Cargando...
Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
208412 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014361.- LEVANTAMIENTO DE 600 ENCUESTAS DE OPINION SOBRE EL DESEMPEÑO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208412, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
208411 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014360.- LEVANTAMIENTO DE 1000 ENCUESTAS DE OPINION SOBRE EL DESEMPEÑO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208411, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
208410 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014359.- LEVANTAMIENTO DE 1000 ENCUESTAS DE OPINION SOBRE EL DESEMPEÑO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208410, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
208409 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ PONCE AARON | CR NO. 220014355.- DEV. POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 667/2011 OF. DI/TP/800/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208409, A FAVOR DE RAMIREZ PONCE AARON | $1,951.75 |
208408 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAZO ZAVALA LIDIA CAROLINA | CR NO. 220014354.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL JUICIO DE AMPARO EXP. 644/2011 DEL 23/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208408, A FAVOR DE RAZO ZAVALA LIDIA CAROLINA | $32,332.50 |
208407 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ASCENCIO JIMENEZ RUBEN | CR NO. 220014353.- CUMP. DE SENTENCIA EXP. IV-114/2011 PRONUNCIADA POR LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIB. DE LO ADMVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208407, A FAVOR DE ASCENCIO JIMENEZ RUBEN | $1,338.00 |
208406 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014343.- LIMPIEZA DE PISO, CONCRETO AMARTILLADO Y PULIDO DE PISO DE MARMOL DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208406, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $126,800.03 |
208404 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010040.- COMPRA DE ALIMENTOS Y UNIFORMES (TOGAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208404, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $35.70 |
208404 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010040.- COMPRA DE ALIMENTOS Y UNIFORMES (TOGAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208404, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $307.00 |
208404 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010040.- COMPRA DE ALIMENTOS Y UNIFORMES (TOGAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208404, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $5,301.20 |
208403 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $742.40 |
208403 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,989.40 |
208403 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,902.40 |
208403 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,914.00 |
208403 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,994.04 |
208403 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $93.99 |
208401 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220012991.- GASTO EFECTUADO DURANTE REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208401, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $15,720.00 |
208400 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $25.60 |
208400 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $25.30 |
208400 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $10.30 |
208400 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $20.72 |
208400 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $1,576.00 |
208400 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $25.60 |
208400 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $535.00 |
208400 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $25.60 |
208400 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $22.30 |
208399 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014377.- COMPRA DE PLANTAS NECESARIAS PARA REALIZAR ARREGLOS DE CORTE ARTISTICO EN CORREDORES PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208399, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $120,000.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $119.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $852.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,799.80 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,745.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,489.12 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $479.66 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,309.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $135.02 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $126.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $82.80 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,279.78 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,793.70 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,875.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $912.36 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $341.39 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $146.20 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $390.46 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $110.20 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $164.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $169.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $260.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,932.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $492.30 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $232.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $144.81 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $147.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $130.00 |
208398 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
208396 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH | CR NO. 220013774.- IMPARTICION DEL TALLER DE RECICLADO EL 06 DE AGOSTO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208396, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH | $928.00 |
208395 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH | CR NO. 220013773.- IMPARTICION DE TALLER DE RECICLAJE EL 16 DE JULIO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208395, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH | $928.00 |
208394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220013762.- IMPRESION DE 4 JUEGOS DE BANERS INCLUYENDO LONA PARA EVENTO DE "JORNADA DE ATENCION INDIGENA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208394, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $2,171.52 |
208393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | CR NO. 220013761.- SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, MONITORES Y TEMPLETE PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208393, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | $9,860.00 |
208392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PINTO HERRERA JESUS MARIA | CR NO. 220007997.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208392, A FAVOR DE PINTO HERRERA JESUS MARIA | $7,000.00 |
208391 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA | CR NO. 220007152.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO TROKER DEL 19 DE MZO. 2011 DEL FESTIVAL DE LA MUSICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208391, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA | $10,155.47 |
1749 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1046.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-011/09 REHABI. URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1749, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $327,008.64 |
1749 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1046.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-011/09 REHABI. URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1749, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-98,105.27 |
366 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0999.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0111 ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-140/09 ESC. PRIMARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $276.51 |
365 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0998.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-140/09 ESC. PRIMARIA PEDRO M. T/V, TRAB. CONSIST. EN REHABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $46,624.66 |
365 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0998.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-140/09 ESC. PRIMARIA PEDRO M. T/V, TRAB. CONSIST. EN REHABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-14,826.41 |
182 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1033.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA LA OBRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $858,623.50 |
182 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1033.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA LA OBRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $-214,655.88 |
181 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1014.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C08-133/10 REHAB. ESC. PRIM. No. 231 T/V AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $63,473.59 |
181 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1014.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C08-133/10 REHAB. ESC. PRIM. No. 231 T/V AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $-15,868.41 |
41 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1030.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $210,626.14 |
41 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1030.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $-52,656.54 |
40 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1024.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $480,110.20 |
40 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1024.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $-120,027.55 |
39 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1022.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $141,967.04 |
39 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1022.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $-35,491.76 |
38 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1004.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $446,309.05 |
38 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1004.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-111,577.26 |
37 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1003.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $527,140.05 |
37 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1003.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-131,785.01 |
36 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1001.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $200,203.45 |
36 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1001.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $-50,050.86 |
25 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1041.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA,1RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $1,150,904.42 |
14 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1026.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $6,891,738.07 |
14 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1026.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $-2,067,521.42 |
208387 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208387, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $446.50 |
208387 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208387, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $540.00 |
208387 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208387, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $446.50 |
208386 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $222.72 |
208386 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $1,976.64 |
208386 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $986.00 |
208386 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $1,740.00 |
208386 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $1,131.00 |
208386 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $1,113.60 |
208386 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $1,518.44 |
208386 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $1,452.32 |
208386 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $1,131.00 |
208385 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010031.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÒN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208385, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $244.33 |
208385 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010031.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÒN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208385, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,300.00 |
208385 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010031.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÒN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208385, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $5,086.60 |
208385 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010031.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÒN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208385, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $5,273.36 |
208384 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $76.70 |
208384 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,508.90 |
208384 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $89.99 |
208384 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,848.90 |
208384 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $629.60 |
208384 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $379.99 |
208384 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $119.94 |
208384 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
208383 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010037.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208383, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $7,808.00 |
208383 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010037.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208383, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,652.40 |
208383 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010037.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208383, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,492.40 |
208383 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010037.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208383, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $4,219.86 |
208382 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,649.52 |
208382 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $80.59 |
208382 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,171.60 |
208382 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $161.81 |
208382 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $348.00 |
208382 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $276.08 |
208382 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $205.90 |
208382 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,740.00 |
208381 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $202.54 |
208381 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $100.00 |
208381 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,218.00 |
208381 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $68.90 |
208381 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $48.00 |
208381 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,624.00 |
208381 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $17.99 |
208381 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $139.20 |
208381 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $40.86 |
208381 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,276.00 |
208381 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $44.50 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $7,830.00 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $96.12 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,100.00 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $165.00 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $143.50 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $43.50 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $40.00 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $40.00 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $7,395.00 |
208380 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
208379 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,900.00 |
208379 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $100.60 |
208379 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $98.00 |
208379 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $198.00 |
208379 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $189.01 |
208379 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $272.01 |
208379 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $439.00 |
208378 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010045.- reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208378, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $252.88 |
208378 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010045.- reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208378, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $227.70 |
208378 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010045.- reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208378, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $357.00 |
208377 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS | CR NO. OPB0987.- PAGO ESTM 1 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-136/11 ESTUDIO, DISEÑO Y PROYECTO DE IDENTIDAD PARA LA SEÑALETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208377, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS | $90,322.24 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17.40 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $204.16 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,394.32 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,344.44 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $795.76 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $580.00 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $93.96 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $110.20 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $133.40 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $97.44 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,111.20 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,467.32 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $626.40 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $952.36 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $306.24 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $400.20 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $677.44 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $133.40 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $955.84 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $75.40 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $709.92 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $795.76 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $689.04 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $354.96 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $756.32 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $97.44 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $145.00 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $714.56 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,137.72 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,248.92 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $379.32 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23.20 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,825.84 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,146.13 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,239.96 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $720.36 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $795.76 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $795.76 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $415.28 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $250.56 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $955.84 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $44.08 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $955.84 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $423.40 |
208376 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $125.28 |
208349 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014033.- EVENTO CULTURAL PRIMER ENCUENTRO LATINOMERICANO DE TEATRO UNIVERSITARIO DEL 23,24,25,27 Y 28 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208349, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $121,800.00 |
208348 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | CR NO. 220014029.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208348, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | $35,745.40 |
208347 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MULTIEDICIONES INTEGRALES S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014028.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208347, A FAVOR DE MULTIEDICIONES INTEGRALES S DE R.L. DE C.V. | $122,844.00 |
208346 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL | CR NO. 220014020.- COMPRA DE 10 LAMINAS GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208346, A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL | $68,939.64 |
208345 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VALLEJO LAURA ELENA | CR NO. 220013988.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208345, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO LAURA ELENA | $18,679.87 |
208344 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013927.- DEVOLUCION DEPOSITO INDEBIDO POR SER DESESTIMADA Y SIN EFECTO CONCESION DECRETO D28/15/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208344, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $34,519.01 |
208343 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GOMEZ MIRELES GONZALO | CR NO. 220013919.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208343, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO | $113,680.00 |
208342 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | LOVE AD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013899.- SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE FOTOGRAFIA 400 PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208342, A FAVOR DE LOVE AD, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
208341 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | CR NO. 220013889.- SERVICIO DE RENTA DE ANDAMIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208341, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | $18,792.00 |
208340 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO | CR NO. 220013874.- COMPRA DE RELOJ CHECADOR Y CAJA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208340, A FAVOR DE RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO | $12,560.48 |
208339 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220013841.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO Y MANGA CORTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208339, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $6,472.80 |
208338 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ MONTES DE OCA ALMA ROSA | CR NO. 220013805.- SERVICIO DE RETAPIZADO DE SILLAS DE DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MONTES DE OCA ALMA ROSA | $3,600.64 |
208337 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220013796.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208337, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
208336 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MERCOMAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013390.- COMPRA DE 144 BLUSAS PARA DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208336, A FAVOR DE MERCOMAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $31,737.60 |
120589 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0977.- PAGO ESTIMACION NO. 3 SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120589, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $163,189,262.29 |
120588 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0979.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-OD-CEG-CI-237/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO (CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120588, A FAVOR DE CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | $116,030.20 |
120588 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0979.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-OD-CEG-CI-237/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO (CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120588, A FAVOR DE CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | $-4,923.37 |
120587 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0958.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C11-160/11 A)REHB DE CORONA DE MACHUELO,B)REHAB. Y COLOCACION DE HER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120587, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | $75,243.07 |
120586 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0937.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120586, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | $523,114.49 |
120586 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0937.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120586, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | $-130,778.62 |
120585 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0936.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120585, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | $413,340.60 |
120585 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0936.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120585, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | $-103,335.15 |
120584 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $324.80 |
120584 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,422.00 |
120584 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,451.00 |
120584 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,085.60 |
120584 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $620.60 |
120584 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,403.20 |
120584 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,848.41 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,699.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,861.10 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $394.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,699.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,484.80 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $707.60 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,975.16 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,525.30 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $150.80 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $690.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $330.60 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $23.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $522.00 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $23.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,241.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,957.60 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,189.00 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $9,720.80 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,422.58 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,241.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,554.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $980.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,505.60 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,164.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $893.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $997.60 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,914.60 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,952.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,821.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,699.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $930.90 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,648.24 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,165.80 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $313.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $23.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $23.20 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $319.00 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
120583 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $730.80 |
120582 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,960.88 |
120582 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,559.56 |
120582 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $797.56 |
120582 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,371.60 |
120582 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,323.84 |
120581 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014062.- SUMINISTRO DE 579 LITROS DE GAS PARA LA BASE -1 DE BOMBEROS DGB02/3445/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120581, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,941.32 |
120580 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014057.- SUMINISTRO DE 1108 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL GUADALAJARA MEMORANDUM S/N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,628.64 |
120579 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014038.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120579, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $86,240.00 |
120578 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014037.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4516. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120578, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $3,090.24 |
120577 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014036.- SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO, MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120577, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $209,995.79 |
120576 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014035.- COMPRA DE ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120576, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $847.03 |
120575 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | CR NO. 220014032.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTA, CANTANTE LORENZO NEGRETE EN EL PALACIO MUNICIPAL,26/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120575, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES | $116,000.00 |
120574 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014025.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120574, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $32,480.00 |
120573 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014023.- COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120573, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $9,175.60 |
120572 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014022.- MANTENIMIENTO A MOTOR Y BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120572, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | $80,480.80 |
120571 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014009.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120571, A FAVOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | $3,642.40 |
120570 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014006.- SUMINISTRO DE 114 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS DGB02/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120570, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $579.12 |
120569 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220013999.- FORMAS DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120569, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $8,537.60 |
120568 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | CR NO. 220013998.- IMPRESION DE ETIQUETAS PARA PROGRAMA DE INTERVENCION POR OBJETIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120568, A FAVOR DE GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | $2,192.40 |
120567 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013994.- SUMINISTRO DE 118 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS DGB02/3399/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120567, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $676.14 |
120566 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220013985.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE AGOSTO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120566, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $84,214.58 |
120564 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL | CR NO. 220013982.- IMPRESION DE FLAYERS PARA LOS EVENTOS YO QUISIERA Y LA FOTOGRAFIA COMO LENGUAJE ARISTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120564, A FAVOR DE SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL | $11,716.00 |
120563 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013981.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120563, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $358.44 |
120562 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013978.- SUMINISTRO DE 2956 LTS. DE GAS L.P. PARA EL CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $15,016.48 |
120561 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013977.- SUMINISTRO DE 330 LTS. DE GAS L.P. PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120561, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,676.40 |
120560 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013976.- SUMINISTRO DE 58 LTS. DE GAS L.P. PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120560, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $294.64 |
120559 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013975.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO Y NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120559, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $80,361.09 |
120558 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013974.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120558, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $35,333.13 |
120557 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL | CR NO. 220013973.- IMPRESION DE FLAYERS PARA EVENTO TUS EXPRESIONES COMO DECORACION DE ELITES EN LA LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120557, A FAVOR DE SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL | $11,600.00 |
120556 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL | CR NO. 220013972.- IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXPOSICION PAISAJE DEL GENESIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120556, A FAVOR DE SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL | $4,640.00 |
120555 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220013971.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120555, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $784.16 |
120554 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220013968.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120554, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $86,756.51 |
120554 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220013968.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120554, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $110,524.10 |
120554 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220013968.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120554, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $79,793.78 |
120553 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013967.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120553, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $33,410.00 |
120552 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220013964.- SUMINISTRO DE PERSIANA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120552, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $9,744.00 |
120551 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013962.- MATERIAL PARA REPARAR VAIRAS AREAS DEL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120551, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
120550 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013961.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120550, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,042.60 |
120550 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013961.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120550, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,498.40 |
120549 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013958.- COMPRA DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120549, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,188.80 |
120548 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013957.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120548, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $109,089.48 |
120548 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013957.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120548, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $91,229.47 |
120548 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013957.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120548, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $101,200.01 |
120547 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013954.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120547, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $301.60 |
120546 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013952.- MATERIAL PARA REPARACION DE DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120546, A FAVOR DE EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | $6,509.17 |
120546 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013952.- MATERIAL PARA REPARACION DE DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120546, A FAVOR DE EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | $5,278.00 |
120545 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013951.- COMPRA DE CAJAS DE GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120545, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $3,239.00 |
120544 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013945.- MATERIAL PARA REALIZAR PINTURA EN PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120544, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $11,088.43 |
120543 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220013943.- PLAYERAS Y GABANES P/PERSONAL DE ESTANCIAS INFANTILES, PANTALONES Y CAMISAS P/PERSONAL DE LOGISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120543, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $6,942.60 |
120543 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220013943.- PLAYERAS Y GABANES P/PERSONAL DE ESTANCIAS INFANTILES, PANTALONES Y CAMISAS P/PERSONAL DE LOGISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120543, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $5,363.84 |
120542 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220013942.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO DE 2011 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120542, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
120541 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013941.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSAS Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120541, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $836,091.74 |
120541 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013941.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSAS Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120541, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,422.97 |
120540 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220013938.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO/2011 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120540, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
120539 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013937.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 1657082, 1659472, 1658273,1660169. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120539, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,952.00 |
120539 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013937.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 1657082, 1659472, 1658273,1660169. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120539, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $39,672.00 |
120539 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013937.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 1657082, 1659472, 1658273,1660169. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120539, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $34,820.00 |
120538 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013935.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120538, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $47,042.64 |
120536 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013932.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120536, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $12,294.14 |
120535 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220013931.- COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120535, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $974.40 |
120534 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220013930.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120534, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,065.78 |
120533 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013928.- COMPRA DE ARENA ARMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120533, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $753.98 |
120532 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220013926.- MANTENIMIENTO A INSTLACIONES ELECTRICAS ANT. RECIBO DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120532, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $57,130.00 |
120531 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013925.- MATERIAL ELECTRICO PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120531, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,818.50 |
120530 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013924.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EN EL EDIFICIO DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120530, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,948.00 |
120529 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120529, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $52,681.40 |
120529 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120529, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,727.60 |
120529 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120529, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,196.00 |
120528 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220013918.- MANTENIMIENTO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN EL MUSEO PALEONOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120528, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $10,440.00 |
120527 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013917.- COMPRA DE PINTURA PARA EL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120527, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $9,856.38 |
120526 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220013914.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120526, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $5,087.76 |
120526 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220013914.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120526, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $2,425.56 |
120526 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220013914.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120526, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,468.56 |
120525 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013913.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120525, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $6,699.00 |
120525 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013913.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120525, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $535.92 |
120524 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220013910.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120524, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $846.22 |
120523 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013909.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120523, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,472.45 |
120522 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120522, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $5,128.36 |
120522 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120522, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,473.48 |
120522 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120522, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $481.63 |
120522 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120522, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,733.97 |
120521 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013906.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120521, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,076.38 |
120520 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013904.- COMPRA DE PAPEL PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120520, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,897.60 |
120519 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013902.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120519, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $143.83 |
120518 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220013895.- SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120518, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $8,171.00 |
120517 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013893.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120517, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $78,224.03 |
120517 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013893.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120517, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $60,930.32 |
120516 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013892.- COMPRA DE 2 BOMBA EXTRACTORA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120516, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $805.04 |
120515 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013891.- BOLETOS DE AVION P/CARLOS ARECHIGA,CARMEN HDEZ. Y VERONICA URTIZ A QUITO ECUADOR DEL 5 AL 9 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120515, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $8,030.00 |
120515 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013891.- BOLETOS DE AVION P/CARLOS ARECHIGA,CARMEN HDEZ. Y VERONICA URTIZ A QUITO ECUADOR DEL 5 AL 9 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120515, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $348.00 |
120515 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013891.- BOLETOS DE AVION P/CARLOS ARECHIGA,CARMEN HDEZ. Y VERONICA URTIZ A QUITO ECUADOR DEL 5 AL 9 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120515, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $8,030.00 |
120515 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013891.- BOLETOS DE AVION P/CARLOS ARECHIGA,CARMEN HDEZ. Y VERONICA URTIZ A QUITO ECUADOR DEL 5 AL 9 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120515, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $8,030.00 |
120514 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013890.- BOLETO D/AVION P/GERMAN R. FIGUEROA MEZA,GABRIELA MA.CORRAL HEREDIA A WISCONSIN DEL 25 AL 29 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $9,002.00 |
120514 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013890.- BOLETO D/AVION P/GERMAN R. FIGUEROA MEZA,GABRIELA MA.CORRAL HEREDIA A WISCONSIN DEL 25 AL 29 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
120514 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013890.- BOLETO D/AVION P/GERMAN R. FIGUEROA MEZA,GABRIELA MA.CORRAL HEREDIA A WISCONSIN DEL 25 AL 29 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $9,002.00 |
120513 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013888.- SUMINISTRO DE 540 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120513, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,743.20 |
120512 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220013887.- PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA Y BANNER EN LA PAG. WEB. POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120512, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $116,000.00 |
120511 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
120511 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,238.00 |
120511 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
120511 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
120511 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
120511 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
120510 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CONSTRUCCION | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013884.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120510, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $7,457.06 |
120510 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013884.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120510, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $7,366.46 |
120509 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013883.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120509, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $573.00 |
120509 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013883.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120509, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $446.94 |
120509 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013883.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120509, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $573.00 |
120509 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013883.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120509, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,048.59 |
120508 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $550.08 |
120508 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,707.54 |
120508 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $532.89 |
120508 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $487.05 |
120508 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $481.32 |
120507 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220013881.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120507, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $123,251.16 |
120506 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220013880.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120506, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $9,558.40 |
120505 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013873.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120505, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $25,810.81 |
120505 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013873.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120505, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $63,262.30 |
120505 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013873.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120505, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $48,690.76 |
120504 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013854.- ARTICULOS PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL D.I.F. NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120504, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $4,203.84 |
120504 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013854.- ARTICULOS PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL D.I.F. NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120504, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $3,841.92 |
120503 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $551.00 |
120503 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
120503 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,370.89 |
120503 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,663.72 |
120503 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,893.62 |
120502 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013847.- IMPRESORA PARA EL AREA DE SERVICIOS ADMINISTATIVOS EN DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120502, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $6,600.40 |
120501 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013845.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $6,902.40 |
120501 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013845.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,831.16 |
120500 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013842.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120500, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $5,660.80 |
120500 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013842.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120500, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $2,746.88 |
120499 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $21,834.68 |
120499 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,253.80 |
120499 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,482.60 |
120499 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,653.60 |
120499 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $763.28 |
120499 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,128.52 |
120499 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,036.00 |
120499 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $17,110.00 |
120499 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,458.40 |
120498 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220013838.- COMPRA DE GUANTE DE PIEL PARA ELECTRICISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120498, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $6,960.00 |
120497 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013835.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120497, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $5,941.42 |
120496 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013833.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120496, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $858.40 |
120495 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013832.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120495, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $3,132.00 |
120495 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013832.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120495, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $57,439.62 |
120494 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013828.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120494, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,807.50 |
120494 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013828.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120494, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,013.16 |
120493 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013823.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120493, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $3,043.09 |
120492 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220013815.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120492, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $3,265.98 |
120492 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220013815.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120492, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $390.32 |
120492 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220013815.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120492, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $348.00 |
120491 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220013808.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120491, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $49,764.00 |
120490 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013807.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120490, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,080.00 |
120489 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013802.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120489, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $17,783.61 |
120488 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013799.- BOLETO DE AVION PARA SILVESTRE OSUNA SNACHEA A MEXICO DEL 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120488, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,032.00 |
120487 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013792.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120487, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | $126,324.00 |
120486 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220013790.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120486, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
120485 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220013789.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120485, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,150.53 |
120484 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220013646.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2011, SUCURSAL VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120484, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $5,905,939.04 |
120483 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013628.- COMPRA DE PINTURA VINILICA-ACRILICA BLANCA PARA EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120483, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $726,394.32 |
120482 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013626.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120482, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $18,594.80 |
120481 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220013414.- VOLANTES IMPRESOS DE VIERNES SOCIAL DEL 29 DE JULIO Y LUNES CONTIGO DEL 1 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120481, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
120480 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | CR NO. 220013030.- HOSPEDAJE PARA PABLO CHAVARRIA DEL 9 AL 12 DE JUNIO 2011 EN EL 4TO. FEST.DEL ARTE POR LA TIERRA GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120480, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. | $2,919.30 |
120479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220014291.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120479, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
120478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220014290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120478, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $3,050.00 |
120477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220014289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120477, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $3,050.00 |
120476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220014288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120476, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
120475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220014287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120475, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $5,500.00 |
120474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220014286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120474, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
120473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120473, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $5,500.00 |
120472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220014284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120472, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $3,050.00 |
120471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220014283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120471, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $3,050.00 |
120470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220014282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120470, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
120469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120469, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
120468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220014280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120468, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $3,050.00 |
120467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220014279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120467, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $3,050.00 |
120466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220014278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120466, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
120465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220014277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120465, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $3,050.00 |
120464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220014276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120464, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $3,050.00 |
120463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220014275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120463, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $3,050.00 |
120462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220014274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120462, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $3,050.00 |
120461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220014273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120461, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
120460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220014272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120460, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
120459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220014271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120459, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
120458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220014270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120458, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $3,050.00 |
120457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220014269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120457, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $3,050.00 |
120456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220014268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120456, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $5,500.00 |
120455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220014267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120455, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
120454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220014266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120454, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $3,050.00 |
120453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220014265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120453, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $3,050.00 |
120452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220014264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120452, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
120451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220014263.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120451, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $3,050.00 |
120450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220014262.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120450, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $5,500.00 |
120449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220014261.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120449, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $3,050.00 |
120448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220014260.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120448, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
120447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220014259.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120447, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
120446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220014258.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120446, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $3,050.00 |
120445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220014257.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120445, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $3,050.00 |
120444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220014256.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120444, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $3,050.00 |
120443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220014255.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120443, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $5,500.00 |
120442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220014254.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120442, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
120441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220014253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120441, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,850.00 |
120440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220014252.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120440, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $5,500.00 |
120439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220014251.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120439, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $5,500.00 |
120438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220014250.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120438, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $3,050.00 |
120437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220014249.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120437, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $3,050.00 |
120436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220014248.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120436, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
120435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220014247.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120435, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
120434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220014246.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120434, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $3,050.00 |
120433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220014245.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120433, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
120432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220014244.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120432, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $3,050.00 |
120431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220014243.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120431, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $3,050.00 |
120430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220014242.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120430, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $5,500.00 |
120429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220014241.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120429, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $3,050.00 |
120428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220014240.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120428, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
120427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220014239.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120427, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $3,050.00 |
120426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220014238.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120426, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
120425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220014237.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120425, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $3,050.00 |
120424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220014236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120424, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $3,050.00 |
120423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220014235.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120423, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
120422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220014234.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120422, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
120421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220014233.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120421, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $3,050.00 |
120420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220014232.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120420, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $3,050.00 |
120419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220014231.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120419, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
24 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0966.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $1,585,338.41 |
208335 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
208335 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
208335 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $69.90 |
208335 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $67.00 |
208335 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $642.60 |
208335 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
208335 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,256.72 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $556.80 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,727.76 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $393.32 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $672.80 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,738.53 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $29.00 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $633.36 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,269.61 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $46.40 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,200.60 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $357.28 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $487.20 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $722.68 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $934.96 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,258.14 |
208334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $69.60 |
208333 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208333, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,874.40 |
208333 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208333, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $730.80 |
208332 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OROZCO AGUILERA HECTOR GUILLERMO | CR NO. 220013965.- COMPRA DE 471 SILLA PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208332, A FAVOR DE OROZCO AGUILERA HECTOR GUILLERMO | $126,225.55 |
208331 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | THERMOCOAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013963.- COMPRA DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA BALIZAMIENTO CON REDUCTOR DE VELOCIDAD EN COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208331, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. | $116,218.08 |
208330 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220013960.- COMPRA DE PLANTA ROCIO EN MACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208330, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $1,037,477.50 |
208329 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013940.- POLIZA ANUAL DEL PARQUE VEHICULAR 2011 - 2012 TERMINA EL 29 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208329, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,209.04 |
208328 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HUERTA ANDRADE VICKY | CR NO. 220013639.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208328, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY | $5,054.82 |
208327 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220013502.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR DE CELDAS EN EL MODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208327, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $5,544.80 |
208326 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013501.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE FUENTES EN PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208326, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $2,380.07 |
208326 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013501.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE FUENTES EN PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208326, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $4,479.93 |
208325 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | CR NO. 220013462.- CAJAS DE CARTULINA DE ALTA CALIDAD ANTI-HONGOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE PELICULA DE MICROFILM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208325, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | $4,640.00 |
208324 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013454.- SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208324, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | $3,445.20 |
208324 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013454.- SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208324, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | $8,352.00 |
208323 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220013432.- SUMINSITRO E INSTALACION DE PRECALENTADOR Y TERMOSTATO EN EL TUNEL VEHICULAR MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208323, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $6,902.00 |
208322 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220013411.- RENTA DE TOLDO TIPO ARABE PARA INAUGURACION DE ESTANCIA INFANTIL POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208322, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $4,410.32 |
208321 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | $1,642.00 |
208321 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | $3,888.00 |
208321 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | $1,169.00 |
208321 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | $2,388.00 |
208321 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | $2,279.00 |
208320 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220013071.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208320, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
208319 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE CONSTRUCCION | PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012785.- COMPRA DE PANTALONES TIPO DOCKERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208319, A FAVOR DE PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. | $5,633.42 |
208318 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERRANO RODRIGUEZ SALVADOR | CR NO. 220012751.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR CONVENIO JUICIO LABORAL EXP 520/2008-D Y ACUM. 743/2008-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208318, A FAVOR DE SERRANO RODRIGUEZ SALVADOR | $400,000.00 |
208317 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BANCOMER S.A. FISO BOSQUE LA PRIMAVERA F28310 | CR NO. 220013782.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208317, A FAVOR DE BANCOMER S.A. FISO BOSQUE LA PRIMAVERA F28310 | $1,000,000.00 |
208316 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014076.- APORTACION DEL MPIO. DE GDL. PARA EL TORNEO LORENA OCHOA INVITATIONAL 2011 DEL 10 AL 13 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208316, A FAVOR DE IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA, S.A. DE C.V. | $1,150,000.00 |
208315 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220014043.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208315, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | $146,013.97 |
208314 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $39,858.01 |
208314 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $107,558.22 |
208314 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $47,209.08 |
208314 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $27,760.58 |
208314 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $95,184.78 |
208314 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $97,733.57 |
208314 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $81,274.14 |
208314 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $104,867.76 |
208314 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $49,575.59 |
208313 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220013819.- SUBSIDIO DEL SEGUNDO PAGO DE AGOSTO 2011 PARA BOSQUE LOS COLOMOS DECRETO A 37/01/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208313, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
208312 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMPEONES DE LA VIDA NARIZ ROJA A.C. | CR NO. 220013818.- APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONES DE LA VIDA NR DE ABRIL A JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208312, A FAVOR DE CAMPEONES DE LA VIDA NARIZ ROJA A.C. | $24,000.00 |
208311 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013631.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208311, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,786,400.00 |
208310 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220013609.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y PLAGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208310, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $14,852.50 |
208309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013565.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208309, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $27,827.83 |
208309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013565.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208309, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,996.42 |
208308 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. | CR NO. 220013556.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208308, A FAVOR DE ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. | $26,100.00 |
208307 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013530.- COMPRA DE TINTA NEGRA PARA MARCADO DE CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208307, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,863.54 |
208306 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013393.- COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR PINTURA EN DIFERENTES AREAS DEL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208306, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $49.60 |
208306 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013393.- COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR PINTURA EN DIFERENTES AREAS DEL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208306, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $11,435.87 |
208305 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220013378.- IMPARTICION DE TALLERES INFANTILES DURANTE LOS CURSOS DE VERANO/2011 EN EL LABORATORIO DE ARTES VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208305, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $13,898.11 |
208304 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220013368.- IMPARTICION DE TALLERES INFANTILES LOS DIAS 03,10,17,24 Y 31 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208304, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $11,600.00 |
208303 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS MENDOZA ISABEL | CR NO. 220013364.- IMPARTICION DEL TALLER DE RECICLAJE EL DIA 16 DE JULIO DEL 2011, EVENTO PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208303, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA ISABEL | $928.00 |
208302 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEROGINA | CR NO. 220013361.- IMPARTICION DEL TALLER DE DIBUJO AL CARBON LOS DIAS 09, 23 Y 30 DE JULIO 2011, EN COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208302, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA | $2,721.36 |
208301 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEROGINA | CR NO. 220013354.- IMPARTICION DE TALLER DE ALQUIMIA DE COLORES Y DE GRABADO EN COLONIA DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208301, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA | $2,538.87 |
208300 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROJAS GUERRERO LUIS DAVID | CR NO. 220013351.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL CORTOMETRAJE "LA COMBI BORRACHA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208300, A FAVOR DE ROJAS GUERRERO LUIS DAVID | $7,660.38 |
208299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013350.- PRESENTACION MUSICAL DE UNA HORA DE NORTEÑO EL DIA 28/07/2011 EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208299, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | $6,018.87 |
208298 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LLANES LOPEZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220013349.- SERVICIO DE UNA PRODUCCION DEL CORTOMETRAJE "CUENTASELO A QUIEN TU QUIERAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208298, A FAVOR DE LLANES LOPEZ HECTOR JAVIER | $13,679.25 |
208297 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PEREZ LEON ALBERTO | CR NO. 220013346.- PRESENTACION DE ESPECTACULO DE PANTOMIMA EL DIA 31/07/2011 EN COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208297, A FAVOR DE PEREZ LEON ALBERTO | $8,754.72 |
208296 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | CR NO. 220013344.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL NECESARIO COMO DOMO PARA LA ILUMINACION DE LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208296, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | $6,450.00 |
208295 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | MORALES SANCHEZ ALDANA MARIA TERESA | CR NO. 220013336.- COMPRA DE 70 PLAYERAS POLO ROJAS C/BORDADO PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208295, A FAVOR DE MORALES SANCHEZ ALDANA MARIA TERESA | $7,714.00 |
208294 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220013330.- PRESENTACION DE UNA HORA DE LA BANDA CARAMELO EL 28 DE JULIO DE 2011 EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208294, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $2,320.00 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0779.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,409,592.77 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0779.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-416,584.90 |
208292 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $1,785.52 |
208292 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $104.50 |
208292 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $1,995.00 |
208292 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $72.00 |
208292 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $3,364.00 |
208292 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $276.95 |
208292 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $1,972.00 |
208292 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $484.00 |
208291 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013986.- ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208291, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
208290 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013922.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208290, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | $124,004.00 |
208289 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220013920.- SERVICIO DE BANQUETES, CENA DEL 26 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208289, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $57,304.00 |
208288 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013916.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SERVICIO DE CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208288, A FAVOR DE ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. | $93,272.02 |
208287 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ BARRERA CAMILO ERNESTO | CR NO. 220013538.- CURSO DE MANEJO OPERATIVO DE MOTOCICLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208287, A FAVOR DE GONZALEZ BARRERA CAMILO ERNESTO | $113,680.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $8,862.40 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,884.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,600.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,364.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,408.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $648.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $87.50 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,057.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $37.70 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $171.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,804.16 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $10,579.20 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $620.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,740.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,200.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $597.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,711.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $528.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $50.30 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $638.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $177.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,468.40 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,009.20 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $9,860.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3.07 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $9,054.63 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,392.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,180.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,306.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $492.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $818.90 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $44.40 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $7,681.52 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,666.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,362.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $65.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,880.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $325.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $958.50 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,900.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,600.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,600.00 |
208286 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $8,215.20 |
208284 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TORRES BAUTISTA EDUARDO ISMAEL | CR NO. 220013814.- DEVOLUCION PAGO INDEBIDO POR CANCELACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO Y NOTAS MARGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208284, A FAVOR DE TORRES BAUTISTA EDUARDO ISMAEL | $1,180.00 |
208283 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO | CR NO. 220013813.- DEVOLUCION SEGUN SENTENCIA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1241/ 2011 OFICIO DJM/DJCT/AMP/2043/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208283, A FAVOR DE BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO | $2,814.00 |
208282 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013810.- COMPRA DE UN TELEFONO UNILINEAL Y UN ENFRIADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208282, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $252.88 |
208282 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013810.- COMPRA DE UN TELEFONO UNILINEAL Y UN ENFRIADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208282, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,999.00 |
208281 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | MEDICO NET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013801.- LICENCIA DE SOFTWARE CUSTOMER CARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208281, A FAVOR DE MEDICO NET, S.A. DE C.V. | $80,852.00 |
208280 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220013794.- IMPRESION DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208280, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $102,324.92 |
208279 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013793.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208279, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | $23,142.00 |
208278 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MURILLO GUZMAN TOMAS | CR NO. 220013791.- SERVICIO DE IMPRESION DE PARABUSES, VINILES, LONAS TRANSLUCIDAS, BANNERS, CALCAS Y PENDONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208278, A FAVOR DE MURILLO GUZMAN TOMAS | $126,670.85 |
208277 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PLASCENCIA GARCIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220013754.- SUBSIDIO PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208277, A FAVOR DE PLASCENCIA GARCIA JOSE ALFREDO | $360,000.00 |
208276 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL | CR NO. 220013750.- COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208276, A FAVOR DE ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL | $20,010.00 |
208275 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA LARIOS MARIA DEL CARMEN RUBI | CR NO. 220013612.- FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN RUBI CASTAÑEDA LARIOS QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 24/06/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208275, A FAVOR DE CASTAÑEDA LARIOS MARIA DEL CARMEN RUBI | $9,330.92 |
208274 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013440.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208274, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
208274 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013440.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208274, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
208273 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO LARIOS BERNARDO | CR NO. 220013408.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208273, A FAVOR DE OROZCO LARIOS BERNARDO | $69,103.07 |
208272 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220013049.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 400 PERSONAS EN INAUGURACION DE LA ESTANCIA INFANTIL POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208272, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $11,190.52 |
208271 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220013009.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208271, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,380.03 |
208271 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220013009.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208271, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,489.97 |
208271 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220013009.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208271, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $6,676.15 |
208271 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220013009.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208271, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $2,580.07 |
208270 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013005.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208270, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $406.00 |
208269 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GUEVARA MILAN MARCO CESAR | CR NO. 220012994.- SUMINSITRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN LA UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208269, A FAVOR DE GUEVARA MILAN MARCO CESAR | $10,136.24 |
208268 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012993.- ESSTRUCTURAS METALICAS P/GRADERIAS D/DIVERSOS EVENTOS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 2010-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208268, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $6,577.20 |
208267 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SILVER TEAM, S.C. | CR NO. 220012980.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MERCADO 5 DE MAYO EN LICEO NO. 113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208267, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. | $6,032.00 |
208266 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220012977.- FORMATOS VARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208266, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $11,530.40 |
208265 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220012976.- FORMATOS VARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208265, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $5,034.40 |
208264 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012973.- FORNITURAS DE SILLERO DE VAQUETA PARA EL PERSONAL DE BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208264, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
208263 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012971.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO PARA LA AUDITORIA DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208263, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $12,435.20 |
208262 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MARTINEZ AMANTE JUAN PABLO | CR NO. 220012672.- LAMINADO Y PINTURA DE PARTES DAÑADAS A UNA UNIDAD OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208262, A FAVOR DE MARTINEZ AMANTE JUAN PABLO | $10,607.99 |
208261 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | CR NO. 220012589.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208261, A FAVOR DE VILLAFAN GARCIA GABRIELA | $104,400.00 |
208260 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012284.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208260, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $822.15 |
208259 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208259, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $240.00 |
208259 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208259, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $240.00 |
208258 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,914.00 |
208258 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,983.60 |
208258 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,781.76 |
208258 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,902.40 |
208258 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,983.60 |
208258 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $390.00 |
208258 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,745.80 |
208257 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $30.00 |
208257 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,249.23 |
208257 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $137.81 |
208257 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,249.23 |
208257 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $203.00 |
208257 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $40.60 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $111.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $491.84 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,928.01 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $26.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,962.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $452.40 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $280.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $487.20 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,914.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,300.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,130.20 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $20.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,440.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $355.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $80.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $464.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,902.40 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $970.40 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $91.60 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $52.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $134.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $252.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $72.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,936.40 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $184.35 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $486.10 |
208256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $909.00 |
208255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 AL 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208255, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $340.00 |
208255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 AL 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208255, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $2,375.37 |
208254 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200030.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208254, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $1,160.00 |
208253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $464.00 |
208253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,740.00 |
208253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $3,317.60 |
208253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $406.00 |
208253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $464.00 |
208253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $580.00 |
208253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $290.00 |
208253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,740.00 |
208253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $928.00 |
208253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,740.00 |
208253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $290.00 |
208253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013047.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208253, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $522.00 |
208252 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011780.- COMPRA DE TRUPER PINZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208252, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $653.14 |
120332 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0989.- AMPARA UN TOTAL DE 200.93 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120332, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $244,732.74 |
120331 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0988.- CUAL AMPARA UN TOTAL DE 4,900.000 TONELADAS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120331, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | $30,838.60 |
120330 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0973.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-056/09 TRAB. COMP. DE ILUM. COLOC. DE LAMP. CABL. Y ALBAÑ. EN LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120330, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $103,777.87 |
120330 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0973.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-056/09 TRAB. COMP. DE ILUM. COLOC. DE LAMP. CABL. Y ALBAÑ. EN LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120330, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $-43,963.05 |
120329 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | CR NO. OPB0971.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C10-153/11 SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CAMBIO DE LOSAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120329, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | $309,431.51 |
120328 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0961.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C11-159/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA REHAB. REST.Y REMOZAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120328, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $175,885.75 |
120327 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0954.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C11-158/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120327, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $130,616.73 |
120326 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | KIPER S.A DE C.V. | CR NO. OPB0870.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. DSM-MPAV-RM-CI-006/08 DESBASTADO Y REENCARPETADO, REPOSICION DE LOSAS UBIC: SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120326, A FAVOR DE KIPER S.A DE C.V. | $424,784.59 |
120326 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | KIPER S.A DE C.V. | CR NO. OPB0870.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. DSM-MPAV-RM-CI-006/08 DESBASTADO Y REENCARPETADO, REPOSICION DE LOSAS UBIC: SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120326, A FAVOR DE KIPER S.A DE C.V. | $-157,519.46 |
120325 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221367.- compra de oxigeno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120325, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
120324 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220013867.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120324, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $30,975.18 |
120322 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220013830.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120322, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $11,159.00 |
120321 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | CR NO. 220013827.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL INMUEBLE DEL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120321, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO | $11,484.00 |
120320 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LAS ATARJEAS S DE P.R. DE R.L. | CR NO. 220013812.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120320, A FAVOR DE LAS ATARJEAS S DE P.R. DE R.L. | $503,485.00 |
120319 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013786.- SUMINISTRO DE 2936 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120319, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,909.80 |
120318 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220013784.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120318, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $30,218.00 |
120318 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220013784.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120318, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $5,684.00 |
120318 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220013784.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120318, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $77,952.00 |
120317 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013777.- COMPRA DE TRANSVALES PROGRAMA BECA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120317, A FAVOR DE TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | $3,977,999.86 |
120316 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013772.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120316, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,188.58 |
120315 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013767.- COMPRA DE EQUIPO DE BOTAS Y FAJAS PARA EL PERSONAL DEL DEPTO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120315, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $9,166.32 |
120314 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220013759.- COMPRA DE ARTICULOS P/REHABILITACION DE BAÑOS EN DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120314, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,977.00 |
120313 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013756.- SUMINISTRO DE 1416 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120313, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,193.28 |
120312 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220013755.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120312, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $4,454.40 |
120312 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220013755.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120312, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,301.52 |
120312 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220013755.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120312, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $2,449.92 |
120311 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013753.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,320.54 |
120311 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013753.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $22,460.66 |
120310 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013752.- SUMINISTRO DE 248 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120310, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,259.84 |
120309 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013751.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. GONZALO SANCHEZ A CD DE MEXICO DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120309, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
120309 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013751.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. GONZALO SANCHEZ A CD DE MEXICO DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120309, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,916.00 |
120308 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220013749.- PAGO DE DOS EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS DEL INFORMADOR, FINANCIERO, MURAL, PUBLICO, OCHO COLUMN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120308, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $3,418.00 |
120308 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220013749.- PAGO DE DOS EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS DEL INFORMADOR, FINANCIERO, MURAL, PUBLICO, OCHO COLUMN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120308, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $1,660.00 |
120307 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013748.- COMPRA DE P.T.R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120307, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $17,614.60 |
120306 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013747.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120306, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $114.11 |
120305 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013746.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120305, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $236.64 |
120303 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013738.- COMPRA DE BANDA DE MAQUINARIA DIVERSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120303, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,812.36 |
120302 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220013737.- ARRENDAMINTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE LOCALES 6 Y 7 EN ZONA F PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120302, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $20,682.14 |
120301 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013736.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120301, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $74,611.20 |
120261 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013638.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120261, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $207.03 |
120260 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013637.- SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1382. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120260, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $13,804.00 |
120259 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013636.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120259, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $7,931.62 |
120259 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013636.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120259, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $234.09 |
120259 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013636.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120259, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $551.23 |
120258 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013635.- COMPRA DE ANGULO Y CUADRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120258, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $30,102.00 |
120257 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013634.- COMPRA DE FRANELA GRIS Y PAÑO MICROFIBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120257, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $768.50 |
120256 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220013633.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120256, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $2,281.95 |
120255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | CR NO. 220013632.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120255, A FAVOR DE PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | $119,480.00 |
120254 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013629.- COMPRA DE SOLERA, PTR Y POLIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120254, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $8,665.20 |
120254 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013629.- COMPRA DE SOLERA, PTR Y POLIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120254, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $16,019.60 |
120253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220013625.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120253, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $16,474.32 |
120253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220013625.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120253, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $5,507.68 |
120253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220013625.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120253, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $15,803.84 |
120253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220013625.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120253, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $16,300.32 |
120251 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013620.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120251, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,681.76 |
120251 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013620.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120251, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,915.00 |
120250 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013614.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120250, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $55,707.84 |
120249 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013606.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120249, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $26,688.12 |
120248 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013592.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120248, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $35,596.80 |
120248 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013592.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120248, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $50,304.00 |
120248 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013592.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120248, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $22,268.00 |
120248 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013592.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120248, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $106,446.72 |
120248 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013592.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120248, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $91,586.40 |
120247 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220013583.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120247, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $129,920.00 |
120247 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220013583.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120247, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $74,008.00 |
120247 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220013583.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120247, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $324,660.80 |
120247 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220013583.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120247, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $93,542.40 |
120247 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220013583.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120247, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $40,924.80 |
120246 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013580.- COMPRA DE CABLE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120246, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $17,344.32 |
120245 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013578.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120245, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $369.00 |
120245 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013578.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120245, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,965.04 |
120244 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220013577.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y GORRAS CON BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120244, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $4,406.84 |
120244 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220013577.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y GORRAS CON BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120244, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $12,006.00 |
120243 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220013571.- COMPRA DE 90 PZAS. DE CONOS NARANJA CON CINTA REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120243, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $21,506.40 |
120242 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013568.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120242, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,227.66 |
120242 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013568.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120242, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $21,024.63 |
120242 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013568.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120242, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $18,664.45 |
120242 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013568.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120242, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $308.21 |
120242 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013568.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120242, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $182.93 |
120241 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013566.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120241, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $5,740.00 |
120240 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013563.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120240, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $626.40 |
120239 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013562.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120239, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $4,037.60 |
120239 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013562.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120239, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,145.28 |
120238 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220013561.- COMPRA DE CINTA TEFLON Y PIOLA DE ALGODON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120238, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $429.78 |
120237 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013555.- COMPRA DE AZUCAR Y FRIJOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120237, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,771.00 |
120236 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013553.- MANTENIMIENTO BASICO A SUS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL POR JULIO Y AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120236, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,653.71 |
120236 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013553.- MANTENIMIENTO BASICO A SUS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL POR JULIO Y AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120236, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,653.71 |
120235 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220013552.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JULIO 2011 EN RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120235, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,948.40 |
120234 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 220013551.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120234, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $6,124.80 |
120233 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120233, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $6,120.16 |
120233 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120233, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $5,343.48 |
120232 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013542.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120232, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,671.94 |
120231 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013541.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120231, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | $1,617.97 |
120230 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220013540.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120230, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $559.12 |
120229 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013539.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120229, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $14,437.82 |
120229 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013539.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120229, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $879.51 |
120229 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013539.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120229, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $300.79 |
120228 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013536.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120228, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,523.65 |
120227 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FARYMAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013529.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120227, A FAVOR DE FARYMAT, S.A. DE C.V. | $1,071.25 |
120227 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | FARYMAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013529.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120227, A FAVOR DE FARYMAT, S.A. DE C.V. | $1,439.76 |
120226 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120226, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $6,886.34 |
120225 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120225, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,095.64 |
120225 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120225, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,080.64 |
120224 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013413.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, PIEL, FAJAS Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120224, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $4,155.70 |
120224 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE CONSTRUCCION | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013413.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, PIEL, FAJAS Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120224, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
208251 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400018.- Fondo revolvente de la Direccion de Centros de Mediacipn. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208251, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $243.60 |
208251 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400018.- Fondo revolvente de la Direccion de Centros de Mediacipn. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208251, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $1,345.60 |
208251 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400018.- Fondo revolvente de la Direccion de Centros de Mediacipn. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208251, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $24.00 |
208251 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400018.- Fondo revolvente de la Direccion de Centros de Mediacipn. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208251, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $243.60 |
208250 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300008.- REPOSICION DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208250, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,200.00 |
208250 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300008.- REPOSICION DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208250, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $760.15 |
208250 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300008.- REPOSICION DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208250, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $143.06 |
208250 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300008.- REPOSICION DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208250, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $348.00 |
208250 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300008.- REPOSICION DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208250, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $945.00 |
208249 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $899.00 |
208249 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,196.66 |
208249 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $10.00 |
208249 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $620.00 |
208249 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $699.99 |
208249 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $66.55 |
208249 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,334.00 |
208249 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $12,760.00 |
208249 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010062.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208249, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $6,496.00 |
208248 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ´POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208248, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $1,444.20 |
208248 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ´POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208248, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $691.36 |
208248 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ´POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208248, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $230.00 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $98.13 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $311.99 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $58.00 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $104.01 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $50.00 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $112.50 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $393.41 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $63.80 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $1,162.02 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $802.95 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $25.00 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $196.43 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $42.57 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $139.20 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $70.00 |
208247 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/0314/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208247, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $711.80 |
208246 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $192.00 |
208246 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $46.40 |
208246 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $121.70 |
208246 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $100.20 |
208246 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $61.20 |
208246 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $250.50 |
208246 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $980.05 |
208246 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $35.00 |
208246 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3640 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $180.50 |
208246 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,069.00 |
208246 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $54.00 |
208246 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $398.91 |
208246 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $42.92 |
208246 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010063.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208246, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,700.00 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $212.00 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $112.85 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $105.00 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $89.40 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $155.00 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $75.00 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $167.00 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $344.00 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $64.50 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $98.20 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $135.10 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $34.00 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $216.00 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $338.00 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $200.25 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $40.00 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $314.70 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $47.00 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $392.20 |
208245 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010057.- REPOSICION DE GASTOS DREALIZADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208245, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $94.65 |
208244 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200031.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208244, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $2,000.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,905.88 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $444.19 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $54.22 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $57.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $16.68 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $302.90 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $198.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $150.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $162.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,142.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $185.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $243.60 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $132.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $44.43 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $63.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $177.50 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $144.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $218.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $84.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $109.92 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $966.77 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $109.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $540.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $269.50 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $33.00 |
208243 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220013527.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 X $ 13,986.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,970.00 |
208242 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010041.- COMPRAS EFECTUADAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208242, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $392.00 |
208242 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010041.- COMPRAS EFECTUADAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208242, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $598.05 |
208242 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010041.- COMPRAS EFECTUADAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208242, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $43.44 |
208242 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010041.- COMPRAS EFECTUADAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208242, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $94.00 |
208242 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010041.- COMPRAS EFECTUADAS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208242, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $250.10 |
208240 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | CR NO. 220013783.- SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, CARTAS PARA ENTREGA A DOMICILIO EN DIF. PUNTOS DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208240, A FAVOR DE HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | $119,480.00 |
208239 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013775.- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208239, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | $50,025.00 |
208238 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE | CR NO. 220013558.- COMPRA DE TRAJES FORMAL Y CAMISAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208238, A FAVOR DE OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE | $104,748.00 |
208237 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ CORTES OLGA ALEJANDRA | CR NO. 220013435.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS Y MESAS DE DIALOGO EN DIVERSOS ESPACIOS CERRADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208237, A FAVOR DE GUTIERREZ CORTES OLGA ALEJANDRA | $87,547.17 |
208236 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GOMEZ MIRELES GONZALO | CR NO. 220013357.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208236, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO | $60,691.20 |
208234 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013072.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208234, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $71,585.92 |
208233 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA MARTINEZ JOSE SALVADOR | CR NO. 220012887.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208233, A FAVOR DE LARA MARTINEZ JOSE SALVADOR | $7,897.90 |
208232 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PEREZ JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220012877.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208232, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ JORGE ALEJANDRO | $8,293.18 |
208231 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERCORP INTERNACIONAL S.C. | CR NO. 220012693.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE PATRULLAS DE LA POLICIA DE GDL. ORDEN 1004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208231, A FAVOR DE FERCORP INTERNACIONAL S.C. | $23,200.00 |
208230 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CR NO. OPB0892.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-138/11 INST. DE JGOS INFANT. Y EQUIP. DE GIM. AL AIRE LIBRE Y AREA LU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208230, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | $533,981.78 |
208229 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0861.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCIA BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208229, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $234,605.17 |
208229 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0861.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCIA BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208229, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-58,651.29 |
208228 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $958.07 |
208228 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $216.00 |
208228 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $74.80 |
208228 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $116.99 |
208228 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $175.99 |
208228 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $39.00 |
208228 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $717.00 |
208228 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $286.00 |
208228 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $498.47 |
208228 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $181.82 |
208228 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010018.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208228, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $290.00 |
208227 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $480.00 |
208227 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $200.00 |
208227 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $156.00 |
208227 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
208227 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $209.00 |
208227 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $215.00 |
208227 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $323.00 |
208227 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $169.00 |
208227 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $174.00 |
208227 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $140.50 |
208227 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010056.- Fondo Revolvente No.09 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208227, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $59.97 |
208226 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010030.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208226, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $129.00 |
208226 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010030.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208226, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,113.60 |
208226 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010030.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208226, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,310.80 |
208226 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010030.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208226, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $244.50 |
208226 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010030.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208226, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $67.93 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $637.00 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $596.00 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $240.00 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $29.80 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $530.00 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $403.50 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $390.00 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $355.00 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $490.00 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $569.70 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $347.00 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $513.00 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $483.00 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.00 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $593.00 |
208225 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010030.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $684.00 |
208224 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500013.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208224, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $70.00 |
208224 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500013.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208224, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
208224 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500013.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208224, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $98.00 |
208189 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | JAUREGUI REYES RAMON ALEJANDRO | CR NO. 220013659.- IMPRESION DIGITAL DE LIBROS MEMORIAS EN MATERIA ECONOMICA JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208189, A FAVOR DE JAUREGUI REYES RAMON ALEJANDRO | $8,352.00 |
208187 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | CR NO. 220013595.- ADQUISICION DE MANDILES PARA EL TAMBOR DEL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208187, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | $12,180.00 |
208186 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220013567.- SERVICIO DE IMPRESION DE VINYLES PARA MAMPARAS, RECORTE DE VINYL CALCAS E INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208186, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $121,887.00 |
208185 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220013532.- COMPRA DE PLANTA ROCIO EN MACETA DE 2 PULG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208185, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $212,522.50 |
208184 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220013044.- IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL AHORRO ESCOLAR 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208184, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $6,020.40 |
208183 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220012846.- TALALER DE DIBUJO AL CARBON EN MIRAVALLE DEL 3 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208183, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $907.12 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,358.36 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $143.00 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $91.00 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $329.42 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $554.92 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $580.00 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $65.00 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
208182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400010.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208182, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
208181 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010040.- PAGO DE TRANSPORTE Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208181, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $204.00 |
208181 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010040.- PAGO DE TRANSPORTE Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208181, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $408.00 |
208181 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010040.- PAGO DE TRANSPORTE Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208181, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,879.20 |
208180 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010038.- CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, SERVICIO DE TAPICERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208180, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $98.00 |
208180 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010038.- CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, SERVICIO DE TAPICERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208180, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $56.00 |
208180 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010038.- CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, SERVICIO DE TAPICERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208180, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $84.00 |
208180 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010038.- CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, SERVICIO DE TAPICERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208180, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $696.00 |
208180 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010038.- CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, SERVICIO DE TAPICERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208180, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $502.50 |
208180 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010038.- CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, SERVICIO DE TAPICERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208180, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $115.00 |
208180 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010038.- CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, SERVICIO DE TAPICERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208180, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $70.00 |
208177 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES LOPEZ MARTIN | CR NO. 220013617.- FINIQUITO DE MARTIN ROBLES LOPEZ, QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/07/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208177, A FAVOR DE ROBLES LOPEZ MARTIN | $9,869.99 |
208176 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013358.- COMPRA DE MANDILES Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208176, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $40,484.00 |
208175 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012951.- MATERIAL PARA REHABILITACION Y PERGOLADO EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208175, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $4,590.05 |
208175 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012951.- MATERIAL PARA REHABILITACION Y PERGOLADO EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208175, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $2,379.95 |
208174 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | CR NO. 220012944.- SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PARA LA ILUMINACION DE LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208174, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | $6,450.00 |
208173 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RAMOS ALCALA EDUARDO ENRIQUE | CR NO. 220012943.- RENTA DE CAJA SECA PARA BODEGA EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208173, A FAVOR DE RAMOS ALCALA EDUARDO ENRIQUE | $11,600.00 |
208172 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ZEPEDA ECKHAUS FERNANDO | CR NO. 220012942.- EXTRUCTURAS DISPLAY ROLL OPS EN EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208172, A FAVOR DE ZEPEDA ECKHAUS FERNANDO | $7,663.98 |
208171 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CR NO. 220012927.- SUMINISTRO DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208171, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | $11,999.98 |
208170 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220012926.- PUERTAS DE MADERA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208170, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $11,936.40 |
208169 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | CR NO. 220012910.- SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON DE BELEN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208169, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | $11,600.00 |
208168 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRO | CR NO. 220012904.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208168, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRO | $9,869.99 |
208167 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JARERO GUTIERREZ J. JESUS | CR NO. 220012848.- TALLER DE PUNTURA EN BARRO EN PASEO DEL FRESNO DEL 23 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208167, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS | $2,422.08 |
208166 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO | CR NO. 220012847.- PRESENTACION CON MAKEMBA EN MIRAVALLE EL 24 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208166, A FAVOR DE JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO | $3,480.00 |
208165 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. | CR NO. 220012844.- PRESENTACION DEL MARIACHI FEMENIL NVO.TECALITLAN E/EL EVENTO D/MIRECOLES TAPATIO EL 27 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208165, A FAVOR DE MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. | $3,500.00 |
208164 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | CR NO. 220012839.- TRANSPORTACION AEREA MEX-GDL-MEX PARA HECTOR MORALES DEL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208164, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | $4,166.00 |
208163 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | MOR BENEDITO JAIME | CR NO. 220012838.- ASESORIA EN COMUNICACION PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208163, A FAVOR DE MOR BENEDITO JAIME | $10,440.00 |
208162 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208162, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $395,005.28 |
120223 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0962.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120223, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $237,083.70 |
120222 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0960.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120222, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $1,167,333.67 |
120221 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CR NO. OPB0956.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0337 DE LA ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-081/09 REGENER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120221, A FAVOR DE Contractors Sun S.A. de C.V. | $776.81 |
120220 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CR NO. OPB0955.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-081/09 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120220, A FAVOR DE Contractors Sun S.A. de C.V. | $165,395.00 |
120220 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CR NO. OPB0955.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-081/09 REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120220, A FAVOR DE Contractors Sun S.A. de C.V. | $-76,061.51 |
120219 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0951.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-092/11 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 32 FAUSTO PRIETO TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120219, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $178,625.40 |
120219 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0951.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-092/11 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 32 FAUSTO PRIETO TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120219, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-55,870.95 |
120218 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0944.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-020/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HDA. LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120218, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $193,646.83 |
120218 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0944.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-020/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HDA. LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120218, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $-48,419.32 |
120217 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0943.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI: A1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120217, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | $415,712.04 |
120217 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0943.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI: A1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120217, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | $-103,928.01 |
120216 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0941.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120216, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $352,721.25 |
120216 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0941.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120216, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-88,180.31 |
120215 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0929.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-023/11 RENIVELACION DE BOCAS DE TORMENTA,ALCANTARILLAS Y TAPAS DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120215, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $396,540.83 |
120215 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0929.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-023/11 RENIVELACION DE BOCAS DE TORMENTA,ALCANTARILLAS Y TAPAS DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120215, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $-99,135.21 |
120214 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0894.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C09-038/11 REPOS. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: TERRANOVA PROVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120214, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $379,688.15 |
120214 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0894.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C09-038/11 REPOS. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: TERRANOVA PROVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120214, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $-94,922.04 |
120213 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0885.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DEAN " CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120213, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $218,324.97 |
120213 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0885.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DEAN " CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120213, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-87,329.99 |
120212 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0876.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120212, A FAVOR DE CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. | $299,915.88 |
120211 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0860.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C14-203/10 ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DE LA CICLOVIA DE LA CALZ. L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120211, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $270,000.00 |
120211 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0860.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C14-203/10 ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DE LA CICLOVIA DE LA CALZ. L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120211, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-67,500.00 |
120210 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
120210 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
120210 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
120210 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
120210 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
120210 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,440.64 |
120210 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
120210 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
120210 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
120210 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120210, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,027.60 |
120209 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221358.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120209, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $6,312.00 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $423.40 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $406.00 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,856.00 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $910.60 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $176.32 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $150.80 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $191.40 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,760.48 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $11,414.40 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,837.04 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,891.88 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,113.60 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $208.80 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $208.80 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $343.36 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $343.36 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $284.20 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $284.20 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,926.76 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $426.88 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,659.96 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $284.20 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $52.20 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $208.80 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,248.00 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $266.80 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $174.00 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $953.52 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $9,999.20 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $186.53 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $214.60 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $156.60 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $9,216.20 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $255.20 |
120208 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120208, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $755.16 |
120207 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $417.60 |
120207 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $278.40 |
120207 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $809.68 |
120207 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $139.20 |
120207 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $324.80 |
120207 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $185.60 |
120207 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $626.40 |
120207 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $46.40 |
120207 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $783.00 |
120207 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,543.80 |
120207 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $461.68 |
120207 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $991.80 |
120207 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221351.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120207, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120206 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221334.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120206, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
120206 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221334.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120206, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
120206 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221334.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120206, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $6,496.00 |
120205 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120205, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $84,210.90 |
120205 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120205, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $87,315.86 |
120205 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120205, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $96,217.36 |
120205 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120205, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $86,035.55 |
120205 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120205, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $80,695.47 |
120205 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120205, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $40,675.36 |
120202 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013684.- SUMINSTRO DE 1914 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120202, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $955.04 |
120202 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013684.- SUMINSTRO DE 1914 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120202, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,671.32 |
120202 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013684.- SUMINSTRO DE 1914 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120202, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $843.28 |
120202 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013684.- SUMINSTRO DE 1914 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120202, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,541.52 |
120202 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013684.- SUMINSTRO DE 1914 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120202, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,711.96 |
120201 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013680.- SUMINISTRO DE 299 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120201, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,518.92 |
120200 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013677.- SUMINISTRO DE 1457 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120200, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,401.56 |
120199 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220013594.- ADQUISICION DE ETIQUETAS LAS CUALES SE DISTRIBUIRAN AL PERSONAL CIVIL PARA CONOCER LOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120199, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $8,004.00 |
120198 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013593.- PLAYERAS TIPO POLO CON DOS PARCHES BORDADOS PARA INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120198, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $5,602.80 |
120193 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220013572.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120193, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $11,948.00 |
120192 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220013570.- SUMINISTRO DE PISO LAMINADO PARA LA SALA DE PRENSA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120192, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $11,060.60 |
120191 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220013569.- ADQUISICION DE VENDAS ELASTICAS PARA LOS NIÑOS QUE TOMARON CURSOS DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120191, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $7,975.00 |
120190 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220013535.- SUMINISTRO DE CORTINA ENROLLABLE DE CONTROL SOLAR EN OFICINA DE JEFATURA DE GABINETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120190, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $8,062.00 |
120188 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220013516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120188, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $255,605.21 |
120188 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220013516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120188, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $170,204.81 |
120188 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220013516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120188, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $414,511.81 |
120187 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013514.- COMPRA DE MICROFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120187, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $66,560.80 |
120186 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220013487.- SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120186, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,994.40 |
120185 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220013425.- COMPRA DE 21 ARCHIVEROS DE MADERA DE 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120185, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $41,290.20 |
120184 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | JUAREZ NAJERA RICARDO | CR NO. 220013402.- MAMPARA C/BASTIDORES P/LAS GIRAS D/PROGRAMA LUNES CONTIGO Y GIRAS DE TRABAJO DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120184, A FAVOR DE JUAREZ NAJERA RICARDO | $9,744.00 |
120183 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220013376.- COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120183, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $81,258.00 |
120182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012118.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120182, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $116.00 |
120182 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012118.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120182, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $40,799.52 |
364 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0854.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1088 ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-159/09 TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $186.05 |
363 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0853.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-159/09 TRAB. CONSIST. EN SISTEMA DE RIEGO, ESC. PRIMARIA URBANA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $77,221.71 |
363 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0853.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-159/09 TRAB. CONSIST. EN SISTEMA DE RIEGO, ESC. PRIMARIA URBANA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $-55,825.75 |
362 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0852.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1071 ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-159/09 TRAB. CONSIST. EN S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $1,000.05 |
361 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0851.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-159/09 TRAB. CONSIST. EN SISTEMA DE RIEGO, ESC. PRIMARIA URBANA No. 154,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $164,293.31 |
361 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0851.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-159/09 TRAB. CONSIST. EN SISTEMA DE RIEGO, ESC. PRIMARIA URBANA No. 154,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $-49,287.99 |
180 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0965.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C06-080/10 REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS NO. 118 BALCONES DEL 4, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $72,846.93 |
180 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0965.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C06-080/10 REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS NO. 118 BALCONES DEL 4, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-31,616.11 |
106 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013837.- EQUIPO DE RADIO MOVIL, FINIQUITO DE LA ORDEN 4190. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $502,465.60 |
35 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0967.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $283,959.08 |
35 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0967.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $-70,989.77 |
34 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0964.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $1,474,718.10 |
33 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0949.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $133,949.94 |
33 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0949.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-33,487.48 |
32 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0948.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $135,541.02 |
32 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0948.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $-33,885.26 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0940.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $183,802.77 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0940.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $-45,950.69 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0939.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $102,133.86 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0939.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $-25,533.46 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0903.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $643,937.36 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0903.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-160,984.34 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $113.10 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $722.50 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $623.79 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $120.00 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $75.50 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $54.01 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $34.00 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $39.30 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $2,578.43 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,200.00 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $28.00 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $334.00 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $822.95 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $224.00 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,974.60 |
208161 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010057.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208161, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
208160 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010039.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208160, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $696.00 |
208160 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010039.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208160, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $201.61 |
208160 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010039.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208160, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $200.00 |
208160 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010039.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208160, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $825.00 |
208160 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010039.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208160, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $250.00 |
208158 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | DELGADILLO ALVAREZ JOSE ANGEL | CR NO. 220013641.- COMPRA DE BOTELLAS DE 600 ML. CON AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208158, A FAVOR DE DELGADILLO ALVAREZ JOSE ANGEL | $1,584.00 |
208158 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DELGADILLO ALVAREZ JOSE ANGEL | CR NO. 220013641.- COMPRA DE BOTELLAS DE 600 ML. CON AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208158, A FAVOR DE DELGADILLO ALVAREZ JOSE ANGEL | $9,240.00 |
208156 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208156, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $16.79 |
208156 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208156, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $274.00 |
208156 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208156, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $250.00 |
208156 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208156, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $39.15 |
208154 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo Revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208154, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $874.00 |
208154 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo Revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208154, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $455.00 |
208154 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo Revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208154, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $231.50 |
208154 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo Revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208154, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.00 |
208154 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010029.- Fondo Revolvente No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208154, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $578.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,100.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $835.20 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $60.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $215.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $232.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $196.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $149.99 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $81.20 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $317.84 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $148.48 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $160.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $248.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $172.84 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $401.97 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $109.98 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $46.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $59.99 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,550.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $564.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $43.20 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $400.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $290.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,999.60 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $64.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,044.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $368.04 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,978.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $182.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $500.19 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $164.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $100.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,822.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $144.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $170.50 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,134.92 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $622.73 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $87.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $125.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $294.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $84.21 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $176.96 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $32.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $265.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,818.88 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $304.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $52.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $65.50 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,712.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $68.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $58.49 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $265.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $85.99 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $33.30 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $123.80 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $23.20 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $49.12 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $322.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,095.01 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $100.00 |
208153 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208153, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,232.05 |
208152 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013449.- COMPRA DE OFICCEJET, HP SCANJET, HP COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208152, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $126,005.00 |
208151 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | CR NO. 220013403.- APOYO DE COMIDA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR 12,15,20,21,25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208151, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | $1,950.00 |
208151 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | CR NO. 220013403.- APOYO DE COMIDA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR 12,15,20,21,25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208151, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | $1,900.00 |
208148 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220013778.- COMPRA DE CARREOLA ESPECIAL PARA NANCY CAROLINA AMEZQUITA MAGALLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208148, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $20,800.00 |
208145 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208145, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $194.98 |
208145 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208145, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,068.00 |
208145 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208145, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,679.41 |
208145 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208145, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.99 |
208145 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208145, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $364.49 |
208145 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010038.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208145, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $99.90 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $64.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $103.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $110.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $145.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $691.99 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $301.90 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $325.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $48.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $260.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $376.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $338.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $254.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,800.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $672.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $424.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $408.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $948.50 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,374.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $475.84 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $380.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $84.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $990.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $125.96 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,800.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $494.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,856.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $763.50 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $818.06 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $139.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,075.98 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,540.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $480.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $338.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $650.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $689.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $977.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $586.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,052.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $735.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,709.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,206.40 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $830.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $280.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $103.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,053.20 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,005.97 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $386.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $253.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $273.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,480.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $91.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $352.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $780.00 |
208144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición del Fondo Revolvente del 27 de mayo al 02 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208144, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $923.00 |
208143 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208143, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $575.36 |
208143 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208143, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,470.80 |
208143 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208143, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,450.03 |
208142 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221353.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208142, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
208142 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221353.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208142, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,793.28 |
208142 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221353.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208142, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,684.85 |
208142 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221353.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208142, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
208142 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221353.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208142, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,309.32 |
208142 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221353.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208142, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $454.72 |
208141 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010056.- Reposición de Fondo Revolvente No. 04, que ampara gastos realizados del 14 al 25 de julio del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208141, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $870.00 |
208141 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010056.- Reposición de Fondo Revolvente No. 04, que ampara gastos realizados del 14 al 25 de julio del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208141, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $556.80 |
208140 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013715.- ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 POR LA DISPOSICION EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208140, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
208136 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASTAÑEDA ROBLEDO BEATRIZ | CR NO. 220013451.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 746/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208136, A FAVOR DE CASTAÑEDA ROBLEDO BEATRIZ | $1,126.35 |
208135 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FLORES BENITEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013442.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 409/2011 OFICIO HAMU/DI/TP/592/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208135, A FAVOR DE FLORES BENITEZ MARIA GUADALUPE | $187.94 |
208134 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013081.- RENTA DE STAND EXPOSICION NACIONAL DEL CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208134, A FAVOR DE CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO | $100,001.28 |
208133 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012752.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208133, A FAVOR DE ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $5,104.00 |
208132 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010039.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE IMPRESIONES DE PLANOS PARA EL PROYECTO MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208132, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $89.99 |
208132 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010039.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE IMPRESIONES DE PLANOS PARA EL PROYECTO MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208132, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $464.00 |
208132 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010039.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE IMPRESIONES DE PLANOS PARA EL PROYECTO MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208132, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $107.11 |
208131 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $371.20 |
208131 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $2,389.60 |
208131 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,113.60 |
208131 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,470.88 |
208131 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,160.00 |
208131 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,650.68 |
208131 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $667.00 |
208131 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,276.00 |
208131 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $357.28 |
208131 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208131, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $357.28 |
208129 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | YAÑEZ NOVOA JORGE RENE | CR NO. 220013630.- SERV. DE CONDUCCION DE MAESTRO DE CEREMONIAS EN EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL 25/JUN/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208129, A FAVOR DE YAÑEZ NOVOA JORGE RENE | $2,320.00 |
208128 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220013445.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208128, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
120175 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0980.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-156/11 REHAB.DE IMAGEN URB.EN CAMELLON DE PABLO NERUDA(TRAMO 10)TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120175, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,397,981.77 |
120174 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0938.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-042/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) LUIS V. ENTRE AV. SOR J. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120174, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,532,625.49 |
120174 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0938.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-042/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) LUIS V. ENTRE AV. SOR J. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120174, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-383,156.37 |
120173 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220013644.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2011, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120173, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $2,704,416.00 |
120171 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0950.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120171, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $298,964.85 |
120171 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0950.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120171, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $-74,741.21 |
120170 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0935.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120170, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $136,878.45 |
120169 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | CR NO. OPB0934.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C10-042/11 BACHEO EMERGENTE UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120169, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | $76,750.00 |
120168 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0884.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DEAN " CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120168, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $350,384.94 |
120168 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0884.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DEAN " CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120168, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-87,596.24 |
120167 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0827.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-016/11 CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. DE CARPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120167, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $438,481.80 |
120167 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0827.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-016/11 CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. DE CARPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120167, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-109,620.45 |
120166 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0815.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C09-038/11 REPOS. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: TERRANOVA PROVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120166, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $565,469.89 |
120166 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0815.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C09-038/11 REPOS. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: TERRANOVA PROVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120166, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $-141,367.47 |
120165 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0798.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $3,074,178.28 |
120165 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0798.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $-307,417.83 |
120164 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221366.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120164, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
120163 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221361.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120163, A FAVOR DE COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. | $0.01 |
120163 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221361.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120163, A FAVOR DE COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. | $9,524.37 |
120162 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221359.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120162, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $7,195.25 |
120162 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221359.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120162, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $7,195.25 |
120162 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221359.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120162, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $3,238.49 |
120161 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,287.60 |
120161 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $29.00 |
120161 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,264.40 |
120161 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
120161 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
120161 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $893.20 |
120161 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
120161 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
120161 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
120161 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221354.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120161, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
120160 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $788.80 |
120160 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
120160 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
120160 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
120160 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,440.40 |
120160 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,699.40 |
120160 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,535.18 |
120160 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
120160 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
120160 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,145.41 |
120159 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221337.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120159, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $4,299.35 |
120159 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221337.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120159, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $925.68 |
120159 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221337.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120159, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $2,155.19 |
120159 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221337.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120159, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $2,155.19 |
120159 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221337.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120159, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $2,155.19 |
120158 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,003.40 |
120158 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,484.80 |
120158 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,307.32 |
120158 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $307.40 |
120158 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $655.40 |
120158 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $568.40 |
120158 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $284.20 |
120158 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,762.88 |
120158 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,798.00 |
120158 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,015.00 |
120158 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,157.60 |
120158 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221336.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120158, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,647.20 |
120157 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221335.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120157, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,995.20 |
120157 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221335.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120157, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,131.00 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $261.00 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $568.40 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $893.20 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $510.40 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,772.40 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,017.00 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,017.00 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,148.98 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $510.40 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $12,390.04 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $742.40 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,458.49 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,624.34 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $243.60 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $23.20 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $916.40 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,266.16 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $12,393.49 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $12,295.50 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $754.00 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $510.40 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
120156 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $415.28 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $487.20 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $189.08 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,473.20 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $324.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,073.00 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $185.60 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $278.40 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $261.00 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $313.20 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $691.36 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120155 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221332.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120155, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
120154 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221330.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120154, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,553.10 |
120153 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
120153 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
120153 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
120153 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
120153 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $45.01 |
120153 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.14 |
120153 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
120153 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $266.66 |
120153 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.03 |
120152 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24221326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120152, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $2,192.40 |
120152 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24221326.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120152, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $11,948.00 |
120150 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220013549.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120150, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $5,115.60 |
120149 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013517.- COMPRA DE 11 PINZAS MECANICA MANUEAL DE PRESION CON DADO P/PONCHAR CONECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120149, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $98,877.24 |
120148 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013513.- COMPRA DE ROLLO DE SOGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120148, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $1,502.37 |
120147 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220013512.- COMPRA DE 5 BALASTRA 2 X40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120147, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $556.80 |
120146 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220013511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120146, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $43,580.04 |
120145 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013510.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120145, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $779.52 |
120145 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013510.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120145, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $2,394.24 |
120144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013509.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120144, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $27,839.50 |
120144 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013509.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120144, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $43,883.80 |
120143 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MAGUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013508.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120143, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. | $3,973.00 |
120142 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013507.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120142, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $19,488.00 |
120141 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013505.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 14 DE JULIO AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120141, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $525,000.00 |
120140 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220013503.- MANTENIMIENTO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120140, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
120139 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013499.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120139, A FAVOR DE LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | $93,472.80 |
120138 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013495.- CESTOS RECT. P/OFICINA Y GABINETES CLASILAR CON DIFUSOR P/UND. ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120138, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $1,085.76 |
120138 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013495.- CESTOS RECT. P/OFICINA Y GABINETES CLASILAR CON DIFUSOR P/UND. ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120138, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $10,692.93 |
120137 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013494.- REPARACION DE MOTOBOMA EN EL PANTEON BELEN Y EN INMUEBLE DE LOS ARCOS VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120137, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $8,198.88 |
120137 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013494.- REPARACION DE MOTOBOMA EN EL PANTEON BELEN Y EN INMUEBLE DE LOS ARCOS VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120137, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $2,871.00 |
120136 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220013493.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120136, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $4,802.40 |
120136 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220013493.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120136, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $2,477.76 |
120135 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013492.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120135, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $498.80 |
120134 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220013490.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120134, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $2,180.80 |
120134 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220013490.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120134, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $457.62 |
120134 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220013490.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120134, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $4,164.40 |
120133 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013486.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120133, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $55,659.88 |
120132 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013460.- SUMINISTRO DE 246 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120132, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,249.68 |
120130 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013458.- SUMINISTRO DE 521 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120130, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,646.68 |
120129 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013457.- SUMINISTRO DE 195 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120129, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,117.35 |
120127 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013450.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120127, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,671.75 |
120126 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220013448.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO/2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120126, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.88 |
120125 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120125, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,587.76 |
120124 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220013446.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO/2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120124, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.88 |
120123 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013444.- COMPRA DE CAMISAS Y CORBATAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120123, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $36,000.00 |
120122 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013443.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120122, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $4,312.88 |
120121 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013439.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120121, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $117,999.84 |
120120 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013437.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120120, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $459.36 |
120119 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220013428.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120119, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $1,284.12 |
120119 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220013428.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120119, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $28,751.76 |
120119 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220013428.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120119, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $5,220.00 |
120118 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220013427.- COMPRA DE AZUCAR Y FRASCOS DE CREMA PARA CAFÈ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120118, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $2,440.00 |
120117 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220013426.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120117, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $23,798.02 |
120116 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013424.- REFACIONES Y ACESORIOS PARA STOCK PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120116, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $5,278.00 |
120115 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013420.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120115, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
120115 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013420.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120115, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $6,612.00 |
120114 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013417.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120114, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $107,286.06 |
120113 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013416.- COMPRA DE ESMALTE BLANCO, IMPERMEABILIZANTES Y TRAFICO AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120113, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $15,573.00 |
120112 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013410.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120112, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $14,458.24 |
120111 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220013407.- MATERIAL DE PAPELERIA POR NO CONTAR CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120111, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $4,524.00 |
120110 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220013406.- COMPRA DE 100 KILOS DE AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120110, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,380.00 |
120109 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220013405.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120109, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $21,847.50 |
120108 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | CR NO. 220013401.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120108, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | $14,326.00 |
120107 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013400.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120107, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $46,086.89 |
120106 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013399.- SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120106, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $32,336.16 |
120105 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013398.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120105, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $88,617.03 |
120104 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220013397.- SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120104, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,372.74 |
120103 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220013383.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120103, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $6,380.00 |
120103 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220013383.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120103, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $4,350.00 |
120102 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013381.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120102, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $14,732.00 |
120101 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- BOLETO DE AVION PARA LA MTRA. BRENDA JEANETTE RAMIREZ CASTRO P/ASISTIR A LA CD. DE BERLIN, ALEMANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120101, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
120101 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- BOLETO DE AVION PARA LA MTRA. BRENDA JEANETTE RAMIREZ CASTRO P/ASISTIR A LA CD. DE BERLIN, ALEMANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120101, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $22,097.00 |
120100 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013379.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120100, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,105.01 |
120099 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220013377.- SERV. DE MANTENIMIENTO DE PINTURA, SOLDADURA Y FIJACION DE PALETAS A LAS BUTACAS DE ESCUELA DE MUSIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120099, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,700.00 |
120098 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013375.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120098, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $512,340.00 |
120097 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013374.- COMPRA DE P.T.R. BLANCO, CASTILLOS Y I.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120097, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $11,712.11 |
120097 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013374.- COMPRA DE P.T.R. BLANCO, CASTILLOS Y I.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120097, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $2,330.49 |
120096 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220013370.- COMPRA DE 3 CUBETAS CONICA DE LONA DE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120096, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $3,097.20 |
120095 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220013366.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120095, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $11,797.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013365.- PAGO DEL ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2011, DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE DIR. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
120093 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | CR NO. 220013363.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120093, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO | $11,774.00 |
120092 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | CR NO. 220013362.- PRESENTACION DE PAYASOS EL DIA 23 DE JULIO DEL 2011, DENTRO DEL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120092, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS | $3,016.00 |
120091 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | CR NO. 220013360.- PRESENTACION DE PAYASOS EL DIA 29,30 Y 31 DE JULIO 2011, DENTRO DEL PROG. "EL CENTRO ES DE TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120091, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS | $9,048.00 |
120090 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220013355.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120090, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $556.80 |
120089 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013353.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120089, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $592.06 |
120089 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013353.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120089, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $394.40 |
120089 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013353.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120089, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,422.16 |
120088 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013352.- IMPRESION DE IMAGENES, PARA LA GALERIA UNIVERSIDAD P/LA EXPOSICION FOTOGRAFICA DE JUAN CARLOS URIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120088, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $7,795.78 |
120087 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220013347.- SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO, 2 MAQUINAS DE HUMO Y 5 TELONES EL DIA 28/07/2011 EN TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120087, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $11,994.40 |
120086 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013343.- COMPRA DE MATERIAL PARA PEGAR PISO E IMPERMEABILIZAR EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120086, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | $7,632.80 |
120086 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013343.- COMPRA DE MATERIAL PARA PEGAR PISO E IMPERMEABILIZAR EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120086, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | $4,002.00 |
120085 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013342.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120085, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $313.17 |
120084 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | NAVARRO CORONA GRACIELA | CR NO. 220013338.- COMPRA DE SUERO ANTIVIPERINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120084, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA | $119,288.00 |
120083 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013337.- 3 SERVICIOS DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120083, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $27,144.00 |
120082 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013335.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120082, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $185,285.10 |
120081 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | CR NO. 220013329.- PRESENTACION DE LA FUNCION DE CUENTACUENTOS EL 30 DE JULIO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120081, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | $1,160.00 |
120080 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220013328.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120080, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $380.94 |
120079 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220013326.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN LA ESCUELA DE MUSICA DE SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120079, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,700.00 |
120078 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013325.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120078, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,375.60 |
120077 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220013132.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120077, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $24,523.56 |
120076 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012740.- COMPRA DE BOTAS Y CHOCLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120076, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $60,592.60 |
120075 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $22,125.84 |
120075 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,744.84 |
120075 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $33,584.32 |
120075 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $552.16 |
120075 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,852.72 |
120075 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,363.60 |
120075 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
120075 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012075.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120075, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,570.40 |
13 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0947.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $7,141,833.77 |
13 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0947.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-2,142,550.13 |
12 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0946.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,229,720.32 |
12 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0946.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-668,916.10 |
11 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0942.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $2,234,809.18 |
11 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0942.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $-670,442.75 |
208127 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0893.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208127, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $136,981.25 |
208126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220013616.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208126, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
208125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CORONA JOSE DE JESUS | CR NO. 220013615.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208125, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS | $4,326.49 |
208123 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013500.- COMPRA DE 20 CAMARAS PARA CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208123, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $299.98 |
208122 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ SOTO JOSE DE JESUS | CR NO. 220013489.- TRAMITE CANCELADO DE UN PAGO INDEBIDO DE REGIMEN DE CONDOMINIO HORIZONTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208122, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO JOSE DE JESUS | $615.50 |
208121 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO | CR NO. 220013485.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208121, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO | $115,000.01 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0846.- PAGO ESTIM 6 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $271,188.85 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0846.- PAGO ESTIM 6 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-81,356.65 |
208119 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $147.00 |
208119 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $202.67 |
208119 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $157.50 |
208119 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $126.00 |
208119 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,650.00 |
208119 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $686.70 |
208119 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $104.00 |
208119 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208119, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $83.00 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,832.35 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,125.00 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $2,155.28 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $17.00 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $533.03 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,319.85 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $17.00 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,248.00 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,943.00 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,600.80 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $416.80 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,827.00 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $476.00 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $217.70 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
208118 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208118, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,560.00 |
208117 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $140.00 |
208117 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $121.00 |
208117 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,980.12 |
208117 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $371.20 |
208117 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $79.20 |
208117 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $140.00 |
208117 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $154.00 |
208117 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $210.00 |
208117 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,972.00 |
208117 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208117, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $39.01 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,356.04 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $719.20 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $252.88 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $850.28 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $662.36 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,173.92 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $348.00 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $406.00 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $196.04 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $93.96 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $235.48 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,388.52 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.16 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $193.70 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $336.40 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,796.84 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $380.48 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $209.96 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $204.16 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $342.20 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,215.68 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $69.60 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $208.80 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $170.52 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $373.52 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,360.60 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $438.48 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $58.00 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $461.68 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $38.28 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $46.40 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $401.36 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $469.80 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $149.64 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $235.51 |
208116 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $643.80 |
208115 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TREINTA Y TRES TAUS S.C. DE R.L. | CR NO. 220013515.- SERVICIO DE TRITURADO DE RESIDUOS FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208115, A FAVOR DE TREINTA Y TRES TAUS S.C. DE R.L. | $118,000.00 |
208114 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220013496.- EJECUCION DEL PROCESO DE REVISION POR LA DIRECCION, AUDITORES INTERNOS, MANUAL DE CALIDAD, SEGUIMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208114, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $124,999.28 |
208111 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | TIP SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013441.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208111, A FAVOR DE TIP SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $27,840.00 |
208110 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | METAS AUDACES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013433.- COMPRA DE VARILLA COOPER WELL 5/8" X 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208110, A FAVOR DE METAS AUDACES, S.A. DE C.V. | $3,890.99 |
208109 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013419.- COMPRA DE 2,000 REVISTAS PROSPECTIVA EDUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208109, A FAVOR DE GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. | $48,347.64 |
208108 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220013415.- SERVICIO DE RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208108, A FAVOR DE ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. | $100,000.00 |
208107 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220013412.- PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2011, DEL TALLER DE GRABADO EN EL MUSEO DEL PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208107, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $14,591.19 |
208106 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $264.00 |
208106 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $98.00 |
208106 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $928.00 |
208106 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $160.00 |
208106 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $120.00 |
208106 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $140.00 |
208106 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $808.78 |
208106 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200008.- REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208106, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $120.00 |
208105 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208105, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $580.00 |
208105 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208105, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $139.20 |
208105 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208105, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $394.40 |
208104 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220013453.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208104, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $4,575.30 |
208104 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220013453.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208104, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $250.00 |
208104 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220013453.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208104, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $653.00 |
208103 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ARGOTE VAZQUEZ KATIA YADIRA | CR NO. 220013140.- DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 30 JUN 2011 EXP. I-73/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208103, A FAVOR DE ARGOTE VAZQUEZ KATIA YADIRA | $5,774.50 |
208102 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208102, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $556.80 |
208102 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208102, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $3,661.00 |
208102 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208102, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,276.00 |
208102 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208102, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $2,568.24 |
208102 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208102, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $3,280.00 |
208101 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $295.80 |
208101 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,230.99 |
208101 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $475.60 |
208101 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,293.40 |
208101 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $904.80 |
208101 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $266.80 |
208101 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $426.46 |
208101 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $285.94 |
208101 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $448.22 |
208101 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,293.40 |
208101 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,293.40 |
208101 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,403.60 |
208101 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208101, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,293.40 |
208100 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24221327.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208100, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $997.60 |
208100 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24221327.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208100, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $881.60 |
208099 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208099, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $315.52 |
208099 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208099, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $315.52 |
208099 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221299.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208099, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,944.00 |
208098 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DEL RAYO VALDEZ MARIA | CR NO. 220013409.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA EN EL CENTRO DE DES. INFANTIL NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208098, A FAVOR DE DEL RAYO VALDEZ MARIA | $5,742.00 |
208097 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO | CR NO. 220013146.- CURSO: PROTOCOLO CEREMONIAL DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2011, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3642. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208097, A FAVOR DE SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO | $2,610.00 |
208096 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MENDEZ JALED MIGUEL JARED | CR NO. 220013145.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETRO FOLIO RECIBO DE PAGO ELECTRONICO 8920644. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208096, A FAVOR DE MENDEZ JALED MIGUEL JARED | $581.00 |
208095 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INDUSTRIALIZADORA DEL MAIZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220013138.- DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 29 JUN 2010 EXP. IV-243/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208095, A FAVOR DE INDUSTRIALIZADORA DEL MAIZ S.A. DE C.V. | $86,018.17 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $234.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $104.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $429.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $52.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $364.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $156.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $494.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $26.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $78.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $39.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $39.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $364.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $208.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $52.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $247.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $351.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $52.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $208.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $26.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $78.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $143.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $416.00 |
208094 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208094, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $325.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $121.80 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $67.86 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $227.35 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $151.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,809.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.56 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $772.56 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $55.68 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $133.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $62.01 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $150.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.02 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $159.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.65 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $638.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.40 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,619.36 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
208093 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE No.25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $189.00 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $42.00 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $464.69 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,999.90 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $284.40 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $56.00 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $255.20 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,830.20 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,970.84 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $42.00 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,983.71 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $56.00 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $742.40 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,914.00 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,991.72 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $208.80 |
208092 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520041.- COMPRAS MENORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208092, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,999.26 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $280.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $149.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $560.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $4,000.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $32.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $335.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $225.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $175.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $200.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $137.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $367.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $280.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $369.58 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $17.40 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $52.20 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $339.70 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,037.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $26.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $89.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $192.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $390.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $11,948.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $62.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $300.00 |
208091 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208091, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $127.60 |
208088 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220013498.- PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208088, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $464,163.81 |
208087 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013386.- ANTICIPO DEL 50% SOBRE ORDEN 4489 DE CICLOPUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208087, A FAVOR DE BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. | $575,360.00 |
208086 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013385.- COMPRA DE BANCAS DE DESCANSO Y BANCAS TIPO RUSTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208086, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $259,782.00 |
208086 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013385.- COMPRA DE BANCAS DE DESCANSO Y BANCAS TIPO RUSTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208086, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $399,999.32 |
208085 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013384.- COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208085, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $467,061.24 |
208084 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $55.00 |
208084 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $101.40 |
208084 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $132.89 |
208084 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $81.64 |
208084 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $105.67 |
208084 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $19.90 |
208084 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $26.53 |
208084 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $63.20 |
208084 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $128.00 |
208084 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $108.00 |
208084 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $360.85 |
208084 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $46.30 |
208084 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $286.75 |
208084 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208084, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $11.80 |
120074 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013521.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120074, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,158,411.55 |
120073 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220013520.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120073, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $1,774,714.63 |
120073 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220013520.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120073, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $4,436,784.03 |
1748 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0899.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-108/09 REGENERACION URBANA EN CIRCUITO PASEO DE LA SELVA 3RA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1748, A FAVOR DE GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | $263,066.65 |
1747 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0898.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-108/09 REGENERACION URBANA EN CIRCUITO PASEO DE LA SELVA 3RA ETAPA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1747, A FAVOR DE GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | $310,685.70 |
1747 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0898.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-108/09 REGENERACION URBANA EN CIRCUITO PASEO DE LA SELVA 3RA ETAPA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1747, A FAVOR DE GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | $-76,522.42 |
1746 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0897.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLENTO DE LA FACTURA 641 ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-108/09 REGENERACION URBANA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1746, A FAVOR DE GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | $7,620.36 |
1745 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0896.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-108/09 REGENERACION URBANA EN CIRCUITO PASEO DE LA SELVA 3RA ETAPA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | $1,251,916.31 |
1745 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0896.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-108/09 REGENERACION URBANA EN CIRCUITO PASEO DE LA SELVA 3RA ETAPA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | $-375,574.89 |
179 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0902.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $295,554.86 |
179 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0902.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-73,888.72 |
178 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0901.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $204,620.15 |
178 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0901.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-51,155.04 |
177 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | CR NO. OPB0874.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-PAV-AD-C08-114/10 TRABAJOS DE TERMINACION PARA OBRAS DE PAVIMENTACION EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | $102,486.66 |
177 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | CR NO. OPB0874.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-PAV-AD-C08-114/10 TRABAJOS DE TERMINACION PARA OBRAS DE PAVIMENTACION EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | $-25,642.05 |
176 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0872.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C08-130/10 REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA NO. 841 T/V "MARCELINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $69,042.36 |
176 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0872.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C08-130/10 REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA NO. 841 T/V "MARCELINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $-17,264.37 |
105 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE FINANZAS | CR NO. 220013372.- COMPRA DE ARMAS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS | $1,174,986.73 |
105 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE FINANZAS | CR NO. 220013372.- COMPRA DE ARMAS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS | $6,962,499.73 |
28 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0880.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $50,868.58 |
28 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0880.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-12,717.14 |
23 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0888.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $3,575,503.23 |
208083 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0931.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208083, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $77,326.19 |
208083 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0931.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208083, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-19,825.42 |
208082 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0881.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-038/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: AV DE LA ARQUITECTU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208082, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $1,420,751.50 |
208082 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0881.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-038/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: AV DE LA ARQUITECTU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208082, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-495,624.38 |
208081 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0819.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C10-040/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: BELISARIO DO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208081, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $138,612.62 |
208080 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000033.- REPOSICION DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208080, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $928.00 |
208080 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000033.- REPOSICION DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208080, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $137.03 |
208080 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000033.- REPOSICION DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208080, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $3,616.00 |
208080 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000033.- REPOSICION DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208080, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $199.06 |
208080 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000033.- REPOSICION DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208080, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $325.00 |
208080 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000033.- REPOSICION DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208080, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,093.00 |
208080 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000033.- REPOSICION DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208080, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $119.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $5,428.80 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $928.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $282.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $2,078.72 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,084.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINIST. Y EVALUACION SALARIAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $90.58 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $287.99 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $471.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $487.20 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $150.80 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $220.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $721.62 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $215.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $465.50 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $239.99 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $111.70 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $384.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $102.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $465.54 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $138.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $300.00 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $347.84 |
208079 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010009.- GASTOS PARA COMPRAS DE DIERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 04/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208079, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,100.00 |
208078 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013356.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. FINIQUITO DE LA ORDEN 4162. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208078, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
208077 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220012823.- FUNCION DE TITELERES CON CUENTACUENTOS DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EL 2, 9 Y 23 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208077, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $8,700.00 |
208076 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASASOLA GOMEZ SIMON | CR NO. 220012821.- PRESENTACION DE DOS HORAS DEL MARIACHI SAN FRANCISCO EN PLAZA DE ARMAS EL 8 Y 15 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208076, A FAVOR DE CASASOLA GOMEZ SIMON | $13,679.25 |
208076 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASASOLA GOMEZ SIMON | CR NO. 220012821.- PRESENTACION DE DOS HORAS DEL MARIACHI SAN FRANCISCO EN PLAZA DE ARMAS EL 8 Y 15 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208076, A FAVOR DE CASASOLA GOMEZ SIMON | $13,679.25 |
208075 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASASOLA GOMEZ SIMON | CR NO. 220012820.- PRESENTACION DE DOS HEROS DE MARIACHI SAN FRANCISCO EN PLAZA DE ARMAS DEL 29 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208075, A FAVOR DE CASASOLA GOMEZ SIMON | $13,679.25 |
208074 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | CR NO. 220012807.- TALLER DE ALQUIMIA EN PASEO DEL FRESNO DEL 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208074, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | $1,269.43 |
208073 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220012805.- TALLER DE CIENCIA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208073, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $1,094.34 |
208072 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220012804.- FUNCION DE TITERES MONSTRUOS Y PASADO PUROS MONSTRUOS EN PASEO CHAPULTEPEC EL 28 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208072, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $2,188.68 |
208071 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012802.- APOYO DE TRANSPORTE P/EL EVENTO DE CLAUSURA DEL ETTAH 2011, REALIZADO EL 28 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208071, A FAVOR DE AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. | $7,500.00 |
208070 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220012799.- UNA HORA DE MARIACHI MUJER LATINA EN PLAZA DE ARMAS EL 20 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208070, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $3,830.19 |
208069 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220012798.- CHOCOLATE,SEMILLAS,PATINAS EN P.FRESNO,MIRAVALLE 2,16,23,17 D/JUL.RECICLADO 9 DE JUL. E/CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208069, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | $10,184.80 |
208068 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LAZO CANO MIGUEL | CR NO. 220012796.- PRESENTACION AGRUPACION AXG BUNDINHA EN LA PLAZA CIVICA DE LA COL. MIRAVALLE DEL 24 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208068, A FAVOR DE LAZO CANO MIGUEL | $3,364.94 |
208067 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220012783.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTO AL CURSO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 11 AL 15 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208067, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $6,264.00 |
208066 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220012781.- PAGO DE FORMAS IMPRESAS DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208066, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $11,576.80 |
208065 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DEL RAYO VALDEZ MARIA | CR NO. 220012780.- SERVICIO DE RESANE Y ENJARRE DE AULAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208065, A FAVOR DE DEL RAYO VALDEZ MARIA | $5,220.00 |
208064 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012738.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208064, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $10,150.00 |
208064 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012738.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208064, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $823.60 |
208064 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012738.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208064, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $68,324.00 |
208063 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012084.- COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208063, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $729.11 |
208062 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012054.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208062, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | $143.33 |
208062 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012054.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208062, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | $592.47 |
208062 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012054.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208062, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | $564.11 |
120072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | CR NO. 220013484.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120072, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | $4,326.49 |
120071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220013483.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120071, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
120070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220013482.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120070, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
120069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220013481.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120069, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
120068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220013480.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120068, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
120067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220013479.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120067, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
120066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220013478.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120066, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
120065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220013477.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120065, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
120064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220013476.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120064, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
120063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220013475.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120063, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
120062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220013474.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120062, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
120061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220013473.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120061, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
120060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220013472.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120060, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
120059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220013471.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120059, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
120058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220013470.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120058, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
120057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220013469.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120057, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
120056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220013468.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120056, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
120055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220013467.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120055, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
120054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220013466.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120054, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
120053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220013465.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120053, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
120052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220013464.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120052, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
120051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220013463.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120051, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
120050 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0932.- PAGO ESTIM 15 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120050, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $25,794.56 |
120050 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0932.- PAGO ESTIM 15 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120050, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $-15,518.85 |
120049 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DI COB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0924.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C03-25/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR 5 DE MAYO UBIC. AV DE LA PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120049, A FAVOR DE DI COB S.A. DE C.V. | $106,540.70 |
120049 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DI COB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0924.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C03-25/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR 5 DE MAYO UBIC. AV DE LA PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120049, A FAVOR DE DI COB S.A. DE C.V. | $-21,308.41 |
120048 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0921.- PAGO ESTIM 14 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120048, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $6,058.75 |
120048 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0921.- PAGO ESTIM 14 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120048, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $-1,817.62 |
120047 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0920.- PAGO ESTIM 13 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120047, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $-1,817.62 |
120047 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0920.- PAGO ESTIM 13 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120047, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $6,058.75 |
120046 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0919.- PAGO ESTIM 12 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120046, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $6,058.75 |
120046 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0919.- PAGO ESTIM 12 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120046, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $-1,817.62 |
120045 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0918.- PAGO ESTIM 11 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120045, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $6,058.75 |
120045 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0918.- PAGO ESTIM 11 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120045, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $-1,817.62 |
120044 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0917.- PAGO ESTIM 10 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120044, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $6,058.04 |
120044 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0917.- PAGO ESTIM 10 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120044, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $-1,817.41 |
120043 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0916.- PAGO ESTIM 9 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120043, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $6,059.11 |
120043 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0916.- PAGO ESTIM 9 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120043, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $-1,817.73 |
120042 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0915.- PAGO ESTIM 8 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120042, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $6,058.78 |
120042 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0915.- PAGO ESTIM 8 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120042, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $-1,817.63 |
120041 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0914.- PAGO ESTIM 7 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120041, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $6,058.42 |
120041 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0914.- PAGO ESTIM 7 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120041, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $-1,817.53 |
120040 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0913.- PAGO ESTIM 6 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120040, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $6,058.68 |
120040 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0913.- PAGO ESTIM 6 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120040, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $-1,817.60 |
120039 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0912.- PAGO ESTIM 5 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120039, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $-1,817.56 |
120039 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0912.- PAGO ESTIM 5 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120039, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $6,058.54 |
120038 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0911.- PAGO ESTIM 4 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120038, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $6,059.12 |
120038 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0911.- PAGO ESTIM 4 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120038, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $-1,817.74 |
120037 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0910.- PAGO ESTIM 3 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120037, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $6,059.12 |
120037 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0910.- PAGO ESTIM 3 OPG-DPS-PAC-AD-124/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120037, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $-1,817.74 |
120036 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Hesa Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB0907.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C08-126/10 CONSTRUCCION DE BARRERA DE PROTECCION METALICA CONFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120036, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. | $127,088.32 |
120035 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0878.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120035, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $162,692.78 |
120035 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0878.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120035, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-40,673.20 |
120034 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0873.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-180/10 RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DE 3 PERSONAJES ALUSIVOS A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120034, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $115,020.41 |
120034 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0873.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-180/10 RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DE 3 PERSONAJES ALUSIVOS A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120034, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $-28,755.11 |
120033 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0869.- PAGO ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-ESC-AD-C06-099/10 REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JALISCO UBIC: JESUS RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120033, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $10,299.15 |
120032 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0868.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C06-098/10 REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA" UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120032, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $11,447.73 |
120031 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0867.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C06-097/10 REHAB. DE LA ESC. PRIM. BRAULIO RODRIGUEZ. UBICACION: M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120031, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $70,769.51 |
120031 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0867.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C06-097/10 REHAB. DE LA ESC. PRIM. BRAULIO RODRIGUEZ. UBICACION: M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120031, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-17,692.43 |
120030 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0864.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-069/10 BALIZAMIENTO CALLES PERIMETRALES DE OBRAS PUBLICAS Y ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120030, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $19,193.43 |
120029 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0859.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C07-095/10 APUNTALAMIENTO LIGERO Y REFORZADO DE TRABES EN EL ESTAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120029, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $65,392.27 |
120028 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0858.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2081 ESTIM 11 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-117/08 CONST. DE CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120028, A FAVOR DE GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,303.09 |
120027 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0857.- PAGO ESTIM 11 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-117/08 CONST. DE CICLOVIA Y RENOV. DE BANQUETAS, EQUIP. URBA. Y S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120027, A FAVOR DE GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $214,114.37 |
120027 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0857.- PAGO ESTIM 11 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-117/08 CONST. DE CICLOVIA Y RENOV. DE BANQUETAS, EQUIP. URBA. Y S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120027, A FAVOR DE GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-64,259.09 |
120026 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | CR NO. OPB0856.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C06-078/10 APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120026, A FAVOR DE Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | $54,864.81 |
120025 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0855.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120025, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $134,711.35 |
120025 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0855.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120025, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-57,011.49 |
120024 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0845.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120024, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $118,054.05 |
120024 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0845.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120024, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-29,513.51 |
120023 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0823.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C18-029/10 REHABILITACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y CAMELLONES UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120023, A FAVOR DE LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $159,236.92 |
120022 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0810.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120022, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | $394,367.75 |
120022 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0810.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120022, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | $-98,591.94 |
120021 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0783.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-CI-C13-015/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC. MANUEL ACUÑA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120021, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $1,323,195.03 |
120021 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0783.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-CI-C13-015/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC. MANUEL ACUÑA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120021, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $-330,798.76 |
120020 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013388.- SUMINISTRO DE 55 LTS. DE GAS LP PARA EL CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120020, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $315.15 |
120019 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013382.- SUMINISTRO DE 2817 LTS .DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120019, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,310.36 |
120018 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013373.- SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120018, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $711.20 |
120018 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013373.- SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120018, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,173.48 |
120018 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013373.- SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120018, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,826.00 |
120018 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013373.- SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120018, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,518.92 |
120018 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013373.- SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120018, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,889.76 |
120017 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220013341.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120017, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $271,085.72 |
120016 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220013331.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120016, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
120016 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220013331.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120016, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $2,900.00 |
120015 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013154.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 24 DE FEB. AL 6 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120015, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
120015 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013154.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 24 DE FEB. AL 6 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120015, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
120014 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013153.- BOLETO DE AVION PARA RAUL CUEVAS URIBE A MEXICO EL 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120014, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,278.00 |
120014 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013153.- BOLETO DE AVION PARA RAUL CUEVAS URIBE A MEXICO EL 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120014, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
120013 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013152.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 12 Y 13 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120013, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,008.00 |
120013 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013152.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 12 Y 13 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120013, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
120012 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 4 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120012, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
120012 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 4 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120012, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,040.00 |
120012 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 4 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120012, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
120011 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013150.- BOLETO DE AVION PARA LUIS RAYMUNDO RODRIGUEZ RAMOS A MEXICO DEL 25 AL 29 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120011, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
120011 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013150.- BOLETO DE AVION PARA LUIS RAYMUNDO RODRIGUEZ RAMOS A MEXICO DEL 25 AL 29 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120011, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,319.00 |
120010 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013144.- DIFERENCIA DEL PAGO DE LA FACT. 3781 DEL 07/06/2011 CH. 0118987 DEL 18 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120010, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $400.00 |
120009 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013142.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120009, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | $297,197.80 |
120008 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013141.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 27 AL 30 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120008, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
120008 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013141.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ A MEXICO DEL 27 AL 30 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120008, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,322.00 |
120007 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220013139.- MATERIAL DE PAPELERIA Y DIDACTICO PARA EL CURSO DE VERANO DEL 18 AL 29 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120007, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,132.74 |
120007 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220013139.- MATERIAL DE PAPELERIA Y DIDACTICO PARA EL CURSO DE VERANO DEL 18 AL 29 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120007, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,092.72 |
120006 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220013135.- COMPRA DE MALLA ALTA VISIBILIDAD CON REFLEJANTE Y FAJAS SACROLUMBAR REFORZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120006, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $15,109.00 |
120005 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220013131.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120005, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $13,690.32 |
120005 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220013131.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120005, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $394.40 |
120004 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013129.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,757.37 |
120004 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013129.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $8,146.68 |
120004 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013129.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,899.14 |
120003 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220013128.- COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD Y GUANTES DE ELECTRICISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120003, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,997.44 |
120002 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220013127.- COMPRA DE CONECTOR MACHO PARA MANGUERA DE 1/2" Y CONECTOR DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120002, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,113.60 |
120001 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013125.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120001, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
120000 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220013124.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120000, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $22,272.00 |
120000 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220013124.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120000, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $4,454.40 |
119999 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220013123.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119999, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $2,644.80 |
119999 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220013123.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119999, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $1,102.00 |
119998 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 220013120.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119998, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,946.40 |
119997 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013119.- COMPRA DE PAPELE HIGIENICO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119997, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,923.20 |
119996 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013115.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119996, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,307.29 |
119995 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013114.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119995, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $244.94 |
119995 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013114.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119995, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,528.10 |
119995 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013114.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119995, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,277.03 |
119994 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013113.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119994, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $998.32 |
119993 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013112.- COMPRA DE CEPILLO CENTRAL DESECHABLE, REFACCION PARA BARREDORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119993, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $67,860.00 |
119992 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220013111.- COMPRA DE CHAMARRAS SPORT, CHALECOS Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119992, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $62,930.00 |
119991 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119991, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,686.79 |
119991 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119991, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $9,630.44 |
119990 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | CR NO. 220013107.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119990, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | $41,238.00 |
119989 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013106.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119989, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,209.41 |
119988 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013105.- SUMINISTRO DE 70 LTS. DE GAS LP PARA TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119988, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $355.60 |
119987 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013104.- SUMINISTRO DE 241 LTS. DE GAS LP PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119987, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,320.68 |
119986 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013103.- SUMINISTRO DE 66 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119986, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $335.28 |
119985 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013102.- SUMINISTRO DE 183 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119985, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $929.64 |
119984 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013101.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119984, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,285.20 |
119983 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013099.- COMPRA DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119983, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $229.68 |
119982 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013098.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119982, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $67,498.31 |
119981 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013097.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119981, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $89,413.99 |
119980 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013094.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119980, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $399.98 |
119980 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013094.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119980, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $279.56 |
119980 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013094.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119980, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $322.73 |
119979 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | CR NO. 220013091.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119979, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | $568.40 |
119978 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220013090.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3718. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119978, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $64,703.71 |
119977 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013088.- COMPRA DE JABON EN POLVO DETERGENTE PARA ROPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119977, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,732.96 |
119976 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220013087.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119976, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,087.00 |
119976 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220013087.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119976, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $837.89 |
119976 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220013087.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119976, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $2,518.68 |
119975 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013084.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119975, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $850.00 |
119973 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220013078.- RENTA DE PLANTA DE LUZ DEL 30 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119973, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $6,264.00 |
119972 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013077.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119972, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $129,899.20 |
119971 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013075.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VETERINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119971, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,090.60 |
119971 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013075.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VETERINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119971, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $28,416.00 |
119971 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013075.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VETERINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119971, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,600.00 |
119970 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013074.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA No. 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119970, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $38,306.41 |
119969 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013048.- COMPRA DE 18 PARES DE BOTA TIPO COMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119969, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $6,055.20 |
119967 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013045.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119967, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $89,445.60 |
119966 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220013042.- COBIJAS INDIVIDUALES PARA OBSEQUIAR EN LA REUNION CON LA COMUNIDAD INDIGENA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119966, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $4,176.00 |
119965 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220013039.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119965, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $2,088.00 |
119965 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220013039.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119965, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $2,320.00 |
119965 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220013039.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119965, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $1,508.00 |
119964 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013036.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119964, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $27,109.20 |
119964 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013036.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119964, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $729.64 |
119963 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013034.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119963, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $82,606.05 |
119962 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013031.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119962, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $3,180.72 |
119962 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013031.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119962, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $27,329.60 |
119961 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220013024.- CONSUMOS DE ENERGIA POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS DEL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119961, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,845,813.00 |
119960 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220013017.- SEGUNDO PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO/2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES DE GUADALAJARA, O.P.D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119960, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
119959 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220013013.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DEL ESTADO DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119959, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
119958 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220012992.- ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ No.113 DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119958, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,255.72 |
119957 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220012974.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, TARJETONES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119957, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $382.80 |
119957 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220012974.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, TARJETONES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119957, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $5,602.80 |
119957 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220012974.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, TARJETONES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119957, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $7,145.60 |
119957 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220012974.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, TARJETONES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119957, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $765.60 |
119957 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220012974.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, TARJETONES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119957, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $2,494.00 |
119956 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012960.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE AGOSTO/2011, SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119956, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
119955 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220012120.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, ENTARIMADO PARA TRES DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119955, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $1,740.00 |
119955 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220012120.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, ENTARIMADO PARA TRES DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119955, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
119955 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220012120.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, ENTARIMADO PARA TRES DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119955, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $1,740.00 |
119954 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220011784.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119954, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.88 |
119953 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220011777.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119953, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.88 |
208061 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013348.- REEMBOLSO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS EN PLACAS CRISTAL Y BASE DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208061, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $6,090.00 |
208060 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220013345.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO ITINERANTE DENOMINADO "DIPLOMADO PROTECCION A FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208060, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $5,794.20 |
208059 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ROSALES BENAVIDES ZOILA | CR NO. 220013333.- DISEÑO E IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS, TAMAÑO CARTA, SELECCION A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208059, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA | $1,948.80 |
208058 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IÑIGUEZ MORALES RICARDO | CR NO. 220013332.- CAPACITACION, ASESORIA Y DESARROLLO PARA PROCESO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208058, A FAVOR DE IÑIGUEZ MORALES RICARDO | $1,160.00 |
208057 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220013149.- IMPRESION DE JUEGOS DE APERCIBIMIENTOS PARA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208057, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $11,136.00 |
208056 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VALORATE, A.C. | CR NO. 220013130.- TALLERES DE CAPACITACION , PAGO INICIAL DEL 50% SOBRE LA ORDEN DE COMPRA 4427. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208056, A FAVOR DE VALORATE, A.C. | $12,200.00 |
208055 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FERNANDEZ DE CASTRO JENKINS GUILLERMO | CR NO. 220013122.- COMPRA DE LIBROS DE ARTE "GUADALAJARA" MUCHOS AÑOS ATRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208055, A FAVOR DE FERNANDEZ DE CASTRO JENKINS GUILLERMO | $25,000.00 |
208054 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CONTRERAS GUERRERO CESAR NOE | CR NO. 220013116.- TRANSMISION DE EVENTO DEPORTIVO COPA DE FUTBOL GUADALAJARA EL 2, 6, 9 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208054, A FAVOR DE CONTRERAS GUERRERO CESAR NOE | $11,600.00 |
208053 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220013025.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA, EQUIPO Y HELICOPTERO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208053, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $389,873.38 |
208052 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220013022.- RENTA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE AUDIO E LLUMINACION PARA EVENTO JOVENES POR LA PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208052, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $46,400.00 |
208047 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220011000.- APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208047, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,050,000.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $432.40 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $99.80 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $46.90 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $149.10 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $140.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $200.01 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $487.20 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $140.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $75.01 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $15.50 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $219.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $95.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $180.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $80.40 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
208046 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208046, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
208045 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010058.- REPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208045, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $179.99 |
208045 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010058.- REPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208045, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $203.00 |
208045 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010058.- REPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208045, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $98.80 |
208045 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010058.- REPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208045, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $79.70 |
208045 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010058.- REPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208045, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $522.00 |
208044 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208044, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $70.00 |
208044 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208044, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $67.99 |
208044 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208044, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $407.16 |
208044 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208044, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $81.20 |
208044 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208044, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $103.47 |
208043 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PACHECO GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220013396.- DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUICIO DE AMPARO 1856/2010 OF DJM/DJCT/AMP-1933/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208043, A FAVOR DE PACHECO GONZALEZ JOSE DE JESUS | $4,836.00 |
208041 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220013389.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208041, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,671,470.44 |
208040 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CEJA ZEPEDA JOSE ANTONIO | CR NO. 220013387.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR, LICENCIA POR METROS DE CONSTRUCCION EN DESISTIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208040, A FAVOR DE CEJA ZEPEDA JOSE ANTONIO | $11,918.00 |
208039 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013371.- 60,992.09 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN AREA DE TRANSFERENCIA, EN JULIO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208039, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,941,623.07 |
208038 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013121.- COMPRA DE ACEITE SAE 10W-30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208038, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $22,736.00 |
208037 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CLEAN WATER POOLS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013117.- COMPRA DE TRICLORO POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208037, A FAVOR DE CLEAN WATER POOLS, S.A. DE C.V. | $72,384.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $78.07 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $190.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $537.13 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $305.91 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $151.96 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $120.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $270.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $421.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $168.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $108.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $30.99 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $99.90 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $110.15 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $88.50 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $114.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $99.01 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $54.87 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $8.84 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $27.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $10.96 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $68.00 |
208036 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 (DEL 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208036, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $32.00 |
208035 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010042.- Pago de facturas de fondo revolvente del 8 de julio al 5 de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208035, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $164.08 |
208035 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010042.- Pago de facturas de fondo revolvente del 8 de julio al 5 de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208035, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $602.00 |
208035 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010042.- Pago de facturas de fondo revolvente del 8 de julio al 5 de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208035, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $52.00 |
208035 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010042.- Pago de facturas de fondo revolvente del 8 de julio al 5 de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208035, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $196.00 |
208035 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010042.- Pago de facturas de fondo revolvente del 8 de julio al 5 de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208035, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $88.90 |
208035 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010042.- Pago de facturas de fondo revolvente del 8 de julio al 5 de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208035, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $72.00 |
208035 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010042.- Pago de facturas de fondo revolvente del 8 de julio al 5 de agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208035, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $9,361.20 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $10.30 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $708.00 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $700.16 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $65.80 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $230.00 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $339.00 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $200.00 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $10.30 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $27.31 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $195.00 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $118.07 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $10.30 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $445.00 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $145.00 |
208034 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010040.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208034, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $300.00 |
208032 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220013340.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208032, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $8,000.00 |
208031 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013096.- COMPRA DE 1 REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208031, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $24,337.96 |
208030 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013095.- COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208030, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $73,560.24 |
208029 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013040.- SUBSIDIO E/CUMPLIMENTO D/LO PUBLICADO E/GACETA MPAL. DEL 16 DE DIC.2010 P/EL EJERCICIO FISCAL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208029, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $600,000.00 |
208028 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220012979.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, FUNDACION TELETON MEXICO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208028, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
208027 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220012970.- SUBSIDIO OTORGADO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR AGO. 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208027, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
208026 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220012955.- UN VENTILADOR PARA LA RECEPCION DE LA OFICIALIA DE PARTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208026, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $310.00 |
208025 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012936.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208025, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
208025 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012936.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208025, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,802.64 |
208025 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012936.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208025, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $4,388.28 |
208025 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012936.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208025, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $359.60 |
208024 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEAL ARRIAGA TULIA | CR NO. 220012906.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208024, A FAVOR DE LEAL ARRIAGA TULIA | $18,357.12 |
208024 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEAL ARRIAGA TULIA | CR NO. 220012906.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208024, A FAVOR DE LEAL ARRIAGA TULIA | $558.45 |
208023 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA LOPEZ JAVIER | CR NO. 220012899.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208023, A FAVOR DE ARRIAGA LOPEZ JAVIER | $9,869.99 |
208022 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENDON TRINIDAD PEDRO | CR NO. 220012898.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208022, A FAVOR DE RENDON TRINIDAD PEDRO | $4,723.73 |
208021 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220012893.- REEMBOLSO DEL DEPOSITO POR CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA P/APERTURA DE LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208021, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,943.00 |
208019 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA CONTRERAS SAUL | CR NO. 220012864.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208019, A FAVOR DE TAPIA CONTRERAS SAUL | $3,937.60 |
208019 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA CONTRERAS SAUL | CR NO. 220012864.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208019, A FAVOR DE TAPIA CONTRERAS SAUL | $800.00 |
208019 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA CONTRERAS SAUL | CR NO. 220012864.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208019, A FAVOR DE TAPIA CONTRERAS SAUL | $228.00 |
208019 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA CONTRERAS SAUL | CR NO. 220012864.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208019, A FAVOR DE TAPIA CONTRERAS SAUL | $178.00 |
208019 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA CONTRERAS SAUL | CR NO. 220012864.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208019, A FAVOR DE TAPIA CONTRERAS SAUL | $8,883.00 |
208018 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALGADO ESTELA | CR NO. 220012863.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208018, A FAVOR DE SANCHEZ SALGADO ESTELA | $2,457.62 |
208018 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALGADO ESTELA | CR NO. 220012863.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208018, A FAVOR DE SANCHEZ SALGADO ESTELA | $176.33 |
208018 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALGADO ESTELA | CR NO. 220012863.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208018, A FAVOR DE SANCHEZ SALGADO ESTELA | $247.00 |
208018 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALGADO ESTELA | CR NO. 220012863.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208018, A FAVOR DE SANCHEZ SALGADO ESTELA | $192.83 |
208018 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALGADO ESTELA | CR NO. 220012863.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208018, A FAVOR DE SANCHEZ SALGADO ESTELA | $4,673.68 |
208017 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTAÑEDA DE LA LANZA ROBERTO | CR NO. 220012813.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208017, A FAVOR DE CASTAÑEDA DE LA LANZA ROBERTO | $12,180.00 |
208017 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CASTAÑEDA DE LA LANZA ROBERTO | CR NO. 220012813.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208017, A FAVOR DE CASTAÑEDA DE LA LANZA ROBERTO | $174.00 |
208016 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012808.- POLIZA DE SOPORTE Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208016, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | $175,450.00 |
208015 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL PEREZ JESSICA | CR NO. 220012750.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR CONVENIO DENTRO DE JUICIO LABORAL EXP 2957/2010 DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208015, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA | $84,060.00 |
208014 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220012744.- BEBIDAS,RENTA DE COPAS, MESEROS,SERVILLETAS,DESECHABLES P/LA INAUGRACION D/LA EST. INFANTIL POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208014, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $11,980.00 |
208013 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220012743.- CANAPES FINOS, BOCADILLOS PARA 400 PERSONAS PARA LA INAUGURACION DE LA ESTANCIA INFANTIL POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208013, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,832.00 |
208012 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012741.- TRIPTICOS DE INFORMES DE LA DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208012, A FAVOR DE GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. | $4,656.24 |
208011 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220012739.- COMPRESOR, MANGUERA COPLES LLAVES PARA LABORES DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208011, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $608.14 |
208010 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220012730.- PAGO DE FORMAS IMPRESAS DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208010, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $7,076.00 |
208009 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | CR NO. 220012729.- COMPRA DE LUMINARIAS PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208009, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | $11,971.20 |
208008 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAQUINAS Y TUBOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012728.- MANO DE OBRA DE RASPADO Y LECHERADO EN FUENTE DE PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208008, A FAVOR DE MAQUINAS Y TUBOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $11,996.00 |
208007 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220012707.- SERVICIO DE COCTAIL & COMPLEMENTOS D/EVENTO DIA DEL EMPRENDEDOR INCUBADORA DE SOFTWARE, 13 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208007, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $6,403.20 |
208006 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO | CR NO. 220012706.- SERVICIO DE BANQUETES Y TODO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208006, A FAVOR DE SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO | $32,627.32 |
208005 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220012704.- FORMATOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208005, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $10,300.00 |
208004 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012691.- SERVICIO DE BACKLINE PARA EVENTO EN LA COL. DEL FRESNO DEL 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208004, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
208003 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | CR NO. 220012688.- CUATRO TALLERES DE DIBUJO, MANUALIDADES Y EXPRESION ARTISTICA LOS DIAS 02,09,16 Y 23 DE JUNIO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208003, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | $4,350.00 |
208002 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FINANCIAMIENTO, MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACION FIMCO ASESORES, S.C. | CR NO. 220012687.- ESTUDIO DE GEOGRAFIA ECONOMICA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208002, A FAVOR DE FINANCIAMIENTO, MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACION FIMCO ASESORES, S.C. | $11,600.00 |
208001 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | CR NO. 220012685.- TALLERES D/PAPIROFLEXIA E/LAS COL.D/FRESNO,LOMAS D/PARAISO Y LOMAS D/POLANCO DEL 18,22 Y 23 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208001, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | $10,440.00 |
208000 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220012684.- CONSUMO DE ALIMENTOS P/EL STATIC DISPLAY DE LA AUDITORIA ON-SITE DE CALEA DEL 18 AL 22 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208000, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $3,132.00 |
207999 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VELASCO DUEÑAS AGUSTIN | CR NO. 220012683.- SERVICIOS DE CARPINTUERA EN DIFERENTES AREAS EN OFICINA ANEXA JURIDICO Y SALA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207999, A FAVOR DE VELASCO DUEÑAS AGUSTIN | $6,867.20 |
207998 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RAMIREZ RUIZ EDUARDO | CR NO. 220012679.- VIATICOS DEL JEFE DE PROYECTOS TECNOLOGICOS A MEXICO DEL 8 DE JULIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207998, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO | $200.00 |
207997 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220012676.- SERV. DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE 50KW INSTALADA EN INMUEBLE DE LA POLICIA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207997, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $11,240.40 |
207996 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | CASTELLANOS GUTIERREZ YAZMIN DANAE | CR NO. 220012671.- LIBROS DE LIDERAZGO QUANTICO Y SE BUSCAN LOCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207996, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ YAZMIN DANAE | $10,000.00 |
207995 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 220012670.- ASESORIA EN DICTAMEN GRAFOSCOPICO EN AMPARO NO. 1973/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207995, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $2,433.57 |
207994 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220012669.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION EXTRAORDINARA DE LA DIRECCION DE GLOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207994, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $2,555.00 |
207993 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220012655.- PAGO DE FORMAS IMPRESAS DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207993, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $10,985.20 |
207992 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012518.- SERV. DE MAESTRO DE CEREMONIAS EL 01 DE JULIO/2011 EN LA PRESIDENCIA MPAL, EN EVENTO P/PENSIONADOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207992, A FAVOR DE ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | $2,900.00 |
207991 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ROSALES BENAVIDES ZOILA | CR NO. 220012483.- IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA Y POSTERS TAMAÑO DOBLE CARTA P/PROMOVER EXPOEMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207991, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA | $8,007.79 |
207990 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220012481.- VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO DE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207990, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $803.00 |
207990 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220012481.- VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO DE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207990, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,041.62 |
207990 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220012481.- VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO DE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207990, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $270.00 |
207990 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220012481.- VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO DE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207990, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $190.00 |
207989 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220012475.- TALLER D/PINTURA D/2 D/JUL. EN PASEO FRESNO, 3/JUN.MIRAVALLE, 16 D/JUL. FRESNO Y 9 D/JUL.CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207989, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $3,767.68 |
207988 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220012474.- SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL 11 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207988, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $4,408.00 |
207987 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220012473.- SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL 4 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207987, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $4,408.00 |
207986 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220012472.- PRESENTACIONES CON EL BALLET FOCLORICO GDL. DEL 23 DE JUNIO Y 14 DE JULIO 2011 TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207986, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $4,640.00 |
207985 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VILLALOBOS REVELLO JUAN CARLOS | CR NO. 220012471.- LAS PROYECCIONES DEL CINE - CLUB DE FEBRERO A JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207985, A FAVOR DE VILLALOBOS REVELLO JUAN CARLOS | $5,471.70 |
207984 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIOS GUZMAN CESAR IVAN | CR NO. 220012467.- PRESENTACION DE TALLER DE PLASTILINA DEL 2 DE JULIO 2011 EN FRESNO Y 16 DE JULIO EN CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207984, A FAVOR DE RIOS GUZMAN CESAR IVAN | $2,923.20 |
207983 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220012461.- TALLER DE MODERADO, PORTARETRATOS Y PINTARLOS DE BARRO DEL 7 Y 16 DE JULIO EN PASEO DEL FRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207983, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $3,808.30 |
207982 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. | CR NO. 220012459.- PRESENTACION D/2 CANTANTES Y UN SALTERIO D/14 DE JULIO 2011 E/TEATRO DEGOLLADO C/EL BALLET FOL. GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207982, A FAVOR DE MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. | $2,088.00 |
207981 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR | CR NO. 220012455.- PRESENTACION EN EL TEATRO DEGOLLADO CON BALLET FOLCLORICO GDL. DEL 14 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207981, A FAVOR DE ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR | $4,924.53 |
207980 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220012454.- IMPARTICION DEL TALLER INTERACTIVO JUGUETE MEXICANO EN PASEO DEL FRESNO DEL 9 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207980, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $1,235.75 |
207979 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220012453.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207979, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $3,306.00 |
207978 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | VACA HUERTA MAURICIO | CR NO. 220012448.- COBERTURA EN VIDEO DEL DIA DEL EMPRENDEDOR INCUBADORA DE SOFTWARE DEL 13 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207978, A FAVOR DE VACA HUERTA MAURICIO | $2,157.60 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $70.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $85.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $45.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $765.60 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $70.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $85.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $85.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $68.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $37.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $106.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $75.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $53.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $44.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $63.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $265.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $100.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $85.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $85.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $85.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $765.60 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $56.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $68.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $635.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $37.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $74.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,000.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $107.02 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $564.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $21.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $61.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $44.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $107.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $61.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $143.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $31.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $750.26 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $735.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $107.02 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $82.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $765.60 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $95.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $67.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $765.60 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $107.02 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $100.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $61.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $107.02 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $71.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $765.60 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $68.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $107.02 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $58.00 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $765.60 |
207977 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220012330.- CURSO - TALLER DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD TACTICA EN ZONAS HOST. DEL 12 AL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $107.00 |
207976 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012302.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207976, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | $3,986.03 |
207975 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012294.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 10 LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207975, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $348.00 |
207974 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ MARTINEZ MANUEL | CR NO. 220012286.- TALLER DE JUGUETE TRADICIONAL MEXICANO DEL 2 DE JULIO 2011 EN COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207974, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MANUEL | $2,459.20 |
207973 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ ESPINO YALISSA | CR NO. 220012281.- CONCIERTO MUSICAL DEL ENSAMBLE CUERDAS REVULTAS DEL 20 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207973, A FAVOR DE CRUZ ESPINO YALISSA | $10,943.40 |
207972 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012037.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T. CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207972, A FAVOR DE PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
207972 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012037.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T. CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207972, A FAVOR DE PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | $487.20 |
207971 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012005.- COMPRA DE VACUNAS PARA CANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207971, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $26,400.00 |
207970 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220011964.- REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207970, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $437.03 |
207970 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220011964.- REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207970, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,600.80 |
207970 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220011964.- REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207970, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $533.60 |
207969 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011944.- COMPRA DE CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207969, A FAVOR DE TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V. | $25,752.00 |
207968 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011906.- COMPRA DE FACIA BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
207967 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011859.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207967, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | $4,110.00 |
104 | Detalle Factura de click aquí | 15/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013367.- FINIQUITO DE LA ORDEN 4189 POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $1,205,820.00 |
207965 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010045.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207965, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $228.00 |
207965 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010045.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207965, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $308.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $26.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $208.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $39.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $130.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $325.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $299.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $39.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $39.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $247.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $208.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $390.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $533.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $403.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $533.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $39.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $247.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $52.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $468.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $312.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $65.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $416.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $364.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $247.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $65.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $39.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $78.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $39.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $65.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $143.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $78.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $390.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $26.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $494.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $520.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $65.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $390.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $78.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $546.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $104.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $390.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $65.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $468.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $390.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $39.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $26.00 |
207964 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207964, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $377.00 |
207963 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PRESIDENCIA | MACAL BUENO MARIA BARBARA | CR NO. 220013073.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207963, A FAVOR DE MACAL BUENO MARIA BARBARA | $26,622.00 |
207962 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220013054.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y PLAGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207962, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $113,887.50 |
207961 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013052.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207961, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
207960 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO KLG PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013035.- GALERIA FOTOGRAFICA URBANA EXPUESTA EN EL CORREDOR CHAPULTEPEC Y RAMBRA CATALUÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207960, A FAVOR DE GRUPO KLG PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $124,995.80 |
207959 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VERA JIMENEZ CLEMENTE | CR NO. 220013027.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207959, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE | $4,800.00 |
207958 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | CR NO. 220013026.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207958, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | $4,800.00 |
207957 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220012999.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA INCREMENTO DE SALARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207957, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $165,000.00 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $135.60 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $126.00 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $48.50 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $84.00 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $727.23 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $98.00 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $84.00 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $570.00 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $318.00 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,143.84 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $393.99 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $672.80 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $130.28 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $709.92 |
207956 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207956, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,968.00 |
207955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220013282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207955, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $2,250.00 |
207954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220013272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207954, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
207926 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013133.- ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207926, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
207925 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013051.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207925, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | $70,340.00 |
207924 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ GUTIERREZ JOSE IGNACIO | CR NO. 220012842.- APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO EN EL VIERNES SOCIAL EN LA COL. OBLATOS EL 27 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207924, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ JOSE IGNACIO | $2,578.68 |
207923 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220012506.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 OTORGADO A LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207923, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
207921 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012457.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207921, A FAVOR DE GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $487.20 |
207920 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012456.- IMPRESIONES FOLLETOS GUIAS TURISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207920, A FAVOR DE PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $46,980.00 |
207919 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TORRES GARCIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220012185.- EL CHEQUE REFERIDO CON ANTERIORIDAD FUE CANCELADO POR HABER VENCIDO SU PLAZO LEGAL EXP. V-239/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207919, A FAVOR DE TORRES GARCIA MARIA GUADALUPE | $2,487.15 |
207918 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207918, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $514.56 |
207918 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207918, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $836.16 |
207918 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207918, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $514.56 |
207918 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207918, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $514.56 |
207918 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207918, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $900.48 |
207918 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207918, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $514.56 |
207917 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REBORA GOMEZ ROBERTO EDUARDO | CR NO. 220012165.- CURADURIA Y MONTAJE EXPOSICION PICTORIA COSAS MATERICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207917, A FAVOR DE REBORA GOMEZ ROBERTO EDUARDO | $13,132.08 |
207916 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | PEREZ FLORES LETICIA | CR NO. 220012162.- ROTULACION DE LA NUEVA IMAGEN EN LAS FECHADAS DE LOS CENTROS CULTURALES Y BIBLIOTECAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207916, A FAVOR DE PEREZ FLORES LETICIA | $12,700.00 |
207915 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220012152.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207915, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,066.00 |
207914 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012147.- CAMISOLA CS AZUL PARA EL PERSONAL QUE SE GRADUO EN ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207914, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $11,269.40 |
207913 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220012143.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y APLICACION DE GEL EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207913, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $8,816.00 |
207912 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RAMOS ALCALA EDUARDO ENRIQUE | CR NO. 220012141.- RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES EN EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207912, A FAVOR DE RAMOS ALCALA EDUARDO ENRIQUE | $11,136.00 |
207911 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220012132.- SERVICIO A PLANTA ELECTRICA INSTALADA EN LA MINERVA ( LOPEZ MATEOS Y VALLARTA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207911, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $10,208.00 |
207910 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220012127.- PRESENTACION MUSICAL DE UNA HORA DE NORTEÑO EL 14 DE JULIO DE 2011 EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207910, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | $3,830.19 |
207909 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012123.- MATERIAL P/ACTIVIDADES E/EL PABELLON INFANTIL QUE SE OFRECE EN EVENTOS D/VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207909, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $11,901.60 |
207908 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220012122.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MURAL DEL 22 DE JUNIO 2011 AL 21 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207908, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $1,900.00 |
207907 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ ANSELMO | CR NO. 220012121.- PRESENTACION DE PAYASOS EL 08/JULIO EN COL. EL SAUZ , 11/JULIO EN COL. SANTA CECILIA Y 15/JULIO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207907, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO | $7,656.00 |
207906 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220012114.- SERVICIO DE RENTA DE PIANO, AUDIO, 100 SILLAS Y TABLONES P/EVENTO EN COL. MIRAVALLE EL 10/JULIO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207906, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | $11,020.00 |
207905 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220012111.- IMPRESION DE CALCOMANIAS DEL PROGRAMA DE INETENCION POR OBJETIVOS Y LONAS PARA VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207905, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $3,236.40 |
207905 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220012111.- IMPRESION DE CALCOMANIAS DEL PROGRAMA DE INETENCION POR OBJETIVOS Y LONAS PARA VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207905, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,314.05 |
207904 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO | CR NO. 220012109.- DEVOLUCION DE ABONO POR LA ADJUDICACION EN REMATE DE UNA MOTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207904, A FAVOR DE ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO | $3,000.00 |
207903 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220012105.- UN SILLON EJECUTIVO Y CUATRO BANCOS CROMADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207903, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,626.78 |
207903 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220012105.- UN SILLON EJECUTIVO Y CUATRO BANCOS CROMADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207903, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $904.80 |
207902 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ ESPINO YALISSA | CR NO. 220012101.- CONCIERTO DE XELLOKTET EN JUEVES DE MUSICA EN PALACIO EL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207902, A FAVOR DE CRUZ ESPINO YALISSA | $10,943.40 |
207901 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ULLOA MORALES IMURIS ALEJANDRA | CR NO. 220012099.- CONCIERTO DEL ENSAMBLE DEL TRIO DE ALIENTOS CEFIRO DEL 23 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207901, A FAVOR DE ULLOA MORALES IMURIS ALEJANDRA | $6,566.04 |
207900 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220012094.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207900, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
207899 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012053.- COMPRA DE TONER, TAMBOR, CARTUCHOS HP, TAPETE PCHOICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207899, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $153.12 |
207899 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012053.- COMPRA DE TONER, TAMBOR, CARTUCHOS HP, TAPETE PCHOICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207899, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $8,042.28 |
207899 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012053.- COMPRA DE TONER, TAMBOR, CARTUCHOS HP, TAPETE PCHOICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207899, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $487.20 |
207898 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | MENDEZ FLORES JESUS | CR NO. 220011692.- COMPRA DE RADIOS PORTATIL MOTOROLA EP450, VHF,64 CANALES, 5 WATTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207898, A FAVOR DE MENDEZ FLORES JESUS | $145,348.00 |
207897 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011522.- COMPRA DE FORMATOS DE PAGO DE MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207897, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $4,105.47 |
207896 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA JIQUILPAN,S A.DE C.V. | CR NO. 220011513.- COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207896, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JIQUILPAN,S A.DE C.V. | $9,338.00 |
119952 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013136.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119952, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $487,683.39 |
119950 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0891.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-014/11 REHABILITACION DE EXPLANADA "JOSE CLEMENTE OROZCO" TRAB. CONSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119950, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | $171,790.05 |
119949 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0850.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-036/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MARIANO JIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119949, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $220,787.10 |
119949 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0850.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-036/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MARIANO JIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119949, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $-55,197.03 |
119948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220013324.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119948, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
119947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220013323.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119947, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
119946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220013322.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119946, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
119945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220013321.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119945, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
119944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220013320.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119944, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
119943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220013319.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119943, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
119942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013318.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119942, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
119941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220013317.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119941, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
119940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220013316.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119940, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
119939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220013315.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119939, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
119938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013314.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119938, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
119937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220013313.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119937, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
119936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220013312.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119936, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
119935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220013311.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119935, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
119934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220013310.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119934, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
119933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220013309.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119933, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
119932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220013308.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119932, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
119931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220013307.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119931, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
119930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220013306.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119930, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
119929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220013305.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119929, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
119928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220013304.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119928, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
119927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220013303.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119927, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
119926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220013302.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119926, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
119925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220013301.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119925, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
119924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220013300.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119924, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
119923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220013299.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119923, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
119922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220013298.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119922, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
119921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220013297.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119921, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
119920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220013296.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119920, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
119919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220013295.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119919, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
119918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220013294.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119918, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
119917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220013293.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119917, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
119916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220013292.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119916, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
119915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220013291.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119915, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
119914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220013290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119914, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
119913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220013289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119913, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
119912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220013288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119912, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
119911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220013287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119911, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
119910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220013286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119910, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,250.00 |
119909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220013285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119909, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
119908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220013284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119908, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
119907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220013283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119907, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
119906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220013281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119906, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
119905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220013280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119905, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
119904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220013279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119904, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
119903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220013278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119903, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
119902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220013277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119902, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
119901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220013276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119901, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
119900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220013275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119900, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
119899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220013274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119899, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
119898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220013273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119898, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
119897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220013271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119897, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
119896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220013270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119896, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
119895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220013269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119895, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
119894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220013268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119894, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
119893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220013267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119893, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
119892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220013266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119892, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
119891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220013265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119891, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
119890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220013264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119890, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
119802 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013070.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN PALACIO MPAL. POR LA PRIMERA QNCA. DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119802, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
119801 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013069.- MATERIAL PARA PINTURA VINILICA, ESMALTE EPOXICO CATALIZADO NEGRO Y GRIS PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119801, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $11,532.40 |
119800 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013067.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO EN AV. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119800, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,994.40 |
119797 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013062.- SUMINISTRO DE 1212 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119797, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,156.96 |
119796 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013060.- SUMINISTRO DE 329 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119796, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,671.32 |
119795 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220013058.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119795, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $20,682.14 |
119794 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013057.- MATERIAL PARA SER INSTALADO EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119794, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,784.12 |
119793 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220013055.- SUMINISTRO DE 65 HOJAS DE TABLAROCA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119793, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $11,298.69 |
119792 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220013053.- SUMINISTRO DE PERSIANAS VERTICALES EN LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119792, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $7,073.68 |
119791 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013043.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119791, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | $58,943.73 |
119790 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220013041.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119790, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $25,076.27 |
119789 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013038.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119789, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $44,200.54 |
119788 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220013037.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119788, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $20,284.92 |
119787 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220013023.- COMPRA DE KILOS DE AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119787, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $269.20 |
119786 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220013021.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119786, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $89,621.60 |
119785 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013020.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119785, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $2,554.32 |
119785 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013020.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119785, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $1,766.68 |
119784 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013019.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119784, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $16,679.96 |
119783 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220013016.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119783, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $391.50 |
119783 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220013016.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119783, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $6,655.50 |
119783 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220013016.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119783, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $113,680.00 |
119782 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013015.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119782, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $77.26 |
119781 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013012.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119781, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $176.65 |
119781 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013012.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119781, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,020.64 |
119780 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220013011.- SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN UNIDADES MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119780, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $2,436.00 |
119779 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220013008.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119779, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $5,999.64 |
119778 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013007.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119778, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $2,273.60 |
119778 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013007.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119778, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $887.40 |
119777 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013004.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119777, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $655.40 |
119776 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013003.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119776, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $155,969.92 |
119775 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013002.- COMPRA DE 90 PARES DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119775, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $24,012.00 |
119774 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013001.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119774, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $27,893.30 |
119773 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | CR NO. 220013000.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119773, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | $51,728.02 |
119772 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012997.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119772, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $17,822.24 |
119771 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012996.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119771, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $242,477.86 |
119770 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220012995.- COMPRA DE TINTA EPSON Y TINTA CARTUCHOS HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119770, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $8,816.00 |
119770 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220012995.- COMPRA DE TINTA EPSON Y TINTA CARTUCHOS HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119770, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $1,305.00 |
119769 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012990.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119769, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $22,998.16 |
119769 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012990.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119769, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $4,124.96 |
119769 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012990.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119769, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $64,943.76 |
119769 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012990.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119769, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $4,526.32 |
119768 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012989.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA COPIADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119768, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,820.60 |
119767 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y HERRERIA EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119767, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $7,574.80 |
119766 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220012986.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011(SEGUNDA QUINCENA), INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119766, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
119765 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS | CR NO. 220012985.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y HERRERIA EN AULAS DE PREESCOLAR DEL C.D.I. NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119765, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS | $11,832.00 |
119764 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012984.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119764, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $36,035.40 |
119764 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012984.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119764, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,432.60 |
119763 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220012983.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119763, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $260,209.47 |
119762 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012978.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119762, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,214.70 |
119761 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012975.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119761, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $172,060.27 |
119760 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012969.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2011 DE CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119760, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $523,325.21 |
119759 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012966.- SERV. TELEFONICO DE LA U. REFORMA, EDIFICIO DE MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119759, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $566,782.91 |
119758 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012965.- COMPRA DE GAS LP FACT. 73736, 74096, 74460, 77284, 77664, 78028, 78750, 79441, 80152, 80556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119758, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $15,508.40 |
119757 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012964.- SERVICIO DEL MES DE JULIO/2011 DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119757, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,816.58 |
119756 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012963.- COMPRA DE GAS LP FACT. 66142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119756, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $5,184.56 |
119755 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012962.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119755, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $560.28 |
119754 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012961.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL MES DE JULIO DE 2011, DEL REGIDOR SERGIO RIOS BOJORQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119754, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
119753 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012958.- PASTILLAS TERMOMAGNETICA DE VARIAS MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119753, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | $116,580.00 |
119752 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220012957.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119752, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $22,480.10 |
119751 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | CR NO. 220012948.- MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL INMUEBLE DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA EN COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119751, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO | $11,649.30 |
119750 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220012947.- MATERIAL PARA HACER REPARACIONES EN EL INMUEBLE EN EL MERCADO 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119750, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $7,985.69 |
119749 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012941.- COMPRA DE 150 LLAVE MACHO DE 3/4" DE BRONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119749, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,225.00 |
119748 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012939.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119748, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,015.00 |
119747 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220012938.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL, A DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119747, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $986.00 |
119747 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220012938.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL, A DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119747, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $928.00 |
119747 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220012938.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL, A DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119747, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $5,742.00 |
119746 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012937.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119746, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $158.06 |
119745 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220012935.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE PISOS Y TECHO DEL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119745, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $11,774.00 |
119744 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012934.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AN TENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119744, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $118,668.00 |
119743 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012933.- COMPRA DE MATERIAL PARA RESANAR PAREDES E IMPERMEABILIZAR INMUEBLE UBICADO EN COL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119743, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | $11,745.00 |
119742 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012932.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119742, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $8,062.19 |
119741 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012931.- SUMINISTRO DE CRISTALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119741, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $12,047.83 |
119740 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220012929.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119740, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $797.04 |
119739 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220012928.- COMPRA DE FILTROS DE GAS V.W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119739, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $649.60 |
119738 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220012925.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119738, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $71,616.08 |
119737 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220012924.- LIMPIEZA PROFUNDA Y DESINFECCION P/LOS MUSEOS PERIODISMO,D/LA CD.Y L/CENTROS CULTUALES Y BIBLIOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119737, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,700.00 |
119736 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | CR NO. 220012923.- COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119736, A FAVOR DE REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | $12,760.00 |
119735 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012922.- MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 4 DESPENSAS PARA OBSEQUIAR A LA CIUDADANIA DEL 26 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119735, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $1,760.62 |
119734 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220012921.- VOLANTES IMPRESOS DE VIERNES SOCIAL DEL 22 DE JULIO Y LUNES CONTIGO EL 18 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119734, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
119733 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220012920.- VOLANTES IMPRESOS DE LUNES CONTIGO DEL 25 DE JULIO Y VIERNES SOCIAL DEL 26, 27 Y 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119733, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $5,568.00 |
119732 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220012917.- COMOOPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119732, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $324.80 |
119731 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119731, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $9,427.90 |
119731 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119731, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,343.14 |
119731 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119731, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,614.56 |
119731 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119731, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $879.51 |
119731 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119731, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $869.19 |
119731 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119731, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $14,815.87 |
119730 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012909.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119730, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $13,177.89 |
119730 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012909.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119730, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $758.64 |
119729 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 220012897.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119729, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $17,620.40 |
119728 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220012818.- COMPRA DE MANUALES DE COMPOSTAJE,DIDACTICO, DEL BUEN CIUDADANO Y ECOPOLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119728, A FAVOR DE PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | $52,606.00 |
119727 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012816.- COMPRA DE MESA PLEGABLE RECTANGULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119727, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $1,946.48 |
119726 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012794.- COMPRA DE THINNER STANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119726, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $10,718.05 |
119725 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012774.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119725, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $122,635.20 |
119724 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119724, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $37,884.01 |
119723 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | CR NO. 220012696.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1869 POR EL SERVICIO DE TALLERES DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119723, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | $34,800.00 |
119722 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012595.- COMPRA DE P.T.R. AZUL Y BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119722, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $9,821.91 |
119721 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012315.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119721, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $64,406.32 |
139 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0928.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $4,910,830.36 |
139 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0928.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-1,473,339.15 |
138 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0927.- PAGO ESTIM 4 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $6,066,118.48 |
138 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0927.- PAGO ESTIM 4 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-1,819,835.54 |
137 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0926.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $3,072,491.68 |
137 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0926.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-921,747.50 |
136 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0925.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,193,429.39 |
136 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0925.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-358,112.65 |
22 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0922.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $8,611,245.18 |
207895 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS | CR NO. 220012758.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207895, A FAVOR DE ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS | $51,962.20 |
207894 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221274.- REPARACION DE RELOJ, REPARACION DE COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207894, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,025.00 |
207894 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221274.- REPARACION DE RELOJ, REPARACION DE COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207894, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $93.76 |
207893 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VALORATE, A.C. | CR NO. 220013100.- TALLERES DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA, SRIA. DE PROMOCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207893, A FAVOR DE VALORATE, A.C. | $14,000.00 |
207887 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERNANDEZ ACEDO ALBA ELENA | CR NO. 220013064.- DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR MEDIANTE FOLIO 397/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207887, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEDO ALBA ELENA | $1,962.00 |
207886 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220013033.- SOBRE EQUIPAJE D/BOTARGAS P/PROMOCIONAR L/JUEGOS PANAMERICANOS 2011, E/PHOENIX, ARIZ. Y ONTARIO, CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207886, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $4,218.41 |
207885 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013006.- COMPRA DE PAQUETES DE ARTICULOS DE CABELLO, UÑAS DE GEL Y PARA MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207885, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $6,032.00 |
207885 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013006.- COMPRA DE PAQUETES DE ARTICULOS DE CABELLO, UÑAS DE GEL Y PARA MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207885, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $8,468.00 |
207885 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013006.- COMPRA DE PAQUETES DE ARTICULOS DE CABELLO, UÑAS DE GEL Y PARA MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207885, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
207885 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013006.- COMPRA DE PAQUETES DE ARTICULOS DE CABELLO, UÑAS DE GEL Y PARA MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207885, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
207885 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013006.- COMPRA DE PAQUETES DE ARTICULOS DE CABELLO, UÑAS DE GEL Y PARA MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207885, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
207885 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013006.- COMPRA DE PAQUETES DE ARTICULOS DE CABELLO, UÑAS DE GEL Y PARA MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207885, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
207884 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CR NO. 220012988.- XVI CONGRESO DE LA INDUSTRIA DE AL TA TECNOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207884, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | $27,840.00 |
207883 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012981.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207883, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | $118,888.40 |
207882 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012968.- PAGO DE ALTAS DE 3 VEHICULOS EN LA POLIZA DE SEGURO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207882, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | $22,443.69 |
207880 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220012930.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207880, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $74,820.00 |
207879 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | CR NO. 220012918.- REEMBOLSO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL PASADO 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207879, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | $479.00 |
207879 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | CR NO. 220012918.- REEMBOLSO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL PASADO 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207879, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | $1,159.52 |
207879 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | CR NO. 220012918.- REEMBOLSO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL PASADO 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207879, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | $152.00 |
207878 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220012914.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DEL MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207878, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $488,882.00 |
207877 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SILVA TORRES PABLO | CR NO. 220012797.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207877, A FAVOR DE SILVA TORRES PABLO | $116,604.01 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $394.40 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $9,860.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $920.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $140.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $196.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $394.40 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $174.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $930.50 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $238.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $12,615.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $58.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $144.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,150.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $132.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $21.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $44.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $960.02 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $322.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $308.00 |
207876 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010050.- Fondo Revolvente No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207876, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $2,496.00 |
207875 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010035.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles refrigerio de los niños. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207875, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,155.85 |
207875 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010035.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles refrigerio de los niños. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207875, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $7,123.40 |
207874 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207874, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,044.00 |
207874 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207874, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,380.40 |
207874 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207874, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,160.00 |
207874 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207874, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $580.00 |
207874 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207874, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $107.50 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $194.88 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $34.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,276.56 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $928.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $312.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,955.76 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $153.50 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $212.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $852.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,692.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $274.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.07 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $64.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $68.80 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,071.60 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $465.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,235.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,748.37 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.50 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,357.20 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3.07 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $295.43 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $697.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $423.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $260.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $335.50 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $292.00 |
207873 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010027.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207873, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $134.17 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,445.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,087.50 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,810.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $494.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,113.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $368.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,525.40 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,385.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,344.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,324.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $116.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,360.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,807.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,127.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,018.50 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,353.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,190.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,030.50 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,268.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $506.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,709.30 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,590.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $258.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,400.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,390.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,848.20 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,880.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,230.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,189.50 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,725.17 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,766.10 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $140.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,268.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $396.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $374.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,738.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,360.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,360.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,799.20 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,355.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $855.01 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $420.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,297.50 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,910.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,541.00 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $342.01 |
207872 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207872, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,467.30 |
207871 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010052.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207871, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $989.81 |
207870 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010046.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207870, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $6,130.02 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $364.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $57.15 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $113.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $182.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $100.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,740.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $168.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $54.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $48.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $487.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $565.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $62.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,907.34 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $294.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,418.05 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $122.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $210.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $589.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $17.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $998.57 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $99.53 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $380.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $240.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $250.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $450.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $323.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $61.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $458.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $59.00 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,400.60 |
207869 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010007.- REPOSICION DEL F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207869, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,446.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $79.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $754.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,990.05 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,113.60 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $116.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,650.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $54.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,878.97 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $71.50 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $154.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,032.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,192.40 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $991.90 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $183.99 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $44.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $639.20 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $240.90 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,674.74 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,106.40 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $792.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $861.60 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $494.48 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $240.60 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $237.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $34.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,869.20 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $752.40 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $139.20 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,586.88 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $232.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
207868 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207868, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $556.80 |
207866 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. | CR NO. 220013109.- ANTICIPO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA POR LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207866, A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. | $348,000.00 |
207864 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207864, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $293.00 |
207864 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207864, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $73.08 |
207864 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207864, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $175.00 |
207864 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207864, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $185.00 |
207864 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207864, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $282.00 |
207864 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207864, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $550.00 |
207863 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220013029.- REUNION DE ARISTOTELES SANDOVAL CON LAZARO ARIAS Y LIDERES CAÑEROS D/EDO. DE JAL. DEL 30 DE JULIIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207863, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $5,726.06 |
207862 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MARTINEZ TREJO ANTONIO | CR NO. 220012858.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL CORO MPAL. DE GDL. AL POBLADO DE CUAUTLA, JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207862, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO | $8,700.00 |
207861 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CR NO. 220012776.- JUEGOS DE ACTAS DE INFRACCION PARA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207861, A FAVOR DE CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | $12,528.00 |
207860 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012710.- COMPRA DE ESCALADORAS, BICICLETA FIJA Y ESQUIADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207860, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | $762,139.72 |
119720 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012959.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119720, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
119719 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012953.- SUMINISTRO DE 75 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119719, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $429.75 |
119718 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012952.- SUMINISTRO DE 540 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119718, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,743.20 |
24 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0883.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, SENDERO PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | $5,847,986.68 |
24 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0883.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, SENDERO PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | $-1,754,396.00 |
21 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0900.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $5,242,500.00 |
18 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 01677848447 PAICE 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0886.- PAGO ESTIM 15 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $158,605.72 |
207859 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0302.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-026/11 CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES, REGULACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207859, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $113,883.20 |
207857 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220012956.- IMPRESION DE PELOTAS A UN COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207857, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $62,640.00 |
207856 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IBARRA ALVAREZ DEL CASTILLO SALVADOR | CR NO. 220012949.- DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 694/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207856, A FAVOR DE IBARRA ALVAREZ DEL CASTILLO SALVADOR | $86,030.00 |
207855 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILCHES LLEO ANTONIO | CR NO. 220012945.- DEVOLUCION CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EN JUICIO DE AMPARO 724/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207855, A FAVOR DE VILCHES LLEO ANTONIO | $28,942.00 |
207854 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CONCHAS NAVARRETE MONICA ARACELI | CR NO. 220012919.- UNA CORONA FLORAL PARA UN EVENTO LUCTUOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207854, A FAVOR DE CONCHAS NAVARRETE MONICA ARACELI | $580.00 |
207853 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR ESTRADA ROBERTO | CR NO. 220012905.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207853, A FAVOR DE AGUILAR ESTRADA ROBERTO | $9,869.99 |
207852 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ FLORES FELIPE | CR NO. 220012903.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207852, A FAVOR DE GOMEZ FLORES FELIPE | $9,760.32 |
207851 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ REYNOSO JOSE DE JESUS | CR NO. 220012902.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207851, A FAVOR DE SUAREZ REYNOSO JOSE DE JESUS | $8,337.46 |
207850 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ACEVES MA. GUADALUPE | CR NO. 220012901.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207850, A FAVOR DE VELAZQUEZ ACEVES MA. GUADALUPE | $5,254.96 |
207849 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL GUERRERO ROSA | CR NO. 220012900.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207849, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO ROSA | $9,869.99 |
207848 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO | CR NO. 220012840.- UNA PRESENTACION EN PUERTO MELAQUE COL. LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207848, A FAVOR DE ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO | $8,754.72 |
207847 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220012292.- EXTINTOR C02 10 LBS/4.5 K ADQUIRIDO PARA EL TESOMOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207847, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,865.28 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,563.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $499.96 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $146.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,828.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $696.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $6,612.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,116.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $224.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,050.01 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $425.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,100.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,100.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,100.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $68.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,350.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $425.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $143.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $247.08 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $545.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $119.70 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $169.98 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $266.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $114.99 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $220.17 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $425.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,836.02 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $641.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,100.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,792.40 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $299.99 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $129.98 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $771.84 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $425.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,200.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $350.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,831.10 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $89.90 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,230.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $29.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $169.98 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $236.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,224.96 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $812.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $266.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $812.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $812.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $205.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,100.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $425.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $192.13 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,740.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,508.00 |
207846 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207846, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $115.71 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $812.00 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE GLOSA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $850.00 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $826.70 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $710.00 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $60.00 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $72.00 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $34.00 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $75.00 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $1,950.00 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $47.00 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $42.00 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $42.00 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $837.93 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $86.00 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $53.51 |
207845 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220013010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207845, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $34.00 |
207844 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $653.40 |
207844 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $653.40 |
207844 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $142.65 |
207844 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $761.98 |
207844 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $2,110.48 |
207844 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $418.18 |
207844 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $166.68 |
207844 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $172.02 |
207844 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $56.43 |
207844 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $483.52 |
207844 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $91.00 |
207844 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $529.00 |
207844 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $229.76 |
207844 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220012786.- VIAT.A LA EXPO."MEJORES PRACTICAS D/LOS TEMAS D/PART.CIUD.Y DEMOCRACIA" E/WASHINGTON,DC.D/24-26 JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207844, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $216.10 |
207843 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0862.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C09-033/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: LATERALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207843, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $951,984.55 |
207843 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0862.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C09-033/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: LATERALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207843, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-237,996.14 |
207842 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0787.- PAGO RESTO ESTIM 2 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207842, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $590,372.87 |
207842 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0787.- PAGO RESTO ESTIM 2 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207842, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-183,404.79 |
207841 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CHAVEZ JOSEFINA | CR NO. 220012896.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207841, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ JOSEFINA | $4,730.80 |
207840 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO MELGOZA CARLOS | CR NO. 220012895.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207840, A FAVOR DE MURILLO MELGOZA CARLOS | $4,929.96 |
207839 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOBERANIS SOSA ADALBERTO | CR NO. 220012894.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207839, A FAVOR DE SOBERANIS SOSA ADALBERTO | $4,518.30 |
207838 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ DUEÑAS ALEJO CIRO | CR NO. 220012888.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207838, A FAVOR DE GOMEZ DUEÑAS ALEJO CIRO | $6,779.53 |
207837 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO TORRES RICARDO | CR NO. 220012886.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207837, A FAVOR DE MURILLO TORRES RICARDO | $5,779.53 |
207836 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVARIO CEBALLOS CESARIO | CR NO. 220012885.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207836, A FAVOR DE CALVARIO CEBALLOS CESARIO | $4,726.20 |
207835 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS GONZALEZ MANUEL ISIDRO | CR NO. 220012882.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207835, A FAVOR DE RUELAS GONZALEZ MANUEL ISIDRO | $4,726.20 |
207834 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES SAAVEDRA PAULINO | CR NO. 220012881.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207834, A FAVOR DE REYES SAAVEDRA PAULINO | $4,726.20 |
207833 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ RUBEN | CR NO. 220012880.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207833, A FAVOR DE RIVERA DIAZ RUBEN | $9,705.49 |
207832 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAREDES DOMINGUEZ MANUEL | CR NO. 220012879.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207832, A FAVOR DE PAREDES DOMINGUEZ MANUEL | $10,380.49 |
207831 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS SANTOS GUMERCINDO | CR NO. 220012878.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207831, A FAVOR DE SANTOS SANTOS GUMERCINDO | $11,011.60 |
207830 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012868.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207830, A FAVOR DE GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $586.96 |
207829 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ORTIZ FELIX | CR NO. 220012775.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207829, A FAVOR DE RAMIREZ ORTIZ FELIX | $7,365.36 |
207828 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220012478.- 200 PLUMAS METALICAS GRABADAS, PARA LOS ALUMNOS DE LA XXIV GENERACION DE TECNICOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207828, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $32,480.00 |
119717 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0879.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-047/11 A)SELLO SLURRY B)CALAFATEO UBI: A) NANCE ENTRE CALZ. LAZARO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119717, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $573,499.88 |
119717 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0879.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-047/11 A)SELLO SLURRY B)CALAFATEO UBI: A) NANCE ENTRE CALZ. LAZARO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119717, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-143,374.97 |
119716 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0895.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119716, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $599,687.50 |
119715 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0865.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C07-028/11 GERENCIA EN SITO,SUPERVISION DE OBRA UBIC:PABLO NERUDA DESDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119715, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $580,456.78 |
119715 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0865.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C07-028/11 GERENCIA EN SITO,SUPERVISION DE OBRA UBIC:PABLO NERUDA DESDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119715, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-145,114.20 |
119714 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0809.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119714, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | $423,535.84 |
119714 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0809.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119714, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | $-105,883.96 |
119713 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0800.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 203.78 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119713, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $248,204.04 |
119712 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0797.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119712, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $643,399.73 |
119712 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0797.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119712, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $-64,339.97 |
119711 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0782.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C01-001/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA CON RECICLADO UBIC: EN TRIGO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119711, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $2,505,551.98 |
119711 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0782.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C01-001/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA CON RECICLADO UBIC: EN TRIGO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119711, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $-626,388.00 |
119710 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 24221314.- COMPRA DE JABON EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119710, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $719.66 |
119709 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220012911.- SERV. DE REVISION, REPARACION Y LIMPIEZA DE DIMMER NSI DEL EQUIPO DE LUCES DEL TEATRO JAIME TORRES B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119709, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $2,900.00 |
119708 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220012892.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTOS DE LUNES CONTIGO Y VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119708, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
119707 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012891.- SUMINISTRO DE 200 LTS .DE GAS LP PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119707, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,082.00 |
119706 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012890.- SUMINISTRO DE 26 LTS. DE GAS LP PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119706, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $140.66 |
119705 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119705, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $123,160.37 |
119704 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012874.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119704, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $33,060.00 |
119704 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012874.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119704, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $48,354.60 |
119704 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012874.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119704, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $22,272.00 |
119704 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012874.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119704, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $19,290.80 |
119702 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012870.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119702, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,540.48 |
119702 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012870.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119702, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $6,787.16 |
119702 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012870.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119702, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,393.56 |
119702 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012870.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119702, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,100.14 |
119702 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012870.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119702, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $689.32 |
119702 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012870.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119702, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,644.52 |
119701 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012869.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119701, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $2,186.17 |
119700 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,281.11 |
119700 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,670.40 |
119700 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $493.47 |
119700 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,381.98 |
119700 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,568.25 |
119700 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,167.00 |
119700 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $755.65 |
119700 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $557.03 |
119700 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012867.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119700, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,025.78 |
119699 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012866.- COMPRA DE LAMINAS DE ACERO Y INSTALACION DE LAMINAS ROTULADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119699, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $126,208.00 |
119699 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012866.- COMPRA DE LAMINAS DE ACERO Y INSTALACION DE LAMINAS ROTULADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119699, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $68,904.00 |
119698 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012865.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119698, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $257,160.39 |
119697 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012861.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 205520. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119697, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $66,475.43 |
119697 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012861.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 205520. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119697, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $135,617.38 |
119696 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220012860.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119696, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
119695 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220012856.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119695, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $7,563,712.83 |
119694 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012855.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119694, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $325.55 |
119693 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220012852.- HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119693, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $2,477.76 |
119692 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012851.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119692, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | $28,040.76 |
119691 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012850.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119691, A FAVOR DE PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | $87,200.00 |
119690 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012849.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119690, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $77,435.92 |
119689 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220012845.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119689, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $14,732.31 |
119688 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220012843.- VOANTES IMPRESOS DE VIERNES SOCIAL DEL 1 DE JULIO Y LUNES CONTIGO DEL 4 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119688, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
119687 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220012841.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EPIGMENIO GONZALEZ No:50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,262.68 |
119686 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012832.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119686, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | $26,037.36 |
119685 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012831.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119685, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | $2,446.94 |
119684 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012828.- SUMINISTRO DE 2793 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119684, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,188.44 |
119683 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012826.- COMPRA DE PALAS CUADRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119683, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $974.40 |
119682 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012824.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA "AA" Y "AAA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119682, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $712.24 |
119681 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012822.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119681, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $186,717.16 |
119680 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220012819.- SERVICIO DE GRABACION Y PERIFONEDO PARA EL VENTO EN COL. DEL FRESNO EL 27, 28 Y 29 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119680, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $4,640.00 |
119679 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012817.- COMPRA DE 2 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119679, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $60,900.00 |
119678 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119678, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
119678 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CONSTRUCCION | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012815.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119678, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $7,809.12 |
119677 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012814.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119677, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $709.50 |
119677 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012814.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119677, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $2,440.00 |
119677 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012814.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119677, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $4,926.00 |
119676 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012812.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119676, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,623.20 |
119676 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012812.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119676, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,490.88 |
119675 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012809.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119675, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $1,506.26 |
119674 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012806.- SUMINISTRO DE 185 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119674, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $939.80 |
119673 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012803.- COMPRA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119673, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $3,071.05 |
119672 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PRESIDENCIA | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CR NO. 220012795.- SERVICIO PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119672, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | $117,160.00 |
119671 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012793.- SUMINISTRO DE 372 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119671, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $636.27 |
119671 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012793.- SUMINISTRO DE 372 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119671, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,633.26 |
119671 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012793.- SUMINISTRO DE 372 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119671, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,272.54 |
119671 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012793.- SUMINISTRO DE 372 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119671, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,863.72 |
119671 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012793.- SUMINISTRO DE 372 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119671, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,761.50 |
119670 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012792.- SUMINISTRO DE 720 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,657.60 |
119669 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012791.- SUMINISTRO DE 130 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119669, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $735.80 |
119668 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012790.- SUMINISTRO DE 326 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119668, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,656.08 |
119667 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012787.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119667, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $9,417.58 |
119667 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012787.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119667, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $10,329.68 |
119667 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012787.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119667, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $13,511.68 |
119666 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PRESIDENCIA | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012784.- BLUSA BORDADA COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL DE PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119666, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
119665 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220012782.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119665, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
119664 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012777.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119664, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,856.82 |
119663 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | CR NO. 220012767.- COMPRA DE MEMORIA RAM DE 2 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119663, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | $1,277.16 |
119662 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220012765.- PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA Y BANNER EN LA PAG. WEB POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119662, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $116,000.00 |
119661 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012759.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119661, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,156.67 |
119661 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012759.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119661, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $13,558.08 |
119660 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220012755.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119660, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $3,340.80 |
119659 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220012754.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119659, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $1,087.15 |
119659 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220012754.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119659, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $7,273.20 |
119659 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220012754.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119659, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $440.80 |
119658 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220012749.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119658, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $526.40 |
119657 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220012747.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119657, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $4,860.40 |
119656 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220012746.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119656, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $15,743.52 |
119655 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220012745.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO No.1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119655, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $78,528.67 |
119654 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012742.- INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE LAS DIVERSAS DIRECCIOINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119654, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $3,490.83 |
119653 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012736.- COMPRA DE ESMALTE NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119653, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $6,078.63 |
119652 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2380 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012733.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119652, A FAVOR DE CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. | $111,360.00 |
119651 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012732.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119651, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $5,046.00 |
119650 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012731.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119650, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $976.00 |
119649 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220012727.- MANO DE OBRA PARA LA IMPERMEABILILZACION DE LA PARTE INERNA DE LA FUENTE EN LA PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119649, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $11,980.00 |
119648 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220012726.- SUMINISTRO DE BASES DE DUROCK PARA SER INSTALADAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119648, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $11,648.01 |
119647 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220012725.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119647, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $928.00 |
119647 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220012725.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119647, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $8,816.00 |
119647 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220012725.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119647, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $1,044.00 |
119646 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119646, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | $7,064.40 |
119645 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220012723.- CALZADO COMO PARTE DEL UNIFORME PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. ADMVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119645, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $2,510.32 |
119644 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012719.- COMPRA DE TONER P/IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119644, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,902.40 |
119643 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012716.- SUMINISTRO 507 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119643, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,540.07 |
119642 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012715.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119642, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $40,012.62 |
119641 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012714.- MATERIAL HIDRANTE,TUNER VEH.LOPEZ MATEOS REP. D/MOTOBOMBA E/REYES HEROLES Y INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119641, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $2,395.40 |
119641 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012714.- MATERIAL HIDRANTE,TUNER VEH.LOPEZ MATEOS REP. D/MOTOBOMBA E/REYES HEROLES Y INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119641, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $8,630.40 |
119640 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220012713.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119640, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
119639 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012712.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119639, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
119639 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012712.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119639, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
119638 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012711.- COMPRA DE 152 PAR DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119638, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $42,316.80 |
119637 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012708.- COMPRA DE 4,850 CALENDARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119637, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | $126,585.00 |
119636 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220012705.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119636, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $85,055.95 |
119636 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220012705.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119636, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $39,409.81 |
119635 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012700.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119635, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,186.89 |
119634 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220012699.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119634, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $42,328.40 |
119633 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012695.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119633, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $858.40 |
119633 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012695.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119633, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,465.61 |
119633 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012695.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119633, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $618.05 |
119633 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012695.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119633, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $955.98 |
119633 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012695.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119633, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,289.99 |
119632 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | CR NO. 220012690.- RENTA DE BACK LINE DEL 17 DE JULIO 2011 EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119632, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA | $5,800.00 |
119631 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012682.- COMPRA DE 2 NO BREAK APC BACK USP 750VA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119631, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,338.33 |
119630 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220012681.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119630, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $17,806.00 |
119629 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CR NO. 220012678.- COMPRA DE ANTICONGELANTE USO DIRECTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119629, A FAVOR DE CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | $13,743.68 |
119628 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012674.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119628, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $8,248.41 |
119628 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012674.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119628, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,589.78 |
119628 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012674.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119628, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $627.56 |
119627 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012673.- COMPRA DE MESCAFE EN POMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119627, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | $1,095.00 |
119626 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220012667.- COMPRA DE TEE GALVANIZADA ROSCADA 150 LBS HM 1/2". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119626, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $229.10 |
119625 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012660.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119625, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $585.80 |
119624 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012652.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119624, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | $8,328.80 |
119623 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | CR NO. 220012651.- COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y BASQUETBOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119623, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | $127,136.00 |
119622 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220012650.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119622, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $212,039.29 |
119621 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220012649.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL EN LA 2DA QNA DE JUL/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119621, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,463.66 |
119620 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012644.- COMPRA DE 1 ESCANER MULTIFUNCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119620, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,855.07 |
119619 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220012642.- SERVICIO DE IMPRESION DE 3,000 PORTA CD A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119619, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $4,176.00 |
119618 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012641.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119618, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $375.14 |
119617 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012640.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119617, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
119615 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220012634.- SERVICIO DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE CANTERA DEL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119615, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $90,720.00 |
119608 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119608, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $838.85 |
119608 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119608, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $541.63 |
119608 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119608, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,896.60 |
119608 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119608, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $332.48 |
119605 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012562.- COMPRA DE CAMARAS DIGITAL, GRABADORAS Y VIDEOCAMARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119605, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $275,964.00 |
119605 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012562.- COMPRA DE CAMARAS DIGITAL, GRABADORAS Y VIDEOCAMARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119605, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $10,474.80 |
119605 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012562.- COMPRA DE CAMARAS DIGITAL, GRABADORAS Y VIDEOCAMARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119605, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $13,335.36 |
119604 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012552.- COMPRA DE VENDA ELASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119604, A FAVOR DE MEDI CUR, S.A. DE C.V. | $335.72 |
119603 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012549.- COMPRA DE 150 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119603, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $15,381.60 |
119602 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012533.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119602, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $27,602.52 |
119601 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012516.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119601, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,115.84 |
119598 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | CR NO. 220012469.- UNA FUNCION DE CUENTA CUENTOS EN LA COL. MIRAVALLE DEL 17 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119598, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | $1,160.00 |
119597 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012465.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y 5 TRAMOS DE VIGA DE ACERO TRAMO DE 4" X 15 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119597, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $11,862.33 |
119597 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012465.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y 5 TRAMOS DE VIGA DE ACERO TRAMO DE 4" X 15 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119597, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $57.40 |
119597 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012465.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y 5 TRAMOS DE VIGA DE ACERO TRAMO DE 4" X 15 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119597, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $96.00 |
119596 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- COMPRA DE CAMISAS, PLAERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119596, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $38,413.49 |
119595 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012441.- BOMBA AUTOCEBANTE MOTOBOMBA MODELO WB30XT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119595, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $11,761.38 |
119594 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012320.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119594, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $7,680.07 |
119594 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012320.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119594, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,396.64 |
119593 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012319.- COMPRA DE 20 COLCHONETAS TAMAÑO INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119593, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
119592 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012318.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO/2011 DE ESPACIO FISICO EN CASETA DE LA HIGUERA DEL MPIO DE IXTLAHUACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119592, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $14,464.65 |
119591 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220012311.- COMPRA DE MOSAICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119591, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $19,488.00 |
119590 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220012187.- COMPRA DE CASCO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119590, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $4,292.00 |
119589 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220012139.- MANTENIMIENTO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119589, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0778.- PAGO ESTIM 5 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $375,559.34 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0778.- PAGO ESTIM 5 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-112,667.80 |
28 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0777.- PAGO ESTIM 4 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $334,833.47 |
28 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0777.- PAGO ESTIM 4 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-100,450.04 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $5,568.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,478.19 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $22.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $928.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $60.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $116.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,044.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $624.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $953.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $155.96 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $150.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $593.08 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $180.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $19.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $893.20 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $37.83 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $290.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $217.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $327.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $405.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $62.48 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $928.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $58.54 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $429.20 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $120.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $4,698.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $300.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $17.00 |
207827 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207827, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $279.60 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $100.48 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $394.05 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $40.60 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $44.40 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $70.00 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $497.99 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $396.89 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $537.08 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $128.76 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $84.00 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $84.00 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $77.90 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $904.80 |
207826 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ./0287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207826, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
207825 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | BAYARDO PRIETO ALFREDO | CR NO. 220012967.- HONORARIOS DE PERITO AUXILIAR POR DICTAMEN PERICIAL EN DEMANDA INICIAL DE LESIVIDAD EXP. VI-203/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207825, A FAVOR DE BAYARDO PRIETO ALFREDO | $2,188.68 |
207824 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012950.- ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207824, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
207823 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | RAYSIN GLOBAL DE MEXICO S.A. DE C.V . | CR NO. 220012873.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207823, A FAVOR DE RAYSIN GLOBAL DE MEXICO S.A. DE C.V . | $80,000.00 |
207822 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO MONTES RAFAEL | CR NO. 220011851.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207822, A FAVOR DE FRANCO MONTES RAFAEL | $1,411.04 |
207822 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO MONTES RAFAEL | CR NO. 220011851.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207822, A FAVOR DE FRANCO MONTES RAFAEL | $3,527.60 |
207822 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO MONTES RAFAEL | CR NO. 220011851.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207822, A FAVOR DE FRANCO MONTES RAFAEL | $352.76 |
207820 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE No. 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207820, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,891.00 |
207820 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE No. 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207820, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,397.00 |
207820 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE No. 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207820, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $436.51 |
207820 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE No. 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207820, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,284.00 |
207820 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE No. 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207820, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,736.00 |
207820 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE No. 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207820, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $3,881.02 |
207819 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207819, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $150.00 |
207818 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $1,856.00 |
207818 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $60.32 |
207818 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $490.00 |
207818 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $1,798.00 |
207818 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $218.00 |
207818 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $298.00 |
207818 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $129.35 |
207818 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $95.05 |
207818 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207818, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $751.66 |
207817 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207817, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $700.00 |
207817 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207817, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $150.00 |
207817 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207817, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $629.30 |
207816 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $527.80 |
207816 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $286.38 |
207816 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $147.90 |
207816 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $700.00 |
207816 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,972.00 |
207816 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $91.35 |
207816 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $655.40 |
207816 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $274.05 |
207816 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207816, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $664.68 |
207815 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $238.80 |
207815 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
207815 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $28.00 |
207815 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $40.00 |
207815 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $9,170.38 |
207815 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $16.00 |
207815 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $84.90 |
207815 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500012.- Gastos menores de la Direccion de padron y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207815, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $26.59 |
207814 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
207814 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $243.60 |
207814 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $17.00 |
207814 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $17.00 |
207814 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $286.00 |
207814 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
207814 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
207814 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
207814 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $17.00 |
207814 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $168.45 |
207814 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $17.00 |
207814 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030012.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207814, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $17.00 |
207813 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010044.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207813, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $121.80 |
207813 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010044.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207813, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $1,728.00 |
207813 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010044.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207813, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $179.01 |
207813 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010044.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207813, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $71.99 |
207812 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207812, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $102.00 |
207812 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207812, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $126.00 |
207812 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207812, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $120.51 |
207812 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207812, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $126.00 |
207812 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207812, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $2,601.30 |
207812 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207812, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $84.00 |
207812 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200007.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207812, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $460.00 |
207811 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. | CR NO. 220012862.- CERTIFICACION DE DOCUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207811, A FAVOR DE GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. | $22,620.00 |
207810 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220012859.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207810, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
207809 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012854.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 14 JUNIO AL 31 DE DIC. 2011, PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207809, A FAVOR DE TELEVISA, S.A. DE C.V. | $10,000,000.00 |
207808 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220012853.- DONATIVO PARA LA AGRUP. DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES POR EL MES DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207808, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
207807 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TREINTA Y TRES TAUS S.C. DE R.L. | CR NO. 220012757.- SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA DE TRITURACION DE DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207807, A FAVOR DE TREINTA Y TRES TAUS S.C. DE R.L. | $118,000.00 |
207806 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012694.- COMPRA DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207806, A FAVOR DE DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | $127,600.00 |
207805 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | CR NO. 220012689.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207805, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | $102,419.11 |
207804 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO | CR NO. 220012663.- TALLER DE ORATORIA Y LIDERAZGO DEL 18 AL 22 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207804, A FAVOR DE SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO | $2,610.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $104.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $880.12 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $78.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $56.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $169.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $130.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,740.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $42.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $56.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
207803 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400008.- Comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207803, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
207802 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010041.- reposiciòn del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207802, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $1,670.40 |
207802 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010041.- reposiciòn del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207802, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $142.50 |
207800 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012709.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207800, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $524,956.84 |
207799 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,450.00 |
207799 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $7,395.00 |
207799 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
207799 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
207799 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,728.00 |
207799 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,728.00 |
207799 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
207799 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
207799 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
207799 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600027.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207799, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $2,494.00 |
207798 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220012836.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207798, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,374.47 |
207797 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ PATIÑO LUIS HUMBERTO | CR NO. 220012825.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 722/2011 OFICIO DI/TP/846/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207797, A FAVOR DE GONZALEZ PATIÑO LUIS HUMBERTO | $2,273.34 |
207796 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BECERRA SALOMON MARIA ISABEL DEL CARMEN | CR NO. 220012766.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE MULTA DE ESTACIONOMETROS SEGUN FOLIO 242394. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207796, A FAVOR DE BECERRA SALOMON MARIA ISABEL DEL CARMEN | $540.00 |
207795 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ESPARZA MARTIN MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220012762.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 274607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207795, A FAVOR DE ESPARZA MARTIN MARIA DE LA LUZ | $302.00 |
207794 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ ACEVES CARLOS | CR NO. 220012735.- SE REMITE DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. RP 076/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207794, A FAVOR DE CHAVEZ ACEVES CARLOS | $5,000.00 |
207793 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220012299.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207793, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $1,120.37 |
207792 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012177.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y PLAGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207792, A FAVOR DE BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $19,350.00 |
207790 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | CR NO. 220012086.- RENTA DE ESCENARIO, EQUIPO DE SONIDO, MICROFONOS E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207790, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | $11,136.00 |
207789 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | ARRATIA TRIANA EDGAR OMAR | CR NO. 220012031.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MATERIAL QUIRURGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207789, A FAVOR DE ARRATIA TRIANA EDGAR OMAR | $2,714.40 |
207789 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | ARRATIA TRIANA EDGAR OMAR | CR NO. 220012031.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MATERIAL QUIRURGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207789, A FAVOR DE ARRATIA TRIANA EDGAR OMAR | $2,992.80 |
207788 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES CASTAÑON ROCIO | CR NO. 220012027.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ROCIO SOLEIL & MILANGA`S TRUTH BAND Y SMOKE RINGS QUARTET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207788, A FAVOR DE MORALES CASTAÑON ROCIO | $3,480.00 |
207787 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012026.- PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TITERES TELON DE CIELO EN MIRAVALLE DEL 3 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207787, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | $2,900.00 |
207786 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ANDAMIOS DALMINE DE MEXICO, S.A. | CR NO. 220012025.- ALQUILER, MANIOBRAS Y MANO DE ORBA DEL 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207786, A FAVOR DE ANDAMIOS DALMINE DE MEXICO, S.A. | $12,605.33 |
207785 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS | CR NO. 220012024.- RENTA DE SONIDO Y ECENARIO EN SAN JUAN DE DIOS EL 21 Y 22 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207785, A FAVOR DE LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS | $8,004.00 |
207784 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220012021.- TALLER DE DIBUJO AL CARBON EN PASEO Y TALLER DE PINTURA EN VARIOS LUGARES EN DIFERENTES FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207784, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $907.12 |
207784 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220012021.- TALLER DE DIBUJO AL CARBON EN PASEO Y TALLER DE PINTURA EN VARIOS LUGARES EN DIFERENTES FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207784, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $2,208.38 |
207783 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220012017.- PRESENTACION DE PINTURA ACRILICA SOBRE PLATON DE BARRO EN LA COL. DEL FRESNO EL 9 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207783, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $2,422.08 |
207782 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220012016.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207782, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $3,077.00 |
207782 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220012016.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207782, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $3,714.00 |
207782 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220012016.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207782, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $729.00 |
207781 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012015.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207781, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $545.20 |
207781 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012015.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207781, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
207780 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012014.- EXPO DANZA Y CULTURA ARABA DEL 10 DE JULIO 2011 EN FIESTA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207780, A FAVOR DE BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
207779 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS. S.A. DE C.V. | CR NO. 220012013.- UN SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICIO DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207779, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS. S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
207778 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | CR NO. 220012011.- ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA DE MARCHA DE LLAVES QUIRURGICAS EN LA UND. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207778, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | $12,296.00 |
207777 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220012010.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL CONVOCADO A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISION RESP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207777, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $2,414.85 |
207776 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012701.- ANTICIPIO DE 50% LIBRO EDICION ESPECIAL ENSAYOS FOTOGRAFICOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207776, A FAVOR DE QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. | $678,600.00 |
207775 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO | CR NO. 220012174.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207775, A FAVOR DE CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO | $928.00 |
207774 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207774, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $117.44 |
207774 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207774, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $51.97 |
207774 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207774, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $805.90 |
207773 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207773, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $430.00 |
207773 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207773, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $287.73 |
207773 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207773, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $11,689.90 |
207773 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207773, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $11,854.96 |
207772 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207772, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,844.90 |
207772 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207772, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,251.83 |
207771 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OCEGUEDA BAÑUELOS ADAN | CR NO. 220012837.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CRISTALES DE 21 OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207771, A FAVOR DE OCEGUEDA BAÑUELOS ADAN | $7,308.00 |
207770 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012830.- PAGO POR ALTAS DE 8 VEHICULOS NUEVOS EN LA POLIZA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DABP/CR/1246/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207770, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | $28,690.98 |
207769 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012811.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DEL 14 DE JULIO AL 31 DE DIC. 2011 SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207769, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
207768 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA | CR NO. 220012810.- IMPRESIONES DE CALENDARIOS, DISPLAYS Y PARABUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207768, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA | $122,322.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $73.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $224.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $827.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $798.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $528.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $165.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $286.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.50 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $521.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $850.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,325.90 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $591.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $325.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $530.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $132.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $841.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $250.98 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $298.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $55.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $678.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $100.50 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $107.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $227.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $151.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $262.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $572.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $82.00 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $142.24 |
207767 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220012771.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207767, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $39.81 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $401.24 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $336.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $24.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $406.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $649.60 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $177.50 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $924.23 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $638.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $81.20 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $2,120.50 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $29.99 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $218.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $322.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $330.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $468.12 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $159.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $220.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $322.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,312.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $740.08 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $69.60 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $364.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $308.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $114.00 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $736.86 |
207766 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220012066.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011 X $ 15,979.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207766, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $143.13 |
207765 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207765, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $205.00 |
207765 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207765, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $144.00 |
207765 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207765, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $1,798.00 |
207765 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207765, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $1,951.12 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $130.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $55.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $22.50 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $92.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $195.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $130.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $195.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $75.01 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $140.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $159.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
207764 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010008.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207764, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
207763 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010033.- gasots efecutados por fondo revolvente en las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207763, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
207762 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010032.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207762, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $4,013.65 |
207762 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010032.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207762, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,987.80 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $197.00 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $38.00 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $99.80 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $250.00 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $19.99 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $197.00 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $5,620.18 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $200.00 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $32.00 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $520.00 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,740.00 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $518.00 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $107.00 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $333.00 |
207761 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207761, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $374.00 |
207760 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 22200029.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE UNA PERSIANA PARA AREA DE JEFATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207760, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $470.39 |
207758 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220012769.- HOJAS IMPRESAS EN PAPEL BOND PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207758, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $127,600.00 |
207757 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MERCADO FRANCO JAVIER | CR NO. 220012768.- COMPRA DE PLAYERAS CON EL LOGOTIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207757, A FAVOR DE MERCADO FRANCO JAVIER | $95,700.00 |
207756 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERRERA QUEZADA RAFAEL EDUARDO | CR NO. 220012764.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS PAGADAS EN SRIA. DE FINANZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207756, A FAVOR DE HERRERA QUEZADA RAFAEL EDUARDO | $450.20 |
207755 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO | CR NO. 220012703.- 2 SERVICIOS A CAMARA DE REFRIGERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207755, A FAVOR DE CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO | $2,900.00 |
207754 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | SUAREZ CERVANTES JULIO CESAR | CR NO. 220012661.- REMITE COPIA DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. RP 066/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207754, A FAVOR DE SUAREZ CERVANTES JULIO CESAR | $8,625.00 |
207753 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GARCIA CORTES ELIAS ALEJANDRO | CR NO. 220012659.- SE REMITE COPIA DE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RP 065/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207753, A FAVOR DE GARCIA CORTES ELIAS ALEJANDRO | $1,200.00 |
207752 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220012585.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 4169,4167 Y 4164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207752, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $55,287.85 |
207752 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220012585.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 4169,4167 Y 4164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207752, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $1,334.02 |
207752 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220012585.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 4169,4167 Y 4164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207752, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $3,927.96 |
207752 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220012585.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 4169,4167 Y 4164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207752, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $28,088.60 |
207751 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARTINEZ TORRES ADRIANA ANTONIETA | CR NO. 220012572.- DEVOLUCION DE IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL PAGO INDEBIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207751, A FAVOR DE MARTINEZ TORRES ADRIANA ANTONIETA | $19,026.50 |
207750 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GRUPO UNICRETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012560.- DEVOLUCION POR PARTICIPACION EN CONCURSO DE OBRA CANCELADA OFICIO DC/PYC/3581/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207750, A FAVOR DE GRUPO UNICRETO, S.A. DE C.V. | $20,000.00 |
207749 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LIMON SANTELLANES HEBE | CR NO. 220012513.- CURSO DE MASAJES TERAPEUTICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207749, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE | $56,840.00 |
207748 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HUERTA ANDRADE VICKY | CR NO. 220012108.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207748, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY | $112,604.68 |
207747 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220012098.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207747, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $61.00 |
207747 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220012098.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207747, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $15.90 |
207747 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220012098.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207747, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $469.15 |
207746 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CORDERO GOMEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220012007.- TRANSMISION DE SPOTS DEL PROGRAMA VISION POLITICA POR EL MES MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207746, A FAVOR DE CORDERO GOMEZ JOSE ARTURO | $10,000.00 |
207745 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011997.- COMPRA DE 223 EJEMPLARES DE LA OBRA "LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER" PARA SER OBSEQUIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207745, A FAVOR DE ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $4,696.38 |
207744 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | CR NO. 220011994.- IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207744, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | $9,095.56 |
207743 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011989.- PAGO DE REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MAESTRO SERVANDO ENRIQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207743, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $6,742.40 |
207742 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220011982.- IMPARTICION DE TALLER DE CIENCIA EL 09 DE JULIO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207742, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $2,188.68 |
207741 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | CR NO. 220011980.- PRESENTACION MUSICAL DEL TALENTO QUE SE PRESENTO LOS DIAS 26 Y 27 DE JUN. 2011 EN TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207741, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | $13,679.25 |
207740 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ MACIEL ENRIQUE | CR NO. 220011977.- RENTA DE SONIDO Y ECENARIO PARA EL EVENTO EN SAN JUAN DE DIOS DEL 18 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207740, A FAVOR DE GOMEZ MACIEL ENRIQUE | $9,976.00 |
207739 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ BARRETO OSCAR GUILLERMO | CR NO. 220011965.- REPARACION DE CONSOLA MARCA YAMAHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207739, A FAVOR DE RODRIGUEZ BARRETO OSCAR GUILLERMO | $2,088.00 |
207738 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO | CR NO. 220011939.- IMPRESION DE ETIQUETAS CON PELICULA BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD Y FOLIADO PARA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207738, A FAVOR DE GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO | $10,846.00 |
207737 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $4,698.00 |
207737 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $4,663.20 |
207737 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $4,430.04 |
207737 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,856.00 |
207737 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $700.00 |
207737 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $9,027.12 |
207737 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $4,430.04 |
207737 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,941.84 |
207737 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010037.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207737, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $4,430.04 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $167.04 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $950.00 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $382.80 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $122.00 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $502.00 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $361.00 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $9,008.85 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $123.27 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $244.00 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $112.00 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $58.00 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $90.48 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $208.80 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $622.00 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $702.00 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $683.00 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
207736 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010036.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207736, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $377.00 |
207735 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $11,600.00 |
207735 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $196.00 |
207735 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $350.00 |
207735 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $100.00 |
207735 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $78.88 |
207735 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $26.68 |
207735 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $10.44 |
207735 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $951.20 |
207735 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $11,136.00 |
207735 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $10,764.80 |
207735 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $452.40 |
207735 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010035.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207735, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,392.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $110.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,577.60 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $89.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $150.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $165.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $104.97 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $135.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $135.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $150.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $150.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $150.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $135.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $120.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $150.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $150.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $150.00 |
207734 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010032.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207734, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $508.20 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,392.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $280.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $112.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,948.80 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $336.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $140.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $66.40 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $544.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $420.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $160.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $210.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $56.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $230.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $140.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $120.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $420.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $475.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $56.00 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $92.80 |
207733 | Detalle Factura de click aquí | 08/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010031.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE LLANERA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207733, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $280.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $28.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $499.99 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $126.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $56.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,184.01 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $200.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $56.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $126.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $706.17 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $79.30 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $9,399.48 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $753.84 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $3,523.86 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,238.58 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $928.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,941.67 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $822.83 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $405.60 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $130.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $92.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $237.74 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $81.29 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $112.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $488.02 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $56.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $185.90 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $276.90 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $242.90 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $191.40 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $427.81 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $165.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $104.30 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $63.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $357.49 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $222.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $168.00 |
207732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010049.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207732, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $155.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $595.03 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $243.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $754.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $134.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,145.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $78.76 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $16.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $355.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $501.60 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $141.33 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $803.88 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $29.80 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $86.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,604.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,528.80 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,845.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,113.51 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,727.84 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,664.96 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $200.00 |
207731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207731, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,634.45 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $375.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,241.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $459.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $134.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $526.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $201.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $569.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $404.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $148.80 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,158.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $473.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $320.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $209.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $155.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $595.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $985.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $240.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $780.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $49.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $279.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $631.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $146.00 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $644.68 |
207730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010026.- Fondo revolvente No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.00 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,568.34 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,784.63 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $567.00 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,146.00 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,004.48 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $46.40 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,322.40 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,200.01 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $32.50 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
207729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010025.- FONDO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207729, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,067.20 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $19.00 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $19.00 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $19.00 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,830.00 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $100.00 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $72.24 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,039.36 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $143.50 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $414.59 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $42.51 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $180.00 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $19.00 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $19.00 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $19.00 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $19.00 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $19.00 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $19.00 |
207728 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207728, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $18.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,800.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $364.25 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $52.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $99.90 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $685.24 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $280.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $364.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $336.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.23 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $176.36 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $126.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $114.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $182.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $60.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $173.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $48.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $880.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $348.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $50.59 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $250.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $173.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $133.38 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $439.50 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $85.55 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $525.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $249.33 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $533.60 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $238.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,929.08 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $102.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $332.90 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $109.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $352.50 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $90.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $672.80 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $60.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $270.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,914.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $78.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,512.64 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,856.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $84.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $119.63 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $3.07 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $131.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,392.00 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $470.52 |
207727 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207727, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $18.50 |
207726 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012761.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. DEL 14 DE JULIO AL 31 DE DIECIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207726, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
207725 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220012760.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207725, A FAVOR DE HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. | $18,266.90 |
207723 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 220012447.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 25 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207723, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,297.66 |
207723 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 220012447.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 25 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207723, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $90.00 |
207723 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 220012447.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 25 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207723, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $11.60 |
207723 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 220012447.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 25 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207723, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $533.60 |
207723 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 220012447.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 25 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207723, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $464.00 |
207723 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 220012447.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL 25 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207723, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,294.34 |
207722 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012295.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207722, A FAVOR DE ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | $124,999.28 |
207718 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CR NO. 220012446.- JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION Y JUEGOS APERCIBIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207718, A FAVOR DE CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | $11,600.00 |
207717 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220012445.- JUEGOS APERCIBIMIENTOS, ACTAS DE INFRACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207717, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $11,600.00 |
207716 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO | CR NO. 220005488.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207716, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO | $1,465.47 |
207716 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO | CR NO. 220005488.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207716, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO | $585.60 |
207716 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO | CR NO. 220005488.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207716, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO | $145.96 |
207715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207715, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $117.60 |
207715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207715, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,676.60 |
207714 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200028.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207714, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $192.00 |
207714 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200028.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207714, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $159.00 |
207714 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200028.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207714, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $580.00 |
207712 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO | CR NO. 220012737.- COMPRA DE 35 MEDALLAS CONMEMORATIVAS CHAPEADAS EN ORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207712, A FAVOR DE YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO | $34,510.00 |
207711 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | CR NO. 220012692.- SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON BELEN POR EL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207711, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | $11,600.00 |
207708 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012648.- COMPRA DE 6 TOLDOS TIPO ARABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207708, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $126,609.36 |
207675 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012192.- COMPRA DE GORRA CON BORDADOS CON LOGO TIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207675, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | $127,600.00 |
207674 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220012170.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, MICROFONOS, TEMPLETE Y DESMONTAJE EN EVENTO CON COMITES VECINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207674, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $10,092.00 |
207673 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO | CR NO. 220011840.- TALLERES DE ORATORIA Y LIDERAZGO DEL 11 AL 15 ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207673, A FAVOR DE SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO | $8,700.00 |
207672 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0849.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207672, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $612,947.78 |
207671 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URELIFT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0825.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C18-245/10 ESTUDIO PARA EL DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACION DE PUNTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207671, A FAVOR DE URELIFT S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
207670 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0781.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207670, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $76,102.30 |
207670 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0781.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207670, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-19,025.57 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $58.27 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $280.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $38.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $200.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,833.10 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,247.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $45.18 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,713.62 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $360.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,281.80 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $227.36 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $316.50 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $47.50 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,110.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $246.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $394.90 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $185.60 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $27.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $142.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $8.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $80.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,620.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $224.99 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $105.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $229.50 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $812.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $44.99 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,510.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $420.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $680.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $104.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,831.10 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,856.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,100.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $150.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,564.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $40.02 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $336.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $213.44 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,856.00 |
207669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207669, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,969.00 |
207668 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMOS PASTOR VICTORIA | CR NO. 220012734.- DEVOLUCION POR PAGO DE MULTAS EN RECIBO OFICIAL A 3054580 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207668, A FAVOR DE RAMOS PASTOR VICTORIA | $411.00 |
207667 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220012288.- INGRESOS POR SUBSIDIO DECRETO A 37 / 01 / 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207667, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
207666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012095.- SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE LA FAUNA NOCIVA EN MERCADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1439. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207666, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
207665 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220012051.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207665, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
207664 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220011930.- SUMINISTRO DE GAS LP PARA VEHICULO DONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207664, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $803.52 |
207663 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220011912.- PAPELERIA Y TONER PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207663, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $2,233.27 |
207663 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220011912.- PAPELERIA Y TONER PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207663, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $2,614.64 |
207662 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220011911.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207662, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $4,176.00 |
207661 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. | CR NO. 220011896.- PRESENTACION DE TITERES E/LAS COLONIAS LOMAS DE POLANCO Y LOMAS DEL PARAISO EL 30 DE MAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207661, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. | $12,500.00 |
207660 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011893.- LIBROS JORNADA ACADEMICA IGLESIA - REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207660, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
207659 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RUBIO LOPEZ RIGOBERTO CARLOS | CR NO. 220011892.- PRESENTACION DEL ENSAMBLE DE MUSICA ANTIGUA VOLTA DEL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207659, A FAVOR DE RUBIO LOPEZ RIGOBERTO CARLOS | $13,132.08 |
207658 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASASOLA GOMEZ SIMON | CR NO. 220011891.- PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI SAN FRANCISCO EN PASEO CHPULTEPEC DEL 2 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207658, A FAVOR DE CASASOLA GOMEZ SIMON | $2,900.00 |
207657 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RUBIO LOPEZ RIGOBERTO CARLOS | CR NO. 220011889.- PRESENTACION DE ARACELI VILLALVAZO ROBLES,TROMPETISTA Y ALEJANDRO GTEZ. PIANISTA ACOMPAÑANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207657, A FAVOR DE RUBIO LOPEZ RIGOBERTO CARLOS | $6,960.00 |
207656 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AVILA BARAY JULIO CESAR | CR NO. 220011879.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO MAGO DE OZ DEL 2 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207656, A FAVOR DE AVILA BARAY JULIO CESAR | $4,640.00 |
207655 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220011862.- TALLER DE PINTURA TEXTIL SOBRE SEVILLETA DEL 2 DE JULIO 2011 EN LA COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207655, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $1,682.00 |
207654 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011856.- DOS SILLAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207654, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $2,039.74 |
207653 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROMERO CABELLO ANETH TERESA | CR NO. 220011847.- VALLAS METALICAS DE 2.00 MTS. PARA EL EVENTO EN LA GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207653, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA | $6,960.00 |
207652 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAQUINAS Y TUBOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011829.- MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE SARDINEL AL REDEDOR DE LA FUENTE EN PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207652, A FAVOR DE MAQUINAS Y TUBOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $11,798.36 |
207651 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220011822.- TRABAJOS DE TABLAROCA EN PERDIO EN LA CALLE DE INDUSTRIA NO. 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207651, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $11,855.20 |
207650 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220011819.- SERVICIO A PLANTA ELECTRICA QUE OCUPA LA POLICIA DE GDL. EN CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207650, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $10,846.00 |
207649 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RAMOS ALCALA EDUARDO ENRIQUE | CR NO. 220011817.- RENTA DE CAJA SECA QUE SE UTILIZA COMO BODEGA EN EL CAMELLON DE ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207649, A FAVOR DE RAMOS ALCALA EDUARDO ENRIQUE | $11,600.00 |
207648 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011807.- MANO D/OBRA P/EL SELLADO D/FUGAS Y GRIETAS E/TUNEL E/EL INTERIOR DE LA FUENTE EN PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207648, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $9,678.05 |
207647 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220011806.- JUEGOS DE ORDEN DE VISITA PARA INSPECCION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207647, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $11,170.80 |
207646 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | CR NO. 220011775.- HERRAMIENTAS PARA BIENES INMUBLES Y MATERIAL ELECTRICO PARA COOD. DE TEC. DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207646, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | $412.58 |
207646 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | CR NO. 220011775.- HERRAMIENTAS PARA BIENES INMUBLES Y MATERIAL ELECTRICO PARA COOD. DE TEC. DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207646, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | $11,411.35 |
207645 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011768.- SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN PANTEON JARDIN Y MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207645, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
207645 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011768.- SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN PANTEON JARDIN Y MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207645, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
207644 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220011761.- PUBLICIDAD ONLINE BANNER MASDETRES.COM POR EL MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207644, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | $11,000.00 |
119588 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220012801.- MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119588, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,194.87 |
119588 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220012801.- MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119588, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,227.20 |
119587 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220012773.- SUBSIDIO POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119587, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
119586 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012763.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119586, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $526,073.27 |
119585 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0828.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119585, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $205,083.92 |
119585 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0828.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119585, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-51,270.98 |
119584 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0822.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-003/10 BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DE LAS COL. HUENTITAN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119584, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $61,471.57 |
119584 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0822.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-003/10 BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DE LAS COL. HUENTITAN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119584, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-15,397.28 |
119583 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0796.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119583, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $588,205.90 |
119583 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0796.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119583, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $-58,820.59 |
119582 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0789.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-006/10 BANQUETAS DE AV. MALECON UBIC: COL. TETLAN DE LA ZONA 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119582, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $30,188.70 |
119581 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0786.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11 SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA MATA, SANEAMIENTO DEL CANAL PLUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119581, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $97,433.01 |
119581 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0786.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11 SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA MATA, SANEAMIENTO DEL CANAL PLUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119581, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-24,358.25 |
119580 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0785.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSISTENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119580, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $112,623.41 |
119580 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0785.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSISTENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119580, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-28,155.85 |
119579 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0771.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119579, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. | $80,900.95 |
119579 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0771.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119579, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. | $-20,314.60 |
119578 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0764.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C09-113/11 SUST. DE LINEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL A) OL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119578, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $313,948.18 |
119577 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB0739.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HISTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119577, A FAVOR DE Córdova España Mario | $180,822.89 |
119577 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB0739.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HISTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119577, A FAVOR DE Córdova España Mario | $-45,205.72 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,831.36 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,831.36 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $794.31 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $345.68 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $345.68 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,351.96 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,073.71 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,073.71 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,073.71 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,073.71 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,922.66 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,922.66 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $345.68 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,037.04 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $800.40 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,111.12 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,365.01 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,922.66 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,073.71 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,073.71 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $345.68 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,922.66 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,922.66 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,073.71 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,351.96 |
119576 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221300.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119576, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $345.68 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,135.48 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,540.40 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,995.20 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,647.20 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,772.40 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $11,325.01 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,841.60 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,399.38 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $870.00 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,744.40 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,907.38 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,841.60 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,520.52 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,735.20 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,728.40 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,356.11 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $626.40 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $893.20 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,343.20 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,120.40 |
119575 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119575, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,102.81 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,366.48 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,531.20 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $69.60 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,192.48 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $658.88 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $58.00 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $55.68 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $377.00 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,085.60 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,113.60 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,772.40 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $626.40 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $668.16 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,374.44 |
119574 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119574, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $598.56 |
119573 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012718.- PROMOCION DE "CARITAS GUADALAJARA, A.C." APOYO ECONOMICO PARA CAMPAÑA UTILES ESCOLARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119573, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $97,824.00 |
119571 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012680.- CUOTA MENSUAL DE CASETA LA HIGUERA DEL MPIO. DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO POR AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119571, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $14,464.65 |
119570 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220012675.- SUMINISTRO DE HOJAS DE TABLAROCA PARA SER INSTALADAS EN EL REGISTRO CIVIL No.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119570, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $11,820.40 |
119569 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012668.- COMPRA DE MATERIAL P/EL ALMACEN ADSCRITO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119569, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,825.74 |
119568 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012666.- BOLETO DE AVION PARA MARTHA SUSANA RODRIGUEZ Y ANA SANTELLANES A MEXICO EL 13 Y 14 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119568, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $2,498.40 |
119568 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012666.- BOLETO DE AVION PARA MARTHA SUSANA RODRIGUEZ Y ANA SANTELLANES A MEXICO EL 13 Y 14 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119568, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
119568 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012666.- BOLETO DE AVION PARA MARTHA SUSANA RODRIGUEZ Y ANA SANTELLANES A MEXICO EL 13 Y 14 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119568, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $2,498.40 |
119567 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- BOLETO DE AVION PARA LEOBARDO ARRIOLA ALCALA A LAREDO TEXAS DEL 20 AL 25 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119567, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
119567 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- BOLETO DE AVION PARA LEOBARDO ARRIOLA ALCALA A LAREDO TEXAS DEL 20 AL 25 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119567, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $10,061.00 |
119566 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220012662.- REHABILITACION DE LAS AULAS DE MATERIAL " A " Y " B " EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119566, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,368.00 |
119565 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012625.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119565, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $2,460.94 |
119564 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220012581.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119564, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $16,470.14 |
119563 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012579.- SUMINISTRO DE 1101 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119563, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,516.01 |
119562 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012578.- SUMINISTRO DE 134 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $671.34 |
119561 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012576.- SUMINISTRO DE 1598 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119561, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,563.12 |
119561 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012576.- SUMINISTRO DE 1598 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119561, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,973.94 |
119561 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012576.- SUMINISTRO DE 1598 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119561, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,468.92 |
119560 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012575.- SUMINISTRO DE 399 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119560, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,998.99 |
119520 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012482.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS, MES DE JULIO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119520, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $96,761.62 |
119519 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012480.- Compra de oxigeno medicinal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119519, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $94,670.32 |
119518 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS | CR NO. 220012479.- SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL No.4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119518, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS | $11,484.00 |
119517 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220012476.- Compra de papel higienico. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119517, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $3,712.00 |
119516 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012470.- FOLLETOS GUADALARARA DISEÑA CAPTITAL CREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119516, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $99,760.00 |
119515 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012466.- CEMENTO BLANCO 50 KG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119515, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $3,263.31 |
119514 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220012464.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119514, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $38,430.80 |
119513 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220012463.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3717. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119513, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $69,304.20 |
119513 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220012463.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3717. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119513, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $34,385.30 |
119512 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012462.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119512, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $950.27 |
119511 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012460.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119511, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,331.68 |
119510 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220012452.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119510, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $261.00 |
119510 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220012452.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119510, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $10,968.96 |
119509 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119509, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $111.60 |
119509 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119509, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $32,213.20 |
119508 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012444.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119508, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $161,926.76 |
119508 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012444.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119508, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $219,071.55 |
119507 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012443.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119507, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $5,469.51 |
119506 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012442.- COMPRA DE 800 METROS DE CABLE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119506, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $50,464.64 |
119505 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | NAJERA WADGYMAR LORENA | CR NO. 220012329.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN CALLE VALLARTA No.1475-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119505, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA | $46,400.00 |
119504 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119504, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,607.15 |
119504 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119504, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,173.85 |
119504 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119504, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,326.03 |
119504 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119504, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $400.20 |
119504 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119504, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $978.92 |
119504 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119504, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $423.05 |
119503 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012325.- SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119503, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | $113,680.00 |
119502 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012317.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119502, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $153,012.62 |
119501 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012316.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119501, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $1,873,407.88 |
119500 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012314.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119500, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $333,026.31 |
119499 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220012313.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119499, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $5,568.00 |
119499 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220012313.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119499, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $7,841.60 |
119498 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012312.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS CARNICOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119498, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $30,267.88 |
119497 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012309.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119497, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $214,240.00 |
119496 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220012308.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119496, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $5,185.20 |
119495 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012306.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119495, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $84,108.82 |
119495 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012306.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119495, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $25,693.54 |
119494 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | JUAREZ NAJERA RICARDO | CR NO. 220012305.- SERVICIO DE IMPRESION DE PANCARTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119494, A FAVOR DE JUAREZ NAJERA RICARDO | $74,240.00 |
119493 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012304.- FACTURA DEL MES DE JULIO/2011 DE LA CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119493, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $27,855.09 |
119492 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220012303.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JUNIO 2011, EN RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119492, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,948.40 |
119491 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012301.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119491, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $996.50 |
119491 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012301.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119491, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $242.90 |
119490 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220012300.- COMPRA DE TINTA CARTUCHO HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119490, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $3,280.48 |
119489 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012298.- 5 MEMORIA KINGSTON USB 4GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119489, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $406.00 |
119488 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012297.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4163. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119488, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $525,000.00 |
119487 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012283.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119487, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $238,363.76 |
119486 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012280.- COMPRA DE PIEZAS DE LAMINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119486, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | $23,780.00 |
1744 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0842.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3793 ESTIM 1 FINIQ. OPG-R33-IHS-AD-026/09 TRAB. COMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1744, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $3,045.65 |
1743 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0841.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-R33-IHS-AD-026/09 TRAB. COMP. PARA LA COLOC. DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1743, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $778,542.06 |
1743 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0841.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-R33-IHS-AD-026/09 TRAB. COMP. PARA LA COLOC. DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1743, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $-441,300.00 |
175 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0848.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C06-070/10 REHAB. DE LA ESC. URB. 914 TRAB. CONSIST: EN LA SUSTITUCION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. | $211,749.93 |
175 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0848.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C06-070/10 REHAB. DE LA ESC. URB. 914 TRAB. CONSIST: EN LA SUSTITUCION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. | $-52,937.48 |
174 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0844.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO. UBIC: 8 DE JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,270,280.59 |
174 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0844.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO. UBIC: 8 DE JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-317,570.15 |
173 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0830.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C08-131/10 A) REHAB. ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO. TRAB. CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. | $19,081.84 |
135 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0760.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,431,304.44 |
135 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0760.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-429,391.33 |
103 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220012324.- CUOTA DE RECUPERACION DE 800 EVALUACIONES DE HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $479,999.93 |
102 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE FINANZAS | CR NO. 220012321.- SERVICIO DE 750 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS | $2,024,999.99 |
10 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0847.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $9,094,898.21 |
10 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0847.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $-2,728,469.46 |
207643 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $3,881.02 |
207643 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $196.16 |
207643 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,117.00 |
207643 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,312.00 |
207643 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $3,074.00 |
207643 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $544.00 |
207643 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,647.00 |
207643 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010044.- FONDO REVOLVENTE No. 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207643, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $473.00 |
207642 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | AUDITOR SERVICE S.C. | CR NO. 220012698.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207642, A FAVOR DE AUDITOR SERVICE S.C. | $139,200.00 |
207641 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | CR NO. 220012697.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207641, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | $139,200.00 |
207640 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL | CR NO. 220012603.- CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2512. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207640, A FAVOR DE DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL | $5,800.00 |
207639 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GALLARDO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220012574.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE INFRACC. ESTACIONOMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207639, A FAVOR DE GALLARDO HERNANDEZ JESUS | $302.00 |
207635 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CRECE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012569.- DEVOLUCION POR DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION SUSTITUCION DE CH. 207347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207635, A FAVOR DE CRECE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | $19,716.00 |
207633 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TEPEYAC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012567.- DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA OF DJM/DJCT/AMP-1810/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207633, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TEPEYAC, S.A. DE C.V. | $333,458.00 |
207607 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENCISO GUEVARA JOAQUIN | CR NO. 220012191.- SERVICIO DE PUBLICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207607, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN | $16,472.00 |
207606 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011992.- CERTIFICACION PROFESIONAL P/ENTRENADOR PARA EL INSTRUCTOR JOSE GABRIEL CHAVEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207606, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $6,000.00 |
207605 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011991.- COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207605, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | $7,526.08 |
207604 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220011988.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207604, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $12.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $516.98 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $77.70 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $54.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CATASTRO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $85.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $390.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $62.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $380.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $438.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $85.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $374.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $234.70 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $281.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $52.20 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $492.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $34.61 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $112.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $116.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $39.40 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $112.40 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $42.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $39.10 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $140.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $48.00 |
207603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011878.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 02 al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207603, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $187.00 |
207602 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010029.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207602, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $92.00 |
207602 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010029.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207602, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $783.00 |
207602 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010029.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207602, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $172.80 |
207602 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010029.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207602, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $78.47 |
207602 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010029.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207602, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $1,038.50 |
207598 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,128.00 |
207598 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $866.00 |
207598 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $785.00 |
207598 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $99.00 |
207598 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,407.00 |
207598 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $621.00 |
207598 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $195.00 |
207598 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207598, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,191.00 |
207597 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO | CR NO. 220012290.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207597, A FAVOR DE HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO | $20,114.75 |
207597 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO | CR NO. 220012290.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207597, A FAVOR DE HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO | $66,842.88 |
207597 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO | CR NO. 220012290.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207597, A FAVOR DE HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO | $616.43 |
207597 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO | CR NO. 220012290.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207597, A FAVOR DE HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO | $148.53 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $97.80 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,313.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $26.80 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,880.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,567.96 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $475.60 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $278.40 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $10,962.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,614.40 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,881.36 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $603.20 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,568.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $224.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,474.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $389.70 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $360.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $293.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $56.95 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,872.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $417.60 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $10,841.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $172.70 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $473.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,825.20 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $250.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,800.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,844.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,684.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $377.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,019.41 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $374.27 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $242.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $10,735.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.60 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,104.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $130.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $224.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $266.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $8,120.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $530.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $348.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,102.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,740.00 |
207596 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207596, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,200.00 |
207595 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0840.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALIDADES DEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207595, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $93,090,754.00 |
207594 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220011954.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207594, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $7,650.00 |
207593 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | STUDIO GUADALAJARA S.C. | CR NO. OPB0768.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-182/09 COORDINACION, ASISTENCIA TECNICA, SUPERVICION Y CONTROL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207593, A FAVOR DE STUDIO GUADALAJARA S.C. | $59,980.84 |
207593 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | STUDIO GUADALAJARA S.C. | CR NO. OPB0768.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-182/09 COORDINACION, ASISTENCIA TECNICA, SUPERVICION Y CONTROL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207593, A FAVOR DE STUDIO GUADALAJARA S.C. | $-18,152.88 |
207592 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | STUDIO GUADALAJARA S.C. | CR NO. OPB0767.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1027 ESTIM 4 OPG-CPU-EYP-AD-182/09 COORDINACION, ASIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207592, A FAVOR DE STUDIO GUADALAJARA S.C. | $728.30 |
207591 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | STUDIO GUADALAJARA S.C. | CR NO. OPB0766.- PAGO ESTIM 4 OPG-CPU-EYP-AD-182/09 COORDINACION, ASISTENCIA TECNICA, SUPERVICION Y CONTROL DE OBRA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207591, A FAVOR DE STUDIO GUADALAJARA S.C. | $119,649.36 |
207591 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | STUDIO GUADALAJARA S.C. | CR NO. OPB0766.- PAGO ESTIM 4 OPG-CPU-EYP-AD-182/09 COORDINACION, ASISTENCIA TECNICA, SUPERVICION Y CONTROL DE OBRA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207591, A FAVOR DE STUDIO GUADALAJARA S.C. | $-35,894.81 |
207590 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0748.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UBIC: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207590, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | $285,648.91 |
207590 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0748.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UBIC: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207590, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | $-71,412.23 |
207589 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CR NO. OPB0698.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-175/10 TRAB. COMPL. PARA LA RENOVACION URB. DE EXPLANADA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207589, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | $1,405,217.39 |
207589 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CR NO. OPB0698.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-175/10 TRAB. COMPL. PARA LA RENOVACION URB. DE EXPLANADA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207589, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | $-351,304.35 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $270.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $170.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $767.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $166.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $890.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $83.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $104.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,298.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $520.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $338.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,341.50 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $338.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,972.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $650.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $191.08 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $417.60 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $18.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $483.66 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,700.97 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $651.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,700.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $896.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $481.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,800.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,698.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $197.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $780.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,459.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,274.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $300.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,856.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $170.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $624.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $767.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $416.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $696.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,700.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,030.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $351.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $207.60 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $351.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,972.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $485.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $188.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $125.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $890.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $130.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $559.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,912.47 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $49.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.90 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,156.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $874.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $403.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $83.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $175.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $975.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $74.90 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $473.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $159.60 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $390.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $504.60 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $87.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $276.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $570.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $482.00 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $54.90 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $387.60 |
207588 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición del Fondo Revolvente del 24 de Enero al 18 de Julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207588, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $498.00 |
207586 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GARCIA FERNANDO | CR NO. 220012088.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207586, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO | $1,312.70 |
207586 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GARCIA FERNANDO | CR NO. 220012088.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207586, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO | $15.50 |
207586 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GARCIA FERNANDO | CR NO. 220012088.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207586, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO | $76.00 |
207586 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GARCIA FERNANDO | CR NO. 220012088.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207586, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO | $59.33 |
207586 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GARCIA FERNANDO | CR NO. 220012088.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207586, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO | $266.66 |
207586 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GARCIA FERNANDO | CR NO. 220012088.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207586, A FAVOR DE SALAZAR GARCIA FERNANDO | $6,471.05 |
207585 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | CR NO. 220011897.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207585, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | $406.00 |
207584 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011887.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207584, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,187.43 |
207584 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011887.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207584, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $43,124.16 |
207583 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011886.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207583, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24,100.25 |
207583 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011886.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207583, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,639.66 |
207582 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011885.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207582, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,202.03 |
207581 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011849.- COMPRA DE DESENGRASANTE ALCALINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207581, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $22,388.00 |
207580 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA | CR NO. 220011684.- APOYO AL GRUPO DE MUSICA Y DANZA AUTOCTONA MEXICANA "TUNKUL", BOLETOS DE AVION A CANADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207580, A FAVOR DE AGUIRRE SANCHEZ MARIA PATRICIA | $35,000.00 |
207579 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011674.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE 24 LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207579, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $835.20 |
207578 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO | CR NO. 220011670.- RENTA DE BACKLINE EL DIA 15/06/2011 EN PLAZA CIVICA DE LA COL.MIRAVALLE, FESTIVAL ARTE POR LA TIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207578, A FAVOR DE LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO | $9,280.00 |
207577 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | CR NO. 220011555.- COMPRA DE 150 MANDILES PARA LOS MENORES DE LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207577, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | $4,872.00 |
207576 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ ANSELMO | CR NO. 220011551.- SERVICIO DE PRESENTACION DE PAYASOS EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207576, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO | $10,208.00 |
207575 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011422.- COMPRA DE MAQUINA PINTARAYAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207575, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $124,997.24 |
207574 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011421.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207574, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $22,349.95 |
119485 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0801.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119485, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,865,328.49 |
119485 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0801.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119485, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-474,750.54 |
119484 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220012617.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2011 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119484, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,157,558.05 |
119483 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0807.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-020/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: SEVERO DIAZ (EMILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119483, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | $1,133,065.38 |
119483 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0807.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-020/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: SEVERO DIAZ (EMILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119483, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | $-283,266.34 |
119482 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0803.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 4280.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119482, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $28,795.84 |
119481 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0802.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 304.63 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119481, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $371,039.34 |
119480 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0799.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 4.66 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119480, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $5,000.18 |
119479 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0794.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-CI-C06-024/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LATERALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119479, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $1,028,061.87 |
119478 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DICOYBA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0788.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C09-110/11 A) ACONDICION.DE CAMELLON CENTRAL Y GLORIETA DE AV. MEXIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119478, A FAVOR DE DICOYBA S.A. DE C.V. | $110,628.63 |
119477 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0775.- PAGO ESTIM 1OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119477, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $255,214.43 |
119477 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0775.- PAGO ESTIM 1OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119477, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-63,803.61 |
119476 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0751.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-CI-C03-26/10 DESAZOLVE VASO DEL DEAN , LAZARO CARDENAS Y EL RAMAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119476, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $573,021.03 |
119476 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0751.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-CI-C03-26/10 DESAZOLVE VASO DEL DEAN , LAZARO CARDENAS Y EL RAMAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119476, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-116,875.52 |
119475 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0749.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119475, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $172,845.51 |
119475 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0749.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119475, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-43,211.38 |
119474 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119474, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $542.88 |
119473 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221301.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119473, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $8,999.28 |
119473 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221301.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119473, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $7,809.12 |
119472 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221289.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119472, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $1,250.00 |
119472 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221289.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119472, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $1,250.00 |
119472 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221289.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119472, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $1,250.00 |
119472 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221289.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119472, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $1,250.00 |
119471 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221283.- COMPRA DE SILLA EJECUTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119471, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,641.40 |
119468 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220012614.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119468, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $4,433,582.50 |
119468 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220012614.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119468, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $1,773,433.78 |
119467 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | CR NO. 220012331.- COMPRA DE 4,000 PULSERAS PUBLICITARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119467, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | $78,880.00 |
119466 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012293.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE JULIO/2011 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119466, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
119465 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220012287.- SERVICIO DE IMPERMEABILICACION DE MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119465, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,700.00 |
119464 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220012282.- SERVICIO DE ADUIO, MAQUINAS DE HUMO Y TELONES PARA ESCENOGRAFIA DEL 14 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119464, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $11,994.40 |
119463 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012255.- SUMINISTRO DE 4568 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119463, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,794.53 |
119463 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012255.- SUMINISTRO DE 4568 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119463, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,091.15 |
119462 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012189.- COMPRA DE ACIETE COMESTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119462, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,285.00 |
119461 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220012182.- SERVICIO DE FUMIGACION A 13 MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119461, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $10,303.12 |
119460 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PANTEONES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220012181.- COMPRA DE 2 MANGUERAS DE 3/4" CON CONEXIONES DE LATON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119460, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,981.20 |
119459 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012180.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119459, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,002.00 |
119458 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012179.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119458, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $5,111.40 |
119458 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012179.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119458, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $130.27 |
119458 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012179.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119458, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,737.02 |
119458 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012179.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119458, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,150.72 |
119457 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012176.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119457, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $114,855.46 |
119456 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012168.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119456, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,530.24 |
119456 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012168.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119456, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,900.28 |
119455 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220012167.- COMPRA DE 200 CEPILLOS DE IXTLE MANUAL DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119455, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $2,273.60 |
119454 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220012163.- COMPRA DE FAJAS, CASCOS, GUANTES Y LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119454, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $2,090.32 |
119454 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220012163.- COMPRA DE FAJAS, CASCOS, GUANTES Y LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119454, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $5,684.00 |
119453 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | CR NO. 220012160.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119453, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | $18,554.20 |
119452 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS | CR NO. 220012159.- LIMPIEZA Y SESANE DE AZOTEAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119452, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS | $6,032.00 |
119451 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012158.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119451, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $742.40 |
119451 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012158.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119451, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $649.60 |
119451 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012158.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119451, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,975.40 |
119451 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012158.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119451, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $5,086.60 |
119450 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012156.- PINTURA BLANCA PARA DIFERENTES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119450, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,177.76 |
119449 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012155.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119449, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $276,742.57 |
119448 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012154.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119448, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,094.80 |
119448 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012154.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119448, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $907.34 |
119448 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012154.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119448, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,890.65 |
119448 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012154.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119448, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $917.78 |
119447 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012153.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119447, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,952.00 |
119446 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012151.- PARTICIPACION EN JOVENES SU PERIODICO EN EL MES DE JULIO 2011 ESPACIO UNA PAGINA A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119446, A FAVOR DE GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
119445 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220012149.- CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y CAJA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO CREMA PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119445, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $974.40 |
119445 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220012149.- CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y CAJA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO CREMA PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119445, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $4,524.00 |
119444 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | KS VIVEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012148.- COMPRA DE 4,000.00 MASTUERZO PARA EMBELLECER LAS AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119444, A FAVOR DE KS VIVEROS, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
119443 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220012144.- COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119443, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $4,787.15 |
119442 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220012142.- SUMINISTRO DE 15 BASES DE DUROCK PARA PREDIO EN LA CALLE DE INDUSTRIA 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119442, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $10,277.60 |
119441 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220012130.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119441, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,059.00 |
119441 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220012130.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119441, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,187.84 |
119441 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220012130.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119441, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,749.20 |
119441 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220012130.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119441, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $3,828.00 |
119441 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220012130.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119441, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,508.00 |
119440 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012119.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA A SUS UNIDADES POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119440, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
119439 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012117.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119439, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $7,447.20 |
119439 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012117.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119439, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $82,406.40 |
119438 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220012116.- IMPRESION DE VOLANTES PARA UBICACION DE EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119438, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $4,176.00 |
119437 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012112.- COMPRA DE CAL HIDRATADA INCALPA SACO DE 25 KG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119437, A FAVOR DE GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. | $194.88 |
119436 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | COMISION DE PLANEACION URBANA | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012110.- LICENCIA DE SOFTWARE ArcGis10 arcView Single User. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119436, A FAVOR DE MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $43,550.58 |
119435 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VEGA DENA MARIO | CR NO. 220012107.- SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119435, A FAVOR DE VEGA DENA MARIO | $29,974.40 |
119434 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220012104.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119434, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $29,336.40 |
119434 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220012104.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119434, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $25,974.72 |
119433 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012100.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119433, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $2,801.50 |
119432 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220012096.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119432, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $3,340.80 |
119432 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220012096.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119432, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $2,171.52 |
119431 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220012093.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119431, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $4,129.60 |
119430 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012090.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119430, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $10,518.30 |
119429 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220011966.- FORMATOS IMPRESOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119429, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $3,039.20 |
119428 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220011794.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119428, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $101,848.00 |
207572 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PRESIDENCIA | ESPINO GUERRERO JOSE LUIS | CR NO. 220012489.- HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207572, A FAVOR DE ESPINO GUERRERO JOSE LUIS | $45,240.00 |
207571 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | DF DESARROLLO GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012485.- 40 BOTELLAS DE TEQUILA REPOSADO DE 700ML. "DON FULANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207571, A FAVOR DE DF DESARROLLO GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V. | $16,600.06 |
207570 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220012052.- ERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207570, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
207569 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220011981.- IMPARTICION DE TALLER DE ELABORACION DE CHOCOLATE EL DIA 09 DE JULIO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207569, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $4,815.09 |
207568 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ PUGA FELIPE | CR NO. 220011974.- IMPERCOLOR ROJO DE 5 AÑOS PARA LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207568, A FAVOR DE GONZALEZ PUGA FELIPE | $6,250.54 |
207559 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO CORDOVA HUGO | CR NO. 220003941.- CANJEO O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207559, A FAVOR DE ARELLANO CORDOVA HUGO | $168.20 |
207559 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO CORDOVA HUGO | CR NO. 220003941.- CANJEO O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207559, A FAVOR DE ARELLANO CORDOVA HUGO | $520.00 |
207558 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALLEGOS ESPARZA SANTIAGO | CR NO. 220003881.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207558, A FAVOR DE GALLEGOS ESPARZA SANTIAGO | $500.00 |
207557 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | TRABE OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0812.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C10-039/11 RESTAURACION DE BASES LATERALES Y BASE CENTRAL DE CANTERA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207557, A FAVOR DE TRABE OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $84,042.00 |
207556 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $114.90 |
207556 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $167.36 |
207556 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $48.00 |
207556 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $6.54 |
207556 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $5.49 |
207556 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $259.99 |
207556 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $428.04 |
207556 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,136.80 |
207556 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $777.20 |
207556 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,914.00 |
207556 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $69.98 |
207556 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300007.- REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207556, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,827.00 |
207555 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010038.- PAGO DE ALIMENTOS, IMPRESIONES Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207555, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $420.00 |
207555 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010038.- PAGO DE ALIMENTOS, IMPRESIONES Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207555, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $986.00 |
207554 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010029.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARRROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207554, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $63.00 |
207554 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010029.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARRROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207554, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $394.40 |
207554 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010029.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARRROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207554, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $438.58 |
207554 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010029.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARRROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207554, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,983.60 |
207554 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010029.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARRROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207554, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $39.80 |
207554 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010029.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARRROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207554, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $30.00 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $277.48 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $342.00 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $3,799.00 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $322.94 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $170.80 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $72.20 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $367.61 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,334.00 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $928.00 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $260.00 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $449.00 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $653.00 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $928.00 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $480.00 |
207553 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207553, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $720.13 |
207552 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207552, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $438.48 |
207552 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207552, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $225.50 |
207552 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207552, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,566.00 |
207552 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207552, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $438.48 |
207552 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207552, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,856.00 |
207552 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207552, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,276.00 |
207552 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207552, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $777.20 |
207526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220012274.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207526, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
207525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220012211.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207525, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $2,250.00 |
207524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220012201.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207524, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
207522 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO | CR NO. 220012188.- COMPRA DE 7 RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207522, A FAVOR DE RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO | $19,488.00 |
207521 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220012171.- SURTIDO DE GAS EN CENTRO BARRIAL DE COL. INDEPENDENCIA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207521, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $606.96 |
207520 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012161.- POLIZA ANUAL DEL PARQUE VEHICULAR 2011 - 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207520, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | $82,589.30 |
207519 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ HERRERA GERARDO | CR NO. 220012146.- PAGO DEL 40% SOBRE ORDEN 689 DE LA CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207519, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA GERARDO | $51,120.00 |
207518 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA GUZMAN MARIA LUISA | CR NO. 220012087.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207518, A FAVOR DE VALDIVIA GUZMAN MARIA LUISA | $3,836.14 |
207517 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BERJAN RENTERIA MAURO GUADALUPE | CR NO. 220012004.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO EMITIDO EL 12 DE JULIO 2011, AMPARO 1249/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207517, A FAVOR DE BERJAN RENTERIA MAURO GUADALUPE | $5,982.64 |
207516 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AGUILERA DELGADO DAVID | CR NO. 220012001.- IMPUESTO PEDRIAL PAGO EN LOS RECIBOS OFICIALES NO. 00000141138 Y 0000136238 D/19 DE FEB. Y 9 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207516, A FAVOR DE AGUILERA DELGADO DAVID | $2,439.89 |
207515 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | CR NO. 220011935.- COMIDA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR DEL 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207515, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | $2,950.00 |
207514 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | CR NO. 220011934.- COMIDA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR DEL 27, 28 Y 29 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207514, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | $2,150.00 |
207513 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | CR NO. 220011933.- COMIDA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR DEL 14, 15 Y 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207513, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | $2,650.00 |
207512 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | CR NO. 220011932.- COMIDA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR DEL 20, 22 Y 24 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207512, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | $2,720.00 |
207511 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011917.- DEVOLUCION DE INCENTIVOS FISCALES CUBIERTOS INDEBIDAMENTE EN RECIBOS OFICIALES 0806954 Y 1122840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207511, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $3,051,687.20 |
207510 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | CR NO. 220011772.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207510, A FAVOR DE GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | $37,584.00 |
207509 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | FONDO DE CULTURA ECONOMICA | CR NO. 220011771.- COMPRA DE LIBROS INFANTILES Y JUVENILES PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207509, A FAVOR DE FONDO DE CULTURA ECONOMICA | $90,906.00 |
207508 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011698.- COMPRA DE RELOJ CHECADOR CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207508, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $6,823.12 |
207507 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011528.- SERVICIO DE RECOLECCION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207507, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,786,400.00 |
207506 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BEDOY SOLORZANO FRANCISCO IGNACIO | CR NO. 220011420.- PRESENTACION MUSCIAL DE FRANCISCO BEDOY EL 11 DE JUNIO 2011 EN TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207506, A FAVOR DE BEDOY SOLORZANO FRANCISCO IGNACIO | $13,132.08 |
207505 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 220011354.- DOS LAMPRAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS PARA INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207505, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $598.00 |
207504 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 220011336.- TRES VENTILADORES, INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS EN INGRESOS ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207504, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,797.00 |
207504 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 220011336.- TRES VENTILADORES, INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS EN INGRESOS ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207504, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $120.00 |
207503 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ MARTINEZ MANUEL | CR NO. 220011315.- PRESENTACION DEL TALLER DE JUGUETE TRADICIONAL MEXICANO EL 04 DE JUNIO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207503, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MANUEL | $2,691.20 |
207502 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011174.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207502, A FAVOR DE GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
207501 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010039.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207501, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $1,071.00 |
207501 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010039.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207501, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $410.00 |
207501 | Detalle Factura de click aquí | 01/08/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010039.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207501, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $491.00 |
Total Mensual Agosto 2011 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:55 hrs. |
$534,819,374.53 |