 $787,360.00
111 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1701 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10 140391ME003 CONSTR. INTEGRAL DE PAV. CON CONCRETE HIDR. ( IN; FACTURAS: 0809 $-236,208.00
110 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1699 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C08-156/10 140391ME009 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 3; FACTURAS: 1131 $223,269.39
110 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1699 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C08-156/10 140391ME009 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 3; FACTURAS: 1131 $-67,036.43
109 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1698 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-156/10 140391ME009 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314004 U; FACTURAS: 1130 $562,652.35
109 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1698 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-156/10 140391ME009 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314004 U; FACTURAS: 1130 $-168,795.70
108 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1697 (30); PAGO ESTIM 4 FINIQ.OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HAC; FACTURAS: 1058 $186,523.63
108 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1697 (30); PAGO ESTIM 4 FINIQ.OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HAC; FACTURAS: 1058 $-55,957.11
28 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V..- CR OPB1676 (36); PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS ANGELES; FACTURAS: 0067 $642,507.68
28 Detalle Factura de click aquí 13/12/2010 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V..- CR OPB1676 (36); PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS ANGELES; FACTURAS: 0067 $-192,752.30
201345 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220017473 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A JUZGADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 288.; FACTURAS: 3084 $2,387.28
201344 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017838 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3660.; FACTURAS: 053 $89,379.81
201343 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017827 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 052 $110,200.00
201342 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017822 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3660.; FACTURAS: 046 $163,212.00
201341 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017818 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3660.; FACTURAS: 054 $108,808.00
201340 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017787 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO.; FACTURAS: 050 $108,808.00
201339 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017623 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 040 $11,924.80
201338 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017617 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA LA UND. ADMVA. BENITO JUAREZ; FACTURAS: 039 $11,634.80
201337 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017300 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS.; FACTURAS: 047 $86,750.00
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $61.99
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $3,480.00
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $210.00
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $98.60
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $105.00
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $842.58
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $990.18
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $777.00
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $372.00
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $5,700.00
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $79.99
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $210.00
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $77.48
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $1,600.00
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $1,800.00
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $276.55
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $32.01
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $239.00
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $271.00
201336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 $316.00
201335 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220018310 (1); INGRESOS POR SUBSIDIO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DE DIC. 2010; FACTURAS: 1725, 1726 $94,652.84
201335 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220018310 (1); INGRESOS POR SUBSIDIO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DE DIC. 2010; FACTURAS: 1725, 1726 $94,652.84
201334 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO GUADALAJARA SINDICATO GUADALAJARA.- CR 220017618 (1); COMPRA DE REGALOS NAVIDEVOS; FACTURAS: OFICIO $13,000.00
201333 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220017576 (1); APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO $23,441.61
201332 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA, S.A. DE C.V..- CR 220017196 (1); RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA DE HUITRON NIEVA CARLOS; FACTURAS: 39271 $1,900.00
201331 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222019 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, VINIL,; FACTURAS: A4404106, B36943, 645 $1,300.00
201331 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222019 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, VINIL,; FACTURAS: A4404106, B36943, 645 $1,728.40
201331 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222019 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, VINIL,; FACTURAS: A4404106, B36943, 645 $1,206.40
201330 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MACIAS ROMO KAREN MICHELLE MACIAS ROMO KAREN MICHELLE.- CR 220018615 (1); CURSO BASICO POLICIACO PARA MOTOCICLISTAS; FACTURAS: 158 $119,016.00
201329 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO.- CR 220018613 (1); COMPRA DE PLAYERAS; FACTURAS: 8335 $118,399.99
201328 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3207 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEG PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HUERTA MUNGUIA MARIA DEL REFUGIO HUERTA MUNGUIA MARIA DEL REFUGIO.- CR 220018612 (1); RENTA DE VEHICULOS PARA TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO NAVIDEÑO; FACTURAS: 1391 $119,600.00
201327 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 $854.00
201327 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 $1,037.70
201327 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 $68.00
201327 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 $480.47
201327 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 $982.71
201327 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 $57.00
201327 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 $192.00
201327 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 $1,629.80
201327 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 $1,363.02
201326 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 $216.00
201326 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 $840.00
201326 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 $195.00
201326 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 $413.26
201326 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 $11,620.00
201326 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 $96.00
201326 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 $198.00
201326 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 $222.00
201326 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 $210.00
201325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400030 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 532608, 955136, POSA13392544, POSA13405074, 5068, 51004, 51304 $255.00
201325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400030 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 532608, 955136, POSA13392544, POSA13405074, 5068, 51004, 51304 $71.00
201325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400030 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 532608, 955136, POSA13392544, POSA13405074, 5068, 51004, 51304 $244.99
201325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400030 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 532608, 955136, POSA13392544, POSA13405074, 5068, 51004, 51304 $19.00
201325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400030 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 532608, 955136, POSA13392544, POSA13405074, 5068, 51004, 51304 $351.00
201325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400030 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 532608, 955136, POSA13392544, POSA13405074, 5068, 51004, 51304 $310.00
201325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400030 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 532608, 955136, POSA13392544, POSA13405074, 5068, 51004, 51304 $69.00
201324 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400029 (1); REMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 49958, POSA14802124, 110013 $276.90
201324 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400029 (1); REMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 49958, POSA14802124, 110013 $548.50
201324 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400029 (1); REMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 49958, POSA14802124, 110013 $79.30
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $100.00
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $54.00
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $60.00
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $300.00
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $210.00
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $1,016.83
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $1,980.70
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $1,986.92
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $556.80
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $1,998.33
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $200.00
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $1,240.62
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $687.88
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $1,763.20
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $693.00
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $1,658.20
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $48.00
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $437.22
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $48.00
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $1,911.44
201323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 $1,989.17
201322 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 $1,893.35
201322 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 $174.00
201322 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 $65.07
201322 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 $1,450.48
201322 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 $812.00
201322 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 $417.60
201322 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 $370.00
201322 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 $172.00
201322 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 $202.41
201322 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 $295.99
201322 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 $475.60
201322 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 $34.99
201322 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 $182.70
201321 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010072 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 57896, 7673, 14743, 1883, 1531 $802.33
201321 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010072 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 57896, 7673, 14743, 1883, 1531 $1,770.00
201321 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010072 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 57896, 7673, 14743, 1883, 1531 $1,423.32
201321 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010072 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 57896, 7673, 14743, 1883, 1531 $1,450.48
201321 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010072 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 57896, 7673, 14743, 1883, 1531 $1,299.20
201320 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010071 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7042, 7681 $498.80
201320 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010071 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7042, 7681 $812.00
201319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 $138.63
201319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 $580.00
201319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 $1,624.00
201319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 $423.40
201319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 $274.97
201319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 $189.98
201319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 $127.60
201319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 $136.95
201319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 $77.14
201319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 $59.97
201319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 $88.00
201319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 $240.00
201318 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100019 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GASTOS DE MAS DE 45 DIAS; FACTURAS: 13262, 124, 351966, 4254, 6776 $152.15
201318 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100019 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GASTOS DE MAS DE 45 DIAS; FACTURAS: 13262, 124, 351966, 4254, 6776 $265.00
201318 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100019 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GASTOS DE MAS DE 45 DIAS; FACTURAS: 13262, 124, 351966, 4254, 6776 $151.85
201318 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100019 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GASTOS DE MAS DE 45 DIAS; FACTURAS: 13262, 124, 351966, 4254, 6776 $151.85
201318 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100019 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GASTOS DE MAS DE 45 DIAS; FACTURAS: 13262, 124, 351966, 4254, 6776 $1,615.59
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $1,710.00
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $1,123.92
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $2,583.15
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $2,130.00
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $5,515.90
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $1,295.44
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $407.00
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $1,956.00
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $3,066.90
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $2,553.84
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $1,670.00
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $119.99
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $913.50
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $405.92
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $2,178.00
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $2,305.00
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $2,063.92
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $2,263.00
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $2,636.94
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $2,668.00
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $2,450.00
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $3,592.78
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $2,736.70
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $2,559.40
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $1,624.10
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $1,956.00
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $4,834.30
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $4,738.30
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201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $977.50
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $1,185.90
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $372.00
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $2,759.68
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $3,432.43
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $616.00
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $4,509.20
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $2,751.40
201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $1,268.64
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201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $3,496.05
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201317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F $4,957.80
201316 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 $300.00
201316 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 $99.90
201316 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 $1,438.37
201316 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 $900.16
201316 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 $1,670.40
201316 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 $1,939.52
201316 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 $1,983.60
201316 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 $1,995.20
201316 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 $117.00
201316 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 $219.24
201316 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 $1,508.00
201315 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520037 (1); GASTOS MENORES EJERCIDOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 36119, 17776, GMUSB179166, POSA13 303 879, 19173 A, 3481, HGDBE149314 $56.00
201315 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520037 (1); GASTOS MENORES EJERCIDOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 36119, 17776, GMUSB179166, POSA13 303 879, 19173 A, 3481, HGDBE149314 $527.80
201315 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520037 (1); GASTOS MENORES EJERCIDOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 36119, 17776, GMUSB179166, POSA13 303 879, 19173 A, 3481, HGDBE149314 $564.50
201315 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520037 (1); GASTOS MENORES EJERCIDOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 36119, 17776, GMUSB179166, POSA13 303 879, 19173 A, 3481, HGDBE149314 $1,999.00
201315 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520037 (1); GASTOS MENORES EJERCIDOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 36119, 17776, GMUSB179166, POSA13 303 879, 19173 A, 3481, HGDBE149314 $500.00
201315 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520037 (1); GASTOS MENORES EJERCIDOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 36119, 17776, GMUSB179166, POSA13 303 879, 19173 A, 3481, HGDBE149314 $957.20
201315 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520037 (1); GASTOS MENORES EJERCIDOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 36119, 17776, GMUSB179166, POSA13 303 879, 19173 A, 3481, HGDBE149314 $164.99
201314 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1746, GMUSB186627 $1,972.00
201314 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1746, GMUSB186627 $1,680.00
201313 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 $522.00
201313 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 $1,728.00
201313 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 $126.00
201313 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 $327.75
201313 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 $196.00
201313 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 $1,972.00
201313 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 $1,972.00
201313 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 $1,199.99
201313 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 $93.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $116.85
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $60.40
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $52.90
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $27.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $262.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $120.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $1,955.90
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $500.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $200.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $298.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $47.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $60.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $1,600.80
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $110.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $51.71
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $118.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $113.79
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $220.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $92.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $77.94
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $250.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $205.74
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $570.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $500.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $68.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $90.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $90.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $1,200.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $134.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $500.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $39.95
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $122.95
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $27.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $88.50
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $2,238.80
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $400.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $36.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $110.00
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $39.55
201312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ $25.00
201311 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222563 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1288, 1289, 1286, 1287 $788.80
201311 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222563 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1288, 1289, 1286, 1287 $336.40
201311 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222563 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1288, 1289, 1286, 1287 $3,034.56
201311 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222563 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1288, 1289, 1286, 1287 $1,136.80
201310 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222562 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1513, 1557, 1562, 1498 $1,902.40
201310 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222562 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1513, 1557, 1562, 1498 $1,382.72
201310 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222562 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1513, 1557, 1562, 1498 $1,929.08
201310 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222562 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1513, 1557, 1562, 1498 $1,142.60
201309 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2194, 2191, 2164, 2187, 2186, 2188, 2199 $133.40
201309 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2194, 2191, 2164, 2187, 2186, 2188, 2199 $71.92
201309 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2194, 2191, 2164, 2187, 2186, 2188, 2199 $1,856.00
201309 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2194, 2191, 2164, 2187, 2186, 2188, 2199 $472.00
201309 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2194, 2191, 2164, 2187, 2186, 2188, 2199 $719.20
201309 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2194, 2191, 2164, 2187, 2186, 2188, 2199 $264.02
201309 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2194, 2191, 2164, 2187, 2186, 2188, 2199 $96.28
201308 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1186, 1267, 1266, 1265, 1279 $464.00
201308 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1186, 1267, 1266, 1265, 1279 $440.80
201308 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1186, 1267, 1266, 1265, 1279 $8,114.20
201308 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1186, 1267, 1266, 1265, 1279 $638.00
201308 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1186, 1267, 1266, 1265, 1279 $174.00
201307 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1554 $156.60
201306 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222368 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2148, 2147, 2142, 2138, 2159, 2143 $2,088.00
201306 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222368 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2148, 2147, 2142, 2138, 2159, 2143 $34.80
201306 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222368 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2148, 2147, 2142, 2138, 2159, 2143 $2,106.56
201306 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222368 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2148, 2147, 2142, 2138, 2159, 2143 $649.60
201306 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222368 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2148, 2147, 2142, 2138, 2159, 2143 $2,301.44
201306 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222368 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2148, 2147, 2142, 2138, 2159, 2143 $583.48
201305 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222344 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1478, 1485 $5,011.20
201305 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222344 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1478, 1485 $2,621.60
201304 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2563, 2564, 2574 $1,438.40
201304 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2563, 2564, 2574 $3,085.60
201304 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2563, 2564, 2574 $7,029.60
201303 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24222297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284 $868.55
201302 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24222181 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 84, 86 $1,740.00
201302 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24222181 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 84, 86 $1,740.00
201301 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 $58.14
201301 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 $20.00
201301 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 $52.00
201301 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 $59.00
201301 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 $127.99
201301 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 $207.48
201301 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 $19.90
201301 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 $18.00
201301 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 $84.00
201301 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 $124.12
201300 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200046 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 23278 $272.48
201299 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 184841, 186708, 186710 $980.00
201299 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 184841, 186708, 186710 $280.00
201299 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 184841, 186708, 186710 $756.00
201298 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200041 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0823, 49912, 5062, 15409 $394.40
201298 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200041 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0823, 49912, 5062, 15409 $290.76
201298 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200041 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0823, 49912, 5062, 15409 $600.03
201298 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200041 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0823, 49912, 5062, 15409 $92.00
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $220.69
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $190.17
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $28.00
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $116.00
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $28.00
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $314.00
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $400.00
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $110.20
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $224.98
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $322.00
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $1,109.50
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $70.00
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $103.18
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $314.00
201297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 $70.00
201295 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220018286 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA SRIA. DE DES. SOC.; FACTURAS: 756 $4,756.00
201294 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 220018222 (1); SUMINISTRO DE 92 LTS. DE GAS LP PARA TALLER MUNICIPAL; FACTURAS: 397999 $496.80
201291 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220017841 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659.; FACTURAS: 0513 $96,052.00
201290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220017836 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, ORDEN 3662.; FACTURAS: 1064 $110,780.00
201289 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 220017832 (1); ALIMENTOS DE LA REUNION DE TRABAJO DE LA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION; FACTURAS: 1242 $2,752.00
201288 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR 220017831 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3663.; FACTURAS: 0607 $55,680.00
201287 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C.- CR 220017814 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3661.; FACTURAS: 364 $93,960.00
201286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C.- CR 220017811 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3661.; FACTURAS: 363 $140,940.00
201285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C.- CR 220017808 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 362 $112,404.00
201284 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220017806 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES,PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3664.; FACTURAS: 0511 $378,750.00
201283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220017802 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 0512 $114,840.00
201282 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GONZALEZ HERRERA GERARDO GONZALEZ HERRERA GERARDO.- CR 220017800 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 5622, POR LOS TRABAJOS DE ASESORIA.; FACTURAS: 0312 $449,442.00
201281 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS SOTO CARO ROBERTO CARLOS.- CR 220017797 (1); SUMINISTRO DE 4 VENTANAS Y PUERTA DE HERRERIA P/EL CDEI UBICADO EN FELIPE ANGELES ENTRE SANTO TOMAS; FACTURAS: 016 $7,505.20
201280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220017794 (1); PAGO DEL 10% POR LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, ORDEN 3664.; FACTURAS: 0514 $252,500.00
201279 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220017789 (1); LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE PLANES PARCIALES, ORDEN 6034.; FACTURAS: 0509 $104,400.00
201278 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR 220017780 (1); REVISION Y ACTUALIZACION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO.; FACTURAS: 0605 $106,140.00
201277 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220017778 (1); FINIQUITO DE ORDEN DE COMPRA 6036, CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA P/REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 1062 $114,260.00
201276 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GOMEZ RIVERA CARLOS ALBERTO GOMEZ RIVERA CARLOS ALBERTO.- CR 220017776 (1); SERVICIO DE RELOJES CHECADORES; FACTURAS: 226 $2,273.60
201275 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES.- CR 220017752 (1); CARTELES DE TU ESCUELA SEGURA PRESENTA KIKO & KETA POR INTERNET; FACTURAS: 3802 $11,600.00
201274 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL.- CR 220017743 (1); SUMINSITRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK DE ALMACEN; FACTURAS: 2542 $4,164.00
201273 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220017740 (1); SUMINISTRO DE 3 PUERTAS DE MADERA; FACTURAS: 0617 $11,136.00
201272 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL CRUZ MARTINEZ MA. DOLORES CRUZ MARTINEZ MA. DOLORES.- CR 220017727 (1); GASTOS DE MARCHA DE CRUZ GLEZ. CORNELIO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $10,820.88
201271 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION VACA HUERTA MAURICIO VACA HUERTA MAURICIO.- CR 220017707 (1); SERVICIO DE VIEDOGRABACION DEL EVENTO JORNADAS TECNOLOGICAS INCURSOFT DEL 22 AL 26 DE NOV.; FACTURAS: 1206 $6,960.00
201270 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION LA CASA DEL EQUIPAL Y ARTESANIAS, S.A. DE C.V. LA CASA DEL EQUIPAL Y ARTESANIAS, S.A. DE C.V..- CR 220017705 (1); EQUIPALITOS MINIATURA EN PIEL DE CERDO CAFE; FACTURAS: 1296 $11,658.00
201269 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR AVE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. AVE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220017698 (1); CUADERNOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO Y BICENTENARIO; FACTURAS: 5609 $10,991.23
201268 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL MORFIN OROZCO MARIA DOLORES MORFIN OROZCO MARIA DOLORES.- CR 220017688 (1); CAMISAS CASUAL Y PLAYERAS TIPO POLO; FACTURAS: 667 $3,056.60
201267 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION COMCE DE OCCIDENTE A.C. COMCE DE OCCIDENTE A.C..- CR 220017680 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND DEL 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE LOGISTICA CADENA DE SUMINISTRO.; FACTURAS: 2890 $19,999.99
201266 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PERALES VILLALOBOS GABRIELA PERALES VILLALOBOS GABRIELA.- CR 220017609 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SERVICIO DE LABORATORIO; FACTURAS: RECIBO $66.00
201264 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V..- CR 220017580 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA AMPARO 632/2010; FACTURAS: OFICIO $19,163.15
201263 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA CACHO ALDACO ANA ESTHER CACHO ALDACO ANA ESTHER.- CR 220017569 (1); FLYERS PARA LA CAMPAÑA CULTURAL PARA EL BUEN USO DE LOS CRUCES PEATONALES RESPETANDO ANDO; FACTURAS: 310 $10,440.00
201262 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220017567 (1); LETREROS GLOBOS METALICOS REUNION NAC. DE PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS; FACTURAS: 776 $6,950.70
201261 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR 220017500 (1); 15% POR LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 0606 $83,520.00
201260 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220017347 (1); EVENTO REALIZADO DEL 15 Y 20 DE OCT. 2010 EN CAMARA NACIONAL DE COMERCIO; FACTURAS: 3306, 3345 $3,006.00
201260 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220017347 (1); EVENTO REALIZADO DEL 15 Y 20 DE OCT. 2010 EN CAMARA NACIONAL DE COMERCIO; FACTURAS: 3306, 3345 $4,281.00
201259 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220017309 (1); COMPRA DE BATAS TIPO FILIPINA; FACTURAS: 16368 $1,893.12
201258 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220017217 (1); RENTA DE TOLDOS TABLONES SILLAS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 7885, 7889, 7919, 7922 $5,568.00
201258 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220017217 (1); RENTA DE TOLDOS TABLONES SILLAS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 7885, 7889, 7919, 7922 $1,972.00
201258 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220017217 (1); RENTA DE TOLDOS TABLONES SILLAS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 7885, 7889, 7919, 7922 $2,900.00
201258 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220017217 (1); RENTA DE TOLDOS TABLONES SILLAS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 7885, 7889, 7919, 7922 $812.00
201257 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C..- CR 220017214 (1); SERVICIO DE GALERIA DE LAS OBRAS EL SILENCIO DEL ESTUDIO.; FACTURAS: 0318 $139,999.99
201256 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO MIL NOVECIENTOS DOCE, S.A. DE C.V. MIL NOVECIENTOS DOCE, S.A. DE C.V..- CR 220017197 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE.; FACTURAS: 8702 $119,999.99
201255 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PULIDO GONZALEZ LEOBARDO PULIDO GONZALEZ LEOBARDO.- CR 220017188 (1); COMPRA DE PIEZA DE ARTE (NICHO DE LA PATRIA).; FACTURAS: 0002 $120,049.06
201254 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA OROZCO JASSO ASESORES S.C. OROZCO JASSO ASESORES S.C..- CR 220016823 (1); SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES.; FACTURAS: 1015 $121,999.52
201253 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016223 (1); MINI LAPTOP PARA ENTREGARLA AL GANADOR DEL CONSURSO DE DECLAMACION MPAL. DEL 25 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 8712 $4,250.00
201252 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600042 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 50808, GMUSB 179475, 4569, GMUSB 4656, 12008, 4070 $112.00
201252 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600042 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 50808, GMUSB 179475, 4569, GMUSB 4656, 12008, 4070 $2,175.00
201252 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600042 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 50808, GMUSB 179475, 4569, GMUSB 4656, 12008, 4070 $84.00
201252 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600042 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 50808, GMUSB 179475, 4569, GMUSB 4656, 12008, 4070 $359.60
201252 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600042 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 50808, GMUSB 179475, 4569, GMUSB 4656, 12008, 4070 $304.50
201252 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600042 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 50808, GMUSB 179475, 4569, GMUSB 4656, 12008, 4070 $835.20
201251 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMUNICACION PRO GUADALAJARA, A.C. COMUNICACION PRO GUADALAJARA, A.C..- CR 220018319 (1); DONATIVO ECONOMICO; FACTURAS: 2611 $1,500,000.00
201250 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24222457 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4783 $928.00
201249 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2178, 2175, 2177 $243.60
201249 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2178, 2175, 2177 $194.88
201249 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2178, 2175, 2177 $64.96
201248 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11205, 11207, 11208, 11222 $9,121.08
201248 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11205, 11207, 11208, 11222 $2,292.93
201248 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11205, 11207, 11208, 11222 $6,490.59
201248 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11205, 11207, 11208, 11222 $7,766.51
201247 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1242, 1239, 1211, 1188 $2,381.48
201247 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1242, 1239, 1211, 1188 $2,439.48
201247 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1242, 1239, 1211, 1188 $1,682.00
201247 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1242, 1239, 1211, 1188 $2,558.96
201246 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24222318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6122, 6123 $0.01
201246 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24222318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6122, 6123 $3,212.29
201245 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11196, 11198, 11199, 11200 $2,517.20
201245 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11196, 11198, 11199, 11200 $10,702.04
201245 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11196, 11198, 11199, 11200 $8,318.73
201245 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11196, 11198, 11199, 11200 $1,798.00
201244 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. CAMPERS LEER, S.A. DE C.V..- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073 $812.00
201244 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. CAMPERS LEER, S.A. DE C.V..- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073 $1,949.96
201244 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. CAMPERS LEER, S.A. DE C.V..- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073 $4,698.00
201244 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. CAMPERS LEER, S.A. DE C.V..- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073 $2,668.00
201244 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. CAMPERS LEER, S.A. DE C.V..- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073 $6,728.00
201244 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. CAMPERS LEER, S.A. DE C.V..- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073 $4,060.00
201243 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1475, 1476, 1482 $1,786.40
201243 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1475, 1476, 1482 $1,786.40
201243 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1475, 1476, 1482 $3,480.00
201242 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PAJARITO PAJARITO ARTURO PAJARITO PAJARITO ARTURO.- CR 24222158 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 1032 $7,540.00
201241 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24222132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12918, 12942 $3,692.47
201241 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24222132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12918, 12942 $1,233.35
201240 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2496, 2497, 2498, 2499, 2521, 2535, 2536 $4,002.00
201240 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2496, 2497, 2498, 2499, 2521, 2535, 2536 $3,224.80
201240 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2496, 2497, 2498, 2499, 2521, 2535, 2536 $5,104.00
201240 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2496, 2497, 2498, 2499, 2521, 2535, 2536 $8,769.60
201240 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2496, 2497, 2498, 2499, 2521, 2535, 2536 $3,190.00
201240 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2496, 2497, 2498, 2499, 2521, 2535, 2536 $440.80
201240 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2496, 2497, 2498, 2499, 2521, 2535, 2536 $3,248.00
201237 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220017684 (1); SERVICIO DE CENA EN PATIO DE PRESIDENCIA EL DIA DEL MEDICO.; FACTURAS: 0700 $27,840.00
201236 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017681 (1); COMPRA DE DESECHABLES, SERVITOALLAS Y SERVILLETAS.; FACTURAS: 2156 $193.72
201236 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017681 (1); COMPRA DE DESECHABLES, SERVITOALLAS Y SERVILLETAS.; FACTURAS: 2156 $297.54
201235 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C..- CR 220017675 (1); SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ASESORIA.; FACTURAS: 255, 272 $121,999.52
201235 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C..- CR 220017675 (1); SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ASESORIA.; FACTURAS: 255, 272 $121,999.52
201234 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220017672 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 2418 $536.28
201233 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES HUERTA ANDRADE VICKY HUERTA ANDRADE VICKY.- CR 220017664 (1); COMPRA DE BOMBILLA PARA GARGOLA DE 10"; FACTURAS: 3015 $4,002.00
201232 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES VASQUEZ VASQUEZ GERARDO VASQUEZ VASQUEZ GERARDO.- CR 220017655 (1); COMPRA DE PLANTAS.; FACTURAS: 3581 $75,000.00
201231 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220017647 (1); COMPRA DE 30 BARRAS PLANAS.; FACTURAS: 1567 $7,161.84
201230 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220017637 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS. PARA UNIDADES MEDICAS.; FACTURAS: 6631,6632,6633, $76,202.70
201229 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220017636 (1); COMPRA DE BATAS TIPO FILIPINA Y PANTALONES TIPO CIRUJANO.; FACTURAS: 153 A $2,923.20
201228 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220017620 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: B 2508 $22,025.80
201227 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO ACEROS Y MATERIALES EL PUENTE, S.A. DE C.V. ACEROS Y MATERIALES EL PUENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017616 (1); COMPRA DE ACEROS.; FACTURAS: 2481 $32,040.29
201226 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017615 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 17994 $88,284.70
201225 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220017610 (1); COMPRA DE 6 GUIA ROJI GUADALAJARA.; FACTURAS: 14844 $930.00
201224 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELECTRICARDI, S.A. ELECTRICARDI, S.A..- CR 220017606 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 137497 $6,264.00
201223 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR.- CR 220017601 (1); COMPRA DE 25 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 007 $10,625.00
201222 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220017600 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 6675, 6639.; FACTURAS: 251, 252 $10,625.00
201222 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220017600 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 6675, 6639.; FACTURAS: 251, 252 $8,500.00
201221 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220017598 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 6674 Y 6638.; FACTURAS: 123, 122 $10,625.00
201221 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220017598 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 6674 Y 6638.; FACTURAS: 123, 122 $8,500.00
201220 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR.- CR 220017597 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 008 $8,500.00
201219 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220017563 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 0220 $8,500.00
201218 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220017556 (1); COMPRA DE 25 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 0219 $10,625.00
201217 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220017520 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 2031 Y 2030.; FACTURAS: 3920, 3921 $180,931.00
201217 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220017520 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 2031 Y 2030.; FACTURAS: 3920, 3921 $60,524.16
201216 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL ENCISO GUEVARA JOAQUIN ENCISO GUEVARA JOAQUIN.- CR 220017510 (1); INSERCION DE PAGINA POR NOV. 2010; FACTURAS: 0264 $15,776.00
201215 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017509 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 0110 $58,000.00
201214 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220017507 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV.; FACTURAS: A175 $349,999.84
201213 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220017506 (1); 2DA. EST. CORRESPONDIENTE AL 15% POR LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA.; FACTURAS: 1061 $166,170.00
201212 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220017504 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 0510 $144,078.00
201211 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220017502 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 1560 $16,947.60
201210 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220017482 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 1546 $262.35
201209 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220017481 (1); COMPRA DE HERAMIENTAS; FACTURAS: 145766,770 $4,252.59
201208 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017467 (1); COMPRA DE CEPILLO INCLINADO CON BASTON PARA PISO.; FACTURAS: J42208 $1,653.00
201207 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RODRIGUEZ CALDERON GABRIELA RODRIGUEZ CALDERON GABRIELA.- CR 220017465 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 44346, 44492 $4,350.00
201207 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CALDERON GABRIELA RODRIGUEZ CALDERON GABRIELA.- CR 220017465 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 44346, 44492 $858.40
201206 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V.- CR 220017460 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 6621, KIOSKO DIGITAL INTERACTIVO CON CAJA.; FACTURAS: 0724 $1,661,700.00
201205 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017448 (1); COMPRA DE 50 ESFERA PRISMATICA DE POLICARBONATO DE 47 CMS.; FACTURAS: 07184 $110,200.00
201204 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUERRERO JASSO ARTURO GUERRERO JASSO ARTURO.- CR 220017420 (1); COMPRA DE 20 MANERALES GRANDES.; FACTURAS: 0874 $487.20
201202 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES ARCHIVO MUNICIPAL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220017316 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 1556 $120.03
201201 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220017315 (1); COMPRA DE TIERRA, PLANTAS Y ARBOLES.; FACTURAS: 0505,0506,0507 $1,222,650.00
201200 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES FLORAPLANT, S.A. DE C.V. FLORAPLANT, S.A. DE C.V..- CR 220017314 (1); COMPRA DE POLVILLO DE COCO COMPRIMIDO Y PLANTAS.; FACTURAS: B 32816 $299,690.00
201199 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V..- CR 220017313 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 9450 $220.00
201198 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL AP & SUCS AP & SUCS.- CR 220017303 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA U. MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2060.; FACTURAS: 14002 A, 14313 A $5,115.60
201198 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL AP & SUCS AP & SUCS.- CR 220017303 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA U. MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2060.; FACTURAS: 14002 A, 14313 A $5,115.60
201197 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V.- CR 220017299 (1); MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ACTIVE AF; FACTURAS: 190 $10,557.98
201196 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL RUMBO PUBLICACIONES S.C. RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220017257 (1); INSERCION A COLOR EN PERIODICO EL RESPEETABLE POR NOV. 2010; FACTURAS: 118 $58,000.00
201195 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017241 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: J42207 $404.14
201194 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA GARCIA CASTILLO JOSE ROBERTO GARCIA CASTILLO JOSE ROBERTO.- CR 220017237 (1); COMPRA DE SUERO ANTIVIPERINO.; FACTURAS: 028 $96,200.00
201193 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017235 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE POSTERS Y VOLANTES.; FACTURAS: 01962 $93,718.75
201192 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220017223 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 315 $7,650.00
201191 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220017212 (1); COMPRA DE PISTOLA PARA SILICON Y BROCHAS DE 4"; FACTURAS: 1547 $209.98
201190 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PANCARTA, S.A. DE C.V. PANCARTA, S.A. DE C.V..- CR 220017204 (1); SERVICIO DE IMPRESION EN LONA, IMPRESION EN COROPLAST Y RECORTE DE VINIL.; FACTURAS: 968 $101,481.90
201189 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220017202 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE BOLSAS DE BASURA.; FACTURAS: 1469 A $119,479.54
201188 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA REYNOSO GUTIERREZ MARIO ADRIAN REYNOSO GUTIERREZ MARIO ADRIAN.- CR 220017179 (1); COMPRA DE 1 PIEZA DE ARTE CON TITULO, EL ESLABON VENCIDO.; FACTURAS: 0101 A $120,000.00
201187 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220017137 (1); COMPRA DE GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 31738 $299.73
110876 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 220017083 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE DICIEMBRE/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA; FACTURAS: 5003 $8,972,257.00
110875 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222448 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 455, 270, 272, 421, 423 $2,475.44
110875 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222448 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 455, 270, 272, 421, 423 $2,220.24
110875 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222448 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 455, 270, 272, 421, 423 $1,980.00
110875 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222448 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 455, 270, 272, 421, 423 $5,387.04
110875 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222448 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 455, 270, 272, 421, 423 $1,980.00
110874 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221855 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 975, 999 $2,552.00
110874 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221855 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 975, 999 $1,972.00
110873 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COM PLANEACION URBANA GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220018295 (1); PAGO DEL 10% DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTARTEGICOS; FACTURAS: 103 $95,532.50
110872 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COM PLANEACION URBANA GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220018293 (1); PAGO DE LA 5TA. ESTIMACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS; FACTURAS: 104 $95,532.50
110871 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220017572 (1); SUBSIDIO MENSUAL POR DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO MENSUAL; FACTURAS: OFICIO $4,300.96
110870 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017264 (1); MATERIAL PARA HACER REPARACIONES EN LOS BAÑOS Y CABLE EN LA CALLE RIO REFORMA; FACTURAS: 137, 146 $11,859.84
110870 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017264 (1); MATERIAL PARA HACER REPARACIONES EN LOS BAÑOS Y CABLE EN LA CALLE RIO REFORMA; FACTURAS: 137, 146 $11,321.60
110869 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220017344 (1); CONFERENCIAS RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO; FACTURAS: 7703 $10,440.00
110868 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220017338 (1); REPARACION DE SILLAS; FACTURAS: 33461 $1,701.72
110867 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220017269 (1); SUMINISTRO DE PERSIANAS VERTICALES EN SERVICIOS MPALES. Y CASA DE LA SALUD COLOMOS; FACTURAS: 3537, 3540 $8,874.00
110867 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220017269 (1); SUMINISTRO DE PERSIANAS VERTICALES EN SERVICIOS MPALES. Y CASA DE LA SALUD COLOMOS; FACTURAS: 3537, 3540 $10,582.21
110866 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220017267 (1); MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR EL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 119596, 119608 $196.00
110866 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220017267 (1); MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR EL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 119596, 119608 $1,700.00
110865 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220017266 (1); LIMPIEZA DE OFICINAS EN REGISTRO CIVIL UNO, Y EN BODEGA TABASCO POR NOV. 2010; FACTURAS: 5859, 5861 $9,976.00
110865 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220017266 (1); LIMPIEZA DE OFICINAS EN REGISTRO CIVIL UNO, Y EN BODEGA TABASCO POR NOV. 2010; FACTURAS: 5859, 5861 $4,988.00
110864 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017265 (1); MOTOBOMBA INSTALADA EN EL PARQUE AVILA CAMACHO Y EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 4038, 4040 $4,837.20
110864 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017265 (1); MOTOBOMBA INSTALADA EN EL PARQUE AVILA CAMACHO Y EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 4038, 4040 $5,649.20
110863 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017262 (1); CABLE, LLAVES, BALASTRAS PARA ALMACEN TABASCO Y PARA EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 150, 156, 142 $11,530.40
110863 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017262 (1); CABLE, LLAVES, BALASTRAS PARA ALMACEN TABASCO Y PARA EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 150, 156, 142 $6,264.00
110863 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017262 (1); CABLE, LLAVES, BALASTRAS PARA ALMACEN TABASCO Y PARA EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 150, 156, 142 $1,716.80
110863 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017262 (1); CABLE, LLAVES, BALASTRAS PARA ALMACEN TABASCO Y PARA EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 150, 156, 142 $11,964.24
110862 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017239 (1); RENTA DE SANITARIO HAMPELL EN CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA DEL 13 DE NOV. 2010; FACTURAS: 5583 $3,016.00
110861 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220017228 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EN PARQUE SAN JACINTO DEL 14 DE NOV. 2010; FACTURAS: 3054 $3,480.00
110860 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220017226 (1); RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTE DEL 30 DE OCT. 2010; FACTURAS: 6979 $16,240.00
110859 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220017156 (1); BLUSAS PARA DAMA EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 2471 $11,600.00
110858 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220017154 (1); SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR VENTANAS DE MADERA EN TESORERIA; FACTURAS: 696 $9,300.00
110857 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220017149 (1); MATERIAL DE PINTURA DE PARQUE AVILA CAMACHO; FACTURAS: 119619 $1,700.00
110856 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017147 (1); MOTOBOMBA CENTRIFUGA EN EL MERCADO FLORES MAGON; FACTURAS: 4043 $5,324.40
110855 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220017143 (1); SUMINISTRO DE PUERTAS DE MADERA Y DE HERRERIA PARA 6TO. PISO EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 0073 $6,124.80
110854 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220017139 (1); SUMINISTRO DE CORTINAS PARA EL MODULO DE PRIMER CONTACTO EN CAMINO REAL COL. EL ROSARIO; FACTURAS: 3542 $9,226.06
110853 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220017134 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: P 0548 $1,566.00
110852 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220017128 (1); COMPRA DE 60 CAJAS DE GALLETAS.; FACTURAS: 0807 $1,794.00
110851 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. MANEJO DE RESIUDOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017117 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 42363, 42463, 42464, 42567 $2,829.24
110851 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017117 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 42363, 42463, 42464, 42567 $5,005.40
110851 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO DE VIVIENDA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017117 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 42363, 42463, 42464, 42567 $404.84
110851 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017117 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 42363, 42463, 42464, 42567 $3,524.08
110850 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017110 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79705, 79271, 79272, 79869, 79949, 79973 $1,983.60
110850 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017110 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79705, 79271, 79272, 79869, 79949, 79973 $2,436.00
110850 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017110 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79705, 79271, 79272, 79869, 79949, 79973 $2,494.00
110850 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017110 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79705, 79271, 79272, 79869, 79949, 79973 $1,942.62
110850 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017110 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79705, 79271, 79272, 79869, 79949, 79973 $253.35
110850 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017110 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79705, 79271, 79272, 79869, 79949, 79973 $1,352.32
110849 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017109 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 114692 $99,500.00
110848 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220017107 (1); COMPRA DE PASTA RESANADOR Y ESMALTE GRIS.; FACTURAS: 3236 G $13,780.80
110847 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017103 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. ANDREZ GARCIA LORCA P/ASISTIR AL 9 SIMPOSIO IBEROAMERICANO SOBRE MEDIO AMB; FACTURAS: J 54746, 006 2826209555 $12,960.00
110847 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017103 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. ANDREZ GARCIA LORCA P/ASISTIR AL 9 SIMPOSIO IBEROAMERICANO SOBRE MEDIO AMB; FACTURAS: J 54746, 006 2826209555 $116.00
110846 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017100 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC ALFREDO PEREZ LICEA A CD DE MEXICO EL 16 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: J 54807, 139 2826241466 $116.00
110846 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017100 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC ALFREDO PEREZ LICEA A CD DE MEXICO EL 16 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: J 54807, 139 2826241466 $4,787.00
110845 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017098 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. VICTOR GARCIA RAMIREZ A LA CD DE MEX. EL 16 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: J 54806, 139 2826241465 $4,787.00
110845 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017098 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. VICTOR GARCIA RAMIREZ A LA CD DE MEX. EL 16 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: J 54806, 139 2826241465 $116.00
110844 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220017096 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO.; FACTURAS: B 72797 $1,928.29
110843 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017095 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. ANTONIO PULIDO BOSCH P/ASISTIR AL 9 SIMPOSIO IBEROAMERICANO MEDIO AMBIENTE; FACTURAS: J 54743, 0062826209557 $116.00
110843 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017095 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. ANTONIO PULIDO BOSCH P/ASISTIR AL 9 SIMPOSIO IBEROAMERICANO MEDIO AMBIENTE; FACTURAS: J 54743, 0062826209557 $12,960.00
110842 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017094 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. GONZALO SANCHEZ GARCIA P/ ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15 Y 16 DE NOV/10; FACTURAS: J 54765, 139 2826209585, J 54802, 1392826241452 $4,038.00
110842 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017094 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. GONZALO SANCHEZ GARCIA P/ ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15 Y 16 DE NOV/10; FACTURAS: J 54765, 139 2826209585, J 54802, 1392826241452 $1,033.00
110842 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017094 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. GONZALO SANCHEZ GARCIA P/ ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15 Y 16 DE NOV/10; FACTURAS: J 54765, 139 2826209585, J 54802, 1392826241452 $116.00
110842 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017094 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. GONZALO SANCHEZ GARCIA P/ ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15 Y 16 DE NOV/10; FACTURAS: J 54765, 139 2826209585, J 54802, 1392826241452 $116.00
110841 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220017093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 42943, 42971 $1,165.80
110841 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220017093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 42943, 42971 $533.60
110840 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017092 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO CAMBIO DE BOLETO DEL 8 AL 15 NOV. 2010; FACTURAS: 54680, 1392826170527, 54771, 1392826209593, 20123989023, 54801, 2012400784 2 $4,038.00
110840 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017092 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO CAMBIO DE BOLETO DEL 8 AL 15 NOV. 2010; FACTURAS: 54680, 1392826170527, 54771, 1392826209593, 20123989023, 54801, 2012400784 2 $754.00
110840 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017092 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO CAMBIO DE BOLETO DEL 8 AL 15 NOV. 2010; FACTURAS: 54680, 1392826170527, 54771, 1392826209593, 20123989023, 54801, 2012400784 2 $453.00
110840 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017092 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO CAMBIO DE BOLETO DEL 8 AL 15 NOV. 2010; FACTURAS: 54680, 1392826170527, 54771, 1392826209593, 20123989023, 54801, 2012400784 2 $116.00
110840 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017092 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO CAMBIO DE BOLETO DEL 8 AL 15 NOV. 2010; FACTURAS: 54680, 1392826170527, 54771, 1392826209593, 20123989023, 54801, 2012400784 2 $116.00
110840 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017092 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO CAMBIO DE BOLETO DEL 8 AL 15 NOV. 2010; FACTURAS: 54680, 1392826170527, 54771, 1392826209593, 20123989023, 54801, 2012400784 2 $116.00
110840 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017092 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO CAMBIO DE BOLETO DEL 8 AL 15 NOV. 2010; FACTURAS: 54680, 1392826170527, 54771, 1392826209593, 20123989023, 54801, 2012400784 2 $754.00
110839 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220017085 (1); IMPRESION DE VOLANTES Y LONA PARA DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 3926 $5,252.48
110838 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V..- CR 220017084 (1); COMPRA DE CABLE POT NO.14,12,16.; FACTURAS: 50110 $23,165.20
110837 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220017070 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE OCTUBRE 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 249 Y 250.; FACTURAS: 11259, 11260 $638.00
110837 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220017070 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE OCTUBRE 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 249 Y 250.; FACTURAS: 11259, 11260 $406.00
110836 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9440, 9465, 9472, 9482, 9483, 9484, 9485 $2,455.72
110836 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9440, 9465, 9472, 9482, 9483, 9484, 9485 $446.60
110836 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. COORDINACION Y PLANEACION ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9440, 9465, 9472, 9482, 9483, 9484, 9485 $569.56
110836 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9440, 9465, 9472, 9482, 9483, 9484, 9485 $9,947.00
110836 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9440, 9465, 9472, 9482, 9483, 9484, 9485 $958.16
110836 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9440, 9465, 9472, 9482, 9483, 9484, 9485 $1,154.20
110836 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9440, 9465, 9472, 9482, 9483, 9484, 9485 $535.92
110835 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220017065 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 425, 464, 469 $5,985.60
110835 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220017065 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 425, 464, 469 $4,564.60
110835 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220017065 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 425, 464, 469 $327.12
110834 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017064 (1); MATERIAL CORRESPONDIENTE A SUBESTACION DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4033 $11,958.56
110833 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220017061 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 6749, 6752 $360.06
110833 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220017061 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 6749, 6752 $440.22
110832 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220017052 (1); COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCA.; FACTURAS: 17416, 17435 $464.00
110832 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220017052 (1); COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCA.; FACTURAS: 17416, 17435 $286.34
110831 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017041 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 28671, OFAT 28672, OFAT 28680, OFAT 28681 $24,319.98
110831 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017041 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 28671, OFAT 28672, OFAT 28680, OFAT 28681 $9,187.20
110831 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017041 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 28671, OFAT 28672, OFAT 28680, OFAT 28681 $52,680.24
110831 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017041 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 28671, OFAT 28672, OFAT 28680, OFAT 28681 $25,249.14
110830 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220017028 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR NOV. 2010; FACTURAS: 17221, 17222 $2,204.00
110830 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220017028 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR NOV. 2010; FACTURAS: 17221, 17222 $8,052.72
110829 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017018 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: J 54415, 2826043121, J 54417, 2012384773, 2012385385, J 54443 $452.40
110829 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017018 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: J 54415, 2826043121, J 54417, 2012384773, 2012385385, J 54443 $5,363.79
110829 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017018 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: J 54415, 2826043121, J 54417, 2012384773, 2012385385, J 54443 $116.00
110829 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017018 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: J 54415, 2826043121, J 54417, 2012384773, 2012385385, J 54443 $116.00
110829 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017018 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: J 54415, 2826043121, J 54417, 2012384773, 2012385385, J 54443 $452.40
110829 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017018 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: J 54415, 2826043121, J 54417, 2012384773, 2012385385, J 54443 $116.00
110828 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017016 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. VICTOR URREA STETTNER SECRETARIO CONTRALOR; FACTURAS: J 54622, 2826142921 $116.00
110828 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017016 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. VICTOR URREA STETTNER SECRETARIO CONTRALOR; FACTURAS: J 54622, 2826142921 $5,243.00
110827 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016839 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79629, 79679,79680, 79890 $17,152.52
110827 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016839 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79629, 79679,79680, 79890 $955.84
110827 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016839 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79629, 79679,79680, 79890 $2,358.04
110826 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016838 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y OXIGENO MEDICINAL.; FACTURAS: 221693, 221815,222386, $213.05
110826 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016838 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y OXIGENO MEDICINAL.; FACTURAS: 221693, 221815,222386, $22,157.03
110825 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220016837 (1); COMPRA DE TUBO GALVANIZADO ROSCADO DE 1/2"; FACTURAS: 29243 $2,019.10
110824 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220016830 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 62003, 63155, 63156 $1,711.00
110824 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO FOMENTO A LA INVERSION IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220016830 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 62003, 63155, 63156 $1,116.50
110824 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220016830 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 62003, 63155, 63156 $3,890.64
110823 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220016828 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES.; FACTURAS: 29610 $2,784.10
110822 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220016827 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 248; FACTURAS: 17946 $1,496.40
110821 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220016825 (1); COMPRA DE CHALUPA GALVANIZADA 1/2.; FACTURAS: 286329 $399.04
110820 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016824 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN COLOR CREMA.; FACTURAS: G 42125 $541.78
110819 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V..- CR 220016821 (1); COMPRA DE ESTUCHE DE DIAGNOSTICO.; FACTURAS: 7551 PC $2,115.84
110818 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220016817 (1); COMPRA DE EXTENSION METALICA Y RODILLO DE 9".; FACTURAS: Q 19088 $2,911.51
110817 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016816 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y CINTA AISLANTE.; FACTURAS: 24999, 25101 $243.60
110817 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016816 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y CINTA AISLANTE.; FACTURAS: 24999, 25101 $1,044.00
110816 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016813 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 2949,2893,2900 $4,306.33
110815 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220016812 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23620, 23621, 23622 $1,925.60
110815 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION CONSRUCCION SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220016812 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23620, 23621, 23622 $577.68
110815 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220016812 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23620, 23621, 23622 $2,434.84
110814 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016808 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 4683, A 4741, A 4744 $706.56
110814 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016808 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 4683, A 4741, A 4744 $626.40
110814 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016808 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 4683, A 4741, A 4744 $8,277.11
110813 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220016806 (1); COMPRA DE LIQUIDO DESENGRASANTE.; FACTURAS: 6750 $1,484.80
110812 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BIOFACIL, S.A. DE C.V. BIOFACIL, S.A. DE C.V..- CR 220016804 (1); COMPRA DE LIQUIDO DESEGRASANTE.; FACTURAS: 1550 $5,684.00
110811 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220016803 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 84355, 84356 $2,026.98
110811 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220016803 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 84355, 84356 $1,675.16
110810 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220016793 (1); SUMINSITRO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL MERCADO FLORES MAGON; FACTURAS: 0084 $11,890.00
110809 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220016790 (1); SUMINISTRO E INSTLACION DE CORTINAS PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3508 $10,250.00
110808 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220016787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1626, 1627 $385.07
110808 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220016787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1626, 1627 $483.31
110807 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220016786 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS Y LUNES CONTIGO; FACTURAS: 3921 $4,807.04
110806 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220016782 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 2981, 2986 $33,605.20
110806 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220016782 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 2981, 2986 $29,591.60
110805 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220016780 (1); COMPRA DE 50 BATERIAS PARA FORD F-350.; FACTURAS: 20169 $49,242.00
110804 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220016779 (1); COMPRA DE TIRO VERDE CALIBRE 22 PARA SACRIFICIO DE GANADO.; FACTURAS: 18998 $23,200.00
110803 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016778 (1); COMPRA DE 100 PZAS. DE ESCOBA GRANDE DE POPOTE.; FACTURAS: 607 $8,263.84
110802 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016776 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 0460 $8,653.02
110801 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220016774 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1396 $5,220.00
110800 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220016771 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 202843, 202844 $3,674.59
110800 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220016771 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 202843, 202844 $3,266.56
110799 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016769 (1); BOLETO DE AVION PARA ENRIQUE RUIZ GARCIA A GDL. COMO INVITADO DEL 17 Y 18 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54759, 1392826209569 $116.00
110799 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016769 (1); BOLETO DE AVION PARA ENRIQUE RUIZ GARCIA A GDL. COMO INVITADO DEL 17 Y 18 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54759, 1392826209569 $6,366.00
110798 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016767 (1); BOLETO DE AVION PARA GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO A CHANGWON, COREA DEL 18 DE COT. AL 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54184, 1393791612248 $85,548.69
110798 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016767 (1); BOLETO DE AVION PARA GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO A CHANGWON, COREA DEL 18 DE COT. AL 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54184, 1393791612248 $116.00
110797 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220016764 (1); SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA PASEO CHAPULTEPEC Y SAN JACINTO.; FACTURAS: 1084 $23,200.00
110796 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220016759 (1); COMPRA DE CABLE THW CAL.8; FACTURAS: 0413 $12,249.60
110795 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016752 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA SER INSTALADO EN EL TUNEL VEHICULAR DE NIÑOS HEROES Y EL DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4027, 4031 $11,930.00
110795 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016752 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA SER INSTALADO EN EL TUNEL VEHICULAR DE NIÑOS HEROES Y EL DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4027, 4031 $7,690.80
110794 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220016749 (1); COMPRA DE 3 FAX.; FACTURAS: 12638 $5,303.52
110793 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79501, 79687, 79847 $948.30
110793 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79501, 79687, 79847 $6,204.33
110793 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79501, 79687, 79847 $572.34
110792 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 220016745 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 8393 $14,556.00
110791 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220016740 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 5271.; FACTURAS: FA 146329 $14,950.08
110790 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR CLIMAS Y FRIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. CLIMAS Y FRIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016738 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE CONTROL VEHICULAR; FACTURAS: 6113 $1,055.60
110789 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220016734 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLA; FACTURAS: 550 $5,800.00
110788 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220016733 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 545, 546 $5,800.00
110788 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220016733 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 545, 546 $4,640.00
110787 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016732 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. VICTOR URREA STETTNER P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 09 AL 12 DE NOV/2010; FACTURAS: J 54704, 139 2826170587 $5,121.00
110787 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016732 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. VICTOR URREA STETTNER P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 09 AL 12 DE NOV/2010; FACTURAS: J 54704, 139 2826170587 $116.00
110786 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220016727 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 52476, 52612 $37,473.80
110786 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220016727 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 52476, 52612 $58,464.00
110785 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016724 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. ENRIQUE ORDUÑA REBOLLO P/ASISTIR COMO INVITADO DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE/10; FACTURAS: J 54744, 0062826209556 $12,960.00
110785 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016724 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. ENRIQUE ORDUÑA REBOLLO P/ASISTIR COMO INVITADO DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE/10; FACTURAS: J 54744, 0062826209556 $116.00
110784 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220016715 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y AUDIO.; FACTURAS: 3058 $51,736.00
110783 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220016714 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1992.; FACTURAS: 1389336 $82,360.80
110782 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016713 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 8232, IND 8286 $490.33
110782 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016713 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 8232, IND 8286 $4,698.00
110781 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016705 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 10 Y 11 DE NOV. 2010.; FACTURAS: 1392826209516, 20123973542, J 54723, 1392826170569, J 54699 $116.00
110781 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016705 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 10 Y 11 DE NOV. 2010.; FACTURAS: 1392826209516, 20123973542, J 54723, 1392826170569, J 54699 $2,582.00
110781 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016705 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 10 Y 11 DE NOV. 2010.; FACTURAS: 1392826209516, 20123973542, J 54723, 1392826170569, J 54699 $453.00
110781 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016705 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 10 Y 11 DE NOV. 2010.; FACTURAS: 1392826209516, 20123973542, J 54723, 1392826170569, J 54699 $116.00
110781 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016705 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 10 Y 11 DE NOV. 2010.; FACTURAS: 1392826209516, 20123973542, J 54723, 1392826170569, J 54699 $4,017.00
110780 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V. CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V..- CR 220016699 (1); SUMISNITRO DE MATERIAL PARA EL PREDIO DE RIIO REFORMA; FACTURAS: 4411 $9,312.19
110779 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220016697 (1); COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS.; FACTURAS: B272 $1,201.30
110778 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220016696 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 2476 $8,131.60
110777 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220016695 (1); SUMINISTRO DE CORTINA PARA LA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 3535 $4,083.20
110776 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016694 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TUNEL VEHICULAR NIÑOS HEROES; FACTURAS: 4035 $11,885.63
110775 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220016689 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 157177 $257.52
110774 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220016681 (1); IMPRESION DE CINO TEXTOS EN VINIL PARA EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LONA PARA EL PANTEON DE BELEN; FACTURAS: 0816 $2,990.10
110773 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016675 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 13523 A, 13548 A $21,809.16
110773 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016675 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 13523 A, 13548 A $1,786.40
110772 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220016671 (1); IMPRESION DE DIPTICOS DE LA FERIA MPAL. DE GDL. LITERARIA Y DIVERSA DEL 5 AL 15 DE NOV. 2010; FACTURAS: 41891 $3,338.04
110771 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016662 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A CD DE MEXICO EL 20 Y 21/OCT; FACTURAS: J 54235, 139 3791638369, J 54295, 139 3791638369 $875.80
110771 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016662 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A CD DE MEXICO EL 20 Y 21/OCT; FACTURAS: J 54235, 139 3791638369, J 54295, 139 3791638369 $116.00
110771 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016662 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A CD DE MEXICO EL 20 Y 21/OCT; FACTURAS: J 54235, 139 3791638369, J 54295, 139 3791638369 $116.00
110771 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016662 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A CD DE MEXICO EL 20 Y 21/OCT; FACTURAS: J 54235, 139 3791638369, J 54295, 139 3791638369 $5,241.99
110770 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220016661 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 98881 $2,823.79
110769 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220016645 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y REFACCIONES; FACTURAS: 153061, 153079 $14,061.98
110769 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220016645 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y REFACCIONES; FACTURAS: 153061, 153079 $1,586.30
110768 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220016524 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MANEJO DE RESIDUOS EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 596 $11,524.00
110767 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220016523 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN CATASTRO Y UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 2475, 2480 $8,352.00
110767 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220016523 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN CATASTRO Y UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 2475, 2480 $10,730.00
110766 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220016522 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN UNDIAD BODEGA TABASCO; FACTURAS: 2469 $11,971.20
110765 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220016375 (1); COMPRA DE 2 CAFETERAS Y 1 RADIOGRABADORA.; FACTURAS: 16001, 16129 $1,670.40
110765 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220016375 (1); COMPRA DE 2 CAFETERAS Y 1 RADIOGRABADORA.; FACTURAS: 16001, 16129 $660.02
110764 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220016373 (1); PINTURA EN MODULO D/SEGURIDAD CIUDADANA INTERIORES E/CAMINO REAL PRIV.INSURGENTES Y MANZANO; FACTURAS: 594 $2,900.00
110763 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016362 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 8272 $713.86
110762 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016361 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A121193, A121272, A121347 $2,094.91
110762 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016361 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A121193, A121272, A121347 $494.51
110762 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016361 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A121193, A121272, A121347 $195.36
110761 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016358 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS PARA PERROS.; FACTURAS: 123414, 123415, 123416, 123524 $3,693.21
110761 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016358 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS PARA PERROS.; FACTURAS: 123414, 123415, 123416, 123524 $21,543.13
110761 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016358 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS PARA PERROS.; FACTURAS: 123414, 123415, 123416, 123524 $56,063.33
110761 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016358 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS PARA PERROS.; FACTURAS: 123414, 123415, 123416, 123524 $78,939.25
110760 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220016356 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES AMARILLOS Y PLAYERAS EN COLOR ROJO P/EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA; FACTURAS: 3770 $2,470.80
110759 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016345 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS.; FACTURAS: FIA 00071143, FIA 00072672, FIA 00073010 $28,466.40
110759 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016345 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS.; FACTURAS: FIA 00071143, FIA 00072672, FIA 00073010 $22,773.12
110759 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016345 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS.; FACTURAS: FIA 00071143, FIA 00072672, FIA 00073010 $1,748.70
110758 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016313 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 22500, Q 22503, Q 23037 $1,499.47
110758 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016313 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 22500, Q 22503, Q 23037 $1,719.44
110758 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016313 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 22500, Q 22503, Q 23037 $1,370.47
110757 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220016310 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARAS DE LEDS; FACTURAS: 9416 $2,600.00
110756 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220016282 (1); INSCRIPCION AL SEMINARIO - TALLER DEL 24 AL 29 DE NOV. 2010 EN GDL.; FACTURAS: 23614 $6,612.00
110755 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220016281 (1); BLUSAS PARA DAMA PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 2470 $11,600.00
110754 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS MERINO AGUILAR BERTHA MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220016264 (1); JARDINERA PARA PODIUM Y ARREGLO FLORAL PARA LA FIRMA DE DIFERENTES CONVENIOS; FACTURAS: 5600 $1,276.00
110753 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220016261 (1); SUMINSITRO DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR LA BIBLIOTECA CORNEJO FRANCO; FACTURAS: 0120 $9,280.00
110752 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220016249 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 9516 $3,119.00
110751 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220016245 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MODULO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN CAMION REAL PRIV. INSURGENTES Y MANZANO; FACTURAS: 587 $7,424.00
110750 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 220016240 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 0094 $57,959.99
110749 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220016222 (1); COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES.; FACTURAS: 114463, 114508 $14,480.00
110749 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220016222 (1); COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES.; FACTURAS: 114463, 114508 $88,520.03
110748 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016218 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION; FACTURAS: 0349 $8,574.42
110747 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220016217 (1); PERIODICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 1745 $7,820.00
110746 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220016216 (1); PERIODICO CORRESPONDIENTES A LMES DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: 1738 $7,608.00
110745 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220016210 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 117471 $22,341.60
110744 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.- CR 220016209 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: A 53494 $69,774.00
110743 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016189 (1); ESTACIONAMIENTO DE 70 VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2010 EN DELEGACION REFORMA; FACTURAS: 14243 $11,550.00
110742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220016186 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASA DE SALUD UBICADA EN CALLE JAIME NUNO Y CALLE MIRAFLORES; FACTURAS: 589 $7,714.00
110741 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016184 (1); COMPRA DE MATERIAL P/REPARACIONES DE HIDRANTES EN EL TUNEL VEHICULAR "NODO VIAL COLON"; FACTURAS: 3997 $9,422.68
110740 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220016182 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN LA OFICINA DEL REGIDOR KARLOS RAMSES MACHADO; FACTURAS: 3500 $9,291.83
110739 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220016181 (1); SERVICIO DE PINTURA EN INMUEBLE UBICADO EN CALZADA HIGUERILLAS ESQ. 18 DE MARZO; FACTURAS: 590 $11,948.00
110738 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220016162 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 20400 $1,419.84
110737 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016148 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 42126, 42128 $3,034.74
110737 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016148 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 42126, 42128 $1,169.93
110736 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION CONSRUCCION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016140 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 211, 212, 213 $5,997.20
110736 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016140 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 211, 212, 213 $4,637.68
110736 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO FOMENTO A LA INVERSION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016140 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 211, 212, 213 $3,909.20
110735 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220016124 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17166 $17,946.36
110734 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016112 (1); COMPRA DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS; FACTURAS: 40076 $21,847.44
110733 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220016038 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y RODILLOS PARA PINTAR.; FACTURAS: 41544, 41788 $29,780.45
110733 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220016038 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y RODILLOS PARA PINTAR.; FACTURAS: 41544, 41788 $504.14
110732 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220016036 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 202232 $2,688.25
110731 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220016035 (1); COMPRA DE THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 61186 $2,552.00
110730 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016032 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1100823, 1028022 $139.20
110730 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016032 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1100823, 1028022 $206.48
110729 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016019 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 8035, IND 8063 $478.50
110729 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016019 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 8035, IND 8063 $377.23
110728 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016007 (1); COMPRA DE BROCHAS.; FACTURAS: 01 609606 $278.40
110727 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SURDY, S.A. DE C.V. SURDY, S.A. DE C.V..- CR 220015997 (1); COMPRA DE EXTENSION DE 1/2" X 2 1/2"; FACTURAS: 58583 $201.61
110726 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V..- CR 220015987 (1); COMPRA DE BOCINAS PARA SIRENA.; FACTURAS: 22187 $7,830.00
110725 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015789 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 830424 $22,901.88
110724 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220015731 (1); COMPRA DE MULTIMETRO.; FACTURAS: 126201 $313.20
110723 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220015730 (1); COMPRA DE FONDO GRIS Y THINNER.; FACTURAS: 55563 $18,310.60
110722 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220015725 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 20284 $30,624.00
110721 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220015720 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR AGO. 2010; FACTURAS: 11207 $1,566.00
110720 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220015631 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 19590 $417.60
110719 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220015557 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1431987, 1431988 $120,960.00
110719 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220015557 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1431987, 1431988 $7,065.00
110718 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220015556 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1326256,1326642, $365,212.00
110717 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220015555 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 1345211,1351606, $172,813.90
110716 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220015554 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1992.; FACTURAS: 1326640,1347159, $494,149.20
110715 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015544 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, MES DE OCTUBRE 2010, ORDEN 705.; FACTURAS: 6884 $66,212.92
110714 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. COORDINACION Y PLANEACION FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220015532 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 152167,152601 $1,082.23
110713 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220015530 (1); COMPRA DE EDURECEDOR P/ESMALTE, PLASTE VERDE, ESMALTE.; FACTURAS: 61112 $67,122.24
110712 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015520 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4550.; FACTURAS: FIA 00066572, FIA 00067863 $28,466.40
110712 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015520 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4550.; FACTURAS: FIA 00066572, FIA 00067863 $22,773.12
110710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222564 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24997 $678.60
110709 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222561 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R00020 $2,922.04
110708 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24222560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22585 $278.40
110707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 $5,255.96
110707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 $4,790.80
110707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 $9,016.10
110707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 $3,259.60
110707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 $5,407.34
110707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 $3,825.68
110707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 $1,953.44
110707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 $7,841.60
110707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 $7,683.84
110707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 $11,743.84
110706 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222552 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 365, 419, 431, 432, 434, 435 $4,651.59
110706 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222552 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 365, 419, 431, 432, 434, 435 $1,276.00
110706 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222552 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 365, 419, 431, 432, 434, 435 $883.92
110706 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222552 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 365, 419, 431, 432, 434, 435 $1,856.00
110706 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222552 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 365, 419, 431, 432, 434, 435 $0.01
110706 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222552 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 365, 419, 431, 432, 434, 435 $1,624.00
110705 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 628, 629, 630, 633, 638, 639 $4,420.76
110705 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 628, 629, 630, 633, 638, 639 $4,026.36
110705 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 628, 629, 630, 633, 638, 639 $12,197.40
110705 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 628, 629, 630, 633, 638, 639 $4,279.24
110705 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 628, 629, 630, 633, 638, 639 $8,048.08
110705 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 628, 629, 630, 633, 638, 639 $6,264.00
110704 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222550 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 4815 $1,892.74
110703 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 $11,999.99
110703 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 $5,437.89
110703 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 $2,477.68
110703 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 $8,887.92
110703 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 $2,123.59
110703 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 $8,983.31
110703 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 $10,335.60
110703 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 $9,836.80
110703 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 $290.00
110703 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 $5,510.30
110702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 $2,668.00
110702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 $4,640.00
110702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 $2,668.00
110702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 $4,640.00
110702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 $2,552.00
110702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 $2,668.00
110702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 $580.00
110701 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24222546 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2065, 2066 $2,590.00
110701 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24222546 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2065, 2066 $1,050.00
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $4,597.08
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $951.20
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $1,484.80
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $3,096.04
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $4,048.64
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $2,258.52
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $533.60
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $2,111.20
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $1,505.68
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $4,778.61
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $5,247.26
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $2,061.90
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $3,624.37
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $1,693.60
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $2,366.40
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $5,895.12
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $2,099.60
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $2,981.20
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $2,992.80
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $6,496.00
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $1,229.60
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $719.78
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $3,061.24
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $0.01
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $3,126.20
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $2,534.60
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $4,234.00
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $1,194.80
110700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 $2,147.51
110699 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 $1,639.08
110699 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 $1,078.80
110699 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 $655.40
110699 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 $1,438.40
110699 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 $1,974.32
110699 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 $52.20
110699 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 $1,572.96
110699 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 $527.80
110699 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 $1,299.20
110698 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222518 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 916 $1,612.40
110697 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222517 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 12111 $4,107.79
110696 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222516 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13111 $2,412.80
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $208.80
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $75.40
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $185.60
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $1,160.00
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $1,113.60
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $1,368.80
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $777.20
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $1,020.00
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $2,006.80
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $493.00
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $672.80
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $1,699.99
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $794.60
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $577.68
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $382.80
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $1,809.60
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $272.60
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $40.60
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $290.00
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $1,055.60
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $464.00
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $40.60
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $986.00
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $348.00
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $5,109.80
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $8,803.70
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $69.60
110695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, $1,334.00
110694 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 $998.76
110694 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 $1,967.65
110694 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 $1,975.71
110694 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 $1,331.68
110694 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 $1,967.65
110694 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 $748.20
110694 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 $748.20
110694 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 $1,967.65
110694 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 $332.92
110694 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 $211.12
110694 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 $1,898.05
110694 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 $1,856.00
110693 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222512 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54626, 54627 $307.96
110693 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222512 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54626, 54627 $3,253.80
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $336.40
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $580.00
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $5,220.00
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $11,367.97
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $1,102.00
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $116.00
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $580.00
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $2,917.40
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $5,742.00
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $2,030.00
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $1,136.80
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $452.40
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $220.40
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $290.00
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $3,155.20
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $3,749.12
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $290.00
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $580.00
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $313.20
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $2,900.00
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $580.00
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $1,171.60
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $2,224.88
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $336.40
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $510.40
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $1,438.40
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $580.00
110692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, $1,154.20
110691 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222510 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 114927, 113834 $4,792.00
110691 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222510 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 114927, 113834 $780.00
110690 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24222507 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1258, 1263 $1,875.72
110690 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24222507 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1258, 1263 $160.08
110689 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24222506 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2363 $1,749.28
110688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 $1,906.11
110688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 $1,967.65
110688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 $1,799.96
110688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 $1,766.91
110688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 $1,906.11
110688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 $1,967.65
110688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 $1,898.05
110688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 $1,898.05
110688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 $1,906.11
110688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 $1,906.11
110688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 $1,967.65
110688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 $1,262.08
110688 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 $2,761.38
110687 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222503 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6720, 6770, 6771, 6772, 6773, 6775, 6776, 6777, 6781, 6782 $394.40
110687 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222503 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6720, 6770, 6771, 6772, 6773, 6775, 6776, 6777, 6781, 6782 $556.80
110687 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222503 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6720, 6770, 6771, 6772, 6773, 6775, 6776, 6777, 6781, 6782 $440.80
110687 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222503 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6720, 6770, 6771, 6772, 6773, 6775, 6776, 6777, 6781, 6782 $730.80
110687 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222503 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6720, 6770, 6771, 6772, 6773, 6775, 6776, 6777, 6781, 6782 $324.80
110687 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222503 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6720, 6770, 6771, 6772, 6773, 6775, 6776, 6777, 6781, 6782 $208.80
110687 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222503 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6720, 6770, 6771, 6772, 6773, 6775, 6776, 6777, 6781, 6782 $440.80
110687 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222503 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6720, 6770, 6771, 6772, 6773, 6775, 6776, 6777, 6781, 6782 $185.60
110687 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222503 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6720, 6770, 6771, 6772, 6773, 6775, 6776, 6777, 6781, 6782 $406.00
110687 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222503 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6720, 6770, 6771, 6772, 6773, 6775, 6776, 6777, 6781, 6782 $227.36
110686 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222500 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54540, 54650, 54686, 54685, 54700, 54703, 54704 $90.02
110686 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222500 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54540, 54650, 54686, 54685, 54700, 54703, 54704 $282.95
110686 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222500 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54540, 54650, 54686, 54685, 54700, 54703, 54704 $75.03
110686 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222500 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54540, 54650, 54686, 54685, 54700, 54703, 54704 $663.89
110686 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222500 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54540, 54650, 54686, 54685, 54700, 54703, 54704 $180.04
110686 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222500 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54540, 54650, 54686, 54685, 54700, 54703, 54704 $307.96
110686 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222500 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54540, 54650, 54686, 54685, 54700, 54703, 54704 $135.03
110685 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222498 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1606 A $696.00
110684 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24222497 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0839, 958 $232.00
110684 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24222497 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0839, 958 $406.00
110683 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24222455 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20174 $10,392.02
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $5,538.41
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $9,244.32
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $1,586.40
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $2,409.00
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $2,282.99
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $10,811.20
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $11,994.40
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $5,897.82
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $7,122.40
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $8,737.84
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $6,235.99
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $8,489.30
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $10,822.80
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $11,083.48
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $9,872.31
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $1,194.80
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $3,494.69
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $7,783.60
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $11,701.02
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $9,702.04
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $7,053.44
110682 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 $11,960.81
110681 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3818, 3819 $1,867.60
110681 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3818, 3819 $754.00
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $394.40
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $274.92
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $55.68
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $214.60
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $110.20
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $99.76
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $139.20
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $284.20
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $1,380.40
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $459.36
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $668.16
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $394.40
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $1,562.52
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $528.96
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $134.56
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $226.20
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $1,581.08
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $1,600.80
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $644.96
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $145.00
110680 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 $1,076.48
110679 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 621, 622, 623, 625 $7,056.28
110679 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 621, 622, 623, 625 $12,231.04
110679 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 621, 622, 623, 625 $3,270.04
110679 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 621, 622, 623, 625 $1,397.80
110678 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222372 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 519, 518 $2,092.64
110678 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222372 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 519, 518 $2,038.00
110677 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 $290.00
110677 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 $916.40
110677 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 $2,656.40
110677 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 $11,002.60
110677 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 $1,914.00
110677 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 $2,900.00
110677 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 $1,624.00
110677 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 $75.40
110677 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 $904.80
110677 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 $3,114.60
110677 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 $203.00
110677 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 $110.20
110677 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 $672.80
110677 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 $1,890.80
110676 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24222369 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 117182 $1,825.00
110675 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 $1,960.40
110675 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 $1,334.00
110675 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 $1,960.40
110675 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 $1,995.20
110675 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 $2,192.40
110675 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 $1,995.20
110675 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 $2,359.44
110675 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 $1,972.00
110675 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 $1,566.00
110675 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 $516.20
110675 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 $382.80
110675 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 $1,972.00
110674 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222357 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19258, 19196, 19259 $4,903.40
110674 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222357 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19258, 19196, 19259 $2,971.62
110674 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222357 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19258, 19196, 19259 $4,903.40
110673 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222351 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 261, 262, 263, 264 $9,280.00
110673 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222351 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 261, 262, 263, 264 $12,180.00
110673 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222351 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 261, 262, 263, 264 $6,960.00
110673 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222351 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 261, 262, 263, 264 $7,540.00
110672 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 999 $7,018.00
110671 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24222342 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 786 $10,046.76
110670 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11429, 11428, 11424 $5,568.00
110670 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11429, 11428, 11424 $1,160.00
110670 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11429, 11428, 11424 $1,392.00
110669 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222340 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54515, 54371, 54385, 54467, 54466 $90.02
110669 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222340 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54515, 54371, 54385, 54467, 54466 $356.68
110669 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222340 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54515, 54371, 54385, 54467, 54466 $90.02
110669 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222340 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54515, 54371, 54385, 54467, 54466 $217.94
110669 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222340 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54515, 54371, 54385, 54467, 54466 $307.96
110668 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24222327 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 881 $168.20
110667 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1416, 1482, 1483, 1484, 1495 $6,396.11
110667 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1416, 1482, 1483, 1484, 1495 $1,044.00
110667 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1416, 1482, 1483, 1484, 1495 $7,081.65
110667 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1416, 1482, 1483, 1484, 1495 $6,146.63
110667 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1416, 1482, 1483, 1484, 1495 $8,739.15
110666 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 611 $1,527.72
110665 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335 $7,713.04
110664 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 724, 731, 732, 733 $2,895.06
110664 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 724, 731, 732, 733 $5,688.94
110664 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 724, 731, 732, 733 $3,505.72
110664 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 724, 731, 732, 733 $10,417.47
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $203.00
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $1,699.99
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $1,299.20
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $1,995.20
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $1,264.40
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $1,264.40
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $162.40
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $220.40
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $1,699.99
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $1,844.40
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $406.00
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $1,728.40
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $4,315.20
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $7,052.10
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $290.00
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $1,438.40
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $116.00
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $783.69
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $440.80
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $1,264.40
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $4,814.00
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $4,524.00
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $110.20
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $104.40
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $928.00
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $1,473.20
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $2,262.00
110663 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, $562.60
110662 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222265 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2613 $1,438.40
110661 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222257 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11361 $3,480.00
110660 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222256 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2692 $6,710.60
110659 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 $11,459.39
110659 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 $3,772.70
110659 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 $3,254.60
110659 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 $0.01
110659 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 $0.01
110659 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 $11,999.00
110659 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 $9,003.52
110659 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 $2,521.93
110658 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8121, 8146, 8153, 8155, 8182, 8189, 8212 $3,004.40
110658 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8121, 8146, 8153, 8155, 8182, 8189, 8212 $2,940.60
110658 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8121, 8146, 8153, 8155, 8182, 8189, 8212 $3,002.08
110658 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8121, 8146, 8153, 8155, 8182, 8189, 8212 $10,440.00
110658 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8121, 8146, 8153, 8155, 8182, 8189, 8212 $3,166.80
110658 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8121, 8146, 8153, 8155, 8182, 8189, 8212 $1,514.96
110658 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8121, 8146, 8153, 8155, 8182, 8189, 8212 $3,797.26
110657 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 518, 612, 621 $11,935.24
110657 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 518, 612, 621 $3,074.00
110657 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 518, 612, 621 $3,236.40
110656 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222192 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113951, 113940, 113953, 113941 $4,768.00
110656 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222192 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113951, 113940, 113953, 113941 $1,839.99
110656 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222192 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113951, 113940, 113953, 113941 $2,384.00
110656 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222192 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113951, 113940, 113953, 113941 $2,384.00
110655 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222191 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G1501, G1500 $4,343.62
110655 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222191 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G1501, G1500 $1,812.66
110654 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 $464.00
110654 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 $336.40
110654 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 $377.00
110654 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 $92.80
110654 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 $313.20
110654 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 $5,815.08
110654 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 $1,160.00
110654 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 $104.40
110654 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 $27.84
110654 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 $875.80
110653 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24222185 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49167, 49615, 49617, 48897 $1,508.00
110653 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24222185 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49167, 49615, 49617, 48897 $2,240.01
110653 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24222185 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49167, 49615, 49617, 48897 $116.00
110653 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24222185 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49167, 49615, 49617, 48897 $162.40
110652 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222178 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54410, 54360, 54395, 54386, 54402, 54345 $217.94
110652 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222178 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54410, 54360, 54395, 54386, 54402, 54345 $180.04
110652 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222178 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54410, 54360, 54395, 54386, 54402, 54345 $90.02
110652 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222178 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54410, 54360, 54395, 54386, 54402, 54345 $2,454.37
110652 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222178 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54410, 54360, 54395, 54386, 54402, 54345 $718.04
110652 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222178 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54410, 54360, 54395, 54386, 54402, 54345 $90.02
110651 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 $5,136.90
110651 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 $892.83
110651 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 $1,009.20
110651 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 $6,661.46
110651 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 $3,824.52
110651 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 $2,598.40
110651 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 $1,009.20
110651 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 $870.00
110651 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 $5,153.88
110651 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 $3,824.52
110650 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24137 $1,908.68
110649 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222105 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113741, 113742, 113511 $4,620.00
110649 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222105 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113741, 113742, 113511 $9,384.00
110649 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222105 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113741, 113742, 113511 $4,692.00
110648 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222104 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 25554 $2,821.12
110647 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222096 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2690, 2683, 2658, 2675, 2678, 2694 $208.80
110647 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222096 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2690, 2683, 2658, 2675, 2678, 2694 $69.60
110647 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222096 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2690, 2683, 2658, 2675, 2678, 2694 $1,003.40
110647 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222096 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2690, 2683, 2658, 2675, 2678, 2694 $139.20
110647 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222096 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2690, 2683, 2658, 2675, 2678, 2694 $1,624.00
110647 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222096 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2690, 2683, 2658, 2675, 2678, 2694 $1,821.20
110646 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1161, 1164, 1165, 1188, 1189, 1190 $3,349.22
110646 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1161, 1164, 1165, 1188, 1189, 1190 $3,729.40
110646 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1161, 1164, 1165, 1188, 1189, 1190 $7,713.68
110646 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1161, 1164, 1165, 1188, 1189, 1190 $6,981.66
110646 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1161, 1164, 1165, 1188, 1189, 1190 $7,384.18
110646 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1161, 1164, 1165, 1188, 1189, 1190 $4,175.76
110645 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3503, 3520 $5,206.87
110645 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3503, 3520 $3,684.33
110644 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 $7,573.84
110644 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 $1,886.74
110644 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 $6,769.99
110644 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 $1,117.47
110644 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 $1,473.19
110644 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 $2,870.71
110644 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 $2,413.67
110644 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 $1,461.60
110644 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 $4,013.12
110643 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221699 (1); ELABORACION DE NOMBRES DE AREAS DE TALLER ESCUDOS; FACTURAS: 2689 $1,322.40
110642 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION MOVIL, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS DE INFORMACION MOVIL, S.A. DE C.V..- CR 220018322 (1); IMPLEMENTACION DE CIVITAS PARA MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3710 $577,273.42
110641 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220018318 (1); SERVICIO DE ALBAÑILERIA, PREDIO UBICADO EN RIO REFORMA; FACTURAS: 112 $118,529.99
110640 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220018296 (1); CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTARTEGICOS DE GEORREFERENCIACION ESTADISTICA; FACTURAS: 101 $113,970.00
110639 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO CAPITAL BG, S.A. DE C.V. CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220018150 (1); COMPRA DE DIPTICOS Y POSTERS.; FACTURAS: 769 $6,040.12
110638 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220018115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5925.; FACTURAS: 102735,102736, $156,331.92
110638 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220018115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5925.; FACTURAS: 102735,102736, $26,465.24
110637 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018106 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5919.; FACTURAS: 141313, 141684,141314, $84,347.08
110637 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018106 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5919.; FACTURAS: 141313, 141684,141314, $123,936.39
110636 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017846 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL TUNEL VEHICULAR DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4025 $11,518.80
110635 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220017801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5922.; FACTURAS: 102601,102706 $151,063.56
110634 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017758 (1); COMPRA DE TONER PARA EL STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 42529 $11,929.44
110633 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017757 (1); SERV. DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE DIC/2010 DE 70 VEHICULOS OFICIALES DE SECRETARIA DE DESARROLLO S; FACTURAS: 14287 $11,550.00
110632 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220017747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5921.; FACTURAS: 81746,81747, $164,675.55
110631 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIO PARTICULAR GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017730 (1); IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 5162 $8,874.00
110630 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220017714 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 1134, 1130, 1125, 1124, 1113 $56,459.52
110630 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220017714 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 1134, 1130, 1125, 1124, 1113 $56,459.52
110630 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220017714 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 1134, 1130, 1125, 1124, 1113 $56,459.52
110630 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220017714 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 1134, 1130, 1125, 1124, 1113 $56,459.52
110630 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220017714 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 1134, 1130, 1125, 1124, 1113 $56,459.52
110629 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220017700 (1); PERIODICOS DEL INFORMADOR, FINANCIERO,MURAL,PUBLICO,OCHO COLUMNAS,OCCIDENTAL, ETC.POR OCT. 2010; FACTURAS: 1748, 1749 $3,418.00
110629 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220017700 (1); PERIODICOS DEL INFORMADOR, FINANCIERO,MURAL,PUBLICO,OCHO COLUMNAS,OCCIDENTAL, ETC.POR OCT. 2010; FACTURAS: 1748, 1749 $710.00
110628 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220017694 (1); SERVICIO TELEFONICO POR NOV. 2010; FACTURAS: 1692664 $236,084.62
110627 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017669 (1); COMPRA DE VALES Y CARGO DE COMISION.; FACTURAS: BE 38468 $133,025.40
110626 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO MOLINA GARCIA ARTURO.- CR 220017613 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL TUNEL VEHICULAR LA ESTAMPIDA; FACTURAS: 117 $11,365.10
110625 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220017611 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL TUNEL VEHICULAR LA MINERVA; FACTURAS: 216 $10,678.96
110624 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220017584 (1); IMPRESION DE REQUERIMIENTOS DE ORDEN DE PAGO Y EMBARGO; FACTURAS: 4062 $8,537.60
110623 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 $406.00
110623 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 $1,566.00
110623 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 $406.00
110623 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 $3,190.00
110623 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 $1,566.00
110623 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 $638.00
110623 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 $638.00
110623 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 $1,566.00
110622 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220017551 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 69197, 69198, 69203, 69205, 69206, 69207 $4,085.06
110622 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220017551 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 69197, 69198, 69203, 69205, 69206, 69207 $212,004.38
110622 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220017551 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 69197, 69198, 69203, 69205, 69206, 69207 $16,340.22
110622 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220017551 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 69197, 69198, 69203, 69205, 69206, 69207 $106,211.46
110622 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220017551 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 69197, 69198, 69203, 69205, 69206, 69207 $6,893.53
110622 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220017551 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 69197, 69198, 69203, 69205, 69206, 69207 $42,893.09
110621 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 220017511 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 24131, 26320, 23242 $7,334.78
110621 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 220017511 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 24131, 26320, 23242 $12,134.99
110621 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 220017511 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 24131, 26320, 23242 $-129.99
110620 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 $1,809.60
110620 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 $1,438.40
110620 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 $1,438.40
110620 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 $2,378.00
110620 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 $1,595.00
110620 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 $1,438.40
110620 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 $1,438.40
110620 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 $1,624.00
110620 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 $4,350.00
110619 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220017195 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 6810 $6,823.35
110618 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017194 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79891, 79892, 79974, 79984,79985, 79987, 80030 $4,428.55
110618 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017194 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79891, 79892, 79974, 79984,79985, 79987, 80030 $2,867.52
110618 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017194 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79891, 79892, 79974, 79984,79985, 79987, 80030 $4,176.74
110618 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017194 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79891, 79892, 79974, 79984,79985, 79987, 80030 $9,216.08
110618 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017194 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79891, 79892, 79974, 79984,79985, 79987, 80030 $1,644.88
110618 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017194 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79891, 79892, 79974, 79984,79985, 79987, 80030 $417.89
110617 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 220017192 (1); COMPRA DE GEL PARA QUEMADURAS.; FACTURAS: 1476 $1,856.00
110616 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220017190 (1); IMPRESION DE LONAS Y BANNER PARA ACTIVIDADES DE DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 14591, 14624, 14646 $2,053.20
110616 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220017190 (1); IMPRESION DE LONAS Y BANNER PARA ACTIVIDADES DE DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 14591, 14624, 14646 $1,508.00
110616 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220017190 (1); IMPRESION DE LONAS Y BANNER PARA ACTIVIDADES DE DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 14591, 14624, 14646 $800.40
110615 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION CONSRUCCION BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220017186 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 6809 $741.24
110614 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.; FACTURAS: A120444, A120861, A121226, A121724, A121825 $258.68
110614 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.; FACTURAS: A120444, A120861, A121226, A121724, A121825 $1,719.06
110614 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.; FACTURAS: A120444, A120861, A121226, A121724, A121825 $1,465.10
110614 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.; FACTURAS: A120444, A120861, A121226, A121724, A121825 $1,070.96
110614 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.; FACTURAS: A120444, A120861, A121226, A121724, A121825 $463.82
110613 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220017180 (1); COMPRA DE MAQUINA SOLDADORA INDUSTRIAL.; FACTURAS: 0893 D $40,100.01
110612 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220017755 (1); FINIQUITO DEL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7114 $4,703,536.00
110611 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222215 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2157, 2176, 2177 $5,357.22
110611 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222215 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2157, 2176, 2177 $8,471.65
110611 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222215 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2157, 2176, 2177 $3,910.39
110610 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 439, 440, 442, 443, 445, 447 $1,241.20
110610 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 439, 440, 442, 443, 445, 447 $1,619.36
110610 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 439, 440, 442, 443, 445, 447 $6,020.40
110610 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 439, 440, 442, 443, 445, 447 $1,793.36
110610 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 439, 440, 442, 443, 445, 447 $1,983.60
110610 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 439, 440, 442, 443, 445, 447 $2,285.20
110609 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222465 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4440 $1,129.40
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $1,392.00
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $440.80
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $1,201.76
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $742.40
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $5,220.00
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $522.00
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $139.20
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $87.00
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $3,944.00
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $255.20
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $1,415.20
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $684.40
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $6,704.80
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $672.80
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $2,006.80
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $800.40
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $2,900.00
110608 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 $406.00
110607 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222417 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6769, 6768, 6766, 6765 $527.80
110607 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222417 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6769, 6768, 6766, 6765 $232.00
110607 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222417 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6769, 6768, 6766, 6765 $81.20
110607 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222417 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6769, 6768, 6766, 6765 $225.04
110606 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 $2,009.90
110606 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 $1,490.60
110606 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 $1,270.20
110606 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 $1,789.88
110606 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 $8,190.18
110606 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 $384.74
110606 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 $919.30
110606 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 $3,872.94
110606 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 $1,713.32
110606 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 $1,270.20
110606 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 $98.60
110605 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24110, 24152, 24157, 24191 $2,476.08
110605 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24110, 24152, 24157, 24191 $397.16
110605 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24110, 24152, 24157, 24191 $1,379.25
110605 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24110, 24152, 24157, 24191 $537.88
110604 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12727, 12739, 12750 $823.60
110604 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12727, 12739, 12750 $5,318.39
110604 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12727, 12739, 12750 $4,773.40
110603 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 $4,553.00
110603 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 $3,816.40
110603 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 $6,628.04
110603 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 $276.95
110603 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 $1,245.84
110603 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 $7,288.67
110603 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 $464.00
110603 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 $2,256.78
110603 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 $5,741.04
110602 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 162, 166, 169, 172, 196, 205 $1,919.80
110602 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 162, 166, 169, 172, 196, 205 $4,216.60
110602 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 162, 166, 169, 172, 196, 205 $6,504.12
110602 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 162, 166, 169, 172, 196, 205 $7,296.40
110602 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 162, 166, 169, 172, 196, 205 $3,492.18
110602 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 162, 166, 169, 172, 196, 205 $6,972.76
110602 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 162, 166, 169, 172, 196, 205 $4,535.60
110601 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1513, 1536, 1572 $3,203.20
110601 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1513, 1536, 1572 $638.00
110601 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1513, 1536, 1572 $6,182.59
110600 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222365 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2832, 2833 $5,374.26
110600 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222365 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2832, 2833 $5,816.60
110599 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 404 $6,484.40
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $0.01
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $3,377.04
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $-1,490.48
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $951.78
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $8,871.21
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $-383.70
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $4,859.08
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $10,218.38
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $0.01
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $2,860.56
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $660.91
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $5,119.66
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $6,020.28
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $1,640.22
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $0.01
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $5,150.52
110598 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, $5,526.94
110597 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24222352 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 61067 $350.00
110596 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222349 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 735 $2,668.63
110595 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222339 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 396, 406, 378 $510.40
110595 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222339 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 396, 406, 378 $2,064.80
110595 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222339 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 396, 406, 378 $1,279.48
110594 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222337 (1); REPARACIO DE VEHICULO; FACTURAS: 23284, 23285 $1,360.61
110594 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222337 (1); REPARACIO DE VEHICULO; FACTURAS: 23284, 23285 $1,934.81
110593 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 $7,209.57
110593 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 $7,502.88
110593 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 $7,608.44
110593 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 $371.20
110593 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 $2,618.80
110593 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 $12,112.90
110593 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 $7,149.18
110593 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 $5,132.22
110593 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 $4,114.00
110593 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 $11,270.87
110593 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 $1,271.36
110593 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 $9,829.84
110593 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 $4,800.80
110593 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 $6,257.76
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $1,966.20
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $191.40
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $435.00
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $255.20
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $406.00
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $203.00
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $342.20
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $1,450.00
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $139.20
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $426.88
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $1,960.40
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $1,798.00
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $968.60
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $1,937.20
110592 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 $1,334.00
110591 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 521, 529, 540, 544 $5,643.40
110591 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 521, 529, 540, 544 $6,186.28
110591 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 521, 529, 540, 544 $3,944.00
110591 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 521, 529, 540, 544 $4,704.96
110590 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222231 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7389 $6,106.58
110589 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1148, 1149, 1150 $214.60
110589 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1148, 1149, 1150 $1,015.88
110589 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1148, 1149, 1150 $1,954.60
110588 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3531, 3532 $5,220.95
110588 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3531, 3532 $10,006.87
110587 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERS EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16130 $7,726.60
110586 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24233, 24239, 24263, 24309, 135026 $1,500.00
110586 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24233, 24239, 24263, 24309, 135026 $638.00
110586 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24233, 24239, 24263, 24309, 135026 $1,875.00
110586 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24233, 24239, 24263, 24309, 135026 $638.00
110586 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24233, 24239, 24263, 24309, 135026 $1,775.00
110585 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 24222223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33157 $2,584.86
110584 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9370, 9373, 9374, 9378, 9379, 9381, 9382 $7,502.27
110584 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9370, 9373, 9374, 9378, 9379, 9381, 9382 $1,287.60
110584 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9370, 9373, 9374, 9378, 9379, 9381, 9382 $1,261.50
110584 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9370, 9373, 9374, 9378, 9379, 9381, 9382 $4,183.41
110584 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9370, 9373, 9374, 9378, 9379, 9381, 9382 $4,824.78
110584 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9370, 9373, 9374, 9378, 9379, 9381, 9382 $1,576.06
110584 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9370, 9373, 9374, 9378, 9379, 9381, 9382 $4,530.96
110583 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 645, 646, 647, 648, 663 $11,522.09
110583 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 645, 646, 647, 648, 663 $4,665.04
110583 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 645, 646, 647, 648, 663 $6,987.27
110583 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 645, 646, 647, 648, 663 $2,764.29
110583 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 645, 646, 647, 648, 663 $5,639.18
110582 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TLLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1100 $1,020.80
110581 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10070, 10178, 10179 $8,303.83
110581 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10070, 10178, 10179 $3,052.00
110581 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10070, 10178, 10179 $791.40
110580 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17837, 17888 $3,010.20
110580 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17837, 17888 $1,366.68
110579 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12646, 12664, 12714, 12715, 12716 $2,252.72
110579 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12646, 12664, 12714, 12715, 12716 $1,604.05
110579 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12646, 12664, 12714, 12715, 12716 $652.94
110579 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12646, 12664, 12714, 12715, 12716 $4,480.64
110579 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12646, 12664, 12714, 12715, 12716 $367.72
110578 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 $10,681.28
110578 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 $3,634.86
110578 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 $1,630.96
110578 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 $98.60
110578 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 $1,513.80
110578 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 $98.60
110578 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 $2,494.00
110578 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 $2,831.85
110577 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222188 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 979, 978 $3,526.40
110577 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222188 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 979, 978 $3,526.40
110576 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222160 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: B134781 $2,938.92
110575 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222149 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6714, 6715, 6710, 6712, 6713 $5,800.00
110575 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222149 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6714, 6715, 6710, 6712, 6713 $11,501.40
110575 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222149 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6714, 6715, 6710, 6712, 6713 $9,164.00
110575 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222149 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6714, 6715, 6710, 6712, 6713 $11,948.00
110575 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222149 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6714, 6715, 6710, 6712, 6713 $11,600.00
110574 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222147 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 190, 193 $11,252.00
110574 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222147 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 190, 193 $11,368.00
110573 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 $11,576.80
110573 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 $10,416.80
110573 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 $11,890.00
110573 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 $11,808.80
110573 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 $5,718.80
110573 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 $11,890.00
110573 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 $11,808.80
110573 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 $11,832.00
110572 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 $11,948.00
110572 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 $11,890.00
110572 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 $11,600.00
110572 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 $11,948.00
110572 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 $11,020.00
110572 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 $10,556.00
110572 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 $9,280.00
110572 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 $7,540.00
110572 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 $9,860.00
110571 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 372, 388 $2,911.60
110571 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 372, 388 $3,120.40
110570 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222113 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 554, 553 $9,850.72
110570 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222113 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 554, 553 $11,948.00
110569 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24222103 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 33795, 33790 $4,384.80
110569 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24222103 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 33795, 33790 $3,758.40
110568 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5903 $1,434.92
110567 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222074 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2064, 5492, 5616, 5618, 5641 $359.60
110567 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222074 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2064, 5492, 5616, 5618, 5641 $2,053.20
110567 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222074 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2064, 5492, 5616, 5618, 5641 $266.80
110567 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222074 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2064, 5492, 5616, 5618, 5641 $266.80
110567 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222074 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2064, 5492, 5616, 5618, 5641 $5,031.60
110566 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12728 $4,100.60
110565 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 $2,213.78
110565 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 $9,529.49
110565 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 $8,259.20
110565 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 $2,186.18
110565 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 $11,726.52
110565 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 $11,721.70
110565 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 $5,916.00
110565 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 $7,273.20
110565 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 $4,161.84
110564 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16069 $4,595.53
110563 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14673, 14717, 14731, 14734, 14735, 14747 $12,180.00
110563 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14673, 14717, 14731, 14734, 14735, 14747 $1,844.35
110563 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14673, 14717, 14731, 14734, 14735, 14747 $6,856.25
110563 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14673, 14717, 14731, 14734, 14735, 14747 $5,195.33
110563 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14673, 14717, 14731, 14734, 14735, 14747 $1,212.20
110563 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14673, 14717, 14731, 14734, 14735, 14747 $1,947.01
110562 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5051, 5156 $1,897.99
110562 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5051, 5156 $2,944.21
110561 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1750, 1751 $1,856.00
110561 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1750, 1751 $1,856.00
110561 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1750, 1751 $696.00
110560 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7394 $9,057.66
110559 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4189 $5,664.69
110558 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1111, 1184, 1203 $266.80
110558 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1111, 1184, 1203 $8,525.13
110558 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1111, 1184, 1203 $2,258.14
110557 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4674, 4675, 4681 $93.96
110557 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4674, 4675, 4681 $3,548.87
110557 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4674, 4675, 4681 $1,572.00
110556 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24033 $1,864.51
110555 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 $6,169.28
110555 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 $1,893.75
110555 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 $3,397.87
110555 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 $8,453.84
110555 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 $684.51
110555 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 $1,726.08
110555 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 $2,634.94
110555 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 $9,934.56
110554 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR 220017683 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 267 $27,822.60
110553 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017682 (1); COMPRA DE CONOS REFORZADO CON REFLEJANTE.; FACTURAS: 303200,303227 $5,794.20
110552 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017679 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 19725, 19731 $9,793.88
110552 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017679 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 19725, 19731 $8,189.60
110551 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017674 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45996 $21,882.82
110550 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220017673 (1); COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL.; FACTURAS: 56160 $314.70
110549 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017671 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1261, 1296, 1306, 1307, 1310 $1,187.03
110549 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017671 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1261, 1296, 1306, 1307, 1310 $8,101.35
110549 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017671 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1261, 1296, 1306, 1307, 1310 $1,531.66
110549 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017671 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1261, 1296, 1306, 1307, 1310 $918.95
110549 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017671 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1261, 1296, 1306, 1307, 1310 $1,349.08
110548 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220017666 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 17755, 17756 $206.76
110548 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220017666 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 17755, 17756 $10,203.36
110547 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017662 (1); COMPRA DE SOGA DE PLASTICO 1/4.; FACTURAS: A 55879 $4,408.00
110546 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220017660 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL.; FACTURAS: CE 232677 $6,380.28
110545 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017659 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 52661, 52662, 52664, 52665 $5,242.04
110545 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017659 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 52661, 52662, 52664, 52665 $11,922.48
110545 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017659 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 52661, 52662, 52664, 52665 $7,207.78
110545 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017659 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 52661, 52662, 52664, 52665 $1,461.25
110544 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017658 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 22629, 22709 $29,672.80
110544 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017658 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 22629, 22709 $13,340.00
110543 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220017657 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: A 4804, A 4805 $35,994.80
110543 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220017657 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: A 4804, A 4805 $48,701.45
110542 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES DEL RIO DAVALOS EDUARDO DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220017656 (1); COMPRA DE FORNIO DE 1.5 MTS. DE ALTURA CAFE Y VERDE EN BOLSA.; FACTURAS: 7123 A $22,500.00
110541 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23623, 23624, 23632, 23635, 23636 $1,368.80
110541 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23623, 23624, 23632, 23635, 23636 $930.55
110541 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23623, 23624, 23632, 23635, 23636 $2,537.50
110541 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23623, 23624, 23632, 23635, 23636 $1,073.23
110541 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23623, 23624, 23632, 23635, 23636 $742.40
110540 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220017652 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 474, 475 $928.00
110540 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220017652 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 474, 475 $1,319.50
110539 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017648 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9495 $145,556.80
110538 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017644 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, NOTAS DE CREDITO 4658,4675, 4674, ORDEN 5940.; FACTURAS: 163064,163065, $70,097.25
110537 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017642 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: 19088 $225,086.40
110536 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220017640 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5381.; FACTURAS: GDL 1308, GDL 1378 $2,527.35
110536 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220017640 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5381.; FACTURAS: GDL 1308, GDL 1378 $2,527.35
110535 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220017639 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: G 74978 $2,958.00
110534 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES CONTROL ANIMAL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017638 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 8326, IND 8388 $686.82
110534 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017638 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 8326, IND 8388 $110.52
110533 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017634 (1); COMPRA DE CEPILLOS, PINTURA VINILICA, ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE.; FACTURAS: 01 607892, 01 616146 $730.80
110533 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017634 (1); COMPRA DE CEPILLOS, PINTURA VINILICA, ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE.; FACTURAS: 01 607892, 01 616146 $59,826.48
110532 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220017631 (1); COMPRA DE BROCHAS.; FACTURAS: 0620, 0621, 0622 $9,744.00
110532 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220017631 (1); COMPRA DE BROCHAS.; FACTURAS: 0620, 0621, 0622 $10,370.40
110532 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220017631 (1); COMPRA DE BROCHAS.; FACTURAS: 0620, 0621, 0622 $8,120.00
110531 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220017622 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA.; FACTURAS: 16608 $556.80
110530 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017619 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 42360, G 42361, G 42362 $1,754.89
110530 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017619 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 42360, G 42361, G 42362 $1,332.85
110530 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017619 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 42360, G 42361, G 42362 $1,711.71
110529 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017614 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42966 $825.92
110528 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220017612 (1); SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS.; FACTURAS: 7262 $672,476.94
110527 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017608 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9439, 9425 $1,097.36
110527 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017608 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9439, 9425 $213.44
110526 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220017605 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0425, 0427 $11,268.76
110526 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220017605 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0425, 0427 $3,480.00
110525 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017590 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3481, 3491, 3492, 3516, 3525 $8,686.08
110525 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017590 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3481, 3491, 3492, 3516, 3525 $1,777.12
110525 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017590 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3481, 3491, 3492, 3516, 3525 $406.00
110525 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017590 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3481, 3491, 3492, 3516, 3525 $342.20
110525 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017590 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3481, 3491, 3492, 3516, 3525 $6,716.40
110524 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017583 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 115026, 115145 $82,040.00
110524 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017583 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 115026, 115145 $100,799.99
110523 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220017577 (1); COMPRA DE MALLA SOMBRA PARA INVERNADERO CON ANILLOS.; FACTURAS: 2055 $26,949.12
110522 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017575 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 23895 $1,752.24
110521 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220017573 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA.; FACTURAS: 471 $504.60
110520 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220017571 (1); COMPRA DE 20 CUBETAS GALVANIZADA.; FACTURAS: 470 $1,299.20
110519 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017560 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A119988, A121729 $146.51
110519 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017560 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A119988, A121729 $627.79
110518 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017505 (1); COMPRA DE MATERIAL DE L.IMPIEZA; FACTURAS: 1303, 1262, 1308 $81.90
110518 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017505 (1); COMPRA DE MATERIAL DE L.IMPIEZA; FACTURAS: 1303, 1262, 1308 $363.53
110518 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017505 (1); COMPRA DE MATERIAL DE L.IMPIEZA; FACTURAS: 1303, 1262, 1308 $796.92
110518 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION CONSRUCCION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017505 (1); COMPRA DE MATERIAL DE L.IMPIEZA; FACTURAS: 1303, 1262, 1308 $1,891.49
110517 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017503 (1); COMPRA DE 240 PLAYERAS.; FACTURAS: 30313 $8,017.92
110516 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220017501 (1); CONSULTORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; FACTURAS: 074 $122,000.00
110515 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220017495 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON, CAMBIO Y SUMINISTRO DE LAMINAS.; FACTURAS: 699 $82,499.20
110514 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 $822.44
110514 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 $344.52
110514 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 $1,487.91
110514 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 $16,182.00
110514 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 $12,260.04
110514 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 $508.08
110514 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 $1,337.48
110514 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 $603.20
110513 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220017487 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROSO, ORDEN 703 Y 6584.; FACTURAS: 228370,229220,, 224895,225212, $88,544.60
110513 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220017487 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROSO, ORDEN 703 Y 6584.; FACTURAS: 228370,229220,, 224895,225212, $8,886.64
110512 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL ANIMAL MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220017485 (1); COMPRA DE LAMINAS; FACTURAS: 1302 $10,486.63
110511 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017484 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION, HERRERIA, FERRETERIA; FACTURAS: 22567, 22564, 22481, 22521 $3,173.53
110511 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017484 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION, HERRERIA, FERRETERIA; FACTURAS: 22567, 22564, 22481, 22521 $32,630.80
110511 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017484 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION, HERRERIA, FERRETERIA; FACTURAS: 22567, 22564, 22481, 22521 $11,237.62
110511 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017484 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION, HERRERIA, FERRETERIA; FACTURAS: 22567, 22564, 22481, 22521 $7,720.96
110510 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017483 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2241, 2237, 2238, 2242, 2239, 2243, 2245 $580.00
110510 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017483 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2241, 2237, 2238, 2242, 2239, 2243, 2245 $893.20
110510 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017483 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2241, 2237, 2238, 2242, 2239, 2243, 2245 $3,422.00
110510 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017483 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2241, 2237, 2238, 2242, 2239, 2243, 2245 $348.00
110510 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017483 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2241, 2237, 2238, 2242, 2239, 2243, 2245 $464.00
110510 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017483 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2241, 2237, 2238, 2242, 2239, 2243, 2245 $2,610.00
110510 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017483 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2241, 2237, 2238, 2242, 2239, 2243, 2245 $1,392.00
110509 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017480 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO.; FACTURAS: 6681 $602.39
110508 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220017478 (1); SERVICIO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO.; FACTURAS: 096 $1,421.00
110507 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL ANIMAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017476 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS; FACTURAS: 45755 $6,977.40
110506 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220017472 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 150108, 156918, 156916 $591.31
110506 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220017472 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 150108, 156918, 156916 $203.17
110506 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220017472 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 150108, 156918, 156916 $1,071.50
110505 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017464 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9473, 9474, 9480, 9481 $359.60
110505 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017464 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9473, 9474, 9480, 9481 $360.76
110505 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017464 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9473, 9474, 9480, 9481 $134.56
110505 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES CONTROL ANIMAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017464 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9473, 9474, 9480, 9481 $4,576.20
110504 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220017458 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA.; FACTURAS: 0565 $18,409.20
110503 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017457 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS.; FACTURAS: 114764, 114766, 114767, 114894 $82,040.00
110503 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017457 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS.; FACTURAS: 114764, 114766, 114767, 114894 $70,000.00
110503 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017457 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS.; FACTURAS: 114764, 114766, 114767, 114894 $4,780.00
110503 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017457 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS.; FACTURAS: 114764, 114766, 114767, 114894 $62,220.00
110502 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 $1,185.29
110502 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 $13,117.86
110502 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 $1,217.71
110502 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 $2,435.42
110502 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION CONSRUCCION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 $5,215.65
110502 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 $3,831.48
110502 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 $4,066.96
110502 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 $3,833.56
110502 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 $9,834.60
110501 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220017430 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 75898, LC 75899 $1,078.80
110501 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220017430 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 75898, LC 75899 $957.23
110500 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017428 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 22737, Q 23562, Q 23696 $1,488.28
110500 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017428 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 22737, Q 23562, Q 23696 $9,288.79
110500 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017428 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 22737, Q 23562, Q 23696 $4,151.64
110499 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017419 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 22628, 22364, 22627, 22365, 22366 $1,740.00
110499 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017419 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 22628, 22364, 22627, 22365, 22366 $7,685.00
110499 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017419 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 22628, 22364, 22627, 22365, 22366 $1,537.00
110499 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017419 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 22628, 22364, 22627, 22365, 22366 $2,325.80
110499 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017419 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 22628, 22364, 22627, 22365, 22366 $1,106.64
110498 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017418 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, RIVINOL, SELLADOR, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 01 610621, 01 615357, 615285,615285,, 01 615286 $2,799.78
110498 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017418 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, RIVINOL, SELLADOR, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 01 610621, 01 615357, 615285,615285,, 01 615286 $28,841.54
110498 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017418 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, RIVINOL, SELLADOR, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 01 610621, 01 615357, 615285,615285,, 01 615286 $1,798.00
110498 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017418 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, RIVINOL, SELLADOR, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 01 610621, 01 615357, 615285,615285,, 01 615286 $44,529.62
110497 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220017412 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5381.; FACTURAS: GDL 1297, GDL 1314 $2,527.35
110497 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220017412 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5381.; FACTURAS: GDL 1297, GDL 1314 $2,527.35
110496 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017408 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1118317, 1123102 $361.92
110496 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017408 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1118317, 1123102 $599.00
110495 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017340 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS Y MOSCOVA.; FACTURAS: 30302, 30305 $10,596.60
110495 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017340 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS Y MOSCOVA.; FACTURAS: 30302, 30305 $55,630.12
110494 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220017334 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2061.; FACTURAS: 2704, 2731 $1,612.40
110494 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220017334 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2061.; FACTURAS: 2704, 2731 $1,612.40
110493 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES JOTEMAR, S.A. DE C.V. JOTEMAR, S.A. DE C.V..- CR 220017330 (1); COMPRA DE BOTAS MILITAR; FACTURAS: 510 $5,846.40
110492 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017324 (1); COMPRA DE TONER Y TINTAS HP; FACTURAS: 42608, 42607, 42604 $2,793.28
110492 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017324 (1); COMPRA DE TONER Y TINTAS HP; FACTURAS: 42608, 42607, 42604 $18,063.52
110492 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017324 (1); COMPRA DE TONER Y TINTAS HP; FACTURAS: 42608, 42607, 42604 $647.28
110491 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220017323 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 247,185.; FACTURAS: 6044, 6045, 6050, 6052, 6053 $9,860.00
110491 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220017323 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 247,185.; FACTURAS: 6044, 6045, 6050, 6052, 6053 $1,682.00
110491 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220017323 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 247,185.; FACTURAS: 6044, 6045, 6050, 6052, 6053 $1,682.00
110491 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220017323 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 247,185.; FACTURAS: 6044, 6045, 6050, 6052, 6053 $9,860.00
110491 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220017323 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 247,185.; FACTURAS: 6044, 6045, 6050, 6052, 6053 $1,682.00
110490 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017322 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 45824, 45827, 45823, 45820 $6,858.97
110490 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017322 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 45824, 45827, 45823, 45820 $10,756.68
110490 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017322 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 45824, 45827, 45823, 45820 $14,310.22
110490 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017322 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 45824, 45827, 45823, 45820 $31,773.93
110489 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220017321 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20771, 20786, 20787 $864.20
110489 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220017321 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20771, 20786, 20787 $504.60
110489 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220017321 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20771, 20786, 20787 $4,389.44
110488 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220017320 (1); COMPRA DE 20 BATERIAS TIPO 75 TORNILLO LATERAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 3957.; FACTURAS: 20181 $15,544.00
110487 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017319 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 6680, 6721, 6728 $101.72
110487 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017319 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 6680, 6721, 6728 $160.08
110487 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017319 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 6680, 6721, 6728 $245.96
110486 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES GARCIA MORALES JOSE ANTONIO GARCIA MORALES JOSE ANTONIO.- CR 220017318 (1); COMPRA DE PASTO TAPETE, PRODUCTOS DE COMPOSTA Y PLANTAS.; FACTURAS: 8002 $194,700.00
110485 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VERIFICACION VEHICULAR EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220017317 (1); SERVICIO DE MAQUINAS LIMPIA-PARTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 704.; FACTURAS: 126295 $12,992.00
110484 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220017312 (1); COMPRA DE 6 CANDADOS DE ZINC.; FACTURAS: A 4743 $600.02
110483 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.- CR 220017311 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 57104, 57105, 57106 $93,356.80
110483 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.- CR 220017311 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 57104, 57105, 57106 $27,260.00
110483 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.- CR 220017311 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 57104, 57105, 57106 $97,509.60
110482 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017310 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 117861 $86,698.40
110481 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220017306 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 20419, 20446 $10,718.40
110481 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION CONSRUCCION AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220017306 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 20419, 20446 $3,062.40
110480 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220017304 (1); FINIQUITO DEL 40% DE LA ORDEN 6109, DE CARPINTERIA, REPARACION ENTINTADO Y LAQUEADO DE MADERA.; FACTURAS: 0117 $39,799.60
110479 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 220017301 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 9580 $54,200.07
110478 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220017256 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CONCIENCIA PUBLICA POR EL MES DE DIC. 2010; FACTURAS: 0157 $116,000.00
110477 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16101, 16129, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136 $3,567.00
110477 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16101, 16129, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136 $7,632.80
110477 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16101, 16129, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136 $4,350.00
110477 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16101, 16129, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136 $1,484.80
110477 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16101, 16129, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136 $19,250.20
110477 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16101, 16129, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136 $87,087.00
110477 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16101, 16129, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136 $2,146.00
110476 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 220017247 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 213, 210, 319 $4,599.40
110476 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 220017247 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 213, 210, 319 $2,558.96
110476 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 220017247 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 213, 210, 319 $7,656.00
110475 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017246 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, AZUCAR, TÈ, REFRESCOS Y AGUA.; FACTURAS: B 38641, B 38871, L 0683 $2,173.84
110475 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017246 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, AZUCAR, TÈ, REFRESCOS Y AGUA.; FACTURAS: B 38641, B 38871, L 0683 $7,008.20
110475 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017246 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, AZUCAR, TÈ, REFRESCOS Y AGUA.; FACTURAS: B 38641, B 38871, L 0683 $118.00
110474 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3474, 3487, 3488, 3493, 3495, 3496 $1,566.00
110474 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3474, 3487, 3488, 3493, 3495, 3496 $778.36
110474 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION CONSRUCCION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3474, 3487, 3488, 3493, 3495, 3496 $513.30
110474 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3474, 3487, 3488, 3493, 3495, 3496 $1,309.64
110474 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3474, 3487, 3488, 3493, 3495, 3496 $3,572.80
110474 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3474, 3487, 3488, 3493, 3495, 3496 $8,894.30
110474 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VISITADURIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3474, 3487, 3488, 3493, 3495, 3496 $548.61
110473 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL PUGA LARIOS PERLA PUGA LARIOS PERLA.- CR 220017236 (1); POLIZA DE SOPORTE LINUX 6/12.PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2839.; FACTURAS: A-6 $75,980.00
110472 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220017233 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1645, 1658, 1661 $3,731.41
110472 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220017233 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1645, 1658, 1661 $2,309.74
110472 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220017233 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1645, 1658, 1661 $1,056.47
110471 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017227 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45643, 45645, 45696, 45754 $16,981.82
110471 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017227 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45643, 45645, 45696, 45754 $861.88
110471 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017227 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45643, 45645, 45696, 45754 $208.68
110471 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017227 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45643, 45645, 45696, 45754 $500.33
110470 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017221 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42916, 42987 $1,902.40
110470 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017221 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42916, 42987 $2,567.08
110469 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VERIFICACION VEHICULAR EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220017219 (1); SERVICIO DE MAQUINAS LIMPIA-PARTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 704.; FACTURAS: 125543 $12,992.00
110468 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220017218 (1); COMPRA DE CHAMARRAS, PANTALONES, CAMISAS Y MANDILES.; FACTURAS: 009467, 009468, 009471 $615.96
110468 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220017218 (1); COMPRA DE CHAMARRAS, PANTALONES, CAMISAS Y MANDILES.; FACTURAS: 009467, 009468, 009471 $14,442.00
110468 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220017218 (1); COMPRA DE CHAMARRAS, PANTALONES, CAMISAS Y MANDILES.; FACTURAS: 009467, 009468, 009471 $56,724.00
110467 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL ANIMAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017216 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA.; FACTURAS: 01 613935 $26,448.00
110466 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017213 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 55656 $2,260.49
110465 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220017210 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y BROCHAS.; FACTURAS: 0550, 0611 $1,682.00
110465 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220017210 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y BROCHAS.; FACTURAS: 0550, 0611 $38,173.28
110464 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017209 (1); COMPRA DE TIRO ROSA CALIBRE 22 P/PISTOLA DE SACRIFICIO, CADENA DE TRANSMISION Y SEGURO DE CADENA.; FACTURAS: 3579, 3584 $3,950.96
110464 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017209 (1); COMPRA DE TIRO ROSA CALIBRE 22 P/PISTOLA DE SACRIFICIO, CADENA DE TRANSMISION Y SEGURO DE CADENA.; FACTURAS: 3579, 3584 $11,600.00
110463 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220017206 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 16514 $17,400.00
110462 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017205 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 8358,8359,60,61 $3,882.17
110461 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017199 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: 19027 $225,086.40
110460 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220017177 (1); COMPRA DE EQUIPO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.; FACTURAS: 21715 $34,800.00
110459 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017176 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO.; FACTURAS: 4046, 4048 $43,780.00
110459 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017176 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO.; FACTURAS: 4046, 4048 $31,389.99
110458 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220017175 (1); RENTA DE ARRENDAMIENTO DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113 PO0R NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 2251, 2252 $11,739.20
110458 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220017175 (1); RENTA DE ARRENDAMIENTO DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113 PO0R NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 2251, 2252 $11,739.20
110457 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220017173 (1); TTRAJE TYVEK COLOR BLANCO; FACTURAS: 11751 $11,368.00
110456 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220016833 (1); COMPRA DE GUANTE DE PIEL ELECTRICISTA.; FACTURAS: 3961 $5,336.00
110455 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES HUATULCO, S.A. VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220016220 (1); BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADALAJARA - MEXICO PARA VARIAS PERSONAS; FACTURAS: 9847 $32,558.74
110454 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 $10,055.81
110454 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 $50,458.61
110454 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 $4,602.88
110454 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 $957.70
110454 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 $1,750.67
110454 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 $14,815.40
110454 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 $17,728.28
110454 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 $24,900.10
110454 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 $6,812.10
473 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1721 (31); PROY14039ESC012 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. LUCHA LBRE EVENTO PREV. ADICCIONES; FACTURAS: 0265 $3,480.00
472 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1717 (31); PROY14039ESC013 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. TALLER DE ACOSO ESC. BULLYNG; FACTURAS: 022 $4,000.00
471 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1716 (31); PROY14039ESC010 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. CONFORMACION CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 026 $4,000.00
470 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1715 (31); PROY14039ESC002 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. TALLER DE PREVENCION ACOSO ESC. BULLYNG; FACTURAS: 023 $10,296.00
469 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1714 (31); PROY14039ESC004 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 025 $6,000.00
468 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1713 (31); PROY14039ESC005 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA; FACTURAS: 309 $7,640.00
467 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1712 (31); PROY14039ESC005 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. TALLER DE ACOSO ESC. BULLYNG; FACTURAS: 024 $10,296.00
466 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1711 (31); PROY14039ESC002 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. LUCHA LIBRE; FACTURAS: 0270 $3,480.00
465 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1710 (31); PROY14039ESC014 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. TALLER DE ACOSO ESC. BULLYNG; FACTURAS: 022 $10,296.00
464 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA.- CR OPB1686 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY14039ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA CORRESP. AL PROY.; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
463 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA.- CR OPB1685 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY14039ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA CORRESP. AL PROY. IN; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
462 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA.- CR OPB1683 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY14039ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA CORRESP. AL PROY.; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
461 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA.- CR OPB1682 (31); PAGO MES AGOSTO PROY14039ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA CORRESP. AL PROY. INT; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
460 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA.- CR OPB1680 (31); PAGO MES JULIO PROY14039ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA CORRESP. AL PROY. INTE; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
459 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA.- CR OPB1677 (31); PAGO MES JUNIO PROY14039ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA CORRESP. AL PROY. INTE; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
458 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1644 (31); PAGO ESTIM 2 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SAUZ: UBI; FACTURAS: 0210 $457,529.54
458 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1644 (31); PAGO ESTIM 2 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SAUZ: UBI; FACTURAS: 0210 $-137,258.86
457 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1641 (31); PROY14039ESC008 2DO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS POR LUCHA LIBRE EVENTO DE PREVENCION DE ADICC.; FACTURAS: 0222 $6,960.00
456 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1642 (31); PROYC14039ESC007 2DO PAGO DEL 40% POR EVENTO TARDEADA INCLUYE PLANTA D ELUZ,ESTRADO Y JUEGOS MECAN.; FACTURAS: 0226 $9,280.00
455 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1640 (31); PAGO ESTIM 1 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SAUZ: UBI; FACTURAS: 184 $4,211.19
455 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1640 (31); PAGO ESTIM 1 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SAUZ: UBI; FACTURAS: 184 $-1,263.36
454 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1635 (31); PAGO ESTIM 4 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0894 $779,379.66
454 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1635 (31); PAGO ESTIM 4 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0894 $-233,813.90
110 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V..- CR 220018611 (29); ALIMENTOS PÀRA PROGRAMAS DE PREVENCION; FACTURAS: 9819 $118,784.00
109 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IBARRA ANDRADE JORGE IBARRA ANDRADE JORGE.- CR 220018614 (29); RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS; FACTURAS: 1120 $115,000.00
107 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1688 (30); PAGO ESTIM 5 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1269 $357,867.53
107 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1688 (30); PAGO ESTIM 5 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1269 $-107,360.26
106 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB1673 (30); PAGO ESTIM 5 FINIQ.OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO; FACTURAS: 1005 $82,215.36
106 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB1673 (30); PAGO ESTIM 5 FINIQ.OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO; FACTURAS: 1005 $-22,265.81
105 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1648 (30); PAGO ESTIM 4 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1268 $245,200.51
105 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1648 (30); PAGO ESTIM 4 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1268 $-73,560.15
104 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V..- CR OPB1639 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-AD-C08-141/10 140391ME010 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 14008,; FACTURAS: 2108 A $139,605.19
104 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V..- CR OPB1639 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-AD-C08-141/10 140391ME010 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 14008,; FACTURAS: 2108 A $-34,901.30
103 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1638 (30); PAGO ESTIM 3 OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HACIENDA; FACTURAS: 1049 $145,797.88
103 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1638 (30); PAGO ESTIM 3 OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HACIENDA; FACTURAS: 1049 $-43,739.36
102 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1627 (30); PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-HAB-EQP-AD-C08-158/10 140391ME006 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: L; FACTURAS: 798 $127,801.39
102 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1627 (30); PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-HAB-EQP-AD-C08-158/10 140391ME006 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: L; FACTURAS: 798 $-38,346.65
69 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1632 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C09-161/10 REHABILITACION ESC. PRIM. NO. 167, TRAB. CONSIST. DE LA REHA; FACTURAS: 12717 $249,304.49
69 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1632 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C09-161/10 REHABILITACION ESC. PRIM. NO. 167, TRAB. CONSIST. DE LA REHA; FACTURAS: 12717 $-62,326.12
68 Detalle Factura de click aquí 10/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MORENO JAIMES CARLOS LUIS MORENO JAIMES CARLOS LUIS.- CR OPB1569 (28); PAGO ELABORACION DE MANUAL DE CAPACITACION EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL; FACTURAS: 0151 $121,999.52
201186 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010051 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: GMUSB185365, 0003, C6378126 $156.00
201186 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010051 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: GMUSB185365, 0003, C6378126 $308.00
201186 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010051 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: GMUSB185365, 0003, C6378126 $4,640.00
201185 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 80, 81, 82, 84, 85 $7,644.40
201185 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 80, 81, 82, 84, 85 $8,700.00
201185 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 80, 81, 82, 84, 85 $7,333.81
201185 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 80, 81, 82, 84, 85 $10,339.95
201185 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 80, 81, 82, 84, 85 $1,955.18
201184 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5830 $2,016.27
201183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1472, 1479, 1480 $6,699.00
201183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1472, 1479, 1480 $6,264.00
201183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1472, 1479, 1480 $6,832.40
201182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24222282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 589 $1,574.12
201181 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24222247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 256 $1,515.34
201180 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24222240 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 85 $1,368.80
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $2,907.53
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $9,254.72
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $5,672.09
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $5,214.35
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $1,084.41
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $6,265.30
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $2,761.93
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $6,323.86
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $7,398.35
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $9,896.68
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $2,275.93
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $8,743.79
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $2,005.35
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $5,029.89
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $2,760.77
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $4,988.00
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $4,559.80
201179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 $5,115.12
201178 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 53, 55, 57, 58, 59, 60 $7,800.71
201178 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 53, 55, 57, 58, 59, 60 $661.20
201178 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 53, 55, 57, 58, 59, 60 $9,854.20
201178 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 53, 55, 57, 58, 59, 60 $838.30
201178 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 53, 55, 57, 58, 59, 60 $2,267.80
201178 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 53, 55, 57, 58, 59, 60 $3,236.40
201177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 $0.01
201177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 $1,566.00
201177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 $5,107.19
201177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 $10,363.43
201177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 $0.01
201177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 $0.01
201177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 $0.01
201177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 $6,791.78
201176 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7401 $11,994.40
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $880.00
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $5,498.40
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADM Y EVALUACION SALARIAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $180.00
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $196.00
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $406.00
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $359.00
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $608.00
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $30.00
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $1,900.00
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $1,948.80
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $4,799.96
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $158.31
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $707.60
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $815.00
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $3,500.00
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $2,677.28
201175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, $168.00
201174 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2854, 8888, 170699, 174977, 181298, 1056, 22033 $182.00
201174 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2854, 8888, 170699, 174977, 181298, 1056, 22033 $42.00
201174 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2854, 8888, 170699, 174977, 181298, 1056, 22033 $812.00
201174 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2854, 8888, 170699, 174977, 181298, 1056, 22033 $290.00
201174 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2854, 8888, 170699, 174977, 181298, 1056, 22033 $140.00
201174 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2854, 8888, 170699, 174977, 181298, 1056, 22033 $208.95
201174 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES TESORERIA MUNICIPAL CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2854, 8888, 170699, 174977, 181298, 1056, 22033 $843.60
201172 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS AGILEKODING, S.A. DE C.V. AGILEKODING, S.A. DE C.V..- CR 220017745 (1); 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 6296, DESARROLLO DE PLATAFORMA MULTIPORTALES.; FACTURAS: 0272 $224,400.00
201160 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS.- CR 220017365 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $9,751.69
201160 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS.- CR 220017365 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,558.71
201160 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS.- CR 220017365 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $388.50
201160 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS.- CR 220017365 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $21,063.66
201159 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ HUIDOR JAIME DE LA CRUZ HUIDOR JAIME.- CR 220017364 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,099.53
201158 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ VIRGEN ANDREA DIAZ VIRGEN ANDREA.- CR 220017363 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $4,771.41
201157 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA DEL REAL GRACIA ESPERANZA DEL REAL GRACIA ESPERANZA.- CR 220017249 (1); IMPRESIONES DE CARTELES, 1/4 DE TABLOIDE DE VARIOS EVENTOS EN SEPT. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 0631 $11,843.60
201156 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA TREJO CARREON JUAN ENRIQUE TREJO CARREON JUAN ENRIQUE.- CR 220017248 (1); IMPRESION DE POSTERS Y VOLANTES PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO POR EL BICENTENARIO; FACTURAS: 0179 $10,379.68
201155 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA DISEÑO PUBLICITARIO URBANO, S.A. DE C.V. DISEÑO PUBLICITARIO URBANO, S.A. DE C.V..- CR 220017245 (1); IMPRESION DE FLYERS, VOLANTES Y CARTELES PARA VARIOS EVENTOS; FACTURAS: 1515 $11,426.00
201154 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ BARRETO OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ BARRETO OSCAR GUILLERMO.- CR 220017222 (1); REPARACION DE CONSOL QUE DA SERVICIO EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 2379 $4,408.00
201153 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER.- CR 220017135 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 014 $10,648.80
201152 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220017133 (1); IMRESION DE TRIPTICOS DE TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 066 $12,180.00
201151 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220017080 (1); SUBSIDIO PARA CENTROS DE INITEGRACION JUVENIL POR NOV. 2010; FACTURAS: 481 $42,000.00
201150 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH.- CR 220017074 (1); FINIQUITO DE MARTIN FERNANDEZ ACEVES POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,110.59
201150 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH.- CR 220017074 (1); FINIQUITO DE MARTIN FERNANDEZ ACEVES POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $67.00
201150 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH.- CR 220017074 (1); FINIQUITO DE MARTIN FERNANDEZ ACEVES POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $208.00
201150 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH.- CR 220017074 (1); FINIQUITO DE MARTIN FERNANDEZ ACEVES POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $158.00
201150 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH.- CR 220017074 (1); FINIQUITO DE MARTIN FERNANDEZ ACEVES POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $4,690.20
201150 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH.- CR 220017074 (1); FINIQUITO DE MARTIN FERNANDEZ ACEVES POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $116.08
201150 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH.- CR 220017074 (1); FINIQUITO DE MARTIN FERNANDEZ ACEVES POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $28.14
201149 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS MARQUEZ ALKADEF CORTES CECILIA MARQUEZ ALKADEF CORTES CECILIA.- CR 220017063 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE IMAGEN Y CONTENIDOS PARA PAGINA WEB.; FACTURAS: 208 $116,000.00
201148 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL MORALES TORRES LUCIO MORALES TORRES LUCIO.- CR 220016822 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2010.; FACTURAS: A 0346 $19,999.99
201147 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMINISTRACION SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016517 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 23498, 23506 $122,400.00
201147 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMINISTRACION SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016517 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 23498, 23506 $122,400.00
201146 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GOMEZ GODINEZ RAUL GOMEZ GODINEZ RAUL.- CR 220016380 (1); HONORARIOS POR EVENTOS TAURINOS EN PLAZA DE TOROS 24,31 DE OCT. Y 07 DE NOV. 2010; FACTURAS: 233 $10,866.79
201145 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SMKT MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. SMKT MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220016225 (1); COMIDA DEL PDTE. MPAL. C/PRESIDENTAS DE LAS COMISIONES DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS AYUNTAMIENTOS; FACTURAS: 262 $5,416.64
201144 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE.- CR 220016043 (1); PRESETNACION DE OBRA DE TEATRO; FACTURAS: 0021 $85,507.03
201143 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600038 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 321, 68, 325 $1,951.12
201143 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600038 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 321, 68, 325 $725.00
201143 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600038 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 321, 68, 325 $1,503.36
201132 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42989, 769, 1275, 126816 $432.68
201132 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42989, 769, 1275, 126816 $1,972.00
201132 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42989, 769, 1275, 126816 $250.00
201132 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42989, 769, 1275, 126816 $450.04
201131 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010020 (1); COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EXTERNO; FACTURAS: 323381, AAY0017809 $128.94
201131 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010020 (1); COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EXTERNO; FACTURAS: 323381, AAY0017809 $54.80
201130 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010018 (1); COMPRA DE ALIMENTACIÓN, UTENSILIOS Y GAFETES PARA LA FIL; FACTURAS: 184952, 323638, 323638 $140.00
201130 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010018 (1); COMPRA DE ALIMENTACIÓN, UTENSILIOS Y GAFETES PARA LA FIL; FACTURAS: 184952, 323638, 323638 $173.75
201130 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010018 (1); COMPRA DE ALIMENTACIÓN, UTENSILIOS Y GAFETES PARA LA FIL; FACTURAS: 184952, 323638, 323638 $65.70
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $131.50
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $100.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $246.05
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $100.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $100.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $200.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $100.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $11.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $949.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $475.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $1,820.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $111.30
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $3,500.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $2,253.60
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $200.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $64.99
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $633.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $100.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $40.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $156.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $988.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $1,096.62
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $100.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $100.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $580.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $161.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $80.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $100.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $1,658.80
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $100.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $100.00
201129 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, $496.00
201128 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 $1,948.80
201128 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 $406.00
201128 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 $272.60
201128 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 $162.40
201128 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 $80.50
201128 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 $1,999.84
201128 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 $208.80
201128 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 $174.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $1,218.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $480.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $1,254.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $461.68
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $18.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $45.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $764.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $1,728.40
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $435.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $128.60
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $126.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $1,031.68
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $180.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $512.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $1,054.44
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $608.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $573.78
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $50.22
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $198.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $1,003.40
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $24.40
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $551.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $631.00
201127 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 $1,097.00
201126 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520041 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 89533, LZ2618, PVMOTERO0006260, 16361, HGBGE140753 $1,764.00
201126 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520041 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 89533, LZ2618, PVMOTERO0006260, 16361, HGBGE140753 $522.30
201126 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520041 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 89533, LZ2618, PVMOTERO0006260, 16361, HGBGE140753 $433.70
201126 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520041 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 89533, LZ2618, PVMOTERO0006260, 16361, HGBGE140753 $361.32
201126 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520041 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 89533, LZ2618, PVMOTERO0006260, 16361, HGBGE140753 $537.01
201125 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 $701.50
201125 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 $200.00
201125 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 $336.00
201125 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 $1,999.84
201125 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 $280.00
201125 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 $1,879.20
201125 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 $614.00
201125 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 $1,634.44
201125 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 $1,990.56
201125 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 $210.95
201125 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 $1,537.00
201125 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 $1,992.88
201124 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL D ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 4079, GMUSB179728, GMUSB183496 $154.00
201124 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL D ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 4079, GMUSB179728, GMUSB183496 $168.00
201124 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL D ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 4079, GMUSB179728, GMUSB183496 $1,867.60
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $60.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $81.57
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $40.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $60.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $417.60
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $202.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $23.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $417.60
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $55.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $180.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $275.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $275.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $38.50
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $79.60
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $175.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $46.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $417.60
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $82.30
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $23.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $41.56
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $87.28
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $696.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $405.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $556.80
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $1,200.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $46.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $717.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $155.73
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $80.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $180.00
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $265.55
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $879.70
201123 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 $133.02
201122 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO.- CR 24222233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8068, 8069 $2,003.90
201122 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO.- CR 24222233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8068, 8069 $437.90
201121 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MADRIGAL MERCADO GONZALO MADRIGAL MERCADO GONZALO.- CR 24222213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 266 $1,276.00
201120 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24222156 (1); REOPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 159 $11,020.00
201119 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 $19.00
201119 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 $19.00
201119 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 $603.20
201119 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 $19.00
201119 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 $19.00
201119 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 $400.00
201119 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 $28.00
201119 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 $2,320.00
201118 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24222076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1182 $10,449.86
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $19.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $36.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $17.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $26.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $26.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $183.28
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $104.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $96.68
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $65.08
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $583.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $417.60
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $26.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $205.50
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $19.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $241.91
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $204.68
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $24.88
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $1,152.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $33.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $260.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $153.69
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $98.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $464.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $91.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $19.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $19.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $232.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $28.00
201117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 $153.25
201116 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200042 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 3372 $700.00
201115 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200040 (1); RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 45060, 178555, 022 $263.99
201115 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200040 (1); RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 45060, 178555, 022 $524.52
201115 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200040 (1); RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 45060, 178555, 022 $574.00
201114 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220017254 (1); IMPRESION DE FORMAS CON INFORMACION CON DIFERENTES FECHAS DE TALLERES; FACTURAS: 137 $10,005.00
201113 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL POLANCO DURAN MONICA POLANCO DURAN MONICA.- CR 220017252 (1); TAQUIZA CON MOTIVO DE LA COMIDA QUE OFICIO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL EN AV. 5 DE FEBRERO; FACTURAS: 001 $10,150.00
201112 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA ACEVES SANCHEZ PABLO JOCOBO ACEVES SANCHEZ PABLO JOCOBO.- CR 220017244 (1); SERVICIO DE 200 IMPRESIONOES DE VARIOS EVENTOS; FACTURAS: 375 $5,475.20
201111 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ARTE ESCENA CRISOL, A.C. ARTE ESCENA CRISOL, A.C..- CR 220017231 (1); OBRA DE TEATRO EL OJO DENTRO DE LA MUESTRA BAILAR A PANTALLA DEL 13 DE NOV. 2010; FACTURAS: 0017 $12,000.00
201110 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220017225 (1); CONSUMO COFFE BREAK PARA EL EVENTO CONGRESO CONTRACT 2010; FACTURAS: 158309 $11,832.00
201109 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220017155 (1); SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS; FACTURAS: 6359 $6,960.00
201108 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GONZALEZ PRECIADO JOSE MANUEL GONZALEZ PRECIADO JOSE MANUEL.- CR 220017104 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 0822 $1,914.00
201107 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS SISTEMAS LARA RODRIGUEZ LUIS JORGE LARA RODRIGUEZ LUIS JORGE.- CR 220017086 (1); PLAYERAS CON LAS LEYENDAS GOBIERNO MPAL. CTI Y TECNOLOGIAS; FACTURAS: 2334 $11,472.40
201106 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220016789 (1); IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE VIERNES SOCIAL; FACTURAS: 757 $8,389.12
201105 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016788 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 891, 890, 889 $699.48
201105 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016788 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 891, 890, 889 $2,766.60
201105 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016788 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 891, 890, 889 $1,680.84
201104 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO.- CR 220016311 (1); PRESENTACION DEL GRUPO ESPERANTHO DEL 6 DE NOV. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 108 $7,540.00
201103 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220016188 (1); IMPARTICION DE TALLER DE CALAVERAS Y CALABAZAS EL DIA 30 DE OCTUBRE/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0010 $1,904.15
201102 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220016172 (1); SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE E ILUMINACION EL 07/OCT/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 124 $5,800.00
201101 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220015831 (1); EVENTOS TAURINOS DEL 24, 31 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 404 $9,703.44
201100 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220015830 (1); EVENTOS TAURINOS DEL 24, 31 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 214 $9,703.44
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $112.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $136.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $42.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $974.40
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $553.50
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $174.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $174.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $168.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $80.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $450.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $69.60
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $70.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $230.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $280.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $64.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $126.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $80.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $154.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $70.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $50.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $324.80
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $84.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $116.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $76.04
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $81.20
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $174.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $185.60
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $84.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $116.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $116.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $84.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $56.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $225.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $281.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $244.76
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $182.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $210.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $120.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $635.68
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $198.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $98.00
201099 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 $280.00
110453 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 $9,813.60
110453 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 $11,391.20
110453 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 $7,830.00
110453 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 $11,832.00
110453 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 $10,730.00
110453 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 $10,150.00
110453 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 $9,210.40
110453 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 $11,159.20
110453 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 $11,437.60
110453 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 $9,674.40
110453 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 $12,087.20
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $150.80
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $2,528.80
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $1,670.40
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $638.00
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $1,421.00
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $40.60
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $284.20
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $916.40
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $139.20
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $1,699.99
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $1,450.00
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $8,526.00
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $800.40
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $1,067.20
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $452.40
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $1,844.40
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $1,600.80
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $290.00
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $139.20
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $1,960.40
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $916.40
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $1,276.00
110452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 $6,368.40
110451 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIOND EL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4510 $6,641.00
110450 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5919, 5953, 5954 $0.01
110450 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5919, 5953, 5954 $3,288.60
110450 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5919, 5953, 5954 $7,738.04
110450 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5919, 5953, 5954 $3,288.60
110449 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 387 $738.92
110449 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 387 $440.80
110448 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7597 $1,244.10
110447 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3835 $788.80
110446 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DELPARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5169, 5170 $7,527.36
110446 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DELPARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5169, 5170 $3,331.13
110445 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3222, 3224, 3267, 3212 $4,564.02
110445 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3222, 3224, 3267, 3212 $330.60
110445 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3222, 3224, 3267, 3212 $1,195.77
110445 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3222, 3224, 3267, 3212 $1,467.40
110444 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222304 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12736, 12742 $6,553.77
110444 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222304 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12736, 12742 $1,136.80
110443 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 $1,183.20
110443 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 $371.20
110443 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 $3,171.60
110443 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 $1,601.60
110443 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 $1,550.92
110443 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 $1,015.00
110443 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 $1,577.60
110443 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 $9,981.60
110442 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2221, 5766, 5785, 5810, 5825 $359.60
110442 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2221, 5766, 5785, 5810, 5825 $3,297.95
110442 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2221, 5766, 5785, 5810, 5825 $359.60
110442 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2221, 5766, 5785, 5810, 5825 $5,711.49
110442 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2221, 5766, 5785, 5810, 5825 $266.80
110442 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2221, 5766, 5785, 5810, 5825 $359.60
110442 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2221, 5766, 5785, 5810, 5825 $4,228.84
110441 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2178, 2180, 2181, 2182 $1,992.44
110441 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2178, 2180, 2181, 2182 $0.01
110441 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2178, 2180, 2181, 2182 $10,446.37
110441 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2178, 2180, 2181, 2182 $0.01
110440 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1054, 1067 $853.13
110440 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1054, 1067 $10,104.26
110440 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1054, 1067 $4,731.78
110439 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16118, 16119 $2,734.90
110439 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16118, 16119 $5,262.36
110438 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3538, 3541 $6,062.23
110438 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3538, 3541 $2,595.45
110437 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 254, 255, 256, 257, 258 $11,998.00
110437 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 254, 255, 256, 257, 258 $5,801.67
110437 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 254, 255, 256, 257, 258 $5,970.05
110437 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 254, 255, 256, 257, 258 $6,686.93
110437 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 254, 255, 256, 257, 258 $5,493.88
110436 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24390, 24396, 24451, 24452, 24568, 135305 $928.01
110436 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24390, 24396, 24451, 24452, 24568, 135305 $3,699.98
110436 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24390, 24396, 24451, 24452, 24568, 135305 $2,199.99
110436 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24390, 24396, 24451, 24452, 24568, 135305 $1,222.05
110436 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24390, 24396, 24451, 24452, 24568, 135305 $638.00
110436 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24390, 24396, 24451, 24452, 24568, 135305 $1,675.00
110435 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24222279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961 $6,461.20
110434 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1151, 1152, 1153, 1170, 1171 $98.60
110434 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1151, 1152, 1153, 1170, 1171 $2,383.65
110434 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1151, 1152, 1153, 1170, 1171 $98.60
110434 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1151, 1152, 1153, 1170, 1171 $2,472.37
110434 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1151, 1152, 1153, 1170, 1171 $98.60
110433 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7415, 7416, 7417 $4,317.65
110433 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7415, 7416, 7417 $9,583.54
110433 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7415, 7416, 7417 $10,437.95
110432 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563 $8,266.16
110432 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563 $1,856.00
110432 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563 $7,818.40
110432 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563 $5,162.00
110432 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563 $2,637.84
110432 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563 $6,820.80
110432 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563 $5,527.40
110431 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9453, 9454, 9461 $1,804.99
110431 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9453, 9454, 9461 $1,804.99
110431 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9453, 9454, 9461 $1,300.00
110430 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 $1,572.00
110430 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 $2,089.77
110430 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 $9,943.25
110430 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 $4,393.02
110430 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 $9,188.66
110430 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 $1,724.00
110430 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 $3,509.00
110430 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 $3,882.55
110430 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 $11,997.43
110430 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 $8,365.15
110430 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 $11,995.56
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $632.20
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $701.86
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $346.84
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $489.98
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $516.20
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $1,914.00
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $1,995.20
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $475.60
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $2,878.89
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $1,999.84
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $684.40
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $3,150.03
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $1,670.40
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $266.80
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $1,974.32
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $522.00
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $539.40
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $232.00
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $220.40
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $800.40
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $2,285.20
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $916.40
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $933.80
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $295.80
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $11,908.37
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $1,734.20
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $957.00
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $197.20
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $568.40
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $336.40
110429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, $336.40
110428 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4334 $11,654.00
110427 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222251 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61065, 61097 $564.92
110427 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222251 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61065, 61097 $918.72
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $449.99
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $150.80
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $1,078.80
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $800.40
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $11,020.00
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $1,380.40
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $58.00
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $1,972.00
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $203.00
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $255.20
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $139.20
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $449.99
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $1,380.40
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $433.26
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $382.80
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $568.40
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $7,540.00
110426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 $133.40
110425 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222239 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11380 $522.00
110424 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 98, 99 $4,231.15
110424 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 98, 99 $0.01
110423 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222212 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700 $9,139.84
110422 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 613, 617, 618, 619 $8,128.12
110422 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 613, 617, 618, 619 $6,453.08
110422 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 613, 617, 618, 619 $5,498.40
110422 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 613, 617, 618, 619 $1,512.64
110422 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 613, 617, 618, 619 $6,240.80
110421 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24222210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4234 $5,144.11
110420 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1249, 1384 $1,018.97
110420 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1249, 1384 $3,612.24
110419 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4656, 4710, 4717 $6,380.00
110419 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4656, 4710, 4717 $4,576.20
110419 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4656, 4710, 4717 $2,748.24
110418 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23672 $3,152.14
110417 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 $7,818.40
110417 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 $2,813.00
110417 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 $4,785.00
110417 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 $5,912.52
110417 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 $3,410.40
110417 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 $6,918.24
110417 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 $4,729.32
110417 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 $11,899.28
110417 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 $3,950.96
110416 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24222202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 561, 564 $3,236.40
110416 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24222202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 561, 564 $3,978.80
110415 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 375 $1,983.60
110414 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14909 $3,602.37
110413 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 988 $1,531.20
110412 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15680 $2,679.60
110411 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1093, 1094 $696.00
110411 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1093, 1094 $812.00
110410 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24222164 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 572 $11,484.00
110409 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222163 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 49802 $5,368.31
110408 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR EURO CAMIONES, S.A. DE C.V. EURO CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 24222162 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: S90853 $3,438.24
110407 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222161 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4401 $11,832.00
110406 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24222159 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 170 $2,842.00
110405 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222155 (1); REPARACION DE VEHIUCLOS; FACTURAS: 1044 $1,972.00
110404 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222154 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2922 $98.60
110403 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24222153 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1707, 1706, 1700, 1705 $11,785.60
110403 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24222153 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1707, 1706, 1700, 1705 $11,855.20
110403 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24222153 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1707, 1706, 1700, 1705 $11,785.60
110403 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24222153 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1707, 1706, 1700, 1705 $11,959.60
110402 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222152 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 530, 511 $3,190.00
110402 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222152 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 530, 511 $8,352.00
110401 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222151 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 495, 516 $9,280.00
110401 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222151 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 495, 516 $2,517.20
110400 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24222144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 185752 $3,462.17
110399 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 $2,238.80
110399 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 $8,470.32
110399 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 $4,167.46
110399 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 $0.01
110399 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 $1,245.07
110399 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 $2,143.45
110399 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 $2,030.00
110399 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 $3,081.53
110399 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 $11,941.45
110399 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 $9,006.24
110398 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3797 $1,160.00
110397 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5149, 5158, 5159 $3,324.64
110397 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5149, 5158, 5159 $6,244.88
110397 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5149, 5158, 5159 $1,605.24
110397 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5149, 5158, 5159 $2,904.67
110396 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 $2,891.88
110396 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 $4,394.08
110396 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 $10,145.36
110396 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 $5,332.52
110396 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 $10,174.36
110396 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 $5,795.36
110396 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 $3,025.28
110396 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 $9,216.20
110396 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 $1,200.60
110396 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 $5,011.20
110395 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3181, 3185, 3204 $98.60
110395 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3181, 3185, 3204 $2,551.13
110395 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3181, 3185, 3204 $477.54
110394 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12683 $3,415.04
110393 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4684, 4712, 4713, 4715, 4716 $475.60
110393 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4684, 4712, 4713, 4715, 4716 $6,589.47
110393 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4684, 4712, 4713, 4715, 4716 $10,280.38
110393 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4684, 4712, 4713, 4715, 4716 $812.00
110393 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4684, 4712, 4713, 4715, 4716 $464.00
110392 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222131 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 444 $6,322.00
110391 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1170, 1193, 1194, 1195, 1196 $2,259.10
110391 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1170, 1193, 1194, 1195, 1196 $11,486.04
110391 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1170, 1193, 1194, 1195, 1196 $1,288.76
110391 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1170, 1193, 1194, 1195, 1196 $4,247.21
110391 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1170, 1193, 1194, 1195, 1196 $6,138.53
110390 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 $359.60
110390 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 $4,067.59
110390 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 $359.60
110390 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 $252.30
110390 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 $174.00
110390 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 $1,404.93
110390 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 $359.60
110390 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 $3,870.78
110390 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 $772.56
110390 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 $359.60
110389 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2168, 2169 $4,959.09
110389 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2168, 2169 $11,038.36
110388 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14310 $3,514.80
110387 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 633 $7,192.00
110386 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24222124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1336 $937.77
110385 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9368, 9369 $1,879.20
110385 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9368, 9369 $8,632.72
110384 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16049, 16059, 16112 $9,264.71
110384 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16049, 16059, 16112 $1,322.40
110384 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16049, 16059, 16112 $2,109.00
110383 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 $1,365.32
110383 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 $810.84
110383 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 $3,586.14
110383 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 $10,171.46
110383 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 $4,346.23
110383 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 $9,947.58
110383 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 $1,009.20
110383 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 $2,007.38
110383 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 $3,720.70
110383 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 $11,847.66
110382 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1135, 1136, 1137, 1138 $6,012.31
110382 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1135, 1136, 1137, 1138 $6,835.18
110382 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1135, 1136, 1137, 1138 $4,288.66
110382 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1135, 1136, 1137, 1138 $1,043.00
110381 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8160, 8224, 8225, 8226 $3,336.16
110381 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8160, 8224, 8225, 8226 $1,809.60
110381 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8160, 8224, 8225, 8226 $4,252.56
110381 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8160, 8224, 8225, 8226 $1,966.20
110380 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7385, 7386, 7390, 7391, 7392, 7393 $1,102.00
110380 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7385, 7386, 7390, 7391, 7392, 7393 $3,342.38
110380 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7385, 7386, 7390, 7391, 7392, 7393 $1,358.16
110380 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7385, 7386, 7390, 7391, 7392, 7393 $2,373.78
110380 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7385, 7386, 7390, 7391, 7392, 7393 $4,667.73
110380 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7385, 7386, 7390, 7391, 7392, 7393 $10,140.22
110380 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7385, 7386, 7390, 7391, 7392, 7393 $3,845.79
110379 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 546 $8,084.04
110378 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24222095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 171, 170 $2,030.00
110378 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24222095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 171, 170 $1,305.00
110377 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54370, 54344, 54364, 54359, 54358 $663.84
110377 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54370, 54344, 54364, 54359, 54358 $180.04
110377 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54370, 54344, 54364, 54359, 54358 $180.04
110377 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54370, 54344, 54364, 54359, 54358 $90.02
110377 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54370, 54344, 54364, 54359, 54358 $90.02
110376 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24041, 24050, 24056, 24070 $1,568.81
110376 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24041, 24050, 24056, 24070 $1,899.41
110376 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24041, 24050, 24056, 24070 $2,293.76
110376 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24041, 24050, 24056, 24070 $1,082.62
110375 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4678, 4687 $4,887.95
110375 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4678, 4687 $522.00
110374 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 $11,948.00
110374 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 $5,069.20
110374 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 $11,600.00
110374 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 $11,996.34
110374 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 $5,609.56
110374 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 $3,845.40
110374 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 $11,992.46
110374 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 $5,521.60
110374 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 $11,948.00
110374 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 $6,425.44
110374 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 $11,588.40
110373 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2165, 2166 $11,118.76
110373 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2165, 2166 $7,307.73
110372 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14253 $2,308.40
110371 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24222064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1322, 1329, 1361, 1362, 1363 $6,988.42
110371 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24222064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1322, 1329, 1361, 1362, 1363 $523.99
110371 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24222064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1322, 1329, 1361, 1362, 1363 $7,848.15
110371 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24222064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1322, 1329, 1361, 1362, 1363 $414.99
110371 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24222064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1322, 1329, 1361, 1362, 1363 $986.00
110370 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 241, 242 $8,926.37
110370 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 241, 242 $6,399.25
110369 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222060 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1893 $810.84
110368 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4431, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445 $1,786.40
110368 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4431, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445 $11,877.21
110368 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4431, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445 $11,933.60
110368 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4431, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445 $11,988.60
110368 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4431, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445 $6,890.40
110368 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4431, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445 $11,947.77
110368 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4431, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445 $3,181.61
110367 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3794 $1,948.80
110366 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222026 (1); REPARACION DE CARGADOR DE BATERIA; FACTURAS: 10183 $1,566.00
110365 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1031, 1033 $6,280.80
110365 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1031, 1033 $2,396.37
110364 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 658, 662, 686, 693, 718, 719 $3,524.54
110364 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 658, 662, 686, 693, 718, 719 $11,124.90
110364 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 658, 662, 686, 693, 718, 719 $10,296.54
110364 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 658, 662, 686, 693, 718, 719 $9,525.10
110364 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 658, 662, 686, 693, 718, 719 $4,728.19
110364 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 658, 662, 686, 693, 718, 719 $4,989.50
110363 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 $1,345.60
110363 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 $1,811.92
110363 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 $0.01
110363 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 $928.00
110363 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 $845.64
110363 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 $1,148.40
110363 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 $1,154.20
110363 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 $1,811.92
110363 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 $10,007.31
110363 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 $3,271.20
110363 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 $533.60
110362 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 566, 568, 569, 570, 604 $2,149.48
110362 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 566, 568, 569, 570, 604 $2,381.48
110362 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 566, 568, 569, 570, 604 $3,523.50
110362 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 566, 568, 569, 570, 604 $760.96
110362 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 566, 568, 569, 570, 604 $5,267.56
110362 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 566, 568, 569, 570, 604 $417.60
110361 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1673, 1674, 1720 $522.00
110361 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1673, 1674, 1720 $1,972.00
110361 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1673, 1674, 1720 $1,218.00
110360 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 $1,875.34
110360 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 $10,034.00
110360 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 $11,978.16
110360 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 $2,337.40
110360 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 $3,380.39
110360 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 $11,911.93
110360 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 $9,155.88
110360 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 $4,756.00
110360 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 $11,993.10
110360 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 $3,389.59
110359 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221975 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14857, 14865, 14866 $0.01
110359 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221975 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14857, 14865, 14866 $9,847.82
110359 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221975 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14857, 14865, 14866 $11,996.16
110358 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33745, 33746, 33761 $3,157.52
110358 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33745, 33746, 33761 $1,455.07
110358 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33745, 33746, 33761 $7,930.92
110357 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221968 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8012, 8019, 8020, 8021, 8022, 8028 $5,801.77
110357 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221968 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8012, 8019, 8020, 8021, 8022, 8028 $2,295.22
110357 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221968 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8012, 8019, 8020, 8021, 8022, 8028 $8,354.31
110357 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221968 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8012, 8019, 8020, 8021, 8022, 8028 $7,723.75
110357 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221968 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8012, 8019, 8020, 8021, 8022, 8028 $266.80
110357 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221968 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8012, 8019, 8020, 8021, 8022, 8028 $266.80
110356 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221967 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183351, 185074, 185114, 185263 $778.22
110356 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221967 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183351, 185074, 185114, 185263 $858.68
110356 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221967 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183351, 185074, 185114, 185263 $3,108.73
110356 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221967 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183351, 185074, 185114, 185263 $1,287.68
110355 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5787, 5788 $1,382.02
110355 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5787, 5788 $0.01
110353 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V..- CR 220017650 (1); ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 1613 $238,435.68
110329 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V..- CR 220017232 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS Y GORRAS.; FACTURAS: 12002 $24,000.40
110328 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017120 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN ZONA "F" DE LOS MESES DE SEPT, OCT Y NOV. DE 2010; FACTURAS: 4171, 4267, 4333 $1,403.88
110328 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017120 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN ZONA "F" DE LOS MESES DE SEPT, OCT Y NOV. DE 2010; FACTURAS: 4171, 4267, 4333 $1,403.88
110328 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017120 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN ZONA "F" DE LOS MESES DE SEPT, OCT Y NOV. DE 2010; FACTURAS: 4171, 4267, 4333 $1,403.88
110327 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220016736 (1); GASTOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE DIC. DE ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 525, 526 $129,088.44
110327 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220016736 (1); GASTOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE DIC. DE ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 525, 526 $129,088.44
110326 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 220016683 (1); REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 1720 $10,000.00
110325 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016349 (1); COMPRA DE TONER Y JACK MODULA RJ45.; FACTURAS: 42260, 42263, 42374 $2,770.08
110325 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016349 (1); COMPRA DE TONER Y JACK MODULA RJ45.; FACTURAS: 42260, 42263, 42374 $522.00
110325 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016349 (1); COMPRA DE TONER Y JACK MODULA RJ45.; FACTURAS: 42260, 42263, 42374 $53,329.84
110324 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220016244 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: GDT 009457, GDT 009458 $52,061.15
110324 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220016244 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: GDT 009457, GDT 009458 $17,172.23
110323 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016010 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3498 $2,730.55
110322 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015932 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN SOLARES A GDL.C/INVITADO A LA FERIA MPAL.D/LIBRO GDL. LITERATURA Y DIVERSA; FACTURAS: 54639, 1392826142934 $116.00
110322 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015932 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN SOLARES A GDL.C/INVITADO A LA FERIA MPAL.D/LIBRO GDL. LITERATURA Y DIVERSA; FACTURAS: 54639, 1392826142934 $3,306.00
110320 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1618 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-IHS-LP-C06-102/10 CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TORMENTA. UBIC: E; FACTURAS: 1364 $932,691.54
110320 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1618 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-IHS-LP-C06-102/10 CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TORMENTA. UBIC: E; FACTURAS: 1364 $-233,172.88
110319 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB1503 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-031/10 CONSTR. EQUIPAM. CON MOVILIARIO URB. Y JUEGOS,PARA EL RESCATE; FACTURAS: 0034 $290,525.16
110319 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB1503 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-031/10 CONSTR. EQUIPAM. CON MOVILIARIO URB. Y JUEGOS,PARA EL RESCATE; FACTURAS: 0034 $-58,105.03
110318 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB1502 (1); PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1206 $206,932.34
110318 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB1502 (1); PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1206 $-51,733.09
110317 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1501 (1); PAGO DE 623.47 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE; FACTURAS: 0165 $682,724.59
110316 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR OPB1500 (1); PAGO DE 4950.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 7173C $32,155.20
110315 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1499 (1); PAGO DE 70.000 LT SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA L.A.B. EN PLANTA; FACTURAS: 40118 $527.80
110314 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1498 (1); PAGO DE 546.12 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE; FACTURAS: 0166 $598,023.24
110313 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6113 INFRAESTRUCTURA DE SALUD DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1497 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CS-AD-C06-087/10 RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNI; FACTURAS: 0766 $257,106.01
110313 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6113 INFRAESTRUCTURA DE SALUD DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1497 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CS-AD-C06-087/10 RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNI; FACTURAS: 0766 $-53,967.50
1698 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1556 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 364 ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-270/09; FACTURAS: 0376 $2,032.19
453 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1612 (31); PROY.14039ESC005 2DO PAGO DEPRESTACION DE SERVICIOS POR LUCHA LIBRE; FACTURAS: 0244 $6,960.00
452 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AKEMI TESHIBA VEGA AKEMI TESHIBA VEGA.- CR OPB1610 (31); PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROY. 14039ESC006 AKEMI TESHIBA VEGA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DE LA O; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
451 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AKEMI TESHIBA VEGA AKEMI TESHIBA VEGA.- CR OPB1609 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC006 AKEMI TESHIBA VEGA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DE LA OBRA PARQU; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
450 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AKEMI TESHIBA VEGA AKEMI TESHIBA VEGA.- CR OPB1608 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC006 AKEMI TESHIBA VEGA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DE LA OBRA PA; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
449 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AKEMI TESHIBA VEGA AKEMI TESHIBA VEGA.- CR OPB1607 (31); PAGO MES AGOSTO PROY. 14039ESC006 AKEMI TESHIBA VEGA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DE LA OBRA PARQUE; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
448 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB1606 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC003 BRENDA RAMIREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
447 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MERCEDES LANDABARU CERNA MERCEDES LANDABARU CERNA.- CR OPB1605 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC011 MERCEDES LANDABARU ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PAR; FACTURAS: REC 06 $1,500.00
446 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MERCEDES LANDABARU CERNA MERCEDES LANDABARU CERNA.- CR OPB1604 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC011 MERCEDES LANDABARU ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQU; FACTURAS: REC 05 $1,500.00
445 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MERCEDES LANDABARU CERNA MERCEDES LANDABARU CERNA.- CR OPB1603 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC011 MERCEDES LANDABARU ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PA; FACTURAS: REC 04 $1,500.00
444 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MERCEDES LANDABARU CERNA MERCEDES LANDABARU CERNA.- CR OPB1602 (31); PAGO MES AGOSTO PROY. 14039ESC011 MERCEDES LANDABARU ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: REC 03 $1,500.00
443 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN JOSE IBARRA TEJEDA JUAN JOSE IBARRA TEJEDA.- CR OPB1601 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC011 JUAN JOSE IBARRA TEJEDA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.; FACTURAS: REC 06 $1,500.00
442 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN JOSE IBARRA TEJEDA JUAN JOSE IBARRA TEJEDA.- CR OPB1600 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC011 JUAN JOSE IBARRA TEJEDA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PAR; FACTURAS: REC 05 $1,500.00
441 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN JOSE IBARRA TEJEDA JUAN JOSE IBARRA TEJEDA.- CR OPB1599 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC011 JUAN IBARRA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE DEPOR; FACTURAS: REC 04 $1,500.00
440 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN JOSE IBARRA TEJEDA JUAN JOSE IBARRA TEJEDA.- CR OPB1598 (31); PAGO MES AGOSTO PROY. 14039ESC011 JUAN JOSE IBARRA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE DEPO; FACTURAS: REC 03 $1,500.00
439 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB1597 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC003 BRENDA RAMIREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE RE; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
438 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1596 (31); PROY.14039ESC002 2DO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA LUCHA LIBRE; FACTURAS: 0266 $6,960.00
437 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1595 (31); PROY.14039ESC001 2DO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CONCIERTO; FACTURAS: 0246 $12,229.20
436 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1594 (31); PROY.14039ESC016 1ER PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EVENTO TARDEADA; FACTURAS: 0241 $3,480.00
435 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1593 (31); PROY.14039ESC016 2DO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EVENTO TARDEADA; FACTURAS: 0243 $3,480.00
434 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1592 (31); PROY.14039ESC004 2DO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CONCIERTO; FACTURAS: 0248 $12,229.20
433 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO NAVA GOMEZ RIGOBERTO.- CR OPB1591 (31); PROY.14039ESC007 2DO PAGO DE 2 CURSOS Y 1 EVENTO DE TORNEO DE FUTBOL; FACTURAS: 008 $17,999.95
432 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO NAVA GOMEZ RIGOBERTO.- CR OPB1590 (31); PROY.14039ESC010 2DO PAGO DE 2 CURSOS DE FUTBOL; FACTURAS: 005 $8,000.00
431 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1589 (31); PROY.14039ESC016 2DO PAGO DE LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 020 $8,000.00
430 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB1588 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINT; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
429 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB1587 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
428 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB1586 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS MEDINA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SA; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
427 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB1356 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
67 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V..- CR OPB1611 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-AD-C06-107/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE ESCALI; FACTURAS: 0113 $262,140.65
67 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V..- CR OPB1611 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-AD-C06-107/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE ESCALI; FACTURAS: 0113 $-131,070.33
66 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL INSTITUTO DE MERCADOTECNIA Y OPINION, S.C. INSTITUTO DE MERCADOTECNIA Y OPINION, S.C..- CR OPB1578 (28); PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 30% DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE POLITICA PUBLICA MPIO GDL; FACTURAS: 0509 $234,117.00
65 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR OPB1572 (28); PAGO DE UNA PLANA DE 54CM X 8 COLS EN SELECCION A COLOR; FACTURAS: BF36420 $46,400.00
64 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V..- CR OPB1548 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C09-113/10 REHAB DE ESC. SEC. MIXTA NO. 8. TRAB. CONSIST EN LA REHAB DE; FACTURAS: 1232 $269,441.45
64 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V..- CR OPB1548 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C09-113/10 REHAB DE ESC. SEC. MIXTA NO. 8. TRAB. CONSIST EN LA REHAB DE; FACTURAS: 1232 $-67,360.36
63 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V..- CR OPB1546 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU; FACTURAS: 1837 $10,788.27
63 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V..- CR OPB1546 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU; FACTURAS: 1837 $-2,697.07
62 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1541 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU; FACTURAS: 043 $399,046.62
62 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1541 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU; FACTURAS: 043 $-99,761.66
61 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1540 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU; FACTURAS: 1944 $277,985.58
61 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1540 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU; FACTURAS: 1944 $-69,496.39
60 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1539 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S; FACTURAS: 0655 $310,414.67
60 Detalle Factura de click aquí 09/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1539 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S; FACTURAS: 0655 $-77,603.67
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $170.80
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $580.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $11,437.60
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $2,018.40
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $112.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $126.40
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $12,064.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $1,812.87
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $2,024.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $580.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $580.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $53.60
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $5,577.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $53.60
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $503.44
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $580.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $3,205.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $230.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $388.22
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $3,146.50
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $1,160.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $700.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $3,266.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $530.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $130.01
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $5,864.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $348.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $310.30
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $266.00
201098 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 $580.00
201097 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. GRAL EDUCACION CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V..- CR OPB1616 (1); PAGO DE LAS FACTURAS 1217,1218,1219,1391,1222,1223,1227,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1236,1237,1238; FACTURAS: VARIAS $369,085.32
201095 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALVARADO PINEDA MARCO ANTONIO ALVARADO PINEDA MARCO ANTONIO.- CR 220017354 (1); PAGO DE LAUDO P/DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO DE FECHA 14/OCT2010 DEDUCIDO DE LAUDO DEL 21/SEPT; FACTURAS: OFICIO $158,266.13
201093 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS RIZO SUAREZ ELIAS RIZO SUAREZ ELIAS.- CR OPB1543 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C06-106/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL PARQUE REVOLUCION; FACTURAS: 0655 $548,680.00
201092 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222416 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1538, 1536, 1537, 1552, 1556, 1553 $156.60
201092 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222416 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1538, 1536, 1537, 1552, 1556, 1553 $1,600.80
201092 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222416 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1538, 1536, 1537, 1552, 1556, 1553 $139.20
201092 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222416 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1538, 1536, 1537, 1552, 1556, 1553 $2,412.80
201092 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222416 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1538, 1536, 1537, 1552, 1556, 1553 $556.80
201092 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222416 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1538, 1536, 1537, 1552, 1556, 1553 $4,611.00
201091 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA.- CR 24222350 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 100, 101 $12,000.00
201091 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA.- CR 24222350 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 100, 101 $12,000.00
201090 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24222333 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 269, 265, 271, 270, 273 $4,640.00
201090 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24222333 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 269, 265, 271, 270, 273 $5,800.00
201090 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24222333 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 269, 265, 271, 270, 273 $11,600.00
201090 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24222333 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 269, 265, 271, 270, 273 $5,800.00
201090 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24222333 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 269, 265, 271, 270, 273 $5,800.00
201089 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222329 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1517, 1534 $974.40
201089 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222329 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1517, 1534 $649.60
201066 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO.- CR 220017261 (1); 60% PAGO FINAL SOBRE ORDEN NO.5741, SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO.; FACTURAS: 1607 $32,503.20
201065 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ GARAVITO ALEJANDRO RUIZ GARAVITO ALEJANDRO.- CR 220017072 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $22,847.22
201065 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ GARAVITO ALEJANDRO RUIZ GARAVITO ALEJANDRO.- CR 220017072 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,651.90
201065 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ GARAVITO ALEJANDRO RUIZ GARAVITO ALEJANDRO.- CR 220017072 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $910.23
201065 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ GARAVITO ALEJANDRO RUIZ GARAVITO ALEJANDRO.- CR 220017072 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $49,350.00
201064 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220016150 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: CABY183809 $1,177.12
110312 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1553 (1); PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-002/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. STA TERESITA, A; FACTURAS: 1408 $123,814.69
110312 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1553 (1); PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-002/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. STA TERESITA, A; FACTURAS: 1408 $-30,953.67
110311 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1552 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-002/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. STA TERESITA, A; FACTURAS: 1407 $95,672.90
110311 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1552 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-002/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. STA TERESITA, A; FACTURAS: 1407 $-23,918.22
110310 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1542 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA; FACTURAS: 453 $30,545.38
110310 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1542 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA; FACTURAS: 453 $-7,636.34
110309 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222355 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 654, 703 $5,533.20
110309 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222355 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 654, 703 $11,997.88
110308 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24222324 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54571 $780.91
110307 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222322 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13096 $560.86
110306 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 24222321 (1); REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 2228 $2,436.00
110305 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24222317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 185798 $1,065.01
110304 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14894, 14896, 14897, 14903, 14906, 14907 $2,567.95
110304 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14894, 14896, 14897, 14903, 14906, 14907 $2,271.28
110304 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14894, 14896, 14897, 14903, 14906, 14907 $4,327.00
110304 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14894, 14896, 14897, 14903, 14906, 14907 $9,142.69
110304 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14894, 14896, 14897, 14903, 14906, 14907 $2,353.33
110304 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14894, 14896, 14897, 14903, 14906, 14907 $3,038.55
110303 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1199, 1200, 1201, 1203 $11,968.76
110303 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1199, 1200, 1201, 1203 $6,185.72
110303 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1199, 1200, 1201, 1203 $8,942.23
110303 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1199, 1200, 1201, 1203 $7,752.90
110303 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1199, 1200, 1201, 1203 $672.22
110302 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24222290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1686, 1691 $1,508.00
110302 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24222290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1686, 1691 $5,220.00
110301 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337 $2,105.40
110300 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24222286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1380 $2,331.60
110299 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1783 $1,200.60
110298 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222268 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24996 $487.20
110297 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 24222266 (1); COMPRA DE ACEITE; FACTURAS: 98188 $6,223.05
110296 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6734, 6740, 6736, 6731, 6744, 6743 $336.40
110296 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6734, 6740, 6736, 6731, 6744, 6743 $208.80
110296 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6734, 6740, 6736, 6731, 6744, 6743 $34.80
110296 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6734, 6740, 6736, 6731, 6744, 6743 $92.80
110296 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6734, 6740, 6736, 6731, 6744, 6743 $1,455.80
110296 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6734, 6740, 6736, 6731, 6744, 6743 $419.92
110295 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24222246 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G115767 $882.76
110294 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54462, 54460, 54315 $90.02
110294 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54462, 54460, 54315 $288.70
110294 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54462, 54460, 54315 $90.02
110293 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 $998.76
110293 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 $229.68
110293 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 $332.92
110293 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 $4,019.75
110293 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 $459.36
110293 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 $918.72
110293 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 $918.72
110293 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 $918.72
110293 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 $1,837.44
110293 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 $918.72
110293 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 $229.68
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110293 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 $998.76
110293 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 $3,091.75
110293 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 $1,778.28
110292 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222238 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 520, 514, 523 $6,257.99
110292 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222238 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 520, 514, 523 $5,989.00
110292 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222238 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 520, 514, 523 $5,636.02
110291 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54112, 54394, 54113, 54411, 54426, 54425, 54404 $90.02
110291 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54112, 54394, 54113, 54411, 54426, 54425, 54404 $823.05
110291 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54112, 54394, 54113, 54411, 54426, 54425, 54404 $180.04
110291 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54112, 54394, 54113, 54411, 54426, 54425, 54404 $90.02
110291 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54112, 54394, 54113, 54411, 54426, 54425, 54404 $1,164.21
110291 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54112, 54394, 54113, 54411, 54426, 54425, 54404 $90.02
110291 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54112, 54394, 54113, 54411, 54426, 54425, 54404 $90.02
110290 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 $0.01
110290 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 $4,283.64
110290 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 $4,451.97
110290 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 $5,306.61
110290 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 $2,211.96
110290 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 $6,446.43
110290 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 $3,390.44
110290 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 $3,831.52
110290 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 $5,229.28
110290 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 $6,025.38
110290 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 $11,756.25
110289 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222187 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24843, 24806, 24858, 24986 $551.00
110289 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222187 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24843, 24806, 24858, 24986 $3,846.56
110289 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222187 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24843, 24806, 24858, 24986 $3,808.28
110289 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222187 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24843, 24806, 24858, 24986 $116.00
110288 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24222184 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22297 $255.20
110287 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24222179 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19698 $2,955.99
110286 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, $1,995.20
110286 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, $75.40
110286 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, $2,262.00
110286 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, $40.60
110286 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, $4,524.00
110286 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, $719.20
110286 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, $904.80
110286 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, $63.80
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110286 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, $2,262.00
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110286 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, $4,524.00
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110286 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, $1,392.00
110286 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, $1,995.20
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110286 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, $754.00
110285 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24222100 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48486 $2,308.40
110284 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24222099 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G114370 $975.33
110283 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222098 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3092 $1,078.80
110282 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222097 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8186 $949.99
110281 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11353 $1,392.00
110280 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222089 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 279 $480.24
110279 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6657, 6671, 6698, 6722, 6723, 6724, 6725 $5,760.56
110279 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6657, 6671, 6698, 6722, 6723, 6724, 6725 $4,641.59
110279 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6657, 6671, 6698, 6722, 6723, 6724, 6725 $5,975.36
110279 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6657, 6671, 6698, 6722, 6723, 6724, 6725 $3,483.18
110279 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6657, 6671, 6698, 6722, 6723, 6724, 6725 $5,884.54
110279 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6657, 6671, 6698, 6722, 6723, 6724, 6725 $1,709.55
110279 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6657, 6671, 6698, 6722, 6723, 6724, 6725 $6,278.30
110278 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 587 $6,214.97
110278 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 587 $3,944.00
110277 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24222023 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2264 $4,558.80
110276 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 $359.60
110276 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 $1,302.68
110276 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 $266.80
110276 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 $1,586.88
110276 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 $1,606.05
110276 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 $266.80
110276 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 $2,697.32
110276 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 $1,252.30
110275 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221979 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3775 $11,426.00
110274 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24221922 (1); REPARACION DE DE PISTOLA DE IMPACTO Y CAUTIN; FACTURAS: 86787 $835.20
110273 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220017518 (1); SERVICIO DE ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ORDEN 6279.; FACTURAS: 2241 $522,000.00
110272 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220017494 (1); SERV. TELEFONICO DE NOV/2010 DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLI; FACTURAS: 2048708 $218,431.21
110271 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220017492 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: EST0764115 $89,975.69
110262 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017413 (1); SUMINISTRO DE 947 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 682617 $4,564.54
110260 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V. STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V..- CR 220017360 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACION DE DEUDA PUBLICA DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 11732 $237,800.00
110256 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017260 (1); SUMINSTRO DE 129 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 682029 $621.78
110255 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017234 (1); COMPRA DE UNIFORMES DE BOMBEROS.; FACTURAS: 6514 $447,040.80
110254 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017193 (1); SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 402547, 402548, 401865, 402550, 402546 $1,070.04
110254 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017193 (1); SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 402547, 402548, 401865, 402550, 402546 $1,942.46
110254 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017193 (1); SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 402547, 402548, 401865, 402550, 402546 $1,397.80
110254 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017193 (1); SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 402547, 402548, 401865, 402550, 402546 $3,128.18
110254 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017193 (1); SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 402547, 402548, 401865, 402550, 402546 $2,554.60
110253 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220017142 (1); ARRENDAMIENTO DELL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 241 $23,490.00
110252 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220017132 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y PROM. ECONOMICA POR NOV.2010; FACTURAS: 1692666, 1692669 $7,870.11
110252 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220017132 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y PROM. ECONOMICA POR NOV.2010; FACTURAS: 1692666, 1692669 $5,484.80
110251 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220017129 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA D/DIREFENTES DEPENDENCIAS POR AGO. SEPT. Y OCT. 2010; FACTURAS: 42227024, 42765662, 43283190 $2,280.70
110251 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220017129 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA D/DIREFENTES DEPENDENCIAS POR AGO. SEPT. Y OCT. 2010; FACTURAS: 42227024, 42765662, 43283190 $2,138.51
110251 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220017129 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA D/DIREFENTES DEPENDENCIAS POR AGO. SEPT. Y OCT. 2010; FACTURAS: 42227024, 42765662, 43283190 $2,618.58
110250 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220017127 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA NO.280,286,290 Y 292; FACTURAS: 407 $36,691.96
110249 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220017123 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN ZONA "F" PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 9 $19,810.48
110248 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017090 (1); SUMINISTRO DE 453 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 682351 $2,183.46
110247 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017088 (1); SUMINISTRO DE 1932 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN; FACTURAS: 682604 $9,312.24
110246 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017087 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 682614 $1,446.00
110244 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220017019 (1); COMPRA DE BLOCK DE FOLIOS MISCELANEOS.; FACTURAS: 17632 $760.96
110243 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220016844 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 322, 321 $24,018.96
110243 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220016844 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 322, 321 $24,018.96
110242 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220016836 (1); SERVICIO DE IMPRESIONES DE PLANO PROPUESTA DE DISTRIBUCION MUSEOGRAFICA.; FACTURAS: F 98560 $111,497.99
110241 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016834 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO.; FACTURAS: 484 A $77,882.40
110240 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016766 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 333, 334, 335 $14,755.20
110240 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016766 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 333, 334, 335 $12,760.00
110240 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016766 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 333, 334, 335 $7,505.20
110238 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220016711 (1); COMPRA DE BRAZO AUXILIAR Y FILTRO ACEITE.; FACTURAS: 15172 $3,582.08
110237 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016706 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 24207, 24221 $22,313.76
110237 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016706 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 24207, 24221 $28,652.00
110236 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220016684 (1); COMPRA DE MANIJA TUBULAR Y CRAYONES PARA MARCAR METAL.; FACTURAS: 1298 $750.52
110235 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016678 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1199, 1200, 1248 $360.88
110235 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016678 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1199, 1200, 1248 $438.48
110235 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016678 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1199, 1200, 1248 $5,274.66
110234 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220016676 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 6751 $4,843.81
110233 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220016660 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 45636 $1,529.69
110232 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016656 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42782, 42784, 42783, 42832, 42831, 42833 $527.22
110232 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016656 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42782, 42784, 42783, 42832, 42831, 42833 $4,988.00
110232 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION CONSRUCCION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016656 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42782, 42784, 42783, 42832, 42831, 42833 $3,514.80
110232 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016656 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42782, 42784, 42783, 42832, 42831, 42833 $4,593.60
110232 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016656 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42782, 42784, 42783, 42832, 42831, 42833 $16,031.20
110232 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016656 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42782, 42784, 42783, 42832, 42831, 42833 $542.88
110231 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016650 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A121585, A121591 $270.98
110231 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016650 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A121585, A121591 $122.43
110230 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016372 (1); SERVICIO DE BANQUETES CENA DE GRAN GALA MEXICANA.; FACTURAS: 9449 $100,050.00
110229 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220016371 (1); COMPRA DE TRAPEADOR HILAZA.; FACTURAS: 24249 $2,434.84
110228 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016363 (1); COMPRA DE CLAVOS DEL NO.5.; FACTURAS: 46040 $10,442.78
110227 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220016298 (1); COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO A CARBON, TUERCAS, COPLE HIERRO Y TUBOS A CARBON.; FACTURAS: 29229, 29230 $8,305.02
110227 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220016298 (1); COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO A CARBON, TUERCAS, COPLE HIERRO Y TUBOS A CARBON.; FACTURAS: 29229, 29230 $1,744.18
110226 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016291 (1); COMPRA DE COLA DE RATA PARA AFILAR MOTOSIERRA.; FACTURAS: A 4695 $130.04
110225 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220016278 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL; FACTURAS: 41901, 41902 $7,132.50
110225 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220016278 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL; FACTURAS: 41901, 41902 $2,762.95
110224 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220016179 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA EL CENTRO POPULAR LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0125 $11,600.00
110223 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016175 (1); PAPELERIA OFICIAL PARA EL DESPACHO DEL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 5210 $1,508.00
110222 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO CAPITAL BG, S.A. DE C.V. CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220016173 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOVER VISITA AL TUNEL SENSORIAL EN PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO; FACTURAS: 729 $4,060.00
110221 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220016168 (1); JABON EN POLVO PARA LAVAR CORTINAS, MANTELERIA Y FRANELAS DE LAS OFICINAS EN PALACIO; FACTURAS: 2446 $8,352.00
110220 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220016166 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA LA BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR; FACTURAS: 0115 $11,600.00
110219 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS CAPITAL BG, S.A. DE C.V. CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220016165 (1); IMPRESION DE CEDULAS DE NOTIFICACION POR INSTRUCTIVO DOMICILIO CERRADO; FACTURAS: 746 $10,440.00
110218 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220016156 (1); RENTAS DE EQUIPOS AHORRADORES DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 14064, 14142, 14143 $229,583.39
110218 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220016156 (1); RENTAS DE EQUIPOS AHORRADORES DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 14064, 14142, 14143 $207,935.35
110218 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220016156 (1); RENTAS DE EQUIPOS AHORRADORES DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 14064, 14142, 14143 $225,330.91
110217 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220016151 (1); DESMONTE DE DESCANSOS Y CUBIERTOS DEL AREA DE INGRESOS Y FORRAR CON LAMINADO PLASTICO; FACTURAS: 655 $9,604.80
110216 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016146 (1); REVISION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS; FACTURAS: 4001 $4,292.00
110215 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220016145 (1); MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 1207 $11,756.60
110214 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220016144 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE MUSICA; FACTURAS: 066 $12,000.00
110213 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220016143 (1); SERVICIO DE PINTURA EN OFICINAS DE ASEO PUBLICO EN AV. LOPEZ DE LEGASPI; FACTURAS: 591 $9,048.00
110212 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220016142 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA Y ENJARRE EN LA UND. ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 0071 $11,832.00
110211 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION INGRESOS COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016135 (1); COMPRA DE DOS IMPRESORAS PARA EL DEPTO. EJECUCION FISCAL; FACTURAS: 19676 $10,810.71
110210 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220016133 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0132 $11,600.00
110209 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220016033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1668 $820.12
110209 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220016033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1668 $1,050.96
110208 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015741 (1); BOLETO DE AVION MEX-GDL-MEX, P/FRANCISCO I. TAIBO, PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO GUADALAJARA; FACTURAS: 54567, 1392826117143 $4,961.00
110208 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015741 (1); BOLETO DE AVION MEX-GDL-MEX, P/FRANCISCO I. TAIBO, PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO GUADALAJARA; FACTURAS: 54567, 1392826117143 $116.00
110207 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015740 (1); BOLETO DE AVION MEX-GDL-MEX, P/PALOMA SAIZ, PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO GUADALAJARA; FACTURAS: 54568, 1392826117142 $116.00
110207 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015740 (1); BOLETO DE AVION MEX-GDL-MEX, P/PALOMA SAIZ, PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO GUADALAJARA; FACTURAS: 54568, 1392826117142 $4,015.00
110206 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015739 (1); BOLETO DE AVION MEX-GDL-MEX, P/LEONARDO GARCIA, PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO GUADALAJARA; FACTURAS: 54569, 1392826117144 $116.00
110206 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015739 (1); BOLETO DE AVION MEX-GDL-MEX, P/LEONARDO GARCIA, PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO GUADALAJARA; FACTURAS: 54569, 1392826117144 $7,449.00
110205 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015729 (1); BOLETO DE AVION MEX.-GDL.-MEX. P/FIDELA NAVARRO, PRESENTACION DE LIBRO, 22 AL 24 DE OCTUBRE; FACTURAS: 54301, 1392825984129 $5,125.99
110205 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015729 (1); BOLETO DE AVION MEX.-GDL.-MEX. P/FIDELA NAVARRO, PRESENTACION DE LIBRO, 22 AL 24 DE OCTUBRE; FACTURAS: 54301, 1392825984129 $116.00
110204 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015531 (1); BOLETO DE AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PDTE. MPAL. EL 22 Y 23 DE OCT.; FACTURAS: 54318, 1392825984151 $116.00
110204 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015531 (1); BOLETO DE AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PDTE. MPAL. EL 22 Y 23 DE OCT.; FACTURAS: 54318, 1392825984151 $5,663.07
110203 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220015405 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 146074 $74,750.40
110202 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220015395 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 7359; FACTURAS: 7183,7184 $17,648.24
110201 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015383 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 36175, 36780 $5,080.80
110201 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ARCHIVO MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015383 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 36175, 36780 $823.60
110200 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220015376 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR OCT. 2010; FACTURAS: 17097 $440.80
110199 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VISITADURIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015321 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 36530, 36534, 36536, 36537, 36742 $4,013.60
110199 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO RELACIONES PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015321 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 36530, 36534, 36536, 36537, 36742 $3,248.00
110199 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015321 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 36530, 36534, 36536, 36537, 36742 $7,267.40
110199 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015321 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 36530, 36534, 36536, 36537, 36742 $6,095.80
110199 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015321 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 36530, 36534, 36536, 36537, 36742 $4,483.40
110198 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220015197 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS POR OCT. 2010; FACTURAS: 2701 $1,102.70
110197 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220015194 (1); REAPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 4141,4140 $118,900.00
110196 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.- CR 220015192 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 53405 $96,349.60
110195 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015191 (1); COMPRA DE PINTURAS Y IMPERMEABILIZANTES; FACTURAS: 607891, 608204 $31,208.64
110195 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015191 (1); COMPRA DE PINTURAS Y IMPERMEABILIZANTES; FACTURAS: 607891, 608204 $4,989.86
110194 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220015187 (1); OXIGENO MED. FACT. 9149,9234,0188,0387,0565,0944,3292,1728,2383,2699,3094,4135,2298,25/8,3259,3503; FACTURAS: 217550,7620, 220958,1656 $34,790.76
110194 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220015187 (1); OXIGENO MED. FACT. 9149,9234,0188,0387,0565,0944,3292,1728,2383,2699,3094,4135,2298,25/8,3259,3503; FACTURAS: 217550,7620, 220958,1656 $13,046.33
110193 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA URVET MEXICO, S.A. DE C.V. URVET MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015178 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 78593 $5,578.50
110192 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220015176 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 73094, 73491 $4,658.91
110192 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220015176 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 73094, 73491 $2,492.03
110191 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220015134 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 98329 $5,147.53
110190 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220015126 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 142897 $11,999.04
110189 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220015034 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0222 $71,746.00
110188 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220014995 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 591, 590, 589 $27,028.00
110188 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220014995 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 591, 590, 589 $20,880.00
110188 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220014995 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 591, 590, 589 $25,288.00
110187 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012532 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5354, 5441 $649.60
110187 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012532 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5354, 5441 $1,008.04
110186 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012531 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENETARIABLES PARA EQUUIPOS DE COMUPTO; FACTURAS: 28104, 28140, 28171, 28205 $1,721.55
110186 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012531 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENETARIABLES PARA EQUUIPOS DE COMUPTO; FACTURAS: 28104, 28140, 28171, 28205 $1,448.70
110186 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012531 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENETARIABLES PARA EQUUIPOS DE COMUPTO; FACTURAS: 28104, 28140, 28171, 28205 $1,729.02
110186 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012531 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENETARIABLES PARA EQUUIPOS DE COMUPTO; FACTURAS: 28104, 28140, 28171, 28205 $1,604.00
110185 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011841 (1); MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 4316, 4319, 4325 $6,212.96
110185 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011841 (1); MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 4316, 4319, 4325 $2,485.18
110185 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011841 (1); MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 4316, 4319, 4325 $6,107.40
110184 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011527 (1); BOLETO D/AVION P/JESUS CHONG A GDL. C/INVITADO D/PRESIDENCIA P/LA REUNION SOBRE VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 51122, 1392099136437, 51133, 18002040699 4 $3,994.16
110184 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011527 (1); BOLETO D/AVION P/JESUS CHONG A GDL. C/INVITADO D/PRESIDENCIA P/LA REUNION SOBRE VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 51122, 1392099136437, 51133, 18002040699 4 $116.00
110184 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011527 (1); BOLETO D/AVION P/JESUS CHONG A GDL. C/INVITADO D/PRESIDENCIA P/LA REUNION SOBRE VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 51122, 1392099136437, 51133, 18002040699 4 $754.00
110184 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011527 (1); BOLETO D/AVION P/JESUS CHONG A GDL. C/INVITADO D/PRESIDENCIA P/LA REUNION SOBRE VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 51122, 1392099136437, 51133, 18002040699 4 $116.00
110183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220018010 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220018009 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220018008 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220018007 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220018006 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220018005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $1,875.00
110177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220018004 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220018003 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220018002 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220018001 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220018000 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220017999 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220017998 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220017997 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220017996 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220017995 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220017994 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220017993 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220017992 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220017991 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220017990 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220017989 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220017988 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220017987 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220017986 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220017985 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220017984 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220017983 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220017982 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220017981 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220017980 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $5,000.00
110152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220017979 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220017978 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220017977 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220017976 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220017975 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220017974 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220017973 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220017972 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220017971 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220017970 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220017969 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220017968 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220017967 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220017966 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220017965 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220017964 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220017963 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220017962 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220017961 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220017960 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220017959 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220017958 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220017957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220017956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220017955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220017954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220017953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220017952 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220017951 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $7,500.00
110123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220017950 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220017949 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
110121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220017948 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 $6,250.00
426 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1551 (31); PAGO ESTIM 3 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0880 $179,220.39
426 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1551 (31); PAGO ESTIM 3 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0880 $-53,766.12
425 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO FALCON MARTINEZ FRANCISCO FALCON MARTINEZ.- CR OPB1348 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
424 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1465 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 MATERIAL DIDACTICO DEL TALLER DE EDUCACION CIVICA DEL PROYECTO INTEGRAL 14; FACTURAS: 017 $6,096.00
423 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA RAFAELA LOPEZ MEDINA.- CR OPB1426 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC006 70066 PROMOTOR COMUNITARIO CONSIS. EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
422 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA RAFAELA LOPEZ MEDINA.- CR OPB1425 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC006 70066 PROMOTOR COMUNITARIO CONSIS. EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
421 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA RAFAELA LOPEZ MEDINA.- CR OPB1424 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC006 70066 PROMOTOR COMUNITARIO CONSIS. EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
420 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA RAFAELA LOPEZ MEDINA.- CR OPB1423 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC006 70066 PROMOTOR COMUNITARIO CONSIS. EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
419 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA RAFAELA LOPEZ MEDINA.- CR OPB1422 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC006 70066 PROMOTOR COMUNITARIO CONSIS. EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
418 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA RAFAELA LOPEZ MEDINA.- CR OPB1421 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC006 70066 PROMOTOR COMUNITARIO CONSIS. EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
417 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IMELDA RODRIGUEZ GARCIA IMELDA RODRIGUEZ GARCIA.- CR OPB1420 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC018 700183 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORR; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
416 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IMELDA RODRIGUEZ GARCIA IMELDA RODRIGUEZ GARCIA.- CR OPB1419 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC018 700183 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
415 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IMELDA RODRIGUEZ GARCIA IMELDA RODRIGUEZ GARCIA.- CR OPB1418 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC018 700183 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO COR; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
414 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IMELDA RODRIGUEZ GARCIA IMELDA RODRIGUEZ GARCIA.- CR OPB1417 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC018 700183 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
413 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IMELDA RODRIGUEZ GARCIA IMELDA RODRIGUEZ GARCIA.- CR OPB1416 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC018 700183 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
412 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IMELDA RODRIGUEZ GARCIA IMELDA RODRIGUEZ GARCIA.- CR OPB1415 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC018 700183 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
411 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA.- CR OPB1414 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC006 70069 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORR; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
410 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA.- CR OPB1413 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC006 70069 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
409 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA.- CR OPB1412 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC006 70069 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO COR; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
408 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA.- CR OPB1411 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC006 70069 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
407 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA.- CR OPB1410 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC006 70069 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
406 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA.- CR OPB1409 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC006 70069 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
405 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS.- CR OPB1408 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC006 70067 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
404 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS.- CR OPB1407 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC006 70067 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
403 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS.- CR OPB1406 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC006 70067 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORR; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
402 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS.- CR OPB1405 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC006 70067 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
401 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS.- CR OPB1404 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC006 70067 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
400 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS.- CR OPB1403 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC006 70067 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
399 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE ALMA ROSA ORNELAS ARCE.- CR OPB1402 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC006 70068 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
398 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE ALMA ROSA ORNELAS ARCE.- CR OPB1401 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC006 70068 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
397 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE ALMA ROSA ORNELAS ARCE.- CR OPB1400 (31); PAGO SEPTIEMBRE PROY.14039ESC006 70068 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
396 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE ALMA ROSA ORNELAS ARCE.- CR OPB1399 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC006 70068 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
395 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE ALMA ROSA ORNELAS ARCE.- CR OPB1398 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC006 70068 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
394 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE ALMA ROSA ORNELAS ARCE.- CR OPB1397 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC006 70068 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
393 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL.- CR OPB1382 (31); PROY.14039ESC010 2DO PAGO 40% DEL TALLER DE ZUMBA INCLUYE HONORARIOS ESP. PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 018 $8,352.00
392 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL.- CR OPB1381 (31); PROY.14039ESC007 2DO PAGO 40% DEL TALLER DE ZUMBA INCLUYE HONORARIOS ESP. PARQUE SAUZ; FACTURAS: 016 $8,352.00
391 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL.- CR OPB1380 (31); PROY.14039ESC001 2DO PAGO 40% DEL TALLER DE ZUMBA INCLUYE HONORARIOS ESP. PARQUE MIRAVALLE; FACTURAS: 017 $8,352.00
390 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB1357 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC009 MARIO MAGAÑA VARGAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQU; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
389 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB1355 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
388 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANDRA GARCIA SEVILLA SANDRA GARCIA SEVILLA.- CR OPB1354 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
387 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANDRA GARCIA SEVILLA SANDRA GARCIA SEVILLA.- CR OPB1353 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
386 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN.- CR OPB1352 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
385 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN.- CR OPB1351 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
384 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE CHAVIRA TEJEDA JOSE CHAVIRA TEJEDA.- CR OPB1350 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
383 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE CHAVIRA TEJEDA JOSE CHAVIRA TEJEDA.- CR OPB1349 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
382 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO FALCON MARTINEZ FRANCISCO FALCON MARTINEZ.- CR OPB1347 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
381 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROBERTO PEREZ OROZCO ROBERTO PEREZ OROZCO.- CR OPB1346 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
380 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROBERTO PEREZ OROZCO ROBERTO PEREZ OROZCO.- CR OPB1345 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
379 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB1344 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
378 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB1343 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
377 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANTIAGO GAYTAN GAYTAN SANTIAGO GAYTAN GAYTAN.- CR OPB1342 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
376 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANTIAGO GAYTAN GAYTAN SANTIAGO GAYTAN GAYTAN.- CR OPB1341 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
375 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RICARDO VILA ONTIVEROS RICARDO VILA ONTIVEROS.- CR OPB1340 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
374 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RICARDO VILA ONTIVEROS RICARDO VILA ONTIVEROS.- CR OPB1339 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
373 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ROSAS ROSAS BERTHA ROSAS ROSAS.- CR OPB1338 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
372 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ROSAS ROSAS BERTHA ROSAS ROSAS.- CR OPB1337 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
371 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA.- CR OPB1336 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
370 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA.- CR OPB1335 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
101 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1532 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-156/10 140391ME009 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314004 U; FACTURAS: 1108 $238,557.50
101 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1532 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-156/10 140391ME009 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314004 U; FACTURAS: 1108 $-71,567.25
100 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1464 (30); PROY.140391DS013 2DO PAGO DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION, INCLUYE MANUALES; FACTURAS: 010 $3,440.00
99 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1463 (30); PROY.140391DS014 2DO PAGO DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION, INCLUYE MANUALES; FACTURAS: 011 $3,440.00
98 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1462 (30); PROY.140391DS033 2DO PAGO DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION, INCLUYE MANUALES; FACTURAS: 012 $3,440.00
97 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1461 (30); PROY.140391DS011 2DO PAGO DEL TALLER DE FABRICACION DE VELAS INCLUYE MATERIAL; FACTURAS: 007 $21,200.00
96 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1460 (30); PROY.140391DS009 PAGO DE MATERIAL Y HONORARIOS DE TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN CORTE DE CABELLO; FACTURAS: 006 $21,200.00
95 Detalle Factura de click aquí 08/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR OPB1238 (30); PROY.140391ME013 PAGO POR EQUIPAMIENTO CDC (4 ANAQUELES) DE HELIODORO HDEZ LOZA; FACTURAS: 1491 $2,273.60
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $1,850.20
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $1,800.00
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $1,113.60
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $262.80
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $312.90
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $1,800.00
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $1,275.00
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $495.00
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $885.00
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $1,170.00
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $166.00
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $56.02
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $1,850.20
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $74.00
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $26.00
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $39.99
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $127.42
201063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 $85.99
201062 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 $370.88
201062 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 $98.00
201062 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 $815.96
201062 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 $370.88
201062 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 $188.40
201062 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 $411.90
201062 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 $630.00
201062 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 $1,980.02
201061 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 $348.00
201061 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 $762.50
201061 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 $346.84
201061 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 $1,500.00
201061 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 $226.50
201061 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 $25.00
201061 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 $3,039.20
201061 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 $287.47
201060 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS.- CR 24222313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1476, 1479, 1480 $3,450.02
201060 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS.- CR 24222313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1476, 1479, 1480 $2,400.00
201060 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS.- CR 24222313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1476, 1479, 1480 $10,241.72
201059 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222267 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1489, 1490 $5,820.88
201059 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222267 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1489, 1490 $9,521.28
201058 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1486 $2,320.00
201058 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1486 $4,228.20
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $1,415.20
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $823.60
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $939.60
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $272.60
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $626.40
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $48.72
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $1,357.20
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $788.80
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $671.64
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $522.00
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $264.48
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $435.00
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $1,566.00
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $1,624.00
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $910.60
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $876.96
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $197.20
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $1,252.80
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $261.00
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $1,998.68
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $1,222.64
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $417.60
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $1,345.60
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $130.50
201057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 $678.60
201056 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222109 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1423, 1460, 1457, 1450 $322.48
201056 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222109 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1423, 1460, 1457, 1450 $620.60
201056 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222109 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1423, 1460, 1457, 1450 $812.00
201056 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222109 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1423, 1460, 1457, 1450 $1,682.00
201055 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 $1,995.20
201055 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 $1,999.84
201055 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 $313.20
201055 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 $556.80
201055 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 $1,972.00
201055 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 $1,995.20
201055 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 $693.68
201055 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 $87.00
201055 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 $663.52
201055 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 $1,148.40
201055 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 $654.24
201055 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 $1,726.08
201055 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 $348.00
201054 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010019 (1); GASTO DE COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN LE PERIODO 01 SEPT AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0195, 206, 588 $6,264.00
201054 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010019 (1); GASTO DE COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN LE PERIODO 01 SEPT AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0195, 206, 588 $11,600.00
201054 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010019 (1); GASTO DE COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN LE PERIODO 01 SEPT AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0195, 206, 588 $6,960.00
201029 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL.- CR 220017220 (1); RENTA DE ESTRADO, MARIACHI, EQUIPO DE SONIDO Y TEMPLETO PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 4052 $11,368.00
201028 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PEREZ GONZALEZ GUILLERMO PEREZ GONZALEZ GUILLERMO.- CR 220017215 (1); IMPRESION DE FORMATOS DE PERMISO PROVISIONAL CON FOLIO; FACTURAS: 0614 $10,034.00
201027 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE.- CR 220017189 (1); REPARACION DE PUERTAS DE INGRESOS A MODULOS DE INFORMACION TURISTICA; FACTURAS: 820 $6,380.00
201026 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES SAVIÑON RUIZ ARTURO SAVIÑON RUIZ ARTURO.- CR 220017170 (1); COMPRA DE ARBOLES Y PRODUCTOS ORGANICOS Y BIOLOGICOS.; FACTURAS: 0071, 0072 $91,219.16
201026 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES SAVIÑON RUIZ ARTURO SAVIÑON RUIZ ARTURO.- CR 220017170 (1); COMPRA DE ARBOLES Y PRODUCTOS ORGANICOS Y BIOLOGICOS.; FACTURAS: 0071, 0072 $118,960.00
201025 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220017106 (1); SUMINSITRO DE CRISTALES DE DIREFENTES MEDIDAS Y SILICON EN EL PARQUE AVILA CAMACHO; FACTURAS: 354 $8,806.72
201024 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 $185.60
201024 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 $560.49
201024 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 $118.00
201024 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 $152.00
201024 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 $250.00
201024 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 $80.00
201024 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 $200.00
201024 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 $150.00
201024 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 $100.00
201024 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 $20.00
201023 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA TRIGRAMA S.C. TRIGRAMA S.C..- CR 220017069 (1); DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA PARA PROMOCION DE LA CIIUDAD; FACTURAS: 130 $11,900.00
201022 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016748 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.245; FACTURAS: 058 $15,684.36
201021 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SISTECOPY, S.A. DE C.V. SISTECOPY, S.A. DE C.V..- CR 220016723 (1); COMPRA DE 10,000 PULSERAS DE TELA BORDADA A 5 COLORES.; FACTURAS: 16698 E $17,400.00
201020 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA.- CR 220016719 (1); HOSPEDAJE PARA ANTONIO TOCA FERNANDEZ AL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA MOVILIDAD INTEGRAL; FACTURAS: 123724 $814.20
201019 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220016687 (1); PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EN EL JARDIN NO. 79; FACTURAS: 0042 $1,044.00
201018 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016521 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL PARA CAJA DE COBRO EN EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 338 $4,176.00
201016 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220016350 (1); ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 6 DE NOV. EN PASEO CHAPULTEPEC Y 7 DE NOV. EN PASEO SAN JACINTO; FACTURAS: 0168 $4,060.00
201015 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLALOBOS REVELLO JUAN CARLOS VILLALOBOS REVELLO JUAN CARLOS.- CR 220016308 (1); LAS PROYECCIONES DE CINE CLUB DE AGOSTO A DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 0325 $5,471.70
201014 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 220016302 (1); FALTANTE DE FONDO FIJO EN KIOSCO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: OFICIO $460.00
201013 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA BORDES MULLER LAURA GEORGINA.- CR 220016290 (1); TALLER DE ARTES PALSTICAS DEL 6 DE NOV. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0026 $1,160.00
201012 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220016283 (1); ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 30 DE OCT. EN PASEO CHAPULTEPEC Y 31 DE OCT. EN PASEO SAN JACINTO; FACTURAS: 0166 $4,060.00
201011 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOTO MERCADO JOSE GUADALUPE SOTO MERCADO JOSE GUADALUPE.- CR 220016238 (1); REPARACION DE FUGAS EN SISTEMA DE RIEGO; FACTURAS: 0110 $1,914.00
201010 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016190 (1); COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 44806 $5,525.00
201009 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INSTALACIONES DE AIRE, S.A. DE C.V. INSTALACIONES DE AIRE, S.A. DE C.V..- CR 220016123 (1); MENTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 7520 $5,104.00
201008 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220015919 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 11188, 11189 $5,469.95
201008 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220015919 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 11188, 11189 $1,963.98
201007 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MUSARTETI, S.C. MUSARTETI, S.C..- CR 220015890 (1); PRESENTACION DE OBRA DEL TEATRO SOS EL MUNDO EN PELIGRO CON EL GRUPO MUSARTETI, 23 DE OCT. 2010; FACTURAS: 626 $4,640.00
201005 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL.- CR 220015835 (1); IMPRESION DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 582 $8,729.00
201004 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 $463.38
201004 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 $636.80
201004 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 $303.38
201004 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 $432.00
201004 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 $206.60
201004 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 $226.10
201004 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 $591.00
201004 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 $1,608.47
201004 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 $38.90
201004 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 $1.00
201004 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 $999.00
201004 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 $86.91
201004 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 $580.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $81.20
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $109.48
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $385.42
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $331.96
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $372.80
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $672.80
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $247.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $1,310.28
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $513.53
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $235.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $308.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $1,136.80
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $1,113.60
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $8,278.92
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $162.40
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $63.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $273.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $117.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $74.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $3,716.64
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $84.68
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $116.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $2,208.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $1,218.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $202.32
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $493.68
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $213.79
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $300.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $1,659.96
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $591.10
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $1,496.40
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $58.80
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $114.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $103.30
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $109.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $1,113.60
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $518.70
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $1,247.41
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $987.80
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $22.56
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $244.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $79.90
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $576.66
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $237.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $1,113.60
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $69.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $232.00
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $556.80
201003 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, $79.90
201002 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017514 (1); ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ROSA MARIA DE LOS ANGELES MONROY FLORES; FACTURAS: OFICIO $5,634.96
201001 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V..- CR 220017045 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 6295, DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES.; FACTURAS: 2578 $244,375.00
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $93.38
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $49.00
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $120.00
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $119.00
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $84.01
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $560.00
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $452.40
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $1,914.00
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $603.20
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $75.01
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $120.00
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $222.00
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $109.04
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $29.92
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $77.34
200998 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 $75.01
200997 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29 SINDICATURA; FACTURAS: 1760, 1767 $9,374.83
200997 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29 SINDICATURA; FACTURAS: 1760, 1767 $485.17
200997 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29 SINDICATURA; FACTURAS: 1760, 1767 $8,294.00
200996 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28 SINDICATURA; FACTURAS: 7590, 1730, 424294, 22224, 57973, 186251 $518.00
200996 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28 SINDICATURA; FACTURAS: 7590, 1730, 424294, 22224, 57973, 186251 $921.00
200996 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28 SINDICATURA; FACTURAS: 7590, 1730, 424294, 22224, 57973, 186251 $683.00
200996 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28 SINDICATURA; FACTURAS: 7590, 1730, 424294, 22224, 57973, 186251 $2,216.00
200996 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28 SINDICATURA; FACTURAS: 7590, 1730, 424294, 22224, 57973, 186251 $1,388.00
200996 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28 SINDICATURA; FACTURAS: 7590, 1730, 424294, 22224, 57973, 186251 $280.00
200995 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 $338.63
200995 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 $591.97
200995 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 $580.00
200995 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 $62.08
200995 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 $248.30
200995 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 $980.00
200995 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 $980.00
200995 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 $255.20
200995 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 $168.00
200995 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 $340.00
200995 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 $172.00
200995 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 $429.43
200995 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 $980.00
200995 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 $301.60
200994 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 $1,025.78
200994 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 $385.00
200994 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 $303.90
200994 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 $255.37
200994 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 $370.88
200994 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 $282.01
200994 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 $572.80
200994 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 $1,491.42
200993 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 $902.48
200993 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 $407.67
200993 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 $46.40
200993 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 $1,740.00
200993 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 $114.84
200993 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 $58.00
200993 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 $1,856.00
200993 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 $58.00
200993 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 $114.84
200993 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 $116.00
200992 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7534, 7562 $1,740.00
200992 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7534, 7562 $11,994.40
200991 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA DELGADO SANTILLAN ADAN AHBENAMAR DELGADO SANTILLAN ADAN AHBENAMAR.- CR 220017229 (1); IMPRESION DE CARTELES DEL CICLO DE CINE FEMALE SECCIONS 2010; FACTURAS: 0109 $11,600.00
200990 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RAMOS TOMAS OROZCO RAMOS TOMAS.- CR 220017153 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DEL PERMISO NO. 8853-1; FACTURAS: RECIBO $324.00
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $682.45
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $1,872.00
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $1,989.00
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $795.00
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $225.00
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $936.00
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $1,845.00
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $225.00
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $240.00
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $2,040.00
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $1,845.00
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $225.00
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $1,920.00
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $1,820.00
200989 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 $112.50
200988 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA GARCIA CASTILLO JOSE ROBERTO GARCIA CASTILLO JOSE ROBERTO.- CR 220016841 (1); COMPRA DE SUERO ANTIARAÑA.; FACTURAS: 024 $120,000.00
200987 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS CISNEROS RAZO HUGO CISNEROS RAZO HUGO.- CR 220016835 (1); COMPRA DE CAMISAS, BLUSAS, PANTALONES Y BOTAS.; FACTURAS: 0172 $41,579.04
200986 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 $406.00
200986 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 $162.40
200986 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 $184.00
200986 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 $397.00
200986 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 $278.40
200986 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 $91.18
200986 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 $54.00
200986 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 $90.27
108 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PEREZ LOMELI JOSEPH GABRIEL PEREZ LOMELI JOSEPH GABRIEL.- CR 220017355 (29); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA 6293, IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA.; FACTURAS: 0270 $1,370,689.65
107 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FEGATEC, S.A. DE C.V. FEGATEC, S.A. DE C.V..- CR 220017144 (29); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CCTV, LIMPIEZA DE CAMARAS, RECABLEADO Y TUBERIA PARA EL SISTEMA.; FACTURAS: A99 $107,160.80
59 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB1579 (28); PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2010; FACTURAS: REC 13 $10,618.50
58 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1575 (28); PAGO DE PUBLICACION DEL FONDO FEDERAL; FACTURAS: DC162 $54,566.40
57 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR OPB1574 (28); PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO 8 COLUMNAS; FACTURAS: 121013 $24,360.00
56 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1573 (28); PAGO POR INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA JORNADA; FACTURAS: A10542 $32,696.14
55 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR OPB1571 (28); PAGO DE PUBLICACION DE UNA PLANA A COLOR EN EL PERIODICO PUBLICO MILENIO; FACTURAS: 26870 $25,666.67
54 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1570 (28); PAGO PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO CIA DE SOL GDL; FACTURAS: A303290 $32,746.53
53 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR OPB1568 (28); PAGO DE LA LICENCIA DE SOFTWARE V-RAY-FOR-GOOGLR Y LIC. DE SOFTWARE GOOGLE SKETCH; FACTURAS: 35615 $25,532.76
52 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V. EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V..- CR OPB1547 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C06-080/10 REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS NO. 118 BALCONES DEL 4, TRAB. CONSI; FACTURAS: 1742 $83,370.89
52 Detalle Factura de click aquí 07/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V. EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V..- CR OPB1547 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C06-080/10 REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS NO. 118 BALCONES DEL 4, TRAB. CONSI; FACTURAS: 1742 $-20,842.72
200985 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220016205 (1); JUEGOS DE IMPRESION DE LICENCIAS; FACTURAS: 17613 $4,691.62
200984 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1506 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C18-028/10 RESTAURACION DELMONUMENTO AL GENERAL RAMON CORONA UBIC:; FACTURAS: 003 $246,500.00
200983 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1493 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-032/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CALLE ALVAREZ; FACTURAS: 0121 $231,411.20
200982 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V..- CR OPB1490 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-038/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN MANUEL; FACTURAS: 008 $193,973.87
200981 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. CONSTRU-OPCION S.A DE C.V..- CR OPB1488 (1); PAGO 255 ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-040/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: GOMEZ FARIAS; FACTURAS: 605 $595,356.32
200980 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1487 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-037/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CUAUHTEMOC EN; FACTURAS: 0150 $201,337.74
200979 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES EDINFRA S.A. DE C.V. EDINFRA S.A. DE C.V..- CR OPB1486 (1); PAGO DEL 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-041/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: REFORMA E; FACTURAS: 267 $238,862.57
200978 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V..- CR OPB1485 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-039/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ALDAMA ENTRE; FACTURAS: 0418 $246,618.95
200977 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V..- CR 220017150 (1); SERVICIOS DE RECOLECCION, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA.; FACTURAS: 4191 $1,786,400.00
200976 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V..- CR 220017136 (1); COMPRA DE CALCAS DE RECORTE DE VINIL (NO MANCHES); FACTURAS: 0682 $67,372.80
200975 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220017121 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 6 DE NOV. 2010; FACTURAS: 0724 $22,468.01
200974 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V. R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V..- CR 220017119 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO.; FACTURAS: 1793 $4,535.60
200973 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES ABASEGUROS, S.A. DE C.V. ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017114 (1); SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 213369,211368, $12,226.99
200972 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220017112 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 1522 $12,702.00
200971 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA.- CR 220017111 (1); COMPRA DE DOSSIER PROMOCIONAL.; FACTURAS: 3919 $121,846.86
200970 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COM PLANEACION URBANA GONZALEZ GONZALEZ CARLOS SALVADOR GONZALEZ GONZALEZ CARLOS SALVADOR.- CR 220017102 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTO CORREDORES CULTURALES TETLAN-SOLIDARIDAD.; FACTURAS: 0114 $49,999.94
200969 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GONZALEZ HERRERA GERARDO GONZALEZ HERRERA GERARDO.- CR 220017097 (1); GUIA PARA LA MEJORA DE LA HABITABILIDAD BARRIAL.; FACTURAS: 0309 $121,800.00
200968 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220017077 (1); COMPRA DE MACETAS PLASTICA DE 6 1/4 NEGRA.; FACTURAS: 2797 $285,360.00
200967 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HIDROPIPE, S.A. DE C.V. HIDROPIPE, S.A. DE C.V..- CR 220017076 (1); COMPRA DE CISTERNA DE 1200 LTS. CON EQUIPO.; FACTURAS: 0554 $12,299.36
200966 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220017075 (1); COMPRA DE FLORES; FACTURAS: 501,502 $7,593.00
200960 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS AGILEKODING, S.A. DE C.V. AGILEKODING, S.A. DE C.V..- CR 220017055 (1); 50% DE ANTICIPA SOBRE ORDEN 6296, DESARROLLO DE PLATAFORMAS MULTIPORTALES.; FACTURAS: 0270 $374,000.00
200952 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GONZALEZ HERRERA GERARDO GONZALEZ HERRERA GERARDO.- CR 220017037 (1); CONSULTORIA PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SUSTENTABLE DEL MPIO. DE GUAD. ORDEN 5622.; FACTURAS: 0311 $599,256.00
200948 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220016845 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 174, 3150, AILF40292, BADCE-22419 $73.00
200948 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220016845 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 174, 3150, AILF40292, BADCE-22419 $404.91
200948 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220016845 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 174, 3150, AILF40292, BADCE-22419 $243.20
200948 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220016845 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 174, 3150, AILF40292, BADCE-22419 $94.68
200948 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220016845 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 174, 3150, AILF40292, BADCE-22419 $11.00
200947 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016831 (1); COMPRA DE CONTENEDORES DE PLASTICO.; FACTURAS: 4217 $112,056.00
200946 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220016826 (1); COMPRA DE CARRETILLAS.; FACTURAS: 145691, 145692 $512.72
200946 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220016826 (1); COMPRA DE CARRETILLAS.; FACTURAS: 145691, 145692 $512.72
200945 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SELLOFLEX, S.A. DE C.V. SELLOFLEX, S.A. DE C.V..- CR 220016820 (1); COMPRA DE MATERIAL POLIFLEX PARA SELLO.; FACTURAS: 746 $100,015.20
200944 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL NONAKA MORALES HATSUMI NONAKA MORALES HATSUMI.- CR 220016815 (1); SERVICIO DE VINIL IMPRESOS ALTA CALIDAD, VINIL AUTOADHERIBLE.; FACTURAS: 0139 $90,480.00
200943 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL RUMBO PUBLICACIONES S.C. RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220016814 (1); SERVICIO DE BANNER PUBLICITARIO EN LA PAGINA DE INTERNET.; FACTURAS: 113 $69,600.00
200942 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220016811 (1); COMPRA DE JUEGOS DE SOBRES Y CARTAS PREDIAL IMPRESAS A COLOR.; FACTURAS: 1052 $93,525.00
200941 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION CONSRUCCION ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016809 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y LIMPIEZA.; FACTURAS: J42141, J42198 $348.00
200941 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016809 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y LIMPIEZA.; FACTURAS: J42141, J42198 $1,825.33
200940 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220016751 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE/2010, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO, A; FACTURAS: 425 $4,250.00
200939 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V..- CR 220016690 (1); SERVICIO DE FOLLETOS O CATALOGOS Y EDICION E IMPRESION DE LIBROS.; FACTURAS: 9424, 9426 $11,924.80
200939 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V..- CR 220016690 (1); SERVICIO DE FOLLETOS O CATALOGOS Y EDICION E IMPRESION DE LIBROS.; FACTURAS: 9424, 9426 $74,593.80
200938 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220016277 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FACOR GENERADO DEL PREDIAL CUANTAS 4-130662,4-130664 Y 3-138986; FACTURAS: RECIBO $56.50
200937 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRUPER, S.A DE C.V. DISTRIBUIDORA CRUPER, S.A DE C.V..- CR 220015400 (1); COMPRA DE LIBROS Y REVISTAS; FACTURAS: 4565 $61,975.00
110061 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1528 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-28/10 REHABILITACION DE FUENTE Y GLORIETA NIÑOS HEROES, UBIC AV. NIÑO; FACTURAS: 0938 $2,004,421.23
110061 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1528 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-28/10 REHABILITACION DE FUENTE Y GLORIETA NIÑOS HEROES, UBIC AV. NIÑO; FACTURAS: 0938 $-82,936.86
110060 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1521 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-160/10 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO CON CAMINAMIENTOS, BANQUETA; FACTURAS: 007 $199,659.88
110060 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1521 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-160/10 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO CON CAMINAMIENTOS, BANQUETA; FACTURAS: 007 $-49,914.97
110059 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1512 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C08-145/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO Y AV. SOR JUANA INES D; FACTURAS: 766 $2,283.20
110059 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1512 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C08-145/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO Y AV. SOR JUANA INES D; FACTURAS: 766 $-570.80
110058 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1511 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-145/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO Y AV. SOR JUANA INES D; FACTURAS: 764 $312,428.92
110058 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1511 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-145/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO Y AV. SOR JUANA INES D; FACTURAS: 764 $-78,107.23
110057 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1510 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN LA ESC.; FACTURAS: 754 $163,476.07
110057 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1510 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN LA ESC.; FACTURAS: 754 $-40,869.02
110056 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1509 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 385 $18,420.37
110056 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1509 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 385 $-3,684.07
110055 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1508 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-176/10 CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS DEL CA; FACTURAS: 018 $67,656.77
110054 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V..- CR OPB1507 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-021/10 PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: HACIENDA LA COLMENA E; FACTURAS: 1005 $1,084,338.94
110054 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V..- CR OPB1507 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-021/10 PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: HACIENDA LA COLMENA E; FACTURAS: 1005 $-271,084.74
110053 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1505 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C14-203/10 ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DE LA CICLOVIA DE LA CALZ. LAZ; FACTURAS: 772 $67,500.00
110052 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1504 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C17-238/10 TRAB. COMPLEMENTARIOS A LA CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRA; FACTURAS: 1445 $105,342.02
110051 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1494 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-042/10 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN ANALCO E; FACTURAS: 0003 $195,046.82
110050 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1492 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-043/10 SELLO SLURRY UBIC: VARIAS; FACTURAS: 2241 $176,346.40
110049 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1491 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-036/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MARIANO JIMEN; FACTURAS: 2240 $273,939.12
110048 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES Dakace Constructora S.A. de C.V. DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1489 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-033/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CONSTITUCION; FACTURAS: 00205 $221,448.68
110047 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1484 (1); PAGO ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C18-029/10 REHABILITACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y CAMELLONES UBIC: VAR; FACTURAS: 025 $199,000.00
110046 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1476 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACION D; FACTURAS: 1395 $74,742.60
110046 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1476 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACION D; FACTURAS: 1395 $-14,948.52
110045 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1474 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-089/10 REMODELACION DE LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIF. OBRAS PUBLCAS D; FACTURAS: 1021 $387,917.95
110045 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1474 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-089/10 REMODELACION DE LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIF. OBRAS PUBLCAS D; FACTURAS: 1021 $-96,979.49
110044 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1471 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACION: AV.; FACTURAS: 5137 $309,347.62
110044 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1471 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACION: AV.; FACTURAS: 5137 $-61,869.52
110043 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1458 (1); PAGO DE ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. E; FACTURAS: 0108 $232,338.51
110043 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1458 (1); PAGO DE ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. E; FACTURAS: 0108 $-58,084.63
110042 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 220016784 (1); COMPRA DE CEPILLO CENETRAL DESECHABLE; FACTURAS: 0096 $95,700.00
110041 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220016743 (1); SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION.; FACTURAS: 8090, 8092 $8,700.00
110041 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220016743 (1); SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION.; FACTURAS: 8090, 8092 $31,320.00
110040 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016720 (1); COMPRA DE DESBROZADORA; FACTURAS: 8686 $71,199.96
110039 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016686 (1); COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR Y SOLVENTES.; FACTURAS: A 102905, E 120375 $111,356.98
110039 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016686 (1); COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR Y SOLVENTES.; FACTURAS: A 102905, E 120375 $13,417.26
110038 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016355 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR.; FACTURAS: 16106, 16123 $4,263.00
110038 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016355 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR.; FACTURAS: 16106, 16123 $9,860.00
110037 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016255 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79365, 79414, 79609 $6,541.31
110037 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016255 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79365, 79414, 79609 $2,323.60
110037 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016255 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79365, 79414, 79609 $27,057.00
110036 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220016224 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20761 $2,018.40
110035 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220016215 (1); COMPRA DE MANGUERA PATA JARDIN REFORZADA 3/4 ROLLO.; FACTURAS: A 44553 $1,589.99
110034 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220016212 (1); COMPRA DE YESO Y CEMENTO GRIS.; FACTURAS: 45540, 45601 $3,781.60
110034 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220016212 (1); COMPRA DE YESO Y CEMENTO GRIS.; FACTURAS: 45540, 45601 $151.73
110033 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220016196 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 424 $839.84
110032 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220016193 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS DE COPLAUR; FACTURAS: 3702 $7,215.20
110031 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 $39,034.00
110031 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 $1,798.00
110031 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 $1,220.44
110031 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 $10,399.75
110031 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 $1,916.32
110031 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 $712.24
110031 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 $17,325.76
110031 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 $3,224.80
110031 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 $6,904.11
110031 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 $6,565.60
110030 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220016134 (1); COMPRA DE SILLA DE VISITA PARA EL AREA JURIDICA; FACTURAS: 10355 $897.84
110029 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016126 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: 1114 $4,959,384.67
110028 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016113 (1); COMPRA DE TAMBOS DE LAMINA; FACTURAS: 323 $28,710.00
110027 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016058 (1); COMPRA DE BALASTROS SLIM LINE.; FACTURAS: 19510 $29,232.00
110026 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220016057 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 164 $7,650.00
110025 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220016047 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y TONER; FACTURAS: 1602, 1615, 1612 $812.06
110025 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220016047 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y TONER; FACTURAS: 1602, 1615, 1612 $2,334.73
110025 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220016047 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y TONER; FACTURAS: 1602, 1615, 1612 $1,736.45
110024 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76685, 79261, 79367,79368, 79370 $37,714.85
110024 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76685, 79261, 79367,79368, 79370 $1,659.52
110024 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76685, 79261, 79367,79368, 79370 $7,347.23
110024 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76685, 79261, 79367,79368, 79370 $19,742.30
110023 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016041 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 4694 $10,948.64
110022 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220016034 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 71815, 73213, 74233 $31,055.52
110022 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220016034 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 71815, 73213, 74233 $31,615.80
110022 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220016034 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 71815, 73213, 74233 $45,382.68
110021 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016029 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9469 $48,093.60
110020 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015939 (1); BOLETO DE AVION PARA MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A CD. DE MEXICO A CAMARA DE DIPUTADOS.; FACTURAS: AM3791169912, J 53234 $116.00
110020 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015939 (1); BOLETO DE AVION PARA MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A CD. DE MEXICO A CAMARA DE DIPUTADOS.; FACTURAS: AM3791169912, J 53234 $2,459.20
110019 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015936 (1); BOLETO D/AVION P/ROBERTO CARDENAS,CAMARA D/DIPUTADOS P/LA GEST.D/RECURSOS D/PRESUP.2011 EN MEXICO; FACTURAS: 53233, 1393791169911 $116.00
110019 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015936 (1); BOLETO D/AVION P/ROBERTO CARDENAS,CAMARA D/DIPUTADOS P/LA GEST.D/RECURSOS D/PRESUP.2011 EN MEXICO; FACTURAS: 53233, 1393791169911 $4,964.50
110018 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015935 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDAVAL, ACTO PROTOCOLARIO D/AMB.Q/FUE DONADA A GDL. E/CHICAGO; FACTURAS: 54329, 1392825984161 $11,203.21
110018 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015935 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDAVAL, ACTO PROTOCOLARIO D/AMB.Q/FUE DONADA A GDL. E/CHICAGO; FACTURAS: 54329, 1392825984161 $116.00
110017 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015931 (1); BOELTO D/AVION P/ROBERTO CARDENAS A LA REUNION C/SECRETARIIOS D/GOB.Y PDTE.MPALES. D/LAFENAMM E/MEX.; FACTURAS: 54501, 1392826080041, 1392826080019 $2,506.71
110017 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015931 (1); BOELTO D/AVION P/ROBERTO CARDENAS A LA REUNION C/SECRETARIIOS D/GOB.Y PDTE.MPALES. D/LAFENAMM E/MEX.; FACTURAS: 54501, 1392826080041, 1392826080019 $116.00
110017 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015931 (1); BOELTO D/AVION P/ROBERTO CARDENAS A LA REUNION C/SECRETARIIOS D/GOB.Y PDTE.MPALES. D/LAFENAMM E/MEX.; FACTURAS: 54501, 1392826080041, 1392826080019 $2,459.20
110016 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015928 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE AYALA P/ASISTIR,ACTO PROTOCOLARIO D/LA AMB.Q/FUE DONADA A GDL. EN MEXICO; FACTURAS: 54648, 1392826142948 $15,146.00
110016 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015928 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE AYALA P/ASISTIR,ACTO PROTOCOLARIO D/LA AMB.Q/FUE DONADA A GDL. EN MEXICO; FACTURAS: 54648, 1392826142948 $116.00
110015 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015927 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A116310 $4,840.17
110014 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015922 (1); BOLETO DE AVION P/OFELIA MEDINA A LA JUNTA OPERATIVA TORNEO DE GOLF EN MEXICO; FACTURAS: 53656, 1393791335699 $4,950.58
110014 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015922 (1); BOLETO DE AVION P/OFELIA MEDINA A LA JUNTA OPERATIVA TORNEO DE GOLF EN MEXICO; FACTURAS: 53656, 1393791335699 $116.00
110013 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220015918 (1); COMPRA DE VELADORAS PARA EL EVENTO DE VIERNES SOCIAL, DENTRO DEL MARCO DIA DE MUERTOS; FACTURAS: 772575 $1,573.19
110012 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015908 (1); SERVICIO PARA IMPRESORA HP; FACTURAS: 5631 $3,364.00
110011 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220015886 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OCHO COLUMNAS DEL 24/OCT/2010 AL 24/NOV/2011; FACTURAS: 32529 $1,500.00
110010 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 $420.21
110010 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 $420.21
110010 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 $420.21
110010 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 $420.21
110010 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 $420.21
110010 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 $420.21
110010 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 $420.21
110010 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 $420.21
110010 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 $420.21
110009 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220015881 (1); COMPRA DE MANGUERAS PARA SER INSTALADAS EN EL TUNEL VEHICULAR "NODO VIAL COLON"; FACTURAS: 3988 $11,981.64
110008 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015877 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENETARIAS D/LOS EMPLEADOS D/MPIO.D/GDL. D/LA 1ERA. QNCA. D/NOV.10.; FACTURAS: OFICIO $863.66
110007 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015871 (1); APORTACIONES AL SEDAR DE JORGE ALEJANDRO CASTILLO CORTES DEL 1 AL 6 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $37.29
110006 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015869 (1); APORTACIONES AL SEDAR DE DELIA VIANEY AYALA ROCHA DEL 16 DE FEBRERO 2007 AL 15 DE ABRIL 2010; FACTURAS: OFICIO $8,630.01
110005 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015868 (1); APORTACIONES AL SEDAR DE MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ DEL 5 DE JULIO 2006 AL 30 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $13,928.33
110004 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220015848 (1); RENTA DE SANITARIOS EN CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA DEL 23 DE OCT. 2010; FACTURAS: 528 $3,016.00
110003 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220015844 (1); IMPRESION DE HOJA MEMBRETADAS, SOBRE BOLSA EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 12659 $6,565.60
110002 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220015782 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 9488 $756.00
110001 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015139 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 8095 $3,719.08
110000 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015114 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 20160 $171.22
109999 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220015111 (1); FOLLETO PARA AGENDA CULTURAL 20,000 MENSUAL; FACTURAS: ZE244 $119,990.40
109998 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220015099 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 113735 $26,779.53
109997 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015072 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 516 $104,759.00
109996 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220015057 (1); COMPRA DE BOLSA PARA BASURA.; FACTURAS: 19469 $2,088.00
109995 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220015009 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL MES DE OCTUBRE 2010, PLAZA GUADALAJARA Y FELIPE ANGELES Y 13 MDOS. MPLES.; FACTURAS: 17092, 17093 $8,052.72
109995 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220015009 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL MES DE OCTUBRE 2010, PLAZA GUADALAJARA Y FELIPE ANGELES Y 13 MDOS. MPLES.; FACTURAS: 17092, 17093 $2,204.00
109994 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14790 $9,480.95
109993 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222054 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 24425 $6,466.54
109992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220017550 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220017549 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220017548 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
109989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220017547 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
109988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220017546 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
109987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220017545 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220017544 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220017543 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220017542 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
109983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220017541 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220017540 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220017539 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220017538 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
109979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220017537 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220017536 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220017535 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220017534 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
109975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220017533 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220017532 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220017531 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220017530 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220017529 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,823.02
109970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220017528 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220017527 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220017526 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220017525 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220017524 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,823.02
109965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220017523 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109964 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017352 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA. DE NOVIEMBRE/2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO $1,074,941.35
109963 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220017140 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 49728 A $3,306.00
109962 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220017131 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5921.; FACTURAS: 81537 $228,985.88
109961 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220017130 (1); COMPRA DE BATERIAS "AA" Y "AAA"; FACTURAS: 16300 $129.10
109960 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220017124 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO; FACTURAS: 214 $115,896.01
109959 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220017122 (1); SERVICIO DE CARPINTERIA; FACTURAS: 0031 $107,975.00
109958 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220017118 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO MEZQUITAN.; FACTURAS: 632 $108,460.00
109957 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220017105 (1); CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO URBANO MPAL.; FACTURAS: 068 $118,900.00
109956 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220017099 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A MERCADO LIBERTAD POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010.; FACTURAS: 6047, 6054 $3,248.00
109956 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220017099 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A MERCADO LIBERTAD POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010.; FACTURAS: 6047, 6054 $3,248.00
109955 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. COORDINACION Y PLANEACION ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220017081 (1); COMPRA DE JUEGOS DE DESARMADORES.; FACTURAS: 2035 $175.16
109951 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220017047 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 153 $19,430.00
109936 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016843 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 DE CUENTA MAESTRA 0V33503; FACTURAS: EST0764114 $39,911.09
109935 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016842 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344; FACTURAS: EST0763343 $23,395.37
109934 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016829 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 34748 $121,834.22
109933 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V..- CR 220016818 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS.; FACTURAS: 4431 $119,364.00
109932 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220016801 (1); COMPRA DE PLAYERAS P/EVENTO CUENTA REGRESIVA DEL RELOJ HACIA LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 1000, $27,499.54
109931 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220016792 (1); SERVICIO DE AUDITORIA.; FACTURAS: 2865 $95,000.00
109930 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C.- CR 220016791 (1); SERVICIO DE AUDITORIA.; FACTURAS: 0080 $98,000.00
109929 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220016785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5925.; FACTURAS: 102658,102659, $206,131.42
109929 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220016785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5925.; FACTURAS: 102658,102659, $39,487.44
109928 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016773 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50816,50847, $118,868.14
109928 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016773 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50816,50847, $54,058.82
109927 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016768 (1); COMPRA DE MAQUINARIA; FACTURAS: 2500 $730.80
109926 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016756 (1); SUMINISTRO DE 470 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 681742 $2,265.40
109925 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220016742 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.; FACTURAS: 37004 $55,680.00
109924 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220016741 (1); SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, ORDEN 6068 Y 6148.; FACTURAS: 29397 $67,881.91
109922 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220016712 (1); COMPRA DE SUPER BRILLO EN BIDON DE 60 LTS.; FACTURAS: 6320 $16,881.48
109921 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016704 (1); COMPRA DE 1,600 DESPENSAS ESPECIAL.; FACTURAS: B 38792 $113,920.00
109920 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220016700 (1); COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS PORTATIL.; FACTURAS: 18305 $452,426.10
109919 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220016698 (1); COMPRA DE PLUMAS PUNTO MEDIANO ROJAS Y NEGRAS PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 43825 $234.90
109918 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220016688 (1); COMPRA DE CABOS DE MADERA; FACTURAS: 2020 $2,030.00
109917 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMINISTRACION EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016682 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, COMPRA DE CARRO RECOLECTOR PARA BASURA Y ABRILLANTADORA DE PISOS.; FACTURAS: 5936, 5937, 5941, 5945, 5946 $88,999.84
109917 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016682 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, COMPRA DE CARRO RECOLECTOR PARA BASURA Y ABRILLANTADORA DE PISOS.; FACTURAS: 5936, 5937, 5941, 5945, 5946 $14,964.00
109917 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMINISTRACION EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016682 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, COMPRA DE CARRO RECOLECTOR PARA BASURA Y ABRILLANTADORA DE PISOS.; FACTURAS: 5936, 5937, 5941, 5945, 5946 $120,988.00
109917 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016682 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, COMPRA DE CARRO RECOLECTOR PARA BASURA Y ABRILLANTADORA DE PISOS.; FACTURAS: 5936, 5937, 5941, 5945, 5946 $14,964.00
109917 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMINISTRACION EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016682 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, COMPRA DE CARRO RECOLECTOR PARA BASURA Y ABRILLANTADORA DE PISOS.; FACTURAS: 5936, 5937, 5941, 5945, 5946 $15,660.00
109916 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016672 (1); SEGUNDA PARCIALIDAD DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: 196729 $250,000.01
109915 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMINISTRACION DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220016659 (1); COMPRA DE 1 PULIDORA DE PISOS Y 1 PULSETA PUNTA LAPIZ.; FACTURAS: 16109, 16134 $17,516.00
109915 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220016659 (1); COMPRA DE 1 PULIDORA DE PISOS Y 1 PULSETA PUNTA LAPIZ.; FACTURAS: 16109, 16134 $6,449.60
109914 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220016370 (1); COMPRA DE INVITACIONES, FICHAS Y GAFETT IMPRESOS.; FACTURAS: 3979 $3,630.80
109913 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JOTEMAR, S.A. DE C.V. JOTEMAR, S.A. DE C.V..- CR 220016369 (1); COMPRA DE 150 PARES DE BOTA TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO.; FACTURAS: 508 $74,820.00
109912 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V..- CR 220016368 (1); COMPRA DE MOTOR 30HP 6P ESTANDAR Y BOMBA 1/2 HP.; FACTURAS: 4419 $96,196.48
109911 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220016366 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE MAMPARAS DE 4 METROS DE BASE POR 1.22 M. DE ALTURA.; FACTURAS: 2179 $2,610.00
109910 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016364 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA EL MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS.; FACTURAS: 4345 $62,329.12
109909 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. ASOCIACION RADIOFONICA, S.A..- CR 220016353 (1); PRIMER PAGO PARCIAL PARA TRANSMISIONES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2010.; FACTURAS: 14735 A $149,999.60
109908 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL CIEN, S.A. DE C.V. CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220016352 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV DE FRENTE AL PODER Y EMPRESARIAL POR NOV. 2010; FACTURAS: 0621 $116,000.00
109907 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C..- CR 220016351 (1); PAGO DE DERECHOS POR EL USO DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA AGUA, RIOS Y PUEBLOS.; FACTURAS: 5922 $105,999.64
109906 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220016347 (1); 2DO. PARCIALIDAD CAMPAÑA PUBLICITATARIA CON SPOTS DEL 1 DE OCT. AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 10865 $199,999.99
109905 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016346 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS Y MEDIOS DE COMUNICACION DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: 303283 $250,000.00
109903 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016276 (1); COMPRA DE DESBROZADORA; FACTURAS: 8634 $115,699.94
109901 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); CUOTA MENSUAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA OPERACION DE 5 EQUIPOS REPETIDORES DE RADIOCOMUNICACION; FACTURAS: 18286 $13,855.04
109900 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016174 (1); SUMINISTRO DE 451 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 681256 $2,173.82
109899 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016170 (1); SUMINISTRO DE 2103 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 401862, 401864, 400886, 401863, 401866 $964.00
109899 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016170 (1); SUMINISTRO DE 2103 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 401862, 401864, 400886, 401863, 401866 $1,383.34
109899 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016170 (1); SUMINISTRO DE 2103 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 401862, 401864, 400886, 401863, 401866 $2,679.92
109899 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016170 (1); SUMINISTRO DE 2103 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 401862, 401864, 400886, 401863, 401866 $1,831.60
109899 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016170 (1); SUMINISTRO DE 2103 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 401862, 401864, 400886, 401863, 401866 $3,277.60
109898 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016128 (1); SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION DE COMUNICACION SO; FACTURAS: ID-08681298 $3,128.16
109897 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016127 (1); SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: ID-08700311 $25,714.21
109876 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220016015 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 0278, 0279 $1,503.36
109876 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220016015 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 0278, 0279 $2,273.60
109875 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION INGRESOS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220016003 (1); COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO.; FACTURAS: 72169 $10,970.12
109874 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015998 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3479, 3482 $2,691.20
109874 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015998 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3479, 3482 $542.30
109873 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015996 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: A 84020 $63,896.28
109872 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015985 (1); COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, MEMORIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78892, 79149, 79188,79189 $3,868.60
109872 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015985 (1); COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, MEMORIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78892, 79149, 79188,79189 $23,575.08
109872 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015985 (1); COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, MEMORIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78892, 79149, 79188,79189 $2,013.76
109871 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015930 (1); COMPRA DE CAJAS, TAPAS DE CAJAS Y ABRILLANTADOR.; FACTURAS: 594 $5,707.20
109870 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220015892 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1549, 1603, 1604 $7,401.26
109870 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220015892 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1549, 1603, 1604 $419.34
109870 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220015892 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1549, 1603, 1604 $1,524.51
109869 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015832 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 77540,77541, $44,784.49
109868 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015769 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A110461, A117169 $1,299.55
109868 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015769 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A110461, A117169 $2,987.23
109867 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220015705 (1); COMPRA DE FOLLETOS IMPRESOS Y PLAYERAS COLOR ROJO CUELLO REDONDO IMPRESAS.; FACTURAS: 999 $57,745.38
109866 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V..- CR 220015361 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA; FACTURAS: 11983 $13,920.00
109865 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014975 (1); COMPRA DE SOLVENTE ACRILICO; FACTURAS: 604835 $2,505.60
109864 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014961 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 16093, 16094 $20,514.30
109863 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220014948 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO Y THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 55330, 55334 $13,316.80
109863 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220014948 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO Y THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 55330, 55334 $5,359.20
51 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1470 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE AGUA P; FACTURAS: 4621 $907,378.36
51 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1470 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE AGUA P; FACTURAS: 4621 $-226,844.59
50 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V. EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V..- CR OPB1452 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C06-080/10 REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS NO. 118 BALCONES DEL 4, TRAB. CONSI; FACTURAS: 1729 $422,121.98
50 Detalle Factura de click aquí 06/12/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V. EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V..- CR OPB1452 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C06-080/10 REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS NO. 118 BALCONES DEL 4, TRAB. CONSI; FACTURAS: 1729 $-105,530.50
200935 Detalle Factura de click aquí 03/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220017508 (1); DONATIVO AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON (CRIT); FACTURAS: 5795 $1,250,000.00
200931 Detalle Factura de click aquí 03/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL MADRIGAL MERCADO GONZALO MADRIGAL MERCADO GONZALO.- CR 24222077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 267 $232.00
200930 Detalle Factura de click aquí 03/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017353 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: OFICIO $3,300,651.68
200930 Detalle Factura de click aquí 03/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017353 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: OFICIO $1,650,330.53
200927 Detalle Factura de click aquí 03/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER.- CR 220016781 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 009 $10,730.00
200926 Detalle Factura de click aquí 03/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016750 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS, OFICINAS, ESTACIONOMETROS; FACTURAS: 6186, 6367, 6383, 6389, 6399 $1,044.00
200926 Detalle Factura de click aquí 03/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016750 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS, OFICINAS, ESTACIONOMETROS; FACTURAS: 6186, 6367, 6383, 6389, 6399 $8,352.00
200926 Detalle Factura de click aquí 03/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016750 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS, OFICINAS, ESTACIONOMETROS; FACTURAS: 6186, 6367, 6383, 6389, 6399 $3,248.00
200926 Detalle Factura de click aquí 03/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016750 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS, OFICINAS, ESTACIONOMETROS; FACTURAS: 6186, 6367, 6383, 6389, 6399 $2,552.00
200926 Detalle Factura de click aquí 03/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016750 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS, OFICINAS, ESTACIONOMETROS; FACTURAS: 6186, 6367, 6383, 6389, 6399 $8,352.00
200925 Detalle Factura de click aquí 03/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016300 (1); ELABORACION DE CAMISAS Y PLAYERAS P/LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES PROGRAMAS; FACTURAS: 11843 $4,222.40
200924 Detalle Factura de click aquí 03/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 220016263 (1); CARNETS EVENTO MINERVA FASHION 2010, PLATAFORMA DE IMPULSO AL DISEÑO; FACTURAS: 6414 $11,484.00
200922 Detalle Factura de click aquí 03/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE SANCHEZ VELAZQUEZ MARIA GUADALUPE SANCHEZ VELAZQUEZ.- CR 220015990 (1); PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL EMOLUMENTO DEL C.RUVALCABA AGUILAR JOSE CARLOS; FACTURAS: OFICIO $11,157.60
200921 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEON OCHOA ROBERTO LEON OCHOA ROBERTO.- CR 220017208 (1); PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO LA RESOLUCION EMITIDA DENTRO DE JUICIO; FACTURAS: OFICIO $8,768.84
200920 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO.- CR 220017017 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $28,271.02
200920 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO.- CR 220017017 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,163.87
200920 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO.- CR 220017017 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,035.61
200920 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO.- CR 220017017 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,142.64
200920 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO.- CR 220017017 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $64,279.38
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $200.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $1,305.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $680.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $2,749.20
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $346.79
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $60.70
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $339.99
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $348.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $1,173.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $346.79
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $299.98
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $285.58
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $80.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $151.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $28.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $40.37
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $105.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $90.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $91.75
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $458.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $300.80
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $1,173.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $15.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $20.98
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $1,740.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $378.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $200.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $178.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $324.99
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $1,318.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $782.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $304.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $60.08
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $150.07
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $269.58
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $42.10
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $1,016.16
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $341.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $754.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $210.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $433.49
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $118.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $528.70
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $1,173.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $546.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $67.90
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $161.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $266.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $788.80
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $714.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $545.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $74.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $812.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $2,262.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $713.06
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $1,173.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $974.40
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $2,842.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $185.60
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $100.11
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $674.50
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $106.77
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $88.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $313.20
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $447.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $50.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $55.10
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $700.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $1,247.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $346.79
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $101.44
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $278.00
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $244.80
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $974.40
200919 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 $200.00
200918 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 $162.45
200918 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 $1,740.00
200918 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 $52.80
200918 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 $138.85
200918 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 $1,595.08
200918 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 $330.60
200918 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 $265.06
200918 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 $279.82
200918 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 $3,000.00
200918 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 $584.18
200917 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4737, 45262, 13047, 13048 $1,131.00
200917 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4737, 45262, 13047, 13048 $812.00
200917 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4737, 45262, 13047, 13048 $266.80
200917 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4737, 45262, 13047, 13048 $812.00
200916 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 $119.00
200916 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 $53.00
200916 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 $219.70
200916 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 $247.20
200916 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 $138.55
200916 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 $125.35
200916 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 $60.00
200916 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 $1,476.20
200915 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016765 (1); SUMISNITRO DE POLICARBONATO PARA EL DEPTO. DE ASEO PUBLICO; FACTURAS: 358 $11,700.00
200914 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016763 (1); SUMISNITRO DE CRISTALES DE DIFERENTES MEDIDAS Y SILICON EN LA CASA DE SALUD JAIME NUNO; FACTURAS: 356 $6,294.16
200913 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016760 (1); SUMINISTRO DE CRISTALES DE DIFERENTES MEDIDAS EN RECAUDADORA ZONA MINERVA; FACTURAS: 352 $9,796.20
200912 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016758 (1); SUMINISTRO DE CRISTALES DE VARIAS MEDIDAS Y ESPESORES PARA EL MERCADO FLORES MAGON; FACTURAS: 355 $5,684.00
200911 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016757 (1); SUMINISTRO DE CRISTALES DE DIFERENTES MEDIDAS EN LA CASA DE SALUD SANTA ELENA ALCALDE; FACTURAS: 350 $5,355.80
200910 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016755 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VENTANAL DE ALUMINIO, CRISTAL Y SILICON EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 359 $11,800.00
200909 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ACEVES URBINA RONALD DANIEL ACEVES URBINA RONALD DANIEL.- CR 220016744 (1); DEVOLUCION DE PAGO DE LICENCIA DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCION; FACTURAS: RECIBO $8,795.76
200908 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL MORFIN OROZCO MARIA DOLORES MORFIN OROZCO MARIA DOLORES.- CR 220016735 (1); COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 665, 666 $5,724.60
200908 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL MORFIN OROZCO MARIA DOLORES MORFIN OROZCO MARIA DOLORES.- CR 220016735 (1); COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 665, 666 $2,030.00
200905 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL.- CR 220016716 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL EVENTO DEL CONGRESO DE LA UNION; FACTURAS: 20079, 14939, 26855 $200.00
200905 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL.- CR 220016716 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL EVENTO DEL CONGRESO DE LA UNION; FACTURAS: 20079, 14939, 26855 $145.00
200905 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL.- CR 220016716 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL EVENTO DEL CONGRESO DE LA UNION; FACTURAS: 20079, 14939, 26855 $598.80
200904 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA TREJO CARREON JUAN ENRIQUE TREJO CARREON JUAN ENRIQUE.- CR 220016707 (1); POSTERS DEL DIA DE MUERTOS Y VOLANTES DEL BELLET FOLCLORICO DE GDL.; FACTURAS: 0185 $7,964.56
200903 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA.- CR 220016701 (1); IMPRESIONES TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 0571 $119,480.00
200902 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA TREJO CARREON JUAN ENRIQUE TREJO CARREON JUAN ENRIQUE.- CR 220016680 (1); IMPRESION DE VOLANTES CAOS COSMOGGRAFICO DE CARLOS REYES; FACTURAS: 0187 $5,389.94
200901 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220016679 (1); TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES DEL 7 DE NOV. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0012 $2,068.30
200900 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS SOTO CARO ROBERTO CARLOS.- CR 220016670 (1); SUMINISTRO DE TABLAROCA Y PISO DE AZOTEA EN MODULO DE PRIMER CONTACTO EN CALLES MUSICA Y CANCION; FACTURAS: 014 $11,924.80
200899 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES ABASEGUROS, S.A. DE C.V. ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016666 (1); CUARTO PAGO TRIMESTRAL DE LA POLIZA DEL PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: FSGDL-222573 $3,990,750.36
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $1,920.00
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $3,585.00
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $165.00
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $1,872.00
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $1,820.00
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $1,920.00
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $2,229.00
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $1,872.00
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $9,937.00
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $843.00
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $200.00
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $225.00
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $225.00
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $1,920.00
200898 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 $240.00
200897 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220016658 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A LA XVII ASAMBLEZ GENERAL ACNO - ODEPA EN ACAPULCO, EL 18 Y 19 DE OCT. 2010; FACTURAS: 040636 $2,647.05
200896 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220016383 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: 1722 $94,652.84
200895 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO.- CR 220016360 (1); LAMINAS DE ESTIRENO CON VENIL IMPRESO DE LOGOTIPOS POLICIA; FACTURAS: 5290 $3,316.44
200894 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 220016359 (1); COMPRA DE GA LP PARA EL COMEDOR Y REGADERAS DE LA UND. CONTROL VEHICULAR; FACTURAS: 388807 $438.04
200893 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220016357 (1); REPARACION DE SILLAS DE MADERA CON FORRO DE PIEL DE LA SALA DE JUNTAS DE TESORERIA MPAL; FACTURAS: 0614 $10,730.00
200892 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GARCIA GONZALEZ NANCI MARGARITA GARCIA GONZALEZ NANCI MARGARITA.- CR 220016314 (1); COMPRA DE ESCRITORIO MODELO GRAPA.; FACTURAS: 2671 $9,728.92
200891 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SERNA CASTILLO FELIPE DE JESUS SERNA CASTILLO FELIPE DE JESUS.- CR 220016309 (1); IMPRESIONES EN PAPEL ALBANENE PARA EL INTERIOR DE LAS CARPETAS BICENTENARIO; FACTURAS: 3653 $3,229.44
200890 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL.- CR 220016307 (1); PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TITERES KATAPITUTTLY DEL 7 DE NOV. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0483 $4,147.55
200889 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220016304 (1); FUNCIONES DE TEATRO DE TITERES DEL 12, DE AGO. 23, 30 DE SEPT. 7 DE OCT. Y 4 DE NOV. 2010; FACTURAS: 0950 $8,700.00
200888 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES FONDO DE CULTURA ECONOMICA FONDO DE CULTURA ECONOMICA.- CR 220016303 (1); ACERVO BIBLIOTECARIO LA CIENCIA PARA TODOS PARA BIBLIOTECAS MPALES.; FACTURAS: FLJL 2768 $11,799.00
200887 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 220016299 (1); INSCRIPCION AL CURSO - TALLER ORIGEN DES.Y EVOLUCION D/MARIACHI TRADICIONAL Y MODERNO DE MEXICO; FACTURAS: 2787 $4,060.00
200886 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220016280 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
200885 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 $133.00
200885 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 $56.80
200885 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 $7,308.00
200885 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 $71.80
200885 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 $690.00
200885 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 $135.10
200885 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 $100.00
200885 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 $125.00
200885 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 $352.50
200885 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 $300.00
200885 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 $1,392.00
200884 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CORTES ACOSTA OCTAVIO.- CR 220016192 (1); PRESENTACION DEL SALTERIO EN LA PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN TEATRO DEGOLLAD; FACTURAS: 0161 $928.00
200882 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600040 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 100, BADBE-9162, 9922 $344.40
200882 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600040 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 100, BADBE-9162, 9922 $94.00
200882 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600040 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 100, BADBE-9162, 9922 $3,364.00
200881 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1473 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-025/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PLUTARCO ELIAS CA; FACTURAS: 1268 $1,119,970.17
200881 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1473 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-025/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PLUTARCO ELIAS CA; FACTURAS: 1268 $-279,992.54
200880 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V..- CR OPB1472 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-023/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 507 $1,437,215.47
200880 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V..- CR OPB1472 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-023/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 507 $-359,303.87
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $92.05
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $68.50
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $6.50
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $8.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $348.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $84.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $98.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $135.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $3,000.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $102.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $3,000.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $400.02
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $126.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $48.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $437.39
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $103.10
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $83.98
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $28.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $48.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $24.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $98.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $78.93
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $131.08
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $725.40
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $70.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $120.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $200.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $56.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $101.50
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $682.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $2,157.60
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $42.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $70.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $12.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $140.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $643.50
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $77.95
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $70.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $84.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $48.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $28.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $112.89
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $42.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $409.00
200879 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, $850.00
200878 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010046 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: ADG305747, ADG305749, ADG305748, 0001 $229.90
200878 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010046 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: ADG305747, ADG305749, ADG305748, 0001 $174.20
200878 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010046 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: ADG305747, ADG305749, ADG305748, 0001 $4,358.70
200878 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010046 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: ADG305747, ADG305749, ADG305748, 0001 $246.90
200877 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010068 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 227, 6014, 236, 29610, 0933 $174.00
200877 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010068 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 227, 6014, 236, 29610, 0933 $794.60
200877 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010068 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 227, 6014, 236, 29610, 0933 $92.80
200877 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010068 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 227, 6014, 236, 29610, 0933 $208.80
200877 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010068 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 227, 6014, 236, 29610, 0933 $208.80
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $124.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $102.50
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $1,076.80
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $16.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $169.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $10.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $10.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $224.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $1,749.94
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $294.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $1,091.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $297.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $38.92
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $337.33
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $120.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $18.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $13.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $1,400.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $196.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $10.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $47.47
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $654.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $4,640.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $498.80
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $272.50
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $10.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $10.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $196.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $10.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $40.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $94.02
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $17.26
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $17.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $42.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $406.50
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $1,460.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $158.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $24.80
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $352.65
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $628.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $1,940.39
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $255.20
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $138.04
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $132.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $50.01
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $1,136.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $1,255.48
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $85.70
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $410.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $10.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $85.85
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $500.66
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $1,959.98
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $178.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $158.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $1,874.95
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $112.57
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $153.50
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $1,190.24
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $130.00
200876 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, $427.23
200875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO.- CR 220017297 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,823.02
200874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO.- CR 220017296 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,823.02
200873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ZEPEDA HERNANDEZ JAIME ZEPEDA HERNANDEZ JAIME.- CR 220017295 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS CUEVAS MARCO ANTONIO VARGAS CUEVAS MARCO ANTONIO.- CR 220017294 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SAUCEDO MONROY RUFINO SAUCEDO MONROY RUFINO.- CR 220017293 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SANTOS PALMA RAYMUNDO SANTOS PALMA RAYMUNDO.- CR 220017292 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RUVALCABA AGUILAR JOSE CARLOS RUVALCABA AGUILAR JOSE CARLOS.- CR 220017291 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ROMERO MORA JAVIER ROMERO MORA JAVIER.- CR 220017290 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL REYES JOSE ARTURO REYES JOSE ARTURO.- CR 220017289 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PINEDO QUIÑONES REYNALDO PINEDO QUIÑONES REYNALDO.- CR 220017288 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PADILLA PRUDENCIO MIGUEL PADILLA PRUDENCIO MIGUEL.- CR 220017287 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL OLIVERA SANTILLANA ENRIQUE OLIVERA SANTILLANA ENRIQUE.- CR 220017286 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MORALES OCHOA ALFONSO MORALES OCHOA ALFONSO.- CR 220017285 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MIRAMONTES GONZALEZ RODOLFO MIRAMONTES GONZALEZ RODOLFO.- CR 220017284 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL JACOBO MUNDO SALVADOR JACOBO MUNDO SALVADOR.- CR 220017283 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HUERTA BALVANEDA MARIO HUERTA BALVANEDA MARIO.- CR 220017282 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HIDALGO ROSALES MIGUEL HIDALGO ROSALES MIGUEL.- CR 220017281 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO.- CR 220017280 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ BARAJAS JUAN GONZALEZ BARAJAS JUAN.- CR 220017279 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GARIN CHAVEZ AQUILES ALEJANDRO GARIN CHAVEZ AQUILES ALEJANDRO.- CR 220017278 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GARIBAY BELTRAN JOSE GARIBAY BELTRAN JOSE.- CR 220017277 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ESPARZA BETANCOURT SAUL ESPARZA BETANCOURT SAUL.- CR 220017276 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL DEL TORO FRANCISCO JAVIER DEL TORO FRANCISCO JAVIER.- CR 220017275 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE LA TORRE ALBERTO DE LA CRUZ DE LA TORRE ALBERTO.- CR 220017274 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL DE JESUS GARCIA CRISOFORO DE JESUS GARCIA CRISOFORO.- CR 220017273 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AMEZCUA JOSE AMEZCUA JOSE.- CR 220017272 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALVAREZ Y GUERRERO FERNANDO ALVAREZ Y GUERRERO FERNANDO.- CR 220017271 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALONZO ESTRADA CANDELARIO ALONZO ESTRADA CANDELARIO.- CR 220017270 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS $10,000.00
200847 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220016288 (1); PAGO HOSPEDAJE CD. DE MEX., APOYO ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO INGRESOS MPALES LEY INGRESOS 2011; FACTURAS: 10279 $1,500.00
200846 Detalle Factura de click aquí 02/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600037 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 5993 $3,335.00
200845 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 $1,629.80
200845 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 $105.00
200845 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 $107.50
200845 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 $57.00
200845 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 $105.00
200845 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 $102.44
200845 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 $105.00
200845 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 $4,354.64
200845 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 $89.34
200845 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 $420.00
200845 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 $151.16
200845 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 $45.60
200844 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 $1,000.00
200844 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 $1,740.00
200844 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 $278.01
200844 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 $180.00
200844 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 $105.32
200844 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 $297.06
200844 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 $171.03
200844 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 $875.89
200844 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 $464.00
200843 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 $348.00
200843 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 $1,170.01
200843 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 $1,558.34
200843 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 $180.98
200843 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 $443.20
200843 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 $390.00
200843 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 $967.05
200843 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 $968.50
200843 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 $896.00
200843 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 $560.29
200839 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220016775 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS Y DE VOLANTES.; FACTURAS: 1462 A $119,948.52
200838 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO.- CR 220016754 (1); COMPRA DE 310 LAMPARAS DE LUCES DE EMERGENCIA.; FACTURAS: 1619 $116,870.00
200837 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUZMAN DEYRA SUSANA GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220016730 (1); COMPRA DE EXEL ASIENTO PARA W.C. Y CLAVOS PARA CONCRETO.; FACTURAS: 2181, 2192 $149.47
200837 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GUZMAN DEYRA SUSANA GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220016730 (1); COMPRA DE EXEL ASIENTO PARA W.C. Y CLAVOS PARA CONCRETO.; FACTURAS: 2181, 2192 $1,081.58
200836 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220016693 (1); 7,000 FORMATOS DE BITACORA PARA CONTROL DE VISITAS; FACTURAS: 268 A $7,145.60
200835 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220016187 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA TRES DIFERENTES EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL BICENTENARIO; FACTURAS: 7868, 7874, 7876 $9,999.20
200835 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220016187 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA TRES DIFERENTES EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL BICENTENARIO; FACTURAS: 7868, 7874, 7876 $1,218.00
200835 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220016187 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA TRES DIFERENTES EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL BICENTENARIO; FACTURAS: 7868, 7874, 7876 $406.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $135.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $150.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $135.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $120.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $30.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $1,134.12
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $138.84
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $150.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $4,402.20
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $165.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $165.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $1,134.12
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $2,213.86
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $394.40
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $135.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $3,433.60
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $381.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $533.60
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $150.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $165.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $4,402.20
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $150.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $150.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $135.00
200834 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 $1,067.20
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $3,941.14
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $1,722.60
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $580.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $17.98
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $6,588.80
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $90.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $928.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $6,186.75
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $21.30
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $406.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $293.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $320.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $580.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $3,132.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $157.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $3,132.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $6,960.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $3,201.60
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $290.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $285.01
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $4,292.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3806 GASTOS MENORES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $16.45
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $1,566.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $7,267.40
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $100.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $8,352.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $80.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $3,539.98
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $659.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $583.50
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $250.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $3,114.60
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $98.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $2,209.80
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $53.60
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $3,086.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $4,640.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $16.55
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $4,988.00
200833 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 $100.00
200832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGUILAR GARCIA MIGUEL ANGEL AGUILAR GARCIA MIGUEL ANGEL.- CR 220017187 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200831 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220016708 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y POSTERS.; FACTURAS: 1351 A $37,607.20
369 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA.- CR OPB1469 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 700719 SHOW DE PAYASOS Y BOTARGAS DEL EVENTO TARDEADA DEL PROYECTO INTEGR; FACTURAS: 0219 $5,800.00
368 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1468 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 700718 PUBLICIDAD DEL TALLER DE EDUCACION CIVICA DEL PROYECTO INTEGRAL 14; FACTURAS: 020 $2,808.00
367 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1467 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 700717 MATERIAL DIDACTICO DEL TALLER DE EDUCACION CIVICA DEL PROYECTO INT; FACTURAS: 018 $6,096.00
366 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1466 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 700716 MATERIALDEPAPELERIA DEL TALLER DE EDUCACION CIVICA DEL PROYECTO INT; FACTURAS: 019 $5,000.00
365 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1455 (31); PROY.14039ESC017 2DO PAGO DEL EVENTO LUCHA LIBRE EN PREVENCION DE ADICCIONES ESP. P. SAN JACINTO; FACTURAS: 0217 $6,960.00
94 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1475 (30); PAGO ESTIM 3 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1265 $322,200.15
94 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1475 (30); PAGO ESTIM 3 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1265 $-96,660.04
93 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1459 (30); PROY.140391DS020 PAGO DE MATERIAL Y HONORARIOS DE TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN COLORIMETRIA; FACTURAS: 1996 $74,704.00
92 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1457 (30); PROY.140391DS026 PAGO DE MATERIAL Y HONORARIOS DE TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN COLORIMETRIA; FACTURAS: 1995 $74,704.00
91 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1456 (30); PROY.140391DS028 PAGO DE MATERIAL Y HONORARIOS DE TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN CORTE DE CABELLO; FACTURAS: 1994 $71,920.00
90 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1446 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-AD-C08-158/10 140391ME006 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: LEONOR P; FACTURAS: 793 $509,417.83
90 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1446 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-AD-C08-158/10 140391ME006 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: LEONOR P; FACTURAS: 793 $-152,825.35
27 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V..- CR OPB1477 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-006/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ABUNDANCIA; FACTURAS: 5274 $1,718,797.07
26 Detalle Factura de click aquí 01/12/2010 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V..- CR OPB1429 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ESTEBAN A L; FACTURAS: 5275 $1,628,107.18
Total Mensual Diciembre 2010 acumulado
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