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Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2012


Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2012

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2012
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
218696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALMAGUER RAMIREZ JESUS EDUARDO CR NO. 220014951.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218696, A FAVOR DE ALMAGUER RAMIREZ JESUS EDUARDO $149,447.85
218694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERGARA RODRIGUEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015094.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218694, A FAVOR DE VERGARA RODRIGUEZ JOSE DE JESUS $16,000.00
218692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLANO GONZALEZ ANA PATRICIA CR NO. 220015092.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218692, A FAVOR DE SOLANO GONZALEZ ANA PATRICIA $6,087.96
218691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLEDO NAVARRO SOFIA CR NO. 220015091.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218691, A FAVOR DE ROBLEDO NAVARRO SOFIA $6,087.96
218690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE LOZANO MA DE LOURDES CR NO. 220015090.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218690, A FAVOR DE PONCE LOZANO MA DE LOURDES $6,575.00
218689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI CR NO. 220015089.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218689, A FAVOR DE PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI $31,001.25
218688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA HEREDIA MARIA ANTONIA CR NO. 220015088.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218688, A FAVOR DE ORTEGA HEREDIA MARIA ANTONIA $25,194.67
218687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GIL MA PATRICIA CR NO. 220015087.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218687, A FAVOR DE NAVARRO GIL MA PATRICIA $6,087.96
218686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENENDEZ Y GARCIA LEON CR NO. 220015086.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218686, A FAVOR DE MENENDEZ Y GARCIA LEON $33,296.30
218685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LASSO Y GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 220015085.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218685, A FAVOR DE LASSO Y GOMEZ ALEJANDRO $9,375.00
218683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANCHEZ GABRIEL CR NO. 220015083.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218683, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ GABRIEL $9,375.00
218682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PEREZ JOSE ANTONIO CR NO. 220015082.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218682, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ JOSE ANTONIO $4,699.07
218681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FERREIRA MARIA DE LOURDES CR NO. 220015081.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218681, A FAVOR DE GONZALEZ FERREIRA MARIA DE LOURDES $5,450.00
218680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BUSTOS RAMONA ELENA CR NO. 220015080.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218680, A FAVOR DE GONZALEZ BUSTOS RAMONA ELENA $12,072.78
218679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ REYNOSO RICARDO CR NO. 220015079.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218679, A FAVOR DE GOMEZ REYNOSO RICARDO $16,000.00
218678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AVILA SANDRA ANGELICA CR NO. 220015078.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218678, A FAVOR DE GARCIA AVILA SANDRA ANGELICA $5,925.93
218677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO CANO MA ESTHER CR NO. 220015077.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218677, A FAVOR DE GALLARDO CANO MA ESTHER $6,200.00
218674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ MIGUEL ALONSO CR NO. 220015074.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218674, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MIGUEL ALONSO $10,169.10
218673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ KARLA PATRICIA CR NO. 220015073.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218673, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ KARLA PATRICIA $57,542.92
218672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES BLANCO HUMBERTO CR NO. 220015072.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218672, A FAVOR DE FLORES BLANCO HUMBERTO $15,500.00
218670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA CASTRUITA CESAR OCTAVIO CR NO. 220015070.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218670, A FAVOR DE CERDA CASTRUITA CESAR OCTAVIO $21,333.33
218669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO CR NO. 220015069.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218669, A FAVOR DE CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO $21,916.67
218668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015068.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218668, A FAVOR DE BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS $4,699.07
218667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO LOPEZ ROSA MARIA CR NO. 220015067.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218667, A FAVOR DE ARELLANO LOPEZ ROSA MARIA $6,400.00
218666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO LOPEZ ANDRES CR NO. 220015066.- PAGO DE FINIQUITOS A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218666, A FAVOR DE ARELLANO LOPEZ ANDRES $16,000.00
218665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO CR NO. 220015065.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218665, A FAVOR DE VILLASEÑOR ALVAREZ ALFREDO $11,562.22
218664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO ROMERO FAUSTO ADRIAN CR NO. 220015064.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218664, A FAVOR DE VELASCO ROMERO FAUSTO ADRIAN $34,981.69
218663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MEDINA JOSE LUIS CR NO. 220015063.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218663, A FAVOR DE VAZQUEZ MEDINA JOSE LUIS $11,538.33
218662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MARQUEZ BRENDA ARACELI CR NO. 220015062.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218662, A FAVOR DE VAZQUEZ MARQUEZ BRENDA ARACELI $35,585.76
218661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ LOPEZ ANA MARGARITA CR NO. 220015061.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218661, A FAVOR DE VAZQUEZ LOPEZ ANA MARGARITA $43,704.72
218660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLIN GARIBALDI JANELLI CR NO. 220015060.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218660, A FAVOR DE VALLIN GARIBALDI JANELLI $43,750.00
218659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO HURTADO OSCAR ELIAS CR NO. 220015059.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218659, A FAVOR DE VALERO HURTADO OSCAR ELIAS $15,598.25
218658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO HURTADO MARIO ISAIAS CR NO. 220015058.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218658, A FAVOR DE VALERO HURTADO MARIO ISAIAS $9,824.22
218657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA GONZALEZ HECTOR AURELIO CR NO. 220015057.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218657, A FAVOR DE VALENCIA GONZALEZ HECTOR AURELIO $28,024.06
218656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA FRANCO JOSE CR NO. 220015056.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218656, A FAVOR DE VALENCIA FRANCO JOSE $9,334.58
218655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ CRUZ JORGE ALEXIS CR NO. 220015055.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218655, A FAVOR DE VALADEZ CRUZ JORGE ALEXIS $19,083.07
218654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO GARCIA JURISMA MERARI CR NO. 220015054.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218654, A FAVOR DE TRUJILLO GARCIA JURISMA MERARI $11,528.61
218653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES TORRES MANUEL SURIAK CR NO. 220015053.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218653, A FAVOR DE TORRES TORRES MANUEL SURIAK $43,750.00
218651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA RIZO LUCIA TRINIDAD CR NO. 220015051.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218651, A FAVOR DE TEJEDA RIZO LUCIA TRINIDAD $37,407.64
218650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL RIOS VERONICA CR NO. 220015050.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218650, A FAVOR DE SANDOVAL RIOS VERONICA $34,981.69
218649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL CAMPOS ALMA LETICIA CR NO. 220015049.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218649, A FAVOR DE SANDOVAL CAMPOS ALMA LETICIA $7,382.22
218648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO CR NO. 220015048.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218648, A FAVOR DE SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO $109,352.08
218647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RODRIGUEZ MIRIAM CR NO. 220015047.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218647, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ MIRIAM $34,981.69
218646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ GOMEZ MARCELA ALEJANDRA CR NO. 220015046.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218646, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ MARCELA ALEJANDRA $12,302.78
218645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALINAS OSORNIO JORGE ALBERTO CR NO. 220015045.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218645, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO JORGE ALBERTO $109,352.08
218644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR OROZCO JUAN GILBERTO CR NO. 220015044.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218644, A FAVOR DE SALAZAR OROZCO JUAN GILBERTO $16,990.97
218643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAAVEDRA MARTINEZ IRIS CRISTAL CR NO. 220015043.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218643, A FAVOR DE SAAVEDRA MARTINEZ IRIS CRISTAL $12,302.78
218642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ VELASCO PLASCENCIA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220015042.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218642, A FAVOR DE RUIZ VELASCO PLASCENCIA MIRIAM ELIZABETH $7,860.42
218641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CHAVEZ OSCAR MANUEL CR NO. 220015041.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218641, A FAVOR DE RUIZ CHAVEZ OSCAR MANUEL $8,171.19
218640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO PARRA JOSE MANUEL CR NO. 220015040.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218640, A FAVOR DE ROMO PARRA JOSE MANUEL $72,415.38
218639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROLDAN ORTIZ GLORIA ERENDIRA CR NO. 220015039.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218639, A FAVOR DE ROLDAN ORTIZ GLORIA ERENDIRA $20,431.20
218638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS MALDONADO GLORIA JUDITH CR NO. 220015038.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218638, A FAVOR DE ROJAS MALDONADO GLORIA JUDITH $59,779.14
218637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALLAEN MARTTHEW CR NO. 220015037.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218637, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALLAEN MARTTHEW $19,209.06
218636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GOMEZ JAIME CR NO. 220015036.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218636, A FAVOR DE ROBLES GOMEZ JAIME $43,750.00
218635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLEDO SALDAÑA MARIA ELENA CR NO. 220015035.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218635, A FAVOR DE ROBLEDO SALDAÑA MARIA ELENA $20,833.33
218634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA TELLEZ OSCAR ROSENDO CR NO. 220015034.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218634, A FAVOR DE RIVERA TELLEZ OSCAR ROSENDO $8,245.30
218633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS GUTIERREZ SAUL GILBERTO CR NO. 220015033.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218633, A FAVOR DE RIVAS GUTIERREZ SAUL GILBERTO $13,437.80
218632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS BOJORQUEZ RICARDO CR NO. 220015032.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218632, A FAVOR DE RIOS BOJORQUEZ RICARDO $153,092.92
218631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ VANDYCK ELERY CR NO. 220015031.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218631, A FAVOR DE RAMIREZ VANDYCK ELERY $65,885.56
218630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS CR NO. 220015030.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218630, A FAVOR DE RAMIREZ ANDRADE GAMALIEL DE JESUS $153,092.92
218629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ROSAS CINTHIA YARED CR NO. 220015029.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218629, A FAVOR DE QUEZADA ROSAS CINTHIA YARED $39,201.67
218628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ROSAS ADRIANA LIZETTE CR NO. 220015028.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218628, A FAVOR DE QUEZADA ROSAS ADRIANA LIZETTE $39,961.39
218627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRIETO URZUA MARICARMEN CR NO. 220015027.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218627, A FAVOR DE PRIETO URZUA MARICARMEN $30,721.11
218626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA GONZALEZ HECTOR CR NO. 220015026.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218626, A FAVOR DE PLASCENCIA GONZALEZ HECTOR $19,218.61
218625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIERREZ ROSAS ANA BETBIRAI CR NO. 220015025.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218625, A FAVOR DE PIERREZ ROSAS ANA BETBIRAI $39,961.39
218624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA CR NO. 220015024.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218624, A FAVOR DE PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA $153,092.92
218623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ PADILLA KAREN LUCIA CR NO. 220015023.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218623, A FAVOR DE PEREZ PADILLA KAREN LUCIA $153,092.92
218622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUERRERO PALOMA EDURNE CR NO. 220015022.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218622, A FAVOR DE PEREZ GUERRERO PALOMA EDURNE $31,703.22
218621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ESPARZA JOSE ANTONIO CR NO. 220015021.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218621, A FAVOR DE PEREZ ESPARZA JOSE ANTONIO $46,758.02
218620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA GUTIERREZ MILAGROS CR NO. 220015020.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218620, A FAVOR DE ORTEGA GUTIERREZ MILAGROS $22,358.19
218619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO ESTRADA ALEJANDRA CR NO. 220015019.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218619, A FAVOR DE OROZCO ESTRADA ALEJANDRA $25,692.50
218618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ONTIVEROS MIRANDA JOSE MAURO CR NO. 220015018.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218618, A FAVOR DE ONTIVEROS MIRANDA JOSE MAURO $8,254.58
218617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO LAZARO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015017.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218617, A FAVOR DE NAVARRO LAZARO FRANCISCO JAVIER $24,466.65
218616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO HERNANDEZ RICARDO CR NO. 220015016.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218616, A FAVOR DE NAVARRO HERNANDEZ RICARDO $35,667.31
218615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PEÑA CRISTAL ODETTE CR NO. 220015015.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218615, A FAVOR DE MUÑOZ PEÑA CRISTAL ODETTE $34,861.06
218614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA GONZALEZ EDUARDO CR NO. 220015014.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218614, A FAVOR DE MORA GONZALEZ EDUARDO $60,761.39
218613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LAMAS VICENTE CR NO. 220015013.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218613, A FAVOR DE MENDOZA LAMAS VICENTE $23,268.20
218612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA ORNELAS KAREN ALICIA CR NO. 220015012.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218612, A FAVOR DE MATA ORNELAS KAREN ALICIA $33,791.41
218611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN RANGEL VERONICA CR NO. 220015011.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218611, A FAVOR DE MARIN RANGEL VERONICA $26,629.17
218610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN GONZALEZ JUAN CR NO. 220015010.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218610, A FAVOR DE MARIN GONZALEZ JUAN $43,750.00
218609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS VELAZQUEZ GREGORIO CESAR CR NO. 220015009.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218609, A FAVOR DE MACIAS VELAZQUEZ GREGORIO CESAR $35,667.31
218608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS GUZMAN KARINA LIVIER CR NO. 220015008.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218608, A FAVOR DE MACIAS GUZMAN KARINA LIVIER $43,750.00
218607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS GONZALEZ MARIA CRISTINA CR NO. 220015007.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218607, A FAVOR DE MACIAS GONZALEZ MARIA CRISTINA $153,092.92
218606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACHADO MAGAÑA KARLOS RAMSSES CR NO. 220015006.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218606, A FAVOR DE MACHADO MAGAÑA KARLOS RAMSSES $153,092.92
218605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZA SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220015005.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218605, A FAVOR DE LOZA SANCHEZ ALEJANDRO $18,867.29
218604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ TIANA AVILA SONIA ALEJANDRA CR NO. 220015004.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218604, A FAVOR DE LOPEZ TIANA AVILA SONIA ALEJANDRA $29,501.58
218603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ PAULO ALEJANDRO CR NO. 220015003.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218603, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ PAULO ALEJANDRO $34,981.69
218602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BLANCO CINTHYA SARAHI CR NO. 220015002.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218602, A FAVOR DE LOPEZ BLANCO CINTHYA SARAHI $39,056.11
218601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE CASTRO ZEILA JUDITH CR NO. 220015001.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218601, A FAVOR DE LEPE CASTRO ZEILA JUDITH $13,940.36
218600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GLORIA LUIS MANUEL CR NO. 220015000.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218600, A FAVOR DE JIMENEZ GLORIA LUIS MANUEL $12,284.86
218599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INFANTE MERINO MONICA JANETTE CR NO. 220014999.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218599, A FAVOR DE INFANTE MERINO MONICA JANETTE $12,805.42
218598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RANGEL LETICIA CR NO. 220014998.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218598, A FAVOR DE HERNANDEZ RANGEL LETICIA $153,092.92
218597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE CR NO. 220014997.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218597, A FAVOR DE HERNANDEZ PORTILLO CLEMENTE $13,807.78
218595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MONTES KARLA LIZETTE CR NO. 220014995.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218595, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTES KARLA LIZETTE $15,336.67
218594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO CR NO. 220014994.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218594, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO $34,861.06
218593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ACEVES RAFAEL CR NO. 220014993.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218593, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEVES RAFAEL $16,602.78
218592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ TREVIÑO MARIO MARTIN CR NO. 220014992.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218592, A FAVOR DE GUTIERREZ TREVIÑO MARIO MARTIN $153,092.92
218590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO BRISEÑO MARTHA ELIZABETH CR NO. 220014990.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218590, A FAVOR DE GUERRERO BRISEÑO MARTHA ELIZABETH $8,611.94
218589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO BEJARANO MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220014989.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218589, A FAVOR DE GUERRERO BEJARANO MARIA DE LOS ANGELES $21,500.00
218587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GAMEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220014987.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218587, A FAVOR DE GONZALEZ GAMEZ MIGUEL ANGEL $43,750.00
218586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL CR NO. 220014986.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218586, A FAVOR DE GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL $152,120.90
218585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CARDENAS ROBERTO CR NO. 220014985.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218585, A FAVOR DE GONZALEZ CARDENAS ROBERTO $13,819.72
218584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RODRIGUEZ FRAY PEDRO CR NO. 220014984.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218584, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ FRAY PEDRO $14,583.33
218583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO CR NO. 220014983.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218583, A FAVOR DE GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO $69,295.69
218582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TORRES MARIA DEL PILAR CR NO. 220014982.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218582, A FAVOR DE GARCIA TORRES MARIA DEL PILAR $35,667.31
218581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ MIGUEL CR NO. 220014981.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218581, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ MIGUEL $35,441.69
218580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ GLORIA CR NO. 220014980.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218580, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ GLORIA $25,983.22
218579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ FABIOLA CR NO. 220014979.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218579, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ FABIOLA $34,981.69
218578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GODINEZ FABIOLA CR NO. 220014978.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218578, A FAVOR DE GARCIA GODINEZ FABIOLA $37,229.64
218577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CAMPOS DULCE ROBERTA CR NO. 220014977.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218577, A FAVOR DE GARCIA CAMPOS DULCE ROBERTA $153,092.92
218576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYALA RODRIGO ARMANDO CR NO. 220014976.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218576, A FAVOR DE GARCIA AYALA RODRIGO ARMANDO $22,358.19
218575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCES PINEDA JUAN CR NO. 220014975.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218575, A FAVOR DE GARCES PINEDA JUAN $43,750.00
218574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN GUERRERO JAVIER ALEJANDRO CR NO. 220014974.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218574, A FAVOR DE GALVAN GUERRERO JAVIER ALEJANDRO $153,092.92
218573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO LOZANO ARTURO CR NO. 220014973.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218573, A FAVOR DE FRANCO LOZANO ARTURO $21,749.64
218572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERREIRA RANGEL CHRISTIAN NATHALY CR NO. 220014972.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218572, A FAVOR DE FERREIRA RANGEL CHRISTIAN NATHALY $7,382.22
218571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA DOMINGUEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220014971.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218571, A FAVOR DE ESTRADA DOMINGUEZ MARIA DE LOURDES $43,750.00
218570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENCISO ZUÑIGA LUZ GEORGINA CR NO. 220014970.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218570, A FAVOR DE ENCISO ZUÑIGA LUZ GEORGINA $16,666.67
218569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENCISO RODRIGUEZ ALBERTO MANUEL CR NO. 220014969.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218569, A FAVOR DE ENCISO RODRIGUEZ ALBERTO MANUEL $12,561.97
218568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ MARTINEZ EDUARDO CR NO. 220014968.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218568, A FAVOR DE DIAZ MARTINEZ EDUARDO $43,750.00
218567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO MARTIN DEL CAMPO FABIOLA CR NO. 220014967.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218567, A FAVOR DE DELGADO MARTIN DEL CAMPO FABIOLA $34,767.89
218566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE RAMIREZ JOSE REFUGIO CR NO. 220014966.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218566, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMIREZ JOSE REFUGIO $12,805.42
218565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ HERNANDEZ MARCELA CR NO. 220014965.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218565, A FAVOR DE CRUZ HERNANDEZ MARCELA $37,693.33
218564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COSIO GAONA IDOLINA CR NO. 220014964.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218564, A FAVOR DE COSIO GAONA IDOLINA $69,499.32
218563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA ORTIZ ALMA ROCIO CR NO. 220014963.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218563, A FAVOR DE CORONA ORTIZ ALMA ROCIO $8,812.22
218562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS TEJEDA MIGUEL CR NO. 220014962.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218562, A FAVOR DE CONTRERAS TEJEDA MIGUEL $9,334.58
218561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAN VITAL ULISES JOAQUIN CR NO. 220014961.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218561, A FAVOR DE CHAN VITAL ULISES JOAQUIN $12,035.15
218560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES GOMEZ FABIOLA JACQUELINE CR NO. 220014960.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218560, A FAVOR DE CERVANTES GOMEZ FABIOLA JACQUELINE $32,285.83
218559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS GUTIERREZ MA GUADALUPE TRINIDAD CR NO. 220014959.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218559, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ MA GUADALUPE TRINIDAD $20,478.75
218558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTU PEREZ JOSE MANUEL CR NO. 220014958.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218558, A FAVOR DE CANTU PEREZ JOSE MANUEL $43,750.00
218557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTU PEREZ HECTOR EDUARDO CR NO. 220014957.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218557, A FAVOR DE CANTU PEREZ HECTOR EDUARDO $33,605.56
218556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO GUTIERREZ IRMA ALICIA CR NO. 220014956.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218556, A FAVOR DE CANO GUTIERREZ IRMA ALICIA $153,092.92
218555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA CR NO. 220014955.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218555, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA $43,750.00
218554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ROMERO JOSE LUIS CR NO. 220014954.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218554, A FAVOR DE BAUTISTA ROMERO JOSE LUIS $38,095.44
218553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRIGA BOCANEGRA CLAUDIO CESAR CR NO. 220014953.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218553, A FAVOR DE BARRIGA BOCANEGRA CLAUDIO CESAR $31,115.28
218552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMEZQUITA REYES SANDRA CR NO. 220014952.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218552, A FAVOR DE AMEZQUITA REYES SANDRA $35,667.31
218551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDANA LOPEZ ENRIQUE CR NO. 220014950.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218551, A FAVOR DE ALDANA LOPEZ ENRIQUE $43,750.00
218550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDACO GUZMAN MAGDA KARINA CR NO. 220014949.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218550, A FAVOR DE ALDACO GUZMAN MAGDA KARINA $43,750.00
218549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA GUTIERREZ EDER EMMANUEL CR NO. 220014948.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218549, A FAVOR DE ALCALA GUTIERREZ EDER EMMANUEL $13,308.29
218547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220014946.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218547, A FAVOR DE ACOSTA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN $43,750.00
218546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA CORNELIO ABIGAIL CR NO. 220014945.- PAGO DE FINIQUITO A REGIDORES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218546, A FAVOR DE ACOSTA CORNELIO ABIGAIL $11,019.21
218544 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE CR NO. 220014914.- ASESORIA EN ANALISIS POLITICO ESTRATEGICO DURANTE EL PERIODO DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218544, A FAVOR DE GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE $125,000.00
218543 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ATTORNEY LIFE SC CR NO. 220014908.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218543, A FAVOR DE ATTORNEY LIFE SC $143,800.00
218542 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CEGV SC CR NO. 220014907.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218542, A FAVOR DE CEGV SC $143,800.00
218541 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSOLUTIONS, S.C. CR NO. 220014906.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218541, A FAVOR DE INSOLUTIONS, S.C. $143,800.00
218539 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220009422.- PINTURA ROJA Y GRIS COMO STOCK PARA EL CAMBIO DE IMAGEN DE LOS DISTINOS MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218539, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $7,760.05
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $4,527.48
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $8,126.96
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $3,018.32
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $5,980.96
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $209.68
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $210.89
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,115.76
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $343.14
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $2,000.00
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $229.00
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,000.00
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $246.64
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $842.10
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $4,725.00
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $649.60
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $771.60
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $487.20
218536 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014715.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218536, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $7,256.84
218516 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA CENTRO DE ANALISIS DE PROGRAMAS Y EVALUACION DE PROYECTOS S.C. CR NO. 220014714.- ASESORIA PROFESIONAL SOBRE ELABORACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218516, A FAVOR DE CENTRO DE ANALISIS DE PROGRAMAS Y EVALUACION DE PROYECTOS S.C. $406,000.00
218515 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013251.- BOLETO DE AVION DE JAVIER IGNACIO SALAZAR MARISCAL A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218515, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $4,717.00
218515 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013251.- BOLETO DE AVION DE JAVIER IGNACIO SALAZAR MARISCAL A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218515, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $116.00
131365 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220014930.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2012 ( PRIMER PARTIDA ) VIENE DEL CR 220013867. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131365, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $1,000,000.00
131364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220014349.- SUBSIDIO DE MES DE SEPT. 2012 DEL CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131364, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $3,313,712.83
131363 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013183.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131363, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $4,115,335.40
131362 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220011963.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131362, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
131361 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131361, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $39,778.49
131360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220014900.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131360, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
131359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220014899.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131359, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $2,250.00
131358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220014898.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131358, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $2,250.00
131357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220014897.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131357, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $2,250.00
131356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220014896.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131356, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
131355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220014895.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131355, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $2,250.00
131354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220014894.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131354, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
131353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220014893.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131353, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
131352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220014892.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131352, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $2,250.00
131351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220014891.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131351, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
131350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220014890.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131350, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
131349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014889.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131349, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
131348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220014888.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131348, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
131347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220014887.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131347, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
131346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220014886.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131346, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
131345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220014885.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131345, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
131344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220014884.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131344, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $2,250.00
131343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220014883.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131343, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
131342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220014882.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131342, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $2,250.00
131341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220014881.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131341, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $2,250.00
131340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220014880.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131340, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
131339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220014879.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131339, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
131338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220014878.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131338, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
131337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220014877.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131337, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $2,250.00
131336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220014876.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131336, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $2,250.00
131335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220014875.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131335, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
131334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220014874.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131334, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
131333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220014873.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131333, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
131332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220014872.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131332, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $2,250.00
131331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220014871.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131331, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $2,250.00
131330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220014870.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131330, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $2,250.00
131329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220014869.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131329, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
131328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220014868.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131328, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
131327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220014867.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131327, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
131326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220014866.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131326, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
131325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220014865.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131325, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
131324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220014864.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131324, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $2,250.00
131323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220014863.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131323, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
131322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220014862.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131322, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $2,250.00
131321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220014861.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131321, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
131320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220014860.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131320, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $2,250.00
131319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220014859.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131319, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
131318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220014858.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131318, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $2,250.00
131317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220014857.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131317, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $2,250.00
131316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220014856.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131316, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $2,250.00
131315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220014855.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131315, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
131314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220014854.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131314, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $2,250.00
131313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220014853.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131313, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $2,250.00
131312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220014852.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131312, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
131311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220014851.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131311, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
131310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220014850.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131310, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
131309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220014849.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131309, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $2,250.00
131308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220014848.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131308, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
131307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220014847.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131307, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
131306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220014846.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131306, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
131305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220014845.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131305, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
131304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220014844.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131304, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $2,250.00
131303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220014843.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131303, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
131302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220014842.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131302, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
131301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220014841.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131301, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
131300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220014840.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131300, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
135 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1099.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $2,970,778.90
135 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1099.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-742,694.72
134 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1090.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $1,468,834.29
134 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1090.- PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-367,208.57
133 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1061.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $376,386.79
133 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1061.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-94,096.70
132 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1053.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $3,813,812.62
132 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1053.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-953,453.16
131 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1030.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $693,681.90
131 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1030.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-69,368.19
130 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1029.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $726,172.73
130 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1029.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-181,543.18
129 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1020.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $1,065,845.84
129 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1020.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-266,461.46
128 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1017.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $480,922.25
128 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1017.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-120,230.56
127 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0996.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. $754,677.56
127 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0996.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. $-188,669.39
126 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0970.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-46,910.98
126 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0970.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $187,643.90
125 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA CR NO. 25000311.- PAGO P/SERVICIO DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA RAMO 33, INFRA 2012, C/CARGO AL PROG. DE G.I. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA $10,248.00
124 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA CR NO. 25000310.- PAGO P/SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA RAMO 33, INFRA 2012, CON CARGO AL PROG. DE G.I. 3 %. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA $10,248.00
123 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA CR NO. 25000309.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA $9,853.00
122 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA CR NO. 25000308.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA $9,853.00
121 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000307.- PAGO P/SERVICIOS DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRAS DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
120 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000306.- PAGO P/SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, PROG. GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
119 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA CR NO. 25000289.- PAGO POR SERVICIO DE HONORAIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, C/CARGO AL PROG. DE G.I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA $10,248.00
118 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000288.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
117 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA CR NO. 25000287.- PAGO DE HONORARIOS P/LA SUP. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2012, C/CARGO AL PROG. GASTOS INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA $9,853.00
116 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014419.- SERVICIO DE 225 LONAS IMPRESAS A COLOR, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. $56,115.00
115 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220014060.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, CABEZAL DE IMPRESION, CABEZAL PARA IMPRESORA, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $47,113.40
114 Detalle Factura de click aquí 28/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C CR NO. 220014059.- 2DO, PAGO DE LA ORDEN 2358, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE MANUALES DE OPERACION, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C $223,300.00
218481 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA SOLANO BARBOSA Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014709.- ANALISIS URGENTES DE ASUNTOS JURIDICOS DE ESTE GOBIERNO CON PARTICULARES Y EMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218481, A FAVOR DE SOLANO BARBOSA Y ASOCIADOS, S.C. $139,200.00
218480 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA LIVE OF LAWYER, S.C. CR NO. 220014708.- ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE CONTROVERSIAS DE ESTE GOBIERNO CON EMPRESAS Y PARTICULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218480, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. $139,200.00
218479 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220014707.- APOYO PARA EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218479, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $17,033.00
218478 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GOMEZ GODINEZ RAUL CR NO. 220014652.- EVENTOS TAURINOS DEL 5, 12, 19, 26 DE AGO. 2012 Y 2, 9 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218478, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL $23,037.60
218476 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220014053.- COMPRA DE CALCOMANIAS REFLEJANTES INSTALADAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218476, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $99,620.80
218475 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220014052.- COMPRA DE CALCOMANIAS REFLEJANTES INSTALADAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218475, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $99,620.80
218474 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO CR NO. 220014642.- SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218474, A FAVOR DE BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO $70,656.16
218473 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO CR NO. 220014641.- SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218473, A FAVOR DE BECERRA RUEDA LUIS FERNANDO $70,656.16
218472 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220014706.- PAGO DE LA PENSION AUTORIZADA POR INCAPACIDAD, D88/20/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218472, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $11,475.64
218471 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. CR NO. 220014705.- EVALUACION AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218471, A FAVOR DE ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. $12,496.00
218470 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. OPB1128.- APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218470, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO $82,680,000.00
218469 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220013713.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL A 8 MODULOS DE ATENCION MEDICA, FINIQUITO DE O.C.1218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218469, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $1,735.36
218468 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220012338.- SERVICIO DE FUMIGACION A 8 MODULOS DE ATENCION MEDICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218468, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $1,735.36
218461 Detalle Factura de click aquí 27/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES NIÑO AVILA MARTHA ALICIA CR NO. 220013994.- PAGO DE CANAPES, RENTA DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS P/LA INAUGURACION DE LOS HUERTOS ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218461, A FAVOR DE NIÑO AVILA MARTHA ALICIA $12,399.24
218460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA CR NO. 220014638.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218460, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA $6,000.00
218459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA CR NO. 220014637.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218459, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA $8,000.00
218458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CHAVEZ MARCO CR NO. 220014636.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218458, A FAVOR DE VALDEZ CHAVEZ MARCO $8,000.00
218457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220014635.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218457, A FAVOR DE TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO $10,000.00
218456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJADA BUSTOS MA. ESTHER CR NO. 220014634.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218456, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER $6,000.00
218455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO CR NO. 220014633.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218455, A FAVOR DE SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO $8,000.00
218454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO CR NO. 220014632.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218454, A FAVOR DE RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO $8,000.00
218453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PARRA DANIEL CR NO. 220014631.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218453, A FAVOR DE RODRIGUEZ PARRA DANIEL $4,000.00
218452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA FAUSTO ALBERTO CR NO. 220014630.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218452, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA FAUSTO ALBERTO $6,000.00
218451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO CR NO. 220014629.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218451, A FAVOR DE PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO $8,000.00
218450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA CR NO. 220014628.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218450, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA $8,000.00
218449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH CR NO. 220014627.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218449, A FAVOR DE MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH $8,000.00
218448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA CR NO. 220014626.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218448, A FAVOR DE MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA $10,000.00
218447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN CASILLAS ETZAEL CR NO. 220014625.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218447, A FAVOR DE MARTIN CASILLAS ETZAEL $10,000.00
218446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROSALES BRENDA CR NO. 220014624.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218446, A FAVOR DE LOPEZ ROSALES BRENDA $8,000.00
218445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH CR NO. 220014623.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218445, A FAVOR DE LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH $10,000.00
218444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO CR NO. 220014622.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218444, A FAVOR DE LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO $10,000.00
218443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LEON PEDRO URIEL CR NO. 220014621.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218443, A FAVOR DE LOPEZ LEON PEDRO URIEL $10,000.00
218442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING CR NO. 220014620.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218442, A FAVOR DE LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING $8,000.00
218441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLAGUNO RAMIREZ MONICA CR NO. 220014619.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218441, A FAVOR DE LLAGUNO RAMIREZ MONICA $10,000.00
218440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA CR NO. 220014618.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218440, A FAVOR DE LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA $10,000.00
218439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLA FERNANDO CR NO. 220014617.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218439, A FAVOR DE GONZALEZ VILLA FERNANDO $8,000.00
218438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SALAS SALVADOR CR NO. 220014616.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218438, A FAVOR DE GOMEZ SALAS SALVADOR $8,000.00
218437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL CR NO. 220014615.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218437, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL $10,000.00
218436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO CR NO. 220014614.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218436, A FAVOR DE GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO $8,000.00
218435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA ACEVES NAYELI CR NO. 220014613.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218435, A FAVOR DE ESTRELLA ACEVES NAYELI $10,000.00
218434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA CR NO. 220014612.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218434, A FAVOR DE ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA $6,000.00
218433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA CR NO. 220014611.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218433, A FAVOR DE CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA $8,000.00
218432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTEZ RICO ADRIAN CR NO. 220014610.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218432, A FAVOR DE CORTEZ RICO ADRIAN $6,000.00
218431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL CR NO. 220014609.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218431, A FAVOR DE ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL $8,000.00
287 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014547.- COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $3,999,819.20
286 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014546.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $8,468.00
285 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014545.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $28,600.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0860.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $498,285.82
154 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0860.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-124,571.46
153 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1047.- COMPLEMENTO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $550,000.00
152 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0968.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $405,055.30
152 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0968.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-101,263.82
151 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0855.- COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $1,195,096.99
151 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0855.- COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-298,774.25
150 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0914.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
149 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0911.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,000,000.00
148 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0819.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,530,264.03
148 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0819.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-382,566.01
147 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0818.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,530,264.03
147 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0818.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-382,566.01
146 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0817.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,530,264.03
146 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0817.- PAGO A CUENTA A LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-382,566.00
145 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1046.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-OT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $550,000.00
144 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0854.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $1,195,096.99
144 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0854.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-298,774.25
143 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0810.- SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $2,883,054.92
143 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0810.- SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $-720,763.73
142 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0814.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,788,959.90
142 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0814.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-447,239.96
141 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0834.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $2,420,912.32
141 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0834.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $-1,155,228.08
140 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0575.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $1,219,744.19
140 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0575.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-304,936.05
139 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0644.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $287,409.27
139 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0644.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-71,852.32
138 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0807.- PAGO DE LA ESTIM 13 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $8,021,285.78
138 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0807.- PAGO DE LA ESTIM 13 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-0.01
137 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB1025.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $893,918.89
137 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB1025.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-223,479.72
136 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0762.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $1,348,575.89
136 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0762.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-337,721.67
135 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0788.- PAGO DE LA ESTM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $286,277.07
135 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0788.- PAGO DE LA ESTM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-71,569.27
134 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0801.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $452,139.29
134 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0801.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-113,034.82
133 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0753.- PAGO DE LA ESTM. 5 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $2,533,872.14
133 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0753.- PAGO DE LA ESTM. 5 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-643,653.64
132 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0651.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,400,552.49
132 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0651.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-310,476.55
131 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012665.- KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, PARCIALIDAD DE LA O.C.1846, SUSTITUYR AL C/RBO.220008431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. $1,000,000.08
130 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011086.- COMPRA DE GORRA Y KIT COMPLETO DE UNIFORME TIPO CAMUFLAJE ANTICIPO DE LA O.C.1855. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $717,054.00
129 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011958.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,346,457.82
128 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220010514.- PAGO DE POLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO,FINIQUITO O.C.988. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $7,616,840.99
127 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMEX S.A. CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-249/10 BALIZAMIENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA Y PINTURA TRAFICO UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE SEMEX S.A. $772,506.06
127 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMEX S.A. CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-249/10 BALIZAMIENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA Y PINTURA TRAFICO UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE SEMEX S.A. $-231,751.82
126 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0919.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-082/12 TRAB. COMPL. PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESALLORR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $189,028.44
125 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0084.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-C03-029/10 REHAB. DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE, CAMINAMIENTOS Y PLAZOLETAS, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. $454,313.78
124 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0883.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $393,065.86
124 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0883.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-98,266.46
123 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0733.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. $308,267.26
123 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0733.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. $-81,869.62
122 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011554.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $321,308.40
121 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010856.- COMPRA DE PAR DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $211,201.20
120 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB0743.- PAGO DE LA ESTM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $166,900.78
120 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB0743.- PAGO DE LA ESTM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $-41,725.20
119 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMEX S.A. CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-250/10 PASO PEATONAL SEMAFORIZADO A NIVEL. UBIC: CRUCE DE AV. PASEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE SEMEX S.A. $488,104.06
119 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMEX S.A. CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-250/10 PASO PEATONAL SEMAFORIZADO A NIVEL. UBIC: CRUCE DE AV. PASEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE SEMEX S.A. $-122,026.02
118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0825.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C01-007/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OBRA DEL SUMINISTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $103,028.40
117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0899.- PAGO DE LA ESTIM 6 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $336,295.42
117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0899.- PAGO DE LA ESTIM 6 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-84,728.49
116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0621.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CON-AD-C02-052/12 APUNTALAMIENTOS (REFORZADOS) DE TRABES DE LA A) A LA H) EN DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $774,263.11
115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0865.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $888,313.91
115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0865.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $-444,156.95
114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0910.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $413,705.66
114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0910.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $-105,121.02
113 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0647.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-045/11 PAV. CONCRETO ASFALTICO UBI: A1) OTILIO G. ENTRE J. Ma. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $209,028.44
113 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0647.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-045/11 PAV. CONCRETO ASFALTICO UBI: A1) OTILIO G. ENTRE J. Ma. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-55,034.51
112 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1021.- PAGO DE LA ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. R. MICHEL PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $2,469,403.73
112 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1021.- PAGO DE LA ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. R. MICHEL PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-617,350.93
111 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0792.- PAGO DE LA ESTM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $542,332.56
111 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0792.- PAGO DE LA ESTM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-135,583.14
110 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0765.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $602,787.35
109 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0681.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $368,656.51
109 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0681.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-72,073.52
108 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RALMICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0582.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-004/12 DESBASTADO Y REENCARPETADO UBIC: CALLE ELOTE, ENTRE MAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE RALMICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $444,824.00
107 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0961.- PAGO DE LA ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C06-007/12 OBRAS COMPL. A LA CONSTR. DE FUENTE Y REHABIL. DE GLORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $336,847.74
106 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0750.- PAGO DE LA ESTM. 7 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $454,774.48
106 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0750.- PAGO DE LA ESTM. 7 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-116,042.04
105 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0846.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $280,362.92
105 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0846.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-70,090.73
104 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0949.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 654.220 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $887,907.38
103 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0948.- LA CUAL AMAPARA UN TOTAL DE 654.220 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $887,907.38
102 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0724.- COMPLEMENTO DE PAGO A LA ESTIM 13 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,141,121.84
101 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012957.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
100 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012956.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
99 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013322.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
98 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013323.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
97 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011957.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,000,000.00
96 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0471.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-001/12 DEBASTADO Y REENCARPETADO DE CALZADA DE LAS PALMAS, / C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $598,415.50
95 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0842.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 104.94 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $142,424.57
94 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0158.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C08-140/11 APUNTALAMIENTOS LIGEROS Y REFORZADOS DE TRABES Y LOSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $259,855.43
93 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0414.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $397,711.29
93 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0414.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $-99,427.82
92 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0768.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-057/12 TRABAJOS ADICIONALES PARA LA REHAB. DEL CENTRO ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $293,797.09
91 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010453.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,000,000.00
90 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB0553.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-030/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y EQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $883,050.00
90 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB0553.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-030/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y EQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $-220,762.50
89 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0596.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-185/11 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SANITARIAS EN PISO 1 Y 2, ASI CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. $591,602.48
89 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0596.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C19-185/11 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SANITARIAS EN PISO 1 Y 2, ASI CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. $-147,900.62
88 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0635.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $250,702.41
88 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0635.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-11,948.69
87 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0769.- PAGO DE LA ESTM 5 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $481,524.36
87 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0769.- PAGO DE LA ESTM 5 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-120,381.16
86 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0413.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $481,632.00
86 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0413.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $-120,408.00
85 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0665.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C20-195/11 DESMANTALAMIENTO Y RETIRO DE ESPECTACULARES DEL TIPO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. $337,144.26
84 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0740.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C03-062/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $374,451.52
83 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009161.- DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,691,091.86
82 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0600.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $783,053.77
82 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0600.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-195,763.44
81 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0645.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $2,613,624.71
81 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0645.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-653,406.18
80 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0599.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $914,582.25
80 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0599.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-228,645.56
79 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0815.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $1,746,983.24
79 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0815.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $-436,745.81
78 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0638.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $939,900.39
78 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0638.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-234,975.10
77 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0594.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $2,442,559.31
77 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0594.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $-610,639.83
76 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0574.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $2,301,237.64
76 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0574.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAPA EN EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $-575,309.41
75 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0559.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $7,637,955.62
75 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0559.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-1,909,488.90
74 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0593.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $3,148,505.58
74 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0593.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-787,126.40
73 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0573.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $2,671,454.43
73 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0573.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-667,863.61
72 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0492.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-020/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $4,594,489.51
72 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0492.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-020/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-1,148,622.38
71 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0422.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $6,529,401.75
70 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0449.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-OTE.2DA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $1,444,037.62
69 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0428.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-020/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $1,898,117.25
68 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0808.- PAGO DE LA ESTIM 13 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $8,021,285.78
67 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0236.- PAGO ESTIM 12 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $3,141,524.09
67 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0236.- PAGO ESTIM 12 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-123,188.96
66 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0525.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $731,705.38
66 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0525.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-182,926.34
65 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0567.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $527,622.51
65 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0567.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-131,905.63
64 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0539.- PAGO ESTIM 13 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $1,403,052.87
63 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0468.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $4,103,565.48
63 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0468.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-1,025,891.37
62 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0489.- PAGO ESTIM 12 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $2,009,636.37
61 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0480.- PAGO ESTIM 16 FINIQ. OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $9,185,565.26
60 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0285.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $6,541,931.99
60 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0285.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $-1,653,566.26
59 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0362.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $2,287,011.83
57 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0071.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,670,944.65
57 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0071.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-417,736.16
54 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB0491.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBERCAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $761,154.29
54 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB0491.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBERCAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $-190,288.57
53 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0614.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. $160,981.13
53 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0614.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. $-40,245.29
52 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0534.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-029/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE GLEZ. GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. $1,082,133.74
52 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0534.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C01-029/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE GLEZ. GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. $-270,533.44
51 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. OPB0380.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-246/09 TRAB. COMPLE. PARA LA REHAB. DE LA PLAZA SAN MIGUEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $741,162.47
50 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0552.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C16-173/11 ELABORACION DE 53 PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $883,920.00
50 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0552.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C16-173/11 ELABORACION DE 53 PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $-220,980.00
49 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0324.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $596,820.01
49 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0324.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $-149,205.00
48 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0572.- PAGO 50% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C02-054/12 SANAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL 4, 5 DE MAYO, SANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. $1,247,000.00
47 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0542.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C03-063/12 RESTRUCTURACION URBANA DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $625,000.00
46 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0736.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 491.14 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $666,575.21
45 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0735.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 24,260.00 LTS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $191,362.88
44 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB0676.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-011/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MORELOS ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $280,864.54
44 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB0676.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-011/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MORELOS ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $-70,217.08
43 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0631.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 626.75 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $850,625.10
42 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0589.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-053/12 A)SANAM. DEL CANAL DEL SUR B) SANAM. REPRES. VALENT. G. F. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $1,967,077.19
42 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0589.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-053/12 A)SANAM. DEL CANAL DEL SUR B) SANAM. REPRES. VALENT. G. F. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $-983,538.60
41 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009163.- DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,000,000.00
40 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0776.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA ETAPA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $1,516,294.01
40 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0776.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA ETAPA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $-758,147.00
39 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0719.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $281,165.37
39 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0719.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-56,235.86
38 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0754.- PAGO DE LA ESTM. 4 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $203,859.78
38 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1124.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $2,033,182.53
38 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1124.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $-1,016,591.26
37 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0720.- 2DO PAGO Y ULTIMO DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $203,145.40
37 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1123.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,225,312.74
37 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1123.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $-612,656.37
36 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1122.- PAGO ESTIMACION 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,495,926.75
36 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1122.- PAGO ESTIMACION 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MARZO (EXPENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $-1,247,963.38
36 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010454.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,672,078.66
35 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009231.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
35 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1121.- PAGO ESTIM 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTICA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $1,510,920.15
35 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1121.- PAGO ESTIM 1OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTICA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $-755,460.08
34 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009048.- ANT. POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1119.- PAGO DEL 50% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION IV) UBIC: REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. $4,756,829.85
33 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009230.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
32 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $770,073.83
32 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-192,518.46
32 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB1118.- OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBICACION RUBEN DARIO SIN NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $2,454,269.06
31 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GUIZAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1117.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-PAV-LP-C04-074/12 IMAGEN URBANA PAVIMENTACION ZONA CENTRO (SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE GUIZAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $4,889,382.64
31 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0571.- PAGO 50% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $1,299,844.00
30 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1116.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $7,417,817.92
30 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0511.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $85,130.67
30 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0511.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-21,282.67
29 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0510.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $625,767.59
29 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0510.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-156,441.90
29 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1115.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $4,903,735.13
28 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0512.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $150,184.48
28 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0512.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-37,546.12
28 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1113.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $8,262,674.43
27 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1112.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 18 DE MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,454,736.76
27 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $334,056.59
27 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "DR. RU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-83,514.15
26 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 SERFIN 65503411042 CZM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1111.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-CZM-PAV-LP-C04-073/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS S.A. DE C.V. $4,961,264.58
26 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007860.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
25 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0544.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-179/10 REHAB. DE ESC. MANUEL M DIEGUEZ. TRAB. CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $728,061.75
25 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0544.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-179/10 REHAB. DE ESC. MANUEL M DIEGUEZ. TRAB. CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-250,000.00
24 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006714.- ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
23 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007296.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,480,214.80
22 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0520.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-057/12 TRABAJOS ADICIONALES PARA LA REHAB. DEL CENTRO ESCOLAR INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $1,172,951.26
21 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0007.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $670,874.40
20 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007295.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,000,000.00
19 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0513.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $862,550.77
19 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0513.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-215,637.69
18 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0365.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $1,531,756.86
18 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0365.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-382,939.22
17 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005857.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,630,627.30
16 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Arquitectura Interurbana S.C. CR NO. OPB0478.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-122/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAMETRICOS DEL DISEÑO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE Arquitectura Interurbana S.C. $304,152.00
16 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Arquitectura Interurbana S.C. CR NO. OPB0478.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-122/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAMETRICOS DEL DISEÑO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE Arquitectura Interurbana S.C. $-80,040.00
15 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0470.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $358,378.80
15 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0470.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $-89,594.70
14 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006707.- ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005856.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,500,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003879.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN, MES DE FEBRERO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,467,617.46
11 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0307.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C01-014/12 OBRAS COMPLEM. DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" Y "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $514,449.91
9 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0231.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $310,146.45
9 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0231.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-11,310.03
8 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0005.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $1,771,433.54
8 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0005.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-938,859.78
7 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0232.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $787,287.22
6 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002092.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,000,000.00
4 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000857.- PAGO RESTANTE DE LA FACT.339 POR $15,881,513.22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,881,513.22
3 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002093.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,833,854.59
2 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $235,381.31
2 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $-58,845.33
1 Detalle Factura de click aquí 26/09/2012 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000859.- PAGO PARCIAL DIFERENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011. VALE 15,881,513.22 SE PAGAN 7,000 MILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,000,000.00
218429 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. CR NO. 220014588.- SERVICIO DE AUDITORIA, 30% ANTICIPO AUDITORIA IMSS 2011, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2523. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218429, A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. $87,000.00
218428 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013808.- PAGO DEL SEGURO PARQUE VEHICULAR, ORDEN 2829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218428, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,100,000.00
218427 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012550.- MATERIAL PARA ELABORACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218427, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,250.00
218427 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012550.- MATERIAL PARA ELABORACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218427, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $10,000.00
218426 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011559.- MATERIAL PARA ELABORACION Y PROTECCION DE LAS JAULAS EN EL PARQUE EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218426, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,455.99
218426 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011559.- MATERIAL PARA ELABORACION Y PROTECCION DE LAS JAULAS EN EL PARQUE EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218426, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $7,660.14
218425 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011203.- MATERIAL PARA PROTEGER LAS JAULAS EN EL PARQUE EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218425, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $11,410.06
218424 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220010479.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN LA COL. VERDE VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218424, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $6,750.00
218424 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220010479.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN LA COL. VERDE VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218424, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,950.00
218423 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220010049.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN EL PARQUE IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218423, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $7,500.30
218423 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220010049.- MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN EL PARQUE IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218423, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,749.70
218422 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009424.- MATERIAL PARA INSTALACION DE PERGOLADOS Y REPARACION DE CANCHA EN JARDIN EN LA BARRANCA DE OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,967.99
218422 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009424.- MATERIAL PARA INSTALACION DE PERGOLADOS Y REPARACION DE CANCHA EN JARDIN EN LA BARRANCA DE OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $7,500.09
218422 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009424.- MATERIAL PARA INSTALACION DE PERGOLADOS Y REPARACION DE CANCHA EN JARDIN EN LA BARRANCA DE OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $799.92
218421 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009142.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PERGOLADO Y REPARACION DE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218421, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $928.00
218421 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009142.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PERGOLADO Y REPARACION DE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218421, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $10,074.54
218421 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009142.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PERGOLADO Y REPARACION DE CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218421, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $359.46
218420 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220013300.- SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218420, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
218419 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JIMENEZ SAMANO CARMEN CR NO. 220013683.- SERVICIO DE INSTALACION DE TOLSO 18X21 Y DESMONTE C/MOTIVO DE CUBRIR EL PATIO PRINCIPAL DE PRESIDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218419, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN $16,240.00
218418 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RUIZ BABUN JOSE RAFAEL CR NO. 220014356.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218418, A FAVOR DE RUIZ BABUN JOSE RAFAEL $120,000.00
218417 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VILLAMARES ALVARO JUAN CR NO. 220014355.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218417, A FAVOR DE VILLAMARES ALVARO JUAN $120,000.00
218416 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ REYES DAVID CR NO. 220014354.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218416, A FAVOR DE GONZALEZ REYES DAVID $120,000.00
218415 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ REYES JAVIER CR NO. 220014353.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218415, A FAVOR DE GONZALEZ REYES JAVIER $120,000.00
218414 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220014556.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218414, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $145.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $328.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $160.08
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $194.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $165.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $230.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $246.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $46.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $151.90
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $198.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,196.03
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $716.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,296.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $512.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $333.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $209.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $611.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $221.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $422.00
218413 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220014555.- REPOSICION REVOLVENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218413, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $160.08
218410 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CARRILLO CHACON LUZ MARIA CRISTINA CR NO. 220014541.- MATERIAL DE ASEO PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218410, A FAVOR DE CARRILLO CHACON LUZ MARIA CRISTINA $13,248.92
218409 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA CR NO. 220014496.- IMPRESION DE 1000 INVITACIONES Y 1000 BOLETOS PERSONALES PARA EL TERCER INFORME DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218409, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA $102,567.20
218408 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220014481.- ETIQUETAS PARA ROTULAR CD DEL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218408, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $3,377.92
218407 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014475.- SERVICIO DE VIDEO PROYECCION CON MOTIVO DE INFORME DEL PDTE. MPAL. A LOS NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218407, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $13,920.00
218406 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220013238.- PERGAMINOS DE VISITANTE DISTINGUIDO COMO CONFERENCISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218406, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $4,872.00
218405 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220013235.- CARNE Y MANTECA DEL 20 AL 23 DE AGO. 2012 PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218405, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $11,094.00
218404 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012868.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 (PRIMER QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218404, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
218403 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220013697.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218403, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $1,191.50
218403 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220013697.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218403, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $590.50
218402 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS CR NO. 220014466.- 2 ESCULTURAS MINERVA PARA OBSEQUIARLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218402, A FAVOR DE BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS $10,869.20
131204 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013682.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131204, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $487,734.16
131203 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014549.- SERVICIO TELEFONICO PARA VARIAS DEPENDENCIA POR SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131203, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $734,016.33
131202 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014540.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DE SEPTIEMBRE 20112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131202, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $389,706.68
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,382.90
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,570.27
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-167.05
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,203.67
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-128.05
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,244.41
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-345.15
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-253.50
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,193.50
131201 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 2225 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/554/2012 DEL 19/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-552.50
131200 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013907.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131200, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $220,791.80
131199 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013730.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131199, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $54,133.18
131198 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013622.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131198, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
131197 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013620.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131197, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
131196 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO CR NO. 220012662.- IMPRESOS DE CARPETAS A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131196, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO $15,242.40
131195 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012130.- MATERIAL P/MANTTO.DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y ATENCION DE REPORTES CIUDADANOS,O.C.1252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131195, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $639,283.00
131194 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220010124.- MATERIAL PARA LABORES PROPIOS DEL DEPTO. DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131194, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $5,495.50
131193 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220009791.- MATERIAL PARA SOLDAR LAS PROTECCIONES Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131193, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $5,568.00
131193 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220009791.- MATERIAL PARA SOLDAR LAS PROTECCIONES Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131193, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $661.20
131193 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220009791.- MATERIAL PARA SOLDAR LAS PROTECCIONES Y JUEGOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131193, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $4,210.80
131192 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220009307.- MATERIALES P/SOLDAR Y PROTEGAR L/JAULAS DONDE SE GUARDAN L/MOTOS ECOLOGICAS EN EL PARQUE REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131192, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $10,660.40
131192 Detalle Factura de click aquí 25/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220009307.- MATERIALES P/SOLDAR Y PROTEGAR L/JAULAS DONDE SE GUARDAN L/MOTOS ECOLOGICAS EN EL PARQUE REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131192, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $1,073.00
218400 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220014484.- CORONA Y PENACHO FLORAL PARA LA CEREMONIA LUCTUOSA DE EFRAIN GONZALEZ LUNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218400, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,392.00
218399 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220014490.- RENTA DE 550 SILLAS ACOJINADAS Y 45 UNIFILAS C/MOTIVO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218399, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $14,152.00
218398 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPARA ESTRUCTURAL C/MOTIVO DEL EVENTO "APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218398, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $6,960.00
218397 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014487.- RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE P/EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218397, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $2,842.00
218396 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- MAMPARAS ESTRUCTURALES INDEPENDIENTES C/MOTIVO DE LA "EXPOSICION FOTOGRAFICA DE ARPAD FEKETE PRISKA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218396, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $7,331.20
218395 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RUIZ MONTES ADRIAN ULICES CR NO. 220014485.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALARMA EL PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218395, A FAVOR DE RUIZ MONTES ADRIAN ULICES $3,006.72
218394 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220014482.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218394, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,392.00
218394 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220014482.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218394, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,624.00
218394 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220014482.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218394, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $4,176.00
218393 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JIMENEZ SAMANO CARMEN CR NO. 220014480.- RENTA DE TOLDO EN EL PATIO PRINCIPAL DE PALACIO MPAL. PARA EL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218393, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN $16,240.00
218392 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220014474.- JUEGOS DE NARANJA Y PANES PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218392, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN $1,572.00
218392 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220014474.- JUEGOS DE NARANJA Y PANES PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218392, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN $1,512.00
218391 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA KARGARI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014469.- CENA P/LA GRADUACION DE 23 NUEVOS TECNICOS EN URGENCIAS MEDICAS DE LA CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218391, A FAVOR DE KARGARI, S.A. DE C.V. $14,539.94
218390 Detalle Factura de click aquí 24/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- REUNION-CENA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218390, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $63,069.20
218389 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO CR NO. 220014539.- 6 EVENTOS TAURINOS DEL 5,12,19, 26 DE AGO. Y 2, 9 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218389, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO $39,396.21
218387 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013777.- ASESORIA FORESTAL PARA CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218387, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. $127,999.04
218386 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. CR NO. 220013773.- SERVICIO EN ASESORIA AMBIENTAL Y REGLAMENTACION PARA RECUCCIONES DE EMISIONES DE C02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218386, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA S.C. $129,498.92
218385 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220014478.- DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA EL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MAPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218385, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $812.00
218385 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220014478.- DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA EL TERCER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MAPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218385, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $20,068.00
218384 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220014472.- FOTOGRAFIAS MONTADAS EN LA EXPOSICION DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218384, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $10,440.00
218383 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 24220349.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218383, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $1,155.36
218381 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE CR NO. 220014479.- ASESORIA EN ANALISIS POLITICO ESTRATEGICO DURANTE EL PERIODO FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218381, A FAVOR DE GONZALEZ DUEÑAS JUAN JOSE $139,200.00
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $2,020.60
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $14.73
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $62.47
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $83.98
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $65.56
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $5,137.84
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $500.49
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $1,554.30
218373 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AREVALO MARTHA CR NO. 220014394.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 34%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218373, A FAVOR DE MARTINEZ AREVALO MARTHA $125.12
218371 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO $9,792.87
218371 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO $355.34
218371 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO $836.00
218371 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO $652.66
218371 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO CR NO. 220014426.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIGAREDA LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218371, A FAVOR DE BERNAL HIGAREDA SERGIO EDUARDO $5,533.22
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $1,961.17
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $14.30
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $60.63
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $81.51
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $63.64
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $4,986.73
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $485.77
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $1,508.59
218369 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL CR NO. 220014400.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FLORES LOPEZ SALVADOR (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218369, A FAVOR DE HIGUERA GALINDO HECTOR MANUEL $121.44
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $4,986.73
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $485.77
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $1,508.59
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $121.44
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $1,961.17
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $14.30
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $60.63
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $81.51
218368 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220014391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SALVADOR FLORES LOPEZ (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218368, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $63.64
131189 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. CR NO. OPB1067.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131189, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. $401,345.70
131189 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. CR NO. OPB1067.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131189, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. $-100,336.43
131188 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220399.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131188, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,160.00
131187 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220396.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131187, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,508.00
131187 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220396.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131187, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,821.20
131186 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131186, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,740.00
131186 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131186, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,160.00
131186 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131186, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,508.00
131185 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $580.00
131185 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $580.00
131185 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,508.00
131185 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131185, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
131184 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012554.- SERVICIO DE SOPORTE DE VIDEO SEGURIDAD Y PLATAFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131184, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. $131,377.73
131183 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010911.- OXIGENO MEDICINAL, 353429,353725,354627,354746,355997,353418,354172,355624,356295,354248,354281. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131183, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $109,948.70
131182 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014473.- SUMINISTRO DE 3365 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,187.25
131182 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014473.- SUMINISTRO DE 3365 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $20,560.15
131181 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- SUMINISTRO DE 171 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 070/12 DEL 12/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-111.15
131181 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- SUMINISTRO DE 171 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 070/12 DEL 12/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,044.81
131180 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014458.- SUM. DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 20/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131180, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,875.77
131180 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014458.- SUM. DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 20/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131180, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-199.55
131179 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014454.- SUMINISTRO DE 1719 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131179, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,117.35
131179 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014454.- SUMINISTRO DE 1719 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131179, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,503.09
131178 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014430.- CAMBIO URGENTE DE LLANTAS A DOS VEHICULOS ASIGNADOS A SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131178, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $10,312.01
131177 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014429.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131177, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-319.15
131177 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014429.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131177, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,000.01
131175 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014405.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131175, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $82,939.52
131174 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014404.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131174, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
131173 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014403.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131173, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
131172 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014385.- SUMINISTRO DE 1915 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131172, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,247.35
131172 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014385.- SUMINISTRO DE 1915 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131172, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,725.09
131171 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014382.- SUM. DE 203 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 30/12 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131171, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-131.95
131171 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014382.- SUM. DE 203 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 30/12 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131171, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,240.33
131170 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014175.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131170, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
131169 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013707.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $25,928.05
131169 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013707.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,635.08
131169 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013707.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,573.64
131168 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ISIDRO ARCOS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $21,106.69
131168 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ISIDRO ARCOS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $41,133.03
131168 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ISIDRO ARCOS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,816.70
131167 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,592.63
131167 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,896.52
131167 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,857.62
131166 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ERASMO GALLARDO CARMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,342.44
131166 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ERASMO GALLARDO CARMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $41,816.45
131166 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ERASMO GALLARDO CARMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,755.56
131165 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013690.- ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131165, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,453.47
131165 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013690.- ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131165, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,322.83
131164 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220013637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131164, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $32,597.50
131163 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013623.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131163, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
131162 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013619.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131162, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
131161 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013618.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131161, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
131160 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. CR NO. 220013611.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131160, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. $62,875.28
131159 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. CR NO. 220013610.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131159, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. $503,002.26
131158 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013525.- TRAMOS DE ANGULO PARA MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131158, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $8,737.12
131157 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220013469.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SPETIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131157, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
131156 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013410.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131156, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
131155 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131155, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $15,015.76
131154 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013403.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131154, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
131153 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220012960.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131153, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $18,560.00
131152 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012647.- SERVICIO TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131152, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,048.00
131151 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR CR NO. 220011909.- COMPRA DE CHALECOS, CAMISAS Y BLUSAS CON BORDADO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131151, A FAVOR DE OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR $2,477.18
131151 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR CR NO. 220011909.- COMPRA DE CHALECOS, CAMISAS Y BLUSAS CON BORDADO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131151, A FAVOR DE OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR $3,897.60
131151 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR CR NO. 220011909.- COMPRA DE CHALECOS, CAMISAS Y BLUSAS CON BORDADO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131151, A FAVOR DE OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR $1,957.50
131150 Detalle Factura de click aquí 21/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220009789.- SERVICIO DE REVISION Y REPARCION DE UN DIMMER NIS DA 9800 DEL TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131150, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $2,900.00
218367 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220014137.- PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA Y BANNER EN LA PAG. DE INTERNET, MES DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218367, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $125,000.00
218365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
218365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,849.00
218365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
218365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,849.00
218365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,849.00
218365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $290.00
218365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,928.00
218365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,928.00
218365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $290.00
218365 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014483.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218365, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,928.00
218364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014476.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A CD DE MEXICO DEL SECRETARIO DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218364, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,469.00
218364 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014476.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A CD DE MEXICO DEL SECRETARIO DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218364, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
218363 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014471.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL REGIDOR JORGE ALBERTO SALINAS OSORNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218363, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
218363 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014471.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD DE MEXICO DEL REGIDOR JORGE ALBERTO SALINAS OSORNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218363, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,913.00
218362 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220014467.- IMPRESO EN VINIL EN ALTA RESOLUCION, 100 CAJITAS LUNCH, INVITACIONES Y SEPARADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218362, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $28,304.00
218361 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA CEGV SC CR NO. 220013787.- PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218361, A FAVOR DE CEGV SC $143,800.00
218360 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ASESORIA TECNICA ALANIS, S.C. CR NO. 220013793.- PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218360, A FAVOR DE ASESORIA TECNICA ALANIS, S.C. $143,800.00
218359 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. CR NO. 220013778.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218359, A FAVOR DE SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. $143,800.00
218358 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA LIVE OF LAWYER, S.C. CR NO. 220013776.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218358, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. $143,800.00
218357 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA RELL ASESORES S.C. CR NO. 220013774.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218357, A FAVOR DE RELL ASESORES S.C. $143,800.00
218356 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. CR NO. OPB1076.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ OPG-CONADE-EQP-AD-C15-167/11 A) B) Y C) SUPERVISION EXTERNA DE LA OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218356, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. $34,951.46
218356 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. CR NO. OPB1076.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ OPG-CONADE-EQP-AD-C15-167/11 A) B) Y C) SUPERVISION EXTERNA DE LA OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218356, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. $-10,485.45
284 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220014412.- PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $2,581.11
283 Detalle Factura de click aquí 20/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220014408.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $14,720.86
218348 Detalle Factura de click aquí 19/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014360.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218348, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $229,466.85
218346 Detalle Factura de click aquí 19/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220011676.- HOJAS CON PLECA PARA LA IMPRESION DE LOS RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218346, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $7,331.20
218343 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220014428.- IMPRESION DE INVITACIONES, 400 (GESTA DE INDIPENDENCIA) 400 (MUJERES Y LACTANCIA) Y 400 (1ER PREMIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218343, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $27,144.00
218342 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220014427.- 1,000 INVITACIONES IMPRESAS A COLOR FRENTE Y VUELTA SOBRE PAPEL COUCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218342, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $11,426.00
218341 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220014425.- SERVICIO DE CATERING OFRECIDO A LAS DIFERENTES PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL 3ER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218341, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $43,766.80
218340 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220014424.- SERVICIO DE CATERING, OFRECIDO EN LA SALA DE PRENSA DE REPORTEROS QUE ASISTIERON AL 3ER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218340, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $7,888.00
218339 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220014423.- BRINDIS OFRECIDO AL FINALIZAR EL 3ER INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218339, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $20,613.20
218338 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220014409.- SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218338, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $552,985.92
218337 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO CORPORATIVO JURIDICO Y CONTABLE DE LA GARZA RUIZ, S.C. CR NO. 220014402.- ANALISIS DE PROMOCIONES DE JUICIOS, OFICIOS Y CONTRATOS DE MANERA EXHAUSTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218337, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO Y CONTABLE DE LA GARZA RUIZ, S.C. $120,000.00
218335 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VALADEZ RIOS SERGIO CR NO. 220012145.- PAGO A EFECTO DE CUMP. PLANILLA DE LIQ. DEL 02/07/2012 PROV. DEL LAUDO DEL 30/11/2009 EXP.-34/08-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218335, A FAVOR DE VALADEZ RIOS SERGIO $353,575.16
218333 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CARMONA ALTAMIRANO FRANCISCO CR NO. 220012142.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 30/05/2012 DENTRO DEL EXP. 611/09-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218333, A FAVOR DE CARMONA ALTAMIRANO FRANCISCO $111,505.50
218332 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RIVERA JUAN MANUEL CR NO. 220012140.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR PLANILLA DE LIQUIDACION DEL 24/04/2012 DEL LAUDO DE FECHA 03/09/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218332, A FAVOR DE RIVERA JUAN MANUEL $112,151.54
218329 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220014406.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012, D 88/20/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218329, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $18,361.02
218328 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CARDENAS FUENTES JUAN FERNANDO CR NO. 220012144.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR CONVENIO DEL 12/06/2012 DENTRO DEL JUICIO LABORAL No. 180/2012/A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218328, A FAVOR DE CARDENAS FUENTES JUAN FERNANDO $14,000.99
218327 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARTINEZ SEVILLA MARIO ARTURO CR NO. 220006840.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN SENT. INTERLOCUTORIA DEL 8/03/2012 EXP.I-135/2003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218327, A FAVOR DE MARTINEZ SEVILLA MARIO ARTURO $1,213,010.61
218323 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. CR NO. OPB0963.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C06-022/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218323, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. $80,129.64
218321 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220013677.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218321, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
218314 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220012917.- CONSUMO EN REUNION CON COPLADEMUN Y DIRECCION DE PROGRAMAS DE DES. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218314, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $6,719.30
231 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON CR NO. 25000257.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON $1,500.00
230 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAURA ORTIZ GARCIA CR NO. 25000249.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE LAURA ORTIZ GARCIA $1,500.00
229 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CASILLAS BECERRA SUSANA CR NO. 220014172.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR, O.C. 2574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA $6,264.00
228 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CASILLAS BECERRA SUSANA CR NO. 220014171.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR, O.C. 2574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA $6,264.00
227 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220014170.- 1ER. PAGO CURSO ZUMBA PARQUE CENTENARIO, O.C. 2619. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $6,264.00
226 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220014169.- 2DO. PAGO CURSO FUTBOL PARQUE SAUZ, O.C. 2617. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $6,264.00
225 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220014168.- 1ER. PAGO DE CURSO FUTBOL PARQUE SAUZ, O.C. 2617. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $6,264.00
224 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220014167.- 1ER. PAGO CURSO ZUMBA PARQUE NIÑO ARTILLERO, O.C.2615. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $6,264.00
223 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220014166.- 2DO. PAGO POR CURSO FUTBOL, O.C. 2614. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $6,264.00
222 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220014165.- 1ER. PAGO POR CURSO FUTBOL, O.C. 2614. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $6,264.00
221 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CASILLAS BECERRA SUSANA CR NO. 220014164.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR, O.C. 2570. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA $6,264.00
220 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CASILLAS BECERRA SUSANA CR NO. 220014163.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR, O.C.2570. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA $6,264.00
219 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220014162.- 1ER. PAGO POR CURSO ZUMBA, O.C.2612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,396.00
218 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220014161.- 2DO. PAGO POR CURSO FUTBOL, O.C. 2613. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,396.00
217 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220014160.- 1ER. PAGO POR CURSO FUTBOL, O.C.2613. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,396.00
216 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220014159.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ADICCCIONES, O.C.2558. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $12,528.00
215 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220014158.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES, O.C. 2571. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $6,264.00
214 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220014157.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, O.C. 2572. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $12,528.00
213 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220014156.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, O.C.2572. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $12,528.00
212 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220014153.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, O.C.2557. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $12,528.00
211 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220014146.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, O.C. 2557. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $12,528.00
210 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220014135.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, O.C.2559. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $12,528.00
209 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220014134.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, O.C.2559. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $12,528.00
208 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220014132.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, O.C. 2576. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $12,528.00
91 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ HERNANDEZ CLAUDIA EVELYN CR NO. 220013949.- CURSO DE CUIDADO DE LA PIEL, HABITAT 2012, O.C.2564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ CLAUDIA EVELYN $7,762.50
90 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA CR NO. 220013948.- KIT ART.PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, HABITAT 2012, O.C.2694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA $49,880.00
89 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA CR NO. 220013947.- KIT DE ART. PELLING MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, HABITAT 2012, O.C.2680. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA $49,880.00
88 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA CR NO. 220013946.- KIT DE ART. DE PELLING MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, HABITAT 2012, O.C.2583. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA $48,720.00
87 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA CR NO. 220013945.- KIT DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO, HABITAT 2012, O.C. 2693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA $89,088.00
86 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA CR NO. 220013936.- KIT DE ARTICULOS DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO, HABITAT 2012, OC.2579. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA $89,088.00
85 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220013934.- TALLER DE COMPUTACION BASICA, HABITAT 2012, O.C.2692. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $5,346.00
84 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220013933.- PAGO DEL TALLER DE COMPUTACION BASICA, HABITAT 2012, O.C.2704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $5,346.00
83 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013932.- KIT DE ART. PARA CURSO DE CUIDADO DE LA PIEL, LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE, HABITAT 2012, OC.2580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $98,832.00
82 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013928.- KIT DE ARTICULOS PARA CURSO CUIDADO D/LA PIEL, LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE,HABITAT 2012, OC.2723. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $100,224.00
80 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220013926.- CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE Y PEINADOS, HABITAT 2012, O.C. 2683. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $7,762.50
79 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220013925.- PRIMER PAGO DE CURSO, PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, HABITAT 2012, OC.2565. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $7,762.50
78 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220013922.- PRIMER PAGO DEL CURSO; CUIDADO DE LA PIEL, HABITAT 2012, O.C.2563. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $7,762.50
77 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220013921.- CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO,HABITAT 2012, O.C.2685. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO $7,762.50
76 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAMPOS DIAZ DIANA ELENA CR NO. 220013920.- 1ER. PAGO DEL CURSO DE REPUJADO BASICO, HABITAT 2012, O.C.2640. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA $5,184.00
75 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA CR NO. 220013918.- TALLER DE RECICLADO PARA NIÑOS, HABITAT 2012, O.C.2642. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA $3,888.00
74 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAMPOS DIAZ DIANA ELENA CR NO. 220013916.- 1ER. PAGO DEL CURSO DE REPUJADO, HABITAT 2012, O.C.2639. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA $5,184.00
73 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 220013915.- 1ER. PAGO DE CURSO DE REPUJADO BASICO, HABITAT 2012, OC.2623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $5,184.00
72 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220013914.- 1ER. PAGO DEL 45% DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, HABITAT 2012, OC.2709. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO $5,832.00
71 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220013913.- 1ER. PAGO DEL 45% DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, HABITAT 2012, OC.2711. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO $5,832.00
70 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220013912.- 1ER. PAGO DEL 45% DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, HABITAT 2012, OC.2708. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO $5,832.00
69 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220013911.- 1ER. PAGO DEL 45% DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA (BULLYNG)HABITAT 2012, OC.2713. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO $5,832.00
68 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220013910.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE PREV. DE LA VIOLENCIA (BULLYNG), HABITAT 2012, O.C.2712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO $5,832.00
67 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARROYO LOPEZ NANCY HAYME CR NO. 220013909.- CURSO DE AUDIOVISUAL BASICO, HABITAT 2012, O.C.2691. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME $13,996.80
66 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARROYO LOPEZ NANCY HAYME CR NO. 220013908.- CURSO DE AUDIOVISUAL AVANZADO, HABITAT 2012, O.C. 2567. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME $13,996.80
65 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAMPOS DIAZ DIANA ELENA CR NO. 220013885.- PRIMER PAGO DEL CURSO CULTURA DE BELLEZA DS007, PROG. HABITAT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA $6,210.00
64 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013884.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL 140391DS006 PRIMER PAGO,PROG. HABITAT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,620.00
63 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013882.- KIT DE ARTICULOS PARA CURSO DE FABRICACION DE VELAS, PROG. HABITAT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $77,720.00
62 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013881.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL 140391DS005 PRIMER PAGO 45%,PROG. HABITAT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,620.00
61 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013880.- KIT DE ARTICULOS PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS, PROG. HABITAT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $77,720.00
60 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013879.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL NUM. DE OBRA 140391DS004 PRIMER PAGO, PROG. HABITAT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,620.00
59 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARROYO LOPEZ NANCY HAYME CR NO. 220013878.- TALLER DE COMPUTACION AVANZADO, PROG. HABITAT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME $5,346.00
58 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010165.- MATERIAL PARA EL TALLER DE COMPUTACION BASICO, NO. DE PROYECTO 140391DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,124.46
57 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010164.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE COMPUTACION BASICO. NO. DE PROYECTO 140391DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,074.00
56 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010163.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE COMPUTACIÓN BASICO. NO DE PROYECTO 140391DS054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,060.00
55 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010162.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE COMPUTACION AVANZADO NO. DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,034.00
54 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010161.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE COMPUTACIÒN BASICA NO. DE PROYECTO 140391DS053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,059.00
53 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010160.- MATERIAL PARA EL TALLER DE COMPUTACION BASICA NO. DE PROYECTO 140391DS053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,801.14
52 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010159.- MATERIAL PARA EL TALLER DE COMPUTACION AVANZADO NO. DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,164.70
51 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010158.- MATERIAL PAR EL TALLER DE COMPUTACIÓN BÁSICA. NO. DE PROYECTO 140391DS054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,665.04
50 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010157.- MATERIAL PARA EL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO NO. DE PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. $7,875.00
49 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010156.- MATERIAL PARA EL TALLER DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO. NO. DE PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. $7,875.00
48 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010155.- MATERIAL PARA EL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO NO. PROYECTO 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. $7,875.00
47 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010154.- Material del Taller de Prevenciòn de Violencia Comunitaria No. Proyecto 140391DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. $7,875.00
46 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010153.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA PROYECTO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. $7,875.00
45 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010152.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENICIA PROYECTO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. $7,875.00
44 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA CR NO. 33010149.- MATERIAL DIDACTICO DEL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA $2,000.00
43 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA CR NO. 33010148.- MATERIAL PARA EL CURSO DE RECICLADO PARA NIÑOS 140391DS066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA $10,360.00
42 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 33010147.- MATERIAL DEL TALLER DE PINTURA TEXTIL No. DE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE PAPELERIA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. $9,723.30
41 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 33010145.- MATERIALES CURSO DE PINTURA TEXTIL No DE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $12,000.00
40 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 33010144.- MATERIAL DEL CURSO DE PINTURA TEXTIL No. PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $12,650.99
39 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARROYO LOPEZ NANCY HAYME CR NO. 33010143.- MATERIAL PARA EL CURSO DE AUDIVIOSUAL BASICO PROYECTO 140391DS079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME $6,300.00
38 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARROYO LOPEZ NANCY HAYME CR NO. 33010141.- MATERIAL PARA EL CURSO DE AUDIOVISUAL AVANZADO PROYECTO 140391DS078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME $12,596.00
37 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARROYO LOPEZ NANCY HAYME CR NO. 33010140.- MATERIALES DEL CURSO DE AUDIOVISUAL AVANZADO No. DE PROYECTO 140391DS078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME $6,300.00
36 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010138.- INSUMOS PARA EL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,000.00
35 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010137.- INSUMOS PARA EL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No.DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,000.00
34 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010136.- INSUMOS PARA EL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010135.- INSUMOS PARA EL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,000.00
32 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010134.- INSUMOS DE PEELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,000.00
31 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010133.- INSUMOS PARA EL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECO 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,000.00
30 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010132.- INSUMOS PARA EL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No. DE PROPYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,000.00
29 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010131.- INSUMOS DEL CURSO DE PEELING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,000.00
28 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010129.- INSUMOS PARA EL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,000.00
27 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010128.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA No. D EPROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,750.00
26 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010127.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA No. DE PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,750.00
25 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010126.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA No. DE PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,000.00
24 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010125.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA No. DE PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,000.00
23 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010124.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA No. DE PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,000.00
22 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010122.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA No. DE PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,000.00
21 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010121.- MATERIAL DIDACTICO CURSO DE COMPUTACION AVANZADA No. DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,474.78
20 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010120.- MATERIAL DIDACTICO CURSO DE COMPUTACION BASICA No. DE PROYECTO 140391DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,136.35
19 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010119.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO DE COMPUTACION No. DE PROYECTO 140391DS053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,136.35
18 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 33010115.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE RECICLADO PARA NIÑOS No. DE PROYECTO 140391DS067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $10,360.00
17 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 33010114.- MATERIAL DIDACTICO TALLER DE RECICLADO PARA NIÑOS No. DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $10,360.00
16 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO CR NO. 33010112.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO $1,000.00
15 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA CR NO. 33010111.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA $1,000.00
14 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CINDY PAOLA GUZMAN LUNA CR NO. 33010110.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE CINDY PAOLA GUZMAN LUNA $1,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CINDY PAOLA GUZMAN LUNA CR NO. 33010109.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CINDY PAOLA GUZMAN LUNA $1,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CINDY PAOLA GUZMAN LUNA CR NO. 33010108.- ESTIMULO APRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CINDY PAOLA GUZMAN LUNA $1,000.00
11 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CINDY PAOLA GUZMAN LUNA CR NO. 33010107.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CINDY PAOLA GUZMAN LUNA $1,000.00
10 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO CR NO. 33010106.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO $1,000.00
9 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO CR NO. 33010105.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO $1,000.00
8 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO CR NO. 33010104.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO $1,000.00
7 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO CR NO. 33010103.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO $1,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ CR NO. 33010102.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ $1,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ CR NO. 33010101.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ $1,000.00
4 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ CR NO. 33010100.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ $1,000.00
3 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ CR NO. 33010099.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ $1,000.00
2 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA CR NO. 220014131.- CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, HABITAT 2012, O.C.2707. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA $8,100.00
1 Detalle Factura de click aquí 18/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ11871941014 HABITAT 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA CR NO. 220014130.- CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO, HABITAT 2012, O.C. 2554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA $7,762.50
218313 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220010024.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES D EJULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218313, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
218307 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BONILLA JUANA CR NO. 220014180.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE ARTURO VELAZQUEZ NUÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218307, A FAVOR DE PEREZ BONILLA JUANA $24,688.00
218306 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220014174.- COMPRA DE 33 VINIL IMPRESO EN GRAN FORMATO C/LEYENDA "CLAUSURADO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218306, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $105,270.00
218305 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA FAVELA BOTELLO MARIA CONCEPCION CR NO. 220014173.- SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218305, A FAVOR DE FAVELA BOTELLO MARIA CONCEPCION $4,640.00
218295 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220013935.- AMPARANDO GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 6 AL 13 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218295, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $9,720.80
218295 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220013935.- AMPARANDO GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 6 AL 13 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218295, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $4,677.70
218295 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220013935.- AMPARANDO GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 6 AL 13 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218295, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $6,107.40
218294 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220012397.- EXPOSICION "PORTADAS DE DON QUIJOTE" Y "DE LA OBRA GRAFICA DE FRANCISCO TOLEDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218294, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $49,600.00
218262 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO OROZCO MENDEZ MANUEL CR NO. 220014012.- COMPRA DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1242. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218262, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL $767,500.00
218261 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO OROZCO MENDEZ MANUEL CR NO. 220014011.- COMPRA DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1242. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218261, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL $400,000.00
218260 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220013931.- AMPARANDO GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218260, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $183.00
218260 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220013931.- AMPARANDO GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218260, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $426.45
218260 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220013931.- AMPARANDO GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218260, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $54.52
218260 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220013931.- AMPARANDO GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218260, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $174.00
218260 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220013931.- AMPARANDO GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218260, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $198.00
218260 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220013931.- AMPARANDO GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218260, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $1,091.56
218260 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220013931.- AMPARANDO GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218260, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $1,392.00
218258 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA PUENTES BERNARDO CR NO. 220014065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218258, A FAVOR DE PEÑA PUENTES BERNARDO $1,072.93
218258 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA PUENTES BERNARDO CR NO. 220014065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218258, A FAVOR DE PEÑA PUENTES BERNARDO $29.67
218258 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA PUENTES BERNARDO CR NO. 220014065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218258, A FAVOR DE PEÑA PUENTES BERNARDO $11.67
218258 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA PUENTES BERNARDO CR NO. 220014065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218258, A FAVOR DE PEÑA PUENTES BERNARDO $38.00
218258 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA PUENTES BERNARDO CR NO. 220014065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218258, A FAVOR DE PEÑA PUENTES BERNARDO $3,637.27
218258 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA PUENTES BERNARDO CR NO. 220014065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218258, A FAVOR DE PEÑA PUENTES BERNARDO $22,501.80
218258 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA PUENTES BERNARDO CR NO. 220014065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218258, A FAVOR DE PEÑA PUENTES BERNARDO $909.02
218256 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NEGRETE ZARATE MELISA CR NO. 220014043.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218256, A FAVOR DE NEGRETE ZARATE MELISA $8,870.88
218252 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES CR NO. 220014037.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218252, A FAVOR DE GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES $6,490.76
218252 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES CR NO. 220014037.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218252, A FAVOR DE GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES $369.41
218252 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES CR NO. 220014037.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218252, A FAVOR DE GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES $91.24
218244 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA FLORES EDGAR GERARDO CR NO. 220014027.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMONO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218244, A FAVOR DE ESTRELLA FLORES EDGAR GERARDO $6,622.91
218242 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO CR NO. 220014025.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23/JULIO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218242, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO $1,127.47
218242 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO CR NO. 220014025.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23/JULIO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218242, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO $103.83
218242 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO CR NO. 220014025.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23/JULIO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218242, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO $133.00
218242 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO CR NO. 220014025.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23/JULIO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218242, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE ANTONIO $4,183.26
218241 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA BECERRA VICTOR MANUEL CR NO. 220014024.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218241, A FAVOR DE RIVERA BECERRA VICTOR MANUEL $8,686.10
218238 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220014019.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR INVALIDEZ A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218238, A FAVOR DE HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ $3,497.46
218238 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220014019.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR INVALIDEZ A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218238, A FAVOR DE HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ $204.90
218238 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220014019.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR INVALIDEZ A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218238, A FAVOR DE HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ $47.04
131121 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220014335.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPT. 2012 CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131121, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $5,000,000.00
131120 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013731.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, SEGUNDA PARTIDA, VIENE DE CR 220013296. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131120, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $8,715,338.40
131119 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220534.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131119, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $6,859.75
131119 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220534.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131119, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $4,999.60
131119 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220534.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131119, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $4,667.06
131024 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014045.- SUMINISTRO DE 1258 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3265/2012, 3263 Y 3264 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-291.85
131024 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014045.- SUMINISTRO DE 1258 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3265/2012, 3263 Y 3264 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,435.86
131024 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014045.- SUMINISTRO DE 1258 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3265/2012, 3263 Y 3264 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-471.90
131024 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014045.- SUMINISTRO DE 1258 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3265/2012, 3263 Y 3264 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $507.13
131024 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014045.- SUMINISTRO DE 1258 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3265/2012, 3263 Y 3264 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-53.95
131024 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014045.- SUMINISTRO DE 1258 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3265/2012, 3263 Y 3264 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131024, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,743.39
131023 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014040.- SUMINISTRO DE 90 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS SIN DESCUENTO OFS. DGB02/3253/2012 DEL 10/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131023, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $549.90
131022 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014035.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OFS. DGB02/3262/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131022, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
131022 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014035.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OFS. DGB02/3262/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131022, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,833.00
131021 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014008.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131021, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $6,006.25
131020 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014007.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131020, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,675.00
18 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BANAMEX 70034428997 SEG POPULAR 2012 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220014150.- COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA, O.C.2851. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $2,122,518.32
17 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BANAMEX 70034428997 SEG POPULAR 2012 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ JARAMILLO DANIEL CR NO. 220013317.- INSTALACION Y ADECUACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE RODRIGUEZ JARAMILLO DANIEL $19,900.84
5 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER 189949267 FOPADEM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1109.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-065/12 REHABILITACION DEL LAGO Y SU PERIMETRO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $507,929.95
5 Detalle Factura de click aquí 14/09/2012 BBVA BANCOMER 189949267 FOPADEM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1109.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-065/12 REHABILITACION DEL LAGO Y SU PERIMETRO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-253,964.98
218231 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 220014152.- TRANSMISON DE SPOTS EN EL PROGRAMA DE RADIO "CRUZANDO LINEA" DEL 3ER INFORME DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218231, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $24,000.00
218230 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220014154.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218230, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
218229 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GOMERE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014147.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218229, A FAVOR DE GOMERE, S.A. DE C.V. $20,000.00
218228 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014143.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, SUSTITUYE AL C.R.220011138, O.C. 1258. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218228, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $622,775.91
218227 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014141.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220011138, O.C. 1258. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218227, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $622,775.91
218225 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220014006.- APOYO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218225, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
218221 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS MARTINEZ NOLASCO MARCELO CR NO. 220013940.- COMPRA DE CEMENTO GRIS, PARCIALIDAD DE LA O.C. 1872. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218221, A FAVOR DE MARTINEZ NOLASCO MARCELO $592,919.50
218217 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220011651.- COMPRA DE BANCAS DE DESCANSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218217, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $187,827.20
218216 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220014129.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 OTORGADO A LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218216, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
218213 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013979.- COMPRA DE VACUNAS CONTRA VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2346. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218213, A FAVOR DE INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. $496,250.00
218212 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220013938.- REPOSICION DE GASTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218212, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $136.00
218212 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220013938.- REPOSICION DE GASTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218212, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $126.00
218212 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220013938.- REPOSICION DE GASTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218212, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $151.17
218212 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 220013938.- REPOSICION DE GASTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218212, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $932.85
218211 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013806.- PAGO DEL SEGURO PARQUE VEHICULAR, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218211, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,100,000.00
131019 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220618.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131019, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $431.52
131019 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220618.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131019, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $464.00
131019 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220618.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131019, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $539.40
131018 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131018, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $330.60
131018 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131018, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $388.60
131018 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131018, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $908.28
131018 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131018, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $261.00
131017 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $2,894.20
131017 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $3,387.20
131017 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $4,674.80
131017 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $481.40
131017 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $4,622.60
131017 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $348.00
131017 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,276.00
131017 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131017, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $4,187.60
131016 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131016, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $12,020.39
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,389.36
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $307.40
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $603.20
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,548.60
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,386.20
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $539.40
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,020.80
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,026.60
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,169.20
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,760.80
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $730.80
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $417.60
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $220.40
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $475.60
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $516.20
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $331.76
131015 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131015, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $881.60
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $134.56
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,386.20
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $910.60
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $60.32
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $241.28
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,190.02
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,320.00
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $324.80
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $111.36
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $754.00
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $371.20
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $214.60
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $997.60
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $34.80
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $9,918.00
131014 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131014, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $179.80
131013 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220395.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131013, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,320.00
131013 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220395.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131013, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
131013 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220395.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131013, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,180.80
131012 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013944.- PAGO DE MATERIAL "CADENAS PARA MOTO SIERRAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131012, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,437.00
131012 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013944.- PAGO DE MATERIAL "CADENAS PARA MOTO SIERRAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131012, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,396.00
131011 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220013869.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, PATRONATO DEL CTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131011, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $273,220.00
131008 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1005.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C20-068/11INSTALACION DE DUCTOS PARA CABLEADO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131008, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. $2,342.52
131007 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220587.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131007, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $8,706.96
131006 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220553.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131006, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $8,091.00
131005 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
131005 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $5,302.06
131005 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,640.34
131005 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
131005 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,129.85
131005 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,257.71
131005 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
131005 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,685.60
131005 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220485.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131005, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
131004 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220462.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131004, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. $3,230.12
131004 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220462.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131004, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. $3,746.46
131003 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131003, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. $4,697.52
131002 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013990.- SUMINISTRO DE 2553 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 10/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131002, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,659.45
131002 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013990.- SUMINISTRO DE 2553 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 10/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131002, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $15,598.83
131001 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013972.- SUMINISTRO DE 315 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131001, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-204.75
131001 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013972.- SUMINISTRO DE 315 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131001, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,924.65
131000 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013964.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131000, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
130999 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013962.- SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL REGIDOR SERGIO RIOS BOJORQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130999, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
130998 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,057.03
130998 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-112.45
130998 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,171.09
130998 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-337.35
130998 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,224.04
130998 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-236.60
130998 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,698.59
130998 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-499.85
130998 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,643.59
130998 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013956.- SUMINISTRO DE 2094 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/532/2012 DEL 11/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130998, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-174.85
130997 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013287.- PAGO DE REPARACION DE NO BREAK DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130997, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $2,958.00
130997 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013287.- PAGO DE REPARACION DE NO BREAK DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130997, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $4,500.80
130996 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99115 ADEFAS PROVEEDORES 115 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013282.- COMPRA DE 12 CILINDROS PARA EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130996, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $124,027.20
130995 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220012646.- SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130995, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $4,515.00
130994 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010988.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130994, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. $125,280.00
130993 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010576.- SERVICIO DE SOPORTE DE VIDEO SEGURIDAD Y PLATAFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130993, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. $131,377.73
130992 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010565.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130992, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $75,079.84
130991 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REDEFONIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009367.- LICENCIA IRONPORT, O.C. 1250. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130991, A FAVOR DE REDEFONIA, S.A. DE C.V. $588,988.84
130990 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009209.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130990, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $246.91
130990 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009209.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130990, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,626.16
130990 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009209.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130990, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,401.28
130989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220014127.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130989, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
130988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220014126.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130988, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $2,250.00
130987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220014125.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130987, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $2,250.00
130986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220014124.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130986, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $2,250.00
130985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220014123.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130985, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
130984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220014122.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130984, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $2,250.00
130983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220014121.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130983, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
130982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220014120.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130982, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
130981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220014119.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130981, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $2,250.00
130980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220014118.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130980, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
130979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220014117.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130979, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
130978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014116.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130978, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
130977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220014115.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130977, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
130976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220014114.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130976, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
130975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220014113.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130975, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
130974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220014112.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130974, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
130973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220014111.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130973, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $2,250.00
130972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220014110.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130972, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
130971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220014109.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130971, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $2,250.00
130970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220014108.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130970, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $2,250.00
130969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220014107.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130969, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
130968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220014106.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130968, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
130967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220014105.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130967, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
130966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220014104.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130966, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $2,250.00
130965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220014103.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130965, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $2,250.00
130964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220014102.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130964, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
130963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220014101.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130963, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
130962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220014100.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130962, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
130961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220014099.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130961, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $2,250.00
130960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220014098.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130960, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $2,250.00
130959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220014097.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130959, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $2,250.00
130958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220014096.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130958, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
130957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220014095.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130957, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
130956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220014094.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130956, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
130955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220014093.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130955, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
130954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220014092.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130954, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
130953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220014091.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130953, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $2,250.00
130952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220014090.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130952, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
130951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220014089.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130951, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $2,250.00
130950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220014088.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130950, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
130949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220014087.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130949, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $2,250.00
130948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220014086.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130948, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
130947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220014085.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130947, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $2,250.00
130946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220014084.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130946, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $2,250.00
130945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220014083.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130945, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $2,250.00
130944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220014082.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130944, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
130943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220014081.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130943, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $2,250.00
130942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220014080.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130942, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $2,250.00
130941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220014079.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130941, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
130940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220014078.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130940, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
130939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220014077.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130939, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
130938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220014076.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130938, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $2,250.00
130937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220014075.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130937, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
130936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220014074.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130936, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
130935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220014073.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130935, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
130934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220014072.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130934, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
130933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220014071.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130933, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $2,250.00
130932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220014070.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130932, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
130931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220014069.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130931, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
130930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220014068.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130930, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
130929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220014067.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130929, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
282 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220013982.- COMPRA DE TRAJETA DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $2,463.84
281 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013978.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $21,084.28
280 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013976.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $84,373.99
207 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TROFEOS BJ S.A. DE C.V. CR NO. 25000300.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO TORNEO DE ATLETISMO. PARQUE CENTENARIO 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE TROFEOS BJ S.A. DE C.V. $8,352.00
206 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TROFEOS BJ S.A. DE C.V. CR NO. 25000299.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO TORNEO DE ATLETISMO. PARQUE CENTENARIO 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE TROFEOS BJ S.A. DE C.V. $8,352.00
205 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000298.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR. FCO JAVIER MINA. 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $1,218.00
204 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000291.- PAGO POR MATERIAL Y PUBLICIDAD DE LA CONFORMACION DE RED SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $10,034.00
203 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000290.- PAGO POR MATERIAL Y PUBLICIDAD DE LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL. ESPACIO SAUZ 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $10,034.00
202 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES CR NO. 25000279.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES $1,500.00
201 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES CR NO. 25000278.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAUZ. 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES $1,500.00
200 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES CR NO. 25000277.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAUZ. 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES $1,500.00
199 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES CR NO. 25000276.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAUZ. 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES $1,500.00
198 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TROFEOS BJ S.A. DE C.V. CR NO. 25000273.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO TORNEO ATLETISMO. PARQUE CENTENARIO 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE TROFEOS BJ S.A. DE C.V. $5,568.00
197 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 25000272.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ $1,500.00
196 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 25000271.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ $1,500.00
195 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 25000270.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ $1,500.00
194 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 25000269.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ $1,500.00
193 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA CR NO. 25000268.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA $1,500.00
192 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA CR NO. 25000267.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA $1,500.00
191 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA CR NO. 25000266.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA $1,500.00
190 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA CR NO. 25000265.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA $1,500.00
189 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE ESPARZA OLIVO CR NO. 25000264.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE JOSE ESPARZA OLIVO $1,500.00
188 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE ESPARZA OLIVO CR NO. 25000263.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE JOSE ESPARZA OLIVO $1,500.00
187 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE ESPARZA OLIVO CR NO. 25000262.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE JOSE ESPARZA OLIVO $1,500.00
186 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE ESPARZA OLIVO CR NO. 25000261.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE JOSE ESPARZA OLIVO $1,500.00
185 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON CR NO. 25000260.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON $1,500.00
184 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON CR NO. 25000259.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON $1,500.00
183 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON CR NO. 25000258.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON $1,500.00
182 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES CR NO. 25000256.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES $1,500.00
181 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES CR NO. 25000255.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES $1,500.00
180 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES CR NO. 25000254.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES $1,500.00
179 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES CR NO. 25000253.- PAGO POR EL MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES $1,500.00
178 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAURA ORTIZ GARCIA CR NO. 25000252.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE LAURA ORTIZ GARCIA $1,500.00
177 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAURA ORTIZ GARCIA CR NO. 25000251.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE LAURA ORTIZ GARCIA $1,500.00
176 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAURA ORTIZ GARCIA CR NO. 25000250.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE LAURA ORTIZ GARCIA $1,500.00
175 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ CR NO. 25000248.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ $1,500.00
174 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ CR NO. 25000247.- PAGO POR EL MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ $1,500.00
173 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ CR NO. 25000246.- PAGO POR EL MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ $1,500.00
172 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO CR NO. 25000243.- PAGO POR EL MES DE JULIO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO $1,500.00
171 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ CR NO. 25000242.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ $1,500.00
170 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GLORIA BARRON REYES CR NO. 25000241.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE GLORIA BARRON REYES $1,500.00
169 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GLORIA BARRON REYES CR NO. 25000240.- PAGO POR MES DE JUNIO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE GLORIA BARRON REYES $1,500.00
168 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GLORIA BARRON REYES CR NO. 25000239.- PAGO POR MES DE MAYO A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE GLORIA BARRON REYES $1,500.00
167 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GLORIA BARRON REYES CR NO. 25000238.- PAGO POR MES DE ABRIL A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE GLORIA BARRON REYES $1,500.00
166 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA MOJICA GALLARDO CR NO. 25000216.- PAGO POR MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO $1,500.00
165 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUZ CELINA CAMARENA ROMERO CR NO. 25000212.- PAGO POR MES DE JULIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE LUZ CELINA CAMARENA ROMERO $1,500.00
164 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUZ CELINA CAMARENA ROMERO CR NO. 25000211.- PAGO POR MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE LUZ CELINA CAMARENA ROMERO $1,500.00
163 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUZ CELINA CAMARENA ROMERO CR NO. 25000210.- PAGO POR MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE LUZ CELINA CAMARENA ROMERO $1,500.00
162 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUZ CELINA CAMARENA ROMERO CR NO. 25000209.- PAGO POR MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE LUZ CELINA CAMARENA ROMERO $1,500.00
161 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS CR NO. 25000204.- PAGO POR MES DE JULIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS $1,500.00
160 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS CR NO. 25000203.- PAGO POR MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS $1,500.00
159 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS CR NO. 25000202.- PAGO POR MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS $1,500.00
158 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS CR NO. 25000201.- PAGO POR MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS $1,500.00
157 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO CR NO. 25000200.- PAGO POR MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO $1,500.00
156 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO CR NO. 25000199.- PAGO POR MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO $1,500.00
155 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO CR NO. 25000198.- PAGO POR MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE CENTENARIO. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO $1,500.00
154 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ CR NO. 25000197.- PAGO POR MES DE JULIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. ESPACIO UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ $1,500.00
153 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ CR NO. 25000196.- PAGO POR MES DE JUNIO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. ESPACIO UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ $1,500.00
152 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ CR NO. 25000195.- PAGO POR MES DE MAYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. ESPACIO UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ $1,500.00
151 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ CR NO. 25000194.- PAGO POR MES DE ABRIL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. ESPACIO UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ $1,500.00
150 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES CR NO. 25000193.- PAGO POR MATERIAL TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR. PARQUE SAUZ. No. 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES $2,233.00
149 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES CR NO. 25000192.- PAGO POR MATERIAL TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR. No. 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES $2,233.00
148 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000190.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE ADICCIONES. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA No. 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
147 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000186.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO FUTBOL. PARQUE NIÑO ARTILLERO No. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
146 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000184.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA. UNIDAD FRANCISCO JAVIER MINA No. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,436.00
145 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000173.- PAGO MATERIAL Y PUBLICIDAD DE LA CONFORMACION DE RED SOCIAL. ESPACIO NIÑO FCO JAVIER No. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $10,034.00
144 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000172.- PAGO MATERIAL Y PUBLICIDAD DE LA CONFORMACION DE RED SOCIAL. ESPACIO NIÑO ARTILLERO No. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $10,034.00
143 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000169.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TEATRO. ESPACIO PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $4,872.00
142 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000165.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO. ESPACIO UNIDAD DEPORTIVA FCO JAVIER MINA 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $4,872.00
141 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA CR NO. 25000136.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA $1,500.00
140 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA CR NO. 25000135.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA $1,500.00
139 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA CR NO. 25000134.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA $1,500.00
138 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA CR NO. 25000133.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA $1,500.00
137 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA CR NO. 25000132.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA $1,500.00
136 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA CR NO. 25000131.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA $1,500.00
135 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA CR NO. 25000130.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA $1,500.00
134 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA CR NO. 25000129.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA $1,500.00
133 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000128.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JULIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
132 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000127.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE JUNIO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
131 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000126.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE MAYO. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
130 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000125.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE ABRIL. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
129 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000124.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA $1,500.00
128 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000123.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE JUNIO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA $1,500.00
127 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000122.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE MAYO. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA $1,500.00
126 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000121.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE ABRIL. No. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA $1,500.00
125 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA CR NO. 25000116.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE JULIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA $1,500.00
124 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA CR NO. 25000115.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE JUNIO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA $1,500.00
123 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA CR NO. 25000114.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE MAYO. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA $1,500.00
122 Detalle Factura de click aquí 13/09/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941015 REP 2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA CR NO. 25000113.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DE ABRIL. No. 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA $1,500.00
218208 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO INTERAMERICANO DE FORMACION Y ESTUDIOS PARA LA DEMOCRACIA, A.C. CR NO. 220013991.- APOYO A LA III CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACION POLITICA EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218208, A FAVOR DE INSTITUTO INTERAMERICANO DE FORMACION Y ESTUDIOS PARA LA DEMOCRACIA, A.C. $200,000.00
218206 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GARCIA REYES MARCELA CR NO. 220013954.- COMPRA DE 9 CUÑETES DE CLORO EN POLVO DE 50 KILOGRAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218206, A FAVOR DE GARCIA REYES MARCELA $18,270.00
218205 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO CR NO. 220013952.- REPARTO DE PERIODICOS DE LAS OBRAS REALIZADAS CON MOTIVO DEL TERCER INFORME DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218205, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO $114,840.00
218204 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220013937.- SUBSIDIO OTORGADO A LA FAMILIA DEL MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218204, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
218201 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220013968.- ASESORIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218201, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $125,000.00
218200 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220013966.- ASESORIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218200, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $125,000.00
218199 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220013965.- ASESORIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218199, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $125,000.00
218196 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013891.- VIATICOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $130.00
218196 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013891.- VIATICOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,478.00
218196 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013891.- VIATICOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $140.00
218194 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. CR NO. OPB0969.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-CONADE-EQP-AD-C15-167/11 A) B) Y C) SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218194, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. $69,902.91
218194 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. CR NO. OPB0969.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-CONADE-EQP-AD-C15-167/11 A) B) Y C) SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218194, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. $-20,970.87
218193 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. CR NO. OPB0950.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CONADE-EQP-AD-C15-167/11 A) B) Y C) SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218193, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. $69,902.91
218193 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. CR NO. OPB0950.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CONADE-EQP-AD-C15-167/11 A) B) Y C) SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218193, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. $-20,970.87
218190 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013754.- IMPRESION DE CEDULAS DE INFRACCION DE CALIDAD URGENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218190, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $6,612.00
218189 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 220013714.- CAMBIO DE LINEAS DE INSTALACION ELECTRICA Y CORRECCION DE CORTOS, EN CALIBRE 12, CAMBIO DE APAGADORE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218189, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $127,900.00
279 Detalle Factura de click aquí 12/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013646.- COMPRA DE BOCINAS Y ADAPTADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $2,900.00
218188 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0820.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11 MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GREAF. TRAB. CONSIS. EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218188, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $66,537.37
218188 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. CR NO. OPB0820.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11 MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GREAF. TRAB. CONSIS. EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218188, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. $-16,634.34
218186 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220013930.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218186, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $507,955.70
218186 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220013930.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218186, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $431,869.69
218186 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220013930.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218186, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $508,407.88
218185 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO CR NO. 220013924.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C.FLORES LOPEZ SALVADOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218185, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA FERMIN GUSTAVO $27,428.92
218184 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZETTE CR NO. 220013923.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO C:LIMON PEÑA JOSE MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218184, A FAVOR DE ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZETTE $36,760.00
218183 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE CR NO. 220013917.- FORMATO DE PAQUETE COMPLETO DE FICHAS DE CERTIFICACION DUIS, PROYECTO CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218183, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE $44,080.00
218182 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO CR NO. 220013904.- EXPEDICION DE 10 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURA 19645. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218182, A FAVOR DE MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO $1,060.00
218181 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS, S.C. CR NO. 220013903.- SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS EN TRATADOS INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218181, A FAVOR DE PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS, S.C. $20,601.99
218166 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA LOPEZ MARCOS CR NO. 220013853.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218166, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ MARCOS $48,124.00
218165 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMAS SOTO ARMANDO CR NO. 220013835.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218165, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO $37,358.00
218164 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA ROMAN CLEMENTE CR NO. 220013801.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218164, A FAVOR DE VENTURA ROMAN CLEMENTE $39,694.80
218163 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $700.00
218163 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $469.80
218163 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,120.00
218163 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $739.50
218163 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $420.00
218163 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $350.00
218163 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $35.00
218163 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010176.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218163, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,692.58
218161 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN CUELLAR CLAUDIA VERONICA CR NO. 220013887.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE RADIOGRAFIA P/A NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218161, A FAVOR DE GUZMAN CUELLAR CLAUDIA VERONICA $100.00
218160 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220013877.- PAPEL SANITARIO, DE MANOS Y SANITAS PARA CTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218160, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $2,400.07
218159 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 220013868.- HOJAS IMPRESAS DE NOMBRAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $10,962.00
218158 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATURANO ROMERO JUAN CR NO. 220013860.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218158, A FAVOR DE MATURANO ROMERO JUAN $30,500.00
218157 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CRUZ TITO CR NO. 220013859.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218157, A FAVOR DE GONZALEZ CRUZ TITO $14,924.96
218156 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMENTA DE LEON ALEJANDRO CR NO. 220013858.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218156, A FAVOR DE ARMENTA DE LEON ALEJANDRO $25,200.00
218155 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ JUAN CARLOS CR NO. 220013857.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218155, A FAVOR DE ALVAREZ JUAN CARLOS $24,688.00
218154 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER CR NO. 220013856.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218154, A FAVOR DE REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER $24,688.00
218153 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA BECERRA VICTOR MANUEL CR NO. 220013855.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218153, A FAVOR DE RIVERA BECERRA VICTOR MANUEL $16,684.44
218152 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA JESUS CR NO. 220013854.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO -AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218152, A FAVOR DE MENDOZA JESUS $14,153.92
218151 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES CR NO. 220013852.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218151, A FAVOR DE GUERRERO SUAREZ MARIA LOURDES $13,352.44
218150 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE TORRES JESUS CR NO. 220013851.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218150, A FAVOR DE URIBE TORRES JESUS $17,281.60
218149 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS GOMEZ RODOLFO CR NO. 220013850.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218149, A FAVOR DE RUELAS GOMEZ RODOLFO $20,381.92
218148 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR JASSO LUCINA CR NO. 220013849.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218148, A FAVOR DE VILLASEÑOR JASSO LUCINA $8,967.00
218147 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEJIA VALENCIA JOSE CR NO. 220013848.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218147, A FAVOR DE MEJIA VALENCIA JOSE $15,101.92
218146 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA GARAY MARGARITO CR NO. 220013847.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218146, A FAVOR DE ESPARZA GARAY MARGARITO $14,151.40
218145 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBIAN GARCIA ERNESTO CR NO. 220013845.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218145, A FAVOR DE COBIAN GARCIA ERNESTO $13,971.92
218144 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANDOVAL RAQUEL CR NO. 220013844.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218144, A FAVOR DE CARRILLO SANDOVAL RAQUEL $14,151.40
218143 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA MORAN LEONILO CR NO. 220013843.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218143, A FAVOR DE MORA MORAN LEONILO $19,515.40
218142 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALGARIN PARRA FRANCISCO CR NO. 220013842.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO-AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218142, A FAVOR DE ALGARIN PARRA FRANCISCO $11,135.92
218141 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RUBIO JOSE ASUNCION CR NO. 220013840.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218141, A FAVOR DE TORRES RUBIO JOSE ASUNCION $20,090.44
218140 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO LEDEZMA CATARINO CR NO. 220013836.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218140, A FAVOR DE ROMO LEDEZMA CATARINO $13,385.92
218139 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA LUEVANO SERGIO CR NO. 220013832.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218139, A FAVOR DE GARCIA LUEVANO SERGIO $16,270.96
218138 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DUARTE JESUS CR NO. 220013830.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218138, A FAVOR DE LOPEZ DUARTE JESUS $15,490.96
218137 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA CR NO. 220013827.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218137, A FAVOR DE GONZALEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA $13,336.96
218136 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAYGOZA FLORES SALVADOR CR NO. 220013826.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218136, A FAVOR DE RAYGOZA FLORES SALVADOR $14,151.40
218135 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URINCHO ORNELAS CELIA CR NO. 220013822.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218135, A FAVOR DE URINCHO ORNELAS CELIA $14,151.40
218134 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS VELEZ LUIS GERARDO CR NO. 220013820.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218134, A FAVOR DE SOLIS VELEZ LUIS GERARDO $24,688.00
218133 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES CHAVEZ ELADIO CR NO. 220013818.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218133, A FAVOR DE CERVANTES CHAVEZ ELADIO $14,151.40
218132 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSETE AYALA MARIA ESTELA CR NO. 220013814.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218132, A FAVOR DE ROSETE AYALA MARIA ESTELA $10,551.40
218131 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GASPAR ARROYO RUBEN CR NO. 220013813.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218131, A FAVOR DE GASPAR ARROYO RUBEN $14,065.40
218130 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS CR NO. 220013809.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADOS Y/O JUBILADO DEL 1 DE JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218130, A FAVOR DE ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS $19,523.40
218129 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FLORES JOSE LUIS CR NO. 220013805.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218129, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES JOSE LUIS $13,766.88
218128 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOERA AVILA SOCORRO CR NO. 220013803.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218128, A FAVOR DE LOERA AVILA SOCORRO $10,738.88
218127 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AREVALO JUAN CR NO. 220013798.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218127, A FAVOR DE GARCIA AREVALO JUAN $29,257.76
218126 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA BAUTISTA RICARDO CR NO. 220013797.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218126, A FAVOR DE MEZA BAUTISTA RICARDO $27,241.76
218125 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ GARCIA ANTONIO CR NO. 220013796.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218125, A FAVOR DE SUAREZ GARCIA ANTONIO $28,301.76
218124 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARLOS HERNANDEZ ENRIQUE CR NO. 220013792.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218124, A FAVOR DE CARLOS HERNANDEZ ENRIQUE $49,376.00
218123 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA INOCENCIO PEDRO CR NO. 220013791.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218123, A FAVOR DE BAUTISTA INOCENCIO PEDRO $72,235.76
218121 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS CR NO. 220013788.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218121, A FAVOR DE MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS $29,337.76
218120 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN CASTRO YOLANDA CR NO. 220013786.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218120, A FAVOR DE GUZMAN CASTRO YOLANDA $39,880.00
218119 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS VERDUZCO ALEXA CR NO. 220013784.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218119, A FAVOR DE AVALOS VERDUZCO ALEXA $45,846.00
218118 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA CR NO. 220013783.- EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 01 JUNIO - AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218118, A FAVOR DE BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA $28,745.76
218115 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GAETA VEGA PEDRO ANTONIO CR NO. 220013722.- ANALISIS DE LA LEY DE DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218115, A FAVOR DE GAETA VEGA PEDRO ANTONIO $10,892.40
218113 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO CR NO. 220013486.- UN SERVICIO DE REPARACION DE MODULOS DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218113, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO $2,833.33
218113 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO CR NO. 220013486.- UN SERVICIO DE REPARACION DE MODULOS DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218113, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO $2,833.33
218113 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO CR NO. 220013486.- UN SERVICIO DE REPARACION DE MODULOS DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218113, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO $2,833.34
218111 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO CR NO. 220012799.- IMPRESION DE CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIOS Y PARTE MEDICO DE LESIONES PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218111, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO $12,994.32
130928 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220554.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130928, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $750.95
130927 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220521.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130927, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,046.82
130926 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220520.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130926, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,558.61
130925 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220511.- REPARACION DEVEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130925, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $651.47
130924 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220508.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130924, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,800.09
130923 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130923, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,393.79
130923 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130923, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $909.64
130923 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130923, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,372.52
130923 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130923, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,406.18
130923 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130923, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,975.21
130922 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130922, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $688.52
130922 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130922, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $366.26
130922 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130922, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $556.57
130922 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130922, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $954.91
130922 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130922, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $926.77
130922 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130922, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $923.55
130922 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220500.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130922, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $394.40
130921 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
130921 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $5,796.53
130921 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
130921 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $6,650.09
130921 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $348.00
130921 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
130921 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,468.32
130921 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
130921 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $12,422.50
130921 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220495.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130921, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $556.80
130920 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220491.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130920, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
130920 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220491.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130920, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,462.06
130919 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220490.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130919, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,041.84
130919 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220490.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130919, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
130919 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220490.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130919, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,638.92
130919 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220490.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130919, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
130919 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220490.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130919, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,570.83
130919 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220490.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130919, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
130919 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220490.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130919, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,596.81
130918 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220486.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130918, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $2,163.40
130917 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130917, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $1,218.00
130916 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220468.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130916, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $542.66
130916 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220468.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130916, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
130916 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220468.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130916, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
130916 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220468.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130916, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,379.48
130916 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220468.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130916, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
130916 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220468.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130916, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,758.35
130916 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220468.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130916, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,582.61
130915 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220460.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130915, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $0.01
130915 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220460.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130915, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $920.77
130915 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220460.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130915, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,885.79
130914 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220431.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130914, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,423.18
130914 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220431.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130914, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $663.52
130913 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220013906.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL MES DE AGOSTO/2012 DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130913, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $2,649.56
130912 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220013905.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130912, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $18,987.75
130910 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013883.- SUMINISTRO DE 515 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 07/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130910, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-334.75
130910 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013883.- SUMINISTRO DE 515 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 07/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130910, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,146.65
130909 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013873.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130909, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $10,464.81
130899 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013753.- SERVICIO DE RECLECCION DEL 1 AL 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130899, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $37,876.73
130897 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013717.- SUMINISTRO DE 1566 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,568.26
130897 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013717.- SUMINISTRO DE 1566 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,017.90
130896 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013678.- SUMINISTRO DE 2765 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 03/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,797.25
130896 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013678.- SUMINISTRO DE 2765 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 03/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $16,894.15
130895 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013648.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130895, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $23,205.80
130894 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013617.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130894, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
130893 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013616.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130893, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
130892 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013615.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130892, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
130891 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013613.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130891, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
130890 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013586.- SUMINISTRO DE 291 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 4/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130890, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,778.01
130890 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013586.- SUMINISTRO DE 291 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 4/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130890, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-189.15
130889 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220013537.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130889, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $153.20
130888 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220013449.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130888, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
130887 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220013442.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130887, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
130886 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013401.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130886, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
130885 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013389.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130885, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
130884 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220013202.- PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL MES DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130884, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $7,445.80
130884 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220013202.- PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES DEL MES DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130884, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,299.28
130883 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012973.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130883, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $7,189.10
130882 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220012972.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130882, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $525,000.00
130881 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220012408.- COMPRA DE 10 PARES DE GUANTE DE CARNAZA DE ASBESTO DE 35 CM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130881, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,682.00
130880 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012354.- SERVICIO DE RECOLECCION DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130880, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $33,625.56
130879 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011975.- COMPRA DE 19 PARES DE CHOCLO KAISER NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130879, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $8,793.96
130878 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009326.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130878, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. $121,730.40
16 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BANAMEX 70034428997 SEG POPULAR 2012 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA RCI CRYO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013748.- SERVICIO DE REPARACION DE BUJES DE OXIGENO Y AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE RCI CRYO, S.A. DE C.V. $27,840.00
4 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER 189949267 FOPADEM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1010.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-066/12 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 47 "ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,927,087.33
4 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BBVA BANCOMER 189949267 FOPADEM 2012 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1010.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-066/12 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 47 "ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-963,543.66
2 Detalle Factura de click aquí 11/09/2012 BANAMEX 5164806 CONACULTA 2011 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE CULTURA INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220011650.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $591,252.00
218110 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220013900.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 951. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218110, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $700,000.00
218101 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220013768.- EXCESO DE FONDO REVOLVENTE DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218101, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,577.60
218101 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220013768.- EXCESO DE FONDO REVOLVENTE DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218101, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,577.60
218098 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 220013737.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218098, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $3,133.16
218097 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION MOR BENEDITO JAIME CR NO. 220013689.- ADAPTACION RESUMIDA DE PRESENTACION ACCENTURE Y PUESTA EN PRESENTACION PPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218097, A FAVOR DE MOR BENEDITO JAIME $8,252.24
218096 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220013213.- SERVICIO DE COCKTAIL PARA LA CEREMONIA DE INGRESOS-EGRESOS DE EMPRENDEDORES DE INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218096, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $8,410.00
218094 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. CR NO. 220013866.- CREACION DE VIVERO FORESTACION Y REFOREST. ZONAS URBANAS Y SUB URB. DE JALISCO. 50% DEL . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218094, A FAVOR DE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. $7,029,750.00
218093 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 220013741.- HOJAS IMPRESAS DE NOMBRAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218093, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $10,962.00
218092 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL CORTES ARRIOLA JOSE HELIODORO CR NO. 220013736.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218092, A FAVOR DE CORTES ARRIOLA JOSE HELIODORO $3,000.00
218091 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220013735.- SERVICIOS TIPO B, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218091, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $67,280.00
218090 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220013733.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218090, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $16,987.04
218088 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO CR NO. 220013727.- SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218088, A FAVOR DE GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO $9,860.00
218086 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL CR NO. 220013710.- SERVICIO DE FUMIGACION EN CAMELLONES CON REPELENTE ORGANICO PARA MOSCO DE DENGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218086, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL $129,950.00
218085 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VULCANAG, S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013705.- 2 SERVICIOS DE ELIMINACION DE MUERDAGO EN ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218085, A FAVOR DE VULCANAG, S.P.R. DE R.L. DE C.V. $127,499.98
218084 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO CR NO. 220013699.- COMPRA DE TORTILLAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218084, A FAVOR DE AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO $1,170.00
218083 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013696.- PRODUCTOS DE CREMAERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218083, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. $1,653.76
218082 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE TURISMO GRUPO COVARRUBIAS CONSULTORES, S.C. CR NO. 220013693.- CAPACITACION DE DISTINTIVO M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218082, A FAVOR DE GRUPO COVARRUBIAS CONSULTORES, S.C. $2,088.00
218080 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013679.- PUBLICACION DE UNA PLANA EN EL PERIODICO SOLO OFERTAS EDICION 934 DEL 29 AL 25 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218080, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. $63,800.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $580.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $754.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,850.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,300.50
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,245.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,103.60
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,484.98
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,624.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,522.68
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $441.26
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,998.81
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,592.51
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,182.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,342.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $121.92
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,964.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,898.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,800.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,520.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $693.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,308.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,410.00
218079 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013662.- EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218079, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,017.00
218078 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220013652.- COMPRA DE 66 ATADOS DE POPOTE (COLA DE ZORRA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218078, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $29,700.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $42.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $129.80
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $2,521.26
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $10,840.20
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,934.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,597.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $829.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $649.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $616.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $557.50
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,083.67
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $378.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $42.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $42.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $56.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $42.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $42.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $42.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $42.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $299.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $208.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $247.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $980.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $476.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $24.40
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $47.40
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $158.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $294.40
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $3,267.72
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $390.00
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $2,807.20
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $2,575.20
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $194.80
218076 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013538.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218076, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,856.00
218075 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GDL ORTHOPEDIC S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- RENTA DE EQUIPO MEDICO PARA QUIROFANO DE SSERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218075, A FAVOR DE GDL ORTHOPEDIC S.A. DE C.V. $3,500.00
218074 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO CR NO. 220013318.- IMPRESION D/CERTIFICACION MEDICOS,RECETARIOS,PARTE MEDICO D/LESIONES,ORDEN D/SERVICIO Y HOJAS MEMB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218074, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO $12,995.48
218073 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220012919.- RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218073, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $6,670.00
218072 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220012913.- RENTA DE TOLDOS PARA CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218072, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $9,358.01
218071 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220010983.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218071, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $12,718.24
218070 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220010982.- RENTA DE TABLONES, MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO EN INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218070, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $12,685.76
218069 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220010972.- SERVICIO DE COFEE BRAKE, TOLDOS, TABLONES, SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218069, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $12,559.32
218068 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013694.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218068, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $2,982.60
218068 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013694.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218068, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $6,665.07
218065 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA RIESTRA DELGADO ALVARO DANIEL CR NO. 220013700.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS, Y MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218065, A FAVOR DE RIESTRA DELGADO ALVARO DANIEL $36,500.00
218062 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013533.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS GENERADOS POR EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218062, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39,223.08
113 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1045.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $267,022.16
113 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1045.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-66,755.54
112 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1044.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $287,107.99
112 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1044.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-71,777.00
111 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1043.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $981,740.85
111 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1043.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-245,435.21
110 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1018.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $318,381.92
110 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1018.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-79,595.48
109 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN CR NO. OPB1001.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN $271,652.25
109 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN CR NO. OPB1001.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN $-67,913.06
108 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0995.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $258,457.79
108 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0995.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $-64,614.45
107 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INFRAPAV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0993.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-AD-C02-047/12 SUSTITUCION RED HIDROSANITARIA Y SUST. DE TOMAS Y DESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE INFRAPAV S.A. DE C.V. $137,955.16
107 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INFRAPAV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0993.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-AD-C02-047/12 SUSTITUCION RED HIDROSANITARIA Y SUST. DE TOMAS Y DESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE INFRAPAV S.A. DE C.V. $-34,488.79
106 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0990.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $454,762.39
106 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0990.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-113,690.60
105 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0972.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $323,231.17
105 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0972.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $-80,807.79
104 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013580.- CASCO MATRACA THERMOPLASTICO BLANCO, RAMO 33, OF.DPDS/260/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $575.36
103 Detalle Factura de click aquí 10/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 5910 SOFTWARE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- LICENCIA ARCGIS DESTKTOP ADVANCED (ARCGIS ARCINFO), RAMO 33. OF.DPDS/307/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $283,840.68
218060 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO DESIGN, S.C. CR NO. OPB0830.- PAGO DE LA ESTI 3 FINIQ OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11 ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y PROY.EJEC.P/INTEGRACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218060, A FAVOR DE CINCO DESIGN, S.C. $393,541.60
218060 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO DESIGN, S.C. CR NO. OPB0830.- PAGO DE LA ESTI 3 FINIQ OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11 ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y PROY.EJEC.P/INTEGRACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218060, A FAVOR DE CINCO DESIGN, S.C. $-98,385.40
218059 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $112.00
218059 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $4,000.00
218059 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $14.00
218059 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $70.00
218059 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $70.00
218059 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $98.00
218059 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $70.00
218059 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $42.00
218059 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $4,000.00
218059 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010038.- FONDO REVLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218059, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $70.00
218058 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PALMA MEJIA JOSE VENANCIO CR NO. 220013725.- PAGO DE PIROTECNIA QUE SERA UTILIZADO EL PROXIMO 15/09/2012, PARA TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218058, A FAVOR DE PALMA MEJIA JOSE VENANCIO $96,570.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $566.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $151.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,136.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $556.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $462.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $148.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,035.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $809.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $967.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $113.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $749.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,413.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $957.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,496.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $183.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $465.90
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,045.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $119.50
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $301.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,398.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $297.00
218057 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013687.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218057, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $683.00
218056 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220013627.- HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, TALLER DE GRABADO EN MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218056, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $18,642.86
218055 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZANO RAMIREZ JOSE CARMEN CR NO. 220013605.- ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE LUZ DEL 17 DE AGO. 2012 EN PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218055, A FAVOR DE LOZANO RAMIREZ JOSE CARMEN $12,470.00
218054 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013582.- REFRESCOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218054, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. $6,863.84
218051 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013572.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218051, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,180.00
218047 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO CR NO. 220013464.- CERTIFICADOS MEDICOS,RECETARIOS,PARTE MEDICO DE LESIONES,ORDEN DE SERVICIO Y HOJA MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218047, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO $12,964.16
218046 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO ALCARAZ MARTINEZ ALMA LETICIA CR NO. 220013460.- SERVICIO DE ELABORACION DE 10,000 FORMATOS IMPRESOS EN ORIGINAL Y COPIA AUTOCOPIABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218046, A FAVOR DE ALCARAZ MARTINEZ ALMA LETICIA $8,584.00
218045 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO CR NO. 220013436.- DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012, EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218045, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO $9,280.00
218044 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO CR NO. 220013434.- DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD, FESTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE GUAD.EN DISTINTOS PUNTOS D/LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218044, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO $6,960.00
218039 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220013408.- RENTA DE PIANO VERTICAL PARA LOS CONCIERTOS DE LOS DIAS 24 Y 31 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218039, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION $12,296.00
218038 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA OCHOA VALDOVINOS PEDRO CR NO. 220013405.- RENTA DE TOLDO PARA REGISTRO DE ADULTO MAYOR DENTRO DEL PROGRAMA GDL. PARA LOS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218038, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO $23,200.00
218037 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR CR NO. 220013402.- IMPRESION DE LONAS PARA PROGRAMA DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218037, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR $15,776.00
218035 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. CR NO. 220013381.- IMPARTICION DE TALLER DE "TEATRO" EL 03 Y 04 DE MARZO EN PASEO CHAPULTEPEC, DEL FRESNO Y MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218035, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. $2,900.00
218031 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220013370.- REEMBOLSO POR MONTAJE DE LA EXPOSICION "PLASTICA FANTASTICA: IMAGEN DE UN ARTISTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218031, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $5,162.00
218027 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. CR NO. 220013364.- IMPARTICION DE TALLER DE "TEATRO" Y EL TALLER DE "ARTES PLASTICAS" EL 21 Y 22 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218027, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. $3,480.00
218026 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. CR NO. 220013362.- IMPARTICION DE TALLER DE TEATRO Y EL TALLER DE ARTES PLASTICAS EL 28 DE ABRIL EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218026, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. $3,480.00
218024 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LARA LAMADRID OSCAR EDUARDO CR NO. 220013331.- DEVOLUCION POR COBRO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 641016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218024, A FAVOR DE LARA LAMADRID OSCAR EDUARDO $315.00
218023 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013288.- PAGO POR CANC. DE RECIBOS OFICIALES EN LOS TERMINOS DEL ART. 175 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218023, A FAVOR DE TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $6,000.00
218022 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013280.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218022, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $11,808.00
218018 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220013229.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 578225 CANCELADO EL 19/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218018, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ SERGIO $236.25
218017 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012934.- MATERIAL DE PAPELERIA POR CON CONTAR CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218017, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $4,681.76
218016 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220012933.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218016, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,180.00
218015 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220012844.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218015, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,180.00
218014 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012701.- DIFERENTE TIPO DE VINOS PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218014, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. $40,673.60
218013 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220010937.- RENTA DE VALLAS DE CONTENCION PARA EL EVENTO EN CHAPULTEPEC EN DIAS PASADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218013, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,712.00
218011 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013675.- SERVICIO DE CENA FORMAL DE 3 TIEMPOS DE ALTA COCINA MEXICANA EL 30 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218011, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $48,592.40
130877 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013729.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, SEGUNDA PARTIDA, VIENE DE CR 220013296. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130877, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $2,000,000.00
130876 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0964.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C15-059/11 GERENCIA DE SITIO SUPERVICION DE OBRA UBIC: JOA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130876, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $164,051.24
130876 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0964.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C15-059/11 GERENCIA DE SITIO SUPERVICION DE OBRA UBIC: JOA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130876, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-41,013.16
130875 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0891.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130875, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $178,868.59
130875 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0891.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130875, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-68,996.13
130874 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0829.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C20-201/11 ELABORACION DE BASAMIENTO Y COLOCACION DE BUSTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130874, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $10,248.12
130873 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220464.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130873, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $5,209.01
130873 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220464.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130873, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $4,723.40
130872 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220013681.- 1 CORONA EXTRA GRANDE P/LA CEREMONIA LUCTUOSA AL GRAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y 4 CENTROS DE MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130872, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $928.00
130872 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220013681.- 1 CORONA EXTRA GRANDE P/LA CEREMONIA LUCTUOSA AL GRAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y 4 CENTROS DE MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130872, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,392.00
130870 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013589.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130870, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $79,830.46
130869 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220013513.- ARREGLOS FLORALES P/ENTREGAR RECONOCIMIENTOS POR AÑOS DE ANTIGUEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130869, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,624.00
130869 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220013513.- ARREGLOS FLORALES P/ENTREGAR RECONOCIMIENTOS POR AÑOS DE ANTIGUEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130869, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $2,320.00
130867 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013490.- MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130867, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $1,403.88
130866 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013482.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130866, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $1,403.88
130865 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013480.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130865, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $9,827.15
130864 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220013447.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130864, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
130863 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220013445.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130863, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
130862 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013400.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130862, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
130861 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013398.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130861, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
130860 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013393.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA HIGUERA DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130860, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $15,015.76
130859 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013391.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA HIGUERA DEL MES DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130859, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $15,015.76
130858 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-245.05
130858 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,125.00
130858 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-533.00
130858 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,712.50
130858 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-178.10
130858 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,243.75
130858 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-129.35
130858 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,556.25
130858 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-369.85
130858 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013380.- SUMINISTRO DE 2239 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/505/2012 DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130858, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,356.25
130857 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013348.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130857, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $27,029.38
130856 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013299.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130856, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $6,885.76
130856 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013299.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130856, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $25,283.36
130855 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220012872.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130855, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $284,640.00
130854 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012869.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 (SEGUNDA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130854, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
130853 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA NAVARRO CORONA GRACIELA CR NO. 220012597.- COMPRA DE CARBON ACTIVADO EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130853, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA $2,415.12
130850 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012340.- COMPORA DE MAGNA SIN Y PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130850, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $214,814.40
130849 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220011677.- COMPRA DE MATEIRAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130849, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $1,912.61
130848 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220011661.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130848, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $18,500.90
130847 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220011593.- PRIMER PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130847, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
130846 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011275.- COMPRA DE GUANTES DE ADBESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130846, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $3,303.68
130845 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011223.- COMPRA DE IMPERMEABLES Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130845, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $4,964.80
130844 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220011022.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN LA UNIDAD ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130844, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,996.72
130843 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011001.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130843, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $110,999.82
130842 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO CR NO. 220010995.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130842, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO $110,017.06
130841 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010841.- COMPRA DE 73 PAR DE BOTA BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130841, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $20,746.60
130840 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220010481.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA EN TODAS LAS OFICINAS DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130840, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,971.20
130839 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220010158.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130839, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $132,356.00
130838 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009809.- OXIGENO MEDICINAL FACT. 345837,346328,347689,347954,348829,349705,350891,351007,351062,351503,35214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130838, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $14,791.93
130837 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009430.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130837, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $113,517.60
130837 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009430.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130837, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $111,282.28
278 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220013712.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $97,837.52
277 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013653.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,624.00
276 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013649.- COMPRA DE 1,000 METROS DE CUERDA DE NYLON, TROFEOS, BALONES, MEDALLAS Y CONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,491.20
276 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013649.- COMPRA DE 1,000 METROS DE CUERDA DE NYLON, TROFEOS, BALONES, MEDALLAS Y CONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $24,998.00
276 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013649.- COMPRA DE 1,000 METROS DE CUERDA DE NYLON, TROFEOS, BALONES, MEDALLAS Y CONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $70,453.76
275 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013642.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PERSONAL QUE IMPARTE TALLERES A LOS ESTUDIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,629.00
274 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013641.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL PARA MANTTO. DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $76,360.25
14 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BANAMEX 70034428997 SEG POPULAR 2012 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220013638.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $126,269.72
1 Detalle Factura de click aquí 07/09/2012 BANAMEX 5164806 CONACULTA 2011 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011646.- EQUIPO DE AUDIO PARA ESTUDIO DE GRABACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $389,180.00
218008 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HUIZAR AGUILA JUAN CARLOS CR NO. 220013425.- SUMINISTRO DE APARTARAYOS Y CORTA CIRCUITO PARA EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218008, A FAVOR DE HUIZAR AGUILA JUAN CARLOS $4,640.00
218006 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER CR NO. 220013661.- SUBSIDIO ECONOMICO P/SEMINARIO DE CAPACITACION A FUNC Y SERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218006, A FAVOR DE GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER $100,000.00
218005 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA OROSINI COMERCIAL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013635.- INSUMOS PARA REFRIGERIOS DE ESTANCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218005, A FAVOR DE OROSINI COMERCIAL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $8,526.92
218005 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA OROSINI COMERCIAL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013635.- INSUMOS PARA REFRIGERIOS DE ESTANCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218005, A FAVOR DE OROSINI COMERCIAL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $3,446.18
218004 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SINDICATO GUADALAJARA CR NO. 220013625.- APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA PARA EL FESTEJO DE DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218004, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA $31,200.00
218002 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA LOPEZ LARIOS JOSE PABLO CR NO. 220013602.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 715949 DEL 04/07//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218002, A FAVOR DE LOPEZ LARIOS JOSE PABLO $315.00
218000 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HERNANDEZ CORDERO VICENTE CR NO. 220013581.- ARREGLO FLORAL PARA EL NATALICIO DE IGNACIO L. VALLARTA OGAZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218000, A FAVOR DE HERNANDEZ CORDERO VICENTE $1,856.00
217999 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 220013531.- PAPELERIA PARA USO DE LABORES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217999, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,917.00
217998 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220013529.- HOJAS BLANCAS NECESARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217998, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $7,300.09
217997 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013483.- SERVICIO DE COFFE-BREACK EN EXPO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217997, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $48,720.00
217996 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220013199.- RENTA DE TOLDO C/MOTIVO DE HERMANAMIENTO DE LA CD DE GUADALAJARA C/CIUDADES DE "SAN ANTONIO-TEXAS" Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217996, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $8,550.36
217989 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FRAUSTO ARIAS JORGE CR NO. 220013666.- BUSTO DE BRONCE DE ARPED FEKETE PRISCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217989, A FAVOR DE FRAUSTO ARIAS JORGE $40,600.00
217987 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013644.- SERVICIO DE CENA BUFFET DEL CONCIERTO DE GALA DEL MARIACHI EN EL PATIO CENTRAL DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217987, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $116,116.00
217986 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013597.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL FACT.D14275, D14301, D14277, D14302, D14330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217986, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $654,534.20
217984 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DINBAMEX , S.A. DE C.V. CR NO. OPB0892.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217984, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. $56,008.99
217984 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DINBAMEX , S.A. DE C.V. CR NO. OPB0892.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217984, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. $-25,160.44
217983 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0924.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217983, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. $193,884.81
217983 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0924.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217983, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. $-50,797.83
217980 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SUMINISTROS DE ACERO PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013524.- ARTICULOS METALICOS DE VARILLA Y SOLERA PARA MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217980, A FAVOR DE SUMINISTROS DE ACERO PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. $10,135.03
217979 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA MAGVILLA MEXICAN MARKETING GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013520.- SERVICIO DE REPARACION A MOBILIARIO DE UND. MED. DR. LEONARDO OLIVA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217979, A FAVOR DE MAGVILLA MEXICAN MARKETING GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V. $9,860.00
217978 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA FRANCO ROMERO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013518.- MEDICAMENTO URGENTE PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217978, A FAVOR DE FRANCO ROMERO FRANCISCO JAVIER $3,335.00
217977 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DREA PRODUCCIONES S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013506.- RENTA DE ESCENOGRAFIA, VIDEO, AUDIO E ILUMINACION, MEDALLA AL MERITO INDUSTRIAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217977, A FAVOR DE DREA PRODUCCIONES S.DE R.L. DE C.V. $70,000.00
217976 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013484.- ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217976, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $2,836.15
217975 Detalle Factura de click aquí 06/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS CR NO. 220013197.- COMPRA DE ESCULTURA MINERVA PARA OBSEQUIARLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217975, A FAVOR DE BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS $5,498.40
217974 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RIZO SUAREZ ELIAS CR NO. OPB0756.- PAGO DE LA ESTM. 2 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C06-106/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217974, A FAVOR DE RIZO SUAREZ ELIAS $151,320.00
217973 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALONSO PELAYO ALEJANDRO CR NO. 24220623.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217973, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO $2,076.40
217972 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013528.- SERVICIO DE RECOLECCION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA, FINQ. O.C.2204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217972, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $918,959.89
217971 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013527.- SERVICIO DE RECOLECCION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA, O.C.2204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217971, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $918,959.89
217970 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR CR NO. 220013481.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217970, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR $5,220.00
217970 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR CR NO. 220013481.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217970, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR $2,934.80
217969 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220013463.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DEL LIC. JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217969, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
217968 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013437.- MATERIAL DE ASEO URGENTE PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217968, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $10,846.00
217967 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TORRES NAVARRO CARLOS DANIEL CR NO. 220013435.- URGENTE MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217967, A FAVOR DE TORRES NAVARRO CARLOS DANIEL $3,335.00
217963 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL PARTMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013424.- AGUA PURIFICADA PARA LOS TRABAJADORES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217963, A FAVOR DE PARTMA, S.A. DE C.V. $1,218.00
217962 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL COMERCIALIZADORA GRANDE DE MEXICO Y CIA. S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013423.- FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE LAS AVES EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217962, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GRANDE DE MEXICO Y CIA. S. DE R.L. DE C.V. $12,100.05
217953 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220013473.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217953, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.34
217949 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220013430.- IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217949, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $577.68
217944 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. CR NO. 220013365.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217944, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. $12,006.00
217944 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. CR NO. 220013365.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217944, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. $12,000.00
217944 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. CR NO. 220013365.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217944, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. $12,018.00
217941 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220013219.- CONTRATACION DE MARIACHI PARA EL VI TORENIO INTERNACIONAL COPA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217941, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO $3,392.00
217940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA CR NO. 220013570.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217940, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA $6,000.00
217939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA CR NO. 220013569.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217939, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA $8,000.00
217938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CHAVEZ MARCO CR NO. 220013568.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217938, A FAVOR DE VALDEZ CHAVEZ MARCO $8,000.00
217937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220013567.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217937, A FAVOR DE TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO $10,000.00
217936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJADA BUSTOS MA. ESTHER CR NO. 220013566.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217936, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER $6,000.00
217935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO CR NO. 220013565.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217935, A FAVOR DE SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO $8,000.00
217934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO CR NO. 220013564.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217934, A FAVOR DE RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO $8,000.00
217933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PARRA DANIEL CR NO. 220013563.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217933, A FAVOR DE RODRIGUEZ PARRA DANIEL $4,000.00
217932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA FAUSTO ALBERTO CR NO. 220013562.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217932, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA FAUSTO ALBERTO $6,000.00
217931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO CR NO. 220013561.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217931, A FAVOR DE PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO $8,000.00
217930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA CR NO. 220013560.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217930, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA $8,000.00
217929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH CR NO. 220013559.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217929, A FAVOR DE MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH $8,000.00
217928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA CR NO. 220013558.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217928, A FAVOR DE MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA $10,000.00
217927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN CASILLAS ETZAEL CR NO. 220013557.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217927, A FAVOR DE MARTIN CASILLAS ETZAEL $10,000.00
217926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROSALES BRENDA CR NO. 220013556.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217926, A FAVOR DE LOPEZ ROSALES BRENDA $8,000.00
217925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH CR NO. 220013555.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217925, A FAVOR DE LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH $10,000.00
217924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO CR NO. 220013554.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217924, A FAVOR DE LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO $10,000.00
217923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LEON PEDRO URIEL CR NO. 220013553.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217923, A FAVOR DE LOPEZ LEON PEDRO URIEL $10,000.00
217922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING CR NO. 220013552.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217922, A FAVOR DE LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING $8,000.00
217921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLAGUNO RAMIREZ MONICA CR NO. 220013551.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217921, A FAVOR DE LLAGUNO RAMIREZ MONICA $10,000.00
217920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA CR NO. 220013550.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217920, A FAVOR DE LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA $10,000.00
217919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLA FERNANDO CR NO. 220013549.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217919, A FAVOR DE GONZALEZ VILLA FERNANDO $8,000.00
217918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SALAS SALVADOR CR NO. 220013548.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217918, A FAVOR DE GOMEZ SALAS SALVADOR $8,000.00
217917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL CR NO. 220013547.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217917, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL $10,000.00
217916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO CR NO. 220013546.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217916, A FAVOR DE GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO $8,000.00
217915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA ACEVES NAYELI CR NO. 220013545.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217915, A FAVOR DE ESTRELLA ACEVES NAYELI $10,000.00
217914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA CR NO. 220013544.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217914, A FAVOR DE ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA $6,000.00
217913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA CR NO. 220013543.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217913, A FAVOR DE CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA $8,000.00
217912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTEZ RICO ADRIAN CR NO. 220013542.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217912, A FAVOR DE CORTEZ RICO ADRIAN $6,000.00
217911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL CR NO. 220013541.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217911, A FAVOR DE ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL $8,000.00
130836 Detalle Factura de click aquí 05/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220011277.- CONSUMOS DEL MES DE JUNIO DE 2012, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130836, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,941,460.00
217910 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013519.- COMPRA DE CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217910, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. $5,600.00
217909 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. CR NO. 220013516.- 200 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 500ML PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217909, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. $11,520.00
217908 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220013512.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217908, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,114,453.43
217904 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220013418.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217904, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.34
217903 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220013417.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217903, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.34
217902 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220013416.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217902, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.34
217901 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220013415.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217901, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.34
217899 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012951.- DESMONTAJE URGENTE DE ANUNCIOS ESPECTACULARES UBICADOS EN AV. LAZARO CARDENAS 501-A, 639 Y 1354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217899, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. $34,800.00
217899 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012951.- DESMONTAJE URGENTE DE ANUNCIOS ESPECTACULARES UBICADOS EN AV. LAZARO CARDENAS 501-A, 639 Y 1354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217899, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. $57,068.60
217898 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $377.00
217898 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $295.00
217898 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $52.00
217898 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $254.00
217898 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $80.00
217898 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $75.00
217898 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $122.00
217898 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $210.89
217898 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $79.00
217898 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $185.60
217898 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $100.00
217898 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220013187.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217898, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $232.00
217897 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220012949.- GRABACION DE PLACAS PARA ENTREGA DE OBRA DEL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217897, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $11,136.00
217896 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220012920.- GRABACION DE PLACAS PARA LA ENTREGA DE OBRA DEL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217896, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $11,136.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $1,094.50
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $170.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $177.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $66.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $53.60
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $45.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $113.80
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $123.90
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $94.70
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $97.80
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $221.40
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $3,241.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $3,220.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $591.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $224.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $224.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $196.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $42.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $224.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $210.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $1,344.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $336.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $492.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $1,611.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $1,381.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $668.50
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $379.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $695.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $851.50
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $1,639.50
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $1,288.50
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $6,380.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $259.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $269.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $607.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $224.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $226.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $344.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $329.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $383.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $1,221.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $12,440.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $12,236.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $12,524.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $12,512.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $12,066.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $12,124.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $1,680.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $126.00
217895 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO CR NO. 220012864.- FONDO REVOLVENTE ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217895, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO $168.00
217894 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220012832.- GASTOS EFECUTADOS POR RENTA DE UN CAMION PARA TRASLADO DE MENORES AL TROMPO MAGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217894, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $3,700.40
217893 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA DIAZ GURROLA ROSA ICELA CR NO. 220012138.- PAGO DE CONVENIO DEL 23/07/2012 EXP. 841/2010-F2 DE ROSA ICELA DIAZ GURROLA OF. DJM/685/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217893, A FAVOR DE DIAZ GURROLA ROSA ICELA $701,683.00
217892 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE CATASTRO ANDRES VELASQUEZ HUMBERTO CR NO. 220013334.- UN ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217892, A FAVOR DE ANDRES VELASQUEZ HUMBERTO $1,525.40
217889 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217889, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $788.80
217889 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217889, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $719.20
217889 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217889, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $661.20
217889 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217889, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $719.20
217888 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO CR NO. 220013332.- ROLLOS DE PELICULA, GALONES PARA MICROFILM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217888, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO $11,507.20
217885 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE VINCULACION, PLANEACION Y DIFUSION GALINDO RIZO FRANCISCO CR NO. 220013325.- RENTA DE SILLAS, AUDIO E ILUMINACION PARA EL CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217885, A FAVOR DE GALINDO RIZO FRANCISCO $9,280.00
217884 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA ARMENDAREZ ANDRADE Y CIA., S.A. DE C.V. CR NO. 220013316.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217884, A FAVOR DE ARMENDAREZ ANDRADE Y CIA., S.A. DE C.V. $6,160.76
217882 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220609.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217882, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $3,480.00
217880 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 24220584.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217880, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $12,017.60
217876 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220013306.- COMPRA DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217876, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $19,905.60
217876 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220013306.- COMPRA DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217876, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $37,908.80
217876 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220013306.- COMPRA DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217876, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $34,312.80
217874 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. CR NO. 220013285.- APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION EN EL "CONGRESO NACIONAL CHARRO INFANTIL 2012". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217874, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. $20,000.00
217872 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013281.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217872, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $983.49
217871 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220013266.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217871, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $30,150.00
217871 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220013266.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217871, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $18,000.00
217869 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA COBALTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013255.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RPEVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217869, A FAVOR DE COBALTICA, S.A. DE C.V. $11,613.39
217867 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013249.- GASTOS REALIZADOS DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217867, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,998.66
217866 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA KARGARI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013236.- REUNION-COMIDA DEL PDTE. MPAL. CON FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217866, A FAVOR DE KARGARI, S.A. DE C.V. $4,000.00
217865 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GONZALEZ JUAN CR NO. 220013232.- IMPERMEABILIZANTE PARA AREA DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217865, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ JUAN $1,820.00
217863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA CR NO. 220013227.- COMPRA DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217863, A FAVOR DE HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA $7,690.00
217863 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA CR NO. 220013227.- COMPRA DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217863, A FAVOR DE HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA $1,080.00
217862 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION MORALES DEL RIO CECILIA CR NO. 220013222.- DISEÑO WEB SITE PARA LA INCUBADORA DEL SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217862, A FAVOR DE MORALES DEL RIO CECILIA $9,000.00
217860 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220012915.- SERVICIO DE DESAYNO - REUNION DEL DIRECETOR CON EL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217860, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $4,002.00
217859 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LA COTIEJENSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012849.- PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217859, A FAVOR DE LA COTIEJENSE, S.A. DE C.V. $2,164.14
217859 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LA COTIEJENSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012849.- PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217859, A FAVOR DE LA COTIEJENSE, S.A. DE C.V. $1,796.80
217858 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012847.- COMPRA DE CAFE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217858, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. $1,400.00
217857 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220012846.- COMPRA DE CARNE DEL 13 AL 17 DE AGOSTO 2012 PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217857, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,216.00
217856 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220012725.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217856, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $9,116.44
130835 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013347.- SUMINISTRO DE 514 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130835, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-334.10
130835 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013347.- SUMINISTRO DE 514 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 3/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130835, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,140.54
130834 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220577.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130834, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $324.80
130834 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220577.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130834, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $174.00
130834 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220577.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130834, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $185.60
130833 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 24220509.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130833, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $866.52
130832 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130832, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,050.96
130831 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220457.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130831, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,392.00
130831 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220457.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130831, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,897.68
130831 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220457.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130831, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $243.60
130831 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220457.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130831, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $986.00
130830 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220432.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130830, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $12,180.00
130829 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $191.40
130829 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $167.04
130829 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $39.44
130829 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $117.16
130829 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $111.36
130829 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $213.44
130829 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,803.80
130829 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130829, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,035.80
130828 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220338.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130828, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $2,285.20
130828 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220338.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130828, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $1,822.87
130828 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220338.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130828, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $1,698.01
130820 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013337.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130820, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. $321,668.00
130819 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013294.- SUMINISTRO DE 758 LITROS DE GAS PARA LA BASE DE BOMBEROS OF. DGB02/3105/2012 Y DGB02/3106/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $537.50
130819 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013294.- SUMINISTRO DE 758 LITROS DE GAS PARA LA BASE DE BOMBEROS OF. DGB02/3105/2012 Y DGB02/3106/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-55.90
130819 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013294.- SUMINISTRO DE 758 LITROS DE GAS PARA LA BASE DE BOMBEROS OF. DGB02/3105/2012 Y DGB02/3106/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,200.00
130819 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013294.- SUMINISTRO DE 758 LITROS DE GAS PARA LA BASE DE BOMBEROS OF. DGB02/3105/2012 Y DGB02/3106/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-436.80
130818 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013261.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130818, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $244,363.10
130817 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220013223.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130817, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
130816 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220013203.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130816, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $555.25
130816 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA CR NO. 220013203.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130816, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA $1,768.00
130815 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013198.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LA CTA. MAESTRA 0V03118 DEL MES DE AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130815, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $717,801.20
130813 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013186.- SUMINISTRO DE 1406 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130813, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,787.50
130813 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013186.- SUMINISTRO DE 1406 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 28/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130813, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-913.90
130812 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013165.- SUMINISTRO DE 339 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 29/082012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130812, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-220.35
130812 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013165.- SUMINISTRO DE 339 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 29/082012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130812, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,118.75
130811 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220012936.- SERVICIO POR LA APLICACION DE EXAMENES ANTIDOPING AL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130811, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS $100,050.00
130810 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220012935.- SERVICIO POR LA EXAMENES ANTIDOPING AL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130810, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS $99,783.20
130809 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012877.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130809, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $112,275.36
130808 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012873.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130808, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $67,539.32
130807 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220012829.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130807, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,343.34
130806 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220012826.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130806, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $21,470.13
130805 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220012821.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130805, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $25,457.91
130804 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220012818.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, DE INMUEBLE UBICADO EN DR. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
130803 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012803.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE ELIZABETH ARACELI VENEGAS GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130803, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $528.82
130802 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012771.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130802, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $69,172.86
130801 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012763.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130801, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $383,992.30
130800 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012683.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130800, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $34,704.65
130799 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012659.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130799, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $130,827.43
130798 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012653.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130798, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $73,604.73
130797 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012652.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130797, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $82,581.32
130796 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012638.- RECORRIDOS TURISTICO VERANO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130796, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $26,912.00
130795 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012636.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130795, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $79,995.36
130792 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012398.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130792, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $286,292.76
130791 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012393.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130791, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $33,439.30
130790 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220011948.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130790, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $15,436.36
130789 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130789 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130789 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130789 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130789 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130789 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130789 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130789 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130789 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130789 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130789 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130789 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130789 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130789, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
130788 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011557.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, O.C.1757. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130788, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,048.00
130787 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011509.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130787, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $44,455.84
130786 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011129.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130786, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $978.69
130785 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011105.- SERVICIOS CORRECTIVOS A EQUIPO MEDICO, ESTERILIZADORAS DE LAS UND. MED. GOMEZ FARIAS Y TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130785, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $3,016.00
130784 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010998.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $191.40
130783 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220010962.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 28 DE JUN. 2012 AL 27 DE JUN. 2013 AL MILENIO DIARIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130783, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,900.00
130781 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010875.- COMPRA DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130781, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $674.95
130780 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010864.- COMPRA DE CALZADO FLEXI DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130780, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $5,554.08
130779 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010551.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130779, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $594.38
130779 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010551.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130779, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,649.06
130779 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010551.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130779, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $187.57
130778 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010502.- ACCESORIOS MEDICOS PARA LA ATENCION PR-HOSPITALARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130778, A FAVOR DE GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V. $9,583.92
130777 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010457.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130777, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,077.51
130777 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010457.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130777, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $377.81
130776 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010455.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130776, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $176.84
130775 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010444.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130775, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $5,163.39
130774 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010423.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130774, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $497.57
130773 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220010145.- SERVICIO DE FUMIGACION DE ABR. A AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130773, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $8,667.52
130772 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130772, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $2,838.75
130771 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010109.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130771, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,672.64
130770 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010077.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130770, A FAVOR DE SKOG, S. DE R.L. DE C.V. $8,168.89
130769 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE TURISMO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010010.- COMPRA DE TONER HP NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130769, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,658.80
130768 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009799.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130768, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $149.64
130768 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009799.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130768, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $116.00
130767 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009750.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130767, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $923.94
130766 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009749.- COMPRA DE REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130766, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $14,520.00
130765 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220009606.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130765, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $1,131.00
130764 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220009505.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130764, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $72,940.80
130763 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009504.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130763, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $339.65
130762 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009437.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130762, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,297.37
130762 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009437.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130762, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $170.51
130761 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009410.- MANTENIMIENTO BASICO POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130761, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,786.39
130760 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009398.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130760, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,170.79
130759 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220009396.- COMPRA DE GUANTE DE LATEX EXPLORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130759, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $445.44
130758 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009352.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130758, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $464.00
130757 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SURDY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009335.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130757, A FAVOR DE SURDY, S.A. DE C.V. $4,789.55
130756 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009323.- COMPRA DE BLOCK DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130756, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,166.80
130755 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009313.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130755, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $928.00
130754 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SURDY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009164.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130754, A FAVOR DE SURDY, S.A. DE C.V. $2,610.00
130753 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220009144.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO DE MEDIACION COMUNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130753, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $9,860.00
130752 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008523.- COMPRA DE CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130752, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $5,585.40
130751 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008344.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130751, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $11,866.80
102 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1003.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $645,213.46
102 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1003.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-161,303.36
101 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1002.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $163,267.32
101 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1002.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-40,816.83
100 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0973.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO RENTERIA F. TRAB. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $414,872.38
100 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0973.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO RENTERIA F. TRAB. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $-103,718.10
99 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0971.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-036/12 REHAB. ESC. PRIM.158 BEATRIZ S.FED.ROBLES RGUEZ, SEC.MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $420,471.85
99 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0971.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-036/12 REHAB. ESC. PRIM.158 BEATRIZ S.FED.ROBLES RGUEZ, SEC.MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-105,117.96
98 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0953.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $273,331.17
98 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0953.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-68,332.79
97 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0952.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90 "MA. TERESA DE LA CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. $278,866.96
97 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0952.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90 "MA. TERESA DE LA CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. $-69,716.74
96 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0946.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $799,036.27
96 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0946.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-199,759.07
95 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0945.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. $633,148.06
95 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0945.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. $-158,287.02
94 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0882.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $349,847.23
94 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0882.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-87,461.81
93 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0880.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $198,744.08
93 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0880.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $-49,686.02
92 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0879.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $356,147.20
92 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0879.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $-89,036.80
91 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0875.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $867,249.67
91 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0875.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $-216,812.42
90 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN CR NO. OPB0871.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN $115,444.82
90 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN CR NO. OPB0871.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN $-28,861.20
89 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0869.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $143,250.96
89 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0869.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $-35,812.74
88 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0868.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $408,183.57
88 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0868.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $-102,045.89
87 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0804.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $153,817.37
87 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0804.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-38,454.34
86 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0803.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $247,755.72
86 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0803.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-61,938.93
85 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 5910 SOFTWARE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013315.- LICENCIA NUEVA PHOTOSHOP CS5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $10,200.00
84 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COLIN CALDERON CARLOS DAVIS CR NO. 220013100.- PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN 2356 DEL MATERIAL FILMOGRAFICO, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE COLIN CALDERON CARLOS DAVIS $162,400.00
83 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012811.- PAGO DE MODULO DE MEMORIA 2GB, ORDEN DE COMPRA 2540, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $470.61
82 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220012810.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN DE COMPRA 2202, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $30,693.60
81 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012675.- COMPRA DE IMPRESORAS, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $59,057.92
80 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C CR NO. 220012673.- 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 2358, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE MANUALES DE OPERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C $223,300.00
79 Detalle Factura de click aquí 04/09/2012 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012672.- SERVICIO DE UNA INSERCION DE 1 PLANA A COLOR, PARA PUBLICAR EN EL INFORMADOR, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $51,156.00
217855 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220013358.- INVITACIONES Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217855, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $34,220.00
217854 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220013351.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217854, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $92,800.00
217853 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220013344.- APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GUADALAJARA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217853, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $525,000.00
217852 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA CR NO. 220013192.- FLORES, DESECHABLES, RECONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS P/EVENTO PRESIONADOS Y JUBILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217852, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA $449.50
217852 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA CR NO. 220013192.- FLORES, DESECHABLES, RECONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS P/EVENTO PRESIONADOS Y JUBILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217852, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA $5,920.64
217852 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA CR NO. 220013192.- FLORES, DESECHABLES, RECONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS P/EVENTO PRESIONADOS Y JUBILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217852, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA $5,052.96
217852 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA CR NO. 220013192.- FLORES, DESECHABLES, RECONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS P/EVENTO PRESIONADOS Y JUBILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217852, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA $3,600.00
217852 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA CR NO. 220013192.- FLORES, DESECHABLES, RECONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS P/EVENTO PRESIONADOS Y JUBILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217852, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA $638.52
217852 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA CR NO. 220013192.- FLORES, DESECHABLES, RECONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS P/EVENTO PRESIONADOS Y JUBILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217852, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS MARIA TERESA $696.00
217833 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220011659.- COMPRA DE MESAS DE PICNIC Y MODULOS DE JUEGOS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217833, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $334,863.00
217832 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA CR NO. 24220583.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217832, A FAVOR DE GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA $3,503.20
217831 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220013257.- MANDILES PARA TAMBOR BORDADOS ESTRELLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217831, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $11,310.00
217830 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO CR NO. 220013228.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217830, A FAVOR DE GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO $30,160.00
217828 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO GROMEX SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013209.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EXPO GUADALAJARA DEL 21 AL 24 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217828, A FAVOR DE GROMEX SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $2,900.00
217825 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012890.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217825, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $606,713.43
217824 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012572.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217824, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $259,112.82
217823 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220012945.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217823, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $18,000.00
217822 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220590.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217822, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $754.00
217822 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220590.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217822, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,032.40
217812 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA SILVA ROBLES MA GUADALUPE CR NO. 220013230.- COMPRA DE GALLETAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217812, A FAVOR DE SILVA ROBLES MA GUADALUPE $1,200.00
217811 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013220.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217811, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. $2,164.04
217811 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013220.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217811, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. $1,298.00
217811 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013220.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217811, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. $1,399.56
217810 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013211.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A CD DE MEXICO DEL TESORERO MPAL Y EL DIRECTOR DE EGRESOS Y CONT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217810, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,244.00
217810 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013211.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A CD DE MEXICO DEL TESORERO MPAL Y EL DIRECTOR DE EGRESOS Y CONT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217810, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,244.00
217810 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013211.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A CD DE MEXICO DEL TESORERO MPAL Y EL DIRECTOR DE EGRESOS Y CONT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217810, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
217809 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220013193.- MARCOS P/LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO C/MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217809, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $2,030.00
217808 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $5,522.76
217808 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $759.30
217808 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $210.89
217808 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $885.00
217808 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $260.00
217808 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $104.40
217808 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $447.50
217808 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $885.00
217808 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $76.90
217808 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $248.06
217808 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $98.00
217808 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220013168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217808, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $120.00
217807 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013096.- SUMINISTRO DE 30 KILOS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2756/2012 DEL 29/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217807, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $344.10
273 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013256.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,398.96
272 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013210.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $20,000.08
271 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS CR NO. 220012855.- COMPRA DE MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS $2,088.00
270 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012967.- COMPRA DE CLIP CUADRADO #3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $232.00
269 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220012955.- COMPORA DE FERULADE BOHELER SENCILLA DE PLASTICO Y CAMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $6,722.20
268 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012927.- COMPRA DE MESA PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $14,616.00
267 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 H.S.B.C. HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012888.- COMPRA DE GORRAS BEISBOLERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $2,352.48
12 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 BANAMEX 70034428997 SEG POPULAR 2012 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012950.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA ATENCION DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V. $12,500.01
11 Detalle Factura de click aquí 03/09/2012 BANAMEX 70034428997 SEG POPULAR 2012 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012848.- COMPRA DE 20 ESFIGMOMANOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $37,375.20
Total Mensual Septiembre 2012 acumulado
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