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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2014 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $493.50 |
239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $640.00 |
239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $100.00 |
239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,967.36 |
239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $47.45 |
239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $45.95 |
239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $691.20 |
239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $623.88 |
239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $58.48 |
239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $624.00 |
239216 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $92.00 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $167.04 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $39.50 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $236.30 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $23.00 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $196.00 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $196.00 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $1,067.20 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $67.28 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $202.56 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $863.04 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $196.00 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $24.30 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $334.08 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $23.00 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $120.64 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $61.00 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $40.70 |
239215 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $228.50 |
239214 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $80.00 |
239214 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $50.00 |
239214 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $72.37 |
239213 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidades Periféricas de Atención Primaria y Casas de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239213, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $739.00 |
239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,900.00 |
239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $949.46 |
239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $116.00 |
239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $435.00 |
239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $522.00 |
239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,800.00 |
239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $699.99 |
239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $522.00 |
239212 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $109.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $48.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $330.85 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $193.80 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.80 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $329.44 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,879.20 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $91.64 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $134.99 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $48.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,251.04 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $80.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $54.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $278.40 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $11,706.72 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $182.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $182.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,218.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $480.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $216.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
239211 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.22 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,792.00 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $55.51 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,710.00 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,564.62 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $162.30 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,243.80 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $720.00 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,354.78 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $76.00 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,936.62 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,972.00 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $125.00 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $32.00 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,000.00 |
239210 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $436.00 |
239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,160.00 |
239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $410.00 |
239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,561.36 |
239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,470.88 |
239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,412.00 |
239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $614.80 |
239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,893.07 |
239209 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $97.44 |
239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $72.40 |
239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $71.00 |
239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $159.00 |
239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $68.00 |
239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $42.00 |
239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $80.00 |
239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $78.00 |
239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $38.40 |
239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $13.00 |
239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $660.01 |
239208 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $71.00 |
239207 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER | CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER | $3,089.35 |
239207 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER | CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER | $1,235.74 |
239207 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER | CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER | $308.94 |
239206 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $1,454.64 |
239206 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $1,454.64 |
239206 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $1,498.72 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $3,364.00 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $286.52 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $210.00 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,343.99 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $84.00 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $335.84 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $219.96 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $238.00 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $84.50 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $2,058.20 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $677.00 |
239205 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $185.60 |
239204 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CRUZ BECERRA RICARDO | CR NO. 220014339.- PAGO DE DEVOLUCION CONFORME A LOS OFICIOS FJPV/1186/2014 y 1750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239204, A FAVOR DE CRUZ BECERRA RICARDO | $38,161.11 |
239203 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CORPORATIVO YLENISA, S.C. | CR NO. 220014337.- HONORARIOS DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239203, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. | $577,261.00 |
239147 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | CR NO. 220013998.- COMPRA DE VOLANTES Y REVISTAS "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239147, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | $61,518.34 |
239146 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220013986.- SERVICIOS PROFECIONALES DEL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239146, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
239144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011384.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA FINIQUITO DE LA ORDEN 1895, SUSTITUYE AL 220010142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239144, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.02 |
239142 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014082.- PAGO DE "CREDITO FISCAL" DEBIDO A ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION SOLICITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239142, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,076.64 |
239141 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA SALDAÑA ELVIA | CR NO. 220014072.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239141, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA | $22,502.96 |
239140 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO | CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO | $849.60 |
239140 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO | CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO | $212.40 |
239140 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO | CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO | $14,927.71 |
239138 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | $12,439.76 |
239138 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | $4,265.06 |
239138 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | $708.00 |
239138 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | $177.00 |
239137 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI SALAZAR JOSE LUIS | CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS | $708.00 |
239137 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI SALAZAR JOSE LUIS | CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS | $177.00 |
239137 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI SALAZAR JOSE LUIS | CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS | $12,439.76 |
239136 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | $177.00 |
239136 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | $12,439.76 |
239136 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | $708.00 |
239135 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS | CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS | $12,439.76 |
239135 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS | CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS | $708.00 |
239135 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS | CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS | $177.00 |
239134 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS IBARRA MONICA | CR NO. 220013778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO D CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239134, A FAVOR DE SALAS IBARRA MONICA | $20,314.89 |
239133 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO ELIZONDO ELISABETH | CR NO. 220013777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239133, A FAVOR DE TRUJILLO ELIZONDO ELISABETH | $10,815.63 |
239132 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS | $8,293.06 |
239132 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS | $471.99 |
239132 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS | $118.00 |
239131 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS | CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS | $8,293.06 |
239131 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS | CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS | $471.99 |
239131 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS | CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS | $118.00 |
239130 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO VERA ROSA MARIA | CR NO. 220013769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239130, A FAVOR DE SALCEDO VERA ROSA MARIA | $7,944.75 |
239129 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA HERRERA ANDRES | CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES | $8,293.06 |
239129 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA HERRERA ANDRES | CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES | $471.99 |
239129 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA HERRERA ANDRES | CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES | $118.00 |
239127 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO | CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO | $8,763.61 |
239127 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO | CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO | $498.77 |
239127 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO | CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO | $124.69 |
239126 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOSQUEDA BECERRA LAURA PATRICIA | CR NO. 220013754.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239126, A FAVOR DE MOSQUEDA BECERRA LAURA PATRICIA | $4,325.00 |
150988 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CORPORATIVO YLENISA, S.C. | CR NO. 220014336.- HONORARIOS DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150988, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. | $100,000.00 |
104 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014102.- PAGO 50% ANTICIPO KIT VESTUARIO Y UNIFORME PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $6,168,474.00 |
239122 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220859.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239122, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $4,134.67 |
239122 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220859.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239122, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $5,962.40 |
239120 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,120.51 |
239120 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $8,755.45 |
239120 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $12,060.26 |
239119 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION JURIDICA | LOPEZ CARRILLO MARGARITA DE LA CONCEPCION | CR NO. 220013296.- PAGO CONFORME AL JUICIO DE NULIDAD 279/2011-IV DE LA 6ª SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239119, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MARGARITA DE LA CONCEPCION | $9,200.00 |
239118 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $39.00 |
239118 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $100.00 |
239118 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $104.99 |
239118 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $300.00 |
239118 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $991.00 |
239118 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $157.00 |
239117 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $74.20 |
239117 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $86.70 |
239117 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
239117 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $177.50 |
239117 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $137.00 |
239117 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $351.60 |
239115 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013914.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239115, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $6,627.08 |
239115 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013914.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239115, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $12,929.36 |
239109 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220013701.- CAUDERNOS KINDER, SECUNDARIA Y PRIMARIA MOCHILAS CON LOS UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239109, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $20,891.60 |
239108 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $2,440.64 |
239108 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $106,940.40 |
239108 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $37,758.00 |
239107 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACIAS DE ALBA LUIS | CR NO. 220013281.- PRESENTACION DE CIA. BRAVISIMO EN EL EVENTO TODOS A CHAPU DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239107, A FAVOR DE MACIAS DE ALBA LUIS | $9,674.40 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $37.00 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $412.52 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $32.48 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $140.00 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,094.93 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,998.52 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,950.00 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,948.96 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,992.37 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $3,132.00 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $105.00 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $260.00 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $80.77 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,179.00 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $322.01 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $318.06 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $396.00 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,600.00 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,981.25 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,612.50 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,945.00 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,339.41 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $189.00 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $946.50 |
239106 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,572.00 |
239104 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220013972.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239104, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
239101 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION REHOVOT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013942.- EVALUCUON SOCIOECONOMICA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239101, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT, S.A. DE C.V. | $278,400.00 |
239100 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013926.- PAPELERIA PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239100, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS | $4,912.58 |
239093 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013827.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, FINIQUITO DE LA ORDEN 1878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239093, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. | $140,000.03 |
239092 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013826.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1877. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239092, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $240,000.01 |
239091 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220013817.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239091, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
239090 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PERTIERRA PEREZ JUAN CARLOS | CR NO. 220013698.- REPARCION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS PARA CARCAMO EN EL SOTANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239090, A FAVOR DE PERTIERRA PEREZ JUAN CARLOS | $7,308.00 |
239089 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | AVISO SANDER, S.C. | CR NO. 220013697.- IMPARTICION DE TALLER SEMBRANDO VIDA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239089, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C. | $6,264.00 |
239088 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013696.- LECHE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES EN LAS GUARDERIA DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239088, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $9,393.60 |
239087 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | AVISO SANDER, S.C. | CR NO. 220013692.- IMPARTICION DE TALLER DE TEATRO IMPARTIDO A MENORES DE GUARDERIA EN ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239087, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C. | $6,264.00 |
239086 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220013690.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN OFICINAS Y ARREGLOS PARA FESTEJOS PATRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239086, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,694.76 |
239086 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220013690.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN OFICINAS Y ARREGLOS PARA FESTEJOS PATRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239086, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,983.60 |
239085 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220013688.- RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONIA PARA FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239085, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $9,662.80 |
239083 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013468.- VALE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239083, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $205,999.69 |
239082 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALLE CAUDILLO EUSEBIO JAVIER | CR NO. 220013325.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239082, A FAVOR DE VALLE CAUDILLO EUSEBIO JAVIER | $12,992.00 |
239079 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220012860.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239079, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $230.00 |
239079 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220012860.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239079, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $255.00 |
239078 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220012291.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LEON. GTO. DEL 15 DE AGOSTO 2014, DEL COORD. DEL CONTROL DE LA GESTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239078, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $200.00 |
239077 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. FERNANDO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO | CR NO. OPB0163.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-080/14. CONSULTAS DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239077, A FAVOR DE ARQ. FERNANDO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO | $257,520.00 |
239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $180.96 |
239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,064.56 |
239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,333.68 |
239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $475.60 |
239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,380.16 |
239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,402.12 |
239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,910.80 |
239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,577.60 |
239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,103.08 |
239076 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,544.40 |
239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,814.00 |
239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,712.00 |
239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
239075 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
239074 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MEZA LOZANO LOURDES AURORA | CR NO. 24220934.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239074, A FAVOR DE MEZA LOZANO LOURDES AURORA | $12,495.52 |
239071 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220869.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239071, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,695.00 |
239071 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220869.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239071, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,210.00 |
239070 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,790.80 |
239070 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,668.00 |
239070 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $12,296.00 |
239070 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $6,368.40 |
239069 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $9,146.46 |
239069 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $6,882.28 |
239069 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $1,914.00 |
239069 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,349.20 |
239069 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,418.80 |
239069 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $5,742.00 |
239068 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
239068 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
239068 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,403.60 |
239068 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,345.60 |
239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $6,229.20 |
239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,475.20 |
239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,779.20 |
239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,080.80 |
239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,415.20 |
239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,422.00 |
239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,484.80 |
239067 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,586.80 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $8,949.40 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $9,164.00 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,176.00 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,076.00 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,006.40 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,760.80 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $6,264.00 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,292.00 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,047.40 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,250.00 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,118.00 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,770.00 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $1,334.00 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,570.40 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,770.00 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $9,732.40 |
239066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,118.00 |
239065 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
239065 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,352.99 |
239065 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $881.60 |
239065 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,818.80 |
239064 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220786.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239064, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $1,554.40 |
239063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $11,449.20 |
239063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $7,838.70 |
239063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $1,879.20 |
239063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $3,881.36 |
239063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $4,390.60 |
239063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $3,881.36 |
239063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $1,879.20 |
239062 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220750.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239062, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $986.00 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $661.20 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,883.60 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,415.20 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $113.68 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $313.20 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $962.80 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.80 |
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239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,212.20 |
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239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $411.80 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $284.20 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $602.04 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $916.40 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $701.80 |
239061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $197.20 |
239060 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220690.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239060, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $11,136.00 |
239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,552.01 |
239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,370.27 |
239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,681.46 |
239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $3,876.37 |
239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $968.94 |
239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,280.03 |
239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,940.05 |
239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,370.27 |
239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,138.15 |
239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $3,104.02 |
239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $4,263.45 |
239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,681.46 |
239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $4,743.89 |
239059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,681.90 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $322.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $60.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $319.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $392.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $232.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $99.90 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $406.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $85.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $417.60 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $160.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $270.40 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $399.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $177.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $109.99 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $71.04 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $505.76 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $986.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $177.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $406.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $283.10 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $192.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $165.90 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $406.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $56.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $62.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $433.84 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.80 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $177.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $336.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $243.15 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $203.00 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $71.04 |
239058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $81.20 |
239057 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS | CR NO. 220006900.- CUMP. AL ACUERDO DEL 14/04/2014 E INTERLOCUTORIA DEL 11/02/2014 TRIB. DE LO ADMVO. EXP. 284/2005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239057, A FAVOR DE MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS | $262,241.71 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $49.90 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $610.13 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,082.28 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $595.43 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,336.32 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $81.20 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,297.00 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $298.00 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,904.95 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $128.00 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $185.00 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $66.82 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $696.00 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $339.00 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,136.80 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $92.80 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $88.00 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $545.20 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $765.60 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $131.70 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $226.40 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,250.02 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $208.80 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $250.40 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $219.00 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,227.74 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $330.00 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $139.20 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $282.00 |
239056 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $408.32 |
239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $158.11 |
239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $191.75 |
239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $191.75 |
239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $238.00 |
239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $51.00 |
239055 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $191.75 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $609.92 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $531.16 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $232.00 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $259.35 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $274.50 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $50.00 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $351.00 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $265.49 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $100.04 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $267.96 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $9.29 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,355.57 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $190.00 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $255.43 |
239054 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,392.00 |
239053 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $1,276.00 |
239053 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $14.40 |
239053 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $160.40 |
239053 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $104.00 |
239053 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $252.00 |
239053 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $83.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $576.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $450.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $432.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $257.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,467.64 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $45.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $245.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $257.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $368.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $119.99 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $436.51 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $247.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $468.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $36.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $755.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $373.30 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,112.21 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $148.34 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $120.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $471.03 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $17.50 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $905.03 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $337.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $283.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $99.99 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $101.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.40 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $190.09 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,076.43 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $91.98 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
239052 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
239051 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013127.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239051, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $298.00 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $228.00 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $166.40 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $609.00 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $585.00 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $318.00 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,997.98 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,906.00 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,517.20 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $278.00 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $280.00 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $781.00 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,877.27 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $184.16 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,998.68 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $266.00 |
239050 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $199.00 |
239049 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220906.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239049, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $8,566.60 |
239048 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220905.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239048, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $11,368.00 |
239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,206.16 |
239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,440.40 |
239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,440.40 |
239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,842.84 |
239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,291.92 |
239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,664.44 |
239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,440.40 |
239046 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,887.52 |
239043 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220013215.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239043, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
150821 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150821, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $2,936.31 |
150820 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013729.- SUMINISTRO 2219 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150820, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,711.98 |
150819 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MPAL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-49.50 |
150819 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MPAL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,099.50 |
150818 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013718.- SUMINISTRO 800 LITROS DE GAS PARA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150818, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
150818 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013718.- SUMINISTRO 800 LITROS DE GAS PARA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150818, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,864.00 |
150817 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013497.- SERVICIO DE BANDA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150817, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
150816 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013495.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150816, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
150814 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013377.- SUMINISTRO DE 475 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150814, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,481.75 |
150814 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013377.- SUMINISTRO DE 475 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150814, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-308.75 |
150813 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013375.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTA VALLARTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150813, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
150813 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013375.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTA VALLARTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150813, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,085.00 |
150812 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013373.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 26 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150812, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,563.00 |
150812 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013373.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 26 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150812, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
150811 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220013270.- DONATIVO ECONOMICIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150811, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
150810 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013219.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150810, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
150809 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220013216.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150809, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
150808 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220013213.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150808, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
150807 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220013061.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150807, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $336,700.00 |
150806 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220013058.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150806, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
150805 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220013041.- APORTACION DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150805, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
150804 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150804, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,157.00 |
150804 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150804, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
150803 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012808.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150803, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
150803 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012808.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150803, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,157.00 |
150802 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010926.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150802, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $623.90 |
150801 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010925.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150801, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $616.56 |
239041 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C. | CR NO. 220014028.- APOYOS PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION EN AREAS DE LA ASOCIACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239041, A FAVOR DE ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C. | $3,800,000.00 |
239040 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | FUSION STORE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013752.- TARJETAS DE VIDEO PARA VISUALOZAR CARTOGRAFIA PARA LOS NUEVOS EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239040, A FAVOR DE FUSION STORE, S.A. DE C.V. | $12,841.34 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,569.58 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,000.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,200.60 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $473.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,659.90 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $344.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,695.10 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $198.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $942.89 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $389.60 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,490.60 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,566.20 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,726.70 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $588.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $849.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $913.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $224.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $807.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $73.08 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $861.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $18.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $60.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $110.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $800.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $440.80 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $505.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,600.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $712.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $897.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11,000.00 |
239038 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
239037 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,218.00 |
239037 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $370.88 |
239037 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,999.00 |
239037 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $378.00 |
239037 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,350.00 |
239037 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $690.00 |
239037 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $490.00 |
239037 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,903.97 |
239037 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $4,773.40 |
239035 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239035, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,136.80 |
239035 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239035, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,900.00 |
239035 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239035, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,164.64 |
239034 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | URROZ ALVAREZ JUAN | CR NO. 220013951.- PAGO DE LAUDO CONFORME LO DETERMINADO POR EL JUEZ SEXTO DE DISTRITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239034, A FAVOR DE URROZ ALVAREZ JUAN | $764,349.48 |
239033 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220012306.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239033, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $10,600.08 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $294.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $140.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.40 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $140.36 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $140.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $400.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $51.50 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $235.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $362.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $890.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $90.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $299.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $265.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $48.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $850.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $4,818.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $182.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $126.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $525.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $349.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $252.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $505.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $655.01 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $49.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $18.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $72.50 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $129.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $436.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $173.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $3,480.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,318.00 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $47.60 |
239032 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $675.40 |
239031 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $18.90 |
239031 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
239031 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $175.90 |
239031 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
239031 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $477.45 |
239031 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $556.00 |
239031 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
239031 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $184.00 |
239031 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $200.00 |
239031 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
239031 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
239031 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $183.00 |
150800 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220013910.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150800, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $500,000.00 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | BANORTE | 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | CR NO. OPB0158.- PAGO DE LA ESTIMACION No.4. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | $161,921.63 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | BANORTE | 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | CR NO. OPB0158.- PAGO DE LA ESTIMACION No.4. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | $-48,576.49 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | 65503744204 CONACULTA EQUIP P BELÉN 13 | 99121 | ADEFAS OBRA 121 | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | CR NO. OPB0160.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-115/13. EQUIPAMIENTO DEL MUSEO PANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | $-304,998.59 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2014 | SERFIN | 65503744204 CONACULTA EQUIP P BELÉN 13 | 99121 | ADEFAS OBRA 121 | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | CR NO. OPB0160.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-115/13. EQUIPAMIENTO DEL MUSEO PANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | $609,996.25 |
239030 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | CR NO. 220013966.- PLAYERAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239030, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | $37,918.08 |
239029 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220013060.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239029, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $100,000.00 |
239028 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239028, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $239.00 |
239025 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013965.- PAGO DE DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO 537/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239025, A FAVOR DE TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. | $372,925.56 |
239024 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011733.- COMPRA DE PROYECTOR Y PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239024, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $6,992.99 |
239023 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO | CR NO. 220013217.- SERVICIO DE PRODUCCION MUSICAL APOYO CULTURAL POR EL MES DE DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239023, A FAVOR DE FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO | $500,000.00 |
239022 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0157.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C02-001/14. OBRA COMPLEMENTARIA A LA REHABILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239022, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $83,479.13 |
239021 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0152.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-054/13. AJUSTE, ACTUALIZ Y AMPLIAC. DEL PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239021, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | $160,074.39 |
239021 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0152.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-054/13. AJUSTE, ACTUALIZ Y AMPLIAC. DEL PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239021, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | $-40,018.59 |
239019 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ VERDIN ANGEL | CR NO. 220013164.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C.GUTIERREZ VERDIN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239019, A FAVOR DE GUTIERREZ VERDIN ANGEL | $8,293.06 |
239019 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ VERDIN ANGEL | CR NO. 220013164.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C.GUTIERREZ VERDIN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239019, A FAVOR DE GUTIERREZ VERDIN ANGEL | $471.99 |
239019 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ VERDIN ANGEL | CR NO. 220013164.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C.GUTIERREZ VERDIN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239019, A FAVOR DE GUTIERREZ VERDIN ANGEL | $118.00 |
239018 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220013037.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON MEDIOS DE COMUNICACION DE ABRIL A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239018, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $2,399,999.98 |
224 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004062.- ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
224 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004062.- ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
223 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004592.- DISPOISICION FINAL DE LOS RESIDUIOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,699,060.06 |
239017 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220011541.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA RENUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239017, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,287.60 |
239017 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220011541.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA RENUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239017, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $6,496.00 |
239016 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220637.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239016, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $4,756.00 |
239015 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RAMIREZ VIDAL | CR NO. 220013803.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BARRON VILLA AGUISTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239015, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ VIDAL | $15,660.00 |
239014 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220013795.- PAGO DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239014, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $41,760.00 |
239013 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013789.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239013, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $145,820.00 |
239012 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013784.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239012, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $96,060.00 |
239012 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013784.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239012, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $47,120.00 |
239012 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013784.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239012, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $23,700.00 |
239011 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013782.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239011, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $147,900.00 |
239010 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013776.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239010, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | $142,527.97 |
239009 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220013756.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239009, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $131,930.35 |
239008 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220013748.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239008, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
239007 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220013747.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239007, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
239006 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220013746.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239006, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
239005 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220013744.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239005, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
239004 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013739.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239004, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $450.00 |
239004 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013739.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239004, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $720.00 |
239004 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013739.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239004, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $648.00 |
239003 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220013714.- SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIDOCIO EL INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239003, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $740.00 |
239002 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION CAELUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013707.- CARPETAS TAMAÑO OFICIO PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239002, A FAVOR DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION CAELUM, S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
238998 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GARIBAY FERNANDEZ SERGIO | CR NO. 220013465.- SERVICIO DE CURADURIA DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA "LA VIDA Y LA MUERTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238998, A FAVOR DE GARIBAY FERNANDEZ SERGIO | $15,320.76 |
238997 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013446.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238997, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | $125,300.26 |
238996 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220013397.- ABANICOS PARA EVENTO EL VIAJERO DEL 3 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238996, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,320.00 |
238995 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220013388.- SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238995, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $4,872.00 |
238995 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220013388.- SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238995, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $3,897.60 |
238995 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220013388.- SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238995, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $4,268.80 |
238994 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CONSTRUARGON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013383.- COSTALES DE TIERRA VEGETAL, SEMILLA DE CLANTRO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238994, A FAVOR DE CONSTRUARGON, S.A. DE C.V. | $4,071.60 |
238994 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CONSTRUARGON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013383.- COSTALES DE TIERRA VEGETAL, SEMILLA DE CLANTRO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238994, A FAVOR DE CONSTRUARGON, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
238993 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013332.- SERVICIO Y REPARACION DE CORTINA EN ESTACIONAMIENTO PRIVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238993, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | $3,480.00 |
238992 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013330.- COMIDAS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN AL ENTREGA DE COMCHILAS CON UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238992, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | $136,396.28 |
238991 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013329.- DESAYUNOS Y COMIDAS PARA PERSONAS QUE APOYARON POR CINCO DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238991, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $135,600.52 |
238990 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013328.- BOLTELLAS DE AGUA PARA LOS QUE APOYARON EN LA DISTRIBUCION DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238990, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | $137,750.00 |
238989 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013327.- SEÑALAMIENTOS EN CENTROS DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238989, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $12,667.20 |
238988 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | CR NO. 220013323.- BANDERAS DE MEXICO PARA LOS EDIFICIOS DE ZONAS Y GRUPOS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238988, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | $6,660.02 |
238987 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013293.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESPECIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238987, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $145,820.12 |
238986 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220013290.- DONATIVO A LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238986, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
238985 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220013282.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238985, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
238984 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL | CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL | $54.00 |
238984 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL | CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL | $250.00 |
238984 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL | CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL | $333.00 |
238984 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL | CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL | $115.00 |
238984 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL | CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL | $250.00 |
238984 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL | CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL | $270.00 |
238984 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL | CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL | $250.00 |
238983 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220013236.- VITATICOS DE MONICA OCEJO MENDOZA PARTE D/JURADO EN CONCUSO DEL MERCADO CORONA DEL 21 AL 25 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238983, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $230.00 |
238983 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220013236.- VITATICOS DE MONICA OCEJO MENDOZA PARTE D/JURADO EN CONCUSO DEL MERCADO CORONA DEL 21 AL 25 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238983, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $267.00 |
238983 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220013236.- VITATICOS DE MONICA OCEJO MENDOZA PARTE D/JURADO EN CONCUSO DEL MERCADO CORONA DEL 21 AL 25 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238983, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $34.00 |
238983 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220013236.- VITATICOS DE MONICA OCEJO MENDOZA PARTE D/JURADO EN CONCUSO DEL MERCADO CORONA DEL 21 AL 25 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238983, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $104.40 |
238983 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220013236.- VITATICOS DE MONICA OCEJO MENDOZA PARTE D/JURADO EN CONCUSO DEL MERCADO CORONA DEL 21 AL 25 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238983, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $24.00 |
238983 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220013236.- VITATICOS DE MONICA OCEJO MENDOZA PARTE D/JURADO EN CONCUSO DEL MERCADO CORONA DEL 21 AL 25 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238983, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $110.20 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $5,359.20 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $96.00 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $48.00 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $84.00 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $10.31 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $177.01 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $294.00 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $226.90 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $55.68 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $192.00 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $192.00 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $3,845.40 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,206.40 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,012.68 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $261.18 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $110.80 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $392.00 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $72.00 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $72.00 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $240.00 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $19.10 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $45.00 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $336.00 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $253.80 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $202.38 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $245.92 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $38.09 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $42.00 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $38.02 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $31.01 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $54.01 |
238982 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $234.00 |
238980 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013710.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238980, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $108,024.86 |
238979 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR | CR NO. 220013704.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238979, A FAVOR DE CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR | $56,000.00 |
238972 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO | CR NO. 220013466.- SERVICIO DE MONTAJE Y CURADURIA DE LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA "24 HOURPROJECT". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238972, A FAVOR DE RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO | $15,320.75 |
238968 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220013455.- COMPRA DE CAMISAS DE MANGA LARGA,CON BORDADO INSTITUCIONAL, PARA PERSONAL DE LA DIR. DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238968, A FAVOR DE VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE | $13,224.00 |
238963 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AGUILERA OCHOA DOMINGO | CR NO. 220013436.- IMPARTICION DE LOS TALLERES DE DIBUJO, EL DIA 10/08/2014 EN EL EVENTO "TODOS A CHAPU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238963, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA DOMINGO | $14,848.00 |
238962 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO | CR NO. 220013433.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO PNEUMUS EL DIA 10/08/2014, EVENTO DENOMINADO "TODOS A CHAPU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238962, A FAVOR DE ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO | $15,867.93 |
238961 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALVAREZ MARTIN ABEL | CR NO. 220013403.- PRESENTACION DEL GRUPO SEÑOR BUHO EN EL EVENTO VIVA SANTA TERE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238961, A FAVOR DE ALVAREZ MARTIN ABEL | $5,173.60 |
238960 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220013395.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL MURAL DEL 5 DE SEP. 2014 AL 4 SEP. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238960, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $2,280.00 |
238959 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ARCE RUELAS EDUARDO RENE | CR NO. 220013391.- PRESENTACION DEL MARIACHI EL TEQUILERÑO DEL 23 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238959, A FAVOR DE ARCE RUELAS EDUARDO RENE | $10,000.00 |
238958 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220013368.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238958, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
238957 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238957, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,713.60 |
238956 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220013358.- PARRILLA ELECTRICA Y LICUADORA PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238956, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $437.99 |
238955 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013354.- COMPRA DE NOBREAK A PC SMART-UPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238955, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $7,283.38 |
238954 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013346.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238954, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | $107,232.45 |
238953 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220013309.- SOLICITUD DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO Y BOLETOS CON TALONARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238953, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $939.60 |
238952 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GRUPO COVARRUBIAS CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220013292.- CURSO DE CAPACITACION PARA ELENA MORA CASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238952, A FAVOR DE GRUPO COVARRUBIAS CONSULTORES, S.C. | $18,038.00 |
238951 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACIAS DE ALBA LUIS | CR NO. 220013280.- PRESENTACION DEL ESPECTACULO OLEI DEL 17 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238951, A FAVOR DE MACIAS DE ALBA LUIS | $9,674.40 |
238950 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES BARBA MARIA LAURA | CR NO. 220013279.- GRUPO DE MUSICA AUTOCTONA CON BALLET FOLCLORICO GDL. DEL 14, 21 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238950, A FAVOR DE FLORES BARBA MARIA LAURA | $12,256.61 |
238949 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220013230.- REUNION DE TRABAJO DE TESOREROS, DIRECTORES DEL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238949, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $2,195.57 |
238948 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220013210.- CONEXIONES TUBERIA Y MATERIAL PARA EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238948, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $95.00 |
238948 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220013210.- CONEXIONES TUBERIA Y MATERIAL PARA EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238948, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $416.31 |
238948 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220013210.- CONEXIONES TUBERIA Y MATERIAL PARA EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238948, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $8,823.04 |
238947 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUCTEC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013203.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238947, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUCTEC, S.A. DE C.V. | $142,200.46 |
238946 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013178.- COMPRA DE JUEGOS DE DADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238946, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,764.08 |
238945 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012900.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238945, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $107,655.41 |
238945 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012900.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238945, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $136,894.64 |
238945 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012900.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238945, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $46,818.65 |
238943 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012877.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y RODILLOS CON EXTENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238943, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $44,698.86 |
238942 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220012847.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238942, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $424.56 |
238941 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012830.- COMPRA DE MAGNA SIN DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238941, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $22,384.55 |
238940 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012803.- COMPRA DE FORMAS CEDULA INFRACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238940, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $47,676.00 |
238939 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012567.- COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238939, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $39,663.37 |
238938 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012472.- COMPRA DE CAMARAS Y LLANTAS, SUSTITUYE AL C.R.220011413. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238938, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $106,696.17 |
238937 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012470.- COMPRA DE LLANTAS, SUSTITUYE AL C.R. 220011412. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238937, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $137,807.78 |
238936 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012469.- COMPRA DE LLANTAS, SUSTITUYE AL C.R.220011411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238936, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $19,747.78 |
238935 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012307.- COMPRA DE ACUMULADORES, FILTROS Y BALATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238935, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,432.80 |
238935 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012307.- COMPRA DE ACUMULADORES, FILTROS Y BALATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238935, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,348.79 |
238935 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012307.- COMPRA DE ACUMULADORES, FILTROS Y BALATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238935, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,933.86 |
238935 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012307.- COMPRA DE ACUMULADORES, FILTROS Y BALATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238935, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $122,241.35 |
238934 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | CR NO. 220012279.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238934, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | $735.00 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $35,527.88 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,417.11 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
238933 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
238932 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012229.- COMPRA DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238932, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $102,100.09 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0148.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA PRIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,038,625.91 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0148.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA PRIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-311,587.77 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $143.99 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,899.95 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $5.00 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $39.30 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $103.01 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,949.96 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $80.01 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $132.00 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $71.92 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $78.00 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $861.00 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $78.00 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $178.49 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $950.04 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,188.00 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $145.00 |
238930 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $367.00 |
238929 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238929, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $470.00 |
238929 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238929, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $549.30 |
238928 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $832.42 |
238928 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $66.00 |
238928 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $2,039.00 |
238928 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $49.00 |
238928 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,999.76 |
238928 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,166.96 |
238928 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $17.05 |
238928 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $333.70 |
238928 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $132.00 |
238927 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220984.- REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS, COMPRA DE AGUA, COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238927, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,292.47 |
238927 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220984.- REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS, COMPRA DE AGUA, COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238927, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $603.20 |
238927 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220984.- REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS, COMPRA DE AGUA, COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238927, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $391.00 |
238927 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220984.- REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS, COMPRA DE AGUA, COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238927, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $858.40 |
238926 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220013198.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238926, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $8,554.00 |
238926 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220013198.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238926, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,506.00 |
238926 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220013198.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238926, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $11,866.00 |
238926 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220013198.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238926, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $4,432.00 |
238926 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220013198.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238926, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $11,418.00 |
238926 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220013198.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238926, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,904.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.00 |
238925 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $121,030.08 |
238924 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VARGAS MUÑIZ JORGE | CR NO. 220013320.- RENTA DE CAMIONETAS DE REPARTO PARA ENVIO A ÑAS ESCUELAS DE GUADALAJARA DEL 18 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238924, A FAVOR DE VARGAS MUÑIZ JORGE | $116,522.00 |
238923 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VARGAS MUÑIZ JORGE | CR NO. 220013318.- RENTA DE CAMIONETAS PARA DISTRIBUCION DE LAS MOCHILAS CON UTILES DEL 18 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238923, A FAVOR DE VARGAS MUÑIZ JORGE | $78,474.00 |
238922 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ESTRADA GUDIÑO ESTHER MARGARITA | CR NO. 220013745.- PAGO DE LAUDO POR FIN DE JUICIO LABORAL EXP. 2717/2010/G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238922, A FAVOR DE ESTRADA GUDIÑO ESTHER MARGARITA | $1,475,583.57 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $185.60 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,194.80 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,120.40 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $324.80 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $406.00 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $319.00 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,084.60 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,714.40 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,299.20 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,175.00 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $406.00 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,062.40 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $243.60 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $519.68 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5.80 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $707.60 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,057.60 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
238921 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
238920 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. OPB0154.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-033/14. CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238920, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $406,661.79 |
238920 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. OPB0154.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-033/14. CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238920, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $-121,998.54 |
238919 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010076.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES ´POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238919, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,948.00 |
238919 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010076.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES ´POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238919, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,592.72 |
238919 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010076.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES ´POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238919, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,580.00 |
238919 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010076.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES ´POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238919, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $441.65 |
238919 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010076.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES ´POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238919, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $438.90 |
238919 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010076.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES ´POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238919, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $724.96 |
238918 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238918, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $12.00 |
238918 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238918, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $28.00 |
238918 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238918, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $53.49 |
238918 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238918, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $283.74 |
238918 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238918, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $905.35 |
238917 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,101.76 |
238917 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,960.40 |
238917 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,960.40 |
238917 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,960.40 |
238917 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,101.76 |
238917 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,968.60 |
238917 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,442.96 |
238917 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,960.40 |
238917 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,960.40 |
238917 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
238917 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
238917 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $12,742.60 |
238917 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,101.76 |
238917 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,101.76 |
238915 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220799.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238915, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
238915 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220799.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238915, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $9,802.00 |
238915 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220799.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238915, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $11,310.00 |
238915 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220799.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238915, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $6,857.92 |
238915 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220799.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238915, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
238915 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220799.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238915, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
238914 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238914, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $11,745.00 |
238914 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238914, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $5,071.52 |
238914 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238914, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $7,377.60 |
238913 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $114.84 |
238913 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $562.60 |
238913 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
238913 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $313.20 |
238913 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $661.20 |
238913 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
238913 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
238913 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,672.00 |
238913 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $841.00 |
238913 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $961.64 |
238913 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,190.16 |
238913 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,909.20 |
238913 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
238913 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $203.00 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $226.20 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $316.68 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $765.60 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $411.80 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,749.20 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,459.20 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $603.20 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $626.40 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,820.16 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $301.60 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,374.60 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $788.80 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
238912 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $788.80 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $348.00 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,573.88 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $232.00 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $330.60 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $435.00 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,180.80 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,013.60 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,949.80 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $110.20 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $232.00 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
238911 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
238910 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,194.38 |
238910 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,044.00 |
238910 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,160.00 |
238910 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,226.04 |
238910 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $290.00 |
238910 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,044.00 |
238910 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $622.29 |
238910 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,549.44 |
238909 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220686.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238909, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $11,089.60 |
238909 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220686.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238909, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $11,089.60 |
238908 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220676.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238908, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,778.28 |
238908 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220676.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238908, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,494.28 |
238907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238907, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
238907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238907, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $7,389.20 |
238906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013686.- SERVICIO DE EXPOSICION CON TITULO GUADALAJARA, VISTA POR URBANISTA, ARTISTAS Y SUS HABITANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238906, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $73,000.00 |
238904 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PARQUE AGUA AZUL | VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013110.- COMPRA DE PASTO ALFOMBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238904, A FAVOR DE VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. | $12,600.00 |
238903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013085.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238903, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,659.88 |
238903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013085.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238903, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $15,976.69 |
238902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012924.- COMPRA DE FERTILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238902, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $9,000.00 |
238902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012924.- COMPRA DE FERTILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238902, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $9,000.00 |
238901 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012916.- SERVICIO DE ALBAÑILERIA DE LA AZOTEA DE OFICINAS DE CECOE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238901, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $14,145.04 |
238900 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012874.- IMPRESION DE PANCARTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238900, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | $25,033.86 |
238899 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012769.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238899, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $1,729.56 |
238899 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012769.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238899, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,504.28 |
238899 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012769.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238899, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,317.60 |
238899 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012769.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238899, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,988.16 |
238898 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012496.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR PARA MOTOR EN REGISTRO CIVIL No.1,SUST.220007976. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238898, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $12,853.73 |
238897 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012325.- COMPRA DE FLORES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238897, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $17,400.00 |
238896 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220012265.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS Y ARRANQUE DE PROGRAMA PET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238896, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $19,708.40 |
238895 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PANTEONES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220012230.- COMPRA DE SOGA DE HENEQUEN 3/4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238895, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $5,289.60 |
238893 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012173.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238893, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,703.05 |
238893 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012173.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238893, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,222.04 |
238893 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012173.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238893, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,536.05 |
238891 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220012158.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238891, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $18,705.00 |
238890 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220012156.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238890, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $22,910.00 |
238888 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012117.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238888, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $13,998.00 |
238887 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE | CR NO. 220011721.- IMPRESOS DE FORMATO CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238887, A FAVOR DE MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE | $13,746.00 |
238886 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238886, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $18,328.00 |
238885 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011688.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238885, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $1,117.50 |
238885 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011688.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238885, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $157.47 |
238884 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011450.- COMPRA DE ACEITES, REFACCIONES Y FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238884, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,987.29 |
238884 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011450.- COMPRA DE ACEITES, REFACCIONES Y FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238884, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,793.17 |
238883 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011198.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,180.30 |
238883 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011198.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,642.08 |
238883 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011198.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,753.58 |
238883 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011198.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,267.09 |
238883 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011198.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,633.58 |
238883 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011198.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,089.34 |
238883 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011198.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,625.72 |
150799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013890.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150799, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $8,477.00 |
150798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220013889.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150798, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $11,841.00 |
150797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220013888.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150797, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $27,585.00 |
150796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220013887.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150796, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $37,542.00 |
150795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220013886.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150795, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $33,909.00 |
150794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220013885.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150794, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $1,749.00 |
150793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220013884.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150793, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $269.00 |
150792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220013883.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150792, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $14,936.00 |
150791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220013882.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150791, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $2,288.00 |
150790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220013881.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150790, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $9,554.00 |
150789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220013880.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150789, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $1,076.00 |
150788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220013879.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150788, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $21,933.00 |
150787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220013878.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150787, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $28,661.00 |
150786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220013877.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150786, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $7,939.00 |
150785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220013876.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150785, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $28,258.00 |
150784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220013875.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150784, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $24,086.00 |
150783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220013874.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150783, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $15,474.00 |
150782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220013873.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150782, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $27,316.00 |
150781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220013872.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150781, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $23,952.00 |
150780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220013871.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150780, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $36,197.00 |
150779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220013870.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150779, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $8,477.00 |
150778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220013869.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150778, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $19,377.00 |
150777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220013868.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150777, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $13,321.00 |
150776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013867.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150776, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $13,725.00 |
150775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220013866.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150775, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $11,168.00 |
150774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220013865.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150774, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $24,221.00 |
150773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220013864.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150773, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $269.00 |
150772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220013863.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150772, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $25,566.00 |
150771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013862.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150771, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $20,857.00 |
150770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220013861.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150770, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $7,266.00 |
150769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220013860.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150769, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $2,018.00 |
150768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220013859.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150768, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $8,343.00 |
150767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220013858.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150767, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $17,627.00 |
150766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220013857.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150766, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $28,930.00 |
150765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220013856.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150765, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $10,630.00 |
150764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220013855.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150764, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $17,762.00 |
150763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220013854.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150763, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $17,762.00 |
150762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220013853.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150762, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $10,092.00 |
150761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220013852.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150761, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $20,857.00 |
150760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220013851.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150760, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $16,955.00 |
150759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | CR NO. 220013850.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150759, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | $269.00 |
150758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220013849.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150758, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $6,997.00 |
150757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220013848.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150757, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $22,202.00 |
150756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220013847.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150756, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $8,881.00 |
150755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220013846.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150755, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $37,677.00 |
150754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220013845.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150754, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $28,796.00 |
150753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220013844.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150753, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $37,139.00 |
150752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220013843.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150752, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $16,416.00 |
150751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220013842.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150751, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $30,814.00 |
150750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220013841.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150750, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $18,973.00 |
150749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220013840.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150749, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $9,957.00 |
150748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013839.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150748, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $13,456.00 |
150747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220013838.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150747, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $31,352.00 |
150746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220013837.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150746, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $8,612.00 |
150745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220013836.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150745, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $10,227.00 |
150744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220013835.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150744, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $10,765.00 |
150743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220013834.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150743, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $17,358.00 |
150742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220013833.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150742, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $16,685.00 |
150741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220013832.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150741, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $29,603.00 |
150740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220013831.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150740, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $24,221.00 |
150739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220013830.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150739, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $24,355.00 |
150738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220013829.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150738, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $26,508.00 |
238881 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | CARDENAS AYALA MARCO ANIBAL | CR NO. 220013173.- CARPETAS CON ESTAMPAS GUADALAJARA OBRAS UNICAS ELABORACION POR DICHA ARTISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238881, A FAVOR DE CARDENAS AYALA MARCO ANIBAL | $147,778.20 |
238879 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013392.- MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN AV. VALLARTA No.3233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238879, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
238878 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS CHAVEZ EULALIO | CR NO. 220013165.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C. BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238878, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO | $8,700.00 |
238878 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS CHAVEZ EULALIO | CR NO. 220013165.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C. BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238878, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO | $869.13 |
238878 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS CHAVEZ EULALIO | CR NO. 220013165.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C. BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238878, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO | $217.28 |
238878 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS CHAVEZ EULALIO | CR NO. 220013165.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C. BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238878, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO | $2,610.00 |
150737 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220013731.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150737, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $1,100,000.00 |
150736 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013093.- FORMATOS DE TRAMTE PARA LICENCIA NUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150736, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,654.00 |
150735 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013040.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150735, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,558.50 |
150735 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013040.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150735, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,199.15 |
150735 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013040.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150735, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $440.80 |
150734 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013011.- IMPRESION E INSTALACION DE UN VINIL EN LA LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150734, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,463.84 |
150733 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012986.- IMPRESION DE CARPETAS EN CARTULINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150733, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,490.36 |
150732 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012939.- COMPRA DE BALASTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150732, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,900.08 |
150731 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220012933.- COMPRA DE GUILLOTINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150731, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $1,931.40 |
150730 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012926.- TONER PARA LA IMPRESORA DE COMBATE A LAS ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150730, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $1,390.84 |
150729 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012914.- REFACCIONES PARA REPARACION DE LA IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150729, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $507.49 |
150728 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012901.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150728, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
150728 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012901.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150728, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
150728 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012901.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150728, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $881.60 |
150727 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220012888.- MANTELES PARA LOS TABLONES PARA EL DEPTO. DE LOGISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150727, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $3,132.00 |
150726 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220012868.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150726, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $2,341.44 |
150725 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012861.- CABLE DE VIDEO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150725, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $126.10 |
150724 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220012833.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150724, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $2,393.97 |
150723 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012809.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150723, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
150723 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012809.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150723, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,157.00 |
150722 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220012784.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150722, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,039.20 |
150721 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220012780.- COMPRA DE MATERIAL D ELIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150721, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $816.93 |
150720 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012775.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAN, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150720, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
150720 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012775.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAN, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150720, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,157.00 |
150719 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012774.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150719, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
150719 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012774.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150719, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,157.00 |
150718 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012771.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150718, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
150718 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012771.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150718, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,157.00 |
150717 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012751.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150717, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,735.63 |
150716 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220012750.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150716, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $1,972.00 |
150715 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220012737.- PRESENTACION DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CONTEMPORANEA EL DIA 10/08/2014, EVENTO "TODOS A CHAPU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150715, A FAVOR DE VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | $1,937.20 |
150714 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012500.- SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150714, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,310.00 |
150713 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220012493.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150713, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $3,349.50 |
150712 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012474.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150712, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,201.76 |
150711 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012454.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150711, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $970.57 |
150711 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012454.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150711, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $218.31 |
150710 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012340.- COMPRA DE TARJETAS DE ASISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150710, A FAVOR DE MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
150709 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012305.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150709, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,879.20 |
150708 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012263.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150708, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $1,937.91 |
150708 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISION DE PLANEACION URBANA | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012263.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150708, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $515.03 |
150707 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012247.- FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150707, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $7,240.14 |
150706 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220012226.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150706, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $4,461.24 |
150705 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012222.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150705, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,830.84 |
150704 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012187.- COMPRA DE ROLLO DE TELA MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150704, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $886.24 |
150703 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012169.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150703, A FAVOR DE CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | $415.99 |
150702 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220012151.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150702, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $4,671.13 |
150701 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012059.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150701, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $3,252.00 |
150700 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012058.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150700, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $3,541.66 |
150699 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150699, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $958.00 |
150698 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011986.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150698, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $220.40 |
150698 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011986.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150698, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,923.12 |
150697 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220011917.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150697, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,267.30 |
150697 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220011917.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150697, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $2,005.87 |
150696 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011660.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150696, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $1,006.00 |
150695 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011647.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150695, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
150694 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220011623.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150694, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,642.42 |
150694 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220011623.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150694, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,645.65 |
150693 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011556.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150693, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $2,344.36 |
150692 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011465.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150692, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,352.66 |
150691 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011216.- COMPRA DE MONITOR HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150691, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,848.80 |
150690 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013418.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150690, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
150689 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013411.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150689, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
150688 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220013406.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150688, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
150687 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013405.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150687, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
150686 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220013396.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150686, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
150685 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013390.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150685, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
150684 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220013351.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150684, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
150683 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220013350.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150683, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,319.46 |
150682 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013347.- SUMINISTRO DE 138 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MPAL. FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150682, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,011.54 |
150681 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-5.85 |
150681 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,468.54 |
150681 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-422.50 |
150681 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-131.30 |
150681 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $65.43 |
150681 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,908.00 |
150681 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
150681 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,725.50 |
150680 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013271.- SUMINISTRO DE 2500 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150680, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,575.01 |
150679 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013208.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150679, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,863.33 |
150678 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013200.- SUMINISTRO DE 202 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD REFORMA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150678, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,468.54 |
150678 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013200.- SUMINISTRO DE 202 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD REFORMA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150678, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-131.30 |
150677 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013177.- SUMINISTRO DE 97 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $705.19 |
150677 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013177.- SUMINISTRO DE 97 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-63.05 |
150676 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013130.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS L.P. PARA BASE 2 DE LA DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150676, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-91.65 |
150676 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013130.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS L.P. PARA BASE 2 DE LA DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150676, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,025.07 |
150675 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013121.- SUMINISTRO DE 128 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150675, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $840.97 |
150674 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013120.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150674, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,275.24 |
150673 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013113.- SUMINISTRO DE 2450 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150673, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,096.50 |
150672 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013106.- SUMINSTRO DE 2045 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150672, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,435.65 |
150671 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013077.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS A U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150671, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,649.54 |
150671 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013077.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS A U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150671, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
150670 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013055.- SUMINISTRO DE 435 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,162.45 |
150670 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013055.- SUMINISTRO DE 435 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-282.75 |
150669 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,908.00 |
150669 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,519.43 |
150669 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-120.90 |
150669 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-135.85 |
150669 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,369.27 |
150669 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,352.22 |
150669 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.65 |
150669 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
150668 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012791.- SUM. DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA EIM/059/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150668, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
150668 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012791.- SUM. DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA EIM/059/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150668, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,454.00 |
150667 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012782.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150667, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,029,209.62 |
150667 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012782.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150667, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,116,814.72 |
150666 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012580.- SUM. DE 388 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DPCB04/2477/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150666, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-252.20 |
150666 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012580.- SUM. DE 388 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DPCB04/2477/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150666, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,820.76 |
150665 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012215.- SUM. DE 2028 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 18/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150665, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,323.96 |
150664 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012165.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150664, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,178.48 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BANORTE | 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | CR NO. OPB0146.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | $504,280.99 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2014 | BANORTE | 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | CR NO. OPB0146.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | $-151,284.30 |
238876 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013393.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238876, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $24,825.16 |
238876 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013393.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238876, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $29,387.05 |
238875 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. | CR NO. 220013382.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL PRESENTACION DEL LIBRO "DANZAS FUNDAMENTALES DE JALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238875, A FAVOR DE SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. | $75,400.00 |
238874 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013116.- COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238874, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $5,846.40 |
238873 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013115.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238873, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $8,352.00 |
238872 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012845.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238872, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
238872 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012845.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238872, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $5,846.40 |
238872 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012845.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238872, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $4,677.12 |
238871 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24221028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238871, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,961.56 |
238870 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220997.- COMPRA DE VINIL PARA ROTULACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238870, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $3,410.40 |
238869 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220890.- COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238869, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $728.48 |
238868 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BANSI, S.A. FID. 1978-7 | CR NO. 220013689.- APORTACION AL FIDEICOMISO VOLTEA A LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238868, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 | $1,500,000.00 |
238867 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013434.- DEVOLUCION DEL 50% DEL PAGO EFECTUADO CON EL RECIBO OFICIAL 1815054 CONFORME OFICIO 1043 FJPV/1014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238867, A FAVOR DE CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. | $159,943.55 |
238863 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220013372.- HONORARIOS PRFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238863, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
238862 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RUBIO VALENZUELA ERNESTO | CR NO. 220013356.- DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA COLONIA MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238862, A FAVOR DE RUBIO VALENZUELA ERNESTO | $1,501.00 |
238861 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220013344.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238861, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
238860 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220013287.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238860, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
238859 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220013264.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIOS PANTEONES Y REL REGISTRO CIVIL NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238859, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,326.00 |
238858 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013239.- COMPRA DE LICENCIA AUTOCAP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238858, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $54,355.00 |
238857 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220013221.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238857, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
238856 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILIENIO, A.C. | CR NO. 220013185.- APORTACION AL FESTIVAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238856, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. | $41,666.00 |
238855 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | LEROQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013167.- SERVICIO DE COCTELERIA SIN ALCOHOL, COFFE BREAK Y PAN DULCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238855, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. | $14,000.00 |
238854 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220013128.- COMPRA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238854, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $64,960.00 |
238852 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AGUILAR FARIAS LUIS MANUEL | CR NO. 220013100.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA VARIAS OBRAS DEL 2 AL 7 DE JUNIO 2014 EN LA LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238852, A FAVOR DE AGUILAR FARIAS LUIS MANUEL | $5,358.00 |
238851 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220013054.- FRIGOBAR PARA LAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238851, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,799.00 |
238850 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220013043.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238850, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,000.00 |
238850 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220013043.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238850, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,000.00 |
238849 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ARIAS LANDIN FERNANDO | CR NO. 220013008.- REPARTO DE POSTERS DE LA TEMPORADA 2014 RAICES DE MI TERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238849, A FAVOR DE ARIAS LANDIN FERNANDO | $5,800.00 |
238848 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012922.- COMPRA DE LOCKER´S 1 PUERTA SIN DIVISION INTERIOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238848, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $58,017.40 |
238847 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220012825.- GRABADORA PARA USO DEL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238847, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $957.00 |
238846 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012755.- SILLAS DE VISITA Y MESA DE TRABAJO PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238846, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. | $13,841.12 |
238845 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION TECNICA | ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | CR NO. 220012753.- JUEGOS DE HERRAJES CON CINCO PIEZAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ALTO MANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238845, A FAVOR DE ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS | $11,136.00 |
238844 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012738.- COMPRA DE ESCRITORIOS EJECUTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238844, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. | $11,589.84 |
238843 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012564.- COMPRA DE DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238843, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $44,000.02 |
238842 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220012336.- CAFETERA Y JARRA TERMICA PARA OFICINAS DE ARCOS DE DIRECCION DE TURSIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238842, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $425.00 |
238842 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220012336.- CAFETERA Y JARRA TERMICA PARA OFICINAS DE ARCOS DE DIRECCION DE TURSIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238842, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $529.01 |
238841 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012324.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238841, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $95,052.00 |
238840 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | MARTINEZ MERCADO PEDRO | CR NO. 220012304.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238840, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO | $16,982.40 |
238839 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012270.- COMPRA DE IMPRESORAS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238839, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $2,893.98 |
238839 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012270.- COMPRA DE IMPRESORAS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238839, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $5,519.51 |
238838 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012221.- COMPRA DE ARBOLADO PARA REFORESTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238838, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $88,848.00 |
238837 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012198.- IMPRESORA PARA IMPRESION DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238837, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | $27,999.00 |
238836 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO | CR NO. 220012067.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238836, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO | $10,625.60 |
238835 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUTIERREZ ANGUIANO GERMAN | CR NO. 220002815.- PAGO POR CUMP. AL AUTO DE FECHA 05/02/2014 EXP. III-171/2013 3ra. SALA UNITARIA TRIB. ADMVO. EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238835, A FAVOR DE GUTIERREZ ANGUIANO GERMAN | $2,229.50 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $234.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $198.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $330.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $101.50 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $58.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $300.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,055.60 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $522.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $500.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $295.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,856.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $174.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,489.87 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,172.85 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $174.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $286.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,177.40 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $100.80 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $200.06 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $60.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $100.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,148.40 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $87.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $135.72 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,856.00 |
238834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $100.00 |
238833 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | JORGE ALBERTO JASSO ROMO | CR NO. 220007103.- PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238833, A FAVOR DE JORGE ALBERTO JASSO ROMO | $120,000.00 |
238832 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $150.00 |
238832 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,408.00 |
238832 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,856.00 |
238832 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $980.00 |
238832 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,934.72 |
238832 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,262.00 |
238831 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238831, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $156.60 |
238831 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238831, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $515.33 |
238831 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238831, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $486.01 |
238831 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238831, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $739.00 |
238831 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238831, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $201.31 |
238830 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $46.40 |
238830 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,125.20 |
238830 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $137.99 |
238830 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $239.75 |
238830 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $28.00 |
238830 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $288.00 |
238830 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $168.00 |
238830 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,514.01 |
238830 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $131.50 |
238830 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $90.83 |
238830 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $307.84 |
238829 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $100.00 |
238829 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $282.00 |
238829 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $525.00 |
238829 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,880.00 |
238829 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,224.00 |
238829 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,291.43 |
238829 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $140.00 |
238829 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $154.00 |
238829 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $234.00 |
238829 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $3,619.00 |
238828 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013409.- PAGO EN RESPUESTA AL JUICIO DE AMPARO 124/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238828, A FAVOR DE SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER | $114,328.49 |
238827 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ MARTINEZ MARIA INES | CR NO. 220013401.- PAGO EN RESPUESTA AL JUICIO DE AMPARO 1619/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238827, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ MARIA INES | $71,224.07 |
238826 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220013314.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238826, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $4,500.00 |
238825 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013302.- PUBLICIDAD EN REVISTA AHUEHUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238825, A FAVOR DE PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. | $49,938.00 |
238824 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MURILLO LETICIA | CR NO. 220012483.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ MURILLO LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238824, A FAVOR DE MARTINEZ MURILLO LETICIA | $12,901.00 |
238824 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MURILLO LETICIA | CR NO. 220012483.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ MURILLO LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238824, A FAVOR DE MARTINEZ MURILLO LETICIA | $734.25 |
238824 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MURILLO LETICIA | CR NO. 220012483.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ MURILLO LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238824, A FAVOR DE MARTINEZ MURILLO LETICIA | $183.56 |
238822 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220011470.- GASTO EN VIRTUD DEL SINIESTRO ACONTECIDO EN EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238822, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $48,456.93 |
238821 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220011468.- GASTO EN VIRTUD DEL SINIESTRO ACONTECIDO EN EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238821, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $80,582.99 |
238819 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238819, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,700.00 |
238819 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238819, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
238819 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238819, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $28.00 |
238819 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238819, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,586.88 |
238819 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238819, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
238819 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238819, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $384.00 |
222 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004075.- ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
222 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004075.- ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
221 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002811.- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DISPUESTOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,994,823.03 |
220 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002952.- ANTICIPIO DE CLIENTES DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
220 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002952.- ANTICIPIO DE CLIENTES DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
106 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013211.- PAGO MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO PROGRAMA COPARTICIPACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
23 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0138.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $4,312,906.36 |
23 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0138.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $-2,156,453.18 |
22 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. OPB0133.- PAGO DE LA ESTIMACION No 6. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERESIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $1,416,854.33 |
22 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. OPB0133.- PAGO DE LA ESTIMACION No 6. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERESIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-708,427.16 |
238818 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220013413.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 A EMPLEADOS DE LA NOMINA SEMANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238818, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,444,646.06 |
238817 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220013408.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238817, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,399,602.54 |
238816 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACOSTA CAZARES ELIZABETH | CR NO. 220013283.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238816, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH | $2,490.52 |
238815 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220013244.- VENTA DE TORTILLAS DE MAIZ, MES JULIO Y AGOSTO 2014, ORDEN 2456. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238815, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $39,893.50 |
238814 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013241.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON EL MEDIO DE COMUNICACION DE ABRIL A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238814, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,699,999.99 |
238813 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220013237.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238813, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $4,950.00 |
238813 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220013237.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238813, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $4,950.00 |
238812 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 220013220.- SERVICIO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238812, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $67,860.00 |
238811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220013683.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238811, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $600.00 |
238810 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238810, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $7,076.00 |
238810 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238810, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,851.20 |
238810 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238810, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,960.40 |
238810 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238810, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,505.60 |
238810 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238810, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,044.00 |
238810 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238810, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,740.00 |
238810 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238810, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $11,240.40 |
238807 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220013313.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238807, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
238806 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013308.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238806, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $62,129.60 |
238805 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013305.- IMPRESIONES DE PANCARTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238805, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | $20,670.16 |
238805 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013305.- IMPRESIONES DE PANCARTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238805, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | $16,076.79 |
238804 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013274.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238804, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | $101,812.04 |
238803 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013266.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238803, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $20,435.83 |
238803 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013266.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238803, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $128,665.89 |
238803 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013266.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238803, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $106,772.57 |
238802 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013256.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, ORDEN 1879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238802, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $599,999.98 |
238801 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013231.- COMPRA DE ARBOLADO PARA REFORESTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238801, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $117,264.00 |
238763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220013519.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238763, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
238762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO MENDO RAFAEL | CR NO. 220013518.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238762, A FAVOR DE SANTIAGO MENDO RAFAEL | $5,737.82 |
238761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA BALBUENA EDUARDO ADAN | CR NO. 220013517.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238761, A FAVOR DE SANTANA BALBUENA EDUARDO ADAN | $5,737.82 |
238760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA AVALOS JUAN MANUEL | CR NO. 220013516.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238760, A FAVOR DE PARRA AVALOS JUAN MANUEL | $5,737.82 |
238759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ HECTOR | CR NO. 220013515.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238759, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ HECTOR | $5,737.82 |
238758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ GONZALEZ OMAR DE JESUS | CR NO. 220013514.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238758, A FAVOR DE MUÑOZ GONZALEZ OMAR DE JESUS | $5,737.82 |
238757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SORIANO ADRIANA LIZETH | CR NO. 220013513.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238757, A FAVOR DE MARTINEZ SORIANO ADRIANA LIZETH | $5,737.82 |
238756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CANCHOLA EMMANUEL | CR NO. 220013512.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238756, A FAVOR DE MARTINEZ CANCHOLA EMMANUEL | $5,737.82 |
238755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS FUENTES DE MARIA SARA EUGENIA | CR NO. 220013511.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238755, A FAVOR DE MACIAS FUENTES DE MARIA SARA EUGENIA | $5,737.82 |
238754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LOZANO CARLOS | CR NO. 220013510.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238754, A FAVOR DE LOPEZ LOZANO CARLOS | $5,737.82 |
238753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BELLO GERARDOX | CR NO. 220013509.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238753, A FAVOR DE LOPEZ BELLO GERARDOX | $5,737.82 |
238752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ CONTRERAS CRISTIAN ISRAEL | CR NO. 220013508.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238752, A FAVOR DE JUAREZ CONTRERAS CRISTIAN ISRAEL | $5,737.82 |
238751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ CASILLAS FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013507.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238751, A FAVOR DE GODINEZ CASILLAS FELIPE DE JESUS | $5,737.82 |
238750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESPINOSA ERICK HUMBERTO | CR NO. 220013506.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238750, A FAVOR DE GARCIA ESPINOSA ERICK HUMBERTO | $5,737.82 |
238749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPEJO HERRERA LUIS ADRIAN | CR NO. 220013505.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238749, A FAVOR DE ESPEJO HERRERA LUIS ADRIAN | $5,737.82 |
238748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUARTE RODRIGUEZ HECTOR FRANCISCO | CR NO. 220013504.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238748, A FAVOR DE DUARTE RODRIGUEZ HECTOR FRANCISCO | $5,737.82 |
238747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES CALVILLO CESAR GERARDO | CR NO. 220013503.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238747, A FAVOR DE CERVANTES CALVILLO CESAR GERARDO | $5,737.82 |
238746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ TERESA PAOLA | CR NO. 220013502.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238746, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ TERESA PAOLA | $5,737.82 |
238745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTOS HERRERA PAULINA MICHELLE | CR NO. 220013501.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238745, A FAVOR DE BUSTOS HERRERA PAULINA MICHELLE | $5,737.82 |
238744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA GOMEZ SANTOS OMAR | CR NO. 220013494.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238744, A FAVOR DE SOSA GOMEZ SANTOS OMAR | $5,737.82 |
238743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA SILVA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013493.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238743, A FAVOR DE RIVERA SILVA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
238742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MARES IGNACIO | CR NO. 220013492.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238742, A FAVOR DE PEREZ MARES IGNACIO | $5,737.82 |
238741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PRECIADO HANUAR HAVIT | CR NO. 220013491.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238741, A FAVOR DE MORENO PRECIADO HANUAR HAVIT | $5,737.82 |
238740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ MONTES JESUS CESAR | CR NO. 220013490.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238740, A FAVOR DE JUAREZ MONTES JESUS CESAR | $5,737.82 |
238739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HUERTA JUAN JOSE | CR NO. 220013489.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238739, A FAVOR DE HERNANDEZ HUERTA JUAN JOSE | $5,737.82 |
238738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERMENEGILDO VILLA LUIS FERNANDO | CR NO. 220013488.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238738, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA LUIS FERNANDO | $5,737.82 |
238737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES VERA ARACELI GUADALUPE | CR NO. 220013487.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238737, A FAVOR DE FLORES VERA ARACELI GUADALUPE | $5,737.82 |
238736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | CR NO. 220013486.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238736, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | $5,737.82 |
238735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220013485.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238735, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
238734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | CR NO. 220013484.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238734, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | $5,737.82 |
238733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220013483.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238733, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
238732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220013482.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238732, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
238731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | CR NO. 220013481.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238731, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | $5,737.82 |
238730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220013480.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238730, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
238729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220013479.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238729, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
238728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220013478.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238728, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
238727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220013477.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238727, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
238726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013476.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 92 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238726, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
238725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220013475.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 92 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238725, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
238724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220013474.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 92 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238724, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
238723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | CR NO. 220013473.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 92 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238723, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | $5,737.82 |
238722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220013472.- POLICIAS BECARIOS, GENERACIÓN 92 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238722, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
238721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220013471.- POLICIAS BECARIOS, GENERACIÓN 92 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238721, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
238720 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220838.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238720, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,332.76 |
238719 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220834.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238719, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $14,690.01 |
238718 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220013226.- SERVICIOS DUNERARIOS TIPO A, B, C. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238718, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $63,220.00 |
238717 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220013182.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238717, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
238715 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220013083.- AUTORIZACION PESA DE GANADO, BOLETOS DE PALEONTOLOGIA PUBLICO, ETC. PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238715, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $13,527.92 |
238714 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | CR NO. 220013080.- SERVICIO DE DESAZOLVE DEL REGISTRO CIVIL NUMERO 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238714, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | $10,324.00 |
238712 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARRIETA CABRERA JOSE LUIS | CR NO. 220013051.- IMPRESION DE FOLLETOS PARA EL EVENTO DEL 13 AL 17 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238712, A FAVOR DE ARRIETA CABRERA JOSE LUIS | $10,440.00 |
238711 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220013046.- CARTELES, TRIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION,RECONOCIMIENTOS, LONAS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238711, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,252.80 |
238711 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220013046.- CARTELES, TRIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION,RECONOCIMIENTOS, LONAS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238711, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,044.00 |
238711 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220013046.- CARTELES, TRIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION,RECONOCIMIENTOS, LONAS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238711, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,744.64 |
238711 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220013046.- CARTELES, TRIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION,RECONOCIMIENTOS, LONAS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238711, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $3,393.00 |
238710 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BC AGRO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013045.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238710, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. | $31,500.00 |
238710 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BC AGRO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013045.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238710, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. | $31,500.00 |
238709 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220013031.- SERVICIO DE FUMINGACION EN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL (CORRECCIONAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238709, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,152.00 |
238708 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013029.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238708, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | $11,198.18 |
238707 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUARDIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013020.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238707, A FAVOR DE GUARDIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $7,308.00 |
238706 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013019.- PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA SKRULL DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238706, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
238705 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220013006.- IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO, POSTALES Y POSTERS PARA LA TEMPORADA 2014 DE BALLET F. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238705, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $7,725.60 |
238704 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE | CR NO. 220013002.- PRESENTACION MUSICAL DE NATHALIE BRAUX DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238704, A FAVOR DE BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE | $12,720.00 |
238703 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FORMPREX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012937.- SERVICIO DE DISEÑO E IMPRACION DE TRIPTICOS PARA RELACIONES INTERNACIONALES Y CDS. HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238703, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FORMPREX, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
238702 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALLE CAUDILLO EUSEBIO JAVIER | CR NO. 220012929.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238702, A FAVOR DE VALLE CAUDILLO EUSEBIO JAVIER | $12,992.00 |
238701 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220012919.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238701, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $377.00 |
238701 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220012919.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238701, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $866.52 |
238700 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220012917.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238700, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $730.80 |
238700 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220012917.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238700, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $564.46 |
238700 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220012917.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238700, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $679.76 |
238700 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220012917.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238700, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $756.32 |
238700 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220012917.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238700, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $593.05 |
238699 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012883.- COMPRA DE PINTURA, THINNER Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238699, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | $1,492.22 |
238699 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012883.- COMPRA DE PINTURA, THINNER Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238699, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | $37,803.24 |
238698 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012881.- RENTA DE TOLDOS, MONTAJE DE ESTRADO, MAPARAS Y CANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238698, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $10,097.80 |
238697 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | CR NO. 220012880.- ASESORIA MENSUAL MARKETING ONLINE ETC. PARA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238697, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | $8,352.00 |
238696 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | CONTENUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012878.- COMPRA DE TRAFITAMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238696, A FAVOR DE CONTENUR, S.A. DE C.V. | $635.68 |
238695 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DEL MONTE MARTINEZ FERNANDA | CR NO. 220012875.- TALLER DE NUEVAS DRAMATURGIAS Y ESTETICA POSDRAMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238695, A FAVOR DE DEL MONTE MARTINEZ FERNANDA | $10,943.40 |
238694 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220012869.- RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DEL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238694, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $8,848.48 |
238693 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012101.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238693, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $113,340.12 |
238692 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012063.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238692, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | $13,290.00 |
150550 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220013369.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150550, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $5,000.00 |
150549 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220013367.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150549, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $1,000.00 |
150548 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220629.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150548, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $870.00 |
150548 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220629.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150548, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $8,433.20 |
150548 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220629.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150548, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $4,071.60 |
150548 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | CR NO. 24220629.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150548, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO | $8,004.00 |
150547 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220013348.- SUBSIDIO DEL 50% DE PRIMER Y SEGUNDA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150547, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
150547 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220013348.- SUBSIDIO DEL 50% DE PRIMER Y SEGUNDA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150547, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
1043 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | CR NO. 220012915.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIOS MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1043, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | $8,000.00 |
1042 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALLE ANAYA LUIS | CR NO. 220012581.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1042, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS | $8,000.00 |
1041 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | CR NO. 220012579.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1041, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | $8,000.00 |
1040 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | CR NO. 220012578.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1040, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | $8,000.00 |
1039 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220012577.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1039, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | $8,000.00 |
1038 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARAVILLA VASQUEZ CELINA | CR NO. 220012574.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1038, A FAVOR DE MARAVILLA VASQUEZ CELINA | $8,000.00 |
1037 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS | CR NO. 220012573.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1037, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS | $8,000.00 |
1036 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | CR NO. 220012568.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1036, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | $8,000.00 |
1035 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220012554.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1035, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO | $8,000.00 |
1034 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO | CR NO. 220012553.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1034, A FAVOR DE FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO | $8,000.00 |
1033 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO | CR NO. 220012551.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1033, A FAVOR DE ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO | $8,000.00 |
1032 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | CR NO. 220012550.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1032, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | $8,000.00 |
1031 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220012549.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1031, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | $8,000.00 |
1030 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220012548.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1030, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | $8,000.00 |
1029 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | CR NO. 220012544.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1029, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | $8,000.00 |
1028 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA | CR NO. 220012543.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1028, A FAVOR DE ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA | $8,000.00 |
1027 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI | CR NO. 220012541.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1027, A FAVOR DE ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI | $8,000.00 |
1026 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO | CR NO. 220012540.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1026, A FAVOR DE ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO | $8,000.00 |
1025 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220012539.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1025, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | $8,000.00 |
1024 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELAZQUEZ MARES TERESA | CR NO. 220012538.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1024, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARES TERESA | $8,000.00 |
1023 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220012537.- PAGO DE ESTIMULO A SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1023, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $10,000.00 |
1022 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | CR NO. 220012536.- PAGO DE ESTIMULO A SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1022, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | $10,000.00 |
1021 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO | CR NO. 220012526.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1021, A FAVOR DE ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO | $8,000.00 |
1020 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220012520.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1020, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO | $8,000.00 |
1019 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO | CR NO. 220012519.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO | $8,000.00 |
1018 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | CR NO. 220012518.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1018, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | $8,000.00 |
1017 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220012517.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1017, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | $8,000.00 |
1016 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220012516.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1016, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | $8,000.00 |
1015 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | CR NO. 220012515.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1015, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | $8,000.00 |
1014 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA | CR NO. 220012514.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1014, A FAVOR DE ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA | $8,000.00 |
1013 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | CR NO. 220012513.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1013, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | $8,000.00 |
1012 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | CR NO. 220012511.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1012, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | $8,000.00 |
1011 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI | CR NO. 220012510.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1011, A FAVOR DE ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI | $8,000.00 |
1010 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | CR NO. 220012509.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1010, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | $8,000.00 |
1009 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | CR NO. 220012508.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1009, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | $8,000.00 |
1008 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALLE ANAYA LUIS | CR NO. 220012507.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1008, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS | $8,000.00 |
1007 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELAZQUEZ MARES TERESA | CR NO. 220012506.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1007, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARES TERESA | $8,000.00 |
1006 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220012504.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1006, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | $8,000.00 |
1005 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARAVILLA VASQUEZ CELINA | CR NO. 220012501.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE MARAVILLA VASQUEZ CELINA | $8,000.00 |
1004 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS | CR NO. 220012499.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1004, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS | $8,000.00 |
1003 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220012497.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1003, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | $8,000.00 |
1002 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | CR NO. 220012490.- PAGO DE ESTIMULO A SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1002, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | $10,000.00 |
1001 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220012486.- PAGO DE ESTIMULO A SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $10,000.00 |
1000 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO | CR NO. 220012478.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO | $8,000.00 |
190 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013086.- SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $1,191,414.43 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | BANORTE | 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | CR NO. OPB0145.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | $719,847.37 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2014 | BANORTE | 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | CR NO. OPB0145.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | $-215,954.21 |
238691 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220013084.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238691, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $158,304.97 |
238691 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220013084.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238691, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $198,465.42 |
238690 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | CR NO. 220012760.- CARPETAS, PARAGUAS, SELLOS, TARJETAS Y IMPREMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238690, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | $24,109.44 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,623.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,786.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,882.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,100.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,221.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,332.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,947.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,536.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,584.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,304.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,521.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,830.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,436.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,373.00 |
238689 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $804.00 |
238688 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012294.- MATERIAL PARA LOS MODULOS DE LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238688, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $43,320.20 |
238687 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011657.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238687, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $59,948.80 |
238684 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220821.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238684, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,570.48 |
238684 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220821.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238684, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,291.92 |
238684 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220821.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238684, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,570.48 |
238684 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220821.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238684, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,003.60 |
238684 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220821.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238684, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,291.92 |
238683 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220742.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238683, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $14,648.48 |
238683 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220742.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238683, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $7,841.60 |
238683 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220742.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238683, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $14,648.48 |
238682 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238682, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $1,900.00 |
238682 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238682, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $928.00 |
238681 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220722.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238681, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $10,690.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,712.16 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $10,496.84 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,209.80 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,382.40 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,387.20 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,242.28 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $255.20 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,285.20 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,387.20 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $510.40 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $580.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,090.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,176.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $580.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,384.72 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,242.28 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $7,055.12 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,466.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,214.20 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,387.20 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $7,563.20 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,914.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,397.80 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,285.72 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,664.60 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,914.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,104.32 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,418.44 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,184.36 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,160.58 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,301.20 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,218.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,223.80 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $12,037.32 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,242.28 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,242.28 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,387.20 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,009.20 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $866.52 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,619.20 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $7,563.20 |
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238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,154.20 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,194.80 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $290.00 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,184.36 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,615.88 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,242.28 |
238680 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $917.56 |
238679 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238679, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $10,397.82 |
238679 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238679, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $9,070.62 |
238679 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238679, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $4,535.31 |
238679 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238679, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $9,070.62 |
238679 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238679, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $9,070.62 |
238679 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238679, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $4,431.78 |
238679 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238679, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $10,410.00 |
238678 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238678, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
238677 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL | CR NO. 24220771.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SRIA. MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238677, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL | $8,468.00 |
238676 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORALES DE LA GARZA JORGE ALBERTO | CR NO. 24220760.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238676, A FAVOR DE MORALES DE LA GARZA JORGE ALBERTO | $10,788.00 |
238675 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORALES DE LA GARZA JORGE ALBERTO | CR NO. 24220691.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238675, A FAVOR DE MORALES DE LA GARZA JORGE ALBERTO | $2,494.00 |
238673 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220683.- REPARACION DE CORTADORA DE METAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238673, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $491.84 |
238671 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013235.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO EMITIDO POR EL JUEZ 7º EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238671, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $37,682.06 |
238668 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013035.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238668, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $44,440.17 |
238667 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012323.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238667, A FAVOR DE IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
238666 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012299.- SEÑALAMENTOS URGENTES EN LOS CENTROS DE BIENESTAR COMUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238666, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $21,529.60 |
238665 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220012293.- HOJAS IMPRESAS PARA PROGRAMA DE ENTREGA DE MOCHILAS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238665, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $69,513.00 |
238664 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012250.- TUBO PVC, LOSETAS DE VISTROPISO, CARRETE DE HILO PARA CURSOS TALLERES DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238664, A FAVOR DE OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $8,444.80 |
238663 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238663, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $110,810.16 |
238663 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238663, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $24,944.64 |
238663 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238663, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $104,771.20 |
238663 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238663, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $105,228.24 |
238662 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011923.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238662, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $44,886.75 |
238662 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011923.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238662, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $46,437.12 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,163.71 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,512.83 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $17,763.94 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $17,602.95 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $36,839.36 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,469.68 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,447.00 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $19,836.40 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
238661 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
238660 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011462.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238660, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $462.93 |
150545 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013218.- SUBSIDIO DE LA PRIMER PARTIDA POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150545, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
150544 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220013057.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PRIMERA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150544, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
150543 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220012907.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150543, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
150542 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220012121.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150542, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,079,594.68 |
238659 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0134.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 FINIQUITO.OPG-OD-EYP-AD-C07-051/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238659, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $39,472.11 |
238658 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0108.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 UNICA FINIQUITO. OPG-OD-CON-AD-C01-003/13 APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238658, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $66,410.00 |
238657 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y RECHAZOS DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238657, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $966.00 |
238657 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y RECHAZOS DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238657, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $575.00 |
238657 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y RECHAZOS DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238657, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $2,122.98 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $225.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $117.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $303.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $177.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $117.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $51.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $20.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $51.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $20.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $405.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $18.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238656 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238655 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $251.00 |
238655 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $152.01 |
238655 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $560.00 |
238655 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $150.00 |
238655 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $79.00 |
238655 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $252.00 |
238655 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $429.14 |
238655 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,995.20 |
238655 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $100.00 |
238655 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $100.00 |
238655 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $669.00 |
238655 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $504.00 |
238655 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $200.00 |
238655 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $72.01 |
238654 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SHOPING CENTER DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 220013355.- PAGO CONFORME A SENTENCIAS EMITIDAS POR EL JUZGADO 3º DE DIST. DEL CENTRO AUX. DE LA 5ª REGION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238654, A FAVOR DE SHOPING CENTER DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $32,504.42 |
238653 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220013192.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238653, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
238652 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. | CR NO. 220009783.- AUDITORIA DE SEGUIMENTO ES ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238652, A FAVOR DE ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. | $12,296.00 |
238651 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- Fondo N°. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238651, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $365.40 |
238651 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- Fondo N°. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238651, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $270.00 |
238651 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- Fondo N°. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238651, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $270.00 |
238651 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- Fondo N°. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238651, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $999.92 |
238651 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- Fondo N°. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238651, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $429.20 |
238651 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- Fondo N°. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238651, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $678.60 |
238651 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- Fondo N°. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238651, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,707.52 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $294.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $292.32 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,136.80 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $870.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,268.40 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $30.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $245.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,160.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $986.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,566.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,300.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,230.01 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $361.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $274.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $327.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $8,800.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,900.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $412.50 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $227.64 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,500.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $59.39 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,756.00 |
238650 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $722.00 |
238649 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220962.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238649, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,953.44 |
238648 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220798.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP. 1200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238648, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,056.76 |
238647 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220695.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238647, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $742.40 |
238646 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220653.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238646, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $4,786.16 |
238646 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220653.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238646, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $3,503.20 |
238643 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $731.00 |
238643 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $99.10 |
238643 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $631.50 |
238643 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $77.50 |
238643 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $318.00 |
238643 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $300.00 |
238643 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $180.00 |
238643 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $350.20 |
238643 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
238643 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $230.00 |
238643 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $1,624.00 |
238643 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $1,430.84 |
238643 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $348.00 |
238642 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MIROLA CLAUDIA | CR NO. 220013160.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238642, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA | $24,488.40 |
238641 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012837.- DIAGNOSTICOS DE EQUIPOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238641, A FAVOR DE ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. | $10,962.00 |
238640 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN | CR NO. 220011955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238640, A FAVOR DE LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN | $9,359.44 |
238640 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN | CR NO. 220011955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238640, A FAVOR DE LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN | $4,265.06 |
238640 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN | CR NO. 220011955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238640, A FAVOR DE LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN | $3,744.76 |
238639 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220011228.- COMPRA DE BOTAS Y VESTURIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238639, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $16,982.40 |
238639 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220011228.- COMPRA DE BOTAS Y VESTURIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238639, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $16,233.50 |
238638 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARRUEL MERIN ROSALINDA | CR NO. 220003836.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLARRUEL MERIN ROSALINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238638, A FAVOR DE VILLARRUEL MERIN ROSALINDA | $1,388.89 |
150541 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013400.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS GRAN TERRAZA OBLATOS CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150541, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | $104,969.00 |
150540 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013337.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS LIFESTYLE CENTER CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150540, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | $140,798.00 |
150539 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013334.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS ALBOLEDAS CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150539, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | $141,256.00 |
95 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0101.- PAGO DE LA ESTIMACION No 28.OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $10,010.95 |
36 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | CR NO. 220013005.- PAGO HONORARIOS MES DE JULIO R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | $27,496.26 |
35 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | CR NO. 220013004.- PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | $27,496.26 |
34 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | CR NO. 220013003.- PAGO HONORARIOS MES DE MAYO R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | $27,496.26 |
33 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | CR NO. 220013001.- PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | $27,496.26 |
32 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | CR NO. 220012995.- PAGO HONORARIOS MES DE JULIO R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | $27,496.26 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | CR NO. 220012994.- PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | $27,496.26 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | CR NO. 220012993.- PAGO HONORARIOS MES DE MAYO R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | $27,496.26 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | CR NO. 220012992.- PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | $27,496.26 |
28 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | CR NO. 220012913.- PAGO MES DE JULIO HONORARIOS RAMO 33 INFRA 2014 INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | $27,496.27 |
27 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | CR NO. 220012912.- PAGO MES DE JUNIO HONORARIOS RAMO 33 INFRA 2014 INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | $27,496.27 |
26 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | CR NO. 220012910.- PAGO MES DE MAYO HONORARIOS INFRA 2014 RAMO 33 INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | $27,496.27 |
25 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | CR NO. 220012908.- PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL RAMO 33 INFRA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | $27,496.27 |
24 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 220012898.- PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO INFRAESTRCUTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $27,496.26 |
23 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 220012897.- PAGO HONORARIOS MES DE MAYO INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $27,496.26 |
22 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 220012885.- PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL INFRAESTRUCTURA 2014 3% GASTOS INDIRECTOS RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $27,496.26 |
21 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 220012882.- PAGO HONORAIOS MES DE JULIO INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $27,496.26 |
20 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 220012859.- PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $27,496.26 |
19 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 220012855.- PAGO HONORARIOS MES DE JULIO RAMO 33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% GASTOS INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $27,496.26 |
18 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 220012853.- PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO RAMO 33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% GASTOS INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $27,496.26 |
17 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 220012820.- PAGO HONORARIOS INFRAESTRUCTURA 2014 3% GASTOS INDIRECTOS RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $27,496.26 |
238637 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220012126.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238637, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $82,023.60 |
238636 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 220012120.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238636, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $125,053.80 |
238635 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011723.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238635, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $17,100.02 |
238634 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011696.- BOLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238634, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | $104,748.00 |
238633 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238633, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $60,654.36 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $505.70 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,000.00 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $151.99 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,940.70 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $152.01 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,895.65 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,437.35 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $723.05 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $399.99 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $585.36 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,368.80 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $240.00 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $244.01 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $196.00 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $565.00 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,482.33 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $729.60 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,024.20 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $630.20 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $689.50 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,513.35 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,572.96 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,022.00 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $168.00 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $399.99 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $416.65 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $217.60 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,202.00 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,117.36 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,042.50 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $598.00 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $962.02 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,588.00 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $225.40 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $284.20 |
238632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $450.00 |
238631 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238631, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,890.80 |
238631 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238631, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $180.00 |
238631 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238631, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $205.99 |
238631 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238631, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $307.80 |
238631 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238631, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $36.20 |
238631 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238631, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $120.65 |
238631 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238631, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $293.99 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,407.00 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $250.00 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $62.00 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $135.00 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $660.00 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $461.00 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $263.00 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $259.91 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $416.74 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $282.90 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $201.00 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $295.71 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $439.00 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $519.74 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $47.40 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $105.00 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $244.01 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $28.00 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $159.00 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $69.00 |
238630 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $28.00 |
238629 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010071.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238629, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,613.00 |
238629 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010071.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238629, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,891.11 |
238629 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010071.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238629, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,894.70 |
238628 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238628, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $482.05 |
238628 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238628, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $528.96 |
238628 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238628, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $352.64 |
238628 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238628, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $696.00 |
238627 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR RERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238627, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,469.00 |
238627 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR RERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238627, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $6,390.60 |
238627 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR RERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238627, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $877.80 |
238626 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,044.00 |
238626 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $560.00 |
238626 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $223.00 |
238626 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $131.00 |
238626 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $820.00 |
238626 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,044.00 |
238626 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $72.00 |
238626 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $59.00 |
238626 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $114.00 |
238625 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000061.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238625, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $602.04 |
238625 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000061.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238625, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $153.00 |
238625 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000061.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238625, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $903.64 |
238625 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000061.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238625, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,218.00 |
238624 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | TECLED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013267.- PARA REALIZAR LA ILUMINACION DEL EDIFICIO HISTORICO DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238624, A FAVOR DE TECLED, S.A. DE C.V. | $178,835.68 |
238623 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARPINTERO GUTIERREZ OMAR | CR NO. 220013119.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238623, A FAVOR DE CARPINTERO GUTIERREZ OMAR | $6,620.37 |
238622 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVARIN CONTRERAS DIONISIO | CR NO. 220013117.- FINIQUITO POR JUBILACION POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238622, A FAVOR DE CHAVARIN CONTRERAS DIONISIO | $8,293.06 |
238622 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVARIN CONTRERAS DIONISIO | CR NO. 220013117.- FINIQUITO POR JUBILACION POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238622, A FAVOR DE CHAVARIN CONTRERAS DIONISIO | $471.99 |
238622 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVARIN CONTRERAS DIONISIO | CR NO. 220013117.- FINIQUITO POR JUBILACION POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238622, A FAVOR DE CHAVARIN CONTRERAS DIONISIO | $118.00 |
238621 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON BARAJAS FRANCISCO | CR NO. 220013018.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238621, A FAVOR DE CALDERON BARAJAS FRANCISCO | $8,293.06 |
238621 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON BARAJAS FRANCISCO | CR NO. 220013018.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238621, A FAVOR DE CALDERON BARAJAS FRANCISCO | $471.99 |
238621 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON BARAJAS FRANCISCO | CR NO. 220013018.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238621, A FAVOR DE CALDERON BARAJAS FRANCISCO | $118.00 |
238620 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO | CR NO. 220013012.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238620, A FAVOR DE MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO | $10,838.33 |
238620 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO | CR NO. 220013012.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238620, A FAVOR DE MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO | $82,494.12 |
238620 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO | CR NO. 220013012.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238620, A FAVOR DE MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO | $616.86 |
238620 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO | CR NO. 220013012.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238620, A FAVOR DE MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO | $154.21 |
238619 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CABRERA ESPERANZA | CR NO. 220012482.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ CABRERA ESPERANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238619, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA ESPERANZA | $189.41 |
238619 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CABRERA ESPERANZA | CR NO. 220012482.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ CABRERA ESPERANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238619, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA ESPERANZA | $757.62 |
238619 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CABRERA ESPERANZA | CR NO. 220012482.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ CABRERA ESPERANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238619, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA ESPERANZA | $13,311.67 |
238618 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL TORO MAGALLON SALVADOR | CR NO. 220012479.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238618, A FAVOR DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR | $143,992.48 |
238618 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL TORO MAGALLON SALVADOR | CR NO. 220012479.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238618, A FAVOR DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR | $1,550.89 |
238618 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL TORO MAGALLON SALVADOR | CR NO. 220012479.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238618, A FAVOR DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR | $387.72 |
238618 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL TORO MAGALLON SALVADOR | CR NO. 220012479.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238618, A FAVOR DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR | $27,249.44 |
238617 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION MEDICA | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220011240.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238617, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $51,852.00 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $738.00 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $168.00 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $112.00 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $154.00 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $112.00 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $744.00 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $720.00 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $350.00 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $210.00 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $452.40 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,920.03 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $248.00 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $121.76 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $139.20 |
238616 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $154.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $91.20 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $291.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $177.99 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $709.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $197.40 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $197.40 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $244.76 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $118.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,440.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,402.02 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $594.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $167.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $210.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,855.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,372.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $353.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $274.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $113.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,155.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $109.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $506.00 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $54.60 |
238615 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $750.00 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | CR NO. OPB0137.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 7 HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | $2,624,886.77 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | CR NO. OPB0137.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 7 HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | $-787,466.03 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | BANORTE | 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | CR NO. OPB0122.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | $417,336.04 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2014 | BANORTE | 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | CR NO. OPB0122.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | $-125,200.81 |
238614 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220013062.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238614, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
238613 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012452.- SERVICIO DE REPARCION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AULA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238613, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $10,634.88 |
238612 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BARREDA ZAMORA URSULA IRENE | CR NO. 220012408.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DEL 4 Y 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238612, A FAVOR DE BARREDA ZAMORA URSULA IRENE | $383.00 |
238612 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | BARREDA ZAMORA URSULA IRENE | CR NO. 220012408.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DEL 4 Y 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238612, A FAVOR DE BARREDA ZAMORA URSULA IRENE | $290.00 |
238612 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BARREDA ZAMORA URSULA IRENE | CR NO. 220012408.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DEL 4 Y 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238612, A FAVOR DE BARREDA ZAMORA URSULA IRENE | $1,245.86 |
238612 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BARREDA ZAMORA URSULA IRENE | CR NO. 220012408.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DEL 4 Y 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238612, A FAVOR DE BARREDA ZAMORA URSULA IRENE | $307.40 |
238612 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BARREDA ZAMORA URSULA IRENE | CR NO. 220012408.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DEL 4 Y 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238612, A FAVOR DE BARREDA ZAMORA URSULA IRENE | $195.00 |
238611 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BIECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN EL CANAL A CIELO ABIERTO EN AV PATRIA Y PARQUE CANINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238611, A FAVOR DE BIECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $142,332.00 |
238610 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABRICA MARTINEZ MANUEL SALVADOR | CR NO. 220011685.- PAGO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ABRICA MARTINEZ MANUEL SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238610, A FAVOR DE ABRICA MARTINEZ MANUEL SALVADOR | $18,425.07 |
238610 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABRICA MARTINEZ MANUEL SALVADOR | CR NO. 220011685.- PAGO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ABRICA MARTINEZ MANUEL SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238610, A FAVOR DE ABRICA MARTINEZ MANUEL SALVADOR | $159,228.68 |
238609 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ NAVARRO AMELIA | CR NO. 220012085.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238609, A FAVOR DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA | $5,104.17 |
238609 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ NAVARRO AMELIA | CR NO. 220012085.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238609, A FAVOR DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA | $41,208.12 |
238609 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ NAVARRO AMELIA | CR NO. 220012085.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238609, A FAVOR DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA | $290.49 |
238609 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ NAVARRO AMELIA | CR NO. 220012085.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238609, A FAVOR DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA | $72.63 |
238608 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $43.00 |
238608 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $11.99 |
238608 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $35.04 |
238608 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $250.99 |
238608 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $60.00 |
238608 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $30.00 |
238608 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $550.00 |
238608 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $630.00 |
238608 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,980.00 |
238607 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $504.00 |
238607 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $126.00 |
238607 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $986.00 |
238607 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,301.73 |
238607 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,542.98 |
238607 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $383.20 |
238607 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $174.00 |
238607 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $98.30 |
238607 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $138.70 |
238607 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $250.00 |
238607 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $134.00 |
238607 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $417.60 |
238607 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,879.20 |
238607 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $340.00 |
238606 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500013.- GASTOS MENORES DE LA DIRECION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238606, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
238606 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500013.- GASTOS MENORES DE LA DIRECION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238606, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $490.10 |
238606 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500013.- GASTOS MENORES DE LA DIRECION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238606, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,200.00 |
238605 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $384.00 |
238605 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,054.10 |
238605 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $287.10 |
238605 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,700.00 |
238605 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $226.45 |
238605 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $870.00 |
238605 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $370.00 |
238605 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,494.00 |
238604 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238604, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $832.10 |
238604 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238604, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,032.40 |
238604 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238604, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $551.00 |
238604 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238604, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,995.99 |
238604 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238604, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $255.00 |
238604 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238604, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,800.00 |
238604 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238604, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $68.00 |
238603 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220776.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238603, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,798.00 |
238602 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220761.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238602, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $754.00 |
238601 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010047.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238601, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $78.00 |
238601 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010047.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238601, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $205.00 |
238601 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010047.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238601, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $92.00 |
238600 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238600, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $638.00 |
238600 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238600, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $120.00 |
238600 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238600, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $120.00 |
238599 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REYES ESTRADA JOSE LUIS | CR NO. 22200034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238599, A FAVOR DE REYES ESTRADA JOSE LUIS | $420.00 |
238594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220013148.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A AMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238594, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $1,800.00 |
238593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220013146.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238593, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $1,200.00 |
238592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES PINTO TERESA | CR NO. 220013145.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238592, A FAVOR DE TORRES PINTO TERESA | $600.00 |
238591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAS LARA LILIANA | CR NO. 220013144.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238591, A FAVOR DE SALAS LARA LILIANA | $600.00 |
238590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUBIO VALENZUELA RAMONA | CR NO. 220013143.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238590, A FAVOR DE RUBIO VALENZUELA RAMONA | $1,200.00 |
238589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ACEVES MARIA MERCEDES | CR NO. 220013142.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238589, A FAVOR DE RAMIREZ ACEVES MARIA MERCEDES | $3,000.00 |
238588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORA AGUILAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220013141.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238588, A FAVOR DE MORA AGUILAR JOSE ANTONIO | $3,000.00 |
238587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ TOSCANO CATARINO | CR NO. 220013140.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238587, A FAVOR DE MARTINEZ TOSCANO CATARINO | $1,200.00 |
238586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ MAGAÑA ENRIQUE | CR NO. 220013139.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238586, A FAVOR DE MARTINEZ MAGAÑA ENRIQUE | $1,200.00 |
238585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IZQUIERDO GARCIA MA. AGUSTINA | CR NO. 220013138.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238585, A FAVOR DE IZQUIERDO GARCIA MA. AGUSTINA | $3,000.00 |
238584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PACHECO ESTELA | CR NO. 220013137.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238584, A FAVOR DE HERNANDEZ PACHECO ESTELA | $600.00 |
238583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALINDO RUJANA MANUEL DE JESUS | CR NO. 220013136.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238583, A FAVOR DE GALINDO RUJANA MANUEL DE JESUS | $1,200.00 |
238581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARREDONDO RAMOS ROSALIO | CR NO. 220013134.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238581, A FAVOR DE ARREDONDO RAMOS ROSALIO | $3,000.00 |
238580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220013133.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238580, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $3,000.00 |
238579 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013034.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238579, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $2,849.49 |
238578 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PALACIOS CARDENAS DARKO | CR NO. 220013030.- EVENTO CULTURAL DE CLINICAS DE BATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238578, A FAVOR DE PALACIOS CARDENAS DARKO | $34,800.00 |
238577 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220013025.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238577, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $951.20 |
238576 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO BENITEZ JESUS EMMANUEL | CR NO. 220013007.- GASTOS DE MARCHA DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL C. GALLARDO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238576, A FAVOR DE GALLARDO BENITEZ JESUS EMMANUEL | $16,360.00 |
238575 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES LOPEZ MA. LOURDES | CR NO. 220013000.- GASTOS DE MARCHA DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL C. DE LA CRUZ PEREZ FLORENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238575, A FAVOR DE CERVANTES LOPEZ MA. LOURDES | $17,060.00 |
238574 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CAMARENA RAMIREZ GRISELDA LETICIA | CR NO. 220012988.- DEVOLUCION DE IMP. PREDIAL FOLIO 724/2014 OFICIO DI/IP/726/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238574, A FAVOR DE CAMARENA RAMIREZ GRISELDA LETICIA | $837.50 |
238573 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220012944.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238573, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $146,488.90 |
238572 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARTIN RUBIO HORACIO | CR NO. 220012930.- DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE FOLIO 603/2014 OFICIO DI/IP/680/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238572, A FAVOR DE MARTIN RUBIO HORACIO | $1,674.00 |
238571 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HOTELES AM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012906.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL 2 AL 8 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238571, A FAVOR DE HOTELES AM, S.A. DE C.V. | $9,153.80 |
238570 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5690 | OTROS EQUIPOS | DIRECCION TECNICA | MACIAS CERVANTES MARCO ANTONIO | CR NO. 220012890.- COMPRA DE MONTURAS PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238570, A FAVOR DE MACIAS CERVANTES MARCO ANTONIO | $117,200.00 |
238569 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RIVAS ESPINOSA ALVARO | CR NO. 220012838.- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 22 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238569, A FAVOR DE RIVAS ESPINOSA ALVARO | $6,960.00 |
238568 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CASTILLO MARTHA ALICIA | CR NO. 220012835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MANZANO GONZALEZ OSCAR (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238568, A FAVOR DE GONZALEZ CASTILLO MARTHA ALICIA | $2,218.75 |
238567 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220012832.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MANZANO GONZALEZ OSCAR (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238567, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $2,218.75 |
238566 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL | CR NO. 220012831.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238566, A FAVOR DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL | $19,874.17 |
238566 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL | CR NO. 220012831.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238566, A FAVOR DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL | $1,131.12 |
238566 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL | CR NO. 220012831.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238566, A FAVOR DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL | $282.78 |
238566 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL | CR NO. 220012831.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238566, A FAVOR DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL | $147,552.12 |
238565 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO SAMANIEGO ANTONIO | CR NO. 220012828.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238565, A FAVOR DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO | $64,192.20 |
238565 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO SAMANIEGO ANTONIO | CR NO. 220012828.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238565, A FAVOR DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO | $8,296.40 |
238565 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO SAMANIEGO ANTONIO | CR NO. 220012828.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238565, A FAVOR DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO | $472.18 |
238565 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO SAMANIEGO ANTONIO | CR NO. 220012828.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238565, A FAVOR DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO | $118.05 |
238564 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012767.- ALQUILER DE TOLDOS PARA EVENTO DEL 23 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238564, A FAVOR DE LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | $47,850.00 |
238563 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012766.- ALQUILER DE TOLDOS EXTRAS PARA EL EVENTO DEL 23 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238563, A FAVOR DE LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
238562 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220012761.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238562, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $5,220.00 |
238561 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA TERUEL ORTEGA RAUL | CR NO. 220012735.- PRESENTACION MUSICAL DEL SAXOFONISTA RAUL TERUEL EL DIA 10/08/2014 EVENTO "TODOS A CHAPU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238561, A FAVOR DE GARCIA TERUEL ORTEGA RAUL | $1,937.20 |
238560 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES JAUREGUI SAMUEL | CR NO. 220012733.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO CHILAKIL BRASS EL DIA 10/08/2014 EVENTO "TODOS A CHAPU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238560, A FAVOR DE FLORES JAUREGUI SAMUEL | $4,519.63 |
238559 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PERALES LOPEZ EDER | CR NO. 220012732.- RENTA DE BACKLINE EL DIA 10/08/2014, EVENTO DENOMINADO "TODOS A CHAPU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238559, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER | $14,500.00 |
238558 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012552.- RENTA DE MESAS Y BANCOS P/EL EVENTO DE INAUGURACION Y COCTEL DEL MURAL DE CANTIFLAS DEL PROYECTO ROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238558, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $7,250.00 |
238557 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012546.- COMPRA DE VALES DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238557, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,424,557.60 |
238555 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220012326.- SERVICION DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238555, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $60,958.00 |
238554 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220012310.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238554, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $448,493.12 |
238553 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220012292.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CUIDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238553, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,000.00 |
238553 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220012292.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CUIDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238553, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,000.00 |
238552 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012278.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238552, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $21,100.17 |
238552 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012278.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238552, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $18,000.18 |
238551 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220012269.- IMPERSION DE BLOCKS PARTE MEDICO DE LESIONES PARA TODAS LA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238551, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $6,728.00 |
238550 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012128.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238550, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
238549 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012124.- PINTURA COLOR AMARILLO PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238549, A FAVOR DE CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. | $143,999.62 |
238548 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220011670.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238548, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $199.17 |
238547 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011644.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238547, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $15,921.15 |
238546 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220011629.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238546, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $457.97 |
238546 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220011629.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238546, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,788.08 |
238545 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220011604.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238545, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $99.95 |
238544 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011549.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238544, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,554.46 |
238544 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011549.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238544, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $91,228.20 |
238542 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011532.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238542, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $54,341.38 |
238541 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011494.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $103,216.80 |
238541 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011494.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,011.20 |
238540 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011471.- TOLDOS CON LUZ CORRESPONDIENTE DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238540, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $39,440.00 |
238539 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011457.- RENTA DE TOLDOS CON PAREDES DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238539, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $39,440.00 |
238537 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600009.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238537, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
238537 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600009.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238537, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
238537 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600009.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238537, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
238537 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600009.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238537, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
238537 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600009.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238537, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
238537 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600009.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238537, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
238537 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600009.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238537, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $661.20 |
150538 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013249.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS GRAN TERRAZA BELENES CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150538, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | $142,865.00 |
150537 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013248.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS TLAQUEPAQUE CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150537, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | $144,894.00 |
150536 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013247.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS CENTRO MAGNO CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150536, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | $143,851.99 |
150535 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013246.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS CENTRO SUR CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150535, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | $140,798.00 |
150534 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013229.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS PABELLON CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150534, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | $147,964.99 |
150533 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013227.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS LA GRAN PLAZA CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150533, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | $145,369.00 |
150532 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013223.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS GALERIAS CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150532, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | $139,268.00 |
238536 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0136.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PARA EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238536, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | $6,290,110.53 |
238536 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0136.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PARA EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238536, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | $-3,774,066.32 |
238535 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0135.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PARA EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238535, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | $11,152,974.55 |
238535 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0135.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PARA EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238535, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | $-6,691,784.73 |
238534 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MALDONADO GODINEZ ANTONIO | CR NO. 220013016.- LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EL 18 DE OCT. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238534, A FAVOR DE MALDONADO GODINEZ ANTONIO | $651,227.25 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $453.99 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $183.40 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $91.70 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,203.00 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,211.97 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $428.01 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $59.00 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,870.00 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,614.00 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $466.70 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,631.99 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $48.55 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $470.27 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $102.00 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $40.00 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $151.70 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $96.00 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
238533 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $39.00 |
238532 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010038.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238532, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $890.00 |
238532 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010038.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238532, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $64.00 |
238531 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238531, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $102.00 |
238531 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238531, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $234.00 |
238531 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238531, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $150.20 |
238530 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- Compra de artículos de papelería para uso del personal y productos alimenticios para reuniones de tr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238530, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,967.36 |
238530 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- Compra de artículos de papelería para uso del personal y productos alimenticios para reuniones de tr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238530, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $217.50 |
238530 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- Compra de artículos de papelería para uso del personal y productos alimenticios para reuniones de tr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238530, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $455.18 |
238530 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- Compra de artículos de papelería para uso del personal y productos alimenticios para reuniones de tr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238530, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $90.00 |
238530 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- Compra de artículos de papelería para uso del personal y productos alimenticios para reuniones de tr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238530, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $297.72 |
238530 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- Compra de artículos de papelería para uso del personal y productos alimenticios para reuniones de tr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238530, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $421.28 |
238530 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010008.- Compra de artículos de papelería para uso del personal y productos alimenticios para reuniones de tr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238530, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $420.00 |
238529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $546.70 |
238529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $171.00 |
238529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $117.00 |
238529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $277.00 |
238529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
238528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $236.00 |
238528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $319.46 |
238528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $146.00 |
238528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $128.03 |
238528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $160.10 |
238528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $48.72 |
238528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $161.01 |
238528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $150.00 |
238528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $144.00 |
238528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $130.02 |
238528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $1,043.00 |
238528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $98.99 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,200.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $263.27 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $438.52 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $50.50 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $25.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $150.80 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,942.50 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $516.30 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $168.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $290.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $149.90 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $99.60 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $91.64 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $404.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $259.84 |
238527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $847.38 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,364.05 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $48.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $50.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,600.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $421.53 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $189.07 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,021.75 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $136.52 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $56.48 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $126.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $232.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $144.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $106.26 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $769.68 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $162.40 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $280.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,911.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,963.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,203.78 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $70.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.80 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $417.60 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $444.37 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $55.58 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,989.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,989.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $252.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $28.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $20.99 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $102.50 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
238526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $126.00 |
238525 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $906.50 |
238525 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,400.07 |
238525 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,661.00 |
238525 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,102.00 |
238525 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $135.00 |
238525 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $286.57 |
238525 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,090.00 |
238525 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $190.00 |
238525 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $166.00 |
238525 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $25.00 |
238525 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $706.39 |
238525 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $495.52 |
238524 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES U. DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238524, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $1,508.00 |
238524 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES U. DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238524, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $946.56 |
238524 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES U. DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238524, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $1,461.60 |
238523 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500012.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238523, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,895.00 |
238523 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500012.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238523, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $193.00 |
238523 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500012.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238523, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $214.00 |
238523 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500012.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238523, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,088.00 |
238522 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $29.90 |
238522 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $113.68 |
238522 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $638.00 |
238522 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $214.20 |
238522 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $185.97 |
238522 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $89.99 |
238522 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $247.96 |
238522 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $285.59 |
238522 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $111.36 |
238522 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $393.98 |
238522 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $209.99 |
238522 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $269.00 |
238522 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $720.00 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $105.00 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $10.56 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $366.56 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $86.00 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $15.00 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $25.00 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $110.00 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $99.01 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $82.00 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $89.02 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $46.01 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $192.00 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $108.00 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $3,248.00 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $614.80 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $138.00 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $92.01 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,980.00 |
238521 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $174.00 |
238520 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010048.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del 02 de julio al 12 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238520, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $160.50 |
238520 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010048.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del 02 de julio al 12 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238520, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $273.70 |
238520 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010048.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del 02 de julio al 12 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238520, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $78.00 |
238520 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010048.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del 02 de julio al 12 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238520, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $91.00 |
238520 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010048.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del 02 de julio al 12 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238520, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $62.47 |
238520 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010048.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del 02 de julio al 12 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238520, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $703.60 |
238518 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013097.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA, SUSTITUYE AL 220012841. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238518, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,974,727.37 |
238516 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238516, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $580.00 |
238516 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238516, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $109.00 |
238516 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238516, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $1,054.93 |
238516 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238516, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $18.00 |
238516 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238516, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $1,872.00 |
238515 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040020.- FONDO REVOLVENTE VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238515, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $260.00 |
238515 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040020.- FONDO REVOLVENTE VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238515, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $1,224.00 |
238515 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040020.- FONDO REVOLVENTE VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238515, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $44.00 |
238515 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040020.- FONDO REVOLVENTE VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238515, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $28.00 |
238515 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040020.- FONDO REVOLVENTE VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238515, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $42.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,765.86 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $717.10 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,849.68 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $462.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,977.87 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $460.52 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,404.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $696.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,951.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $234.28 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $11,257.80 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $420.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,939.77 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $336.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $490.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $6,272.12 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,160.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,517.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,694.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $392.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $199.99 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $487.95 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $6,220.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $599.99 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $597.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $104.50 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $348.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $294.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,921.55 |
238514 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,011.92 |
150531 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013168.- Transmisión de cineminutos del Segundo Informe del Minicipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150531, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | $146,358.00 |
238513 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220012886.- COMPRA DE PLANTAS PARA EMBELLECER LAS GLORIETAS, CAMELLONES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238513, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $147,734.00 |
238512 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012879.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, SUSTITUYE AL C.R.220012138. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238512, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $145,928.00 |
238511 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012857.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238511, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $43,420.90 |
238510 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA ORTIZ RODOLFO | CR NO. 220012488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE GUERRA ORTIZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238510, A FAVOR DE GUERRA ORTIZ RODOLFO | $5,087.36 |
238510 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA ORTIZ RODOLFO | CR NO. 220012488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE GUERRA ORTIZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238510, A FAVOR DE GUERRA ORTIZ RODOLFO | $46,062.66 |
238510 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA ORTIZ RODOLFO | CR NO. 220012488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE GUERRA ORTIZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238510, A FAVOR DE GUERRA ORTIZ RODOLFO | $12,724.10 |
238509 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GALLARDO JUAN ANTONIO | CR NO. 220011548.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ GALLARDO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238509, A FAVOR DE RAMIREZ GALLARDO JUAN ANTONIO | $10,748.75 |
238508 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARANDA GARCIA SANDRA TERESA | CR NO. 220012485.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ARANDA GARCIA SANDRA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238508, A FAVOR DE ARANDA GARCIA SANDRA TERESA | $19,629.17 |
238508 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARANDA GARCIA SANDRA TERESA | CR NO. 220012485.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ARANDA GARCIA SANDRA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238508, A FAVOR DE ARANDA GARCIA SANDRA TERESA | $1,117.17 |
238508 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARANDA GARCIA SANDRA TERESA | CR NO. 220012485.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ARANDA GARCIA SANDRA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238508, A FAVOR DE ARANDA GARCIA SANDRA TERESA | $279.30 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $11,317.83 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $238.00 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $127.60 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $126.00 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $126.00 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $358.05 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $282.40 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $238.00 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $88.00 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $169.50 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $126.00 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.80 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.80 |
238507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,623.14 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $277.89 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $57.00 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $720.00 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $86.08 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $67.70 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,361.00 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $444.03 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $344.40 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $54.98 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $128.99 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.09 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $354.90 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $21.00 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $152.10 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $40.90 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $305.58 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $292.48 |
238506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $71.24 |
238505 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238505, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,218.00 |
238505 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238505, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $115.22 |
238505 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238505, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $697.68 |
238505 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238505, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $182.00 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $29.00 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $285.00 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $17.00 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $74.20 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $52.99 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $58.00 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $83.52 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $149.23 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $168.99 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $149.00 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $52.00 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $37.20 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $229.25 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $448.92 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $16.50 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $54.52 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $115.00 |
238503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $73.80 |
238501 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012337.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238501, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $167,675.62 |
238500 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIETA VALLES FRANCISCO | CR NO. 220012314.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ARRIETA VALLES FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238500, A FAVOR DE ARRIETA VALLES FRANCISCO | $8,357.03 |
238499 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARATE CARDENAS SILVIA | CR NO. 220012281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZARATE CARDENAS SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238499, A FAVOR DE ZARATE CARDENAS SILVIA | $10,333.75 |
238499 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARATE CARDENAS SILVIA | CR NO. 220012281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZARATE CARDENAS SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238499, A FAVOR DE ZARATE CARDENAS SILVIA | $4,131.14 |
238498 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GUTIERREZ ILSE | CR NO. 220012242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238498, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE | $103.81 |
238498 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GUTIERREZ ILSE | CR NO. 220012242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238498, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE | $6,728.05 |
238498 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GUTIERREZ ILSE | CR NO. 220012242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238498, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE | $101.03 |
238498 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GUTIERREZ ILSE | CR NO. 220012242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238498, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE | $25.90 |
238498 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GUTIERREZ ILSE | CR NO. 220012242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238498, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE | $1,813.34 |
238498 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GUTIERREZ ILSE | CR NO. 220012242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238498, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE | $133.00 |
238497 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238497, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $7,269.72 |
238497 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238497, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $8,456.40 |
238497 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238497, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $9,059.60 |
238497 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238497, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $9,757.92 |
238497 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238497, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $8,294.00 |
238495 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004999.- RENTA DE TOLDOS PARA LOCATARIOS INSTALADOS EN EL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238495, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | $135,000.00 |
238494 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220012748.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238494, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
238494 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220012748.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238494, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
238494 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220012748.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238494, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
238493 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0126.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C06-051/14 RECOPILACION DE INFORMACION DE BASE CARTOGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238493, A FAVOR DE COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $465,000.00 |
238480 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012806.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238480, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $83,520.00 |
238478 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMC CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220011671.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238478, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. | $52,200.00 |
238478 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMC CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220011671.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238478, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. | $52,200.00 |
238477 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220012790.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238477, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104,400.00 |
238476 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $788.80 |
238476 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,655.08 |
238476 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
238476 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
238476 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $348.00 |
238476 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $788.80 |
238476 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $371.20 |
238476 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $20.88 |
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238476 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $615.96 |
238476 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
238476 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
238476 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.80 |
238476 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
238476 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $591.60 |
238475 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220664.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238475, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $9,512.00 |
238475 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220664.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238475, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $9,512.00 |
238474 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220641.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238474, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $11,982.80 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,771.32 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $726.16 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $127.60 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,972.46 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,146.00 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $7,785.92 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $800.40 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,473.20 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $742.40 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $742.40 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $580.00 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $812.00 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $835.20 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $835.20 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $348.00 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $180.96 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,250.40 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $150.80 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,732.80 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $800.40 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,152.80 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $102.08 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $220.40 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $742.40 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $58.00 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $63.80 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,104.00 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $220.40 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $800.40 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,699.40 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $528.96 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,596.00 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $63.80 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,271.20 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,074.08 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,057.92 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $400.20 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $197.20 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $132.24 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $881.60 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,560.20 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,262.00 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,426.80 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $127.60 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,136.80 |
238473 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $58.00 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $356.12 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,055.60 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $52.20 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,118.08 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,206.40 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $364.24 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
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238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
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238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,289.60 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $527.80 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $591.60 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $272.60 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $951.20 |
238472 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $603.20 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $6,728.00 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,157.60 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,160.00 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $9,512.00 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $5,162.00 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,925.60 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $8,015.60 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,002.00 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $5,939.20 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,756.00 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,422.00 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,756.00 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $6,484.40 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,712.00 |
238471 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $5,289.60 |
238470 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220569.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238470, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,801.60 |
238470 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220569.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238470, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $3,770.00 |
238461 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012343.- AGUA PURIFICADORA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238461, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $1,404.00 |
238460 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | SANCHEZ CIBRIAN GUILLERMO | CR NO. 220012330.- REPARACION DE MARQUINA CONTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238460, A FAVOR DE SANCHEZ CIBRIAN GUILLERMO | $4,060.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,044.80 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. | $121,045.00 |
238458 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROMOCROM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011585.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238458, A FAVOR DE PROMOCROM, S.A. DE C.V. | $10,672.00 |
238458 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROMOCROM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011585.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238458, A FAVOR DE PROMOCROM, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
238458 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROMOCROM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011585.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238458, A FAVOR DE PROMOCROM, S.A. DE C.V. | $34,104.00 |
150528 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220794.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150528, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,296.64 |
150528 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220794.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150528, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,658.64 |
150528 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220794.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150528, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,148.32 |
150528 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220794.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150528, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,400.80 |
150527 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220783.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150527, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $5,166.64 |
150527 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220783.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150527, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $6,507.60 |
150527 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220783.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150527, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $5,621.23 |
150526 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220719.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150526, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,488.47 |
150526 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220719.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150526, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,488.47 |
150525 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220716.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHIUCLOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150525, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $440.80 |
150525 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220716.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHIUCLOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150525, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
150524 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220714.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150524, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $835.87 |
150524 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220714.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150524, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $4,100.55 |
150523 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150523, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $78.86 |
150523 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150523, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $359.91 |
150523 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150523, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $378.41 |
150523 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150523, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $37.97 |
150522 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220712.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150522, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $896.33 |
150522 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220712.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150522, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $514.80 |
150522 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220712.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150522, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
150521 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,192.24 |
150521 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $995.28 |
150521 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $301.60 |
150521 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,719.12 |
150521 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220708.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $871.74 |
150520 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150520, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,131.47 |
150519 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220705.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150519, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $13,472.01 |
150518 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150518, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,054.28 |
150518 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150518, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,382.60 |
150518 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150518, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
150518 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150518, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
150518 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150518, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $4,431.20 |
150517 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LILVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150517, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,169.51 |
150517 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LILVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150517, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
150517 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LILVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150517, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
150517 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LILVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150517, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.26 |
150517 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LILVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150517, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
150516 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $278.40 |
150516 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
150516 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
150516 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
150516 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,082.28 |
150516 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
150516 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
150516 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $696.00 |
150516 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
150516 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $962.80 |
150516 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
150516 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $127.60 |
150515 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220687.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150515, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $11,530.40 |
150515 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220687.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150515, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,248.00 |
150515 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220687.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150515, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,570.40 |
150515 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220687.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150515, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
150514 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150514, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $835.20 |
150514 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150514, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,567.00 |
150514 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150514, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $531.28 |
150514 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150514, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $432.68 |
150513 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220668.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEH. LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS (CUENTA STOCK ALMACEN). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150513, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $7,986.60 |
150511 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220655.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150511, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,412.80 |
150510 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220649.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150510, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,454.40 |
150510 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220649.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150510, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,454.40 |
150510 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220649.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150510, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,291.92 |
150510 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220649.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150510, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,161.60 |
150509 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220642.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150509, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,879.12 |
150508 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220624.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150508, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $11,170.80 |
150508 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220624.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150508, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,210.80 |
150507 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220618.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150507, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $11,904.13 |
150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,398.80 |
150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $34.80 |
150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,568.00 |
150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $46.40 |
150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $574.20 |
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150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $261.00 |
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150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $116.00 |
150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $533.60 |
150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $11,832.00 |
150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $997.60 |
150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
150506 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $322.48 |
150505 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220607.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150505, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $3,321.64 |
150505 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220607.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150505, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,460.25 |
150504 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150504, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
150503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220603.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150503, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $187.92 |
150503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220603.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150503, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,192.40 |
150503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220603.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150503, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $394.40 |
150503 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220603.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150503, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,889.24 |
150502 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $180.96 |
150502 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,990.56 |
150502 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,317.52 |
150502 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $182.12 |
150502 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,167.96 |
150502 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,395.32 |
150502 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,409.24 |
150501 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220601.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150501, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,001.00 |
150501 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220601.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150501, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $15.08 |
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150500 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220600.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150500, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $209.96 |
150500 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220600.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150500, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,956.92 |
150500 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220600.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150500, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,505.68 |
150500 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220600.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150500, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,078.80 |
150499 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220599.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150499, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
150499 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220599.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150499, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
150498 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220596.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150498, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,077.56 |
150497 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220566.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150497, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $1,740.00 |
150497 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220566.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150497, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $1,740.00 |
150496 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220554.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150496, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,426.00 |
150496 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220554.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150496, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $12,470.00 |
150496 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220554.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150496, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,254.80 |
150495 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220513.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150495, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,944.08 |
150466 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012789.- SUM. DE 118 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 ALFA DE LA DIRECCION DE BOMBEROS DPCB04/2550/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150466, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $857.86 |
150465 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012786.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150465, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
150464 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220012749.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150464, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
150463 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012576.- SUM. DE 521 LITROS DE GAS PARA BASE 1 DE LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DPCB04/2463/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150463, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,787.67 |
150463 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012576.- SUM. DE 521 LITROS DE GAS PARA BASE 1 DE LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DPCB04/2463/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150463, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-338.65 |
150462 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012570.- SUM. DE 1172 LITROS DE GAS PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DPCB04/2487/2014 Y 2500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150462, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-721.50 |
150462 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012570.- SUM. DE 1172 LITROS DE GAS PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DPCB04/2487/2014 Y 2500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150462, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $450.74 |
150462 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012570.- SUM. DE 1172 LITROS DE GAS PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DPCB04/2487/2014 Y 2500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150462, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,069.70 |
150461 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012557.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO/2014 NDE CUENTA MAESTRA 0V03118 POR SERV. TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150461, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $404,605.89 |
150461 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012557.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO/2014 NDE CUENTA MAESTRA 0V03118 POR SERV. TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150461, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $249,617.87 |
150460 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012555.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERV. ANALOGICOS CUENTA MAESTRA 0V33505 DEL MES DE AGOSTO/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150460, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $46,995.72 |
150460 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012555.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERV. ANALOGICOS CUENTA MAESTRA 0V33505 DEL MES DE AGOSTO/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150460, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $29,894.30 |
150459 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220012533.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150459, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
150458 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220012532.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150458, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
150457 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012525.- SUMINISTRO DE 189 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 084/14 DEL 25/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150457, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,374.03 |
150457 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012525.- SUMINISTRO DE 189 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 084/14 DEL 25/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150457, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-122.85 |
150456 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012522.- SUMINISTRO DE 487 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,540.49 |
150456 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012522.- SUMINISTRO DE 487 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-316.55 |
150455 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150455, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,354.08 |
150455 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150455, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $744.00 |
150455 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150455, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $610.08 |
150455 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150455, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $617.52 |
150455 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150455, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,845.12 |
150454 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220012445.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150454, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $27,197.91 |
150453 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220012332.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150453, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
150452 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012289.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150452, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $336,920.15 |
150452 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012289.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150452, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,520.16 |
150451 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220012258.- BOLETO MUSEO DE PALEONTOLOGIA DE CORTESIA Y IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150451, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $1,046.32 |
150450 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012153.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150450, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
150449 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012135.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150449, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $285.01 |
150448 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012122.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150448, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $823.60 |
150447 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012088.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150447, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $444.28 |
150447 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012088.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150447, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,410.65 |
150447 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012088.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150447, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $125.28 |
150446 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012004.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150446, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $247.22 |
150446 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012004.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150446, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $169.94 |
150445 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012000.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150445, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,019.64 |
150444 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011901.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150444, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $482.93 |
150443 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009621.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150443, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,355,482.06 |
263 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | BBVA BANCOMER | 0193479218 PROY. DES. REG. 13 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | CR NO. OPB0131.- REINTEGRO DE SALDOS NO EJERCIDOS POR AHORROS PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | $29,906.98 |
95 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01002583178 FOPADEM 2013 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | CR NO. OPB0132.- PAGO UNO AL MILLAR CONFORME CONVENIO DEL PROGRAMA FOPEDEP 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | $20,000.00 |
238457 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $423.00 |
238457 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $165.83 |
238457 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $354.00 |
238457 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $118.00 |
238457 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $307.00 |
238457 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $395.00 |
238457 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $24.00 |
238457 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $575.00 |
238457 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $498.00 |
238457 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $442.00 |
238457 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $333.00 |
238456 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238456, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,830.00 |
238456 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238456, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,549.96 |
238456 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238456, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $9,393.60 |
238456 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238456, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $576.00 |
238455 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238455, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $487.20 |
238455 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238455, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,044.00 |
238455 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238455, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $812.00 |
238455 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238455, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $87.00 |
238454 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000057.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238454, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,249.32 |
238454 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000057.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238454, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $158.42 |
238454 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000057.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238454, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $106.00 |
238454 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000057.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238454, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,414.76 |
238454 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000057.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238454, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $907.82 |
238454 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000057.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238454, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $170.00 |
238454 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000057.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238454, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,740.00 |
238450 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012785.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON MEDIOS DE COMUNICACION DE ABRIL A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238450, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. | $139,999.99 |
238449 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220012563.- COMPRA DE MALLA SOMBRA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238449, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $71,002.44 |
238448 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012560.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238448, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. | $36,034.93 |
238447 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FIJATE QUE SUAVE, S.C. | CR NO. 220012556.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DEL NOMBRE "TROKER". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238447, A FAVOR DE FIJATE QUE SUAVE, S.C. | $46,400.00 |
238446 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012545.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1877. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238446, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $240,000.01 |
238445 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012535.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A BOMBAS PARA DESAGÜE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238445, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $133,846.60 |
238444 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SOLAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012534.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238444, A FAVOR DE SOLAM, S.A. DE C.V. | $79,999.99 |
238443 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012530.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238443, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $96,900.00 |
238441 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012528.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238441, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,520.00 |
238441 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012528.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238441, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $128,551.82 |
238440 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012527.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238440, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,801.16 |
238440 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012527.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238440, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,717.16 |
238440 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012527.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238440, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
238440 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012527.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238440, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $28,304.00 |
238440 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012527.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238440, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,602.32 |
238439 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012184.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238439, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $144,799.32 |
238438 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES SANTILLAN GONZALO | CR NO. 220012086.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238438, A FAVOR DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO | $8,450.42 |
238438 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES SANTILLAN GONZALO | CR NO. 220012086.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238438, A FAVOR DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO | $65,886.20 |
238438 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES SANTILLAN GONZALO | CR NO. 220012086.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238438, A FAVOR DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO | $485.58 |
238438 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES SANTILLAN GONZALO | CR NO. 220012086.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238438, A FAVOR DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO | $121.39 |
238437 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $120.00 |
238437 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $135.00 |
238437 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,160.00 |
238437 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,997.23 |
238437 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $135.00 |
238437 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $102.74 |
238437 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $335.52 |
238437 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $67.48 |
238437 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $174.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $344.85 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $65.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $88.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $100.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $264.00 |
238436 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $15.00 |
238435 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. | CR NO. OPB0117.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01OPG-OD-EYP-AD-C01-009/14 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NUEVO MERCADO "PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238435, A FAVOR DE TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. | $521,141.89 |
238434 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,441.10 |
238434 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $32,557.39 |
238434 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $88,864.60 |
238434 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $197,964.64 |
238434 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $71,938.22 |
238434 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $523,902.25 |
238434 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $397,251.15 |
238434 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $485,003.05 |
238434 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,141.80 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $60.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $218.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $48.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,302.73 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $252.88 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $174.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $392.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $336.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $102.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $48.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $350.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $906.50 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,554.40 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $54.50 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,044.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $232.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $174.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $348.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $364.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $350.00 |
238433 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,998.95 |
238428 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AUGRES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012142.- MANTENIMIENTO A VENTILADOR VOLUMENTRICO DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238428, A FAVOR DE AUGRES, S.A. DE C.V. | $13,000.00 |
238427 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220012129.- PENSION POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238427, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
238426 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0124.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-OD-IHS-AD-C04-022/14. A)SANEAMIENTO DE CANAL DEL SUR (DESAZOLVE) B)SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238426, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $735,550.91 |
238425 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $44.00 |
238425 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $71.10 |
238425 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $12.00 |
238425 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $147.50 |
238425 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $71.10 |
238425 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $435.00 |
238425 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $180.00 |
238425 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,920.96 |
238425 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $137.50 |
238424 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238424, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $908.28 |
238424 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238424, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $180.00 |
238424 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238424, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $137.00 |
238424 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238424, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $252.00 |
238424 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238424, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $162.00 |
238423 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238423, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,572.00 |
238423 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238423, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $558.60 |
238423 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238423, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,305.65 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $100.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $20.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $112.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,043.60 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $144.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,190.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $93.71 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $20.58 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $95.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $250.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $31.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,401.20 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $145.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $509.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $464.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $179.46 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $162.40 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $158.92 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $27.84 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $60.32 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $49.88 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $364.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $317.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $151.90 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $800.01 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $336.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $14.00 |
238422 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $151.96 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $458.50 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $207.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $175.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $139.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,260.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $77.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $26.10 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $296.96 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $404.97 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $498.80 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $255.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $29.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $258.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $590.01 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $174.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,164.00 |
238421 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,200.00 |
238420 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Junio al 14 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238420, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $870.00 |
238420 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Junio al 14 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238420, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $61.30 |
238420 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Junio al 14 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238420, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $422.55 |
238420 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Junio al 14 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238420, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,972.00 |
238420 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Junio al 14 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238420, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $780.00 |
238420 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Junio al 14 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238420, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $61.00 |
238420 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Junio al 14 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238420, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $470.92 |
238419 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
238419 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $158.90 |
238419 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,844.01 |
238419 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $320.00 |
238419 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $145.00 |
238419 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
238419 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $972.00 |
238419 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $209.96 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $114.75 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $655.40 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $126.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $950.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $348.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $327.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $114.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $250.56 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $144.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $527.99 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,149.40 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $189.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $800.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $83.01 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $69.80 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $192.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $18.60 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $162.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $160.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $50.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $894.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,100.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $728.00 |
238418 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $232.00 |
238417 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000062.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238417, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $969.32 |
238416 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220852.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238416, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $125.00 |
238415 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
238415 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $14,754.19 |
238415 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,352.99 |
238415 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $8,308.01 |
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238415 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
238415 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,309.64 |
238415 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $5,867.07 |
238414 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220703.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238414, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $3,899.22 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,352.99 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,960.40 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,438.40 |
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238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,406.79 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $4,078.56 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $3,944.00 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $3,315.05 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $656.28 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $55.68 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $4,941.60 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,352.99 |
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238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,310.01 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,352.99 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,352.99 |
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238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $4,626.08 |
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238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $14,721.56 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,310.01 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,352.00 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,352.99 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $3,003.24 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $78.88 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $3,869.95 |
238413 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $7,122.40 |
238412 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220650.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238412, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,027.53 |
238411 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220597.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238411, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $9,425.00 |
238411 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220597.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238411, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $8,294.00 |
238411 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220597.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238411, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,999.76 |
238410 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220548.- COMPRA DE TONER Y MEMORIA SD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238410, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $67.28 |
238410 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220548.- COMPRA DE TONER Y MEMORIA SD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238410, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,056.76 |
238405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | CR NO. 220012839.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 21/08/2014 JUZG. 7mo. DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP. 766/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238405, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | $90,659.25 |
219 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002884.- ANTICIPIO DE CLIENTES DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
219 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002884.- ANTICIPIO DE CLIENTES DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
218 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001672.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,411,789.56 |
238398 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220012328.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SETIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238398, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
238397 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220012319.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238397, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $72,072.13 |
238397 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220012319.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238397, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $13,050.00 |
238396 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220012288.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238396, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
238395 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | AVILA RIVERA SALVADOR | CR NO. 220012286.- DISEÑO DE IMAGEN DEL PROGRAMA DE ASESORIA JURIDICA GRATUITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238395, A FAVOR DE AVILA RIVERA SALVADOR | $14,500.00 |
238394 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012285.- ADQUISICION DE VASOS Y BOLSAS PROMOCIONALES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238394, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $10,950.40 |
238393 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RIVAS ESPINOSA ALVARO | CR NO. 220012257.- TRANSPORTE DE CIUDADANOS DE LAS COL. ARANDAS, VICENTE GUERRERO, OBLATOS EVENTO SEDESOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238393, A FAVOR DE RIVAS ESPINOSA ALVARO | $5,568.00 |
238392 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220012254.- RENTA DE TOLDO, TEMPLETE, EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA COL. VILLAS DE GUADALAUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238392, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $12,760.00 |
238391 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012253.- MATERIAL PARA CURSOS TALLERES DE VERANO SEMBRANDO VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238391, A FAVOR DE OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $16,477.80 |
238390 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | AVISO SANDER, S.C. | CR NO. 220012252.- IMPRESION DE TALLER MUSICLAJE A MENORES Q/RECIBEN ATENCION DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238390, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C. | $12,599.92 |
238389 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO | CR NO. 220012248.- SERVICIO DE RELOJES CHECADORES DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238389, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO | $2,923.20 |
238388 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220012219.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238388, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
238387 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220012194.- DESPACHADOR DE AGUA PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238387, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,316.01 |
238386 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISEÑO Y PLANEACION S.C. | CR NO. 220012186.- IMPARTICION DEL TALLER LA CIUDAD QUE NO VE, DEL 5 AL 9 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238386, A FAVOR DE DISEÑO Y PLANEACION S.C. | $10,440.00 |
238385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012176.- TRASLADO, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE EXPOSCION CENTENARIO DE LA TOMO DE GUADALAJARA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238385, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
238384 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220012174.- MATERIAL PARA CURSOS TALLERES DEL PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238384, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $25,351.80 |
238383 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012167.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238383, A FAVOR DE MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | $140,000.00 |
238382 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012125.- MAESTRO DE CEREMONIAS EVENTO INCUBA GDL DEL 19 Y 20 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238382, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $4,664.00 |
238381 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012119.- VENTILADORES PARA LAS DIRECCIONES DE GLOSA Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238381, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,530.00 |
238380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA LUENGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012060.- TELEFONOS INALAMBRICO PARA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238380, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA LUENGO, S.A. DE C.V. | $2,528.80 |
238379 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COBIAN GALINDO RODOLFO | CR NO. 220012052.- PANTALONES, PLAYERAS, BATA TIPO INTENDENCIA Y CAMISAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238379, A FAVOR DE COBIAN GALINDO RODOLFO | $11,043.20 |
238378 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012036.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238378, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $987.79 |
238377 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011697.- ACTAS DE NACIMIENTO T/O IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238377, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | $1,392,000.00 |
238376 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011426.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238376, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $299,808.96 |
238376 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011426.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238376, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $160,641.44 |
238375 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011414.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238375, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $1,216.98 |
238375 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011414.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238375, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $3,823.37 |
238374 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | CR NO. 220011410.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238374, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | $695.00 |
238373 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011323.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238373, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $82,981.76 |
238372 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011320.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238372, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $211.00 |
238371 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220011307.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238371, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $9,578.18 |
238371 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220011307.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238371, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $3,729.86 |
238370 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011285.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238370, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $104,916.25 |
238370 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011285.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238370, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $65,577.65 |
238369 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011273.- COMPRA DE DOS ESCANER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238369, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $16,240.00 |
238368 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011266.- COMPRA DE BARRA DE 28" PASO 3/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238368, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $12,000.08 |
238367 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RIGHTNET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011238.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238367, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. | $14,105.60 |
238366 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220011237.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238366, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $202,385.20 |
238366 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220011237.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238366, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $29,907.12 |
238366 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220011237.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238366, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $31,004.48 |
238365 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220011234.- COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238365, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $713.40 |
238365 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220011234.- COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238365, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $1,569.76 |
238364 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220011227.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238364, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $30,624.00 |
238363 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011224.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238363, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $5,126.21 |
238363 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011224.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238363, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $4,384.80 |
238362 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011211.- POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238362, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,499,989.90 |
238361 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011172.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238361, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $19,560.00 |
238361 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011172.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238361, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $12,903.00 |
238361 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011172.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238361, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $4,035.80 |
238361 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011172.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238361, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $3,910.00 |
238361 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011172.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238361, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $38,140.00 |
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