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Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2015


Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2015

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
254690 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220016801.- CARNE ENTREGADA EN LA COCINA DE PRESIDENCIA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254690, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $37,100.00
254689 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SERVICIOS INTEGRALES DE MENSAJERIA Y TELEMARKETING S.A. DE C.V. CR NO. 220015136.- REAPARTO DE INVITACIONES CON ACUSE DE RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254689, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE MENSAJERIA Y TELEMARKETING S.A. DE C.V. $4,899.84
254687 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220016901.- SERVICIO INTEGRAL DE SONORIZACIÓN, EN LA EXPLANADA DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254687, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $33,176.00
254686 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016900.- PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254686, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $7,200.12
254684 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016898.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254684, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254684 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016898.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254684, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $4,982.00
254683 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016897.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254683, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $1,747.00
254683 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016897.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254683, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254682 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016896.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254682, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $4,982.00
254682 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016896.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254682, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254680 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016894.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254680, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $6,200.00
254680 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016894.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254680, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254678 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $1,367.00
254678 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254678 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254678 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $1,367.00
254677 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016891.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS Y CUOTAS DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254677, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254677 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016891.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS Y CUOTAS DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254677, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $4,245.00
254675 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $5,283.00
254675 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254675 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $232.00
254675 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $921.00
254674 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $1,485.00
254674 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $4,910.00
254674 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254674 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254674 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $464.00
254673 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016886.- PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO Y BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254673, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $2,305.00
254672 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016882.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254672, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $6,200.00
254672 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016882.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254672, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254670 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220016885.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254670, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $56,703.75
254670 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220016885.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254670, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $7,560.50
254670 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220016885.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254670, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $1,890.13
254669 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO CR NO. 220016884.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254669, A FAVOR DE BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO $31,451.39
254669 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO CR NO. 220016884.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254669, A FAVOR DE BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO $1,790.03
254669 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO CR NO. 220016884.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254669, A FAVOR DE BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO $447.51
254668 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO CR NO. 220016877.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254668, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO $41,340.00
254668 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO CR NO. 220016877.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254668, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO $5,512.00
254668 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO CR NO. 220016877.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254668, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO $1,378.00
254666 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. OPB0180.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-ESC-AD-C06-063/15 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254666, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,007,906.37
254665 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. CR NO. OPB0179.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-ESC-AD-C06-064/15 SUMINISTRO DE ELABORACION DE ESTRUCTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254665, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. $2,017,963.41
254664 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0178.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-ESC-AD-C06-065/15 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254664, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $2,069,256.74
254662 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220016876.- FINIQUITO DE LA ORDEN 3084 DEL SERVICIO DE PODA FOLLAJE P/LIBRAMIENTO DE LUMINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254662, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $2,368,720.00
254661 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA 2012-2015 NEMOTEK S.A. DE C.V. CR NO. 220016874.- PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 DEL CONTRATO DEL SOPORTE DEL SISTEMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254661, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. $625,000.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254659 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. CR NO. 220016871.- DIFERENCIA SEÑALADA EN ANEXO 1-A CONV. MODIFICATORIO AL CONV. DE MARCO DE COLABORACION MPIO Y SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254659, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. $1,897,417.60
254657 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS SERVICIOS EMPRESARIALES GLOUT CR NO. 220016872.- DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254657, A FAVOR DE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOUT $69,582.60
254654 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013451.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254654, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,251.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $550.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $56.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $521.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $300.13
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $1,148.35
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $50.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $60.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $532.10
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $5,003.20
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $200.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $880.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $114.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $45.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $904.00
254651 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012878.- CHALECOS DE TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254651, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $3,735.20
254650 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220012705.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA PARA CABALLERO Y SUDADERA CON CIERRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254650, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $50,200.74
254649 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012685.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254649, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $65,599.74
254648 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012122.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254648, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $75,052.00
254647 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAZARES GALINDO ROGELIO CR NO. 220016751.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254647, A FAVOR DE CAZARES GALINDO ROGELIO $2,777.78
254646 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO CR NO. 220016750.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254646, A FAVOR DE ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO $22,002.32
254646 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO CR NO. 220016750.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254646, A FAVOR DE ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO $1,252.25
254646 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO CR NO. 220016750.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254646, A FAVOR DE ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO $313.06
254645 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220016867.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL OFICIOS DJM/DJCT/JN/1105/2015, 2565/2015 y OFRECIMIENTO DE LA COMPAÑIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254645, A FAVOR DE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. $5,324,367.46
254642 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 CARRILLO RIVERA LUIS CR NO. 220016862.- CONVENIO CONFORME EXPEDIENTE 370/2015-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254642, A FAVOR DE CARRILLO RIVERA LUIS $32,828.00
254641 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016860.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS (DESTINO FINAL) DE ANIMALES MUERTOS RECOGIDOS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254641, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $930,320.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $111.80
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $39.90
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $208.80
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,174.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $647.28
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $645.01
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $192.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $2,484.80
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $295.80
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,136.80
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $125.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $696.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $784.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $134.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,004.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $295.80
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $545.20
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $545.20
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $190.01
254635 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016746.- COMPRA MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254635, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $139,998.64
254633 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220015112.- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254633, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $139,998.82
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $40.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $960.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $55.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $5,003.20
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $1,095.01
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $60.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $550.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $45.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $200.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $521.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $560.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $233.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $39.00
254629 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SEGURA LOPEZ HECTOR CR NO. 220016745.- COMPRA DE POLINES DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254629, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR $70,644.00
254628 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016744.- COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254628, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $115,000.08
254627 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016743.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254627, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $116,650.18
254626 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220015167.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ORDEN 3108. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254626, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $140,884.59
254625 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220015166.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 3100. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254625, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $142,911.91
254624 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220015165.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254624, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $115,919.73
254623 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220015163.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254623, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $146,168.00
254622 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015161.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254622, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $145,957.00
254621 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220015156.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254621, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $46,342.00
254620 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015155.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254620, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $3,213.20
254620 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015155.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254620, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $49,481.57
254619 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015152.- APUNTALAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254619, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. $119,999.99
254618 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015150.- APUNTALAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254618, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. $119,999.99
254617 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015134.- IMPRESION DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254617, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $139,200.00
254616 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220015116.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CORRESPONDIENTES A JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254616, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $869,828.37
254615 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220015115.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254615, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $1,603,599.57
254614 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220015114.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254614, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $1,131,092.70
254613 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $7,400.00
254613 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,423.08
254613 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $60,245.00
254613 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $20,629.80
254613 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,250.00
254612 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014863.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254612, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $133,400.00
254611 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014861.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254611, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $122,565.60
254610 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS $38,006.10
254610 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS $8,107.97
254610 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS $5,067.48
254610 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS $1,266.87
159237 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014862.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159237, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,414,525.86
163 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0177.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $448,088.48
163 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0177.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $-134,426.55
162 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0176.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $119,517.35
162 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0176.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $-35,855.21
161 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. OPB0153.- PAGO DELA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,216,872.54
161 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. OPB0153.- PAGO DELA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-365,061.76
160 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. OPB0147.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $1,162,470.81
160 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. OPB0147.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $-348,741.24
254609 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220016748.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254609, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $30,973.81
254608 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220016747.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254608, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $34,400.96
254607 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220016742.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254607, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $70,579.04
254602 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012902.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254602, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,670,400.00
254601 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALONSO HERNANDEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220015097.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254601, A FAVOR DE ALONSO HERNANDEZ JUAN ANTONIO $6,074.07
254600 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO FIGUEROA JOSE CR NO. 220015094.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254600, A FAVOR DE LOZANO FIGUEROA JOSE $13,061.75
254600 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO FIGUEROA JOSE CR NO. 220015094.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254600, A FAVOR DE LOZANO FIGUEROA JOSE $743.40
254600 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO FIGUEROA JOSE CR NO. 220015094.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254600, A FAVOR DE LOZANO FIGUEROA JOSE $185.85
254599 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRUTOS SALAZAR MIGUEL CR NO. 220015093.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254599, A FAVOR DE FRUTOS SALAZAR MIGUEL $7,777.78
254598 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLEZ LOPEZ KAREN NATALIE CR NO. 220015092.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254598, A FAVOR DE TELLEZ LOPEZ KAREN NATALIE $7,875.00
254597 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA HUIZAR RITA DANIELA CR NO. 220015091.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254597, A FAVOR DE TEJEDA HUIZAR RITA DANIELA $7,777.78
254596 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MORAN ANA DEL CARMEN CR NO. 220015089.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254596, A FAVOR DE GARCIA MORAN ANA DEL CARMEN $15,541.67
254595 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIDAN VAZQUEZ JUAN PABLO CR NO. 220015088.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254595, A FAVOR DE RIDAN VAZQUEZ JUAN PABLO $5,833.33
254594 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERINO JIMENEZ ALEJANDRA MARGARITA CR NO. 220015087.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254594, A FAVOR DE MERINO JIMENEZ ALEJANDRA MARGARITA $12,500.00
254593 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS ALVAREZ MARICRUZ CR NO. 220015086.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254593, A FAVOR DE MACIAS ALVAREZ MARICRUZ $8,333.33
254592 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA OROZCO JOSE ANTONIO CR NO. 220015085.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254592, A FAVOR DE HERRERA OROZCO JOSE ANTONIO $7,500.00
254591 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO ESPARZA J JESUS CR NO. 220015084.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254591, A FAVOR DE CAMACHO ESPARZA J JESUS $10,888.89
254590 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS CARDENAS RUBEN ALONSO CR NO. 220015083.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254590, A FAVOR DE CASILLAS CARDENAS RUBEN ALONSO $8,333.33
254589 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ MARTINEZ JOSE MARTIN CR NO. 220015082.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254589, A FAVOR DE VALADEZ MARTINEZ JOSE MARTIN $7,185.19
254588 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220015081.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254588, A FAVOR DE FIGUEROA MACIAS JUAN CARLOS $7,222.22
254587 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254587, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,497.40
254587 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254587, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,484.80
254586 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 24221536.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $13,229.80
254584 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221524.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254584, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $14,964.00
254583 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254583, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,642.00
254582 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221518.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254582, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $844.48
254582 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221518.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254582, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,486.96
254581 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254581, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $9,860.00
254581 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254581, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,234.00
254581 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254581, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $13,108.00
254580 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,164.00
254580 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,841.92
254580 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,164.00
254580 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,140.80
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,510.32
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,039.36
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,539.52
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,334.00
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,392.00
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,285.28
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,670.40
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,563.60
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,563.60
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,285.28
254578 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221417.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254578, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,142.60
254578 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221417.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254578, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,412.88
254577 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,287.28
254577 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $684.40
254577 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,126.36
254577 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,252.80
254577 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $422.24
254577 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,071.44
254577 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $916.40
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-9.28
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-149.64
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-252.88
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-374.33
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $171.68
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $302.76
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,171.52
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-201.84
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-576.52
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-107.69
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,822.96
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,268.88
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,654.00
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,479.76
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $261.00
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-367.72
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,974.24
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $589.28
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $890.88
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-612.48
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $229.68
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,199.12
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $98.60
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-46.40
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,397.64
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-911.64
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-522.00
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,226.12
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $957.00
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $100.92
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23.20
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $574.20
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,170.36
254574 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012952.- TONELADAS RECOLECTADAS POR DIFERENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254574, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,885,319.51
254573 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
254573 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
254573 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
254573 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
159236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014866.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159236, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,669,599.27
159236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014866.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159236, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,148,793.57
254557 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. OPB0172.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15, SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACION DE TRASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254557, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $2,695,342.19
254557 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. OPB0172.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15, SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACION DE TRASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254557, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $-808,602.66
254553 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221494.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254553, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,899.56
254552 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,121.72
254552 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,534.60
254552 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,005.72
254552 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $989.48
254552 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,331.68
254552 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,911.04
254552 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,500.56
254551 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24221447.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254551, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $7,573.64
254550 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221438.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254550, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $5,950.80
254549 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221429.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254549, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $5,637.60
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $245.87
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $757.83
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $510.52
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $508.08
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $393.53
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,944.35
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,514.96
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $508.08
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,473.43
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,524.24
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,064.80
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,621.75
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $96.98
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,750.20
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,859.40
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $119.99
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,286.76
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,872.00
254547 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254547, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,703.38
254546 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221378.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254546, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $12,928.20
254546 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221378.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254546, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $12,632.40
254545 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221365.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254545, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $35,728.00
254544 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221335.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254544, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,996.36
254543 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221282.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254543, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $6,048.24
254543 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221282.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254543, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $5,266.40
254543 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221282.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254543, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $11,437.60
254542 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221281.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254542, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,337.15
254541 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221200.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254541, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,132.21
254537 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V. CR NO. 220016804.- DEVOLUCION POR AJUSTE/ACTUALIZACION/PAGO DE LICENCIAS/ANUNCIOS ESPECTACULARES OFICIO FJPV/1180/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254537, A FAVOR DE ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V. $893,473.35
254535 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PUNTO 360 S.A. DE C.V. CR NO. 220016795.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CONFORME OFICIO FJPV/1382/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254535, A FAVOR DE PUNTO 360 S.A. DE C.V. $143,535.68
254533 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220015102.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 3105 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254533, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $2,666,811.00
254531 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENO SILVA DANIELA CR NO. 220015079.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254531, A FAVOR DE BUENO SILVA DANIELA $5,324.07
254530 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ ALFREDO CR NO. 220015077.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254530, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ ALFREDO $8,009.26
254529 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMOS YOLANDA CR NO. 220015076.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254529, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS YOLANDA $8,019.76
254528 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL CR NO. 220015075.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254528, A FAVOR DE CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL $6,351.85
254527 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220015073.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254527, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALBERTO $7,185.19
254526 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RIOS ESMERALDA CR NO. 220015072.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254526, A FAVOR DE SANCHEZ RIOS ESMERALDA $7,222.22
254525 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTU DE ALBA REGINA SOFIA CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA $6,320.84
254525 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTU DE ALBA REGINA SOFIA CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA $3,885.00
254525 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTU DE ALBA REGINA SOFIA CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA $133.00
254525 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTU DE ALBA REGINA SOFIA CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA $103.83
254523 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ SOTO LEONARDO FAVIO CR NO. 220015069.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254523, A FAVOR DE VALADEZ SOTO LEONARDO FAVIO $7,222.22
254522 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ LEPE ANTONIO CR NO. 220015068.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254522, A FAVOR DE PEREZ LEPE ANTONIO $7,777.78
254521 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GUTIERREZ NESTOR MIGUEL ANGEL CR NO. 220015067.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254521, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ NESTOR MIGUEL ANGEL $8,750.00
254520 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VARELA ROCIO CR NO. 220015066.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254520, A FAVOR DE MORA VARELA ROCIO $7,777.78
254519 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARISCAL CERVANTES MARIA MONSERRAT CR NO. 220015065.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254519, A FAVOR DE MARISCAL CERVANTES MARIA MONSERRAT $8,333.33
254518 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA STEPHANIE DENISSE CR NO. 220015064.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254518, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STEPHANIE DENISSE $6,666.67
254517 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS DIAZ GILBERTO CR NO. 220015063.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254517, A FAVOR DE CASILLAS DIAZ GILBERTO $7,222.22
254516 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVIRA VARGAS JOSE TRINIDAD CR NO. 220015062.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254516, A FAVOR DE CHAVIRA VARGAS JOSE TRINIDAD $11,666.67
254515 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES GUERRA JOSE MIGUEL CR NO. 220015061.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254515, A FAVOR DE CORTES GUERRA JOSE MIGUEL $7,814.81
254513 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO MORALES ARMANDO CR NO. 220015059.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254513, A FAVOR DE MERCADO MORALES ARMANDO $7,777.78
254512 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRAL HEREDIA GABRIELA MARIA CR NO. 220015058.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254512, A FAVOR DE CORRAL HEREDIA GABRIELA MARIA $8,125.00
254510 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MARTINEZ ELBA GABRIELA CR NO. 220015040.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254510, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ ELBA GABRIELA $7,592.59
254509 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO CR NO. 220015039.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254509, A FAVOR DE BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO $14,399.31
254509 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO CR NO. 220015039.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254509, A FAVOR DE BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO $441.28
254509 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO CR NO. 220015039.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254509, A FAVOR DE BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO $110.32
254508 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADRON GONZALEZ EDUARDO CARLOS CR NO. 220015038.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254508, A FAVOR DE PADRON GONZALEZ EDUARDO CARLOS $7,703.70
254507 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 CROTER, S.C. CR NO. 220014739.- ASESORIA EN APLICACION DE PROGRAMAS FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254507, A FAVOR DE CROTER, S.C. $40,600.00
254506 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. CR NO. 220014738.- ASESORIA EN LA INTEGRACION Y ELABORACION DE ESTADOS FINANCEROS ARMONIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254506, A FAVOR DE SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. $52,200.00
254505 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. CR NO. 220014736.- ASESORIA EN EL TIMBRADO DE NOMINA UTILIZANDO LAS CLAVES DE ORIGENES DE RECURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254505, A FAVOR DE SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. $52,200.00
254504 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0171.- PAO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-023/15 MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254504, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $503,598.42
254504 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0171.- PAO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-023/15 MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254504, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $-151,302.09
254503 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0170.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254503, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $434,712.27
254503 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0170.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254503, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $-130,413.81
254502 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0169.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254502, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $930,748.88
254502 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0169.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254502, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $-280,784.52
254501 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0163.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-060/15 REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254501, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $150,845.22
254501 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0163.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-060/15 REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254501, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $-75,422.64
254483 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA PARTIDA GERMAN ANTONIO CR NO. 220013617.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254483, A FAVOR DE GARZA PARTIDA GERMAN ANTONIO $7,222.22
254475 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600025.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254475, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $9,200.01
254475 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600025.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254475, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $10,994.99
254474 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600024.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254474, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,424.00
254474 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600024.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254474, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
254473 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015164.- SUMINISTRO DE 1552 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254473, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,770.88
254472 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015162.- SUMINISTRO DE 171 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254472, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,186.74
254471 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015159.- SUMINISTRO DE 1583 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254471, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,986.02
254470 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015158.- SUMINISTRO DE 2806 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254470, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,473.64
254469 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015154.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254469, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $47,912.84
254469 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015154.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254469, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $28,237.19
254469 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015154.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254469, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $641.10
254468 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015153.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254468, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $110,072.51
254467 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015151.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2915. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254467, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $283,554.00
254466 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220015149.- COMPRA DE BOVEDUCA, ORDEN 3114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254466, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $10,899.48
254464 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015146.- PAGO DE POLIZA DE VOZ Y DATOS, ORDEN 1841. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254464, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. $4,907,862.68
254463 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015141.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254463, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $34,463.25
254462 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015140.- CENA CON PRESIDENTES DE COLONOS Y VARIAS PERSONAS PARA EL EVENTO DEL 22 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254462, A FAVOR DE GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. $81,200.00
254461 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015139.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2912. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254461, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $193,550.64
254460 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220015138.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS EN EL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254460, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $23,200.00
254459 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015137.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 2911. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254459, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $374,392.18
254458 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015135.- SERVICIO INTEGRAL DE VARIAS COSAS PARA EVENTO DEL 19 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254458, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $20,880.00
254457 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015133.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 3143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254457, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $20,108.60
254456 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220015132.- ENVIO DE PAQUETERIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254456, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $203.00
254455 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015131.- PAGO DE POLIZA DE VOZ Y DATOS, ORDEN 1841, SUSTITUYE AL C.R.220011075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254455, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. $2,000,000.02
254454 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220015129.- APOYO ECONOMICO DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE OCT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254454, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
254451 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015121.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254451, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $343,545.11
254450 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015120.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2916. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254450, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $278,927.30
254449 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015113.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2913. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254449, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $138,770.50
254448 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220015053.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254448, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $143,003.99
254447 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220015052.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254447, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $24,129.42
254446 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015047.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO, ORDEN 3136. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254446, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $24,690.60
254445 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $22,232.56
254445 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $21,187.40
254445 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $22,080.60
254445 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $23,118.80
254444 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015045.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTURCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254444, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $58,717.58
254443 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $23,211.60
254443 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $30,838.60
254443 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $18,780.40
254443 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $18,780.40
254442 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3133, 3134 Y 3130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254442, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $35,316.20
254442 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3133, 3134 Y 3130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254442, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $30,757.40
254442 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3133, 3134 Y 3130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254442, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $16,567.12
254440 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220015033.- HOJAS MEMBRETADAS T/C A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254440, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $1,997.52
254439 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220015032.- EMPASTADO DE LIBROS DE SU PROPIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254439, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $11,832.00
254428 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO CR NO. 220014884.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO, ORDEN 3112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254428, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO $125,000.00
254427 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO CR NO. 220014883.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO, ORDEN 3113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254427, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO $130,000.00
254425 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014877.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, CONSUMO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2015, ORDEN 2917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254425, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $105,881.22
254421 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220014860.- SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSAS, POZOS Y REDES, ORDEN 3144 Y MANTTO. A DEPOSITOS D AGUA, ORDEN 3145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254421, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $18,560.00
254421 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220014860.- SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSAS, POZOS Y REDES, ORDEN 3144 Y MANTTO. A DEPOSITOS D AGUA, ORDEN 3145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254421, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $90,480.00
254419 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014851.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS, ORDEN 3102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254419, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $138,597.26
254411 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220013896.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254411, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,666,666.67
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $176,697.00
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $34,585.49
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $36,144.35
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,396.45
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $96,946.22
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $176,697.00
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,163.71
254409 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMARES MENDEZ RAMON CR NO. 220016754.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254409, A FAVOR DE PALOMARES MENDEZ RAMON $30,574.17
254409 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMARES MENDEZ RAMON CR NO. 220016754.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254409, A FAVOR DE PALOMARES MENDEZ RAMON $3,591.21
254409 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMARES MENDEZ RAMON CR NO. 220016754.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254409, A FAVOR DE PALOMARES MENDEZ RAMON $897.80
254403 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015119.- POLIZA DE VOZ Y DATOS, ORDEN 1841. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254403, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. $2,000,000.02
254391 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $4,280.40
254391 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $13,084.80
254391 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $13,038.40
254391 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $15,399.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,016.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,016.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,958.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,328.20
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,060.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $487.20
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,958.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,958.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,900.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,306.00
254389 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221366.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254389, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $35,844.00
254383 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220014808.- COMPRA DE BROCHAS, CEPILLOS Y SOLVENTES, ORDEN 3070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254383, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $141,759.42
254381 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. CR NO. 220014734.- DEVOLUCION/AJUSTE/IMP DE ESPECTACULOS PUBLICOS OFICIO FJPV/1286/2015 AMP 282/2015 REV 371/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254381, A FAVOR DE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. $1,012,447.36
254379 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014702.- DEVOLUCION / AJUSTE / IMP PRED REC 2463135 Y 2463140 OFICIO FJPV/1333/2015 AMP 219/2015 REV 329/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254379, A FAVOR DE SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER $73,592.47
254378 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014684.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, ORDEN 3068. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254378, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $147,423.37
254377 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SEGURA LOPEZ HECTOR CR NO. 220014655.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 1873. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254377, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR $76,677.57
254376 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL CR NO. 220014645.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254376, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL $114,009.24
254375 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,060.00
254375 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,700.00
254375 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $9,860.00
254375 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,016.00
254374 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220014260.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254374, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
254373 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REALVIRTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014254.- TIMBRES DE NOMINA DE JULIO A AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254373, A FAVOR DE REALVIRTUAL, S.A. DE C.V. $22,901.78
254372 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014231.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS, ORDEN 3054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254372, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $46,199.09
254371 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014193.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254371, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $93,962.32
254370 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014186.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254370, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $125,280.00
254369 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FREGOSO MORO ERIC CR NO. 220014142.- FUMIGACION EN EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254369, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC $56,376.00
254368 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARRILLO GUERRERO ARTURO CR NO. 220014103.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254368, A FAVOR DE CARRILLO GUERRERO ARTURO $203,559.12
254367 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014063.- IMPRESION DE PLANES PARCIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A SU PUBLICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254367, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $139,200.00
254366 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220014025.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254366, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
254365 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220014023.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254365, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $26,680.00
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $23,126.92
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $32,596.00
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $17,226.00
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $24,539.80
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $21,228.00
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $61,132.00
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $26,796.00
254363 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012584.- RENTA DE PLAZA NUEVO PROGRESO DE GUADALAJARA PARA EVENTO DEL AÑO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254363, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $431,433.00
254362 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012123.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254362, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $142,332.00
254361 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221534.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254361, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. $65,226.14
254360 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221533.- MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254360, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. $146,580.00
254359 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,077.63
254359 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $-2,264.55
254359 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,468.00
254359 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $15,410.00
254359 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,800.00
254359 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $1,694.06
254359 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,404.73
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $8,966.80
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $1,832.80
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,331.60
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $730.80
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,122.80
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,004.40
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,004.40
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $1,948.80
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,446.36
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,992.80
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $4,500.80
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $1,983.60
254357 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA 2012-2015 ROBLES GOMEZ JAIME CR NO. 220015160.- SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254357, A FAVOR DE ROBLES GOMEZ JAIME $106,000.00
254355 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VALENCIA SANCHES PATROCINIO CR NO. 220015031.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y SIKA ACRIL, ORDEN 3155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254355, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO $146,458.21
254354 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015015.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254354, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
254352 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015000.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA A TRES MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254352, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. $147,075.24
254351 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014999.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTE, ORDEN 3120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254351, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. $141,675.44
254350 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014998.- SERVICIO DE COMIDA DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2015, ORDEN 3101. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254350, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $151,787.86
254349 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014916.- PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254349, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $458,311.36
254348 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014911.- PAGO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL Y RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254348, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $497,350.00
254347 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014910.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3162. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254347, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $523,313.12
254346 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014904.- PAGINA COLOR EN GUADALAJARA ESTAN TUS RECUERDOS , TU FAMILIA Y TU GENTE QUE AMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254346, A FAVOR DE EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. $70,000.00
254345 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014903.- DIFUSION DEL 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN CANAL 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254345, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $99,997.80
254344 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ, S.C. CR NO. 220014902.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JRUIDICA DEL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254344, A FAVOR DE JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ, S.C. $32,500.00
254343 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014900.- IMPRESION DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254343, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $139,200.00
254342 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220014897.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. Y UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254342, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $22,383.36
254341 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014895.- RENTA DE TOLDO DEL 10 DE AGOSTO AL 9 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254341, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $30,160.00
254340 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014853.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS, ORDEN 3122. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254340, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $129,719.09
254339 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014848.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FINIQUITO DE LA ORDEN 1514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254339, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
254338 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220014844.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254338, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $142,250.80
254337 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014695.- PARCIALIDAD DEL SUBSIDIO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254337, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $918,750.00
254336 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014685.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS, ORDEN 3064. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254336, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $123,458.66
254335 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO CR NO. 220014656.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254335, A FAVOR DE ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO $31,614.58
254335 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO CR NO. 220014656.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254335, A FAVOR DE ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO $2,529.17
254335 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO CR NO. 220014656.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254335, A FAVOR DE ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO $632.29
254334 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SEGURA LOPEZ HECTOR CR NO. 220014647.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254334, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR $118,986.63
254331 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220014234.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254331, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $118,111.20
254330 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014218.- PAGO DE COMIDA, SERVICIO DEL 17 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ORDEN 3095. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254330, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $137,988.96
254329 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014100.- TRANSPORTACION DE DESTINO FINAL DE SANGRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254329, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. $28,188.00
254329 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014100.- TRANSPORTACION DE DESTINO FINAL DE SANGRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254329, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. $28,188.00
254329 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014100.- TRANSPORTACION DE DESTINO FINAL DE SANGRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254329, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. $21,924.00
254328 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. CR NO. 220013910.- APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254328, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. $525,000.00
254327 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $21,303.40
254327 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $18,966.00
254327 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $31,888.40
254327 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $27,938.60
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
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254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
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254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $11,819.07
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254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $32,221.68
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,094.68
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $34,184.98
254325 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012865.- COMPRA DE CHALECO TELA GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254325, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $23,153.60
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $55,616.20
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,845.07
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $42,968.23
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $833.24
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,347.24
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $952.71
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $952.71
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,256.12
254323 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012834.- SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS, ORDEN 2920. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254323, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $44,339.26
254321 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254321, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,950.00
254321 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254321, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,250.00
254321 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254321, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $16,023.60
254321 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254321, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $118,658.70
254320 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. CR NO. 220011616.- APORATACION PARA APOYO DE GASTOS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254320, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. $525,000.00
159233 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220014261.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159233, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
159232 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013763.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159232, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
159231 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220013551.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159231, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $946,400.00
606 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220015103.- PAGO 50% DE ANTICIPO DE SERVICIO DE MANTENIEMINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIOO TECNOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 606, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. $2,431,957.50
159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0175.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $324,702.84
159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0175.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-97,410.85
158 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0174.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $378,992.16
158 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0174.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-113,697.65
157 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. CR NO. OPB0168.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. $-105,564.08
157 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. CR NO. OPB0168.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. $351,880.26
156 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0167.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COL. BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $928,751.08
156 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0167.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COL. BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-278,625.32
155 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0166.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-019/15, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $347,509.74
155 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0166.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-019/15, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $-104,252.92
154 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. OPB0165.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-043/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $243,782.67
154 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. OPB0165.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-043/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $-73,134.80
153 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0164.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $676,309.09
153 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0164.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $-202,892.73
152 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0161.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $779,325.11
152 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0161.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-233,797.53
151 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0125.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COL. BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $396,965.83
151 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0125.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COL. BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-119,089.75
39 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0173.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,058,569.34
39 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0173.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-317,570.80
254319 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254319, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. $27,144.00
254318 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221485.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254318, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $28,947.80
254317 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221484.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS ALA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254317, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $60,004.18
254316 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221482.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254316, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. $153,426.15
254315 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254315, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $984.84
254315 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254315, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,386.88
254315 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254315, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,773.76
254314 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,131.60
254314 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,433.68
254314 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $982.52
254314 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,140.80
254314 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,193.40
254314 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,433.68
254314 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,935.88
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,337.32
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,433.68
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $437.32
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $424.56
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,290.68
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,031.08
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,867.36
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,094.80
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,433.68
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,548.60
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,280.64
254312 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $3,132.00
254312 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,301.88
254312 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,994.40
254312 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,669.93
254312 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,153.96
254312 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $15,386.24
254311 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220014584.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 1553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254311, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $24,930.02
254309 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254309, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $416,471.96
254309 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254309, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $416,471.96
254307 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0156.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PAR ALA PAVIMENTAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254307, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $3,528,387.98
254307 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0156.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PAR ALA PAVIMENTAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254307, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-1,058,516.39
254306 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. OPB0119.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EYP-AD-C06-072/15 PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254306, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $198,973.99
254305 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,472.07
254305 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,448.15
254305 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,245.58
254305 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,878.28
254305 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $12,250.63
254305 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,468.06
254305 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,669.93
254285 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002622.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO DEL 3 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254285, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. $109,620.00
605 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014240.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PAR PERSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 605, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $37,079.09
604 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014644.- PAGO POR EQUIPO DE OFICINA PARA PERSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 604, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $129,163.95
603 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014275.- PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 603, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $53,647.99
602 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014273.- COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 602, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $40,468.56
601 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014264.- PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,461.52
38 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0162.- PAGO DE LA EXTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,344,215.95
38 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0162.- PAGO DE LA EXTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-403,264.78
15 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0122.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL COLOMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $1,922,848.24
15 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0122.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL COLOMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-576,854.47
252731 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221479.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252731, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,004.00
252731 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221479.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252731, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,773.76
252731 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221479.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252731, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,683.68
252730 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221478.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252730, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,525.52
252730 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221478.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252730, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,525.52
252729 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221477.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252729, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,525.52
252729 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221477.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252729, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,525.52
252728 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221476.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252728, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,525.52
252728 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221476.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252728, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,525.52
252727 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221475.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252727, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,176.28
252727 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221475.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252727, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,840.20
252726 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221474.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252726, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,176.28
252726 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221474.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252726, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,176.28
252725 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221473.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252725, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,176.28
252725 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221473.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252725, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,176.28
252724 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221472.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252724, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,046.08
252724 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221472.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252724, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,512.00
252724 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221472.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252724, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,512.00
252723 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252723, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,161.28
252723 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252723, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,161.28
252722 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221470.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252722, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,104.08
252722 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221470.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252722, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,161.28
252722 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221470.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252722, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,161.28
252721 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221469.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252721, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,364.28
252721 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221469.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252721, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,364.28
252720 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221468.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252720, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,364.28
252720 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221468.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252720, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,364.28
252719 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221467.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252719, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,994.24
252719 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221467.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252719, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,495.68
252718 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221466.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252718, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,994.24
252718 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221466.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252718, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,994.24
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,642.56
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,336.08
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,681.92
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,813.08
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,229.60
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $631.04
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $538.24
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $190.24
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $951.20
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,336.08
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,976.56
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,813.08
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $259.84
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $348.00
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,229.60
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $950.04
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,912.68
252717 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $870.00
252716 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $490.68
252716 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $989.48
252716 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,849.04
252716 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,642.56
252716 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,804.88
252716 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,494.92
252716 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,270.12
252716 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,804.88
252716 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $921.04
252716 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $553.32
252716 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,079.96
252716 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,635.12
252716 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $684.40
252716 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,642.56
252715 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221436.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252715, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,248.00
252715 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221436.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252715, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $232.00
252715 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221436.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252715, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,392.00
252715 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221436.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252715, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $6,264.00
252715 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221436.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252715, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $14,036.00
252715 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221436.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252715, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,120.24
252714 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221433.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $10,713.53
252714 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221433.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,666.92
252714 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221433.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,354.64
252714 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221433.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,221.70
252714 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221433.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $15,370.05
252714 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221433.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,496.40
252713 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221413.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252713, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $15,329.40
252713 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221413.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252713, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $15,573.00
252712 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221411.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252712, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $15,329.40
252712 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221411.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252712, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,547.44
252712 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221411.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252712, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $893.20
252712 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221411.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252712, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $5,776.80
252712 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221411.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252712, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $15,573.00
252712 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221411.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252712, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $522.00
252712 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221411.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252712, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $278.40
252710 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 FUNDACION CARPE DIEM INTERFE, A.C. CR NO. 220014693.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252710, A FAVOR DE FUNDACION CARPE DIEM INTERFE, A.C. $528,096.40
252708 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221543.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252708, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,740.00
252707 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORTIZ GARCIA ARMANDO CR NO. 24221426.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252707, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA ARMANDO $11,999.04
252702 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO RODRIGUEZ EDGAR ALEJANDRO CR NO. 220015099.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252702, A FAVOR DE SANTIAGO RODRIGUEZ EDGAR ALEJANDRO $7,777.78
252701 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ CARDENAS VICTOR CR NO. 220015098.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252701, A FAVOR DE PEREZ CARDENAS VICTOR $7,777.78
252700 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHITICA RODRIGUEZ MA.TERESA CR NO. 220014997.- DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE INSPECCION Y VIGILANCIA RECIBO OFICIAL 2136696 OFICIO DI/4564/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252700, A FAVOR DE CHITICA RODRIGUEZ MA.TERESA $18,130.00
252699 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014993.- SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DEL 14 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252699, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $58,000.00
252698 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENEZ SAMANO CARMEN CR NO. 220014992.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 10 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252698, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN $23,200.00
252697 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220014915.- RENTA DE SILLAS ACOJINADAS CON MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL EVENTO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252697, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $4,640.00
252696 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220014901.- REEMBOLSO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252696, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $300.00
252696 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220014901.- REEMBOLSO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252696, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $305.00
252696 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220014901.- REEMBOLSO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252696, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $6,225.49
252696 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220014901.- REEMBOLSO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252696, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $250.00
252696 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220014901.- REEMBOLSO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252696, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $777.00
252695 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014858.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 2911, CONSUMOS DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252695, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $411,257.42
252694 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014856.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIU Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252694, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $356,369.40
252693 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014846.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, CONSUMO DEL 7 AL 13 DE SEPT.2015, ORDEN 2938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252693, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $318,533.16
252692 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014845.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUN, CONSUMO DEL 7 AL 13 DE SEPT.2015 ORDEN 2916. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252692, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $311,226.05
252691 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014841.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, CONSUMOS DEL 03 AL 13 DE SEPT.2015, ORDEN 2913. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252691, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $164,807.01
252690 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. CR NO. 220014653.- SERVICIO DE ASESORIA MENSUAL DE MAYO Y JUNIO 2015, MARKETING, ORDEN 3096. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252690, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. $16,296.00
252689 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. CR NO. 220014588.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET, ORDEN 3093. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252689, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. $10,000.00
252688 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
252688 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
252688 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
252688 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
252688 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
252688 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
252688 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
252688 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
252688 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
252688 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
252688 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
252688 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
252688 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
252688 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
159230 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221392.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159230, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $435.00
159230 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221392.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159230, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,960.32
159230 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221392.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159230, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,610.00
159230 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221392.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159230, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $6,032.00
159230 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221392.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159230, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $108.34
159230 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221392.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159230, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $585.80
159229 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,856.00
159229 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,888.40
159229 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $160.00
159229 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,028.84
159229 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $550.00
159229 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $904.80
159229 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,392.00
159229 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $956.16
159229 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,244.60
159229 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,944.00
159229 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,380.00
159228 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014913.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159228, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
159228 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014913.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159228, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,910.00
159227 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014202.- SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR AGO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159227, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $464,607.26
159227 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014202.- SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR AGO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159227, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $112,628.69
159226 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014197.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2015 VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159226, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $16,304.60
159226 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014197.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2015 VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159226, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $41,651.57
159225 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013755.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159225, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $321,114.89
159225 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013755.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159225, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,163.69
159224 Detalle Factura de click aquí 26/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013500.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159224, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
252686 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GALINDO SANCHEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015144.- REALIZACION DE RETRATO EN TECNICA DE PIROXILINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252686, A FAVOR DE GALINDO SANCHEZ JOSE DE JESUS $63,800.00
252685 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GALINDO SANCHEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015143.- REALIZACION DE RETRATO EN TECNICA DE PIROXILINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252685, A FAVOR DE GALINDO SANCHEZ JOSE DE JESUS $63,800.00
252684 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GALINDO SANCHEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015142.- RETRATO EN TECNICA DE PIROXILINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252684, A FAVOR DE GALINDO SANCHEZ JOSE DE JESUS $63,800.00
252683 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABRAHAM MILLAN VILLA CR NO. 220014874.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252683, A FAVOR DE ABRAHAM MILLAN VILLA $8,000.10
252682 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ISMAEL CORREA SANCHEZ CR NO. 220014850.- PAGO A PROVEEDORES DEL IMAJ AL AMPARO DEL SUBSIDIO DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252682, A FAVOR DE ISMAEL CORREA SANCHEZ $30,120.00
252681 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DAVID RAMIREZ ESPINO CR NO. 220014849.- PAGO A PROVEEDORES DEL IMAJ AL AMPARO DEL SUBSIDIO DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252681, A FAVOR DE DAVID RAMIREZ ESPINO $30,000.00
252680 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALVADOR SAHAGUN GODINEZ CR NO. 220014847.- PAGO A PROVEEDORES DEL IMAJ AL AMPARO DEL SUBSIDIO DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252680, A FAVOR DE SALVADOR SAHAGUN GODINEZ $9,210.00
252679 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMSES GUSTAVO MORALES CORTES CR NO. 220014745.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252679, A FAVOR DE RAMSES GUSTAVO MORALES CORTES $7,640.68
252678 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL YOANA ESTEFANIA GUTIERREZ BARAJAS CR NO. 220014731.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252678, A FAVOR DE YOANA ESTEFANIA GUTIERREZ BARAJAS $1,899.54
252677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL YESICA ADRIANA MUÑOZ BAILON CR NO. 220014730.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252677, A FAVOR DE YESICA ADRIANA MUÑOZ BAILON $1,258.50
252676 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL YADHIRA KARINA CASTRO RODRIGUEZ CR NO. 220014729.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252676, A FAVOR DE YADHIRA KARINA CASTRO RODRIGUEZ $1,899.54
252675 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014728.- PAGO A PROVEEDORES DEL IMAJ AL AMPARO DEL SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252675, A FAVOR DE MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. $45,000.00
252674 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARIA DEL ROSARIO TORRES RODRIGUEZ CR NO. 220014727.- PAGO A PROVEEDORES DEL IMAJ AL AMPARO DEL SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252674, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO TORRES RODRIGUEZ $45,000.00
252673 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENRIQUE ESPINOZA MURO CR NO. 220014725.- PAGO A PROVEEDORES DEL IMAJ AL AMPARO DEL SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252673, A FAVOR DE ENRIQUE ESPINOZA MURO $45,000.00
252672 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROCIO DOMINGUEZ PEREZ CR NO. 220014724.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252672, A FAVOR DE ROCIO DOMINGUEZ PEREZ $1,258.50
252671 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MYRNA CAROLINA PLASCENCIA VALDEZ CR NO. 220014723.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252671, A FAVOR DE MYRNA CAROLINA PLASCENCIA VALDEZ $2,220.04
252670 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORI FERNANDEZ PLASCHINSKI CR NO. 220014722.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252670, A FAVOR DE MORI FERNANDEZ PLASCHINSKI $2,861.08
252669 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISOL SANTANA MADRIGAL CR NO. 220014720.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252669, A FAVOR DE MARISOL SANTANA MADRIGAL $3,822.62
252667 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KARINA GOMEZ GUTIERREZ CR NO. 220014718.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252667, A FAVOR DE KARINA GOMEZ GUTIERREZ $1,258.50
252665 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JESUS CARLOS ADOLFO QUEZADA VELAZQUEZ CR NO. 220014716.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252665, A FAVOR DE JESUS CARLOS ADOLFO QUEZADA VELAZQUEZ $2,113.20
252663 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GERARDO SAUL PACHECO MALDONADO CR NO. 220014714.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252663, A FAVOR DE GERARDO SAUL PACHECO MALDONADO $1,258.50
252662 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FRANCISCO JAVIER ARMENTA ARAIZA CR NO. 220014713.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252662, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ARMENTA ARAIZA $3,181.58
252661 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTEFANI ALEJANDRA VIRGEN ACOSTA CR NO. 220014712.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252661, A FAVOR DE ESTEFANI ALEJANDRA VIRGEN ACOSTA $617.48
252660 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IRMA ELIZABETH MORALES RODRIGUEZ CR NO. 220014711.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252660, A FAVOR DE IRMA ELIZABETH MORALES RODRIGUEZ $617.48
252659 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DAVID CASTILLO NEIRA CR NO. 220014709.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252659, A FAVOR DE DAVID CASTILLO NEIRA $1,258.50
252658 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ADRIANA MEZA MENDOZA CR NO. 220014708.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252658, A FAVOR DE ADRIANA MEZA MENDOZA $1,899.54
252657 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ADAD ARISTON IBARRA RANGEL CR NO. 220014707.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252657, A FAVOR DE ADAD ARISTON IBARRA RANGEL $1,739.28
252656 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALCMENA PENELOPE VICTORIA BRAVO LOZANO CR NO. 220014689.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252656, A FAVOR DE ALCMENA PENELOPE VICTORIA BRAVO LOZANO $6,498.92
252655 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FRANCISCO DANIEL VELAZQUEZ CORTINA CR NO. 220014688.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252655, A FAVOR DE FRANCISCO DANIEL VELAZQUEZ CORTINA $10,000.02
252654 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUAN ANTONIO GARCIA DAVALOS CR NO. 220014683.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252654, A FAVOR DE JUAN ANTONIO GARCIA DAVALOS $12,000.00
252653 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JESSICA MEDINA HERRERA CR NO. 220014682.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252653, A FAVOR DE JESSICA MEDINA HERRERA $9,999.90
252652 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBERTO JOEL ZUÑIGA VAZQUEZ CR NO. 220014681.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252652, A FAVOR DE ROBERTO JOEL ZUÑIGA VAZQUEZ $9,999.90
252651 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIRIDIANA FLORES MADRIGAL CR NO. 220014680.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252651, A FAVOR DE VIRIDIANA FLORES MADRIGAL $58,550.10
252650 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUIS ENRIQUE LARA RODRIGUEZ CR NO. 220014679.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252650, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE LARA RODRIGUEZ $17,664.90
252649 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OMAR ALEJANDRO RAMIREZ VELEZ CR NO. 220014678.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252649, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RAMIREZ VELEZ $8,000.10
252648 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DIANA ISABEL JAUREGUI LOPEZ CR NO. 220014677.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252648, A FAVOR DE DIANA ISABEL JAUREGUI LOPEZ $6,000.00
252647 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHRISTIAN ALFREDO PEÑA PELAYO CR NO. 220014676.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252647, A FAVOR DE CHRISTIAN ALFREDO PEÑA PELAYO $6,000.00
252646 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RICARDO ACEVES ALATORRE CR NO. 220014675.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252646, A FAVOR DE RICARDO ACEVES ALATORRE $8,000.10
252645 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LIZBETH GONZALEZ RUVALCABA CR NO. 220014672.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252645, A FAVOR DE LIZBETH GONZALEZ RUVALCABA $9,999.90
252644 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JOSE ANTONIO HERNANDEZ BELTRAN CR NO. 220014671.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252644, A FAVOR DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ BELTRAN $8,000.10
252643 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IRWIN GERARDO ABAD CERVANTES CR NO. 220014670.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252643, A FAVOR DE IRWIN GERARDO ABAD CERVANTES $8,000.10
252642 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIBRAN NAJAR GUZMAN CR NO. 220014669.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252642, A FAVOR DE GIBRAN NAJAR GUZMAN $9,999.90
252641 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARTURO LOZA PALOMINO CR NO. 220014667.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252641, A FAVOR DE ARTURO LOZA PALOMINO $8,838.96
252640 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALFREDO AGUILERA MONTES CR NO. 220014666.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252640, A FAVOR DE ALFREDO AGUILERA MONTES $13,867.78
252639 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERGIO ARTURO CORTEZ LOPEZ CR NO. 220014664.- CHEQUES AL CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252639, A FAVOR DE SERGIO ARTURO CORTEZ LOPEZ $6,498.92
252638 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MELISA GUTIERREZ CEJA CR NO. 220014663.- CHEQUES AL CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252638, A FAVOR DE MELISA GUTIERREZ CEJA $8,000.10
252637 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENRIQUE CASTILLO RIVERA CR NO. 220014662.- CHEQUES AL CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252637, A FAVOR DE ENRIQUE CASTILLO RIVERA $11,324.54
252636 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL WALTER RAFAEL URZUA GALLARDO CR NO. 220014661.- CHEQUES AL CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252636, A FAVOR DE WALTER RAFAEL URZUA GALLARDO $5,000.10
252635 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JORGE FRANCISCO ROSAS VALERIO CR NO. 220014660.- CHEQUES AL CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252635, A FAVOR DE JORGE FRANCISCO ROSAS VALERIO $5,000.10
252634 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JASSIEL ALEJANDRO ROBLES GIL GONZALEZ CR NO. 220014659.- CHEQUES AL CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252634, A FAVOR DE JASSIEL ALEJANDRO ROBLES GIL GONZALEZ $5,000.10
252632 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA 2012-2015 PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015041.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252632, A FAVOR DE PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. $454,140.00
252629 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CR NO. 220014188.- CAMBIO DE LADRILLO E IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA DEL MERCADO IRINEO PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252629, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS $147,099.99
252628 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.| CR NO. 220014147.- REHABILITACION DE DOMOS DEL TECHO DEL MERCADO SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252628, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.| $146,568.90
252627 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CR NO. 220015124.- APOYO ECONOMICO PARA VILLAS NAVIDEÑAS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252627, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS $5,000,000.00
252624 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014187.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, M DE ABASTOS Y PANTEONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252624, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $1,515,398.39
252623 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221460.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252623, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,999.84
252623 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221460.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252623, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $3,596.00
252623 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221460.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252623, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $4,756.00
252623 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221460.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252623, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $4,756.00
252623 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221460.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252623, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,999.00
252622 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221459.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252622, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $4,709.60
252621 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221446.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252621, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $13,409.60
252620 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ CR NO. 220014995.- ENTARIMADO ESTRCTURAL, ESTRADO PARA PRENSA Y VALLA DE CONTENCION DEL 14 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252620, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ $19,952.00
252618 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO RAMIREZ JORGE HUMBERTO CR NO. 220014881.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252618, A FAVOR DE SANTIAGO RAMIREZ JORGE HUMBERTO $9,375.00
252613 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ MARQUEZ ALEJANDRA GABRIELA CR NO. 220014692.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252613, A FAVOR DE MARQUEZ MARQUEZ ALEJANDRA GABRIELA $11,111.11
252609 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $7,250.00
252609 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $63.00
252609 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $105.00
252609 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $99.99
252609 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $435.00
252609 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $168.00
252609 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $69.50
252609 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $199.50
252609 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $129.00
252609 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $258.00
252608 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL FLORES DELGADILLO FELIX ANTONIO CR NO. 220014639.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 17 Y 18 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252608, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO FELIX ANTONIO $1,960.01
252605 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OROZCO HARO BLANCA CECILIA CR NO. 220014267.- ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252605, A FAVOR DE OROZCO HARO BLANCA CECILIA $1,992.00
252605 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OROZCO HARO BLANCA CECILIA CR NO. 220014267.- ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252605, A FAVOR DE OROZCO HARO BLANCA CECILIA $1,750.00
252605 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OROZCO HARO BLANCA CECILIA CR NO. 220014267.- ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252605, A FAVOR DE OROZCO HARO BLANCA CECILIA $1,750.00
252604 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VELASCO RUIZ EFRAIN CR NO. 220014265.- ARTICULOS PARA REFRIGUERIOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252604, A FAVOR DE VELASCO RUIZ EFRAIN $12,369.00
252603 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220014263.- ALIMENTOS PARA EVENTO COORD. POR DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252603, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $2,227.20
252602 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FREGOSO MORO ERIC CR NO. 220014258.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPEDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252602, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC $17,446.40
252601 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014201.- COMPRA DE ARBOL ARRAYAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252601, A FAVOR DE EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. $88,000.00
252600 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA MADERA ROSALBA CR NO. 220014182.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252600, A FAVOR DE LARA MADERA ROSALBA $6,092.59
252599 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES NAVARRO DANIEL ALERJANDRO CR NO. 220014180.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252599, A FAVOR DE FLORES NAVARRO DANIEL ALERJANDRO $7,777.78
252598 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ TERRIQUEZ FERNANDO CR NO. 220014179.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252598, A FAVOR DE GODINEZ TERRIQUEZ FERNANDO $7,777.78
252597 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SALCEDO MARIO ERNESTO CR NO. 220014178.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252597, A FAVOR DE MARTINEZ SALCEDO MARIO ERNESTO $6,851.85
252596 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURRIETA LOMELI OSCAR JOAQUIN CR NO. 220014177.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252596, A FAVOR DE MURRIETA LOMELI OSCAR JOAQUIN $7,777.78
252595 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUARTE MARQUEZ JUAN FERNANDO CR NO. 220014176.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252595, A FAVOR DE DUARTE MARQUEZ JUAN FERNANDO $7,555.56
252594 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAPATA GALINDO DIANA LORENA CR NO. 220014175.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252594, A FAVOR DE ZAPATA GALINDO DIANA LORENA $7,777.78
252593 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ULANDRO RAMOS ERNESTO ALONSO CR NO. 220014174.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252593, A FAVOR DE ULANDRO RAMOS ERNESTO ALONSO $7,777.78
252592 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO REYES LUISA ELIZABETH CR NO. 220014173.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252592, A FAVOR DE DELGADILLO REYES LUISA ELIZABETH $7,518.52
252591 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELIZONDO ZEPEDA JUAN CARLOS CR NO. 220014172.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252591, A FAVOR DE ELIZONDO ZEPEDA JUAN CARLOS $7,777.78
252590 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS ROJAS IVAN ALEJANDRO CR NO. 220014171.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252590, A FAVOR DE FIERROS ROJAS IVAN ALEJANDRO $7,777.78
252589 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES ALEISSA JUAN CARLOS CR NO. 220014170.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252589, A FAVOR DE FLORES ALEISSA JUAN CARLOS $7,740.74
252588 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MURO ESTEBAN CR NO. 220014169.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252588, A FAVOR DE GONZALEZ MURO ESTEBAN $7,777.78
252587 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CONTRERAS ESTEBAN DE JESUS CR NO. 220014168.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252587, A FAVOR DE MARTINEZ CONTRERAS ESTEBAN DE JESUS $7,777.78
252586 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIEDRA PIEDRA JOSE LUIS CR NO. 220014166.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252586, A FAVOR DE PIEDRA PIEDRA JOSE LUIS $7,777.78
252585 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012825.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252585, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $582.65
252585 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012825.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252585, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $2,392.10
252585 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012825.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252585, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,218.00
252584 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014200.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252584, A FAVOR DE EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. $130,100.00
252583 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014199.- COMPRA DE 300 ARBOL ARRAYAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252583, A FAVOR DE EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. $132,000.00
252582 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA GARZA RICARDO CR NO. 220014165.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252582, A FAVOR DE RIVERA GARZA RICARDO $7,777.78
252581 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO CONTRERAS POUL CR NO. 220014164.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252581, A FAVOR DE ROMERO CONTRERAS POUL $7,777.78
252580 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ DAVID CR NO. 220014161.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252580, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ DAVID $7,655.27
252580 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ DAVID CR NO. 220014161.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252580, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ DAVID $592.67
252580 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ DAVID CR NO. 220014161.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252580, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ DAVID $148.17
252578 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL EDGAR FABIAN LOERA HERNANDEZ CR NO. 220014145.- PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA BUSTO DEL LIC. EFRAIN GLEZ LUNA EN EXC. SEC. TEC.150. DICTAMEN 192/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252578, A FAVOR DE EDGAR FABIAN LOERA HERNANDEZ $1,044.00
252577 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION TECNICA POLICIES AND PROCEDURES IN LAW ENFORCEMENT, S.C. CR NO. 220014143.- SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACION PREAUDITORIA CALEA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252577, A FAVOR DE POLICIES AND PROCEDURES IN LAW ENFORCEMENT, S.C. $13,920.00
252576 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FREGOSO MORO ERIC CR NO. 220014141.- SERVICIO DE FUMIGACION EN U. ADMVA. COLORINES Y PARQUE COL. L. CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252576, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC $10,904.00
252575 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ HERNANDEZ ALBERTO CR NO. 220014138.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252575, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ ALBERTO $7,259.26
252574 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES TADEO AMADO ANTONIO CR NO. 220014137.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252574, A FAVOR DE MORALES TADEO AMADO ANTONIO $7,481.48
252573 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS GUERRERO RAUL ALBERTO CR NO. 220014136.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252573, A FAVOR DE BAÑUELOS GUERRERO RAUL ALBERTO $7,703.70
252572 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIETO ALVAREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220014135.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252572, A FAVOR DE NIETO ALVAREZ MIGUEL ANGEL $3,611.11
252571 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUGA FALCON MARIA ESTHELA CR NO. 220014134.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252571, A FAVOR DE PUGA FALCON MARIA ESTHELA $8,263.90
252571 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUGA FALCON MARIA ESTHELA CR NO. 220014134.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252571, A FAVOR DE PUGA FALCON MARIA ESTHELA $470.33
252571 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUGA FALCON MARIA ESTHELA CR NO. 220014134.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252571, A FAVOR DE PUGA FALCON MARIA ESTHELA $117.58
252571 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUGA FALCON MARIA ESTHELA CR NO. 220014134.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252571, A FAVOR DE PUGA FALCON MARIA ESTHELA $1,133.33
252571 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUGA FALCON MARIA ESTHELA CR NO. 220014134.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252571, A FAVOR DE PUGA FALCON MARIA ESTHELA $2,833.33
252570 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA AGUIRRE DAVID CR NO. 220014133.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252570, A FAVOR DE URZUA AGUIRRE DAVID $5,405.56
252570 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA AGUIRRE DAVID CR NO. 220014133.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252570, A FAVOR DE URZUA AGUIRRE DAVID $307.65
252570 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA AGUIRRE DAVID CR NO. 220014133.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252570, A FAVOR DE URZUA AGUIRRE DAVID $76.91
252569 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ CARRILLO JORGE ARMANDO CR NO. 220014132.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252569, A FAVOR DE PEREZ CARRILLO JORGE ARMANDO $6,958.33
252568 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS CR NO. 220014131.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252568, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS $11,666.67
252567 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA BARBOSA PATRICIA CR NO. 220014130.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252567, A FAVOR DE ZUÑIGA BARBOSA PATRICIA $14,317.20
252567 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA BARBOSA PATRICIA CR NO. 220014130.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252567, A FAVOR DE ZUÑIGA BARBOSA PATRICIA $814.85
252567 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA BARBOSA PATRICIA CR NO. 220014130.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252567, A FAVOR DE ZUÑIGA BARBOSA PATRICIA $203.71
252565 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS LOPEZ GERMAN CR NO. 220014128.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252565, A FAVOR DE ORNELAS LOPEZ GERMAN $9,722.22
252564 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO CASTRO ENRIQUE ANTONIO CR NO. 220014127.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252564, A FAVOR DE OROZCO CASTRO ENRIQUE ANTONIO $12,184.03
252563 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA ULTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220014102.- REGISTROS PARA PROTEGAR ALGUNAS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PROGRAMA GDL LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252563, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA ULTER, S.A. DE C.V. $13,472.47
252562 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE MARTINEZ AGUSTIN CR NO. 220014099.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252562, A FAVOR DE ESCALANTE MARTINEZ AGUSTIN $7,222.22
252561 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO CARRILLO RAMIRO HERIBERTO CR NO. 220014098.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252561, A FAVOR DE DELGADO CARRILLO RAMIRO HERIBERTO $7,222.22
252560 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA BARBA GUSTAVO CR NO. 220014094.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252560, A FAVOR DE ESPARZA BARBA GUSTAVO $6,074.07
252559 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ESTRELLA FELIPE CR NO. 220014091.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252559, A FAVOR DE HERNANDEZ ESTRELLA FELIPE $7,185.19
252558 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO LOPEZ KARLA VANESSA CR NO. 220014079.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252558, A FAVOR DE DELGADO LOPEZ KARLA VANESSA $7,111.11
252557 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES OROZCO GILBERTO CR NO. 220014074.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252557, A FAVOR DE TORRES OROZCO GILBERTO $6,111.11
252556 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RAMIREZ MAURICIO CR NO. 220014073.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252556, A FAVOR DE RAMIREZ RAMIREZ MAURICIO $6,074.07
252555 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI ORNELAS JUAN CARLOS CR NO. 220014071.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252555, A FAVOR DE LOMELI ORNELAS JUAN CARLOS $6,111.11
252553 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ HERNANDEZ ISABEL PATRICIA CR NO. 220014058.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252553, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ ISABEL PATRICIA $7,222.22
252552 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMBRIS GUTIERREZ CARLOS EDUARDO CR NO. 220014048.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252552, A FAVOR DE AMBRIS GUTIERREZ CARLOS EDUARDO $7,638.89
252551 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR GOMEZ RUBEN CR NO. 220014046.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252551, A FAVOR DE CUELLAR GOMEZ RUBEN $7,222.22
252550 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VALERIO ALAN CR NO. 220014044.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252550, A FAVOR DE HERNANDEZ VALERIO ALAN $7,111.11
252549 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZENDEJAS LUNA MIGUEL ANTONIO CR NO. 220014040.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252549, A FAVOR DE ZENDEJAS LUNA MIGUEL ANTONIO $7,185.19
252548 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ HERRERA LESLIE PAULETTE CR NO. 220014039.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252548, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA LESLIE PAULETTE $7,222.22
252547 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA MEDINA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220014037.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252547, A FAVOR DE ORTEGA MEDINA OSCAR OCTAVIO $5,347.22
252546 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOPEZ BEATRIZ ADRIANA CR NO. 220014036.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252546, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ BEATRIZ ADRIANA $10,787.04
252545 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO GONZALEZ DIEGO CR NO. 220014034.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252545, A FAVOR DE ROMO GONZALEZ DIEGO $7,222.22
252544 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIETO VELAZQUEZ LEOBIGILDO CR NO. 220014030.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252544, A FAVOR DE NIETO VELAZQUEZ LEOBIGILDO $6,666.67
252542 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA HUIZAR MARIA FERNANDA CR NO. 220014027.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252542, A FAVOR DE TEJEDA HUIZAR MARIA FERNANDA $7,222.22
252541 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220014024.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252541, A FAVOR DE ALVARADO LOPEZ MARIA GUADALUPE $7,222.22
252540 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA VILLALOBOS LUIS RAUL CR NO. 220014020.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252540, A FAVOR DE HERRERA VILLALOBOS LUIS RAUL $7,638.89
252539 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HURTADO MONTES DE OCA ALDO ROMEO CR NO. 220014018.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252539, A FAVOR DE HURTADO MONTES DE OCA ALDO ROMEO $7,074.07
252536 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SARACHO CASILLAS JORGE ALBERTO CR NO. 220013575.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252536, A FAVOR DE SARACHO CASILLAS JORGE ALBERTO $6,916.67
252535 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252535, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $2,484.72
252534 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013534.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252534, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $8,153.00
252533 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013363.- SERVICIO DE PLAFON Y PINTURA EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252533, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. $20,300.00
252532 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 220012897.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252532, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $2,494.00
252532 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 220012897.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252532, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $2,494.00
252532 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 220012897.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252532, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $2,494.00
252532 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 220012897.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252532, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $2,494.00
252532 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 220012897.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252532, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $2,494.00
159223 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221542.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159223, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,491.68
159222 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159222, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,372.20
159221 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159221, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $243.89
159221 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159221, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,354.80
159221 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159221, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,033.16
159220 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221526.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159220, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $1,566.00
159219 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221525.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159219, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,920.80
159218 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221500.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159218, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
159217 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221099.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159217, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,329.20
159215 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014887.- SUMINISTRO DE 1752 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159215, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,158.88
159214 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014871.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159214, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $745.88
159212 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221539.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159212, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,422.00
159211 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24221522.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159211, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $5,568.00
159210 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221519.- COMPRA DE REFACIIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159210, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
159209 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
159209 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $588.12
159209 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $588.12
159209 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,514.96
159209 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $957.00
159209 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $588.12
159209 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
159209 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
159208 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221488.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159208, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. $18,096.00
159207 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,085.68
159207 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $589.28
159207 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,344.63
159207 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,625.54
159207 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,299.39
159207 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,474.89
159207 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $261.00
159207 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,648.20
159207 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $135.72
159206 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221463.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159206, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,218.00
159205 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159205, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,352.00
159204 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159204, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
159203 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221457.- REFACCIONES PARA REPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159203, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $469.80
159202 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221456.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159202, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
159201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221448.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159201, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,943.00
159200 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221370.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159200, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $10,266.00
159199 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221310.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159199, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,876.40
159198 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221303.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159198, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $123.54
159198 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221303.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159198, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $216.92
159198 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221303.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159198, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,227.19
159198 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221303.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159198, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,372.85
159198 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221303.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159198, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $323.74
159198 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221303.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159198, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,142.61
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $749.36
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,740.00
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,055.19
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $289.42
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,755.81
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $360.53
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $160.08
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,506.88
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $87.00
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $287.10
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $843.32
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $139.20
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $584.25
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $75.51
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,246.31
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $870.00
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,218.00
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,093.30
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,157.26
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $841.35
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $98.60
159197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $104.40
159196 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221291.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159196, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,872.00
159195 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221290.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159195, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,048.40
159194 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221286.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159194, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,976.40
159194 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221286.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159194, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
159194 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221286.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159194, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,654.00
159193 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221254.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159193, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,765.00
159192 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221253.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159192, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,136.00
159191 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221245.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159191, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,547.36
159190 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221227.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159190, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,159.52
159190 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221227.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159190, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $164.72
159189 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221226.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159189, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,410.56
159188 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221221.- MANTENIMENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159188, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $10,648.80
159187 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159187, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,276.16
159186 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015009.- SUMINISTRO DE 545 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159186, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,163.80
159186 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015009.- SUMINISTRO DE 545 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159186, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-354.25
159185 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- SUMINISTRO DE 153 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159185, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,168.92
159185 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- SUMINISTRO DE 153 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159185, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-99.45
159184 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015007.- SUMINISTRO DE 683 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159184, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,218.12
159184 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015007.- SUMINISTRO DE 683 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159184, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-443.95
159183 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015006.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE LOPEZ DE LEGASPI Y BARTOLOME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159183, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,933.76
159183 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015006.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE LOPEZ DE LEGASPI Y BARTOLOME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159183, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-249.60
159182 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015003.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.00
159182 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015003.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,820.00
159181 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015002.- SUMINISTRO DE 2962 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159181, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $20,556.28
159180 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220014674.- COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, ORDEN 2627. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159180, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $14,031.25
159179 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 SINDICATO NUEVO JALISCO CR NO. 220014643.- APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159179, A FAVOR DE SINDICATO NUEVO JALISCO $5,000.00
159178 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220014629.- CARN PREVISTA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159178, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $12,510.00
159177 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014628.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159177, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
159176 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014627.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159176, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,764.42
159175 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014587.- COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2910. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159175, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,479.56
159174 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014585.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159174, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $9,168.00
159173 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220014283.- SERVICIO DE INTERNET, ORDEN 3069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159173, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $46,342.00
159172 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
159172 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
159172 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,871.00
159172 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
159172 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,871.00
159172 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $870.00
159172 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,871.00
159172 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,871.00
159172 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
159172 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,871.00
159172 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
159171 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014280.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159171, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
159171 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014280.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159171, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,982.00
159170 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014276.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. PUEBLA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
159170 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014276.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. PUEBLA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,284.00
159169 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014274.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159169, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
159169 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014274.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159169, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,982.00
159168 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220014272.- CARNE PREVISTA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159168, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $13,273.00
159167 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220014269.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159167, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $12,830.00
159166 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014262.- ARTICULOS PARA REFRIGEROS PARA LAS EATANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159166, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $3,207.31
159165 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220014259.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159165, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $19,024.00
159164 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220014255.- SERVICIO MANTENIMIENTO AL REFRIGERADOR DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159164, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $7,458.80
159163 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220014253.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159163, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
159162 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159162, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
159161 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159161, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
159160 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014196.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 2085. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159160, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $784.74
159159 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014033.- CAMBIO Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159159, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,745.00
159159 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014033.- CAMBIO Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159159, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $580.00
159159 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014033.- CAMBIO Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159159, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $290.00
159158 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014029.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO A CANCUN REGRESO A MEXICO DEL 24 Y 25 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159158, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
159158 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014029.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO A CANCUN REGRESO A MEXICO DEL 24 Y 25 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159158, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,228.00
159157 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014026.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 24 Y 25 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159157, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,228.00
159157 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014026.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 24 Y 25 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159157, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
159155 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220014022.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159155, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,929.00
159154 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220014019.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159154, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $12,670.00
159153 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013877.- COMPRA DE BOLSA JUMBO NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159153, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $5,642.92
159152 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013420.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159152, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $13,436.28
159151 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013072.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159151, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $4,050.72
159151 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013072.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159151, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $3,344.28
159150 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220012942.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159150, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $3,480.00
159149 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220012906.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159149, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,743.62
159148 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012905.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159148, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,195.05
159148 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012905.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159148, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,694.15
159147 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220012822.- COMPRA DE SELLADOR, LACA Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159147, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,261.54
159147 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220012822.- COMPRA DE SELLADOR, LACA Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159147, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,791.98
159146 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012775.- COMPRA DE DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159146, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $7,103.97
159145 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012752.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $6,800.00
159145 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012752.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,700.00
37 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB0160.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-034/15 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $814,318.69
37 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB0160.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-034/15 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $-244,295.76
36 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0154.- PAGO DE LA EXTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-032/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $912,888.61
36 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0154.- PAGO DE LA EXTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-032/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $-273,866.58
35 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0152.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAHULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $1,087,975.76
35 Detalle Factura de click aquí 25/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0152.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAHULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $-326,392.73
252531 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0159.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-055/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PAVIMENTACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252531, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $479,214.12
252529 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220012024.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252529, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $516,608.44
252528 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0158.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA U.D. NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252528, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $-390,921.28
252528 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0158.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA U.D. NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252528, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $1,303,070.95
252527 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARIGAMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014144.- PINTURA DE HULE CLORADO PARA DIFERENTES FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252527, A FAVOR DE ARIGAMA, S.A. DE C.V. $120,000.00
252526 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014840.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, CONSUMOS DEL 07 AL 13 DE SEPT.2015 ORDEN 2912. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252526, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $557,362.05
252525 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015001.- VERBENA POPULAR EN BARRIO DE SAN SEBASTIAN DE ANALCO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252525, A FAVOR DE GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. $40,600.00
252524 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LOMELI CARRILLO RUBI MERCEDES CR NO. 220014996.- SERVICIO DE COCTEL PARA EL EVENTO DEL 10 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252524, A FAVOR DE LOMELI CARRILLO RUBI MERCEDES $40,600.00
252523 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220014994.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252523, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $63,452.00
252522 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0157.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA U.D. N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252522, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $461,125.62
252520 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $504.24
252520 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.76
252520 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $259.76
252520 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $221.56
252520 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $351.44
252520 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $320.88
252520 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $221.56
252520 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.76
252520 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $496.60
252520 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $466.04
252520 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $496.60
252520 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $404.92
252516 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA CR NO. 220014909.- MATERIAL PARA DIVERSOS TALLERES DEL AREA DE DES. SOCIAL EN ESTE CASO SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252516, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA $136,486.99
252515 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220014908.- MATERIAL DIDACTICO P/DIVERSOS TALLERES DEL AREA DE DES. SOCIAL E/ESTE CASO DE SEXUALIDAD RESPONSABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252515, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $130,840.00
252514 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OPERADORA PORTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220014642.- COMPRA DE UNIFORMES, ORDEN 3094. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252514, A FAVOR DE OPERADORA PORTER, S.A. DE C.V. $110,619.29
252513 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VELEZ Y REYES ANA BARBARA CR NO. 220014181.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252513, A FAVOR DE DIAZ VELEZ Y REYES ANA BARBARA $5,833.33
252512 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 220009015.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252512, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $12,443.33
252512 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 220009015.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252512, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $161,303.10
252512 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 220009015.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252512, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $7,466.00
252511 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220014286.- PENSION POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252511, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
252510 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GUTIERREZ HERNANDEZ MARIO ALBERTO CR NO. 220014842.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/751/2015 EXP 521/2010-A AMP 1085/2015 MESA V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252510, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ MARIO ALBERTO $1,036,315.00
252509 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014807.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2915. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252509, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $314,619.06
252508 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600022.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252508, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
252508 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600022.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252508, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $701.80
252508 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600022.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252508, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,424.00
648 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005266.- ANT. DE 4,690, 15 TONELADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
648 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005266.- ANT. DE 4,690, 15 TONELADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
648 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005266.- ANT. DE 4,690, 15 TONELADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
648 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005266.- ANT. DE 4,690, 15 TONELADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
647 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003942.- DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E647, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,838,120.38
150 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. OPB0155.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $1,340,618.95
150 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. OPB0155.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $-402,185.68
149 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0148.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-042/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. $750,762.88
149 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0148.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-042/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. $-225,228.86
148 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0145.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $823,459.11
148 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0145.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $-247,037.73
147 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0144.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCION DE CUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $1,062,191.63
147 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0144.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCION DE CUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $-318,657.49
146 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. CR NO. OPB0136.- PAGO DE LE SETIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCION EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. $1,127,717.22
146 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. CR NO. OPB0136.- PAGO DE LE SETIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCION EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. $-338,315.17
4 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0151.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $404,017.28
4 Detalle Factura de click aquí 24/09/2015 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0151.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $-121,205.18
252507 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014700.- SERVICIO INTEGRAL DE DIFERENTES COSAS PARA EL EVENTO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252507, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $44,863.00
252506 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014698.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252506, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $99,174.20
252505 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014697.- SERVICIO INTEGRAL DE DIFERENTES COSAS PARA EL EVENTO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252505, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $126,358.80
252504 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014635.- COMIDA CON SERVICIO DE MESEROS Y REFRESCOS DEL 3 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252504, A FAVOR DE GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. $13,340.00
252503 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014634.- SERVICIO DE MESEROS Y REFRESCOS DEL 12 AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252503, A FAVOR DE GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. $11,484.00
252502 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014271.- SERVICIO INTEGRAL DE VARIAS COSAS DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252502, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $71,386.40
252501 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220014008.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252501, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $97,556.00
252500 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014649.- RENTA DE RADIOS CON MANOS LIBRES COBERTURA INTERNA DEL 10 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252500, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $3,016.00
252499 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220014641.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252499, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $36,656.00
252498 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ CR NO. 220014640.- ENTARIMADO, MAMPARAS, ESTRADOS PARA PRENS Y POSTES UNIFILES PARA EL 3 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252498, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ $43,732.00
252497 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ CR NO. 220014638.- ESTRADOS P/PRENSA, CAMARAS, POSTES UNIFILES, VALLAS DE CONSTENCION, TOLDOS ETC. DEL 10 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252497, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ $49,984.40
252496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220014950.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252496, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $9,393.40
159144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220014989.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159144, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $1,682.40
159143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220014988.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159143, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $10,515.00
159142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220014987.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159142, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $6,589.40
159141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220014986.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159141, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $7,711.00
159140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO CR NO. 220014985.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159140, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO $11,216.00
159139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI CR NO. 220014984.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159139, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI $1,542.20
159138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220014983.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159138, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $15,141.60
159137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220014982.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159137, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $6,309.00
159136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220014981.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159136, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $10,515.00
159135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220014980.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159135, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $11,636.60
159134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220014979.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159134, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $4,766.80
159133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220014978.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159133, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $9,393.40
159132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220014977.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159132, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $7,570.80
159131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220014976.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159131, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $280.40
159130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220014975.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159130, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $21,310.40
159129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220014974.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159129, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO $5,888.40
159128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220014973.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159128, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $11,917.00
159127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220014972.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159127, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $20,188.80
159126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220014971.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159126, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $6,168.80
159125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220014970.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159125, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $7,851.20
159124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARES JOSE RICARDO CR NO. 220014969.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159124, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO $15,702.40
159123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220014968.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159123, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $16,403.40
159122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220014967.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159122, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $12,898.40
159121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220014966.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159121, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $27,899.80
159120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220014965.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159120, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $1,822.60
159119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220014964.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159119, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $9,673.80
159118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220014963.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159118, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $6,028.60
159117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220014962.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159117, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $1,962.80
159116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220014961.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159116, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $7,010.00
159115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220014960.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159115, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $4,065.80
159114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220014959.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159114, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $26,638.00
159113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220014958.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159113, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $5,888.40
159112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220014957.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159112, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $10,515.00
159111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220014956.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159111, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $5,888.40
159110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220014955.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159110, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $2,523.60
159109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220014954.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159109, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $5,608.00
159108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220014953.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159108, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $4,907.00
159107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220014952.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159107, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $13,459.20
159106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220014951.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159106, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $24,535.00
159105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220014949.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159105, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $7,991.40
159104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220014948.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159104, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $10,515.00
159103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220014947.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159103, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $5,748.20
159102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220014946.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159102, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $18,786.80
159101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220014945.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159101, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $8,271.80
159100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220014944.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159100, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $19,908.40
159099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220014943.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159099, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $8,412.00
159098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220014942.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159098, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $3,785.40
159097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220014941.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159097, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $5,327.60
159096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220014940.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159096, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $9,113.00
159095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220014939.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159095, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $23,413.40
159094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220014938.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159094, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $16,543.60
159093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220014937.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159093, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $16,824.00
159092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220014936.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159092, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $10,234.60
159091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVILA BERNAL GILBERTO CR NO. 220014935.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159091, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO $10,374.80
159090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220014934.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159090, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $8,412.00
159089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220014933.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159089, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $24,114.40
159088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220014932.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159088, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $841.20
159087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220014931.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159087, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $8,552.20
159086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220014930.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159086, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $8,131.60
159085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220014929.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159085, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $13,038.60
159084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO CR NO. 220014928.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159084, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO $10,094.40
159083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220014927.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159083, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $4,907.00
159082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220014926.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159082, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $10,655.20
159081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220014925.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159081, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $4,766.80
159080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220014924.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159080, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $15,842.60
159079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220014923.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159079, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $10,234.60
159078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220014922.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159078, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $6,589.40
159077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220014921.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159077, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $10,795.40
159076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220014920.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159076, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $13,739.60
159075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220014919.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159075, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $4,626.60
159074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014918.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159074, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $6,028.60
145 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0150.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $896,715.44
145 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0150.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-269,014.63
144 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0146.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $543,758.20
144 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0146.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-163,127.46
143 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0140.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $377,069.83
143 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0140.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $-113,120.95
142 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. CR NO. OPB0135.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCION EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. $1,056,097.36
142 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. CR NO. OPB0135.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCION EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. $-316,829.21
141 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0134.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $282,371.31
141 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0134.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-84,711.39
140 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0133.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-040/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. $902,580.33
140 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0133.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-040/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. $-270,774.10
139 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0132.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-040/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. $701,571.20
139 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0132.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-040/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. $-210,471.36
138 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220014743.- 4 PZA MAQ DE ANESTE 8 PZA VENTILADOR ADULTO 16 PZA MONITOR DE SIGNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $8,424,476.80
137 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 220014633.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $27,496.26
136 Detalle Factura de click aquí 23/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 220014295.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $27,496.26
252495 Detalle Factura de click aquí 22/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220014012.- SERVICIO DE BANQUETE DE COMIDA PARA VARIAS PERSONAS DEL 19 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252495, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $39,672.00
252494 Detalle Factura de click aquí 22/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014632.- COMIDA GOURMET, SERVICIO DE MESEROS Y REFRESCOS DEL 18 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252494, A FAVOR DE GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. $14,036.00
252492 Detalle Factura de click aquí 22/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600021.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252492, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,424.00
252492 Detalle Factura de click aquí 22/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600021.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252492, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
252492 Detalle Factura de click aquí 22/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600021.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252492, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $951.20
600 Detalle Factura de click aquí 22/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SILVA MARCIAL YOLANDA CR NO. 220014279.- RENOVACION DE LICENCIA DE 1 AÑO, PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 600, A FAVOR DE SILVA MARCIAL YOLANDA $134,989.20
14 Detalle Factura de click aquí 22/09/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0123.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACION DE "LA CASA REFORMA" 2A ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $658,818.60
14 Detalle Factura de click aquí 22/09/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0123.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACION DE "LA CASA REFORMA" 2A ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-197,645.58
5 Detalle Factura de click aquí 22/09/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0138.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-CEI-PAV-CI-C06-070/15 PAVIMENTACION CON ASFALTO, UBICADA EN:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $3,528,757.50
5 Detalle Factura de click aquí 22/09/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0138.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-CEI-PAV-CI-C06-070/15 PAVIMENTACION CON ASFALTO, UBICADA EN:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $-1,592,315.67
3 Detalle Factura de click aquí 22/09/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0120.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-CEI-PAV-CI-C06-069/15, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $1,661,375.06
252471 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ELECTROMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007379.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252471, A FAVOR DE ELECTROMAS, S.A. DE C.V. $730.80
252470 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ETIQUETAS NUEVA IMAGEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006292.- HOLOGRAMA MUNICIPIO GUADALAJARA DE SEGUIRDAD PLATEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252470, A FAVOR DE ETIQUETAS NUEVA IMAGEN, S.A. DE C.V. $10,962.00
252469 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014598.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM,CONSUMO DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2015, ORDEN 2917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252469, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $93,919.90
252468 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014592.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PERMIUM, ORDEN 2915, CONSUMO DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252468, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $208,304.95
252465 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014270.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL,CONSUMO DEL 01 AL 06 DE SEPT.2015 ORDEN 2938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252465, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $261,063.28
252464 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014268.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, CONSUMO DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2015, ORDEN 2916. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252464, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $261,761.51
252463 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO INSUMOS CONSTRUCTIVOS LAPAR, S.A. DE.C.V CR NO. 220013949.- QUIMICO PARA LA LIMPIEZA DE LAS FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252463, A FAVOR DE INSUMOS CONSTRUCTIVOS LAPAR, S.A. DE.C.V $125,969.04
252462 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0142.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252462, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $1,988,570.39
252462 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0142.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252462, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $-596,571.12
252461 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0141.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252461, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $1,807,896.30
252461 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0141.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252461, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $-542,368.89
135 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0139.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. FER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $1,207,795.32
135 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0139.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. FER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $-362,338.60
134 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0131.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $2,014,356.50
134 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0131.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $-604,306.95
133 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. CR NO. OPB0116.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. $996,586.30
133 Detalle Factura de click aquí 21/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. CR NO. OPB0116.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. $-298,975.89
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $406.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $152.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $289.77
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $119.99
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $113.99
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $875.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $374.92
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $5,019.31
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $415.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $110.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $195.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $456.44
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $212.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $224.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $158.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $218.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $230.20
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $143.99
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,077.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $234.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $225.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $325.03
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $986.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $310.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $286.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $192.00
252459 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $262.97
252458 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220014162.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252458, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $76,193.75
252458 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220014162.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252458, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $6,095.50
252458 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220014162.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252458, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,523.88
252456 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014232.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, CONSUMO DEL 01-09-2015 AL 06-09-2015, ORDEN 2912. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252456, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $413,757.30
252455 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014228.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2908. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252455, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $109,759.63
252454 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220014219.- 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 3084 POR EL SERVICIO DE PODA FOLLAJE P/LIBRAMIENTO DE LUMINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252454, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $2,368,720.00
252453 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO WISE MANUFACTURIG SERVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013950.- MATERIAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252453, A FAVOR DE WISE MANUFACTURIG SERVICES, S.A. DE C.V. $119,273.29
252452 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARIGAMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013822.- MATERIAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES PUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252452, A FAVOR DE ARIGAMA, S.A. DE C.V. $137,970.00
252451 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013820.- MATERIAL PARA LA REPARCION Y MANTENIMIENTO DE ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252451, A FAVOR DE SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. $124,038.80
252450 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600020.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252450, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
252450 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600020.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252450, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,424.00
252412 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006299.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL 24 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252412, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $60,552.00
252411 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004614.- PAGO DE SERVICIO DE AUDIO EVENTO 473 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252411, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $85,028.00
159008 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220014690.- SUBSIDIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159008, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $5,000,000.00
599 Detalle Factura de click aquí 18/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO CR NO. 220014217.- EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 5 TON. OC 2945, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 599, A FAVOR DE BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO $545,060.80
252410 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 GONZALEZ MILLAN ANTONIA CR NO. 220014636.- APOYO PARA AFECTADOS POR CONSTRUCCION DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252410, A FAVOR DE GONZALEZ MILLAN ANTONIA $23,000.00
252409 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014582.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252409, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $71,124.24
252409 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014582.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252409, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $241,283.48
252409 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014582.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252409, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $661,404.16
252408 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014423.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252408, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $701,360.36
252408 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014423.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252408, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $64,955.36
252408 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014423.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252408, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $234,043.92
252407 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014245.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252407, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $565,760.48
252407 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014245.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252407, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $460,809.20
252407 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014245.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252407, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $467,341.94
252406 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014296.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252406, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $235,797.84
252406 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014296.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252406, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $750,731.12
252406 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014296.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252406, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $82,240.52
252405 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014285.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252405, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $703,516.80
252405 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014285.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252405, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $254,741.80
252405 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014285.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252405, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $66,838.04
252404 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014282.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252404, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $786,772.32
252404 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014282.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252404, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $284,693.00
252404 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014282.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252404, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $95,639.68
159007 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221532.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159007, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,664.60
159006 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221531.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159006, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,920.80
159005 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221529.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159005, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $7,292.92
159004 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221528.- MANTENIMEINTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159004, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,248.98
159003 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159003, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $7,243.91
159003 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159003, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $7,243.91
159002 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159002, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,566.00
159002 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159002, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $904.80
159001 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221520.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159001, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $513.88
159001 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221520.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159001, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,603.04
159001 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221520.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159001, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $396.72
159000 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221516.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159000, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $7,992.40
158999 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221515.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158999, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $6,380.00
158999 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221515.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158999, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,422.00
158998 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221514.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158998, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,900.00
158998 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221514.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158998, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,060.00
158998 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221514.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158998, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,408.00
158998 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221514.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158998, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $6,380.00
158998 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221514.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158998, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,958.00
158998 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221514.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158998, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,552.00
158998 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221514.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158998, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,958.00
158997 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,563.65
158997 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,095.62
158997 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $974.40
158997 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,436.00
158997 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,009.20
158997 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,340.60
158997 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,433.60
158997 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,492.08
158997 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,091.90
158996 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,782.40
158996 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,537.64
158996 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $15,196.00
158996 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,740.00
158996 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $475.60
158996 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $403.68
158996 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $487.20
158996 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $278.40
158996 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $997.60
158995 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,358.98
158995 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,719.55
158995 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,432.96
158995 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,146.37
158994 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221510.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158994, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,604.20
158994 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221510.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158994, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,705.20
158993 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158993, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
158993 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158993, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,923.20
158992 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221507.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158992, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $269.35
158992 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221507.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158992, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,155.59
158991 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221506.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158991, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $269.35
158991 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221506.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158991, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $269.35
158991 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221506.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158991, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,155.59
158990 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221505.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILANO PARA EL AREA DE PAILERIA Y TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158990, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $886.24
158990 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221505.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILANO PARA EL AREA DE PAILERIA Y TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158990, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,155.59
158989 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221504.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA Y TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158989, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $330.25
158989 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221504.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA Y TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158989, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,155.59
158989 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221504.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA Y TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158989, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $269.35
158988 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221503.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO Y PAILERIA REP. DE VEH. OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158988, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $269.35
158988 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221503.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO Y PAILERIA REP. DE VEH. OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158988, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $886.24
158988 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221503.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO Y PAILERIA REP. DE VEH. OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158988, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $269.35
158987 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221502.- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158987, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $14,342.91
158987 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221502.- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158987, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $14,153.86
158986 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221501.- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,978.06
158986 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221501.- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,898.98
158985 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221499.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158985, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $928.00
158985 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221499.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158985, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,392.00
158985 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221499.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158985, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $10,904.00
158985 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221499.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158985, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $13,224.00
158984 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221498.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158984, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,044.00
158984 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221498.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158984, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,436.00
158983 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221486.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158983, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $19,669.66
158982 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIAB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221483.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158982, A FAVOR DE HIAB, S.A. DE C.V. $31,292.16
158981 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158981, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,900.00
158981 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158981, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,016.00
158981 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158981, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,900.00
158981 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158981, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,784.00
158981 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158981, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,060.00
158981 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158981, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,784.00
158980 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221443.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158980, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,961.90
158979 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221442.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158979, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,051.25
158978 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221441.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158978, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,840.64
158977 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221439.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A L ASECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158977, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $12,876.00
158976 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221437.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158976, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $7,342.80
158976 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221437.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158976, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
158976 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221437.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158976, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $5,336.00
158975 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $788.80
158975 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $8,584.00
158975 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,094.80
158975 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,624.00
158975 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $568.40
158975 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,647.20
158975 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $928.00
158975 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $870.00
158975 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,964.80
158975 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $208.80
158974 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221432.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158974, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $4,640.00
158973 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221431.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158973, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $6,403.20
158972 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221430.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158972, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $13,630.00
158971 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221428.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158971, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $14,012.80
158970 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221427.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158970, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $9,338.00
158970 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221427.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158970, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,163.40
158970 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221427.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158970, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $6,577.20
158969 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221423.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158969, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,239.88
158969 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221423.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158969, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,872.08
158969 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221423.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158969, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,781.12
158969 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221423.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158969, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $433.84
158969 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221423.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158969, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $635.34
158968 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221422.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158968, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
158968 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221422.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158968, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
158968 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221422.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158968, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
158967 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221421.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EVHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158967, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,716.80
158966 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158966, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,248.00
158966 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158966, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,726.00
158966 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158966, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,248.00
158966 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158966, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,958.00
158965 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221419.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158965, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,004.00
158964 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221414.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158964, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $5,034.40
158964 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221414.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158964, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $227.36
158964 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221414.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158964, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $13,762.24
158963 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $77.02
158963 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,992.88
158963 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,088.00
158963 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $765.60
158963 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $4,085.52
158963 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,204.00
158963 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,151.80
158963 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,088.00
158963 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $4,329.12
158963 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $4,709.60
158963 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,345.60
158962 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158962, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
158961 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221409.- REFACCIONES PARA REPARAION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158961, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,302.38
158961 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221409.- REFACCIONES PARA REPARAION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158961, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $360.86
158961 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221409.- REFACCIONES PARA REPARAION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158961, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,474.20
158961 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221409.- REFACCIONES PARA REPARAION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158961, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,979.60
158961 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221409.- REFACCIONES PARA REPARAION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158961, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,474.20
158961 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221409.- REFACCIONES PARA REPARAION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158961, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,474.20
158961 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221409.- REFACCIONES PARA REPARAION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158961, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,003.84
158960 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221408.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158960, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $14,951.26
158960 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221408.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158960, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $951.20
158960 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221408.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158960, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $14,626.76
158960 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221408.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158960, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,299.20
158959 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221406.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158959, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,398.65
158959 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221406.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158959, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,288.87
158959 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221406.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158959, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,728.00
158958 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158958, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,966.64
158958 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158958, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,959.98
158958 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158958, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,999.98
158957 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221404.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158957, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,999.98
158957 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221404.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158957, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $407.16
158957 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221404.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158957, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,999.98
158957 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221404.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158957, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,326.08
158957 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221404.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158957, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $407.16
158956 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221403.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158956, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,108.75
158956 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221403.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158956, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,278.95
158956 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221403.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158956, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,758.40
158956 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221403.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158956, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,898.98
158955 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221400.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158955, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,201.60
158955 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221400.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158955, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,032.12
158955 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221400.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158955, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,435.90
158955 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221400.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158955, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $14,153.86
158954 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221399.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $622.95
158954 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221399.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,560.20
158954 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221399.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,149.13
158954 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221399.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $116.00
158954 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221399.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $940.76
158954 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221399.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,528.65
158954 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221399.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $374.83
158954 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221399.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $269.70
158954 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221399.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $348.00
158954 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221399.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,797.99
158954 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221399.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,070.36
158954 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221399.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $877.08
158954 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221399.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $327.62
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,943.00
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,610.00
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,600.80
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $659.73
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,491.28
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,737.14
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $146.48
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $92.80
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,009.20
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,321.39
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,676.20
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,174.48
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $31.32
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $162.40
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $992.96
158953 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221398.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158953, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $61.64
158952 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,621.75
158952 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $799.24
158952 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $695.38
158952 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,389.80
158952 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $113.66
158952 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $157.82
158952 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,922.04
158952 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $138.19
158952 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,972.92
158952 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,058.86
158952 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,389.80
158951 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221395.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158951, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,176.00
158950 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158950, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $487.20
158950 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158950, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $12,247.28
158950 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158950, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $371.20
158950 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158950, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,336.00
158950 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158950, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,579.60
158950 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158950, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,285.28
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $916.40
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $255.20
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $354.96
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,734.20
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,242.20
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $381.64
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,570.64
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $742.40
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,243.44
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $273.76
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,642.56
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,318.84
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $619.44
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,953.36
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $381.64
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $720.36
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,126.36
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,336.08
158949 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,795.68
158948 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221381.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158948, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,060.00
158947 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221377.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGANDOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158947, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $9,952.80
158947 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221377.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGANDOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158947, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $10,300.80
158946 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221376.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS ALA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158946, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,108.80
158946 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221376.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS ALA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158946, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $13,026.80
158945 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221375.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158945, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $10,788.00
158944 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221374.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158944, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $7,946.00
158943 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221361.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158943, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $556.80
158942 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221348.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158942, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,392.00
158942 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221348.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158942, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,682.00
158941 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221343.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158941, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $4,872.00
158941 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221343.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158941, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,480.00
158940 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158940, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $563.76
158940 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158940, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,485.72
158940 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158940, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,330.20
158940 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158940, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $336.24
158940 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158940, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $478.57
158940 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158940, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,039.95
158940 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158940, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,845.15
158939 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
158939 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,682.00
158939 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
158939 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
158939 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
158939 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
158939 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
158939 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,803.80
158939 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
158938 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOAS ASIGANDOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158938, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
158938 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOAS ASIGANDOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158938, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
158938 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOAS ASIGANDOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158938, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
158938 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOAS ASIGANDOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158938, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
158938 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOAS ASIGANDOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158938, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
158938 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOAS ASIGANDOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158938, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
158938 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOAS ASIGANDOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158938, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
158937 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221333.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158937, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,248.00
158937 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221333.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158937, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,900.00
158937 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221333.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158937, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,900.00
158937 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221333.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158937, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,248.00
158936 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158936, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $10,440.00
158936 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158936, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,524.00
158936 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158936, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,002.00
158936 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158936, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,700.00
158935 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221317.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158935, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $1,044.00
158934 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221316.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158934, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,740.00
158934 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221316.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158934, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $13,108.00
158933 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221308.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158933, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,700.00
158933 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221308.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158933, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,408.00
158933 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221308.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158933, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,408.00
158933 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221308.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158933, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $7,888.00
158933 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221308.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158933, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,995.20
158932 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158932, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,422.00
158932 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158932, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,132.00
158932 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158932, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,712.00
158932 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158932, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,849.99
158932 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158932, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,132.00
158931 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24221119.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158931, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $5,330.20
158931 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24221119.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158931, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $3,213.20
158931 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24221119.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158931, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $5,660.80
158930 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24221118.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158930, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $5,626.00
158930 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24221118.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158930, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $5,626.00
158929 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014153.- SUMINISTRO DE 126 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158929, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-81.90
158929 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014153.- SUMINISTRO DE 126 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158929, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $962.64
158928 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014152.- SUMINISTRO DE 240 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158928, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,833.60
158928 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014152.- SUMINISTRO DE 240 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158928, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-156.00
158927 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158927, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,077.24
158927 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158927, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-91.65
158926 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014150.- SUMINISTRO DE 495 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158926, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,781.80
158926 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014150.- SUMINISTRO DE 495 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158926, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-321.75
158925 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014126.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158925, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,292.00
158925 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014126.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158925, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-195.00
158924 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- SUMINISTRO DE 640 LITROS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158924, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-416.00
158924 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- SUMINISTRO DE 640 LITROS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158924, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,889.60
158923 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014124.- SUMINISTRO DE 259 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 GAMA DE BELLAS ARTES PONIENTE 330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158923, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,978.76
158922 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014123.- SUMINISTRO DE 82 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 ALFA DE HACIENDA CIENEGA Y BELLAVISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158922, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $626.48
158921 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014122.- SUMINISTRO DE 74 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158921, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-18.50
158921 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014122.- SUMINISTRO DE 74 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158921, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $565.36
158920 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014121.- SUMINISTRO DE 1604 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158920, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,131.77
158919 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220014114.- PAGO DE SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158919, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $4,966.38
158918 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220014111.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158918, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
158917 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013946.- COBRO DE COMISIONES Y TRANSFERENCIA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158917, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $40.00
158917 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013946.- COBRO DE COMISIONES Y TRANSFERENCIA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158917, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $36.80
158915 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013515.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2843 Y 2845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158915, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $622.85
158915 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013515.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2843 Y 2845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158915, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $2,201.77
158914 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013492.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158914, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $24,086.24
158913 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013491.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158913, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $20,825.48
158912 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013490.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158912, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $20,032.04
158911 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220013483.- RENTA DE TOLDOS PANORAMICOS PARA EL EVENTO DEL 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158911, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $13,688.00
158910 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013476.- RENTA DE TOLDOS PANORAMICOS PARA EL EVENTO DEL 13 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158910, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $14,500.00
158909 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013474.- RENTA DE SILLAS METALICA PARA EL EVENTO DEL 1 DE ABRIL Y 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158909, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $4,640.00
158909 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013474.- RENTA DE SILLAS METALICA PARA EL EVENTO DEL 1 DE ABRIL Y 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158909, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $4,408.00
158908 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013400.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158908, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $24,360.00
158907 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220013391.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 17 AL 21 AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158907, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $11,184.00
158906 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013389.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158906, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158906 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013389.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158906, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,609.00
158905 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013388.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158905, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158905 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013388.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158905, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,609.00
158904 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013386.- IMPRESION DE PORTADAS TAMAÑO CARTA A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158904, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $1,948.80
158903 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013333.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158903, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $6,612.00
158902 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012889.- COMPRA DE FAJAS LUMBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158902, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $14,227.63
158901 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012831.- COMPRA DE FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158901, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,114.60
158900 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012804.- COMPRA DE TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158900, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,198.43
158899 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220012776.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158899, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $6,972.00
158899 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220012776.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158899, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,366.40
158899 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220012776.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158899, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $3,000.00
158899 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220012776.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158899, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $16,266.56
158898 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012634.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158898, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,706.47
158898 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012634.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158898, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $17,281.68
158897 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012627.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158897, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $3,715.48
158896 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220012626.- COMPRA DE BANDA O CINTA DE ADVETENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158896, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $3,944.00
158895 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012621.- COMPRA DE REFACCIONES HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158895, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $3,101.84
158894 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012617.- COMPRA DE LAPIZ GRAFITO NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158894, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $69.66
158893 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158893, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $2,445.98
158892 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220012371.- MANTENIMIENTO Y RECARGA A EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158892, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $9,285.80
158891 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012151.- COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158891, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $29,048.26
158890 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012139.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158890, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,284.40
158890 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012139.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158890, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,537.16
158889 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220012117.- COMPRA DE MEMORIA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158889, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $359.60
158888 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011714.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158888, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $2,754.22
598 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220014278.- COMPRA DE METERIAL MEDICO PARA PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y VINCULACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 598, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $2,175.00
597 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220014277.- COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y VINCULACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 597, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $841.00
596 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220014249.- COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y VINCULACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 596, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $46,945.20
595 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220014246.- COMPRA DE SILLA OPERATIVA EN VINIPIEL CON SISTEMA DE ELEVACION Y PATA DE ESTRELLA CON RUEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 595, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $3,625.00
594 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220014244.- COMPRA DE EXTINTOR CON CARGA Y RECARGA, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 594, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. $2,036.96
593 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220014243.- PAGO POR EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADO PARA PREVENCION DEL DELITO Y VINCULACION, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 593, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $67,108.32
592 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN CR NO. 220014242.- PAGO POR PINTURA EN AEROSOL, BROCHA DE 5" Y SOLVENTE AGUARRAS, MATRIAL PARA PREVENCION Y VINCULACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 592, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN $49,833.60
591 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014239.- PAGO POR APARATOS DE COMUNICACION PARA EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 591, A FAVOR DE REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,715,846.01
590 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RINCON ACOSTA EFRAIN CR NO. 220014002.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 590, A FAVOR DE RINCON ACOSTA EFRAIN $2,061.86
590 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RINCON ACOSTA EFRAIN CR NO. 220014002.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 590, A FAVOR DE RINCON ACOSTA EFRAIN $2,061.86
589 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 220014001.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 589, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,061.86
589 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 220014001.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 589, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,061.86
588 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO CR NO. 220014000.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 588, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO $2,061.86
588 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO CR NO. 220014000.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 588, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO $2,061.86
587 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMOS CRUZ SANDRA REBECA CR NO. 220013999.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 587, A FAVOR DE RAMOS CRUZ SANDRA REBECA $2,061.86
587 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMOS CRUZ SANDRA REBECA CR NO. 220013999.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 587, A FAVOR DE RAMOS CRUZ SANDRA REBECA $2,061.86
586 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL CR NO. 220013998.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 586, A FAVOR DE RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL $2,061.86
586 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL CR NO. 220013998.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 586, A FAVOR DE RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL $2,061.86
585 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO CR NO. 220013997.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 585, A FAVOR DE RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO $2,061.86
585 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO CR NO. 220013997.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 585, A FAVOR DE RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO $2,061.86
584 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES CR NO. 220013995.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 584, A FAVOR DE RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES $2,061.86
584 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES CR NO. 220013995.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 584, A FAVOR DE RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES $2,061.86
583 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220013994.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 583, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA $2,061.86
583 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220013994.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 583, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA $2,061.86
582 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA QUINTERO CORNEJO BRENDA CR NO. 220013993.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 582, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA $2,061.86
582 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA QUINTERO CORNEJO BRENDA CR NO. 220013993.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 582, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA $2,061.86
581 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA QUEZADA TORRES DULCE MARIA CR NO. 220013990.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 581, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA $2,061.86
581 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA QUEZADA TORRES DULCE MARIA CR NO. 220013990.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 581, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA $2,061.86
580 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS CR NO. 220013988.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 580, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS $2,061.86
580 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS CR NO. 220013988.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 580, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS $2,061.86
579 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI CR NO. 220013983.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 579, A FAVOR DE POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI $2,061.86
579 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI CR NO. 220013983.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 579, A FAVOR DE POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI $2,061.86
578 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO CR NO. 220013982.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 578, A FAVOR DE PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO $2,061.86
578 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO CR NO. 220013982.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 578, A FAVOR DE PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO $2,061.86
577 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PAULINO CHAVEZ EDITH CR NO. 220013981.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 577, A FAVOR DE PAULINO CHAVEZ EDITH $2,061.86
577 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PAULINO CHAVEZ EDITH CR NO. 220013981.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 577, A FAVOR DE PAULINO CHAVEZ EDITH $2,061.86
576 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OLIVOS CUESTA LEONARDO CR NO. 220013979.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 576, A FAVOR DE OLIVOS CUESTA LEONARDO $2,061.86
576 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OLIVOS CUESTA LEONARDO CR NO. 220013979.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 576, A FAVOR DE OLIVOS CUESTA LEONARDO $2,061.86
575 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA CR NO. 220013975.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 575, A FAVOR DE MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA $2,061.86
575 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA CR NO. 220013975.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 575, A FAVOR DE MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA $2,061.86
574 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL CR NO. 220013974.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 574, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL $2,061.86
574 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL CR NO. 220013974.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 574, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL $2,061.86
573 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA CR NO. 220013973.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 573, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA $2,061.86
573 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA CR NO. 220013973.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 573, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA $2,061.86
572 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO CANO DANIELA ELIZABETH CR NO. 220013971.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 572, A FAVOR DE MORENO CANO DANIELA ELIZABETH $2,061.86
572 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO CANO DANIELA ELIZABETH CR NO. 220013971.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 572, A FAVOR DE MORENO CANO DANIELA ELIZABETH $2,061.86
571 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES PINEDA BRAYAN ULISES CR NO. 220013970.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 571, A FAVOR DE MORALES PINEDA BRAYAN ULISES $2,061.86
571 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES PINEDA BRAYAN ULISES CR NO. 220013970.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 571, A FAVOR DE MORALES PINEDA BRAYAN ULISES $2,061.86
570 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES GAETA SAUL CR NO. 220013969.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 570, A FAVOR DE MORALES GAETA SAUL $2,061.86
570 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES GAETA SAUL CR NO. 220013969.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 570, A FAVOR DE MORALES GAETA SAUL $2,061.86
569 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO CR NO. 220013968.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 569, A FAVOR DE MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO $2,061.86
569 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO CR NO. 220013968.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 569, A FAVOR DE MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO $2,061.86
568 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONTES MEZA JOSE EDUARDO CR NO. 220013966.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 568, A FAVOR DE MONTES MEZA JOSE EDUARDO $2,061.86
568 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONTES MEZA JOSE EDUARDO CR NO. 220013966.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 568, A FAVOR DE MONTES MEZA JOSE EDUARDO $2,061.86
567 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY ROCHA ALBERTO CR NO. 220013965.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 567, A FAVOR DE MONROY ROCHA ALBERTO $2,061.86
567 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY ROCHA ALBERTO CR NO. 220013965.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 567, A FAVOR DE MONROY ROCHA ALBERTO $2,061.86
566 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA CR NO. 220013962.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 566, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA $2,061.86
566 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA CR NO. 220013962.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 566, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA $2,061.86
565 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS CR NO. 220013961.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 565, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS $2,061.86
565 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS CR NO. 220013961.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 565, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS $2,061.86
564 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MILLAN ALATORRE ERICK CR NO. 220013960.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 564, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK $2,061.86
564 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MILLAN ALATORRE ERICK CR NO. 220013960.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 564, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK $2,061.86
563 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA LEDESMA BRANDON URIEL CR NO. 220013954.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 563, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL $2,061.86
563 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA LEDESMA BRANDON URIEL CR NO. 220013954.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 563, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL $2,061.86
562 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA CORONADO SUSANA YADIRA CR NO. 220013948.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 562, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA $2,061.86
562 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA CORONADO SUSANA YADIRA CR NO. 220013948.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 562, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA $2,061.86
561 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA ALEGRIA JUAN JOSE CR NO. 220013947.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 561, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE $2,061.86
561 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEZA ALEGRIA JUAN JOSE CR NO. 220013947.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 561, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE $2,061.86
560 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE CR NO. 220013944.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 560, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE $2,061.86
560 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE CR NO. 220013944.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 560, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE $2,061.86
559 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220013943.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 559, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $2,061.86
559 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220013943.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 559, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $2,061.86
558 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN CR NO. 220013942.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 558, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN $2,061.86
558 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN CR NO. 220013942.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 558, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN $2,061.86
557 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MANZANO HERRERA DIANA PAOLA CR NO. 220013941.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 557, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA $2,061.86
557 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MANZANO HERRERA DIANA PAOLA CR NO. 220013941.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 557, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA $2,061.86
556 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL CR NO. 220013940.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 556, A FAVOR DE LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL $2,061.86
556 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL CR NO. 220013940.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 556, A FAVOR DE LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL $2,061.86
555 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL CR NO. 220013939.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 555, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL $2,061.86
555 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL CR NO. 220013939.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 555, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL $2,061.86
554 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220013938.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 554, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $2,061.86
554 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220013938.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 554, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $2,061.86
553 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LIMON GARCIA GRISELDA CR NO. 220013937.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 553, A FAVOR DE LIMON GARCIA GRISELDA $2,061.86
553 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LIMON GARCIA GRISELDA CR NO. 220013937.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 553, A FAVOR DE LIMON GARCIA GRISELDA $2,061.86
552 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT CR NO. 220013936.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 552, A FAVOR DE LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT $2,061.86
552 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT CR NO. 220013936.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 552, A FAVOR DE LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT $2,061.86
551 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LAUREANO BRAVO JOSE JAIME CR NO. 220013935.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 551, A FAVOR DE LAUREANO BRAVO JOSE JAIME $2,061.86
551 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LAUREANO BRAVO JOSE JAIME CR NO. 220013935.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 551, A FAVOR DE LAUREANO BRAVO JOSE JAIME $2,061.86
550 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA MARTINEZ DANIELA CR NO. 220013934.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 550, A FAVOR DE LARA MARTINEZ DANIELA $2,061.86
550 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA MARTINEZ DANIELA CR NO. 220013934.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 550, A FAVOR DE LARA MARTINEZ DANIELA $2,061.86
549 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220013933.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 549, A FAVOR DE LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
549 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220013933.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 549, A FAVOR DE LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
548 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013932.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 548, A FAVOR DE KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS $2,061.86
548 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013932.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 548, A FAVOR DE KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS $2,061.86
547 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL CR NO. 220013931.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 547, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL $2,061.86
547 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL CR NO. 220013931.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 547, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL $2,061.86
546 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JARERO GAMBOA DAVID CR NO. 220013930.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 546, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID $2,061.86
546 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JARERO GAMBOA DAVID CR NO. 220013930.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 546, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID $2,061.86
545 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE CR NO. 220013929.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 545, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE $2,061.86
545 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE CR NO. 220013929.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 545, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE $2,061.86
544 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON CR NO. 220013928.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 544, A FAVOR DE IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON $2,061.86
544 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON CR NO. 220013928.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 544, A FAVOR DE IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON $2,061.86
543 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL CR NO. 220013926.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 543, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL $2,061.86
543 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL CR NO. 220013926.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 543, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL $2,061.86
249 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 BANAMEX 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220012913.- SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $1,206,400.00
132 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0130.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $346,338.46
132 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0130.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-103,901.54
131 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0128.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $578,272.69
131 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0128.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-173,481.81
130 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0118.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $633,365.85
130 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0118.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-190,009.76
129 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV CR NO. OPB0115.- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS VALEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV $407,152.63
129 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV CR NO. OPB0115.- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS VALEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV $-122,145.79
128 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0112.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $476,060.58
128 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0112.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-142,818.17
127 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0111.- PAGO DEL A00% DE LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $339,520.50
127 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0111.- PAGO DEL A00% DE LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-101,856.15
126 Detalle Factura de click aquí 17/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO CR NO. 220014212.- SILLA OPERATIVA DE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO $28,681.00
252400 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012901.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252400, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,670,400.00
252399 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012900.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252399, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,113,600.00
252398 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 WANG YINGYU CR NO. 220014292.- APOYO ECONOMICO POR LAS AFECTACIONES CAUSADAS POR LA CONSTRUCCION DEL NUEVO MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252398, A FAVOR DE WANG YINGYU $25,000.00
252357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS MARTINES MARILA CR NO. 220014422.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252357, A FAVOR DE VILLEGAS MARTINES MARILA $5,737.82
252356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO CR NO. 220014421.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252356, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO $5,737.82
252355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA CARDONA MARIA DE JESUS CR NO. 220014420.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252355, A FAVOR DE UREÑA CARDONA MARIA DE JESUS $5,737.82
252354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI CR NO. 220014419.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252354, A FAVOR DE SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI $5,737.82
252353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220014418.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252353, A FAVOR DE SANCHEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO $5,737.82
252352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ AGUILAR ESTHELA ATZIRY NOEMI CR NO. 220014417.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252352, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILAR ESTHELA ATZIRY NOEMI $5,737.82
252351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE CR NO. 220014416.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252351, A FAVOR DE ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE $5,737.82
252350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE CR NO. 220014415.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252350, A FAVOR DE ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE $5,737.82
252349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO CR NO. 220014414.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252349, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO $5,737.82
252348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH CR NO. 220014413.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252348, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH $5,737.82
252347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO CR NO. 220014412.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252347, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO $5,737.82
252346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO CR NO. 220014411.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252346, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO $5,737.82
252345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES PEREZ NORMA ESTELA CR NO. 220014410.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252345, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA $5,737.82
252344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL DELGADO OLGA TERESA CR NO. 220014409.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252344, A FAVOR DE RANGEL DELGADO OLGA TERESA $5,737.82
252343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO CR NO. 220014408.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252343, A FAVOR DE PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO $5,737.82
252342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALES FLORES JOHANA GABRIELA CR NO. 220014407.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252342, A FAVOR DE PERALES FLORES JOHANA GABRIELA $5,737.82
252341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PANTOJA SANCHEZ PAOLA CR NO. 220014406.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252341, A FAVOR DE PANTOJA SANCHEZ PAOLA $5,737.82
252340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO CR NO. 220014405.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252340, A FAVOR DE PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO $5,737.82
252339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ GONZALEZ ARTEMIO CR NO. 220014404.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252339, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ ARTEMIO $5,737.82
252338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NEGRETE MENDEZ DIEGO ARMANDO CR NO. 220014403.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252338, A FAVOR DE NEGRETE MENDEZ DIEGO ARMANDO $5,737.82
252337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220014402.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252337, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
252336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220014401.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252336, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO $5,737.82
252335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PEREZ CESAR ARTURO CR NO. 220014400.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252335, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ CESAR ARTURO $5,737.82
252334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEAL JIMENEZ BOGAR CR NO. 220014399.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252334, A FAVOR DE LEAL JIMENEZ BOGAR $5,737.82
252333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZAVALA JESUS FERNANDO CR NO. 220014398.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252333, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAVALA JESUS FERNANDO $5,737.82
252332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS CR NO. 220014397.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252332, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS $5,737.82
252331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID CR NO. 220014396.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252331, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID $5,737.82
252330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SALAZAR OMAR CR NO. 220014395.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252330, A FAVOR DE GUTIERREZ SALAZAR OMAR $5,737.82
252329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL CR NO. 220014394.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252329, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL $5,737.82
252328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GRISELDA CR NO. 220014393.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252328, A FAVOR DE GOMEZ GRISELDA $5,737.82
252327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO CR NO. 220014392.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252327, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO $5,737.82
252326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN CR NO. 220014391.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252326, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN $5,737.82
252325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI CR NO. 220014390.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252325, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI $5,737.82
252324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES SALAZAR MARIO ALFREDO CR NO. 220014389.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252324, A FAVOR DE FLORES SALAZAR MARIO ALFREDO $5,737.82
252323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA CR NO. 220014388.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252323, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA $5,737.82
252322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR CR NO. 220014387.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252322, A FAVOR DE DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR $5,737.82
252321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MAGALLANES CHRISTIAN GUADALUPE CR NO. 220014386.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252321, A FAVOR DE CRUZ MAGALLANES CHRISTIAN GUADALUPE $5,737.82
252320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COULSON PEREZ IAN KIEFER CR NO. 220014385.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252320, A FAVOR DE COULSON PEREZ IAN KIEFER $5,737.82
252319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220014384.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252319, A FAVOR DE CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE $5,737.82
252318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO CR NO. 220014383.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252318, A FAVOR DE CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO $5,737.82
252317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBIAN VENEGAS JOSE CR NO. 220014382.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252317, A FAVOR DE COBIAN VENEGAS JOSE $5,737.82
252316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO SANCHEZ OMAR CR NO. 220014381.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252316, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR $5,737.82
252315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA CR NO. 220014380.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252315, A FAVOR DE CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA $5,737.82
252314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS RIOS RENE CR NO. 220014379.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252314, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE $5,737.82
252313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS RUELAS NORMA AIDE CR NO. 220014378.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252313, A FAVOR DE CARDENAS RUELAS NORMA AIDE $5,737.82
252312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA CR NO. 220014377.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252312, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA $5,737.82
252311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO CR NO. 220014376.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252311, A FAVOR DE CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO $5,737.82
252310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 220014375.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252310, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
252309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL CR NO. 220014374.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252309, A FAVOR DE BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL $5,737.82
252308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY CR NO. 220014373.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252308, A FAVOR DE BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY $5,737.82
252307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS GOMEZ MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220014372.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252307, A FAVOR DE ARIAS GOMEZ MAYRA ALEJANDRA $5,737.82
252306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO RODRIGUEZ MARTHA LIDIA CR NO. 220014371.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252306, A FAVOR DE ARELLANO RODRIGUEZ MARTHA LIDIA $5,737.82
252305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO ARECHIGA HUGO CESAR CR NO. 220014370.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252305, A FAVOR DE AGUAYO ARECHIGA HUGO CESAR $5,737.82
252304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014369.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252304, A FAVOR DE ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
252303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA LILIA LORENA CR NO. 220014368.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252303, A FAVOR DE ACEVES PADILLA LILIA LORENA $5,737.82
252302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO CR NO. 220014367.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252302, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO $5,737.82
252301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PIMENTEL CHRISTIAN JULIO ANTONIO CR NO. 220014366.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252301, A FAVOR DE TORRES PIMENTEL CHRISTIAN JULIO ANTONIO $5,737.82
252300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES HUERTA ROBERTO CR NO. 220014365.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252300, A FAVOR DE TORRES HUERTA ROBERTO $5,737.82
252299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE CR NO. 220014364.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252299, A FAVOR DE SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE $5,737.82
252298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI CR NO. 220014363.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252298, A FAVOR DE SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI $5,737.82
252297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO CR NO. 220014362.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252297, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO $5,737.82
252296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO CR NO. 220014361.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252296, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO $5,737.82
252295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CORONADO JUAN JOSE CR NO. 220014360.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252295, A FAVOR DE RUIZ CORONADO JUAN JOSE $5,737.82
252294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS CR NO. 220014359.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252294, A FAVOR DE RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS $5,737.82
252293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR CR NO. 220014358.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252293, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR $5,737.82
252292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO CR NO. 220014357.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252292, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO $5,737.82
252291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS CR NO. 220014356.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252291, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS $5,737.82
252290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR CR NO. 220014355.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252290, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR $5,737.82
252289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO CR NO. 220014354.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252289, A FAVOR DE ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO $5,737.82
252288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RINCON FRANCO SANDRA IMELDA CR NO. 220014353.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252288, A FAVOR DE RINCON FRANCO SANDRA IMELDA $5,737.82
252287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO CR NO. 220014352.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252287, A FAVOR DE REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO $5,737.82
252286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNA ROMERO JUAN IGNACIO CR NO. 220014351.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252286, A FAVOR DE REYNA ROMERO JUAN IGNACIO $5,737.82
252285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA CR NO. 220014350.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252285, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA $5,737.82
252284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES ANDRES CR NO. 220014349.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252284, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES $5,737.82
252283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN CR NO. 220014348.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252283, A FAVOR DE PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN $5,737.82
252282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR CR NO. 220014347.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252282, A FAVOR DE PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR $5,737.82
252281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 220014346.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252281, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $5,737.82
252280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES CR NO. 220014345.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252280, A FAVOR DE MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES $5,737.82
252279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LORENA ESTHER CR NO. 220014344.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252279, A FAVOR DE MEDINA LORENA ESTHER $5,737.82
252278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220014343.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252278, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO $5,737.82
252277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO CR NO. 220014342.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252277, A FAVOR DE MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO $5,737.82
252276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 220014341.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252276, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
252275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEGORRETA ALFARO GIOVANNI CR NO. 220014340.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252275, A FAVOR DE LEGORRETA ALFARO GIOVANNI $5,737.82
252274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO CR NO. 220014339.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252274, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO $5,737.82
252273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO CR NO. 220014338.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252273, A FAVOR DE HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO $5,737.82
252272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO CR NO. 220014337.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252272, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO $5,737.82
252270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE CR NO. 220014335.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252270, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE $5,737.82
252269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ANAYA TANIA CR NO. 220014334.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252269, A FAVOR DE GARCIA ANAYA TANIA $5,737.82
252268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO CR NO. 220014333.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252268, A FAVOR DE ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO $5,737.82
252267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO CR NO. 220014332.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252267, A FAVOR DE DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO $5,737.82
252266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COULSON PEREZ AIR XALLY CR NO. 220014331.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252266, A FAVOR DE COULSON PEREZ AIR XALLY $5,737.82
252265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEREZ OCTAVIO CR NO. 220014330.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252265, A FAVOR DE CARDENAS PEREZ OCTAVIO $5,737.82
252264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA CR NO. 220014329.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252264, A FAVOR DE CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA $5,737.82
252263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR CR NO. 220014328.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252263, A FAVOR DE CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR $5,737.82
252262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA CR NO. 220014327.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252262, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA $5,737.82
252261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL CR NO. 220014326.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252261, A FAVOR DE VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL $5,737.82
252260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO RUBIO CARLOS OMAR CR NO. 220014325.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252260, A FAVOR DE VELASCO RUBIO CARLOS OMAR $5,737.82
252259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA CR NO. 220014324.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252259, A FAVOR DE ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA $5,737.82
252258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONTES SANDRA JANETTE CR NO. 220014323.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252258, A FAVOR DE MATA MONTES SANDRA JANETTE $5,737.82
252257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO CR NO. 220014322.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252257, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO $5,737.82
252256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARCIAL PEREZ JESSICA CR NO. 220014321.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252256, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA $5,737.82
252255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL CR NO. 220014320.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252255, A FAVOR DE LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL $5,737.82
252254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO CR NO. 220014319.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252254, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO $5,737.82
252253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO CR NO. 220014318.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252253, A FAVOR DE CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO $5,737.82
252252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS MENDEZ IVAN CR NO. 220014317.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252252, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN $5,737.82
252251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE PEDRO CR NO. 220014316.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252251, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO $5,737.82
252250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMBROSIO CORTES DAVID CR NO. 220014315.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252250, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID $5,737.82
252249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE CR NO. 220014314.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252249, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE $5,737.82
252248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014313.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252248, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
252247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN CR NO. 220014312.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252247, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN $5,737.82
252246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MACIAS LAURA CR NO. 220014311.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252246, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA $5,737.82
252245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 220014310.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252245, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
252244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL CR NO. 220014309.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252244, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL $5,737.82
252243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN CR NO. 220014299.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252243, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN $5,737.82
252242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL CR NO. 220014308.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252242, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL $5,737.82
252241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL CR NO. 220014307.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252241, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL $5,737.82
252240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM CR NO. 220014306.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252240, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM $5,737.82
252239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA CR NO. 220014305.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252239, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA $5,737.82
252238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO CR NO. 220014304.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252238, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO $5,737.82
252237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN CR NO. 220014303.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252237, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN $5,737.82
252236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA CR NO. 220014302.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252236, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA $5,737.82
252235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO CR NO. 220014301.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252235, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO $5,737.82
252234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN ROMAN JUAN CARLOS CR NO. 220014300.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252234, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS $5,737.82
252232 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0109.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PAR ALA PAVIMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252232, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,245,715.82
252230 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA MONTOYA MANUEL CR NO. 220014220.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252230, A FAVOR DE VERA MONTOYA MANUEL $13,574.94
252230 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA MONTOYA MANUEL CR NO. 220014220.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252230, A FAVOR DE VERA MONTOYA MANUEL $772.62
252230 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA MONTOYA MANUEL CR NO. 220014220.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252230, A FAVOR DE VERA MONTOYA MANUEL $193.15
252229 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAZARO VILORIO NATIVIDAD CR NO. 220014185.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252229, A FAVOR DE CHAZARO VILORIO NATIVIDAD $7,328.47
252229 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAZARO VILORIO NATIVIDAD CR NO. 220014185.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252229, A FAVOR DE CHAZARO VILORIO NATIVIDAD $2,440.00
252229 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAZARO VILORIO NATIVIDAD CR NO. 220014185.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252229, A FAVOR DE CHAZARO VILORIO NATIVIDAD $152.00
252229 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAZARO VILORIO NATIVIDAD CR NO. 220014185.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252229, A FAVOR DE CHAZARO VILORIO NATIVIDAD $118.67
252229 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAZARO VILORIO NATIVIDAD CR NO. 220014185.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252229, A FAVOR DE CHAZARO VILORIO NATIVIDAD $130.85
252227 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORGANISTA GARCIA CARLOS ESTEBAN CR NO. 220014183.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252227, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA CARLOS ESTEBAN $6,805.56
542 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO CR NO. 220014120.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 542, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO $2,061.86
542 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO CR NO. 220014120.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 542, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO $2,061.86
541 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VIGNA FLORES CRISTINA CR NO. 220014095.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE VIGNA FLORES CRISTINA $2,061.86
541 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VIGNA FLORES CRISTINA CR NO. 220014095.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE VIGNA FLORES CRISTINA $2,061.86
540 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SOLANO LOPEZ GUSTAVO CR NO. 220014083.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 540, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO $2,061.86
540 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SOLANO LOPEZ GUSTAVO CR NO. 220014083.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 540, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO $2,061.86
539 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERRANO SERRANO ADOLFO CR NO. 220014082.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE SERRANO SERRANO ADOLFO $2,061.86
539 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERRANO SERRANO ADOLFO CR NO. 220014082.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE SERRANO SERRANO ADOLFO $2,061.86
538 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES CR NO. 220014081.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES $2,061.86
538 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES CR NO. 220014081.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES $2,061.86
537 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO CR NO. 220014078.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO $2,061.86
537 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO CR NO. 220014078.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO $2,061.86
536 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ ZARAGOZA DAVID CR NO. 220014076.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE SANCHEZ ZARAGOZA DAVID $2,061.86
536 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ ZARAGOZA DAVID CR NO. 220014076.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE SANCHEZ ZARAGOZA DAVID $2,061.86
535 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL CR NO. 220014075.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 535, A FAVOR DE SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL $2,061.86
535 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL CR NO. 220014075.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 535, A FAVOR DE SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL $2,061.86
534 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO CR NO. 220014072.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO $2,061.86
534 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO CR NO. 220014072.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO $2,061.86
533 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ GODINEZ SAMUEL CR NO. 220014054.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE SANCHEZ GODINEZ SAMUEL $2,061.86
533 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ GODINEZ SAMUEL CR NO. 220014054.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE SANCHEZ GODINEZ SAMUEL $2,061.86
532 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUIZ CAMPOS NORMA YANETH CR NO. 220014053.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH $2,061.86
532 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUIZ CAMPOS NORMA YANETH CR NO. 220014053.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH $2,061.86
531 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO CR NO. 220014052.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO $2,061.86
531 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO CR NO. 220014052.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO $2,061.86
530 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH CR NO. 220014051.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH $2,061.86
530 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH CR NO. 220014051.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH $2,061.86
529 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH CR NO. 220014045.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH $2,061.86
529 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH CR NO. 220014045.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH $2,061.86
528 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI CR NO. 220014042.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI $2,061.86
528 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI CR NO. 220014042.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI $2,061.86
527 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES CR NO. 220014032.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES $2,061.86
527 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES CR NO. 220014032.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES $2,061.86
526 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA CR NO. 220014015.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA $2,061.86
526 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA CR NO. 220014015.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA $2,061.86
525 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220014004.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $2,061.86
525 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220014004.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $2,061.86
524 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA CR NO. 220013829.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA $2,061.86
524 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA CR NO. 220013829.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA $2,061.86
523 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA CR NO. 220013828.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA $2,061.86
523 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA CR NO. 220013828.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA $2,061.86
522 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA CR NO. 220013827.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA $2,061.86
522 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA CR NO. 220013827.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA $2,061.86
521 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA CR NO. 220013826.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA $2,061.86
521 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA CR NO. 220013826.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA $2,061.86
520 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013825.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER $2,061.86
520 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013825.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER $2,061.86
519 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA CR NO. 220013824.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA $2,061.86
519 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA CR NO. 220013824.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA $2,061.86
518 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220013813.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 518, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,061.86
518 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220013813.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 518, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,061.86
517 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA CR NO. 220013810.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 517, A FAVOR DE CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA $2,061.86
517 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA CR NO. 220013810.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 517, A FAVOR DE CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA $2,061.86
516 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL CR NO. 220013809.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 516, A FAVOR DE CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL $2,061.86
516 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL CR NO. 220013809.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 516, A FAVOR DE CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL $2,061.86
515 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE CR NO. 220013808.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE $2,061.86
515 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE CR NO. 220013808.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE $2,061.86
514 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL CR NO. 220013806.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL $2,061.86
514 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL CR NO. 220013806.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL $2,061.86
513 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR CR NO. 220013803.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR $2,061.86
513 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR CR NO. 220013803.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR $2,061.86
512 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220013802.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $2,061.86
512 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220013802.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $2,061.86
511 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA CR NO. 220013801.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA $2,061.86
511 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA CR NO. 220013801.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA $2,061.86
510 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB CR NO. 220013800.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB $2,061.86
510 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB CR NO. 220013800.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB $2,061.86
509 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA CR NO. 220013799.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA $2,061.86
509 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA CR NO. 220013799.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA $2,061.86
508 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA CR NO. 220013798.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA $2,061.86
508 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA CR NO. 220013798.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA $2,061.86
507 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA CR NO. 220013797.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA $2,061.86
507 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA CR NO. 220013797.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA $2,061.86
506 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY CR NO. 220013796.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY $2,061.86
506 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY CR NO. 220013796.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY $2,061.86
505 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO CR NO. 220013795.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO $2,061.86
505 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO CR NO. 220013795.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO $2,061.86
504 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL CR NO. 220013793.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL $2,061.86
504 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL CR NO. 220013793.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL $2,061.86
503 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CABRERA DOTTOR MARA SELENE CR NO. 220013792.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE $2,061.86
503 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CABRERA DOTTOR MARA SELENE CR NO. 220013792.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE $2,061.86
502 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE CR NO. 220013791.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE $2,061.86
502 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE CR NO. 220013791.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE $2,061.86
501 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN CR NO. 220013790.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 501, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN $2,061.86
501 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN CR NO. 220013790.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 501, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN $2,061.86
500 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARREOLA BARBA RAMIRO CR NO. 220013789.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE ARREOLA BARBA RAMIRO $2,061.86
500 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARREOLA BARBA RAMIRO CR NO. 220013789.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE ARREOLA BARBA RAMIRO $2,061.86
499 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT CR NO. 220013788.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT $2,061.86
499 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT CR NO. 220013788.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT $2,061.86
498 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE CR NO. 220013787.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE $2,061.86
498 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE CR NO. 220013787.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE $2,061.86
497 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO CR NO. 220013785.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO $2,061.86
497 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO CR NO. 220013785.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO $2,061.86
496 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN CR NO. 220013784.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 496, A FAVOR DE AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN $2,061.86
496 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN CR NO. 220013784.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 496, A FAVOR DE AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN $2,061.86
495 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220013859.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
495 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220013859.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA $2,061.86
494 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL CR NO. 220013843.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL $2,061.86
494 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL CR NO. 220013843.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL $2,061.86
37 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013902.- REMANENTE DE LA CUENTA 0868031141 DE BANORTE, PROGRAMA FEST. CDS. HNAS. PERM-RUSIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $23.73
34 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0114.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-032/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $767,972.32
34 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0114.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-032/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $-230,391.70
13 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0098.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $28,605.52
13 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0098.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $-8,581.66
12 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0097.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $27,683.35
12 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0097.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $-8,305.00
11 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0096.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $15,086.47
11 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0096.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $-4,525.94
3 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0102.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $135,882.03
3 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0102.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $-40,764.61
2 Detalle Factura de click aquí 15/09/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. OPB0103.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-CEI-EQP-AD-C06-071/15, REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $800,000.00
252210 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014248.- CUOTAS POR CONCEPTO DE CORRECCION FISCAL DERIVADO DE AUDITORIA DE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252210, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $453,332.79
252209 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014247.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,725,114.45
252207 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV CR NO. OPB0106.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C05-053/15 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REMODELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252207, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV $102,391.02
252206 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221445.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252206, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $14,442.00
252205 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221444.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252205, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $7,354.40
252204 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221416.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252204, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,999.04
252204 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221416.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252204, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $12,760.00
252204 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221416.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252204, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $13,456.00
252204 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221416.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252204, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,276.00
252203 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221415.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252203, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $15,400.00
252202 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221407.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGANADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252202, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,663.93
252202 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221407.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGANADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252202, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,728.00
252202 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221407.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGANADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252202, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $14,867.88
252201 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $6,287.20
252201 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $9,048.00
252201 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $9,106.00
252201 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $12,180.00
252201 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $11,368.00
252201 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $6,066.80
252201 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $9,860.00
252201 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $11,600.00
252201 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $12,180.00
252200 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 ALONSO GONZALEZ OSCAR EDUARDO CR NO. 220014158.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/743/2015 EXP 1213/2010-F2 AMPARO 1223/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252200, A FAVOR DE ALONSO GONZALEZ OSCAR EDUARDO $606,931.15
252199 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO CR NO. 220014157.- LAUDO CONFORMR OFICIO SIND/736/2015 EXP 62/2011-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252199, A FAVOR DE JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO $602,167.92
252198 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 RAMIREZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014156.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/737/2015 EXP 2758/12010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252198, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $242,198.03
252197 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 PRECIADO RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA CR NO. 220014155.- LAUDO CONFORME OFICIOSIND/712/2015 EXP 2764/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252197, A FAVOR DE PRECIADO RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA $1,329,025.40
252196 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 ROBLES DE LEON DANIEL CR NO. 220014154.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/710/2015 EXPEDIENTE 2274/2013-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252196, A FAVOR DE ROBLES DE LEON DANIEL $152,545.92
252195 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FREGOSO MORO ERIC CR NO. 220014140.- FUMIGACION EN OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252195, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC $4,350.00
252194 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PATRONATO MERCEDES CISNEROS A. C. CR NO. 220014101.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE MULTA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252194, A FAVOR DE PATRONATO MERCEDES CISNEROS A. C. $10,161.40
252193 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220014067.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252193, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
252192 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CONTRERAS ISAAC CR NO. 220014007.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252192, A FAVOR DE MARTINEZ CONTRERAS ISAAC $7,222.22
252191 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIMON MORENO GONZALO GERARDO CR NO. 220014006.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252191, A FAVOR DE LIMON MORENO GONZALO GERARDO $7,518.52
252190 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013977.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, CONSUMOS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2015, ORDEN 2904. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252190, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $139,767.01
252188 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 ZAMBRANO RAMIREZ CARLOS CR NO. 220013906.- LAUDO CONFORME A OFICIOSIND/711/2015 Y EXP 626/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252188, A FAVOR DE ZAMBRANO RAMIREZ CARLOS $460,776.95
252187 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA A.C. CR NO. 220013892.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252187, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA A.C. $125,000.00
252186 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252186, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $128,707.80
252185 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013883.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, SERVICIO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2015, ORDEN 2905. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252185, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $278,919.82
252184 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013880.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2907, CONSUMO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252184, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $513,536.81
252183 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220013876.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252183, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
252182 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220013873.- APOYO ECONOMICO DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252182, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
252181 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013871.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2902, CONSUMO DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252181, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $403,044.77
252180 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013864.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 2902, CONSUMO DEL 25 AL 31 AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252180, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $415,547.25
252179 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013815.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FINIQUITO DE LA ORDEN 2906. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252179, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $317,763.26
252177 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013679.- RENTA DE TOLDOS PANORAMICO PARA EL EVETNO DEL 12 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252177, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,978.00
252176 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013669.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252176, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $4,089.00
252173 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013567.- RENTA DE TOLDOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL 18 Y 19 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252173, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. $15,241.24
252172 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013565.- SERVICIO DE BANQUETE DE CENA DEL 18 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252172, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $34,713.00
252171 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 COULSON PONCE RANDEL CHESTER CR NO. 220013550.- AYUDA ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252171, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDEL CHESTER $13,689.00
252170 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220013549.- APORATCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252170, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,667.00
252169 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL PLASCENCIA PARTIDA CESAR GIOVANNI CR NO. 220013505.- HOJAS MEMBRETAS T/O Y T/C IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252169, A FAVOR DE PLASCENCIA PARTIDA CESAR GIOVANNI $1,589.20
252168 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013489.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252168, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $42,340.00
252167 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220013481.- RENTA DE TOLDOS PANORAMICOS PARA EL EVENTO DEL 20 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252167, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $14,500.00
252166 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220013479.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DEL 8. 9 Y 10 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252166, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $9,000.00
252166 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220013479.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DEL 8. 9 Y 10 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252166, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $4,920.00
252165 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220013478.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA SONORIZAR EL EVENTO DEL 16 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252165, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $4,640.00
252164 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ESPINOSA MARTINEZ RICARDO CR NO. 220013471.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252164, A FAVOR DE ESPINOSA MARTINEZ RICARDO $24,170.92
252163 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA CR NO. 220013470.- COMPRA DE FORMATOS Y PLANTILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252163, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA $4,466.00
252161 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR CR NO. 220013438.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB LOPEZ PRUDENCIO FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252161, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR $10,698.19
252161 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR CR NO. 220013438.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB LOPEZ PRUDENCIO FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252161, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR $3,134.82
252161 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR CR NO. 220013438.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB LOPEZ PRUDENCIO FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252161, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR $81.80
252161 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR CR NO. 220013438.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB LOPEZ PRUDENCIO FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252161, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR $133.00
252161 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR CR NO. 220013438.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB LOPEZ PRUDENCIO FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252161, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR $103.83
252160 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. CR NO. 220013399.- PUBLICACION DE LA GACETA MPAL. POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252160, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. $1,545.12
252159 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL HOTELES AM, S.A. DE C.V. CR NO. 220013397.- UN SERVICIO, EVENTOS Y ALIMENTOS DEL 28 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252159, A FAVOR DE HOTELES AM, S.A. DE C.V. $4,401.11
252158 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL HOTELES AM, S.A. DE C.V. CR NO. 220013396.- UN SERVICIO, EVENTOS Y OTROS DEL 12 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252158, A FAVOR DE HOTELES AM, S.A. DE C.V. $5,000.00
252157 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220013395.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252157, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
252156 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220013394.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252156, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
252155 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS REYNOSO JOSE EDUARDO CR NO. 220013393.- MARCO PARA OLEO DE PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252155, A FAVOR DE ORNELAS REYNOSO JOSE EDUARDO $8,120.00
252154 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220013392.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252154, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,060.00
252153 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013096.- RENTA DE TOLDOS DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252153, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $30,160.00
252152 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012843.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252152, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $537.08
252152 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012843.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252152, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $1,782.92
252152 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012843.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252152, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $3,393.00
252152 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012843.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252152, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $1,612.40
252152 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012843.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252152, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $1,983.60
252152 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012843.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252152, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $2,966.12
252151 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $71,940.00
252151 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,625.02
252151 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,625.02
252151 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $21,525.06
252151 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $18,373.62
252151 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $22,273.85
252151 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,625.02
252151 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $30,750.09
252151 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $26,355.05
252151 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $26,355.05
252151 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $26,355.05
252151 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $26,355.05
252150 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012681.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $34,542.02
252149 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012387.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252149, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $1,930.90
252148 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CARDIOPACE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012254.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252148, A FAVOR DE CARDIOPACE, S.A. DE C.V. $29,324.80
252147 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012152.- COMPRA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION VHF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252147, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $37,120.00
252146 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220012121.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252146, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO $17,340.00
252145 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CARTOGRAFIA Y APLICACIONES GEOGRAFICAS GEA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012115.- ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y GEODESICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252145, A FAVOR DE CARTOGRAFIA Y APLICACIONES GEOGRAFICAS GEA, S.A. DE C.V. $597,400.00
252144 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012112.- COMPRA DE COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252144, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $35,171.20
252142 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220011479.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252142, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $6,500.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,690.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $127.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $37.20
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $156.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $227.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $259.66
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $294.58
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $841.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $616.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,948.60
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $62.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $312.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,728.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $540.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $780.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.60
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,412.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,624.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $654.76
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $777.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $800.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $100.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $206.40
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $29.50
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $315.99
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,560.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $24.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $82.70
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.40
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $994.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $220.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $635.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $312.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,797.61
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $174.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $20.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,973.36
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,906.83
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $488.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $834.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $168.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $576.26
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $600.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,392.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $639.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $329.90
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $37.20
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $288.90
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $154.70
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $94.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $210.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $43.40
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,949.33
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,942.26
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $645.01
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $206.40
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $369.90
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.50
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.40
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $214.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $345.98
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $155.97
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $812.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $237.09
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $146.90
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $33.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $87.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $196.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $990.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $166.60
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $107.30
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $876.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,623.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $167.10
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $294.58
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $154.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $608.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $210.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $219.13
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $54.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $264.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $222.70
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $17.00
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $116.70
252141 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $132.00
158769 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220013908.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158769, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
158768 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220013887.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158768, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $337,692.20
158767 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220013765.- PRIMER Y SEGUNDO DEL 50% DE SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158767, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
158767 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220013765.- PRIMER Y SEGUNDO DEL 50% DE SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158767, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
158766 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013761.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158766, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
158765 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220013541.- APORTACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158765, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $350,168.00
158764 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220013402.- APORTACION DE SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158764, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $214,990.67
158763 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220012921.- APORTACION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158763, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $370,000.00
158762 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220009720.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158762, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,442,778.47
492 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014216.- CALECO BALISTICO POLICIAL CBAP-III-A COLOR NEGRO DE LA ORDEN DE COMPRA 3053, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 492, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $1,755,277.20
491 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014215.- 50% DEL SALDO DE OC 2943 DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A , SUBSEMUN 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 491, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $2,868,100.00
490 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL CR NO. 220014119.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL $2,061.86
490 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL CR NO. 220014119.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL $2,061.86
489 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO CR NO. 220014097.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO $2,061.86
489 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO CR NO. 220014097.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO $2,061.86
488 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VELEZ ROBLES ROSA IVONNE CR NO. 220014093.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE VELEZ ROBLES ROSA IVONNE $2,061.86
488 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VELEZ ROBLES ROSA IVONNE CR NO. 220014093.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE VELEZ ROBLES ROSA IVONNE $2,061.86
487 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL CR NO. 220014092.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL $2,061.86
487 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL CR NO. 220014092.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL $2,061.86
486 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220014090.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,061.86
486 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220014090.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,061.86
485 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO CR NO. 220014089.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO $2,061.86
485 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO CR NO. 220014089.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO $2,061.86
484 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO CR NO. 220014088.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO $2,061.86
484 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO CR NO. 220014088.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO $2,061.86
483 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES PRECIADO CINDY MARLETH CR NO. 220014085.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH $2,061.86
483 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES PRECIADO CINDY MARLETH CR NO. 220014085.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH $2,061.86
482 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE CR NO. 220014084.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE $2,061.86
482 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE CR NO. 220014084.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE $2,061.86
481 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE CR NO. 220013925.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE $2,061.86
481 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE CR NO. 220013925.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE $2,061.86
480 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL CR NO. 220013924.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL $2,061.86
480 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL CR NO. 220013924.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL $2,061.86
479 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL CR NO. 220013884.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL $2,061.86
479 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL CR NO. 220013884.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL $2,061.86
478 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ LEON BETSABE CR NO. 220013875.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE $2,061.86
478 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ LEON BETSABE CR NO. 220013875.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE $2,061.86
477 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GAMBOA MARIO CR NO. 220013870.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO $2,061.86
477 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GAMBOA MARIO CR NO. 220013870.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO $2,061.86
476 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO CR NO. 220013868.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO $2,061.86
476 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO CR NO. 220013868.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO $2,061.86
475 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUZMAN RAMIREZ MONICA CR NO. 220013866.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA $2,061.86
475 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUZMAN RAMIREZ MONICA CR NO. 220013866.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA $2,061.86
474 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN CR NO. 220013865.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 474, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN $2,061.86
474 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN CR NO. 220013865.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 474, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN $2,061.86
473 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO CR NO. 220013862.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 473, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO $2,061.86
473 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO CR NO. 220013862.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 473, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO $2,061.86
472 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ SOLANO EDEN CR NO. 220013860.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 472, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN $2,061.86
472 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ SOLANO EDEN CR NO. 220013860.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 472, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN $2,061.86
471 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA CR NO. 220013858.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 471, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA $2,061.86
471 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA CR NO. 220013858.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 471, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA $2,061.86
470 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR CR NO. 220013855.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 470, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR $2,061.86
470 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR CR NO. 220013855.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 470, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR $2,061.86
469 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220013854.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 469, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,061.86
469 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220013854.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 469, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,061.86
468 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DIAZ GRISELDA CR NO. 220013845.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 468, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ GRISELDA $2,061.86
468 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DIAZ GRISELDA CR NO. 220013845.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 468, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ GRISELDA $2,061.86
467 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL CR NO. 220013844.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 467, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL $2,061.86
467 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL CR NO. 220013844.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 467, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL $2,061.86
466 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 220013840.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,061.86
466 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 220013840.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,061.86
465 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA CARMONA UCAYALY CR NO. 220013838.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALY $2,061.86
465 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA CARMONA UCAYALY CR NO. 220013838.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALY $2,061.86
464 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO CR NO. 220013837.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO $2,061.86
464 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO CR NO. 220013837.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO $2,061.86
463 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA CR NO. 220013836.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA $2,061.86
463 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA CR NO. 220013836.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA $2,061.86
462 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL CR NO. 220013835.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL $2,061.86
462 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL CR NO. 220013835.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL $2,061.86
461 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220013834.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $2,061.86
461 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220013834.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $2,061.86
460 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE CR NO. 220013830.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE $2,061.86
460 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE CR NO. 220013830.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE $2,061.86
125 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0110.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $524,802.13
125 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0110.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $-157,440.64
124 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0099.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $240,363.48
124 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0099.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-72,109.04
123 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220013927.- PAQUETE DE EQUIPO MEDICO BASICO , EL CUAL DEBE DE CONTENER 36 ESTUCHES DE DIAGNOSTICO 36 ESTETOSCOPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $148,581.66
122 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CR NO. 220013919.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ $27,496.26
121 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CR NO. 220013918.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ $27,496.26
120 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220013916.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $27,496.26
119 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220013912.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $27,496.26
118 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220013909.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $27,496.26
117 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220013882.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $27,496.26
116 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO CR NO. 220013867.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO $27,496.26
115 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO CR NO. 220013863.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO $27,496.26
114 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS CR NO. 220013853.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS $27,496.26
113 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS CR NO. 220013849.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS $27,496.26
112 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN CR NO. 220013848.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN $27,496.26
111 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN CR NO. 220013847.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN $27,496.26
110 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 220013846.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $27,496.26
109 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 220013842.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DEJULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $27,496.26
108 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 220013839.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $27,496.26
107 Detalle Factura de click aquí 14/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 220013833.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $27,496.26
252140 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANSI, S.A. FID. 1978-7 CR NO. 220014233.- APORTACION AL FIDEICOMISO VOLTEA LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252140, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 $1,145,000.00
252139 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARRILLO MAURO CR NO. 220003685.- RIESGO DE TRABAJO EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE EXP. 219/2010-VI OFICIO DJ/AL/RMF/ /2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252139, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MAURO $120,012.00
252138 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBEN OROZCO LOZA CR NO. 220014190.- BUSTO DE BRONCE DE EFRAIN GONZLAEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252138, A FAVOR DE RUBEN OROZCO LOZA $69,600.00
252136 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CORPORATIVO CATO S.A. DE C.V. CR NO. 220006003.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP POR TRANSMISION PATRIMONIAL RECIBO OFICIAL 1138514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252136, A FAVOR DE CORPORATIVO CATO S.A. DE C.V. $345.31
252134 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252134, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $21,808.00
252133 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221367.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252133, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $27,376.00
252132 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221306.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252132, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $6,287.20
252131 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220014057.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252131, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
252130 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220014056.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252130, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
252129 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220014055.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252129, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
252128 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220014050.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252128, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
252127 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220014049.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252127, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
252126 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220014047.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252126, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
252125 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220014043.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252125, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
252124 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013992.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252124, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
252123 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013991.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252123, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
252122 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013989.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252122, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
252121 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013986.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252121, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
252120 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013985.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252120, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
252119 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013984.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252119, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
252116 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013964.- ARRENDAMIENTO DEL MES ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252116, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
252115 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013963.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252115, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
252114 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013959.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252114, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
252113 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013958.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252113, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
252107 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013915.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252107, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
252106 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013913.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252106, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
252105 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013907.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252105, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
252104 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013905.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252104, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
252103 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013904.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252103, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
252102 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013903.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015, DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252102, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
252101 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013901.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252101, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
252100 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013900.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252100, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
252099 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013898.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252099, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
252098 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013897.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252098, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
252097 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013895.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252097, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
252096 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220013894.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL PAGO ELECTRONICO AX-596772. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252096, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $12,428.78
252095 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013893.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252095, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
252094 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013891.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252094, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
252093 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013861.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252093, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
252092 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013857.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252092, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
252091 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013856.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252091, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
252088 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220013819.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252088, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
252087 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220013818.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252087, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
252086 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013814.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PESDRO MORENO 1521 DESP 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252086, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
252085 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013812.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252085, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
252084 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220013807.- MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252084, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
252083 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013804.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252083, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
252082 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. CR NO. 220013618.- COMPRA DE BOTAS Y CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252082, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. $124,410.00
252081 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220013616.- COMPRA DE BOTAS, PANTALONES Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252081, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $89,094.96
252080 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220013608.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252080, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $150,529.67
252079 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220013545.- SERVICIO DE COMIDA DEL 20 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252079, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $137,988.96
252078 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220013519.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252078, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
252076 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220012898.- DIPLOMADO EN JUICIOS ORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252076, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $36,000.00
252075 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012892.- COMPRA DE PORTA HERRAMIENTAS ELABORADO EN CUERO DE VACUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252075, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $22,272.00
252074 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID CR NO. 220012781.- MANTENIMINETO Y ADECUACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252074, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID $146,000.00
252073 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO CR NO. 220012779.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252073, A FAVOR DE BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO $99,520.00
252072 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO CR NO. 220012623.- COMPRA DE ARBOLES , ROSALES , PASTO DE TAPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252072, A FAVOR DE BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO $99,520.00
106 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0113.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $723,651.00
106 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0113.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $-217,095.30
105 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0108.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $491,089.97
105 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0108.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $-147,326.99
104 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. OPB0104.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $465,070.02
104 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. OPB0104.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $-139,521.01
103 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0101.- PAGO DEL 100% DE LA ESTOIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $582,352.64
103 Detalle Factura de click aquí 11/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0101.- PAGO DEL 100% DE LA ESTOIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-174,705.79
252065 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012132.- COMORA DE VARILLAS, ANGULOS, CASTILLOS, TUBULAR Y CUADRADO PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252065, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $3,956.76
252064 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,641.30
252064 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,108.96
252064 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,116.10
252064 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,979.19
252064 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $580.00
252064 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,247.05
252064 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,096.96
252064 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,974.26
252064 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,322.90
252063 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221301.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252063, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,650.00
252063 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221301.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252063, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,784.00
252063 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221301.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252063, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,380.00
252063 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221301.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252063, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,380.00
252063 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221301.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252063, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,072.00
252063 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221301.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252063, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $567.00
252062 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221288.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252062, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $11,484.00
252062 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221288.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252062, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,758.00
252062 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221288.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252062, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $15,129.30
252060 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221269.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252060, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,320.00
252059 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221268.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252059, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $4,408.00
252058 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MICHEL VICTOR HUGO CR NO. 220014086.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252058, A FAVOR DE NUÑEZ MICHEL VICTOR HUGO $7,222.22
252057 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220013889.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252057, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
252056 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220013888.- MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252056, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
252055 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220013885.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252055, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
252054 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220013881.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252054, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
252053 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220013878.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252053, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
252052 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220013872.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252052, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
252051 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220013794.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252051, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
252050 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013786.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252050, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
252049 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220013782.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252049, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
252048 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220013781.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252048, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
252047 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS OLIVARES SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220013676.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252047, A FAVOR DE RIVAS OLIVARES SERGIO ALEJANDRO $20,953.33
252045 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220013658.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252045, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
252044 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220013653.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252044, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
252043 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220013647.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252043, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
252042 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220013641.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252042, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
252041 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013637.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252041, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
252040 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220013634.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252040, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
252039 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220013630.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252039, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
252037 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013612.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252037, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $56,291.08
252035 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCE HARO JESUS HERMENEGILDO CR NO. 220013605.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252035, A FAVOR DE ARCE HARO JESUS HERMENEGILDO $10,092.50
252034 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013600.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252034, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $143,315.22
252033 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013595.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252033, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL $116,909.31
252031 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220013585.- COMPRA DE PINTURA TERMOPLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252031, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $139,392.28
252030 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL CORDOVA JORGE CR NO. 220013581.- FINIQUITO POR TERMINO DECONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252030, A FAVOR DE CURIEL CORDOVA JORGE $7,222.22
252029 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA GOMEZ LORENA DEL CARMEN CR NO. 220013578.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252029, A FAVOR DE MAGAÑA GOMEZ LORENA DEL CARMEN $7,250.00
252028 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAZARIN INFANTE CHRISTIAN MICHEL CR NO. 220013577.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252028, A FAVOR DE NAZARIN INFANTE CHRISTIAN MICHEL $6,518.52
252027 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERVIN JAUREGUI MANUEL CR NO. 220013569.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252027, A FAVOR DE SERVIN JAUREGUI MANUEL $8,259.65
252026 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA GARCIA JOSE MARIO CR NO. 220013554.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252026, A FAVOR DE SILVA GARCIA JOSE MARIO $6,444.44
252025 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA LUNA JOEL CR NO. 220013548.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252025, A FAVOR DE MEZA LUNA JOEL $5,972.92
252024 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ELIZALDE ERNESTO CR NO. 220013544.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252024, A FAVOR DE GARCIA ELIZALDE ERNESTO $6,106.25
252022 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN CASTRO MA DEL ROSARIO CR NO. 220013091.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252022, A FAVOR DE GUZMAN CASTRO MA DEL ROSARIO $7,083.33
252022 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN CASTRO MA DEL ROSARIO CR NO. 220013091.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252022, A FAVOR DE GUZMAN CASTRO MA DEL ROSARIO $64,017.10
252022 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN CASTRO MA DEL ROSARIO CR NO. 220013091.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252022, A FAVOR DE GUZMAN CASTRO MA DEL ROSARIO $2,266.67
252021 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012899.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252021, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,113,600.00
252020 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID CR NO. 220012780.- ESTIMACION UNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252020, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID $107,791.33
252019 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220011600.- TRANSMISION DE PUBLICIDAD FACTURA 4/4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252019, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $2,250,000.00
252018 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010864.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV POR EL PERIODO DEL 2015 TERCERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252018, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $666,666.68
252017 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220010405.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1789. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252017, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $416,666.66
252016 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010310.- TRANSMISION DE SPOTS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL 2015 PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252016, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. $450,767.88
252015 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009251.- CUARTA PARCIALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, DE LA ORDEN 1777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252015, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,625,000.11
252014 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009250.- TERCERA PARCIALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT DE LA ORDEN 1777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252014, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,625,000.11
158761 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221393.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158761, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $510.40
158760 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221360.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158760, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,055.60
158759 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221359.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158759, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,494.00
158758 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221358.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158758, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $580.00
158758 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221358.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158758, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $580.00
158757 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221357.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158757, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $5.45
158756 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221356.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AL SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158756, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,494.00
158755 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221355.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158755, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,829.32
158754 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221354.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158754, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $592.76
158754 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221354.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158754, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $185.60
158753 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221353.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158753, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $649.60
158752 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221352.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158752, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $20,764.00
158751 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221350.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158751, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $9,802.00
158751 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221350.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158751, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $8,073.60
158751 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221350.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158751, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $7,458.80
158751 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221350.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158751, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $6,124.80
158750 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221349.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158750, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,433.60
158749 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221347.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158749, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $6,484.40
158748 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221346.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE LA CONTROLARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158748, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,793.20
158747 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221345.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158747, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $4,872.00
158746 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221344.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158746, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $18,629.60
158745 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221334.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158745, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $7,540.00
158745 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221334.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158745, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $4,524.00
158745 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221334.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158745, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $7,540.00
158744 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221389.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158744, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
158744 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221389.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158744, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
158743 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221388.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158743, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,270.12
158743 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221388.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158743, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,060.16
158743 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221388.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158743, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,668.00
158742 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158742, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $99.76
158741 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIAMOPS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158741, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $5,788.40
158741 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIAMOPS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158741, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $-313.20
158741 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIAMOPS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158741, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $9,270.72
158741 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIAMOPS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158741, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $-591.60
158741 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIAMOPS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158741, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $-313.20
158741 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIAMOPS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158741, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,199.20
158740 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221384.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158740, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,160.00
158739 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221383.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158739, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
158738 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221382.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158738, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,944.08
158737 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221373.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158737, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,075.80
158736 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221372.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158736, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,670.40
158735 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221371.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158735, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,946.00
158734 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221369.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158734, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,920.80
158734 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221369.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158734, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $11,136.00
158734 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221369.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158734, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,088.00
158733 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221364.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158733, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,591.52
158732 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158732, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $98.60
158732 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158732, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,621.75
158732 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158732, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,240.34
158732 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158732, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $98.60
158732 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158732, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,088.00
158732 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158732, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $127.83
158732 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158732, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,621.75
158732 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158732, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $263.32
158732 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158732, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $98.60
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,621.75
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $200.94
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $111.59
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $511.10
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $844.48
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $403.68
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $287.10
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,530.38
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $24.48
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,343.40
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $138.19
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,108.17
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $300.59
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $728.60
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,989.86
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $138.19
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $134.56
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $137.03
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $728.60
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,621.75
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $705.28
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $348.00
158731 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $138.19
158730 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221351.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158730, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $11,015.36
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $359.59
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $749.36
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,125.20
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $949.99
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $696.00
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $100.34
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $98.60
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,646.74
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,651.12
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,447.31
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $79.72
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,276.00
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $992.38
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,450.58
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,020.80
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $563.76
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $635.17
158729 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,246.31
158728 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221340.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158728, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
158727 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158727, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,769.00
158727 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158727, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,363.00
158727 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158727, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,890.80
158727 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158727, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
158727 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158727, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,705.20
158727 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158727, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
158726 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158726, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
158726 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158726, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
158726 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158726, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $951.20
158726 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158726, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
158726 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158726, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
158725 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158725, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,566.00
158724 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $203.00
158724 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,740.00
158724 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $748.34
158724 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,320.00
158724 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $991.92
158724 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $250.56
158724 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $556.80
158724 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,568.03
158724 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $467.48
158724 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $560.57
158724 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $377.53
158723 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,238.95
158723 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,508.00
158723 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $754.63
158723 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $90.93
158723 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,138.34
158723 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $250.56
158723 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,190.73
158722 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221325.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158722, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $928.00
158721 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221323.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158721, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $348.00
158720 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221321.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158720, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $9,860.00
158719 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221320.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158719, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $9,456.32
158718 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221319.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158718, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,282.27
158717 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221318.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158717, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,621.98
158717 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221318.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158717, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,671.13
158716 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221311.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,825.60
158716 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221311.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,733.04
158715 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221032.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158715, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $8,230.20
158714 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158714, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,128.67
158714 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158714, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,452.60
158714 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158714, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,363.01
158713 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221495.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158713, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $987.16
158712 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221493.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158712, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $504.60
158711 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158711, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,914.60
158710 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158710, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,850.20
158710 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158710, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,878.82
158710 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158710, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,265.00
158710 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158710, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,549.60
158709 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221490.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158709, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $193.72
158708 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221489.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158708, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,241.40
158707 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221452.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158707, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $4,132.27
158706 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221451.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158706, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $174.46
158705 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158705, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $400.20
158705 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158705, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,064.80
158705 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158705, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,030.00
158705 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158705, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,528.80
158704 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221300.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158704, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,538.00
158703 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221299.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158703, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,320.00
158702 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158702, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,236.40
158702 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158702, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,060.00
158702 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158702, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,691.20
158702 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158702, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,740.00
158701 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221297.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158701, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,797.52
158700 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221296.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158700, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,477.52
158699 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221295.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158699, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,195.80
158698 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221294.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158698, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,448.57
158698 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221294.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158698, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,679.33
158697 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24221293.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158697, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $12,581.36
158696 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221292.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158696, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $5,278.00
158695 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221289.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158695, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $5,428.80
158694 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221285.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158694, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,656.40
158693 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221280.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158693, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,306.76
158692 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221278.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158692, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $5,137.87
158691 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221277.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158691, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $14,237.84
158690 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221276.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158690, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $10,604.58
158689 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221275.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158689, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $8,539.51
158688 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221274.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158688, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $8,224.40
158687 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221273.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158687, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $6,345.54
158686 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158686, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $10,672.00
158686 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158686, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,718.80
158686 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158686, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,016.00
158686 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158686, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $-7,361.96
158686 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158686, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,988.00
158686 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158686, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,772.00
158686 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158686, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $440.80
158685 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013670.- SUMINISTRO DE 595 LTS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158685, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-386.75
158685 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013670.- SUMINISTRO DE 595 LTS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158685, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,545.80
158684 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013528.- SUMINISTRO DE 503 LTS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158684, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-326.95
158684 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013528.- SUMINISTRO DE 503 LTS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158684, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,842.92
158683 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013523.- SUMINISTRO DE 270 LTS DE GAS PARA LA BASE 2 DE FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158683, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,062.80
158683 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013523.- SUMINISTRO DE 270 LTS DE GAS PARA LA BASE 2 DE FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158683, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-175.50
158682 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013516.- SUMINISTRO DE 192 LTS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158682, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-124.80
158682 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013516.- SUMINISTRO DE 192 LTS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158682, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,466.88
158681 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013485.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158681, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $18,789.30
158680 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013134.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 9 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158680, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $7,308.00
158679 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013087.- COBRO COMISIONES Y DE TRANSFERENCIA POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158679, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $73.60
158679 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013087.- COBRO COMISIONES Y DE TRANSFERENCIA POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158679, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $136.00
158678 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220013086.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158678, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $15,214.26
158677 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220013078.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS DE VALES DE ALMACEN, SUSTITUYE AL 220009117 DEL 22/06/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158677, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $1,368.80
158677 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220013078.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS DE VALES DE ALMACEN, SUSTITUYE AL 220009117 DEL 22/06/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158677, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $2,644.80
158676 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220013068.- SERVICIO DE IMPRESION DE PARTES MEDICO DE LESIONES, SUST. AL C.R.220012816. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158676, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $15,242.40
158675 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220013057.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158675, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,404.88
158674 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220013052.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158674, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,232.04
158673 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220013051.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158673, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,235.52
158672 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220013049.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158672, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,127.64
158671 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220013048.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158671, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,025.56
158670 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220013047.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158670, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,203.04
158669 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012917.- COMISION POR COBRO DE SERVICIOS POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158669, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $286.79
158668 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012895.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158668, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,999.24
158668 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012895.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158668, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $352.64
158667 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012894.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO Y AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158667, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $7,233.76
158666 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012887.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158666, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $7,425.55
158665 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012858.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158665, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $185.83
158664 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012793.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158664, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $790.37
158664 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012793.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158664, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $959.83
158664 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012793.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158664, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $9,741.90
158664 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012793.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158664, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $580.00
158664 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012793.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158664, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $876.22
158663 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. CR NO. 220012651.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158663, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. $7,838.58
158662 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012650.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158662, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $567.24
158662 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012650.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158662, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $273.76
158662 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012650.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158662, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $219.24
158662 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012650.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158662, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $150.80
158662 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012650.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158662, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $273.18
158662 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012650.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158662, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $133.40
158661 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 220012649.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158661, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $16,025.40
158660 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012099.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158660, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,027.64
158659 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012098.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158659, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $719.35
158658 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012062.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158658, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. $11,000.00
158657 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012057.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158657, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $3,802.51
158656 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011929.- COMPRA DE ACEITES 2 TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158656, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,748.88
158655 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220011804.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158655, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $4,443.73
158655 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220011804.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158655, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $796.13
158655 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220011804.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158655, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $653.89
158654 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011796.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158654, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $2,169.50
158653 Detalle Factura de click aquí 10/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009966.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158653, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,800.64
252013 Detalle Factura de click aquí 09/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GONZALEZ GONZALEZ GLORIA ANGELICA CR NO. 220014016.- CONVENIO EXPEDIENTES 1116/2010-G1 Y 1116/2010-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252013, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GLORIA ANGELICA $800,000.16
252012 Detalle Factura de click aquí 09/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUGA SALCIDO EDGAR OMAR CR NO. 220013543.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252012, A FAVOR DE PUGA SALCIDO EDGAR OMAR $6,111.11
252009 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLASEÑOR FIERRO EMMA TERESA CR NO. 220013805.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 2955710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252009, A FAVOR DE VILLASEÑOR FIERRO EMMA TERESA $42,952.61
252008 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013778.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252008, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
252007 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013776.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252007, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
252006 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013775.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252006, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
252005 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013774.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252005, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
252004 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013773.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252004, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
252003 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013772.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2903, CONSUMOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252003, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $676,655.06
252002 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013771.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252002, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
252001 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013769.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252001, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
252000 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220013768.- MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252000, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
251999 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013766.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251999, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
251998 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013764.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251998, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
251997 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013762.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251997, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
251996 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013760.- LIBROS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO GUADALAJARA ZONA 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251996, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $139,200.00
251995 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013759.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251995, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
251994 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013758.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251994, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
251993 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013757.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251993, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
251992 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013756.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251992, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
251991 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013753.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251991, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
251990 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013680.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251990, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
251989 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220013678.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251989, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
251988 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013677.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251988, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
251987 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013675.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251987, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
251986 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013674.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251986, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $38,629.19
251985 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220013673.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251985, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
251984 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220013672.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251984, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
251983 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013668.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251983, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $45,201.63
251983 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013668.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251983, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $45,201.63
251983 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013668.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251983, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $45,900.00
251980 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013610.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251980, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
251978 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013511.- SERVICIO DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y DE HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251978, A FAVOR DE COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $20,271.00
251977 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012770.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $27,584.80
251976 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 AGUILAR OROZCO EFREN CR NO. 220000427.- PAGO DE LAUDO CONFORME OFICIOS SIND/981/2014 Y 277/2010-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251976, A FAVOR DE AGUILAR OROZCO EFREN $1,108,043.99
251974 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0095.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-058/15, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251974, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $151,732.44
251973 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221156.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,336.00
251973 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221156.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,887.55
251973 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221156.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $6,855.60
251973 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221156.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,709.60
251973 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221156.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $13,920.00
251973 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221156.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,784.00
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,467.92
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-361.92
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-126.18
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $51.04
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $389.76
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,145.92
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-8.12
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-17.40
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,569.24
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,419.52
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,647.20
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $909.44
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,186.36
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-88.16
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $716.88
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,233.26
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,165.72
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,607.76
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-13.92
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $422.24
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $129.92
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,529.88
251972 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,111.28
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-618.28
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-111.67
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-116.00
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $287.68
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,590.64
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,262.08
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $841.00
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-29.00
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-59.16
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-207.64
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-595.08
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-513.88
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-194.32
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,248.00
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,425.32
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $190.24
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-185.60
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251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-16.24
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251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,209.88
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $994.12
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,523.08
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,126.28
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $279.56
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,778.20
251971 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $232.00
251970 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013601.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251970, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
251969 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013597.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251969, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
251968 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013593.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251968, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
251967 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013591.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251967, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
251966 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013583.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251966, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
251965 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013582.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251965, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
251964 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013580.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251964, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
251963 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013579.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251963, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
251962 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013574.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251962, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
251961 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013552.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251961, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
251960 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013547.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251960, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
251959 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013532.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251959, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $117,219.89
251958 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251958, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $136,251.03
251957 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013530.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251957, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $95,751.82
251956 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220013521.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251956, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
251955 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA IGNEUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251955, A FAVOR DE IGNEUS, S.A. DE C.V. $39,000.00
251954 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220013510.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251954, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $44,547.48
251952 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013442.- REPARACION DE DOMOS, MEMBRANA E IMPERMEABILIZACION MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251952, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $146,568.90
251950 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012763.- MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS FISICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251950, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. $81,153.95
158652 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013457.- DESCUENTO DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158652, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,157,626.17
158652 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013457.- DESCUENTO DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158652, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,709,345.79
158651 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005300.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158651, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,406,519.22
102 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV CR NO. OPB0100.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV $481,210.14
102 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV CR NO. OPB0100.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV $-144,363.04
101 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0089.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $418,841.04
101 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0089.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-125,652.31
100 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0086.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $315,613.50
100 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0086.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-94,684.05
33 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0107.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-030/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $446,402.75
33 Detalle Factura de click aquí 08/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001099051 FOPADEM 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0107.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-030/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-133,920.82
251949 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $10,730.00
251949 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,616.80
251949 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $5,568.00
251949 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,134.40
251949 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,760.80
251949 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,320.00
251949 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,320.00
251949 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,262.00
251949 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $6,728.00
251949 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,320.00
251947 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221270.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251947, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,944.00
251946 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221267.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251946, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,902.40
251946 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221267.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251946, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $5,127.20
251946 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221267.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251946, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $8,236.00
251945 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221266.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251945, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $10,434.20
251945 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221266.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251945, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $6,600.40
251945 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221266.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251945, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $3,306.00
251945 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221266.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251945, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $2,842.00
251945 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221266.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251945, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,224.96
251944 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,531.20
251944 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,183.17
251944 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,431.00
251944 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,659.00
251944 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,749.04
251944 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,989.14
251944 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,531.20
251944 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,196.72
251944 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,390.36
251944 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,045.00
251943 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220898.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251943, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $13,121.59
251943 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220898.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251943, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,266.40
251943 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220898.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251943, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,375.60
251943 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220898.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251943, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,514.80
251942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220013713.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251942, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $9,393.40
251941 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No. 2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251941, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $38,629.19
251940 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013566.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251940, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $38,629.19
251939 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013518.- COMPRA DE MAGNA Y PREMIUM DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251939, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $185,391.83
251933 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ESQUIVEL OMAR CR NO. 220013472.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251933, A FAVOR DE GOMEZ ESQUIVEL OMAR $8,131.51
251932 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAMAS FLORES MARTHA GUADALUPE CR NO. 220013468.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251932, A FAVOR DE LAMAS FLORES MARTHA GUADALUPE $25,178.73
251932 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAMAS FLORES MARTHA GUADALUPE CR NO. 220013468.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251932, A FAVOR DE LAMAS FLORES MARTHA GUADALUPE $1,433.02
251932 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAMAS FLORES MARTHA GUADALUPE CR NO. 220013468.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251932, A FAVOR DE LAMAS FLORES MARTHA GUADALUPE $358.26
251931 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA CR NO. 220013467.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251931, A FAVOR DE GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA $12,070.00
251931 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA CR NO. 220013467.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251931, A FAVOR DE GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA $2,414.00
251931 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA CR NO. 220013467.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251931, A FAVOR DE GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA $114.00
251931 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA CR NO. 220013467.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251931, A FAVOR DE GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA $89.00
251931 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA CR NO. 220013467.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251931, A FAVOR DE GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA $804.66
251931 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA CR NO. 220013467.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251931, A FAVOR DE GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA $201.17
251928 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013464.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PRMIUM Y DIESEL CONSUMO DEL 01 AL 17 AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251928, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $1,088,307.66
251927 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA ORNELAS ROBERTO CR NO. 220013462.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251927, A FAVOR DE LUNA ORNELAS ROBERTO $11,195.78
251927 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA ORNELAS ROBERTO CR NO. 220013462.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251927, A FAVOR DE LUNA ORNELAS ROBERTO $98,561.68
251927 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA ORNELAS ROBERTO CR NO. 220013462.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251927, A FAVOR DE LUNA ORNELAS ROBERTO $630.00
251926 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARENAS VAZQUEZ ERNESTO CR NO. 220013461.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251926, A FAVOR DE ARENAS VAZQUEZ ERNESTO $11,195.78
251926 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARENAS VAZQUEZ ERNESTO CR NO. 220013461.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251926, A FAVOR DE ARENAS VAZQUEZ ERNESTO $98,351.38
251926 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARENAS VAZQUEZ ERNESTO CR NO. 220013461.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251926, A FAVOR DE ARENAS VAZQUEZ ERNESTO $630.00
251925 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO MACIAS MARGARITO CR NO. 220013460.- FINIQUITO RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251925, A FAVOR DE ASCENCIO MACIAS MARGARITO $11,195.78
251925 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO MACIAS MARGARITO CR NO. 220013460.- FINIQUITO RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251925, A FAVOR DE ASCENCIO MACIAS MARGARITO $98,561.68
251924 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BECERRA ELVA ESTHER CR NO. 220013459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251924, A FAVOR DE GARCIA BECERRA ELVA ESTHER $25,130.11
251924 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BECERRA ELVA ESTHER CR NO. 220013459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251924, A FAVOR DE GARCIA BECERRA ELVA ESTHER $155,087.50
251924 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BECERRA ELVA ESTHER CR NO. 220013459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251924, A FAVOR DE GARCIA BECERRA ELVA ESTHER $10,052.05
251923 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ ARIAS JOSE ASCENCION CR NO. 220013458.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251923, A FAVOR DE DOMINGUEZ ARIAS JOSE ASCENCION $8,895.83
251923 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ ARIAS JOSE ASCENCION CR NO. 220013458.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251923, A FAVOR DE DOMINGUEZ ARIAS JOSE ASCENCION $506.30
251923 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ ARIAS JOSE ASCENCION CR NO. 220013458.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251923, A FAVOR DE DOMINGUEZ ARIAS JOSE ASCENCION $126.58
251922 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL CR NO. 220013456.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251922, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL $9,012.50
251922 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL CR NO. 220013456.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251922, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL $512.94
251922 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL CR NO. 220013456.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251922, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL $128.24
251922 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL CR NO. 220013456.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251922, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL $3,090.00
251921 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEJIA GLORIA CR NO. 220013453.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251921, A FAVOR DE MEJIA GLORIA $8,263.89
251921 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEJIA GLORIA CR NO. 220013453.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251921, A FAVOR DE MEJIA GLORIA $470.34
251921 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEJIA GLORIA CR NO. 220013453.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251921, A FAVOR DE MEJIA GLORIA $117.58
251920 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO CR NO. 220013452.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251920, A FAVOR DE CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO $25,652.14
251920 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO CR NO. 220013452.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251920, A FAVOR DE CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO $1,459.97
251920 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO CR NO. 220013452.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251920, A FAVOR DE CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO $364.99
251920 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO CR NO. 220013452.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251920, A FAVOR DE CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO $7,695.64
251920 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO CR NO. 220013452.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251920, A FAVOR DE CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO $105,540.25
251919 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREDONDO ALMARAZ DAVID CR NO. 220013450.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251919, A FAVOR DE ARREDONDO ALMARAZ DAVID $8,263.89
251919 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREDONDO ALMARAZ DAVID CR NO. 220013450.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251919, A FAVOR DE ARREDONDO ALMARAZ DAVID $470.34
251919 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREDONDO ALMARAZ DAVID CR NO. 220013450.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251919, A FAVOR DE ARREDONDO ALMARAZ DAVID $117.58
251918 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ ANTONIO DAYASHI CR NO. 220013449.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251918, A FAVOR DE IÑIGUEZ HERNANDEZ ANTONIO DAYASHI $13,669.30
251916 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013446.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2904. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251916, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $151,994.12
251915 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RUBIO MARIA ISABEL CR NO. 220013444.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB VAZQUEZ GUZMAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251915, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUBIO MARIA ISABEL $7,582.64
251914 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RUBIO MARIA ISABEL CR NO. 220013443.- FINIQUITO POR GASTOS DE MARCHA DEL SERV PUB VAZQUEZ GUZMAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251914, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUBIO MARIA ISABEL $18,300.00
251913 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUSTOS GARRIDO EVA GUADALUPE CR NO. 220013439.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251913, A FAVOR DE BUSTOS GARRIDO EVA GUADALUPE $18,231.49
251913 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUSTOS GARRIDO EVA GUADALUPE CR NO. 220013439.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251913, A FAVOR DE BUSTOS GARRIDO EVA GUADALUPE $7,333.33
251913 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUSTOS GARRIDO EVA GUADALUPE CR NO. 220013439.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251913, A FAVOR DE BUSTOS GARRIDO EVA GUADALUPE $7,333.33
251912 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO CR NO. 220013422.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251912, A FAVOR DE CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO $24,219.27
251911 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220013390.- APORTACION DE PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251911, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,200,000.00
251910 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220013385.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251910, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
251909 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220013345.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251909, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $153,786.78
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,827.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,334.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $522.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,917.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,323.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,995.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,080.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,235.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,374.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,235.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,687.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,536.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,664.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,879.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,001.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,260.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,022.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,995.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,158.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,359.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,539.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,704.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,545.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,221.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,010.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,602.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,452.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,529.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,596.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,518.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,058.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,745.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,042.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,995.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,245.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,447.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,530.00
251908 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,520.00
251907 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CARRILLO GUERRERO ARTURO CR NO. 220012968.- MANTENIMIENTO GENERAL AL AIRE MINISPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251907, A FAVOR DE CARRILLO GUERRERO ARTURO $94,405.44
251906 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012962.- RENTA DE TOLDOS DEL 10 DE MAYO AL 9 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251906, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $30,160.00
251905 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012885.- COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,335.57
251905 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012885.- COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $10,066.71
251905 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012885.- COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,577.82
251905 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012885.- COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,075.59
251905 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012885.- COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,245.22
251905 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012885.- COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,977.81
251904 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012869.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251904, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $73,950.00
251903 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012864.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251903, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $4,324.48
251902 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220012862.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251902, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $6,500.00
251901 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN CR NO. 220012849.- COMPRA DE PEGAMENTO INDUSTRIAL VL2000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251901, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN $991.80
251900 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220012821.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251900, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $42,441.46
251899 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012815.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251899, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $30,189.00
251898 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012801.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251898, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $61,286.28
251897 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251897, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $67,247.40
251897 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251897, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,882.00
251897 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251897, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,136.00
251897 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251897, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $125,142.00
251896 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012676.- COMPRA DE LAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251896, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,480.00
251895 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220012642.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251895, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $14,384.00
251895 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220012642.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251895, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $68,440.00
251895 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220012642.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251895, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $41,040.80
251895 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220012642.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251895, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $13,920.00
251894 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012641.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA RECORRIDOS DE VERNAO DEL 29 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251894, A FAVOR DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. $25,752.00
251893 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220012561.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251893, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $440.00
251892 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251892, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $18,801.57
251892 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251892, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $21,683.66
251891 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 220012089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251891, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $25,292.64
251891 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 220012089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251891, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $18,560.00
251890 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220011724.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251890, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $11,000.00
251889 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013497.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251889, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
251888 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220013573.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VALLARTA 3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251888, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
251887 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220013572.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VALLARTA 3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251887, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
251886 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220013571.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VALLARTA 3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251886, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
251885 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220013570.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VALLARTA 3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251885, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
251884 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013564.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251884, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $16,499.84
251883 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013563.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251883, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $16,499.84
251882 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013562.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251882, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $16,499.84
251881 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013561.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251881, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $16,499.84
251880 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013560.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251880, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $16,499.84
251879 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013559.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251879, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $16,499.84
251878 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013557.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251878, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $16,499.84
251877 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013556.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251877, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $16,499.84
251876 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013555.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251876, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $16,499.84
251875 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220013525.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251875, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
251874 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220013522.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251874, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
251873 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013508.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251873, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
251872 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013507.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251872, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
251871 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013506.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251871, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
251870 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013504.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251870, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
251869 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013503.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251869, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
251868 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013502.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251868, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
251867 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013501.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251867, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
251866 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013498.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251866, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
158650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013752.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158650, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $2,523.60
158649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220013751.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158649, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $13,739.60
158648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220013750.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158648, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $15,281.80
158647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220013749.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158647, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $21,450.60
158646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO CR NO. 220013748.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158646, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO $9,814.00
158645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI CR NO. 220013747.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158645, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI $420.60
158644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220013746.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158644, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $22,712.40
158643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220013745.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158643, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $9,954.20
158642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220013744.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158642, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $14,440.60
158641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220013743.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158641, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $7,711.00
158640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220013742.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158640, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $11,216.00
158639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220013741.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158639, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $21,310.40
158638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220013740.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158638, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $30,002.80
158637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220013739.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158637, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $4,346.20
158636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220013738.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158636, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $20,889.80
158635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220013737.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158635, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO $17,945.60
158634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220013736.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158634, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $18,927.00
158633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220013735.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158633, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $33,788.20
158632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220013734.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158632, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $10,374.80
158631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220013733.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158631, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $15,422.00
158630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARES JOSE RICARDO CR NO. 220013732.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158630, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO $22,572.20
158629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220013731.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158629, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $18,786.80
158628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220013730.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158628, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $20,609.40
158627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220013729.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158627, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $18,226.00
158626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220013728.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158626, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $6,309.00
158625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220013727.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158625, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $19,487.80
158624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220013726.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158624, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $11,216.00
158623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220013725.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158623, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $6,309.00
158622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220013724.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158622, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $10,374.80
158621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220013723.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158621, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $10,655.20
158620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220013722.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158620, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $23,133.00
158619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220013721.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158619, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $15,141.60
158618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220013720.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158618, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $15,422.00
158617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220013719.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158617, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $13,599.40
158616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220013718.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158616, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $7,851.20
158615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220013717.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158615, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $12,898.40
158614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220013716.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158614, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $6,449.20
158613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220013715.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158613, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $12,758.20
158612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220013714.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158612, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $28,600.80
158611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220013712.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158611, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $17,384.80
158610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220013711.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158610, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $33,227.40
158609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220013710.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158609, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $7,290.40
158608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220013709.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158608, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $22,992.80
158607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220013708.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158607, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $16,403.40
158606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220013707.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158606, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $29,722.40
158605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220013706.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158605, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $18,506.40
158604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220013705.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158604, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $10,515.00
158603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220013704.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158603, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $11,075.80
158602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220013703.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158602, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $12,477.80
158601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220013702.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158601, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $38,274.60
158600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220013701.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158600, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $29,161.60
158599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220013700.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158599, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $31,404.80
158598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220013699.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158598, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $15,422.00
158597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVILA BERNAL GILBERTO CR NO. 220013698.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158597, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO $14,300.40
158596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220013697.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158596, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $20,889.80
158595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220013696.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158595, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $15,422.00
158594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220013695.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158594, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $2,944.20
158593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013694.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158593, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $13,038.60
158592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220013693.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158592, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $16,964.20
158591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220013692.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158591, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $13,879.80
158590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO CR NO. 220013691.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158590, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO $22,291.80
158589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220013690.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158589, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $8,552.20
158588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220013689.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158588, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $6,309.00
158587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220013688.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158587, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $11,356.20
158586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220013687.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158586, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $15,422.00
158585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220013686.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158585, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $14,020.00
158584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220013685.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158584, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $13,599.40
158583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220013684.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158583, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $34,068.60
158582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220013683.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158582, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $36,452.00
158581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220013682.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158581, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $13,319.00
158580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013681.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158580, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $35,190.20
158579 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220013542.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158579, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
158578 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220013540.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158578, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
158577 Detalle Factura de click aquí 07/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220013538.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158577, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
251864 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010052.- Reposición de fondo revolvente de las U.A.P.S. y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251864, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $406.00
251864 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010052.- Reposición de fondo revolvente de las U.A.P.S. y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251864, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $237.48
251864 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010052.- Reposición de fondo revolvente de las U.A.P.S. y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251864, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,009.20
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,900.00
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,790.49
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $182.00
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $135.00
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $130.00
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,991.41
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,459.39
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $4,047.43
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $91.00
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $165.00
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $105.00
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $311.00
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,046.08
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $7,018.00
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,831.91
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $7,527.68
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $75.00
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $90.00
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,505.60
251863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,737.60
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $738.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,680.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $130.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $540.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,680.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $55.80
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $864.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $396.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $464.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $396.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,493.90
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,347.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION TECNICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $449.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $880.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $832.50
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $39.50
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $779.99
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $756.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $972.00
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,681.55
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $47.20
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $621.05
251862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $990.00
251861 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS MAGALLANES HECTOR ALFONSO CR NO. 220013558.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251861, A FAVOR DE ARIAS MAGALLANES HECTOR ALFONSO $13,981.28
251860 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE CR NO. 220013427.- CURSO TALLER 15 HORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251860, A FAVOR DE VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE $34,800.00
251859 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE CR NO. 220013426.- CURSO TALLER FORMACION DE HABILIDADES EMPRESARIALES MERCADO PEDRO OGAZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251859, A FAVOR DE VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE $46,400.00
251856 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013135.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251856, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $278,975.94
251854 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220012829.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251854, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $9,360.62
251853 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012738.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251853, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $24,012.00
251851 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010042.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALEA, ASI COMO DE ESTA DIRECCION DE INSPEC. VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251851, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,844.40
251851 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010042.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALEA, ASI COMO DE ESTA DIRECCION DE INSPEC. VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251851, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,914.00
251850 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600018.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251850, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,424.00
251850 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600018.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251850, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
251849 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251849, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $10,706.80
251849 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251849, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $10,648.80
251849 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251849, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $10,648.80
251849 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251849, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $10,764.80
251849 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251849, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $13,920.00
251849 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251849, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $13,409.60
251848 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221208.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251848, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $14,186.80
251847 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221198.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251847, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $8,618.80
251846 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013351.- CURSO TALLER CURSO DE EXTENCIONES Y APLICACION DE UÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251846, A FAVOR DE ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. $30,856.00
251845 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013350.- CURSO TALLER APLICACION DE EXTENCIONES Y UÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251845, A FAVOR DE ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. $30,856.00
251844 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013349.- CURSO TALLER DE CAPACITACION TECNICAS BASICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251844, A FAVOR DE ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. $53,998.00
251843 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013348.- CURSO TALLER CAPACITACION EN APLICACION DE UÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251843, A FAVOR DE ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. $30,856.00
251842 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA MARISCOS VERACRUZ S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013332.- UN CONSUMO, SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251842, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MARISCOS VERACRUZ S. DE R.L. DE C.V. $60,799.96
251841 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013314.- SERVICIO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015 DE LA ORDEN 1514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251841, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
251841 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013314.- SERVICIO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015 DE LA ORDEN 1514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251841, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
251841 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013314.- SERVICIO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015 DE LA ORDEN 1514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251841, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
251840 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE CR NO. 220013136.- ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DEL HANGAR ZEUS Y TRAMITES ADMVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251840, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE $87,547.15
251839 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013129.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $214,340.11
251839 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013129.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $223,118.57
251838 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013128.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251838, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $228,344.25
251837 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013118.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2908. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251837, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $150,536.56
251836 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013117.- COMPRA DE GASOLINA MAGMA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2908. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251836, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $216,973.25
251834 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013098.- DEVOLUCION DE PAGO FAC MGZI606567 DE 255 LTS DE GAS PARA BASE 4 DE MANUEL M PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251834, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,782.45
251833 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013089.- COMPRA DE 167 MEDALLAS Y 24 TROFEOS PARA PREMIACION DE 12va EDICION DE LA CARRERA PEDESTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251833, A FAVOR DE METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V. $13,132.71
251832 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220013081.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251832, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $125,771.55
251831 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIAL FESTAFINA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013041.- RENTA DE MOBILIARIO-EVENTO ENTROPIA EN EL HOSPICIO CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251831, A FAVOR DE COMERCIAL FESTAFINA, S.A. DE C.V. $34,924.41
251829 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012999.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, ORDEN 2944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251829, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $842,549.76
251828 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220012992.- COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251828, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $150,470.00
251827 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220012907.- COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251827, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $25,285.00
251827 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220012907.- COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251827, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $25,546.01
251826 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012879.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251826, A FAVOR DE TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. $60,000.00
251825 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012852.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251825, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,738.61
251824 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220012851.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251824, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $152,160.00
251823 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012833.- SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251823, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $22,371.18
251822 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012818.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON, ORDEN 2174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251822, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $98,061.00
251821 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220012807.- COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO PARA ALBERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251821, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $150,489.12
251820 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012790.- COMPRA DE COPBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251820, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $213,000.00
251819 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012789.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251819, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $10,966.47
251819 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012789.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251819, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,586.87
251819 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012789.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251819, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $144.61
251818 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220012760.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251818, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $427.90
251817 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251817, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $51,960.94
251817 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251817, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $17,820.07
251816 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012723.- PAGO COMPLEMENTO DEL 70% DEL COMBATE MUERDAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251816, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $604,006.20
251815 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012124.- SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS "EL CENTRO SUENA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251815, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $59,160.00
251814 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220011883.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251814, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $3,570.00
158576 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221284.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158576, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $928.00
158575 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221248.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158575, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $8,419.28
158575 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221248.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158575, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $8,055.04
158574 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013496.- SUMINISTRO DE 57 LTS DE GAS PARA BASE 2 ALFA DE JUSTO SIERRA Y NAPOLEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158574, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $435.48
158573 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013495.- SUMINISTRO DE 100 LTS DE GAS PARA ESTANCIA INFANTIL MPAL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158573, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $764.00
158572 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013494.- SUMINISTRO DE 2010 LTS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158572, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,949.41
158571 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013493.- SUMINISTRO DE 159 LTS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158571, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,103.46
158570 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013488.- SUMINISTRO DE 1409 LTS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158570, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,778.46
158569 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158569, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $51.50
158569 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158569, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $112.52
158569 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158569, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,987.28
158569 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158569, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,490.88
158568 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158568, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $444.58
158568 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158568, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,508.00
158568 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158568, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $15,410.52
158567 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221215.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158567, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $1,519.60
158567 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221215.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158567, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $7,806.80
158566 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221214.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158566, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $7,690.80
158565 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158565, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $8,121.16
158564 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221199.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158564, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,637.07
158563 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221195.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158563, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $10,092.00
158562 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221175.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158562, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,480.00
158562 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221175.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158562, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $986.00
158561 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221173.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,760.80
158560 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221170.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158560, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $3,605.28
158560 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221170.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158560, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $2,125.12
158558 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013401.- DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE ECOLOGIA CON RECIBO OFICIAL 1783879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158558, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $10,129.50
158555 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013328.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-25.00
158555 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013328.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $764.00
158554 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- SUMINISTRO DE 59 LITROS DE GAS PARA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158554, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-38.35
158554 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- SUMINISTRO DE 59 LITROS DE GAS PARA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158554, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $450.76
158553 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013322.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 MANUEL M. PONCE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158553, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,933.76
158553 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013322.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 MANUEL M. PONCE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158553, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-249.60
158552 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013320.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS PARA ESTACIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158552, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $764.00
158551 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013318.- SUMINISTRO DE 75 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158551, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $573.00
158551 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013318.- SUMINISTRO DE 75 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158551, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-18.75
158550 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013131.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158550, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $22,759.20
158549 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220013125.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158549, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
158548 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220013122.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158548, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
158547 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013114.- HABILITACION DE AREAS VERDES, DESMONTAJE DE VINIL, PINTURA Y ESTRUCTURA, SUMINISTRO DE CALCAMONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158547, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $17,250.00
158546 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013077.- SUMINISTRO DE 289 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158546, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,207.96
158546 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013077.- SUMINISTRO DE 289 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158546, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-187.85
158545 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013076.- SUMINISTRO DE 666 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158545, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-432.90
158545 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013076.- SUMINISTRO DE 666 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158545, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,088.24
158544 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013075.- SUMINISTRO DE 1512 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158544, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,493.28
158543 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013074.- SUMINISTRO DE 82 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 ALFA DE TORRECILLAS Y RIO ZAPOTLANEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158543, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $626.48
158542 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013012.- SUMINISTRO DE 508 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,881.12
158542 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013012.- SUMINISTRO DE 508 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-330.20
158541 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
158541 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,033.92
158541 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
158541 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,202.00
158541 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-198.25
158541 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,330.20
158541 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-343.20
158541 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,910.00
158540 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-224.90
158540 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,041.56
158540 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-143.00
158540 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-343.85
158540 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,178.24
158540 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,680.80
158540 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-270.40
158540 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,643.44
158539 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
158539 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
158539 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
158539 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,049.20
158539 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
158539 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
158539 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,674.00
158539 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-344.50
158538 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012980.- SUMINISTRO DE 504 LITROS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158538, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,850.56
158538 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012980.- SUMINISTRO DE 504 LITROS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158538, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-327.60
158537 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012978.- SUMINISTRO DE 636 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,859.04
158537 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012978.- SUMINISTRO DE 636 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-413.40
158536 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012975.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158536, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-182.65
158536 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012975.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158536, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,146.84
158535 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012971.- SUMINISTRO DE 240 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DE LA COCINA DE LA DIR DE PREV SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158535, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,833.60
158535 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012971.- SUMINISTRO DE 240 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DE LA COCINA DE LA DIR DE PREV SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158535, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-156.00
158534 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012965.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158534, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,190.75
158533 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012964.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158533, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,868.31
158532 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012932.- SERVICIO DE BOLETO A PUEBLA DEL 2 AL 16 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158532, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158532 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012932.- SERVICIO DE BOLETO A PUEBLA DEL 2 AL 16 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158532, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,982.00
158531 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012931.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 29 Y 30 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158531, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,051.00
158531 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012931.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 29 Y 30 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158531, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158530 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA 2012-2015 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012915.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158530, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,181.00
158529 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012896.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158529, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $19,057.48
158528 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220012881.- CEFTRIAXONA AMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158528, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $450.40
158527 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012876.- COMPRA DE BOTA DIELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158527, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $2,923.20
158526 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012812.- COMPRA DE POSTE METALICO CUADRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158526, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $12,000.03
158525 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012796.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158525, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,035.32
158524 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012782.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158524, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $39,600.00
158523 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220012777.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158523, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $6,500.00
158522 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012765.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158522, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $417.60
158521 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012764.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158521, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $257.52
158520 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012751.- COMPRA DE PAPEL JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158520, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,413.88
158519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,077.52
158519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,031.24
158519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,058.62
158519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,529.46
158519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $529.31
158519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $529.31
158519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,036.19
158519 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,360.99
158518 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012739.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158518, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,653.00
158517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012734.- CAMBIOS Y CUOTAS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158517, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012734.- CAMBIOS Y CUOTAS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158517, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $499.00
158517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012734.- CAMBIOS Y CUOTAS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158517, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
158517 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012734.- CAMBIOS Y CUOTAS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158517, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $853.00
158516 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220012733.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158516, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $13,469.82
158515 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012715.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158515, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,210.00
158514 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012698.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158514, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,524.24
158514 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012698.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158514, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,186.09
158513 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012697.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158513, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,448.20
158512 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012665.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158512, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,726.00
158511 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012653.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158511, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,623.77
158510 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PARDO MANZO MARTHA CR NO. 220012648.- COMPRA DE SILLA SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158510, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA $7,447.20
158509 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012640.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158509, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,400.11
158508 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012639.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158508, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,956.16
158507 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220012635.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158507, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $7,078.32
158506 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012633.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158506, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $568.00
158505 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012632.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158505, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $23,777.65
158504 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012631.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158504, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,184.78
158504 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012631.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158504, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $316.68
158504 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012631.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158504, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $527.80
158503 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012603.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158503, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,737.24
158502 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012593.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158502, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $639.46
158501 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012587.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158501, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,324.40
158501 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012587.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158501, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $788.75
158500 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012585.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158500, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $592.99
158499 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012557.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158499, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $464.07
158498 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220012380.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158498, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $934.96
158497 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012373.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158497, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,059.00
158496 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220012354.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158496, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $6,500.00
158495 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012349.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158495, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,481.00
158495 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012349.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158495, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,415.20
158495 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012349.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158495, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,014.54
158495 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012349.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158495, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $358.79
158493 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. CR NO. 220012031.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158493, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. $6,538.22
158492 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE TURISMO GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220012030.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158492, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $6,487.88
158491 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012003.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE AGOSTO Y SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158491, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $20,140.85
158490 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011641.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158490, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $23,960.00
158489 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011307.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158489, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $142.94
158488 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011304.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158488, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,213.40
158488 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011304.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158488, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,640.20
158487 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011289.- COMPRA DE THINNER ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158487, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $3,572.80
158486 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011275.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158486, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,971.49
459 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL CR NO. 220013383.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 459, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL $8,000.00
458 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220013382.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $8,000.00
457 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE CR NO. 220013381.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE $8,000.00
456 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220013380.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $8,000.00
455 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220013379.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $8,000.00
454 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH CR NO. 220013378.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH $8,000.00
453 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OYERVIDES SALGADO FELIPE CR NO. 220013376.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE OYERVIDES SALGADO FELIPE $8,000.00
452 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA CR NO. 220013375.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA $8,000.00
451 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA CR NO. 220013374.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA $8,000.00
450 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO CR NO. 220013373.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO $8,000.00
449 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220013372.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $8,000.00
448 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220013371.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $8,000.00
447 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GALINDO OSVALDO CR NO. 220013370.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE GONZALEZ GALINDO OSVALDO $8,000.00
446 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220013368.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $8,000.00
445 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013366.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO $8,000.00
444 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI CR NO. 220013360.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI $8,000.00
443 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220013359.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO $8,000.00
442 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AVIÑA RODRIGUEZ BELEN CR NO. 220013358.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN $8,000.00
441 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO CR NO. 220013356.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO $8,000.00
440 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO CR NO. 220013355.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO $8,000.00
439 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220013346.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 439, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $8,000.00
438 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220013344.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $8,000.00
437 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH CR NO. 220013343.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH $8,000.00
436 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220013342.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $8,000.00
435 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL CR NO. 220013341.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL $8,000.00
434 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OYERVIDES SALGADO FELIPE CR NO. 220013339.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE OYERVIDES SALGADO FELIPE $8,000.00
433 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA CR NO. 220013338.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA $8,000.00
432 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA CR NO. 220013336.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA $8,000.00
431 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO CR NO. 220013335.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO $8,000.00
430 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220013334.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $8,000.00
429 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220013331.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $8,000.00
428 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220013330.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $8,000.00
427 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GALINDO OSVALDO CR NO. 220013329.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE GONZALEZ GALINDO OSVALDO $8,000.00
426 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013327.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO $8,000.00
425 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE CR NO. 220013326.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE $8,000.00
424 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI CR NO. 220013325.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI $8,000.00
423 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220013323.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO $8,000.00
422 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AVIÑA RODRIGUEZ BELEN CR NO. 220013317.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENEROS, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN $8,000.00
421 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO CR NO. 220013316.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENEROS, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO $8,000.00
420 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO CR NO. 220013315.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO $8,000.00
207 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANAMEX bn 70034428997 elec 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220012914.- SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $1,809,600.00
99 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. OPB0092.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $658,236.34
99 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. OPB0092.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-197,470.90
98 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0084.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $514,643.36
98 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0084.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-154,393.01
97 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0080.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $250,309.18
97 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0080.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-75,092.75
96 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0077.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $192,811.98
96 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0077.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-57,843.59
95 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0076.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $329,698.01
95 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0076.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-98,909.40
94 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO CR NO. 220012972.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE JUNIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO $27,496.26
10 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0087.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACION DE "LA CASA REFOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,157,255.90
10 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0087.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACION DE "LA CASA REFOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-347,176.77
9 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0085.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACION DEL CENTRO CULTUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $1,528,744.07
9 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0085.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACION DEL CENTRO CULTUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-458,623.22
1 Detalle Factura de click aquí 04/09/2015 INTERACCIONES 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0090.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-CEI-PAV-CI-C06-070/15 PAVIMENTACION CON ASFALTO, UBICADA EN:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $1,592,315.67
251813 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013527.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251813, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $63,572.64
251813 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013527.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251813, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $719,031.80
251813 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013527.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251813, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $244,692.72
251812 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0088.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-060/15 REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251812, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $452,065.44
251812 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0088.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-060/15 REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251812, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $-226,032.72
251811 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN MEJIA MARCELINO CR NO. 220013418.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251811, A FAVOR DE BARRAGAN MEJIA MARCELINO $7,625.00
251810 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CABRERA MARIA TERESA CR NO. 220013417.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251810, A FAVOR DE RAMIREZ CABRERA MARIA TERESA $8,391.67
251809 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ BAUTISTA GREGORIO CR NO. 220013416.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251809, A FAVOR DE CHAVEZ BAUTISTA GREGORIO $7,625.00
251808 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIÑONEZ RIOS MANUELA CR NO. 220013415.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251808, A FAVOR DE QUIÑONEZ RIOS MANUELA $7,625.00
251807 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA DIAZ JAVIER CR NO. 220013414.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251807, A FAVOR DE LUNA DIAZ JAVIER $8,166.67
251806 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES AVILA ADOLFO BENIGNO CR NO. 220013412.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251806, A FAVOR DE CORTES AVILA ADOLFO BENIGNO $7,625.00
251805 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS FLORES MANUEL CR NO. 220013410.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251805, A FAVOR DE SALAS FLORES MANUEL $8,538.61
251804 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA GUZMAN FILEMON CR NO. 220013403.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251804, A FAVOR DE PEÑA GUZMAN FILEMON $13,753.41
251804 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA GUZMAN FILEMON CR NO. 220013403.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251804, A FAVOR DE PEÑA GUZMAN FILEMON $782.77
251804 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA GUZMAN FILEMON CR NO. 220013403.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251804, A FAVOR DE PEÑA GUZMAN FILEMON $195.68
251803 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI CR NO. 220012861.- COMPRA DE INVITACIONES IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251803, A FAVOR DE FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI $69,890.00
251802 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012857.- ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251802, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $113,100.00
251801 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220012855.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251801, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $735.44
251801 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220012855.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251801, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,684.00
251800 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220012853.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251800, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,871.00
251799 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012832.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251799, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,229.60
251798 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012827.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251798, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $21,998.97
251798 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012827.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251798, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $18,083.29
251797 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012826.- COMPRA DE SABANAS PARA CAMILLA DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251797, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $43,639.20
251796 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012823.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251796, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $130,500.00
251795 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA TORRES ARAUJO JOSE LUIS CR NO. 220012820.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251795, A FAVOR DE TORRES ARAUJO JOSE LUIS $150,278.00
251794 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012817.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251794, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $23,304.00
251793 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220012813.- COMPRA DE CLORO EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251793, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $100,785.44
251792 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220012811.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251792, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $95,700.00
251791 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220012810.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251791, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $7,794.55
251790 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL CR NO. 220012809.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251790, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL $26,273.85
251789 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220012808.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251789, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $121,165.31
251788 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012620.- CAMPAÑA PUBLICITARIA EN XHSC-FM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251788, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. $466,666.63
251787 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012619.- CAMPAÑA PUBLICITARIA EN XHSC-FM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251787, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. $466,666.63
251786 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012618.- CAMPAÑA PUBLICITARIA EN XHSC-FM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251786, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. $466,666.63
251785 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012874.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251785, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $906,216.05
251784 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012890.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2906, CONSUMO DEL 01 AL 18 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251784, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $713,995.65
251783 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012888.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2904. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251783, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $458,144.88
251782 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012877.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251782, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $1,081,240.56
251780 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0074.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR VALENTIN GO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251780, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $1,122,347.68
251780 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0074.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR VALENTIN GO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251780, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $-336,704.30
251779 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013097.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251779, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,200.00
251779 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013097.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251779, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,600.00
251776 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220012867.- COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251776, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $684,521.62
251776 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220012867.- COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251776, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $4,895.20
251775 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS CR NO. 220012840.- CABLEADO ESTRUCTURADO, RETIRO Y DESCABLEADO, INSTALACION DE NUEVO CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251775, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS $97,066.68
251774 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012772.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251774, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $18,110.50
251771 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011891.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251771, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $146,496.00
251770 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010044.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251770, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,885.00
251769 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600017.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251769, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
251769 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600017.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251769, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,746.48
251769 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600017.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251769, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $98.00
251769 Detalle Factura de click aquí 03/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600017.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251769, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
251763 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221225.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251763, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,433.60
251763 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221225.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251763, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $8,625.48
251763 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221225.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251763, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $14,950.00
251763 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221225.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251763, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $12,470.02
251763 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221225.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251763, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,437.67
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,872.00
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,552.00
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,276.00
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,547.20
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $12,145.20
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,588.80
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,099.20
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,552.00
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $9,314.80
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $10,614.00
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $14,059.20
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,510.00
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,637.60
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,262.00
251762 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $9,488.80
251758 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS NOVOA TORRES AMALIA CR NO. 220013424.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO CON RECIBO OFICIAL 3143346 POR MULTA DE ESTACIONOMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251758, A FAVOR DE NOVOA TORRES AMALIA $180.00
251752 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO ALVAREZ JESUS CR NO. 220013365.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251752, A FAVOR DE CAMACHO ALVAREZ JESUS $7,625.00
251750 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURGUIA GONZALEZ FELIPE CR NO. 220013361.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251750, A FAVOR DE MURGUIA GONZALEZ FELIPE $8,600.00
251747 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA CR NO. 220013352.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251747, A FAVOR DE DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA $3,957.62
251747 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA CR NO. 220013352.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251747, A FAVOR DE DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA $38,420.00
251747 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA CR NO. 220013352.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251747, A FAVOR DE DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA $1,581.62
251747 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA CR NO. 220013352.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251747, A FAVOR DE DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA $3,201.67
251746 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA QUINTERO ANTONIA CR NO. 220013347.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251746, A FAVOR DE HERRERA QUINTERO ANTONIA $9,818.93
251746 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA QUINTERO ANTONIA CR NO. 220013347.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251746, A FAVOR DE HERRERA QUINTERO ANTONIA $63,730.70
251745 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO GOMEZ ROGELIO CR NO. 220013340.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251745, A FAVOR DE AGUAYO GOMEZ ROGELIO $7,333.33
251745 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO GOMEZ ROGELIO CR NO. 220013340.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251745, A FAVOR DE AGUAYO GOMEZ ROGELIO $48,306.80
251744 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MACIAS RAFAEL CR NO. 220013337.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251744, A FAVOR DE HERNANDEZ MACIAS RAFAEL $7,222.22
251743 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220013119.- SUBSANAR EL INCREMENTO DE SUELDO DE EJERCICIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251743, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $450,000.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $38.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $75.17
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $605.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $129.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $132.50
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $286.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $219.99
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $309.90
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $699.01
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $300.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $489.39
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,843.35
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $172.89
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $86.01
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,379.99
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $218.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $474.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $588.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $240.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $269.25
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,320.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $125.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $262.97
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $37.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $348.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $310.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,043.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $650.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $428.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $245.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $287.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $240.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
251741 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $236.64
251740 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012985.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251740, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $98,785.60
251739 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012054.- TONELADAS RECOLECTADAS POR DIFERENCIAS EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251739, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,296,732.82
419 Detalle Factura de click aquí 02/09/2015 BANAMEX 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION ADMINISTRATIVA TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220013040.- COMPRA DE PLANTA PLATICODON EN MA CETA Y PASTO TAPETE EN M2 PARA PREVENCION DEL DELITO, SUBSEMUN 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $78,700.00
251738 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012960.- SERVICIO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR GENERAL EN PROVEEDURIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251738, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,993.08
251737 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251737, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $248.00
251737 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251737, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,902.00
251737 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251737, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $9,915.68
251737 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251737, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,395.96
251737 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251737, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $114.00
251737 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251737, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $7,772.00
251737 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251737, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $672.00
251736 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $241.28
251736 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $522.00
251736 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $92.80
251736 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $68.41
251736 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $241.28
251736 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $100.01
251736 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $247.13
251736 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,392.00
251736 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $80.00
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $989.99
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $158.00
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,983.60
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $556.80
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,150.00
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,740.00
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,812.25
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $464.00
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,500.46
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $180.00
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,998.00
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,977.80
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $198.50
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $395.40
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $125.25
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $46.40
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $326.59
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $910.00
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $993.00
251735 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,258.40
251734 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010026.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251734, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $553.00
251734 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010026.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251734, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $258.00
251734 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010026.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251734, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $2,529.00
251733 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA VELIZ JORGE CR NO. 220013132.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251733, A FAVOR DE MEDINA VELIZ JORGE $14,518.52
251732 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALANIZ ESTRADA NATALIA LIZETTE CR NO. 220013130.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251732, A FAVOR DE ALANIZ ESTRADA NATALIA LIZETTE $6,351.85
251731 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS ORTIZ CARLOS GERMAN CR NO. 220013126.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251731, A FAVOR DE COVARRUBIAS ORTIZ CARLOS GERMAN $12,583.83
251731 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS ORTIZ CARLOS GERMAN CR NO. 220013126.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251731, A FAVOR DE COVARRUBIAS ORTIZ CARLOS GERMAN $79,809.80
251730 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS LOPEZ ARNULFO CR NO. 220013124.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251730, A FAVOR DE ROSAS LOPEZ ARNULFO $13,298.52
251730 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS LOPEZ ARNULFO CR NO. 220013124.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251730, A FAVOR DE ROSAS LOPEZ ARNULFO $83,887.60
251729 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220013120.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251729, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
251728 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ MICAELA CR NO. 220013111.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251728, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MICAELA $5,293.30
251728 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ MICAELA CR NO. 220013111.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251728, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MICAELA $48,980.82
251727 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR MONTES JUAN FRANCISCO CR NO. 220013110.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251727, A FAVOR DE SALAZAR MONTES JUAN FRANCISCO $10,323.08
251727 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR MONTES JUAN FRANCISCO CR NO. 220013110.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251727, A FAVOR DE SALAZAR MONTES JUAN FRANCISCO $91,231.00
251726 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR MERIN GABRIELA CR NO. 220013109.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251726, A FAVOR DE AGUILAR MERIN GABRIELA $11,173.52
251726 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR MERIN GABRIELA CR NO. 220013109.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251726, A FAVOR DE AGUILAR MERIN GABRIELA $98,374.64
251725 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PILA SANTILLAN VICTOR CR NO. 220013107.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251725, A FAVOR DE PILA SANTILLAN VICTOR $9,086.42
251725 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PILA SANTILLAN VICTOR CR NO. 220013107.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251725, A FAVOR DE PILA SANTILLAN VICTOR $80,843.00
251724 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO RAMIREZ MA. JOSEFINA CR NO. 220013105.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251724, A FAVOR DE ESCOTO RAMIREZ MA. JOSEFINA $7,166.67
251724 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO RAMIREZ MA. JOSEFINA CR NO. 220013105.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251724, A FAVOR DE ESCOTO RAMIREZ MA. JOSEFINA $64,717.10
251723 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO MUÑOZ MARIA SUSANA CR NO. 220013102.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251723, A FAVOR DE MERCADO MUÑOZ MARIA SUSANA $15,683.33
251723 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO MUÑOZ MARIA SUSANA CR NO. 220013102.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251723, A FAVOR DE MERCADO MUÑOZ MARIA SUSANA $136,257.10
251722 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ARELLANO HERIBERTO CR NO. 220013099.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251722, A FAVOR DE CHAVEZ ARELLANO HERIBERTO $8,600.00
251721 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANSECO GUTIERREZ FRANCISCO CR NO. 220013092.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251721, A FAVOR DE CANSECO GUTIERREZ FRANCISCO $8,462.87
251721 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANSECO GUTIERREZ FRANCISCO CR NO. 220013092.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251721, A FAVOR DE CANSECO GUTIERREZ FRANCISCO $75,605.18
251720 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODOY FREGOSO MARIA TERESA CR NO. 220013090.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251720, A FAVOR DE GODOY FREGOSO MARIA TERESA $8,004.17
251720 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODOY FREGOSO MARIA TERESA CR NO. 220013090.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251720, A FAVOR DE GODOY FREGOSO MARIA TERESA $71,752.10
251719 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH CR NO. 220013082.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251719, A FAVOR DE GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH $17,170.14
251719 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH CR NO. 220013082.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251719, A FAVOR DE GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH $977.23
251719 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH CR NO. 220013082.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251719, A FAVOR DE GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH $244.30
251719 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH CR NO. 220013082.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251719, A FAVOR DE GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH $5,886.91
251719 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH CR NO. 220013082.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251719, A FAVOR DE GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH $5,886.91
251718 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA VELIZ GILDARDO CR NO. 220013069.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251718, A FAVOR DE ANAYA VELIZ GILDARDO $8,004.17
251718 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA VELIZ GILDARDO CR NO. 220013069.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251718, A FAVOR DE ANAYA VELIZ GILDARDO $71,752.10
251717 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ADAME BENJAMIN CR NO. 220013067.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251717, A FAVOR DE GARCIA ADAME BENJAMIN $8,763.08
251717 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ADAME BENJAMIN CR NO. 220013067.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251717, A FAVOR DE GARCIA ADAME BENJAMIN $78,127.00
251716 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN MARTINEZ JOSE RAUL CR NO. 220013066.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251716, A FAVOR DE DURAN MARTINEZ JOSE RAUL $7,166.67
251716 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN MARTINEZ JOSE RAUL CR NO. 220013066.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251716, A FAVOR DE DURAN MARTINEZ JOSE RAUL $64,717.10
251716 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN MARTINEZ JOSE RAUL CR NO. 220013066.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251716, A FAVOR DE DURAN MARTINEZ JOSE RAUL $2,866.67
251716 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN MARTINEZ JOSE RAUL CR NO. 220013066.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251716, A FAVOR DE DURAN MARTINEZ JOSE RAUL $2,866.66
251715 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS CR NO. 220013065.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251715, A FAVOR DE MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS $19,216.20
251715 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS CR NO. 220013065.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251715, A FAVOR DE MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS $165,933.18
251713 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO ARREGUIN MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220013061.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251713, A FAVOR DE OROZCO ARREGUIN MARIA DEL SOCORRO $7,083.33
251713 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO ARREGUIN MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220013061.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251713, A FAVOR DE OROZCO ARREGUIN MARIA DEL SOCORRO $64,017.10
251712 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GASPAR CHAVEZ IRENE CR NO. 220013060.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251712, A FAVOR DE GASPAR CHAVEZ IRENE $17,033.49
251712 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GASPAR CHAVEZ IRENE CR NO. 220013060.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251712, A FAVOR DE GASPAR CHAVEZ IRENE $176,214.64
251711 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLADARES MENDOZA MARIA RAQUEL CR NO. 220013059.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251711, A FAVOR DE VALLADARES MENDOZA MARIA RAQUEL $14,600.00
251711 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLADARES MENDOZA MARIA RAQUEL CR NO. 220013059.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251711, A FAVOR DE VALLADARES MENDOZA MARIA RAQUEL $158,660.10
251710 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOTA AVALOS ZENON CR NO. 220013058.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251710, A FAVOR DE MOTA AVALOS ZENON $6,943.03
251710 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOTA AVALOS ZENON CR NO. 220013058.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251710, A FAVOR DE MOTA AVALOS ZENON $54,296.60
251709 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES LARA CECILIA CR NO. 220013056.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251709, A FAVOR DE ROBLES LARA CECILIA $6,311.42
251709 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES LARA CECILIA CR NO. 220013056.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251709, A FAVOR DE ROBLES LARA CECILIA $68,136.17
251708 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ PEREZ DANIEL CR NO. 220013055.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251708, A FAVOR DE PEREZ PEREZ DANIEL $11,721.10
251708 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ PEREZ DANIEL CR NO. 220013055.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251708, A FAVOR DE PEREZ PEREZ DANIEL $51,865.50
251707 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA VALLE ROSA ELENA CR NO. 220013054.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251707, A FAVOR DE MEZA VALLE ROSA ELENA $6,402.84
251707 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA VALLE ROSA ELENA CR NO. 220013054.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251707, A FAVOR DE MEZA VALLE ROSA ELENA $16,013.50
251707 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA VALLE ROSA ELENA CR NO. 220013054.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251707, A FAVOR DE MEZA VALLE ROSA ELENA $165,933.18
251706 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAGRANA RAMIREZ MARTHA CR NO. 220013053.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251706, A FAVOR DE VILLAGRANA RAMIREZ MARTHA $9,645.58
251706 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAGRANA RAMIREZ MARTHA CR NO. 220013053.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251706, A FAVOR DE VILLAGRANA RAMIREZ MARTHA $103,544.58
251706 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAGRANA RAMIREZ MARTHA CR NO. 220013053.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251706, A FAVOR DE VILLAGRANA RAMIREZ MARTHA $3,856.70
251705 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS RIOS SERAPIO CR NO. 220013050.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251705, A FAVOR DE FIERROS RIOS SERAPIO $10,662.65
251704 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA ROJAS ROBERTO CR NO. 220013046.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251704, A FAVOR DE SIORDIA ROJAS ROBERTO $6,715.28
251703 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR GOMEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220013045.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251703, A FAVOR DE SALAZAR GOMEZ JOSE DE JESUS $10,435.80
251703 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR GOMEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220013045.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251703, A FAVOR DE SALAZAR GOMEZ JOSE DE JESUS $66,921.60
251702 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS CRUZ PABLO CR NO. 220013044.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251702, A FAVOR DE RIOS CRUZ PABLO $8,826.30
251702 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS CRUZ PABLO CR NO. 220013044.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251702, A FAVOR DE RIOS CRUZ PABLO $93,873.07
251702 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS CRUZ PABLO CR NO. 220013044.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251702, A FAVOR DE RIOS CRUZ PABLO $630.00
251700 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- FINIQUITO 50% DE UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251700, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $9,443,218.21
251699 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $140.00
251699 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $169.00
251699 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $150.00
251699 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $169.00
251699 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $71.99
251699 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $140.00
251699 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $810.96
251699 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $245.00
251699 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $230.00
251699 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $808.00
251699 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $170.00
251699 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $564.00
251698 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010045.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251698, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,885.00
251697 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010043.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251697, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,844.40
251696 Detalle Factura de click aquí 01/09/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FLORES ALDABA MARIA TERESA CR NO. 220005724.- DEVOLUCION POR ERROR EN EL COBRO DE SOLICITUD DE BUSQUEDA DE DATOS CON RECCIBO OFICIAL 2903554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251696, A FAVOR DE FLORES ALDABA MARIA TERESA $690.00
Total Mensual Septiembre 2015 acumulado
a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:50 hrs.
$366,286,411.68
3,711 Registros

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