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Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2010 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
198037 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0418 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1704 OPG-OD-CMG-CI-204/08 ESTIM 7 FINIQ.; FACTURAS: 1782 | $286.03 |
198025 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS.- CR 220011062 (1); PULSERAS PUBLICITARIAS; FACTURAS: 0625 | $89,900.00 |
106018 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB0416 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DEL FACTURA 2455 OPG-CPU-EYP-AD-152/09 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 2499 | $330.00 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $10,078.46 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $928.00 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $3,942.55 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $812.00 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $3,385.46 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $2,407.00 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $2,496.90 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $2,230.99 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $1,856.00 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $3,439.40 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $4,323.90 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $4,607.79 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $1,160.00 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $3,236.25 |
106015 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4427, 4455, 4459, 4462, 4463, 4468, 4472, 4477, 4485, 4486, 4487, 4489, 4453, 4492, 4515 | $4,042.60 |
106014 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 | $0.01 |
106014 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 | $9,967.87 |
106014 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 | $4,865.04 |
106014 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7741, 7766, 7765, 7767 | $1,618.32 |
106013 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 | $4,048.40 |
106013 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 | $3,920.80 |
106013 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 | $1,113.60 |
106013 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155, 156, 164, 165 | $6,217.60 |
106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $52.20 |
106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $406.00 |
106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $104.40 |
106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $609.00 |
106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $1,987.08 |
106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $480.24 |
106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $464.00 |
106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $609.00 |
106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $174.00 |
106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $232.00 |
106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $609.00 |
106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $388.60 |
106012 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 727, 736, 745, 744, 742, 743, 735, 733, 737, 738, 734, 731, 739 | $934.96 |
106011 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 | $3,120.40 |
106011 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 | $1,809.60 |
106011 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 | $359.60 |
106011 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7613, 7615, 7619, 7623 | $266.80 |
106010 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3442, 3444 | $3,708.52 |
106010 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3442, 3444 | $5,924.90 |
106009 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15715, 15762 | $1,592.68 |
106009 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15715, 15762 | $2,835.10 |
106008 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221255 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 977 | $1,003.40 |
106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $2,325.80 |
106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $3,575.12 |
106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $9,162.46 |
106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $5,173.89 |
106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $3,674.88 |
106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $2,753.26 |
106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $4,718.11 |
106007 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2843, 2848, 2850, 2855, 2867, 2870, 2879, 2884 | $2,120.48 |
106006 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1503, 1504, 1505 | $1,177.40 |
106006 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1503, 1504, 1505 | $4,094.80 |
106006 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1503, 1504, 1505 | $1,728.40 |
106005 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14692, 14705, 14736 | $4,559.96 |
106005 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14692, 14705, 14736 | $3,995.24 |
106005 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14692, 14705, 14736 | $2,696.42 |
106004 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9931, 59242, 59260 | $475.60 |
106004 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9931, 59242, 59260 | $475.60 |
106004 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9931, 59242, 59260 | $7,037.98 |
106003 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7523 | $3,116.90 |
106002 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33037 | $2,404.15 |
106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $1,875.01 |
106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $2,999.99 |
106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $1,500.00 |
106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $1,500.00 |
106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $5,200.02 |
106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $7,326.80 |
106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $1,775.01 |
106001 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132118, 132127, 22476, 22501, 22580, 22581, 22594, 22611 | $2,511.40 |
106000 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1004, 1014 | $11,600.00 |
106000 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1004, 1014 | $2,064.80 |
106000 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1004, 1014 | $4,176.00 |
105999 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181343, 181346 | $1,430.76 |
105999 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181343, 181346 | $1,783.59 |
105998 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159285, 4587 | $7,055.75 |
105998 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159285, 4587 | $-3,902.24 |
105997 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 | $185.60 |
105997 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 | $815.48 |
105997 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 | $110.20 |
105997 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 | $1,368.80 |
105997 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 | $353.80 |
105997 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24324, 24357, 24391, 24326, 24390, 24325 | $1,157.68 |
105996 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 | $840.09 |
105996 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 | $993.61 |
105996 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 | $576.05 |
105996 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 | $496.80 |
105996 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17995, 18081, 18159, 18160, 18043 | $273.99 |
105995 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 756 | $11,989.18 |
105994 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221183 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 92 | $5,556.40 |
105993 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221181 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 374 | $4,640.00 |
105992 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3588 | $9,484.45 |
105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $359.60 |
105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $92.80 |
105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $8,253.09 |
105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $266.80 |
105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $266.80 |
105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $266.80 |
105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $0.01 |
105991 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7453, 7460, 7498, 7500, 7501, 7509, 7510, 7541 | $185.60 |
105990 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 270 | $10,242.80 |
105989 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 972 | $760.00 |
105988 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2090 | $4,432.94 |
105987 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 586 | $3,248.00 |
105987 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 574, 586 | $9,203.44 |
105986 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11275, 11863 | $562.60 |
105986 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11275, 11863 | $690.20 |
105985 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221150 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 169 | $11,832.00 |
105984 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 | $27.93 |
105984 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 | $234.32 |
105984 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 | $41.18 |
105984 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 | $6,038.50 |
105984 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 | $4,028.63 |
105984 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15616, 14775, 14773, 15613, 15615, 15619 | $773.72 |
105983 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221142 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2214, 2216 | $5,533.20 |
105983 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221142 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2214, 2216 | $4,663.20 |
105982 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); REPARCION DE VEHICULO; FACTURAS: 438 | $5,568.00 |
105981 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221131 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11977 | $1,676.20 |
105980 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1422, 1487, 1493 | $11,624.00 |
105980 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1422, 1487, 1493 | $4,060.00 |
105980 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1422, 1487, 1493 | $10,000.00 |
105979 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 | $614.80 |
105979 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 | $1,566.00 |
105979 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 | $4,814.00 |
105979 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 | $2,679.60 |
105979 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 | $1,740.00 |
105979 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 | $11,600.00 |
105979 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 | $1,467.40 |
105979 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 | $9,383.24 |
105979 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961, 962, 963, 964, 968, 969, 981, 982, 983 | $10,880.80 |
105978 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 | $1,392.00 |
105978 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 | $4,408.00 |
105978 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 | $11,950.32 |
105978 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 | $591.60 |
105978 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 | $4,906.80 |
105978 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400 | $3,860.48 |
105977 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 | $638.00 |
105977 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 | $6,188.96 |
105977 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 | $5,950.01 |
105977 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220885 (1); REPARACION DE VEHCULOS; FACTURAS: C22246, C22126, C22127, C22159 | $3,498.68 |
105950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220011182 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220011181 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220011180 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220011179 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220011178 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220011177 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220011176 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220011175 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220011174 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220011173 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220011172 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220011171 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220011170 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220011169 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220011168 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220011167 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220011166 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220011165 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220011164 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220011163 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220011162 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220011161 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220011160 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220011159 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220011158 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220011157 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220011156 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220011155 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220011154 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220011153 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220011152 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220011151 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220011150 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220011149 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220011148 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220011147 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220011146 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220011145 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220011144 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220011143 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220011142 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220011141 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220011140 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220011139 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220011138 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220011137 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220011136 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220011135 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220011134 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220011133 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220011132 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220011131 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220011130 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220011129 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220011128 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220011127 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220011126 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220011125 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220011124 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220011123 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220011122 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220011121 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
105888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220011120 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
105887 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010874 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE AGOSTO/2010; FACTURAS: 3048 | $7,632.10 |
105886 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220010867 (1); TOLDO EN RENTA CON INSTALACION Y DESMONTAJE; FACTURAS: 6919 | $14,500.00 |
105885 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220010841 (1); RECOLECCION DE REIDUOS DE MANEJO ESPECIAL; FACTURAS: 35181 | $87,643.80 |
105884 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010821 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE LA SANGRE DEL RASTRO MPAL. DEL 1 AL 31 DE ENE. 2010; FACTURAS: 6805 | $114,840.00 |
105883 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220010808 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TORRE EVAPORATIVA Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS; FACTURAS: 4153, 4154 | $50,964.00 |
105883 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220010808 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TORRE EVAPORATIVA Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS; FACTURAS: 4153, 4154 | $34,800.00 |
105882 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220010786 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GRAL.; FACTURAS: 0505,0506,0507, | $20,704.78 |
105881 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220010703 (1); ELABORACION DE LOS PROGRAMAS DE MANO DEL III FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA VIRREINAL MEXICANA; FACTURAS: 40209 | $5,284.96 |
105880 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010694 (1); BOLETO D/AVION P/KARLOS MACHADO, A LA IV SESION ORDINARIA D/LA CONFERENCIA NAC.DE SEG. PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 52661, 1393790887862 | $116.00 |
105880 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010694 (1); BOLETO D/AVION P/KARLOS MACHADO, A LA IV SESION ORDINARIA D/LA CONFERENCIA NAC.DE SEG. PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 52661, 1393790887862 | $3,636.55 |
105879 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010693 (1); BOLETO DE AVION P/ROBERTO LOPEZ AL CONSEJO ESTATAL EXTRAORDINARIO, CROC FROC. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52429, 1393790766390 | $116.00 |
105879 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010693 (1); BOLETO DE AVION P/ROBERTO LOPEZ AL CONSEJO ESTATAL EXTRAORDINARIO, CROC FROC. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52429, 1393790766390 | $3,474.20 |
105878 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010691 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA GONZALEZ A GDL. P/LA SELECCION Y LA CURADURIA D/LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 52407, 1393790766346 | $3,430.07 |
105878 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010691 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA GONZALEZ A GDL. P/LA SELECCION Y LA CURADURIA D/LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 52407, 1393790766346 | $116.00 |
105877 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220010687 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUS EQUIPOS POR EL MES DE ABRIL 2010; FACTURAS: 0969 | $2,527.35 |
105876 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR EL MES DE MARZO 2010; FACTURAS: 13358 | $256,386.36 |
105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
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105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
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105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
105875 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010670 (1); ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 168180, 168184, 168187, 168196, 168200, 168204, 168219, 168220, 168230, 168250, 168253, 168256, 168259, 168269, 168272, 168275, 168279, 1682 | $330.00 |
105874 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27841, 27911, 27934 | $2,872.10 |
105874 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27841, 27911, 27934 | $561.44 |
105874 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27841, 27911, 27934 | $1,162.00 |
105873 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220010665 (1); COMPRA DE FABOTERPICO POLIVALENTE ANTIARACNIDO; FACTURAS: 9067 | $3,520.00 |
105872 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010659 (1); BOLETO D/AVION P/MERCEDES ESCUDERO P/ASISTIR A UNA REUNION D/TRAB.RELACIONADO AL PROG. SUBSEMUN 2010; FACTURAS: 52412, T4C87S | $116.00 |
105872 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010659 (1); BOLETO D/AVION P/MERCEDES ESCUDERO P/ASISTIR A UNA REUNION D/TRAB.RELACIONADO AL PROG. SUBSEMUN 2010; FACTURAS: 52412, T4C87S | $2,083.49 |
105871 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010658 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR GARCIA, A LA DIRECCION GEN.DE AUDITORIA FORENSE D/LA AUD.S.D/LA FED.E/MEXICO; FACTURAS: 52538, 1393790827831 | $4,216.55 |
105871 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010658 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR GARCIA, A LA DIRECCION GEN.DE AUDITORIA FORENSE D/LA AUD.S.D/LA FED.E/MEXICO; FACTURAS: 52538, 1393790827831 | $116.00 |
105870 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010657 (1); BOLETO D/AVION P/ALBERTO PEREZ, AL FORO INTERNAC.HACIA UN MODELO POLICIAL P/MEX. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52440, 1393790790815 | $116.00 |
105870 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010657 (1); BOLETO D/AVION P/ALBERTO PEREZ, AL FORO INTERNAC.HACIA UN MODELO POLICIAL P/MEX. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 52440, 1393790790815 | $4,808.20 |
105869 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010481 (1); COMPRA DE SHAMPOO PARA MANOS.; FACTURAS: 23495 | $765.60 |
105868 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010456 (1); COMPRA DE CARTUCHOS.; FACTURAS: 38325 | $1,611.24 |
105867 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220010451 (1); COMPRA DE CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO.; FACTURAS: L 26443 | $11,368.00 |
105866 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010428 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 41825, 41837, 41542 | $3,860.71 |
105866 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010428 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 41825, 41837, 41542 | $1,915.04 |
105866 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010428 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 41825, 41837, 41542 | $487.20 |
105865 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220010391 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF11617 | $2,434.14 |
105864 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220010387 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS.; FACTURAS: 44403 | $3,688.80 |
105863 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220010384 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3106.; FACTURAS: 0872, 0882 | $6,290.56 |
105863 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220010384 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3106.; FACTURAS: 0872, 0882 | $3,233.67 |
105862 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010382 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40685, 40687, 40692 | $1,817.14 |
105862 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010382 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40685, 40687, 40692 | $10,160.21 |
105862 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010382 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40685, 40687, 40692 | $654.17 |
105861 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010364 (1); COMPRA DE CLORO.; FACTURAS: 6100 | $588.12 |
105860 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010363 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 48230 | $4,285.04 |
105859 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010172 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 108005 | $265.18 |
105858 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220010165 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 94171, A 95911 | $3,576.28 |
105858 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220010165 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 94171, A 95911 | $716.88 |
105857 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220009923 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1980.; FACTURAS: 9033 | $180,000.00 |
105856 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220009646 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60337 | $13,253.00 |
105855 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220009625 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 68745, 68916, 68918 | $14,860.70 |
105855 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220009625 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 68745, 68916, 68918 | $540.56 |
105855 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220009625 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 68745, 68916, 68918 | $2,213.74 |
61 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0414 (31); PROY.14039ESC004 1ER.PAGO DEL 40% CONCIERTO,ESTRADO Y PLANTA DE LUZ, ESPACIO PARQUE NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 0185 | $12,229.20 |
60 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0413 (31); PROY.14039ESC001 1ER.PAGO DEL 40% CONCIERTO,ESTRADO Y PLANTA DE LUZ, ESP. PARQ.RECREA. MIRAVALLE; FACTURAS: 0183 | $12,229.20 |
59 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0412 (31); PROY.14039ESC004 1ER.PAGO DEL 40% TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES ESP. PARQ. NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 304 | $13,980.00 |
58 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0411 (31); PROY.14039ESC001 1ER. PAGO DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES ESP. PARQ. RECREA. MIRAVALLE; FACTURAS: 302 | $13,980.00 |
57 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0410 (31); PROY. 14039ESC016 1ER. PAGO DEL 40% CONCIERTO,PLANTA DE LUZ Y ESTRADO ESP. PARQ. SN. JACINTO; FACTURAS: 0178 | $12,229.20 |
56 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO.- CR OPB0409 (31); ROY.14039ESC013 1ER PAGO DEL 40% PREST. DE SERV. PROF. TALLER DE ATLETISMO ESP. PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 02 | $5,750.40 |
55 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0408 (31); PROY. 14039ESC013 1ER PAGO DEL 40% POR CONCIERTO DEL ESPACIO PARQUE PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0181 | $12,229.20 |
54 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB0407 (31); PAGO DE 250 PLAYERAS PROY. 14039ESC013 PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE ATLETISMO PROY. INTEGRAL 14039-0; FACTURAS: 009330 | $8,932.00 |
53 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MEDINA GARCIA ENRIQUE | MEDINA GARCIA ENRIQUE.- CR OPB0406 (31); PAGO EQUIPO DE SONIDO PROY. 14039ESC010 PARA EL EVENTO TARDEADA PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: 3370 | $5,682.97 |
52 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JULIO CESAR ROSALES GARCIA | JULIO CESAR ROSALES GARCIA.- CR OPB0405 (31); PAGO POR CONCEPTO DE BOLSAS NON WOVEN PROY. 14039ESC008 PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES; FACTURAS: 1198 | $8,120.00 |
51 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0397 (31); PROY.14039ESC012 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE PREVEN. DE ADICCIONES ESP. PARQUE DEP.RIO NILO; FACTURAS: 0186 | $6,960.00 |
50 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0396 (31); PROY.14039ESC008 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE PREVEN. DE ADICCIONES ESP. PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0176 | $6,960.00 |
49 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0395 (31); PROY.14039ESC017 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE PREVEN. DE ADICCIONES ESP. PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0177 | $6,960.00 |
48 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0394 (31); PROY.14039ESC005 1ER.PAGO 40% EVENTO LUCHA LIBRE ESP. PARQUE NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 0184 | $6,960.00 |
47 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0393 (31); PROY.14039ESC002 1ER.PAGO DEL 40% LUCHA LIBRE EVENTO PREVEN. DE ADICC. ESP. P. RECREATIVO MIRAVALLE; FACTURAS: 0182 | $6,960.00 |
46 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0392 (31); PROY.14039ESC002 1ER. PAGO DEL 40%TALLER HAB. P/ LA VIDA DEL ESPACIO P. RECREATIVO MIRAVALLE; FACTURAS: 303 | $15,279.99 |
45 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO.- CR OPB0391 (31); PROY.14039ESC007 1ER. PAGO DEL 40% POR PREST. DE SER. PROF. TALLER DE ATLETISMO "PARQUE EL SAUZ"; FACTURAS: 01 | $5,750.40 |
9 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0419 (28); PAGO CORESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO HON-R33-SUPER-8001/10 SERVICIOS DE SUPERVISION PARA; FACTURAS: 6 | $10,618.50 |
198022 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220010983 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADOS PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 530, 531, 532 | $1,740.00 |
198022 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220010983 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADOS PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 530, 531, 532 | $2,320.00 |
198022 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220010983 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ENTARIMADOS PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 530, 531, 532 | $2,320.00 |
198021 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | GOMEZ MIRELES GONZALO | GOMEZ MIRELES GONZALO.- CR 220010869 (1); REPARTO DE PERIODICOS INFORMATIVOS DEL 2 DE AGO. Y 1 DE MAYO 2010; FACTURAS: 2164 | $44,080.00 |
198020 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. | CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V..- CR 220010865 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO FORMULA 790 DEL 13 AL 30 DE ABR. 2010 CAMPAÑA ACTITUD; FACTURAS: 0100 | $116,000.00 |
198019 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220010861 (1); COMPRA DE ESMALTE DE VARIOS COLORES; FACTURAS: 0514 | $57,744.80 |
198018 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 220010859 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2552, 2571 | $556.80 |
198018 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 220010859 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2552, 2571 | $5,800.00 |
198017 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | RUMBO PUBLICACIONES S.C. | RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220010857 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 088 | $58,000.00 |
198016 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220010854 (1); VALUACION MAQUINA TRITURADORA PARA VENTA COMO CHATARRA.; FACTURAS: 3752 | $812.00 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $50.49 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $58.36 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $61.49 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $68.26 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $43.94 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $1,804.33 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $47.00 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $4.99 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $97.44 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $80.22 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $86.50 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $209.96 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $826.00 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $650.00 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $52.00 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $45.56 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $39.00 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $1,856.00 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $89.99 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $1,972.00 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $417.60 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $21.00 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $315.52 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $41.50 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $31.00 |
198015 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 02 AL 24 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 0465, 7428, 0139, 42630, 37821, 17969, 68927, 70 020048, 37842, 17991, 37907, 37911, 37918, 18003, 2334, 69048, 69085, 69087, 11162, 37969, 37 | $93.95 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $25.00 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $315.00 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $171.70 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $180.00 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $56.27 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $5.80 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $11.22 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $435.00 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $315.00 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $28.00 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $96.90 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $24.00 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $25.90 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $24.00 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $219.00 |
198014 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1053459, ACÑ5592, 49069, 01006090, 01006942, HTD11314, POSAA9334674, HTD12110, 49407, 3922, 3936, HTD13358, 49531, 232910 | $928.00 |
198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $7,548.12 |
198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $4,941.60 |
198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $2,552.00 |
198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $4,143.52 |
198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $6,857.25 |
198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $3,108.80 |
198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $2,546.68 |
198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $3,978.80 |
198013 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11073, 11078, 11085, 11086, 11109, 11110, 11113, 11120, 11155 | $7,449.52 |
198012 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11116 | $1,740.00 |
198011 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221243 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1561 | $1,450.00 |
198010 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2672, 2674, 2718 | $3,187.10 |
198010 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2672, 2674, 2718 | $1,641.40 |
198010 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2672, 2674, 2718 | $505.38 |
198009 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 173 | $1,113.60 |
198008 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1558 | $667.00 |
198007 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ JASSO ISMAEL | GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6152 | $5,816.24 |
198006 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7050 | $2,726.00 |
198005 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 | $6,920.56 |
198005 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 | $5,233.92 |
198005 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 | $3,097.20 |
198005 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 | $330.60 |
198005 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565, 571, 573, 576, 577 | $3,549.60 |
198004 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2488 | $266.80 |
198000 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN.- CR 220011078 (1); VARIOS SEÑALAMIENTOS PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 0065 | $36,992.40 |
197999 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR OBRAS PUBLICAS | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II.- CR 220010826 (1); PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS; FACTURAS: 11066 | $9,744.00 |
197998 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010791 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES; FACTURAS: 0412 | $82,069.00 |
197997 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ADMINISTRACION | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220010708 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO MURAL DEL 30/JUL/2010 AL 29/ENERO/2011; FACTURAS: 485207 | $1,000.00 |
197996 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GMR, S.A. DE C.V. | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GMR, S.A. DE C.V..- CR 220010706 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 019 | $352,048.40 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,118.60 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $480.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,331.85 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $248.32 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,497.05 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $163.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,665.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $180.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $3,259.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $62.30 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $55.54 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $770.24 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,929.43 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $33.73 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $71.92 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $102.60 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $174.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $263.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $816.90 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $26.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $667.80 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $126.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $692.30 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,696.82 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $83.28 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $278.40 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $2,447.60 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,392.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $20.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $340.20 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $98.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $450.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $111.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $112.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $71.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $45.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $154.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $374.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $920.53 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $126.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $493.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $846.80 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $2,505.60 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $169.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $2,784.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $227.40 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $520.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,740.50 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $156.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $392.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $1,191.12 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $170.10 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $112.00 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $185.30 |
197995 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010007 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS DE LA DEPENDENCIA DEL 31 DE MARZO AL 20 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 15012, 558, 560, 562, 565, 29635, 126786, POSA9 969 885, 2946, 599, 15158, 162351, 50274, 130701, POSA10 698 464, | $189.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $195.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $35.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $301.20 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $42.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $25.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $200.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $1,033.95 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $167.80 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $102.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $240.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $15.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $19.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $500.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $868.05 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $46.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $160.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $974.40 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $125.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $309.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $120.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $500.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $46.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $161.30 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $139.00 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $193.01 |
197994 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 27145, 15381, 3501, 66967, 1571952, 12411, 7427, 124, 121, 440, 45632, 934312, 937821, 937992, 938558, 270282, 270283, 53160 | $45.00 |
197993 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 | $141.29 |
197993 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 | $40.00 |
197993 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 | $127.60 |
197993 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 | $81.50 |
197993 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 | $79.90 |
197993 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 | $974.40 |
197993 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMINISTRACION | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1962, 0108, 0451, 463562, 11246107, 24157, 4235 | $638.00 |
197992 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220010819 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 78077 | $1,305.00 |
197991 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V..- CR 220010818 (1); COMPRA DE SILLAS OPERATIVA; FACTURAS: 483 | $1,150.72 |
197990 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | CALOCA DUEÑAS LAURA GABRIELA | CALOCA DUEÑAS LAURA GABRIELA.- CR 220010728 (1); ESTUDIO PARA DISEÑO Y REDACCION TEXTO PROMOCIONAL PARA EL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 0008 | $8,120.00 |
197989 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220010724 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRADINARIOS EN DIFERENTES FECHAS Y EVENTOS; FACTURAS: 864, 874, 861 | $1,011.52 |
197989 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220010724 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRADINARIOS EN DIFERENTES FECHAS Y EVENTOS; FACTURAS: 864, 874, 861 | $3,480.00 |
197989 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220010724 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRADINARIOS EN DIFERENTES FECHAS Y EVENTOS; FACTURAS: 864, 874, 861 | $1,216.80 |
197988 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. ADMINISTRACION | XRAY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | XRAY DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010718 (1); EQUIPO DE VERIFICACION DE GASES.; FACTURAS: 7146 | $78,300.00 |
197987 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220010695 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICIONA.; FACTURAS: 0008 | $5,336.00 |
197986 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V..- CR 220010674 (1); PAGO DE VESTIDO TIPICO QUE FUE DONADO EL 15 DE JULIO/2010 EN EL MARCO DEL CERTAMEN "NUESTRA BELLEZA; FACTURAS: T 2223 | $12,180.00 |
197985 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUERRERO GONZALEZ ANA SILVIA | GUERRERO GONZALEZ ANA SILVIA.- CR 220010644 (1); PRESENTACION MUSICAL DE LA CLARINETISTA XOCHILT GARCIA VERDUGO EL 22 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 0533 | $8,754.72 |
197984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220011019 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
197983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220011018 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
197982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220011017 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
197981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220011016 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
197980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220011015 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
197979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220011014 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESRROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
197978 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2371 | $1,310.80 |
197977 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69618, 69619 | $1,476.71 |
197977 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69618, 69619 | $1,545.85 |
197955 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010744 (1); RENTA, COLOCACION Y RETIRO DE UNA MAMPARA ESTRUCTUAL INDEPENDIENTE; FACTURAS: 2806 | $4,825.60 |
197954 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010742 (1); HOSPEDAJE DE ALBERTO LAMAS Y RICARDO VILLANUEVA EN MEXICO DEL 2 Y 3 DE JULIO 2010; FACTURAS: 06225, 06226 | $1,488.00 |
197954 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010742 (1); HOSPEDAJE DE ALBERTO LAMAS Y RICARDO VILLANUEVA EN MEXICO DEL 2 Y 3 DE JULIO 2010; FACTURAS: 06225, 06226 | $1,488.00 |
197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $928.00 |
197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $1,160.00 |
197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $2,088.00 |
197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $1,160.00 |
197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $1,276.00 |
197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $1,160.00 |
197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $1,392.00 |
197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $1,160.00 |
197953 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010735 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5722, 5757, 5761, 5778, 5779, 5781, 57783, 5786, 5789 | $1,044.00 |
197952 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220010734 (1); SERVICIO DE REHABILITACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 1073 | $11,484.00 |
197951 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220010733 (1); VIATICOS D/SALVADOR ACEVES, EDUARDO PARRA Y MICHEL GOMEZ, A MAZAMILTA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1129, 220950, 220951 | $95.00 |
197951 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220010733 (1); VIATICOS D/SALVADOR ACEVES, EDUARDO PARRA Y MICHEL GOMEZ, A MAZAMILTA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1129, 220950, 220951 | $4,956.00 |
197951 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220010733 (1); VIATICOS D/SALVADOR ACEVES, EDUARDO PARRA Y MICHEL GOMEZ, A MAZAMILTA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1129, 220950, 220951 | $95.00 |
197950 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220010729 (1); IMPRESION DE LONAS P/RECABAR INFORMACION DEL PLAN MPAL. DE DESARROLLO GDL. 2010-2012 POR JUNIO 2010; FACTURAS: 831 | $16,240.00 |
197949 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220010722 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 026 | $15,683.20 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $137.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $42.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $137.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $72.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $102.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $102.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $137.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $42.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $457.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $400.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $137.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $42.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $102.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $72.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $72.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $72.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $367.76 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $42.00 |
197948 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010684 (1); GASTOS DEL VIAJE A MORELIA. MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO ALTA DIRECCION DEL 4 AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 558519, 535618, 900142, 4167645, 2990094, FOLIO, 605274, 791087, 301, 26970, 4186126, FOLIO, 540 | $102.00 |
197946 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010573 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, MES JULIO 2010.; FACTURAS: 3426 GDL | $203,696.68 |
197945 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220008835 (1); SERVICIO DE CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS VIP; FACTURAS: 0357 | $194,999.93 |
105854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220011006 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220011005 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $1,823.02 |
105852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220011004 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220011003 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220011002 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220011001 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,687.68 |
105848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE | MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE.- CR 220011000 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,687.68 |
105847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220010999 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220010998 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,687.68 |
105845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220010997 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220010996 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220010995 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $1,823.02 |
105842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220010994 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220010993 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CABRERA LIZALDE EDGAR J. | CABRERA LIZALDE EDGAR J..- CR 220010992 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,687.68 |
105839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220010991 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220010990 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220010989 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $1,823.02 |
105836 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2102, 2105 | $923.94 |
105836 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221254 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2102, 2105 | $10,797.51 |
105835 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 | $12,190.64 |
105835 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 | $5,950.80 |
105835 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 | $3,874.02 |
105835 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3436, 3555, 3575, 3578 | $3,354.34 |
105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $475.60 |
105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $475.60 |
105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $475.60 |
105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $324.80 |
105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $324.80 |
105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $475.60 |
105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $324.80 |
105834 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221252 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3893, 3898, 3899, 3944, 3963, 4037, 4043, 4045 | $382.80 |
105833 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 | $1,235.75 |
105833 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 | $5,498.40 |
105833 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 | $11,999.24 |
105833 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 | $6,004.16 |
105833 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221251 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 516, 536, 541, 545 | $2,929.00 |
105832 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587 | $2,448.76 |
105831 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4019 | $3,259.60 |
105830 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 568 | $2,309.20 |
105830 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 568 | $477.12 |
105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $6,066.80 |
105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $8,172.20 |
105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $3,178.40 |
105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $6,432.20 |
105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $6,012.66 |
105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $8,945.54 |
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105829 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218, 227, 228 | $9,029.64 |
105828 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5476, 5491, 5492 | $678.26 |
105828 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5476, 5491, 5492 | $507.27 |
105828 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5476, 5491, 5492 | $1,674.84 |
105827 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 130 | $1,148.40 |
105826 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 397, 402 | $8,990.00 |
105826 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 397, 402 | $5,312.80 |
105826 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 395, 397, 402 | $2,784.00 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,200.60 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,200.60 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,050.96 |
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105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,050.96 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $800.40 |
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105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $800.40 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,050.96 |
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105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $614.80 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $919.88 |
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105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,050.96 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $638.00 |
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105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $800.40 |
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105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,050.96 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $800.40 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,050.96 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $950.04 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,017.32 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $638.00 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,050.96 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,050.96 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $800.40 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $1,200.60 |
105825 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1590, 1598, 1653, 1684, 1685, 1686, 1706, 1712, 1717, 1718, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1735, | $5,969.36 |
105824 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 | $2,202.84 |
105824 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 | $2,476.73 |
105824 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 | $1,798.00 |
105824 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 | $10,258.26 |
105824 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 | $2,962.06 |
105824 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 | $1,405.05 |
105824 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 | $1,119.40 |
105824 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 | $6,437.54 |
105824 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 | $7,354.98 |
105824 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 | $2,268.96 |
105824 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 | $232.00 |
105824 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220986 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 4976, 5004, 5006, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5017, 5026, 5027 | $6,654.73 |
105748 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO | YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO.- CR 220010868 (1); COMPRA DE ESCULTURA BAÑADA EN PLATA, LA CUAL HACE ALUSION AL "CHARRO" MEXICANO; FACTURAS: 2145 | $17,400.00 |
105747 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010823 (1); SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y MERCAD; FACTURAS: B-10593964 | $226,779.19 |
105746 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220010800 (1); COMPRA DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 7021 | $40,697.44 |
105745 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010730 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27969 | $6,933.69 |
105744 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220010727 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 CUENTA MAESTRA 0Q03344; FACTURAS: EST0638311 | $23,395.37 |
105743 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220010726 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 CUENTA MAESTRA 0V033503; FACTURAS: EST0639094 | $39,911.09 |
105742 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220010725 (1); SERVICIO DE PINTURA EN LA CASA DE SALUD UBICADA EN CALLE VOLCAN MIRAVALLE; FACTURAS: 558 | $4,640.00 |
105741 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE GLOSA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010723 (1); COMPRA DE TINTA PARA FAX DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 35180 | $2,190.08 |
197943 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220010843 (1); ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6868 | $2,500,000.00 |
197942 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO TERRAM S.A. DE C.V. | GRUPO TERRAM S.A. DE C.V..- CR OPB0371 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 204 OPG-OD-PAC-AD-074/06 ESTIM 1 FINIQ.; FACTURAS: 206 | $10,342.04 |
197941 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0318 (1); PAGO DEL 1% DE I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1168 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 7; FACTURAS: 1222 | $1,554.76 |
197940 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0317 (1); PAGO DEL 1% DE I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1167 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 6; FACTURAS: 1221 | $53.36 |
197939 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0315 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1165 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 5; FACTURAS: 1220 | $1,196.09 |
197938 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0314 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1164 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 4; FACTURAS: 1219 | $228.62 |
197937 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0313 (1); PAGO DEL 1% I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1163 DSM-AP-RM-AD-002/09 ESTIM 3; FACTURAS: 1218 | $735.00 |
197930 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0212 (1); PAGO DEL 1% DE IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 348 OPG-OD-EQP-AD-244/09; FACTURAS: 365 | $802.53 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $40.56 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $365.40 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $324.00 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $1,314.00 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $1,274.00 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $266.00 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $99.00 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $698.50 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $1,213.88 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $854.00 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $700.00 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $24.66 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $1,400.00 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $689.50 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $20.70 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $555.70 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $700.00 |
197928 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES; FACTURAS: 10505, 10527, 10504, 769, 65785, 64864, 9627, 63099, 23306, 8041, 72482, 72483, 26372, 7479, 41643, 68409, 68410, 16582 | $130.35 |
197925 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220010797 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 3368,3140, 3139,3370,3 | $182,407.68 |
197925 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220010797 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 3368,3140, 3139,3370,3 | $306,472.00 |
197924 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220010785 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE , IMPERMEABILIZANTE ROJO, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 0508, 0510, 0511 | $1,370.54 |
197924 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220010785 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE , IMPERMEABILIZANTE ROJO, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 0508, 0510, 0511 | $28,777.28 |
197924 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220010785 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE , IMPERMEABILIZANTE ROJO, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 0508, 0510, 0511 | $27,329.60 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $655.94 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $56.62 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $159.00 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $3,636.60 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $165.00 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $2,864.62 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $3,155.20 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $417.60 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $2,249.82 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $943.77 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $1,532.04 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $124.44 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $362.00 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $1,508.34 |
197909 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300009 (1); FONDE REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 13181, 13184, 3109, 3112, 906, 909, 763, 2725 B, 3424, 7391, 098447, 103589, CACE124638 | $2,976.56 |
197908 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 | $128.50 |
197908 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 | $58.00 |
197908 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 | $1,392.00 |
197908 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 | $1,513.80 |
197908 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 | $1,827.00 |
197908 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 | $828.24 |
197908 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0709, 472, 8830, 0714, 0724, 3331, 034149 | $1,403.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $70.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $3,340.80 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $331.30 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $266.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $56.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $168.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $788.80 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $112.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $542.90 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $401.80 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $524.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $128.60 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $1,276.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $627.50 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $199.06 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $638.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $365.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $590.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $42.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $224.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $1,600.80 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $537.60 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $899.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $3,081.47 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $2,576.24 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $1,392.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $689.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $616.54 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $510.40 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $70.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $1,798.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $56.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $634.50 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $922.20 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $392.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $42.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $1,426.80 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $1,763.20 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $493.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $196.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $368.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $1,798.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $185.60 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $348.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $406.00 |
197907 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17; FACTURAS: 14448, 28113, 28175, 11466, 15219, 958, 960, 95814, 41668, 166252, 164226, 166412, 166413, 1572532, 28111, 28224, 28223, 2442, 3225, 3227, 3230, 3232, 5616, 3234, 5642, 1647 | $562.60 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $13.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $19.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $34.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $710.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $18.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $696.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $91.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $378.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $327.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $13.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $320.16 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $348.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $98.98 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $1,566.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $195.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $851.44 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $851.44 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $668.38 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $13.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $10.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $127.44 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $13.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $160.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $978.51 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $118.20 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $13.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $44.08 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $136.88 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $18.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $146.16 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $286.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $560.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $546.68 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $320.16 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $250.56 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $168.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $726.96 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $45.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $27.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $228.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $108.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $597.70 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $350.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $585.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $175.18 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $18.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $208.23 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $124.93 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $117.39 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $96.30 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $532.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $986.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $131.20 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $208.80 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $335.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $248.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $414.12 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $10.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $17.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $34.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $33.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $19.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $372.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $13.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $798.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $96.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $43.70 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $99.38 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $320.16 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $320.16 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $49.92 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $139.20 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $140.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $102.00 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $49.90 |
197906 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 7806, 4637, 934188, 764, 89583, 1,530,024, 1425299, 01-750670, 01-750674, 01-752427, 01-753205, 59109, 935274, 59148, 59169, 936039, S/N, 12568, 28547, GUMSB 164163, ZTD 188307, 66 | $46.22 |
197905 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520018 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB162630, 4599, GMUSB163521, 0211, 86177, 1367 | $679.91 |
197905 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520018 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB162630, 4599, GMUSB163521, 0211, 86177, 1367 | $364.00 |
197905 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520018 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB162630, 4599, GMUSB163521, 0211, 86177, 1367 | $370.88 |
197905 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520018 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB162630, 4599, GMUSB163521, 0211, 86177, 1367 | $1,380.00 |
197905 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520018 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB162630, 4599, GMUSB163521, 0211, 86177, 1367 | $112.00 |
197905 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520018 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB162630, 4599, GMUSB163521, 0211, 86177, 1367 | $288.00 |
197904 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510004 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 6938, B54568, D139525, 1224, GMUSB158219 | $4,756.00 |
197904 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510004 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 6938, B54568, D139525, 1224, GMUSB158219 | $69.60 |
197904 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510004 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 6938, B54568, D139525, 1224, GMUSB158219 | $377.00 |
197904 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510004 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 6938, B54568, D139525, 1224, GMUSB158219 | $154.00 |
197904 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510004 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 6938, B54568, D139525, 1224, GMUSB158219 | $122.62 |
197903 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000030 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES .; FACTURAS: M40951, F14356, GAQSA21037, F02209325, 40, 47 | $664.10 |
197903 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000030 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES .; FACTURAS: M40951, F14356, GAQSA21037, F02209325, 40, 47 | $493.00 |
197903 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000030 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES .; FACTURAS: M40951, F14356, GAQSA21037, F02209325, 40, 47 | $40.37 |
197903 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000030 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES .; FACTURAS: M40951, F14356, GAQSA21037, F02209325, 40, 47 | $1,226.12 |
197903 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000030 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES .; FACTURAS: M40951, F14356, GAQSA21037, F02209325, 40, 47 | $48.86 |
197903 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000030 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES .; FACTURAS: M40951, F14356, GAQSA21037, F02209325, 40, 47 | $2,598.40 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $200.00 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $180.00 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $11.50 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $64.97 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $597.00 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $80.00 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $684.00 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $46.00 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $50.00 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $450.03 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $46.00 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $104.40 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $225.00 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $46.00 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $2,610.00 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $417.60 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $180.00 |
197902 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRE; FACTURAS: CC012194045, 136906, CC012153632, CC012686198, CC013078583, 35786, 136909, 23, C92048, C92877, 276 | $188.00 |
197901 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221408 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 86 | $10,440.00 |
197900 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 | $117.00 |
197900 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 | $27.45 |
197900 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 | $126.00 |
197900 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 | $81.20 |
197900 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 | $22.00 |
197900 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 | $35.00 |
197900 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 | $18.00 |
197900 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 | $44.95 |
197900 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 | $32.00 |
197900 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 | $96.50 |
197900 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 5, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 7843, 1969, B110561, 700, 100815, 62060A, 16659, 2852, 15299, BAHM17833 | $1,020.80 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $100.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $82.87 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $48.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $12.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $174.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $138.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $140.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $1,740.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $100.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $440.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $200.34 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $84.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $168.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $160.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $98.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $70.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $86.65 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $195.69 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $55.98 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $98.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $21.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $38.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $109.04 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $182.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $54.52 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $126.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $154.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $35.00 |
197899 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 104, 105, 2393, 2420, 24829, 158602, S/N, S/N, 5871, S/N, S/N, 5891, S/N, S/N, 162226, 605406, 5963, 6159, 163945, 13489, 166395, 6258 | $522.00 |
197898 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 | $780.00 |
197898 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 | $252.00 |
197898 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 | $155.00 |
197898 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 | $349.50 |
197898 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 | $10,440.00 |
197898 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 | $230.00 |
197898 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 | $16.30 |
197898 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 | $4,872.00 |
197898 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 | $112.00 |
197898 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 | $420.00 |
197898 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010011 (1); COMPRAS DE FORMA DIRECTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 27/JUL AL 11/AGO/10; FACTURAS: 0958, 6110, GMUSB 166394, 1062, 1939, 4377, AAY 0014915, 2140, RECIBO S/N, 2084, 184 | $6,960.00 |
197897 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220010702 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO P/EVENTO DE PROGRAMA "REGRESO A CLASES" EN PARQUE MORELOS; FACTURAS: 533 | $2,900.00 |
197896 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220010696 (1); COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: 29349, 29350 | $284.20 |
197896 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220010696 (1); COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: 29349, 29350 | $1,602.98 |
197895 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220010692 (1); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO SEGUN ORDEN 3660 POR CONSULTORIA PARA LA REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 008 | $594,563.43 |
197894 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C | CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C.- CR 220010686 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3661.; FACTURAS: 343 | $281,880.00 |
197893 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO | LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 220010673 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 23555 | $4,384.80 |
197892 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL | ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL.- CR 220010669 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA DE IMPERMEABILIZACION EN AREA DE AZOTEA DE LA UND. MED. GOMEZ FARIAS; FACTURAS: 0044 | $9,581.60 |
197890 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ JOSE LUIS | RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220010661 (1); COMPRA DE REFACCCIONES.; FACTURAS: 3523 | $2,436.00 |
197889 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220010645 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS 5,000 T/OFICIO Y 5,000 T/CARTA; FACTURAS: 3829, 3835 | $1,218.00 |
197889 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220010645 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS 5,000 T/OFICIO Y 5,000 T/CARTA; FACTURAS: 3829, 3835 | $1,392.00 |
197888 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220010610 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE 5 REPRODUCTORES DE DVD PARA LAS 5 OFICINAS RECAUDADORAS; FACTURAS: 2315259 | $1,995.00 |
197887 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ESTRADA ERIKA ROMINA | RAMIREZ ESTRADA ERIKA ROMINA.- CR 220010580 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 14 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,573.07 |
197887 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ESTRADA ERIKA ROMINA | RAMIREZ ESTRADA ERIKA ROMINA.- CR 220010580 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 14 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,007.09 |
197886 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GIOVANNI ISRAEL | LOPEZ GIOVANNI ISRAEL.- CR 220010578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $851.94 |
197886 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GIOVANNI ISRAEL | LOPEZ GIOVANNI ISRAEL.- CR 220010578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $200.00 |
197886 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GIOVANNI ISRAEL | LOPEZ GIOVANNI ISRAEL.- CR 220010578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $10.65 |
197886 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GIOVANNI ISRAEL | LOPEZ GIOVANNI ISRAEL.- CR 220010578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $47.00 |
197886 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GIOVANNI ISRAEL | LOPEZ GIOVANNI ISRAEL.- CR 220010578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $32.00 |
197886 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GIOVANNI ISRAEL | LOPEZ GIOVANNI ISRAEL.- CR 220010578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 04 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO | $146.09 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $184.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $297.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $162.40 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $165.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $104.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $56.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $197.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $56.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $226.20 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $7.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $1,838.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $112.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $220.40 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $140.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $110.47 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $42.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $28.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $112.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $69.60 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $126.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $22.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $324.80 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $116.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $84.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $102.50 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $238.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $58.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $180.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $98.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $330.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $182.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $162.40 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $522.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $92.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $170.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $229.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $1,180.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $294.00 |
197885 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300003 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA, TRANSPORTE, CERRAJERIA, PINTURA, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA; FACTURAS: 14088, 0553, 05520, 9141, 158857, 158858, 108484, 108507, 160172, 1539876, 2460, 1539951, 15 | $58.00 |
105736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6113 | INFRAESTRUCTURA DE SALUD | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0385 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CS-AD-C06-075/10 CONST. DE CASA DE SALUD VOLCAN MIRAVALLES UBIC: EN LA UNIDAD IN; FACTURAS: 1067 | $74,697.21 |
105736 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6113 | INFRAESTRUCTURA DE SALUD | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0385 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CS-AD-C06-075/10 CONST. DE CASA DE SALUD VOLCAN MIRAVALLES UBIC: EN LA UNIDAD IN; FACTURAS: 1067 | $-18,674.30 |
105735 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | Gonzalez Montañez Adriana | GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA.- CR OPB0384 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0547 OPG-OD-CMG-AD-079/09 ESTIM 6 FINIQ.; FACTURAS: 0578 | $1,977.89 |
105732 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLOSSIER S.A. DE C.V. | FLOSSIER S.A. DE C.V..- CR OPB0342 (1); PAGO DEL 1% DE I.V.A COMPLENTO A LA FACTURA 257 ESTIM 6 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-270/08; FACTURAS: 265 | $841.34 |
105730 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLOSSIER S.A. DE C.V. | FLOSSIER S.A. DE C.V..- CR OPB0340 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 255 ESTIM 5 OPG-CPU-EYP-AD-270/08; FACTURAS: 264 | $563.00 |
105728 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLOSSIER S.A. DE C.V. | FLOSSIER S.A. DE C.V..- CR OPB0338 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 254 ESTIM 4 OPG-CPU-EYP-AD-270/08; FACTURAS: 261 | $440.00 |
105726 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CARJAU S.A. DE C.V | CARJAU S.A. DE C.V.- CR OPB0320 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2541 OPG-OD-CMG-AD-034/09 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 3126 | $2,347.60 |
105725 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0265 (1); PAGO DEL 1% DE I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2581 DSM-MPAV-RM-AD-028/08 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 2702 | $2,251.53 |
105724 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0263 (1); PAGO DEL 1% DE IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0777 ESTIM 4-OPG-CMG-EQP-CI-090/09; FACTURAS: 0783 | $7,148.56 |
105717 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB0244 (1); PAGO DEL 1% DE IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1335 OPG-OD-EQP-CI-323/08 ESTIM 8; FACTURAS: 1506 | $2,742.66 |
105716 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB0242 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1334 OPG-OD-EQP-CI-323/08 ESTIM 7; FACTURAS: 1505 | $1,518.08 |
105715 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB0240 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1333, OPG-OD-EQP-CI-323/08 ESTIM 6; FACTURAS: 1504 | $7,356.74 |
105714 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | SALVADOR LUPERCIO CEJA | SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB0181 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. OPG-DPS-PAC-AD-204/09 COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0024; FACTURAS: 0043 | $335.88 |
105712 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0176 (1); PAGO DEL 1% DE I.V.A. ESTIM.1 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-261/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1276; FACTURAS: 1356 | $2,799.99 |
105710 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. | MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0162 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. ESTIM.5 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-097/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 0105; FACTURAS: 0117 | $895.52 |
105709 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0155 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-250/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1282; FACTURAS: 1355 | $857.39 |
105707 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0153 (1); PAGO DEL 1% DE IVA ESTM. 2 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-258/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 0493; FACTURAS: 0502 | $2,081.93 |
105706 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0147 (1); PAGO 1% IVA OPG-OD-EQP-CI-324/08 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1274; FACTURAS: 1344 | $1,539.78 |
105705 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0143 (1); PAGO 1% OPG-OD-CMG-AD-113/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 0496; FACTURAS: 0504 | $1,915.26 |
105704 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V..- CR OPB0141 (1); PAGO 1% I.V.A OPG-O--EQP-AD-032/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 984; FACTURAS: 1258 | $1,233.42 |
105702 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0136 (1); PAGO 1% I.V.A OPG-OD-EQP-CI-062/08 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1283; FACTURAS: 1350 | $626.40 |
105701 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0133 (1); PAGO 1% I.V.A OPG OD.EQP-CI-062/08 COMPLEMENTO A LA FACTURA1256; FACTURAS: 1349 | $950.42 |
105696 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo I.C. Instalaciones y Construcciones S.A. de C.V. | GRUPO I.C. INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0088 (1); PAGO DEL 1% DE IVA ESTIM 4-F OPG-OD-EQP-AD-054/09, COMPLEMENTO A LA FACTURA 1084; FACTURAS: 1106 | $1,300.27 |
105695 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220010810 (1); SERVICIOS DE RAYOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 1591, 1589 | $226,702.28 |
105674 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010741 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 498394,498566, | $1,415.10 |
105674 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010741 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 498394,498566, | $801.00 |
105673 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010740 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 548253,548559, | $1,943.76 |
105672 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010739 (1); INSTALACION ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 12260 | $8,700.00 |
105671 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010732 (1); SUMINISTRO DE 303 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 667147 | $1,427.13 |
105670 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010711 (1); SUMINISTRO DE 1787 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 667835 | $8,416.77 |
105669 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010710 (1); 2,000 JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION EN T/OFICIO Y 2,000 JUEGOS DE ORDEN DE VISITA; FACTURAS: 8887 | $11,832.00 |
105668 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | YA TE VIERON?, S.A. DE C.V. | YA TE VIERON?, S.A. DE C.V..- CR 220010690 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN LOS PROGRAMAS DE "TELA DE JUICIO" Y "CUENTAS CLARAS"; FACTURAS: 515 | $100,000.00 |
105667 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010655 (1); SUMINSTRO DE 133 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 665947, 667201 | $306.15 |
105667 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010655 (1); SUMINSTRO DE 133 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 665947, 667201 | $364.48 |
105666 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010654 (1); SUMINISTRO DE 448 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUMO; FACTURAS: 667491 | $2,110.08 |
105665 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010650 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 56172, 56247, 56260 | $177.47 |
105665 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010650 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 56172, 56247, 56260 | $259.84 |
105665 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010650 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 56172, 56247, 56260 | $974.40 |
105664 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES.- CR 220010642 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 4598 | $25,597.26 |
105663 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010639 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12499, 12500 | $1,484.80 |
105663 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010639 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12499, 12500 | $4,350.00 |
105662 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); COMPRA DE 11 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOS MERCADOS 18 DE MARZO, DE LAS FLORES Y PEDRO VELEZ; FACTURAS: 0293 | $10,973.60 |
105661 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220010630 (1); IMPRESION DE 15,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A DOS TINTAS; FACTURAS: 14396 | $5,510.00 |
105660 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010628 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27896 | $8,407.54 |
105659 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010625 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27902 | $8,813.03 |
105658 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010624 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS Y/O REFACCIONES NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5308 | $1,390.26 |
105657 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010617 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 98109,98110,98111,98112,98113,98114.; FACTURAS: 98107,98108, | $84,718.15 |
105657 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010617 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 98109,98110,98111,98112,98113,98114.; FACTURAS: 98107,98108, | $3,678.65 |
105657 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010617 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 98109,98110,98111,98112,98113,98114.; FACTURAS: 98107,98108, | $44,483.48 |
105656 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220010616 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN EL REGISTRO CIVIL 1, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO/2010; FACTURAS: 5491 | $9,976.00 |
105655 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010615 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3023, 3024, 3027 | $165.30 |
105655 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010615 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3023, 3024, 3027 | $487.78 |
105655 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010615 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3023, 3024, 3027 | $118.32 |
105654 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010614 (1); IMPRESION DE 15 LONAS DE "TU ESCUELA SEGURA" Y 5,000 DIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA "OPERACION LINCE; FACTURAS: 8860 | $11,194.00 |
105653 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010612 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. GONZALO SANCHEZ GARCIA PARA ASISTIR A LA CD. DE PUERTO VALLARTA.; FACTURAS: J 52442, 3790790816 | $116.00 |
105653 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010612 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. GONZALO SANCHEZ GARCIA PARA ASISTIR A LA CD. DE PUERTO VALLARTA.; FACTURAS: J 52442, 3790790816 | $4,808.20 |
105652 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010609 (1); BOLETO DE AVION PARA LIC. VICTOR URREA STETTNER PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO.; FACTURAS: 3790827829, J 52537 | $4,965.91 |
105652 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010609 (1); BOLETO DE AVION PARA LIC. VICTOR URREA STETTNER PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO.; FACTURAS: 3790827829, J 52537 | $116.00 |
105651 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220010603 (1); SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 5903 | $37,885.60 |
105650 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010598 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION.; FACTURAS: 5106 | $2,006.80 |
105649 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220010576 (1); COMPRA DE METRO PASTO TAPETE, FINIQUITO DE LA ORDEN 3023.; FACTURAS: 7000A | $2,431.00 |
105648 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220010570 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MPAL. DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO TURNO MAT. Y VESP.; FACTURAS: 5489, 5490 | $14,964.00 |
105648 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220010570 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MPAL. DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO TURNO MAT. Y VESP.; FACTURAS: 5489, 5490 | $14,964.00 |
105647 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 220010566 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 922 | $33,529.80 |
105646 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | VERIFICACION VEHICULAR | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220010563 (1); SERVICIO DE MAQUINAS LIMPIA-PARTES.; FACTURAS: 122468 | $12,992.00 |
105645 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220010557 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CEPILLO LIMPIABRISAS.; FACTURAS: 46466 A, 46799 A | $800.86 |
105645 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220010557 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CEPILLO LIMPIABRISAS.; FACTURAS: 46466 A, 46799 A | $6,322.00 |
105644 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220010550 (1); COMPRA DE BUJIAS Y FILTROS PARA GASO9LINA.; FACTURAS: 15283 | $1,042.96 |
105642 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220010528 (1); COMPRA DE FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIARACNIDO PARA LA UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS GLEZ.; FACTURAS: 9079 | $3,520.00 |
105640 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ADMINISTRACION | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010523 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 6094 | $81,200.00 |
105639 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220010517 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL EN REGISTROS CIVIL.; FACTURAS: 2450 | $3,248.00 |
105638 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220010439 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REFACCIONES.; FACTURAS: 7250 | $9,274.20 |
105637 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010338 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 18414 | $3,220.16 |
105636 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220010337 (1); COMPRA DE CABLE DE ACERO; FACTURAS: 44357 | $1,849.62 |
105635 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220010310 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 74522, 74544 | $5,642.17 |
105635 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220010310 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 74522, 74544 | $1,291.02 |
105634 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010307 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 776, 778, 779 | $8,791.60 |
105634 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010307 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 776, 778, 779 | $2,584.48 |
105634 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010307 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 776, 778, 779 | $1,576.25 |
105633 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010296 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER.; FACTURAS: 38152, 38280 | $15,448.88 |
105633 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010296 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER.; FACTURAS: 38152, 38280 | $1,651.84 |
105632 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220010295 (1); COMPRA DE 48 LAMPARAS SLIM LINE.; FACTURAS: 20494 | $946.00 |
105631 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220010285 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 38711, 38832 | $2,582.16 |
105631 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220010285 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 38711, 38832 | $487.20 |
105630 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010279 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SARRICIDA.; FACTURAS: 23484, 23485 | $1,914.00 |
105630 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010279 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SARRICIDA.; FACTURAS: 23484, 23485 | $234.90 |
105629 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220010164 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1346, 1347, 1351, 1352 | $2,603.04 |
105629 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220010164 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1346, 1347, 1351, 1352 | $607.61 |
105629 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220010164 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1346, 1347, 1351, 1352 | $1,767.14 |
105629 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220010164 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1346, 1347, 1351, 1352 | $393.24 |
105628 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010163 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 3425, 3426 | $915.24 |
105628 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010163 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 3425, 3426 | $858.17 |
105627 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220010160 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y BITACORAS DE OBRA.; FACTURAS: 12521, 12549, 12555, 12565 | $22,863.60 |
105627 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220010160 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y BITACORAS DE OBRA.; FACTURAS: 12521, 12549, 12555, 12565 | $661.20 |
105627 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220010160 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y BITACORAS DE OBRA.; FACTURAS: 12521, 12549, 12555, 12565 | $876.96 |
105627 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220010160 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y BITACORAS DE OBRA.; FACTURAS: 12521, 12549, 12555, 12565 | $9,164.00 |
105626 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220010156 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 38822 | $1,231.92 |
105625 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220009883 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 9063 | $9,540.00 |
105624 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009604 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7401, 7400 | $34,366.16 |
105624 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009604 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7401, 7400 | $16,472.00 |
105623 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220009592 (1); COMPRA DE ESMALTE, PLASTE VERDE Y TRANSPARENTE.; FACTURAS: 53204 | $45,310.76 |
105622 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009591 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 14336, Q 14587, Q 14814 | $13,575.47 |
105622 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009591 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 14336, Q 14587, Q 14814 | $464.47 |
105622 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009591 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 14336, Q 14587, Q 14814 | $1,419.03 |
105621 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220009589 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 17671 | $1,496.40 |
105620 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220009561 (1); COMPRA DE FILTROS DE AIRE.; FACTURAS: 83729 | $1,490.60 |
105619 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220009556 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 24256 | $16,246.96 |
105618 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220009549 (1); ACETILENO OXIGENO MED.FACT.201245,1404,2436,4261,1243,1306,3251,3885,20053,0738,0855,1253,1813; FACTURAS: 200818, 200336,1081, 202049,2887 | $684.63 |
105618 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220009549 (1); ACETILENO OXIGENO MED.FACT.201245,1404,2436,4261,1243,1306,3251,3885,20053,0738,0855,1253,1813; FACTURAS: 200818, 200336,1081, 202049,2887 | $26,056.81 |
105618 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220009549 (1); ACETILENO OXIGENO MED.FACT.201245,1404,2436,4261,1243,1306,3251,3885,20053,0738,0855,1253,1813; FACTURAS: 200818, 200336,1081, 202049,2887 | $67,169.70 |
105617 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009540 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y VINILICA.; FACTURAS: 01 588201, 01 591549, 01 591868 | $11,878.40 |
105617 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009540 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y VINILICA.; FACTURAS: 01 588201, 01 591549, 01 591868 | $11,427.74 |
105617 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009540 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y VINILICA.; FACTURAS: 01 588201, 01 591549, 01 591868 | $21,753.48 |
105616 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009379 (1); COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION; FACTURAS: 297792 | $3,032.70 |
105615 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009344 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA.; FACTURAS: 01 591730 | $6,786.00 |
105614 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V..- CR 220009334 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 1342 | $8,305.60 |
105613 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220009328 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL MENSUAL A EDIFICIO DE 4 BODEGAS DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 10696 | $1,566.00 |
1654 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0379 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMLEMENTO DE LA FACTURA 548 OPG-R33-PAV-CI-207/08 ESTIM 8; FACTURAS: 583 | $1,553.91 |
1653 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0377 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 547 OPG-R33-PAV-CI-207/08 ESTIM 7; FACTURAS: 582 | $171.38 |
1651 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0375 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 546 OPG-R33-PAV-CI-207/08 ESTIM 6; FACTURAS: 581 | $2,753.17 |
1650 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0373 (5); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 545 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-CI-207/08 ESTIM 5; FACTURAS: 580 | $2,009.74 |
259 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0352 (17); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 393 OPG-R33-ESC-AD-184/08 ESTIM 4 FINIQ.; FACTURAS: 407 | $277.00 |
257 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0350 (17); PAGO DEL 1% DE I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 403 OPG-R33-ESC-AD-141/09 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 408 | $261.62 |
255 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0346 (17); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 405 OPG-R33-ESC-AD-199-/09 ESTIM 1 FINIQ.; FACTURAS: 409 | $129.86 |
253 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB0225 (17); PAGO 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 13736 OPG-R33-EQP-AD-019-09 ESTIM. 3.; FACTURAS: 14109 | $1,663.32 |
252 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0173 (17); PAGO DE 1% DE I.V.A. ESTIM. 5 OPG-R33-PAV-LP-066/09,COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1110; FACTURAS: 1133 | $5,352.41 |
251 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA S.A. DE C.V..- CR OPB0164 (17); PAGO DEL 1% DE I.V.A. ESTM.3 OPG-R33-EQP-LP-191/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 241; FACTURAS: 0262 | $5,768.33 |
250 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB0145 (17); PAGO 1% IVA OPG-R33-BAN-AD-045/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1267; FACTURAS: 1329 | $779.47 |
248 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0097 (17); PAGO 1% IVA EST. 8 OPG-R33-PAV-LP-077/09 COMPLEMETO A LA FACTURA 1109; FACTURAS: 1132 | $5,050.02 |
44 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB0364 (31); PAGO POR 1,000 VOLANTES PROY. 14039ESC013 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE ATLETISMO PROY. INTEGRAL 1403; FACTURAS: 5929 | $522.00 |
43 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB0363 (31); PAGO POR 1,000 VOLANTES PROY. 14039ESC007 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE ATLETISMO PROYECTO INTEGRAL 1; FACTURAS: 5928 | $522.00 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR OPB0380 (30); PROY. 140391DS035 PAGO KIT PARA CURSO DE PLOMERIA PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 9291 | $29,662.36 |
197883 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V..- CR 220010433 (1); 334,090.00 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO; FACTURAS: 0054 | $968,861.00 |
197882 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL | CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220010339 (1); COMPRA DE 5 CUBETAS DE THINNER ESTANDAR.; FACTURAS: 0179 | $1,430.51 |
197881 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | CISNEROS RAZO HUGO | CISNEROS RAZO HUGO.- CR 220010281 (1); COMPRA DE CAMISAS , PLAYERAS, PANTALONES, BOTAS; FACTURAS: 0095 | $29,399.04 |
42 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO | DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO.- CR OPB0348 (31); PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PROY. 14039ESC007 PARA EL TALLER DE ATLETISMO PROYECTO INTEGRAL 1403; FACTURAS: 9549 | $941.92 |
41 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JULIO CESAR ROSALES GARCIA | JULIO CESAR ROSALES GARCIA.- CR OPB0347 (31); PAGO BOLSAS NON WOVEN PROY.14039ESC017 PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO INTEGRAL; FACTURAS: 1175 | $8,120.00 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V. | CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V..- CR OPB0381 (30); PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PROY. 140391DS040 PROGRAMA HABITAT 20; FACTURAS: 6104 | $2,923.32 |
197879 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0360 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-060/10 REHABILITACION DE MACHUELOS EN CAMELLON DE AV. FEDERALISMO UBI; FACTURAS: 008 | $39,723.88 |
197876 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220010715 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA OTORGADOS DURANTE EL LMES DE JULIO 2010; FACTURAS: 3885 | $81,200.00 |
197875 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL | ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL.- CR 220010666 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA DE IMPERMEABILIZACION EN AREA DE AZOTEA DE OFICINAS; FACTURAS: 0041 | $10,848.32 |
197874 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220010664 (1); RENTA DE BACKLINE Y LUCES PARA ESCENARIO PARA LOS EVENTOS DE LARVA EL 8 DE JULIO 2010; FACTURAS: 118 | $5,800.00 |
197873 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR 220010663 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO EN DIVEROS EVENTEOS; FACTURAS: 0173 | $9,396.00 |
197872 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220010662 (1); BOLETO P/ALEJANDRO CERDA, A LA REUNION REG.D/OCCT.S/EL FONDO D/PAVIMENTACION A MPIOS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 1392163519353 | $3,474.20 |
197870 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | RUIZ JUAREZ GUADALUPE | RUIZ JUAREZ GUADALUPE.- CR 220010647 (1); REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT UBICADO EN AREA DE SOPORTE TECNICO; FACTURAS: 4795 | $5,057.60 |
197869 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MUSARTETI, S.C. | MUSARTETI, S.C..- CR 220010629 (1); SERV. DE PRESENTACION DE LA OBRA "S.O.S. EL MUNDO EN PELIGRO" EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 10/JUL/10; FACTURAS: 611 | $5,800.00 |
197868 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220010623 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9577 | $4,396.40 |
197867 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220010621 (1); REEMBOLSO POR CENA DEL 17/JULIO P/AGENTES DE VIAJES DE TURISSSTE C/MOTIVO DE VIAJE DE FAMILIARIZACIO; FACTURAS: 6649 | $10,978.00 |
197866 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220010611 (1); CAMBIO DE COMPRESOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON PAT.132569 RN LA DIRECECION DE ADQUISICIONES; FACTURAS: 0015 A | $5,939.20 |
197865 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220010604 (1); COMPRA DE PASTO TAPETE, LIMPIO DE MALA HIERBA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1159.; FACTURAS: 2756, 2758 | $7,000.00 |
197865 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220010604 (1); COMPRA DE PASTO TAPETE, LIMPIO DE MALA HIERBA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1159.; FACTURAS: 2756, 2758 | $7,000.00 |
197864 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220010594 (1); ALIMENTOS Y CANAPES, EVENTO CLAUSURA DE CURSOS CICLO ESCOLAR 2009-2010; FACTURAS: 29346 | $9,008.99 |
197861 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220010641 (1); COMPRA DE 3 ESCRITORIO SECRETARIAL Y 3 ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS.; FACTURAS: 0007 | $8,004.00 |
197860 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA TORRES MARIA DEL CARMEN | GARCIA TORRES MARIA DEL CARMEN.- CR 220010587 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,130.37 |
197860 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA TORRES MARIA DEL CARMEN | GARCIA TORRES MARIA DEL CARMEN.- CR 220010587 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $291.99 |
197860 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA TORRES MARIA DEL CARMEN | GARCIA TORRES MARIA DEL CARMEN.- CR 220010587 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $72.11 |
197859 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL | ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL.- CR 220010586 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,129.65 |
197859 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL | ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL.- CR 220010586 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $291.95 |
197859 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL | ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL.- CR 220010586 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $72.10 |
197858 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MATA JOSE ANTONIO | DIAZ MATA JOSE ANTONIO.- CR 220010585 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,047.25 |
197858 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MATA JOSE ANTONIO | DIAZ MATA JOSE ANTONIO.- CR 220010585 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $291.42 |
197858 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MATA JOSE ANTONIO | DIAZ MATA JOSE ANTONIO.- CR 220010585 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $71.97 |
197857 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V. | SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V..- CR 220010583 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,803.98 |
197857 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V. | SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V..- CR 220010583 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $444.15 |
197857 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V. | SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V..- CR 220010583 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $109.70 |
197856 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACEDO GRANO LUIS VICTOR | MACEDO GRANO LUIS VICTOR.- CR 220010581 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,896.95 |
197856 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACEDO GRANO LUIS VICTOR | MACEDO GRANO LUIS VICTOR.- CR 220010581 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $335.62 |
197856 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACEDO GRANO LUIS VICTOR | MACEDO GRANO LUIS VICTOR.- CR 220010581 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $82.89 |
197855 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220010571 (1); COMPRA DE MUEBLES DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1375, 1377 | $18,502.00 |
197855 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220010571 (1); COMPRA DE MUEBLES DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1375, 1377 | $2,401.20 |
197854 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES RICARDO | GONZALEZ FLORES RICARDO.- CR 220010556 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,305.00 |
197853 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO MORA JAVIER | ROMERO MORA JAVIER.- CR 220010555 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $10,847.93 |
197853 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO MORA JAVIER | ROMERO MORA JAVIER.- CR 220010555 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $617.40 |
197853 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO MORA JAVIER | ROMERO MORA JAVIER.- CR 220010555 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $125.15 |
197852 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HIDALGO ROSALES MIGUEL | HIDALGO ROSALES MIGUEL.- CR 220010553 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $9,875.71 |
197852 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HIDALGO ROSALES MIGUEL | HIDALGO ROSALES MIGUEL.- CR 220010553 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $562.06 |
197852 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HIDALGO ROSALES MIGUEL | HIDALGO ROSALES MIGUEL.- CR 220010553 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $125.15 |
197851 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO ORTEGA MANUEL | SALCEDO ORTEGA MANUEL.- CR 220010549 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,975.95 |
197851 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO ORTEGA MANUEL | SALCEDO ORTEGA MANUEL.- CR 220010549 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $340.11 |
197851 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO ORTEGA MANUEL | SALCEDO ORTEGA MANUEL.- CR 220010549 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $84.00 |
197850 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES VAZQUEZ CELIA | TORRES VAZQUEZ CELIA.- CR 220010548 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,129.15 |
197850 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES VAZQUEZ CELIA | TORRES VAZQUEZ CELIA.- CR 220010548 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $291.92 |
197850 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES VAZQUEZ CELIA | TORRES VAZQUEZ CELIA.- CR 220010548 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $72.10 |
197849 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS HERRERA CAYETANO | RAMOS HERRERA CAYETANO.- CR 220010547 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,366.12 |
197849 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS HERRERA CAYETANO | RAMOS HERRERA CAYETANO.- CR 220010547 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $305.40 |
197849 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS HERRERA CAYETANO | RAMOS HERRERA CAYETANO.- CR 220010547 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $75.43 |
197848 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRAVO TINOCO SALVADOR | BRAVO TINOCO SALVADOR.- CR 220010546 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,859.29 |
197848 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRAVO TINOCO SALVADOR | BRAVO TINOCO SALVADOR.- CR 220010546 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $333.47 |
197848 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRAVO TINOCO SALVADOR | BRAVO TINOCO SALVADOR.- CR 220010546 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $82.36 |
197847 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR. ADMINISTRACION | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220010545 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SOPORTE PARA PANTALLA MOD. RETRACTIL; FACTURAS: 0740 | $1,774.80 |
197846 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAPARRO MOLINA DANIEL | CHAPARRO MOLINA DANIEL.- CR 220010542 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,721.23 |
197846 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAPARRO MOLINA DANIEL | CHAPARRO MOLINA DANIEL.- CR 220010542 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $325.62 |
197846 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAPARRO MOLINA DANIEL | CHAPARRO MOLINA DANIEL.- CR 220010542 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $80.42 |
197845 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES GONZALEZ MARTIN | FLORES GONZALEZ MARTIN.- CR 220010541 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,128.68 |
197845 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES GONZALEZ MARTIN | FLORES GONZALEZ MARTIN.- CR 220010541 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $291.89 |
197845 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES GONZALEZ MARTIN | FLORES GONZALEZ MARTIN.- CR 220010541 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $72.09 |
197844 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO LEDESMA RICARDO | ROMO LEDESMA RICARDO.- CR 220010540 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,442.92 |
197844 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO LEDESMA RICARDO | ROMO LEDESMA RICARDO.- CR 220010540 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $309.78 |
197844 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO LEDESMA RICARDO | ROMO LEDESMA RICARDO.- CR 220010540 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $76.51 |
197843 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS VALLE VICTOR HUGO | MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220010425 (1); ELABORACION DE VINILES ADHERIBLES P/COLOCARLOS EN CAMIONES QUE TRANSPORTAN A LAS PERSONAS QUE PARTIC; FACTURAS: 0731 | $2,114.56 |
197842 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS VALLE VICTOR HUGO | MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220010424 (1); ELABORACION DE LONAS CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL P/USARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y POSICIONAR L; FACTURAS: 0730 | $5,888.23 |
197841 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | REYES DELGADO JOSE LUIS | REYES DELGADO JOSE LUIS.- CR 220010678 (1); RENTA DE CAMION DEL 12 AL 23 DE JULIO DE 2010, DE MENORES DE DIVERSAS ZONAS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 1449 | $7,656.00 |
197840 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220010640 (1); ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, MES AGOSTO 2010; FACTURAS: 0053 | $116,000.00 |
197839 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1001, 1007, 1013, 1014 | $4,297.04 |
197839 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1001, 1007, 1013, 1014 | $855.85 |
197839 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1001, 1007, 1013, 1014 | $1,329.94 |
197839 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1001, 1007, 1013, 1014 | $765.60 |
197838 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220010620 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS.; FACTURAS: 1293 A | $72,384.00 |
197837 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C.- CR 220010154 (1); SERVICIO DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 2496; FACTURAS: 0048 | $116,000.00 |
197836 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 20647, 338618, 017, 23245 | $127.80 |
197836 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 20647, 338618, 017, 23245 | $460.19 |
197836 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 20647, 338618, 017, 23245 | $224.11 |
197836 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010028 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 20647, 338618, 017, 23245 | $259.98 |
197834 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220010593 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9568 | $5,748.96 |
197833 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | HUERTA ANDRADE VICKY | HUERTA ANDRADE VICKY.- CR 220010584 (1); COMPRA DE 40 PILA ALCALINA AAA.; FACTURAS: 2719 | $556.80 |
197832 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 220010568 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 0203 | $14,790.00 |
197831 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220010564 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2010, FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.; FACTURAS: A 5576 | $1,250,000.00 |
197830 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V..- CR 220010538 (1); POLIZA DE SERVICIO ASISTEL; FACTURAS: 070 | $330,478.20 |
197825 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010522 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 406805, 373484, 373507, 0056, 2750 | $151.85 |
197825 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010522 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 406805, 373484, 373507, 0056, 2750 | $666.92 |
197825 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010522 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 406805, 373484, 373507, 0056, 2750 | $1,090.40 |
197825 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010522 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 406805, 373484, 373507, 0056, 2750 | $50.00 |
197825 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010522 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 406805, 373484, 373507, 0056, 2750 | $752.90 |
197824 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MORFIN OROZCO MARIA DOLORES | MORFIN OROZCO MARIA DOLORES.- CR 220010393 (1); GABANES EN GABARDINA GRIS OXFORD; FACTURAS: 621 | $11,484.00 |
197823 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220010367 (1); SUBSIDIO OTORGADO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELLANO POR AGO. 2010, DECRETO D83/05/09.; FACTURAS: RECIBO | $8,893.89 |
197822 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ TORRES JOSE HENRIKE | LOPEZ TORRES JOSE HENRIKE.- CR 220010366 (1); CURSO DE INTRUDUCCION A WINDOWS VISTA, WORD BASICO Y AVANZADO Y MANUAL DE WORD BASICO Y AVANZADO; FACTURAS: 151 | $12,992.00 |
197821 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. | ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220010365 (1); LLAVES PARA ALCANCIAS DE APARATOS ESTACIONOMETROS MECANICOS EN VIA PUBLICA; FACTURAS: 18848 | $4,698.00 |
197820 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUIZ BEJARANO MARIA MAGDALENA | RUIZ BEJARANO MARIA MAGDALENA.- CR 220010358 (1); PRESENTACION MUSICAL DE CUAUHTEMOC GARCIA Y CAROLINA RODRIGUEZ DEL 23 DE JUL. 2010; FACTURAS: 0226 | $11,600.00 |
197819 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES | RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES.- CR 220010357 (1); PRESENTACION DEL SHOW DE PAYASOS EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 23 DE MAYO 2010; FACTURAS: 601 | $1,740.00 |
197818 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES | HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES.- CR 220010352 (1); PRESENTACION DE DOLORES SAN JUAN EL 01 DE AGOSTO DE 2010, EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0006 | $5,077.74 |
197817 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220010351 (1); IMPRESION DE UN PAQUETE DE VOLANTES Y LONAS PARA PROGRAMA FERIA DEL AHORRO ESCOLAR; FACTURAS: 689 | $4,616.80 |
197816 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES | RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES.- CR 220010350 (1); IMPARTICION DE TALLER DE GLOBOFLEXIA EL DIA 25 DE JULIO DE 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 602 | $2,180.80 |
197815 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI | CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI.- CR 220010349 (1); PRESENTACION DE 4 TALLERES DE DANZA EXPERIMENTAL DEL 15 AL 18 DE JULIO/2010 EN TEATRO DR JAIME TORRE; FACTURAS: 0014 | $13,132.08 |
197814 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220010300 (1); COMPRA DE GORRAS BORDADAS, PLAYERAS, FOLLETOS, ETIQUETAS Y BIPTICOS.; FACTURAS: 3874, 3887, 3888 | $121,104.00 |
197814 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220010300 (1); COMPRA DE GORRAS BORDADAS, PLAYERAS, FOLLETOS, ETIQUETAS Y BIPTICOS.; FACTURAS: 3874, 3887, 3888 | $24,070.00 |
197814 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220010300 (1); COMPRA DE GORRAS BORDADAS, PLAYERAS, FOLLETOS, ETIQUETAS Y BIPTICOS.; FACTURAS: 3874, 3887, 3888 | $9,744.00 |
197813 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. | IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V..- CR 220010283 (1); SERVICIO DE FORMAS IMPRESAS EN BLOCK DE SACRIFICIO DE CERDOS Y REPORTE DE INSPECCION.; FACTURAS: 9267 | $2,552.00 |
197812 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 220009951 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 2670,71,73 | $12,313.40 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $920.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $1,276.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $580.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $206.12 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $2,088.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $1,074.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $197.10 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $226.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $438.48 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $3,132.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $1,508.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $1,484.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $580.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $2,204.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $120.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $30.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $105.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $248.80 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $748.80 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $3.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $244.50 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $351.41 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $171.68 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $348.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $1,490.04 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $1,261.26 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $3.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $5,083.22 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $6,763.00 |
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197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $200.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $106.50 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $10,440.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $10,440.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $1,786.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $330.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $580.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $3,132.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $580.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $850.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $525.12 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $95.00 |
197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $101.26 |
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197811 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: NOTA DE CONSUMO, 859, 18749, 5273, 27543, 10999, 9277, ADG238334, 292, CABY149931, CABY150118, 688, 7364, 294, 0014825, 166240, | $224.00 |
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105612 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0369 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUVI; FACTURAS: 1430 | $521,001.26 |
105612 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0369 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUVI; FACTURAS: 1430 | $-104,200.25 |
105611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220010683 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2010; FACTURAS: DX 13450 | $6,078,894.80 |
105610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TINAJERO BARRERA ALFREDO | TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220010646 (1); SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA DEL MES DE AGOSTO 2010.; FACTURAS: 1193 | $52,200.00 |
105609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220010637 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 179605,179607,, 179242,179243, | $17,128.96 |
105609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220010637 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 179605,179607,, 179242,179243, | $25,448.93 |
105609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220010637 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 179605,179607,, 179242,179243, | $33,291.78 |
105609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220010637 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 179605,179607,, 179242,179243, | $17,407.02 |
105609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220010637 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 179605,179607,, 179242,179243, | $16,122.51 |
105609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220010637 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 179605,179607,, 179242,179243, | $19,726.84 |
105608 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010607 (1); SUMINISTRO DE 1019 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 666931 | $4,799.49 |
105607 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010606 (1); SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395051, 394371, 395053, 395050, 395054 | $2,081.82 |
105607 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010606 (1); SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395051, 394371, 395053, 395050, 395054 | $1,003.23 |
105607 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010606 (1); SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395051, 394371, 395053, 395050, 395054 | $960.84 |
105607 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010606 (1); SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395051, 394371, 395053, 395050, 395054 | $1,554.30 |
105607 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010606 (1); SUMINISTRO DE 1992 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395051, 394371, 395053, 395050, 395054 | $3,782.13 |
105606 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010592 (1); SERVICIO DE BAM POR JULIO 2010; FACTURAS: 07053265, 07053267, 07053269, 07053271 | $488.00 |
105606 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010592 (1); SERVICIO DE BAM POR JULIO 2010; FACTURAS: 07053265, 07053267, 07053269, 07053271 | $458.00 |
105606 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010592 (1); SERVICIO DE BAM POR JULIO 2010; FACTURAS: 07053265, 07053267, 07053269, 07053271 | $458.00 |
105606 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010592 (1); SERVICIO DE BAM POR JULIO 2010; FACTURAS: 07053265, 07053267, 07053269, 07053271 | $458.00 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $569.76 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $452.90 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $2,449.44 |
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105605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010590 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DGSPG Y COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 07034304, 07050803, 07050802, 07049963, 07047192, 07049476, 07050804, 07051153, 07047212, 07051151, 070 | $442.82 |
105604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220010589 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2010; FACTURAS: DX 13199 | $2,612,194.00 |
105603 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220010562 (1); INSERCIOINES EN IMPRESO Y WEB SEMANARIO CRISTICA; FACTURAS: 434 | $117,624.00 |
105599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010518 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137315,137400, | $32,153.40 |
105599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010518 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137315,137400, | $12,858.60 |
105599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010518 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137315,137400, | $40,091.72 |
105598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010494 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 85503, 85504, 85505, 85674, 85507, 85508; FACTURAS: 85501,85502 | $68,447.92 |
105598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010494 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 85503, 85504, 85505, 85674, 85507, 85508; FACTURAS: 85501,85502 | $7,415.65 |
105598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010494 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 85503, 85504, 85505, 85674, 85507, 85508; FACTURAS: 85501,85502 | $15,318.36 |
105597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010491 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 37119 | $106,160.00 |
105596 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220010488 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24508 | $4,419.60 |
105595 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220010471 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO.; FACTURAS: 056 | $788.80 |
105594 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220010470 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y GILDAN IMPRESA POR FTE. Y ESPALDA; FACTURAS: 5496, 5493 | $13,224.00 |
105594 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220010470 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y GILDAN IMPRESA POR FTE. Y ESPALDA; FACTURAS: 5496, 5493 | $2,755.00 |
105593 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010468 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 123944,124101,, 124630,124631, | $65,565.56 |
105593 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010468 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 123944,124101,, 124630,124631, | $10,820.35 |
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105593 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010468 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 123944,124101,, 124630,124631, | $254.90 |
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105592 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 | $4,033.20 |
105592 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 | $134,726.24 |
105592 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 | $3,764.42 |
105592 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 | $15,716.13 |
105592 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 | $91,667.97 |
105592 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 | $3,428.05 |
105592 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010467 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 77642,; FACTURAS: 77639,77641, 77329,77330, 76868 | $8,209.77 |
105591 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010461 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13188,13189, | $132,488.19 |
105591 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010461 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13188,13189, | $21,440.06 |
105591 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010461 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13188,13189, | $57,335.22 |
105590 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220010459 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 271692, 272915 | $25,431.84 |
105590 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220010459 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 271692, 272915 | $34,409.08 |
105589 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010458 (1); COMPRA DE PAQUETE DE 500 HOJAS BLANCAS; FACTURAS: 3022 | $11,136.00 |
105588 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010450 (1); IMPRESION DIRECTA SOBRE HOJAS DE TROVICEL Y DE CARTELERIA DE MUSEOS GDL. POR JULIO 2010; FACTURAS: 10996 | $12,218.28 |
105587 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220010449 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y FIJACION DE LAS BUTACAS EN EL TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 0184 | $12,000.00 |
105586 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3605 | INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220010445 (1); UNA INSERCION EN EL PERIODICO PUBLICO CURSOS DE VERANO 2010 EN LOS MUESOS; FACTURAS: 25774 | $7,860.00 |
105585 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3605 | INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220010444 (1); INSERCION E/EL PERIODICO PUBLICO DE CONFERENCIAS EN EL PANTEON DE BELEN Y JUEVES DE MUSICA EN PALACO; FACTURAS: 25775 | $4,638.14 |
105584 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5247, 5276, 5291 | $2,888.40 |
105584 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5247, 5276, 5291 | $619.44 |
105584 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5247, 5276, 5291 | $278.05 |
105583 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220010434 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN SALA DE REGIDORES Y UNIDAD REFORMA POR JULIO 2010; FACTURAS: 5556, 5555 | $4,988.00 |
105583 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220010434 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN SALA DE REGIDORES Y UNIDAD REFORMA POR JULIO 2010; FACTURAS: 5556, 5555 | $9,976.00 |
105582 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220010429 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 36754 | $16,704.00 |
105581 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220010354 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MODULO DE PRIMER CONTACTO EN ANALCO Y GUADALUPE VICTORIA; FACTURAS: 554 | $5,684.00 |
105580 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220010059 (1); SERVICIO DE PINTURA EN PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 0012 | $56,859.95 |
105579 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220010056 (1); SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO.; FACTURAS: 2654 | $34,800.00 |
105578 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010055 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 777 | $12,750.68 |
105577 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010046 (1); COMPORA DE HOJAS T/CARTA; FACTURAS: 48063 | $4,285.04 |
105576 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010045 (1); LICENCIA AUTOCAD LT 2010 Y LICENCIA ARCVIEW 9.3.1.; FACTURAS: 34920 | $85,895.68 |
105575 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010041 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 34862 | $10,208.00 |
105574 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220010031 (1); COMPRA DE 1 CORTA PERNOS DE 24"; FACTURAS: 2488 | $179.80 |
105573 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010020 (1); COMPRA DE AROMANTIZANTE EN AEROSOL Y PAÑUELOS DESECHABLES.; FACTURAS: 40621 | $273.76 |
105572 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220009985 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 48064 | $14,997.64 |
105571 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220009984 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA Y JABON PARA MANOS.; FACTURAS: 23473, 23474 | $371.20 |
105571 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220009984 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA Y JABON PARA MANOS.; FACTURAS: 23473, 23474 | $430.65 |
105570 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220009973 (1); ESTUDIOS ANTIDOPING DE 6 PARAMETRO; FACTURAS: 1740 | $152,250.00 |
105569 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V..- CR 220009972 (1); COMPRA DE DOS MEMORIA KINGSTON; FACTURAS: 72156 | $844.48 |
105568 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220009965 (1); COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI, ALTA CON CASCO, ALTA DIELECTRICA Y CHOCLO.; FACTURAS: P 13460 | $50,805.68 |
105567 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220009952 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 28840 | $5,282.06 |
105566 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009801 (1); COMPRA DE UN SOFTWARE; FACTURAS: 35321 | $38,807.80 |
105565 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220009668 (1); COMPRA DE CABLE ARMADO TRAMO DE 5 METROS PARA ESTROBO.; FACTURAS: 33027 | $15,312.00 |
105564 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220009294 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 111116, 111117 | $92,652.00 |
105564 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220009294 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 111116, 111117 | $10,560.00 |
105563 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CEMH, S.A. DE C.V. | CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220009262 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 07772 | $4,408.00 |
105562 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220009259 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 34475, 34476, 34501 | $4,819.80 |
105562 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220009259 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 34475, 34476, 34501 | $14,783.04 |
105562 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220009259 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 34475, 34476, 34501 | $1,693.60 |
105561 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009253 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 94690, 94691 | $2,053.20 |
105561 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009253 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 94690, 94691 | $1,485.32 |
105560 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220009245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 46482 | $6,948.40 |
105559 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220009241 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 116552 | $393.24 |
197810 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975.- CR 220010679 (1); APORTACION MPAL. PARA EL PROYECTO DE ILUMINACION DE LOS MURALES CAPILLA MAYOR HOSPICIO CABAÑAS; FACTURAS: OFICIO | $510,000.00 |
197809 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DAOSA, S.A. DE C.V. | DAOSA, S.A. DE C.V..- CR 220010675 (1); PAGO POR UNA REPARACION; FACTURAS: MEMORANDUM | $4,200.00 |
197808 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 SINDICATURA; FACTURAS: 759, 85018, 93248, 144929, 888, 893 | $507.53 |
197808 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 SINDICATURA; FACTURAS: 759, 85018, 93248, 144929, 888, 893 | $1,890.01 |
197808 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 SINDICATURA; FACTURAS: 759, 85018, 93248, 144929, 888, 893 | $964.00 |
197808 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 SINDICATURA; FACTURAS: 759, 85018, 93248, 144929, 888, 893 | $1,401.62 |
197808 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 SINDICATURA; FACTURAS: 759, 85018, 93248, 144929, 888, 893 | $1,092.00 |
197808 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 SINDICATURA; FACTURAS: 759, 85018, 93248, 144929, 888, 893 | $1,290.30 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $254.61 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $750.00 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $165.90 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $505.01 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $60.12 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $85.00 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $52.00 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $487.57 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $119.00 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $507.02 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $186.10 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $750.00 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $180.40 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $184.72 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $197.74 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $157.59 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $227.96 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $66.00 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $1,332.00 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $429.00 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $1,287.00 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $188.85 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $163.50 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $190.00 |
197807 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2841, 191179, 5396, CABB64718, CABB64891, 94979, 95186, 292681, 7410, 5320, ALD83160, ALD85265, 292682, 291237, BAHM16648, BAHM16231, BAHM15740, BAHM16012, 7287, 2913 | $193.70 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $447.54 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $1,645.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $1,804.96 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $104.40 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $195.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $650.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $106.80 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $117.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $145.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $68.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $221.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $1,175.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $767.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $754.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $520.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $585.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $676.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $1,274.01 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $195.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $195.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $92.80 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $164.50 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $172.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $780.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $806.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $468.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $2,018.40 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $400.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $440.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $494.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $442.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $1,307.32 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $517.24 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $130.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $672.80 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $6,728.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $385.70 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $546.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $585.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $355.70 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $91.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $296.96 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $174.50 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $726.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $2,262.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $149.80 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $278.40 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $980.20 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $836.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $91.50 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $351.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $220.40 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $195.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $28.29 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $49.78 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $420.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $403.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $442.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $350.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $494.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $52.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $200.00 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $467.48 |
197806 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2010 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: No. 272, 3025 A, No. 1582 A, GDLPP 110307, No. Y 08416, GDLPP 110309, GDLPP 110310, GDLPP 110311, GMUSB160359, GDLP | $5,800.00 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $1,033.00 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $870.00 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $156.19 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $210.00 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $454.72 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $597.40 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $3,267.00 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $921.00 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $348.00 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $75.40 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $928.00 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $3,480.00 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $376.00 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $1,572.00 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $41.00 |
197805 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3369, 155214, 30, 3087, 1436, 1504292, A-46802, RECIBO, 2324, 2159, 14055, 15123, 8797, 8790, 155918, 4055 | $438.00 |
197804 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZCHICA JIMENEZ DIEGO FRANCISCO | PEREZCHICA JIMENEZ DIEGO FRANCISCO.- CR 220010591 (1); PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE FECHA 08 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $70,233.33 |
197803 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220010515 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 1070 | $116,509.49 |
197802 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ CORTES OLGA ALEJANDRA | GUTIERREZ CORTES OLGA ALEJANDRA.- CR 220010511 (1); EVENTO CULTURAL SEXTA EDICION DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTE ESCENICO CONTEMPORANEO; FACTURAS: 207 | $73,080.00 |
197801 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220010504 (1); PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO EL CURSO ITINERANTE DENOMINADO MEJORAMIENTO; FACTURAS: 1581 A | $9,600.00 |
197800 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220010500 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 6629 | $107,166.00 |
197799 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220010493 (1); SERVICIO DE REPARACION DE PLUMA INFERIOR.; FACTURAS: 0168 | $14,616.00 |
197798 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. ADMINISTRACION | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 220010479 (1); COMPRA DE 3 DESBROZADORAS, UNA COMPRESOR 2 HP Y 4 PIZARRPN BLANCO; FACTURAS: 0003, 0006, 57662 | $7,074.14 |
197798 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 220010479 (1); COMPRA DE 3 DESBROZADORAS, UNA COMPRESOR 2 HP Y 4 PIZARRPN BLANCO; FACTURAS: 0003, 0006, 57662 | $5,155.97 |
197798 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. ADMINISTRACION | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 220010479 (1); COMPRA DE 3 DESBROZADORAS, UNA COMPRESOR 2 HP Y 4 PIZARRPN BLANCO; FACTURAS: 0003, 0006, 57662 | $3,500.00 |
197797 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220010398 (1); ANT. DEL 30% SOBRE ORDEN 3662, DE CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 1023 | $332,340.00 |
197796 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220010397 (1); ANT. DEL 30% SOBRE ORDEN 3659 DE CONSULTORIA PARA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES DESARROLLO URBANO; FACTURAS: 0501 | $288,156.00 |
197795 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR 220010394 (1); ANTICIPO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA NO.3663 RELATIVO A CONSULTORIA P/REVISION DE PLANES PARCIALES; FACTURAS: 0602 | $167,040.00 |
197793 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220010558 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 3884 | $81,200.00 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $150.00 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $89.96 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $533.60 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $47.90 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $57.79 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $1,960.81 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $696.00 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $691.05 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $899.00 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $563.00 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $125.00 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $117.00 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $171.10 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $1,994.04 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $228.00 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $830.00 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $1,142.80 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $537.33 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $280.00 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $100.92 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $58.00 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $191.60 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $91.80 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $287.70 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $106.00 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $288.89 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $250.00 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $46.50 |
197792 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA10,798440, 1862, 1858, 127230, 2993 C, 30647 A, 3094, ZTD190178, 19793, POSA10,998,159, POSA10,947,039, J 21288, POSA9,243,122, GC | $126.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $426.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $168.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $170.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,009.77 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $2,000.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $356.98 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $342.94 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $252.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $522.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $788.80 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $332.50 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $105.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,508.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,173.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $119.70 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $992.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $350.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $285.58 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $189.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $90.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $66.12 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $294.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $421.96 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $294.55 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $141.10 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $104.50 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $90.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $139.20 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $199.70 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $88.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $145.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $292.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $75.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $309.99 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $220.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $50.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $406.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $47.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $406.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $224.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,173.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $568.40 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $690.20 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $357.50 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $462.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $57.57 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,564.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $86.50 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $108.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $48.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $714.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $140.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $269.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,020.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $203.75 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $285.58 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,113.60 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $287.70 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $349.50 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $609.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $322.48 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $696.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $650.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,972.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $292.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $626.40 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $63.80 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,564.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $462.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $440.80 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $74.99 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $314.30 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $295.80 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $50.01 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $285.58 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $380.56 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $15.09 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $144.48 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $870.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $46.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $769.59 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $75.40 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $3,480.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,564.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $322.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $857.24 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $18.29 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $697.76 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $72.82 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $286.50 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,194.80 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $39.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $125.98 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $20.69 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $179.49 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $224.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $963.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $32.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $812.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,792.20 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $455.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $394.40 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,403.60 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $250.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $40.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $870.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $239.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $299.99 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $214.19 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $842.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $136.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $226.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $315.90 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $180.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $482.56 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $2,792.12 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,060.24 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $487.20 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $114.13 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $103.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $167.80 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $670.48 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $690.20 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $1,508.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $260.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $32.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $194.30 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $782.00 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $245.80 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $132.50 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $216.43 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $142.80 |
197791 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010014 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 19838, 55239, 5158, 6771, 3635, 6229, 3756, 13117724, 5918, 100419, 0141, 145051, 817, 816, 41999, 1224, 28045, 808, 3501 | $788.80 |
197790 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 097, 0212, 0315, 1397, 7480, 17539 | $348.00 |
197790 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 097, 0212, 0315, 1397, 7480, 17539 | $120.00 |
197790 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 097, 0212, 0315, 1397, 7480, 17539 | $243.60 |
197790 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 097, 0212, 0315, 1397, 7480, 17539 | $893.20 |
197790 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 097, 0212, 0315, 1397, 7480, 17539 | $779.52 |
197790 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 097, 0212, 0315, 1397, 7480, 17539 | $812.00 |
197789 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 37539, 7443, 8830 | $1,624.00 |
197789 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 37539, 7443, 8830 | $255.00 |
197789 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 37539, 7443, 8830 | $100.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $85.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $227.50 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $17.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $17.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $264.77 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. ADMINISTRACION | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $185.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $195.09 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $174.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $1,554.40 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $420.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $17.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $212.40 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $17.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $67.45 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $136.30 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $17.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $649.60 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $17.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $17.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $73.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $279.13 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $904.80 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $506.20 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $17.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $904.80 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $264.77 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $255.20 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $730.80 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $17.00 |
197788 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300011 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0297/2010; FACTURAS: 338427, DISP408322, DISP408555, DISP408282, 3949, 3908, 3920, DISP403323, B55893, 94291, 30204, 461499, DISP403531, | $17.00 |
197787 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221063 (1); REPARACION DE AIRE; FACTURAS: 2269 | $3,499.72 |
197786 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RUBIO GARCIA CRISTINA | RUBIO GARCIA CRISTINA.- CR 24221046 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3211A | $1,716.80 |
197785 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221044 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3299 | $1,251.64 |
197784 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221031 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 53, 50, 49, 51, 85, 87 | $11,600.00 |
197784 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221031 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 53, 50, 49, 51, 85, 87 | $10,440.00 |
197784 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221031 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 53, 50, 49, 51, 85, 87 | $3,480.00 |
197784 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221031 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 53, 50, 49, 51, 85, 87 | $11,600.00 |
197784 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221031 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 53, 50, 49, 51, 85, 87 | $10,440.00 |
197784 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221031 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 53, 50, 49, 51, 85, 87 | $9,280.00 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $294.76 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $41.04 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $250.00 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $174.00 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $4,000.00 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $1,856.00 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $1,856.00 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $1,392.00 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $197.20 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $200.00 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $998.82 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $1,914.00 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $51.99 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $1,972.00 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $169.36 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $216.00 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $199.00 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $772.62 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $556.80 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $458.20 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $82.75 |
197783 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADDA-11454, 00320, 3924, 6479, 11380, 479E, J6493, 1862A, 0009A, 51599A, 0025A, 45462, 5859, AN006503, 26409A, 890, CIS7784, B72870, 2335, B211267 | $62.70 |
197780 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220010489 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL LIC. JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ; FACTURAS: 167508 | $330.00 |
197777 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220010474 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TLAKUACHE EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA DEL 31 DE JUL. 2010; FACTURAS: 196 | $6,380.00 |
197776 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220010473 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE BOVEDA Y REMATE DE MARQUESINA; FACTURAS: 0032 | $11,930.60 |
197775 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | PEREZ OTAIZ ASESORES, S.C. | PEREZ OTAIZ ASESORES, S.C..- CR 220010472 (1); SERVICIO DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 3764; FACTURAS: 573 | $116,000.00 |
197774 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PANTEONES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010465 (1); COMPRA DE HERVICIDA PARA EL CONTROL DE MALEZA EN LOS PANTEONES.; FACTURAS: 0410 | $51,600.00 |
197773 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220010462 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MACACO COM CHAPEU EL 25 DE JULIO DE 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0112 | $2,900.00 |
197772 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TENDENCIA GLOBAL MERCANTIL, S.A. DE C.V. | TENDENCIA GLOBAL MERCANTIL, S.A. DE C.V..- CR 220010460 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "LALO GALVAN JAZZ PROJECT" EL 15 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 1658 | $2,691.20 |
197771 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220010457 (1); SERVICIO DE GUIAS DE MENSAJERIA.; FACTURAS: CFDA 225172 | $6,014.60 |
197770 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220010455 (1); IMPARTICION DE 10 TALLERES INFANTILES LOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 Y 23 DE JULIO/10 EN EL LAB; FACTURAS: 10 | $6,960.00 |
197769 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220010454 (1); PRESENTACION DE 4 TALLERES LOS DIAS 01,11,18 Y 25 DE JULIO/2010 EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 11 | $8,056.00 |
197768 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220010452 (1); IMPRESION DE VOLANTES PAR DIFERENTES EVENTOS COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESORROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3885 | $9,280.00 |
197767 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERRERA RAZO ARTURO | HERRERA RAZO ARTURO.- CR 220010448 (1); PRESENTACION DEL GRUPO DE JAZZ THE SNOB OUT EN EL PARQUE MEXICALZINTGO DEL 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: 068 | $2,900.00 |
197766 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220010447 (1); FUNCIONES D/TEATRO D/TITERES C/CUENTOS SOBRE L/DERECHOS D/LOS NIÑOS17,24 DE JUNIO Y 15,22,29 D/JULIO; FACTURAS: 0936 | $8,700.00 |
197765 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | KANA UNDESA, S.A. DE C.V. | KANA UNDESA, S.A. DE C.V..- CR 220010446 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 0344 | $11,250.00 |
197764 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 | $102.00 |
197764 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 | $72.00 |
197764 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 | $137.00 |
197764 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 | $244.00 |
197764 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 | $42.00 |
197764 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 | $72.00 |
197764 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 | $137.00 |
197764 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 | $500.11 |
197764 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 | $102.00 |
197764 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010442 (1); VIATICOS DE DOS PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO TECNICAS ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 569624, 966941, 3492115, 554482, 6525974, 1182746, 813702, FOLIO, 27709, 3414 | $42.00 |
197763 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220010441 (1); COFFE-BREAK CON CANAPES FINOS P/REUNION CON PRESIDENTES DE COMITES DE VECINOS CON EL SR PRESIDENTE M; FACTURAS: 1727 | $6,820.80 |
197762 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL | ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL.- CR 220010440 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DE OFICINAS; FACTURAS: 0035 | $9,516.64 |
197761 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ JOSE LUIS | RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220010436 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 3521 | $6,635.20 |
197760 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010427 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN VARIOS MERCADOS DEL MPIO.; FACTURAS: 5716, 5718, 5720, 5728, 5730, 5732, 5734 | $1,044.00 |
197760 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010427 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN VARIOS MERCADOS DEL MPIO.; FACTURAS: 5716, 5718, 5720, 5728, 5730, 5732, 5734 | $1,044.00 |
197760 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010427 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN VARIOS MERCADOS DEL MPIO.; FACTURAS: 5716, 5718, 5720, 5728, 5730, 5732, 5734 | $1,044.00 |
197760 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010427 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN VARIOS MERCADOS DEL MPIO.; FACTURAS: 5716, 5718, 5720, 5728, 5730, 5732, 5734 | $928.00 |
197760 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010427 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN VARIOS MERCADOS DEL MPIO.; FACTURAS: 5716, 5718, 5720, 5728, 5730, 5732, 5734 | $1,044.00 |
197760 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010427 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN VARIOS MERCADOS DEL MPIO.; FACTURAS: 5716, 5718, 5720, 5728, 5730, 5732, 5734 | $1,044.00 |
197760 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010427 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN VARIOS MERCADOS DEL MPIO.; FACTURAS: 5716, 5718, 5720, 5728, 5730, 5732, 5734 | $928.00 |
197759 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | BARBA VAZQUEZ LETICIA | BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220010426 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBOS Y TOLDOS; FACTURAS: 3739, 3740, 3770 | $3,201.60 |
197759 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | BARBA VAZQUEZ LETICIA | BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220010426 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBOS Y TOLDOS; FACTURAS: 3739, 3740, 3770 | $1,856.00 |
197759 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | BARBA VAZQUEZ LETICIA | BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220010426 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBOS Y TOLDOS; FACTURAS: 3739, 3740, 3770 | $2,784.00 |
197758 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RIVERA MORA IVIS ARELI | RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220010407 (1); FUNCION DE TITERES EN CAMARA NEGRA C/LA FUNCION D/MONSTRUOS Y EL PASADO,PUROS CUENTOS D/24/JUL/2010; FACTURAS: 0938 | $4,466.00 |
197757 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BERNAL PERAZA GLORIA | BERNAL PERAZA GLORIA.- CR 220010402 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE TRAMITE DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO DE MENOR DE EDAD; FACTURAS: RECIBO | $382.00 |
197756 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VERA ELVIRA ESTEBAN | VERA ELVIRA ESTEBAN.- CR 220010400 (1); DEVOLUCION DEL 50% POR ADQUIRIR UN TERRENO EN LOS CEMENTERIOS MPALES.; FACTURAS: RECIBO | $1,175.00 |
197755 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO | HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO.- CR 220010390 (1); SERVICIOS PROFESIONALES VOZ INSTITUCIONAL PARA GRABACION DE SPOTS DE ESTE AYUNTAMIENTO.; FACTURAS: 1026 | $62,640.00 |
197754 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO A.C | TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO A.C.- CR 220010388 (1); PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO; FACTURAS: 0057 | $105,000.00 |
197753 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220010385 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION PISO PARA AUDITORIO POLICIA MPAL.; FACTURAS: 552 | $35,640.00 |
197752 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010368 (1); HOSPEDAJE DE JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ALBERTO LAMAS FLORES EL 19 Y 20 DE JUL 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 06223, 06224 | $1,778.00 |
197752 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010368 (1); HOSPEDAJE DE JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ALBERTO LAMAS FLORES EL 19 Y 20 DE JUL 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 06223, 06224 | $1,778.00 |
197751 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220010348 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9553, 9573 | $2,331.60 |
197751 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220010348 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9553, 9573 | $2,199.36 |
197750 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220010347 (1); SERVICIO DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 2620 Y 2621; FACTURAS: 2751, 2752 | $116,000.00 |
197750 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220010347 (1); SERVICIO DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 2620 Y 2621; FACTURAS: 2751, 2752 | $116,000.00 |
197749 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220010340 (1); COMPRA DE PANTALONES, BATAS, CHALECOS Y TURBANTES.; FACTURAS: 134 A | $4,148.16 |
197748 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220010303 (1); SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA EVENTOS.; FACTURAS: CA417769 | $16,936.00 |
197747 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | GCL ESTUDIO JURIDICO S.C. | GCL ESTUDIO JURIDICO S.C..- CR 220010179 (1); SERVICIO DE AUDITORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 2619; FACTURAS: 0002 | $116,000.00 |
197746 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CALIDAD TOTAL TEXTIL, S.A. DE C.V. | CALIDAD TOTAL TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220009247 (1); COMPRA CAMISOLAS, PANTALON MASCULINAS Y MASCULINOS; FACTURAS: 008 | $184,472.48 |
197745 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA11386151, 7372, 28145 | $70.00 |
197745 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA11386151, 7372, 28145 | $236.00 |
197745 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA11386151, 7372, 28145 | $169.40 |
197744 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600017 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 218273, 261, 270, 39854 | $1,531.20 |
197744 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600017 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 218273, 261, 270, 39854 | $356.21 |
197744 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600017 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 218273, 261, 270, 39854 | $1,480.16 |
197744 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600017 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 218273, 261, 270, 39854 | $118.00 |
105558 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009785 (1); SERVICO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3508,3509,3510, | $118,416.28 |
105557 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009567 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 3492,93,94,95 | $121,713.00 |
105556 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 441, 439, 440, 437 | $8,178.00 |
105556 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 441, 439, 440, 437 | $11,658.00 |
105556 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 441, 439, 440, 437 | $11,959.60 |
105556 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221064 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 441, 439, 440, 437 | $7,888.00 |
105555 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221047 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2215 | $371.20 |
105554 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221039 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 922 | $3,358.20 |
105553 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221027 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 22458 | $4,598.84 |
105552 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); REPARACION DE MANGUERA DE HIDOLAVADORA; FACTURAS: 17874 | $74.73 |
105551 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010513 (1); SUMINISTRO DE 229 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 432615 | $1,078.59 |
105550 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010512 (1); SUMINISTRO DE 429 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 394155 | $2,020.59 |
105549 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010510 (1); SUMINISTRO DE 862 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 666129 | $4,060.02 |
105548 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010486 (1); SUMINISTRO DE 199 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 431818 | $937.29 |
105547 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010485 (1); SUMINISTRO DE 378 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 666803 | $1,780.38 |
105546 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010484 (1); SUMINISTRO DE 1762 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON MEZQUITAN; FACTURAS: 666758 | $8,299.02 |
105542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 97781,97677,, 97938,98004, | $103,017.35 |
105542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 97781,97677,, 97938,98004, | $7,437.22 |
105542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 97781,97677,, 97938,98004, | $57,690.20 |
105542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 97781,97677,, 97938,98004, | $53,664.09 |
105542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 97781,97677,, 97938,98004, | $2,835.96 |
105542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220010466 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 97781,97677,, 97938,98004, | $33,116.52 |
105541 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D | $9,486.28 |
105541 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D | $8,733.13 |
105541 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D | $86,374.50 |
105541 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D | $1,601.11 |
105541 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D | $69,470.48 |
105541 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D | $34,742.74 |
105541 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D | $1,547.02 |
105541 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010463 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49329,49370,, 49404,49430,, 49283 D | $36,580.62 |
105540 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V..- CR 220010421 (1); COMPRA DE MOCHILAS Y CILINDROS DEPORTIVO DE 1 LITRO.; FACTURAS: A 32148 | $71,456.00 |
105539 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220010411 (1); COMPRA DE JABONERAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 2326 | $4,287.36 |
105538 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220010409 (1); SUMINISTRO DE ACRILICOS PARA INSTALARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 556 | $11,571.00 |
105537 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220010404 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR DEL PAGO DE PREDIALES DE LA CUENTA 1-3564 Y 4-72075; FACTURAS: RECIBO | $9,942.25 |
105536 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010399 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5223, 5227, 5238 | $449.62 |
105536 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010399 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5223, 5227, 5238 | $406.00 |
105536 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010399 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5223, 5227, 5238 | $3,352.86 |
105535 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220010389 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICOS.; FACTURAS: 18008 RR | $116,000.00 |
105534 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010362 (1); INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOBOMBA SUMERGIBLE; FACTURAS: 3917, 3916 | $40,020.00 |
105534 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010362 (1); INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOBOMBA SUMERGIBLE; FACTURAS: 3917, 3916 | $62,640.00 |
105533 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010052 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10121, 10122, 10123, 10124, 10125 | $15,834.00 |
105533 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010052 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10121, 10122, 10123, 10124, 10125 | $22,324.20 |
105533 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010052 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10121, 10122, 10123, 10124, 10125 | $25,313.52 |
105533 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010052 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10121, 10122, 10123, 10124, 10125 | $12,470.00 |
105533 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010052 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10121, 10122, 10123, 10124, 10125 | $20,815.04 |
105532 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009938 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 73874, 73170, 74028, 73811 | $2,970.44 |
105532 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009938 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 73874, 73170, 74028, 73811 | $8,266.51 |
105532 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009938 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 73874, 73170, 74028, 73811 | $559.78 |
105532 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009938 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 73874, 73170, 74028, 73811 | $1,090.40 |
105531 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220009934 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17406 | $9,072.00 |
105530 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009933 (1); COMPRA DE CARTUCHOS P/PLOTER Y TONER.; FACTURAS: 37803, 37898, 37899, 37900, 37901 | $23,471.44 |
105530 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009933 (1); COMPRA DE CARTUCHOS P/PLOTER Y TONER.; FACTURAS: 37803, 37898, 37899, 37900, 37901 | $3,855.84 |
105530 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009933 (1); COMPRA DE CARTUCHOS P/PLOTER Y TONER.; FACTURAS: 37803, 37898, 37899, 37900, 37901 | $2,495.16 |
105530 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009933 (1); COMPRA DE CARTUCHOS P/PLOTER Y TONER.; FACTURAS: 37803, 37898, 37899, 37900, 37901 | $831.72 |
105530 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009933 (1); COMPRA DE CARTUCHOS P/PLOTER Y TONER.; FACTURAS: 37803, 37898, 37899, 37900, 37901 | $3,427.80 |
105529 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220009902 (1); SERVICIO DE AUTOMOTRICES Y REPARACION DE MOTOR FACT. 166,167,168,171; FACTURAS: 155,164,165, 170 | $46,400.00 |
105529 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220009902 (1); SERVICIO DE AUTOMOTRICES Y REPARACION DE MOTOR FACT. 166,167,168,171; FACTURAS: 155,164,165, 170 | $77,720.00 |
105528 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009682 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 3456 | $8,803.24 |
105527 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009661 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 37782, 37784, 37787 | $16,188.96 |
105527 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009661 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 37782, 37784, 37787 | $9,063.08 |
105527 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPTO. TIANGUIS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009661 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 37782, 37784, 37787 | $7,116.60 |
105526 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220009633 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 95278, A 95325 | $7,112.54 |
105526 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220009633 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 95278, A 95325 | $750.29 |
105525 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220009229 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, NOTAS DE CREDITO LN 5719 Y LN 5749.; FACTURAS: 14832,14131, | $68,667.66 |
105524 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009220 (1); REPARACION A VEHICULO FACT. 9221,9135,9236,9235,8891,8946,9072,9071,9230,160907,0906,159747,9717; FACTURAS: 159044,9222 | $42,444.96 |
105523 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 | $10,096.00 |
105523 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 | $251.02 |
105523 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 | $1,983.60 |
105523 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 | $474.96 |
105523 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 | $21,911.01 |
105523 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 | $3,347.06 |
105523 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 | $1,163.22 |
105523 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6716, IND 6729, IND 6785, IND 6814, IND 6858, IND 6879, IND 6893, 6902 | $1,180.00 |
105522 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220009207 (1); SERVICIO DE REPARACION EN GENERAL A MOTOR.; FACTURAS: 24247 | $27,454.88 |
105521 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220009202 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS.; FACTURAS: 67038 | $77,050.00 |
105520 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION CONSRUCCION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13828, Q 14082, Q 14084, Q 14085 | $800.05 |
105520 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13828, Q 14082, Q 14084, Q 14085 | $2,603.53 |
105520 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13828, Q 14082, Q 14084, Q 14085 | $1,723.25 |
105520 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13828, Q 14082, Q 14084, Q 14085 | $2,687.50 |
105519 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220009198 (1); COMPRA DE THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 60313 | $11,571.00 |
105518 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220009127 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION, FACTURAS LF 13722,LF 13878, LF 13893, LF 14454.; FACTURAS: LF 13719,13720, | $256,408.54 |
105517 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220009123 (1); COMPRA DE FONDO UNIVERSAL GRIS.; FACTURAS: 60278 | $27,097.60 |
105516 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009103 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: R 5467 | $34,080.80 |
105515 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220009067 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 117798, 117654 | $65,238.40 |
105515 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220009067 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 117798, 117654 | $49,369.60 |
105514 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220009056 (1); COMPRA DE FOLDER OFICIO Y CARTA; FACTURAS: 40584 | $3,355.14 |
105513 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009055 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51788, 51845, 53849, 53631 | $10,798.84 |
105513 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009055 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51788, 51845, 53849, 53631 | $6,794.35 |
105513 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009055 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51788, 51845, 53849, 53631 | $24,662.47 |
105513 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009055 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51788, 51845, 53849, 53631 | $29,110.90 |
105512 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0362 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACION: AV.; FACTURAS: 5026 | $574,968.11 |
105512 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0362 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACION: AV.; FACTURAS: 5026 | $-114,993.62 |
8 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0344 (28); PAGO 1ER. QUINCENA DE AGOSTO HON-R33-SUPER-8001/10 DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA. SERVICIOS DE SUPERVISI; FACTURAS: 5 | $10,618.50 |
7 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0343 (28); PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO HON-R33-SUPER-8001/10 DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA. SERVICIOS DE SUPERVISION; FACTURAS: 4 | $10,618.50 |
197742 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220010560 (1); REEMBOLSO POR CONCEPTOS VARIOS EN RELACION AL EVENTO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE AMMAC; FACTURAS: 3666, 3536, 22394 | $66,865.80 |
197742 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220010560 (1); REEMBOLSO POR CONCEPTOS VARIOS EN RELACION AL EVENTO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE AMMAC; FACTURAS: 3666, 3536, 22394 | $1,196.46 |
197742 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220010560 (1); REEMBOLSO POR CONCEPTOS VARIOS EN RELACION AL EVENTO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE AMMAC; FACTURAS: 3666, 3536, 22394 | $78,900.00 |
197741 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220010520 (1); ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6866 | $2,500,000.00 |
197740 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARCIA MARQUEZ GLORIA | GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220010496 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE CORTINAS ENRROLLADAS; FACTURAS: 842 | $48,444.74 |
105505 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0361 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C06-098/10 REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA" UBIC: PEDRO; FACTURAS: 1015 | $53,517.08 |
105504 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS | JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS.- CR OPB0359 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-046/10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ESCULTURAS PLAÑIDERAS DE MAUS; FACTURAS: 0143 | $163,316.21 |
105504 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS | JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS.- CR OPB0359 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-046/10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ESCULTURAS PLAÑIDERAS DE MAUS; FACTURAS: 0143 | $-32,663.24 |
105503 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB0358 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-CI-C03-26/10 DESAZOLVE VASO DEL DEAN , LAZARO CARDENAS Y EL RAMAL DEL FERROC; FACTURAS: 1337 | $2,336,896.78 |
105503 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB0358 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-CI-C03-26/10 DESAZOLVE VASO DEL DEAN , LAZARO CARDENAS Y EL RAMAL DEL FERROC; FACTURAS: 1337 | $-467,379.36 |
105502 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6113 | INFRAESTRUCTURA DE SALUD | DIR OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0357 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C06-087/10 RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E; FACTURAS: 0726 | $269,837.50 |
105501 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0356 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-083/10 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL AL BORDE DE LA BARRAN; FACTURAS: 376 | $196,431.33 |
105500 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB0354 (1); PAGO 20% DE ANTICIPO OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAP; FACTURAS: 12918 A | $20,930.00 |
105499 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0353 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. ENTRONQUE DE; FACTURAS: 0595 | $1,675.40 |
105499 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0353 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. ENTRONQUE DE; FACTURAS: 0595 | $-335.08 |
197739 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 530, 531, 532, 534 | $1,718.73 |
197739 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 530, 531, 532, 534 | $2,099.60 |
197739 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 530, 531, 532, 534 | $3,609.05 |
197739 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 530, 531, 532, 534 | $2,190.08 |
197738 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CANACO SERVITUR GDL | CANACO SERVITUR GDL.- CR 220010519 (1); RENTA DE INSTALACIONES Y COFEE BREAK, PANTALLA Y CAÑON P/LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HA; FACTURAS: MEMURANDUM | $3,672.00 |
197737 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220010353 (1); 11,000 FORMAS DE VOLANTES S/COLOR CON CUATRO CAMBIOS DE DOMICILIO PARA UBICACION DE TALLERES; FACTURAS: 103 | $7,018.00 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $17.00 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $902.48 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $4,360.44 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $5,992.11 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $175.00 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $638.00 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $481.50 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $54.00 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $92.95 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $1,157.00 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $252.92 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $6,032.00 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $720.01 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $698.32 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $307.60 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $2,223.00 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $315.00 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $229.51 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $1,566.00 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $217.15 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $2,306.08 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $359.60 |
197736 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 24761, 2814, 1864, 09772, 31729, 1416, 3549, 2437, 11959, 1430, 238633, 6423, 5327, 109738, 6479, 7359, 133, 142654, 10989516, 14 | $148.77 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $1,035.38 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $1,707.52 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $179.86 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $117.17 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $1,478.83 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $620.00 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $1,450.00 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $126.00 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $1,999.84 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $491.18 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $161.18 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $1,449.24 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $44.07 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $1,995.20 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $809.97 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $519.99 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $499.99 |
197735 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520017 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: CL00101, GMUSB 159559, 000305, 0304, AILF30018, 0308, 0306, 19173 D, 4522, A 3410, A 3407, 463441, 0287 | $300.00 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $29.00 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $1,274.00 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $25.00 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $237.00 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $99.15 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $25.00 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $207.00 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $40.00 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $15.00 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $213.50 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $25.00 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $15.00 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $42.00 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $359.60 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $165.00 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $240.00 |
197734 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 12 AGOSTO; FACTURAS: AILF28610, 40743, 42111, 337, WADS31489, 993, 267673, 997, 167931, 1396692, 0062, S/N, S/N, 1425318, 1425659, 269227, S/N | $30.00 |
197733 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BELTRAN VILLALOBOS NICOLAS | BELTRAN VILLALOBOS NICOLAS.- CR 220010392 (1); PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO LABORAL BAJO EL EXPEDIENTE 1073/2008-A; FACTURAS: OFICIO | $120,000.00 |
197732 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220010375 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A- 1697 | $94,652.84 |
197731 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARCEO MENDEZ JOSEFINA | ARCEO MENDEZ JOSEFINA.- CR 220010356 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DEL FOLIO 334614 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: OFICIO | $540.00 |
197730 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ AMAYA JESSIKA | RAMIREZ AMAYA JESSIKA.- CR 220010355 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE FOLIOS NO.283060,300068,304604,346707,360392 Y 372224 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: OFICIO | $720.00 |
197729 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010278 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION.; FACTURAS: BE 32219 | $750,921.57 |
197728 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 | $50.00 |
197728 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 | $190.34 |
197728 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 | $51.96 |
197728 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 | $270.00 |
197728 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 | $408.90 |
197728 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 | $429.97 |
197728 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 | $141.25 |
197728 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 | $1,450.00 |
197728 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 | $375.14 |
197728 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 | $118.14 |
197728 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 | $40.97 |
197728 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 | $60.00 |
197728 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 | $50.00 |
197728 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220010176 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 1690, 88907, 0045, 3620, 256736, 0053, 0054, 20139, 124174, 0057, 2320 | $200.00 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $189.08 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $1,044.00 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $185.60 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $887.40 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $275.04 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $810.00 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $1,299.20 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $560.00 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $134.91 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $930.00 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $214.30 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $83.90 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $232.00 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $904.80 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $60.00 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $399.97 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $1,160.00 |
197727 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520016 (1); GASTOS MENORES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: D41415, POS 10,157,499, 433783, BK 127, C 6378126, 298, 6178, AAC 0004140, 01-591172, 21559, 20976, 433898, 433899, BBD 35133, A 118750, 8 | $99.90 |
197726 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE | GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE.- CR 220010469 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $10,002.00 |
197726 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE | GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE.- CR 220010469 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,033.70 |
197726 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE | GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE.- CR 220010469 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $554.75 |
197726 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE | GONZALEZ FUENTES LUIS JOSUE.- CR 220010469 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $137.82 |
197724 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS WONCHEE REGINA | COVARRUBIAS WONCHEE REGINA.- CR 220010406 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $42,580.20 |
197724 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS WONCHEE REGINA | COVARRUBIAS WONCHEE REGINA.- CR 220010406 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $13,799.13 |
197723 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARISCAL VALDEZ SERGIO | MARISCAL VALDEZ SERGIO.- CR 220010405 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $31,556.88 |
197723 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARISCAL VALDEZ SERGIO | MARISCAL VALDEZ SERGIO.- CR 220010405 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,113.38 |
197722 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES BRISEÑO LETICIA | ROSALES BRISEÑO LETICIA.- CR 220010403 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,685.29 |
197722 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES BRISEÑO LETICIA | ROSALES BRISEÑO LETICIA.- CR 220010403 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,074.11 |
197722 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES BRISEÑO LETICIA | ROSALES BRISEÑO LETICIA.- CR 220010403 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $266.38 |
197722 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES BRISEÑO LETICIA | ROSALES BRISEÑO LETICIA.- CR 220010403 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $45,112.97 |
197721 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PULIDO GUTIERREZ JOSE SILVINO | PULIDO GUTIERREZ JOSE SILVINO.- CR 220010401 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,820.65 |
197721 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PULIDO GUTIERREZ JOSE SILVINO | PULIDO GUTIERREZ JOSE SILVINO.- CR 220010401 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $934.19 |
197721 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PULIDO GUTIERREZ JOSE SILVINO | PULIDO GUTIERREZ JOSE SILVINO.- CR 220010401 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $17,407.44 |
197719 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220010343 (1); IMPRESION DE VOLANTES P/LOS CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS A LA CIUDADANIA EN COORDINACION C/LA SECRETA; FACTURAS: 897 | $3,166.80 |
197714 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS LUNA CESAR RAUL | BAÑUELOS LUNA CESAR RAUL.- CR 220009205 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA; FACTURAS: OFICIO | $28,154.21 |
197713 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ DURON JORGE | CHAVEZ DURON JORGE.- CR 220009204 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA; FACTURAS: OFICIO | $28,154.21 |
197712 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS | MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS.- CR 220008490 (1); PAGO POR LAUDO, CUMPLIMIENTO A RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE FECHA 28/ABRIL/2010; FACTURAS: DP. 0675 | $577,106.27 |
197711 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TINOCO CRUZ PATRICIA | TINOCO CRUZ PATRICIA.- CR 220008295 (1); PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 25 DE JUNIO/2010; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
197710 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TERRONES ALVAREZ ROGELIO | TERRONES ALVAREZ ROGELIO.- CR 220008288 (1); PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL REQUERIMIENTO DE FECHA 03/MAYO/2010; FACTURAS: OFICIO | $8,834.24 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $120.03 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $90.42 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $11.00 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $36.98 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $78.22 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $79.32 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $557.00 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $56.90 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $54.98 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $155.44 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $59.96 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $378.16 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $1,354.76 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $30.19 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $402.01 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $62.98 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $43.00 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $61.00 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $11.98 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $21.00 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $117.50 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $49.01 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $80.25 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $812.00 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $152.13 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $199.99 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $433.68 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $1,246.00 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $1,989.40 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $69.99 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $124.00 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $81.72 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $83.97 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $69.01 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $50.00 |
197709 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 06 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2010); FACTURAS: 5558, 110154, 4305, 898, 21278, 70019805, 0014811, 3869120, 17847, 6094, 41914, 2234, 17877, 17872, 54987, 156, 38041, 37853, 37851, | $90.27 |
105498 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111, 113, 120, 122, 124, 153, 201 | $2,853.60 |
105498 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111, 113, 120, 122, 124, 153, 201 | $7,537.68 |
105498 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111, 113, 120, 122, 124, 153, 201 | $9,950.48 |
105498 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111, 113, 120, 122, 124, 153, 201 | $2,099.60 |
105498 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111, 113, 120, 122, 124, 153, 201 | $2,018.40 |
105498 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111, 113, 120, 122, 124, 153, 201 | $1,136.80 |
105498 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111, 113, 120, 122, 124, 153, 201 | $9,646.56 |
105497 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1701, 1705, 1756, 1762 | $638.00 |
105497 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1701, 1705, 1756, 1762 | $1,200.60 |
105497 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1701, 1705, 1756, 1762 | $800.40 |
105497 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1701, 1705, 1756, 1762 | $1,200.60 |
105496 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3717, 3718 | $1,160.00 |
105496 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3717, 3718 | $812.00 |
105495 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 39319, 39338 | $479.72 |
105495 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 39319, 39338 | $5,946.89 |
105494 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160702, 160812 | $6,146.10 |
105494 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160702, 160812 | $1,914.00 |
105493 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4348, 4349 | $580.00 |
105493 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4348, 4349 | $97.44 |
105492 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 951, 952 | $3,952.12 |
105492 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 951, 952 | $4,836.62 |
105492 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 945, 951, 952 | $5,781.44 |
105491 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1076, 1077, 1078, 1079 | $2,320.00 |
105491 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1076, 1077, 1078, 1079 | $2,842.00 |
105491 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1076, 1077, 1078, 1079 | $2,320.00 |
105491 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1076, 1077, 1078, 1079 | $2,320.00 |
105491 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1076, 1077, 1078, 1079 | $1,508.00 |
105490 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 | $638.00 |
105490 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 | $458.20 |
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105490 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 | $1,600.80 |
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105490 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 | $2,200.00 |
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105490 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132316, 132427, 132466, 132470, 132526, 22478, 22492, 22500, 22525, 22529, 22542, 22673, 2267 | $1,500.00 |
105489 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3593, 3601, 3596, 3611, 3606, 3608 | $555.59 |
105489 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3593, 3601, 3596, 3611, 3606, 3608 | $381.59 |
105489 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3593, 3601, 3596, 3611, 3606, 3608 | $555.59 |
105489 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3593, 3601, 3596, 3611, 3606, 3608 | $286.20 |
105489 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3593, 3601, 3596, 3611, 3606, 3608 | $555.59 |
105489 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3593, 3601, 3596, 3611, 3606, 3608 | $555.59 |
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105488 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 250, 260, 261, 263, 264 | $5,892.80 |
105488 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 250, 260, 261, 263, 264 | $1,937.20 |
105488 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 250, 260, 261, 263, 264 | $598.56 |
105488 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 250, 260, 261, 263, 264 | $1,972.00 |
105488 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249, 250, 260, 261, 263, 264 | $1,873.40 |
105487 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1009, 1010, 1015, 1019, 1020 | $1,076.86 |
105487 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1009, 1010, 1015, 1019, 1020 | $947.57 |
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105487 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1009, 1010, 1015, 1019, 1020 | $518.14 |
105487 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1009, 1010, 1015, 1019, 1020 | $1,102.00 |
105487 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1009, 1010, 1015, 1019, 1020 | $980.20 |
105487 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1009, 1010, 1015, 1019, 1020 | $174.00 |
105486 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10948, 10907, 10836, 10909 | $2,679.60 |
105486 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10948, 10907, 10836, 10909 | $2,262.00 |
105486 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10948, 10907, 10836, 10909 | $522.00 |
105486 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10948, 10907, 10836, 10909 | $3,491.60 |
105485 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 | $266.80 |
105485 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 | $1,229.60 |
105485 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 | $1,990.00 |
105485 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 | $266.80 |
105485 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 | $359.60 |
105485 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 | $1,972.00 |
105485 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 | $250.00 |
105485 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 | $266.80 |
105485 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 | $266.80 |
105485 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 | $7,574.80 |
105485 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7524, 7529, 7557, 7558, 7565, 7568, 7572, 7573, 7579, 7583, 7588 | $266.80 |
105484 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221059 (1); CDOMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17955 | $1,229.67 |
105483 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 | $1,716.80 |
105483 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 | $452.40 |
105483 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 | $1,716.80 |
105483 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 | $164.72 |
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105483 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 | $178.40 |
105483 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11024, 11020, 11019, 11023, 11027, 11026, 11022, 11017, 11021, 10076, 11018, 10271 | $139.20 |
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105480 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15192, 15116, 14934, 15172, 15190, 15187, 15188, 15373, 15372, 15366, 15365, 15363, 15362, 15364, 15361, 15360, 15339, 15189, 15195, 15368, 15171, 1 | $139.99 |
105478 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010413 (1); SUMINISTRO DE 380 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 666453 | $1,789.80 |
105477 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010396 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27762, 27770, 27834 | $1,287.00 |
105477 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010396 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27762, 27770, 27834 | $1,020.01 |
105477 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010396 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27762, 27770, 27834 | $3,429.97 |
105476 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010381 (1); SUMINISTRO DE 48 LTS DE GAS LP PAR BOMBEROS; FACTURAS: 666164 | $226.08 |
105475 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010380 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE; FACTURAS: OFICIO | $7,901.70 |
105475 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010380 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE; FACTURAS: OFICIO | $4,741.02 |
105475 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010380 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE; FACTURAS: OFICIO | $836.45 |
105474 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220010379 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4778 | $8,972,257.00 |
105473 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010378 (1); ACTUALIZACIONES DE RAMON VICENTE ESTRADA HERNANDEZ DEL 1 DE ABR. 2008 AL 31 DE DIC. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,271.41 |
105472 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220010377 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO (SEGUNDA QUINCENA), INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0014 | $200,001.00 |
105471 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010376 (1); ACTUALIZACIONES DE J. JESUS BALTIERREA GARCIA DEL 16 DE ABR. 2003 AL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $17,256.50 |
105470 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010374 (1); ACTUALIZACIONES DE ALEJANDRO ARMIN GARCIA ARELLANO DEL 30 DE NOV. 2007 AL 6 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $8,748.42 |
105469 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010372 (1); ACTUALIZACIONES DE JUAN JOSE GARCIA LIZAOLA DEL 29 DE SEPT. 2002 AL 30 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $25,825.25 |
105468 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220010370 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 38223 | $3,323.54 |
105467 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010361 (1); SUMINISTRO DE 181 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 2824587 | $852.51 |
105466 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010360 (1); SUMINISTRO DE 725 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 665846 | $3,414.75 |
105465 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010346 (1); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO P/LAS REUNIONES CON COMITES VECINALES EN COLONIAS; FACTURAS: 3008 | $3,292.83 |
105464 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220010345 (1); REPARACION DE 8 NO BREAK DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL; FACTURAS: 3670 | $4,454.40 |
105463 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010341 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 137179 Y 137180.; FACTURAS: 137178 | $10,951.60 |
105463 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010341 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 137179 Y 137180.; FACTURAS: 137178 | $2,466.28 |
105463 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010341 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 137179 Y 137180.; FACTURAS: 137178 | $13,977.25 |
105462 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010336 (1); SUMINISTRO DE 2046 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393707, 394370, 394372, 394369, 394373 | $4,092.99 |
105462 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010336 (1); SUMINISTRO DE 2046 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393707, 394370, 394372, 394369, 394373 | $904.32 |
105462 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010336 (1); SUMINISTRO DE 2046 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393707, 394370, 394372, 394369, 394373 | $1,634.37 |
105462 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010336 (1); SUMINISTRO DE 2046 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393707, 394370, 394372, 394369, 394373 | $1,050.33 |
105462 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010336 (1); SUMINISTRO DE 2046 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393707, 394370, 394372, 394369, 394373 | $1,954.65 |
105460 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010334 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13078, 13120 | $40,064.38 |
105460 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010334 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13078, 13120 | $8,319.87 |
105460 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010334 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13078, 13120 | $16,216.73 |
105438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CIEN, S.A. DE C.V. | CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220010294 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV. EN LOS PROG. DE FRENTE AL PODER EMPRESARIAL; FACTURAS: 0605 | $116,000.00 |
105437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220010291 (1); SERVICIO DE LONAS IMPRESAS Y DIPTICOS.; FACTURAS: 11851, 11891 | $34,382.40 |
105437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220010291 (1); SERVICIO DE LONAS IMPRESAS Y DIPTICOS.; FACTURAS: 11851, 11891 | $46,400.00 |
105436 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220010288 (1); ENTREGA DE PERIODICOS DIARIOS POR JULIO 2010; FACTURAS: 1710, 1709 | $568.00 |
105436 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220010288 (1); ENTREGA DE PERIODICOS DIARIOS POR JULIO 2010; FACTURAS: 1710, 1709 | $3,546.00 |
105435 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010287 (1); PIEZAS DE FORMULARIO PARA LA RECPECION DE QUEJAS, FICHA CONTROL, ENTREVISTA MINI TEST; FACTURAS: 8837 | $2,552.00 |
105435 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010287 (1); PIEZAS DE FORMULARIO PARA LA RECPECION DE QUEJAS, FICHA CONTROL, ENTREVISTA MINI TEST; FACTURAS: 8837 | $4,872.00 |
105434 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220010284 (1); PROVISION DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO; FACTURAS: 1711 | $8,116.00 |
105433 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220010280 (1); REPARACION DE PORTON DEL ALMACEN GENERAL PARA LA PROTECCION DE LLUVIAS Y POLVO; FACTURAS: 755 | $10,579.20 |
105432 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010180 (1); COMPRA DE CLORO.; FACTURAS: B 37046 | $1,078.80 |
105431 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010178 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES "ALIMENTOS"; FACTURAS: B 37045 | $1,658.04 |
105430 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220010177 (1); RENTA DE STAND 12 X 6, EDICANES SERVICIO DIARIO; FACTURAS: 2991, 2999 | $53,070.00 |
105430 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220010177 (1); RENTA DE STAND 12 X 6, EDICANES SERVICIO DIARIO; FACTURAS: 2991, 2999 | $17,400.00 |
105429 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220010171 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA; FACTURAS: 765 | $120,680.31 |
105428 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010161 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 2847, 2850, 2855, 2856 | $621.18 |
105428 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010161 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 2847, 2850, 2855, 2856 | $58.00 |
105428 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010161 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 2847, 2850, 2855, 2856 | $182.70 |
105428 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010161 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 2847, 2850, 2855, 2856 | $301.60 |
105427 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010022 (1); ELABORACION DE FOLLETOS P/PROMOCIONAR ACTIVIDADES CULTURALES DEL MES DE JULIO Y CARTELES ARTE ABSTR; FACTURAS: 17487 | $4,361.60 |
105426 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010017 (1); TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS DE LOS DIRECTORES DE CULTURA; FACTURAS: 17486 | $3,178.40 |
105425 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220010016 (1); CURSOS DE VERANO 2010 EN EL PERIODICO MURAL PRIMERA FILA DEL 9 DE JULIO 2010; FACTURAS: 191905 | $8,526.00 |
105424 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220010013 (1); HOJAS EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO IMPRESAS; FACTURAS: 18859 | $3,456.80 |
105423 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220010011 (1); SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ EN PARQUE SAN JACINTO DEL 25 DE JULIO 2010; FACTURAS: 2953 | $3,480.00 |
105422 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 | $420.21 |
105422 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 | $420.21 |
105422 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 | $420.21 |
105422 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 | $420.21 |
105422 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 | $420.21 |
105422 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 | $420.21 |
105422 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 | $420.21 |
105422 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 | $420.21 |
105422 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 | $420.21 |
105422 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010004 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR AGO. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5556, 5582, 5583, 5584, 5590, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 | $420.21 |
105421 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010003 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A LAS VEHICULOS OFICIALES POR AGO. 2010; FACTURAS: 13930 | $11,550.00 |
105420 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009995 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA EN GIMNASIO DE PALACIO MPAL Y AUDITORIA DE INSPECCION Y VIGILA; FACTURAS: 3410, 3412, 3415 | $2,616.73 |
105420 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009995 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA EN GIMNASIO DE PALACIO MPAL Y AUDITORIA DE INSPECCION Y VIGILA; FACTURAS: 3410, 3412, 3415 | $3,190.00 |
105420 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009995 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA EN GIMNASIO DE PALACIO MPAL Y AUDITORIA DE INSPECCION Y VIGILA; FACTURAS: 3410, 3412, 3415 | $2,871.00 |
105419 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3605 | INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220009991 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL PUBLICO" EL EVENTO DE JUEVES DE MUSICA EN EL PALACIO MPA; FACTURAS: 25469 | $11,595.36 |
105418 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3605 | INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220009989 (1); INSERCION DE LA FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO Y CULTURA SOBRE CHARLAS Y CONFERENCIAS, EL 12/MAYO/2010; FACTURAS: 25196 | $11,595.36 |
105417 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220009968 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS.; FACTURAS: 764 | $35,670.00 |
105416 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220009950 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA; FACTURAS: 0511 | $197,200.00 |
105415 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220009869 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CAJA COMPACTADORA; FACTURAS: 0599 | $48,708.40 |
105414 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220009866 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19174, 19236 | $14,790.00 |
105414 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220009866 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19174, 19236 | $28,014.00 |
105413 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220009865 (1); COMPRA DE SILLA SECRETARIAL; FACTURAS: 06326 | $8,549.20 |
105412 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220009841 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 0480, 0481 | $27,608.00 |
105412 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220009841 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 0480, 0481 | $21,982.00 |
105411 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009789 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34556 | $693.39 |
105410 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220009787 (1); COMPRA DE REDONDO COLLED ROLLED ACERO ESPECIAL.; FACTURAS: 2168 | $1,316.97 |
105409 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220009743 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0472, 0473 | $8,486.61 |
105408 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009731 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: C747362 | $2,898.15 |
105407 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220009719 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 31999, 32141 | $16,204.04 |
105407 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220009719 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 31999, 32141 | $15,302.72 |
105406 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009710 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 18157, 18173 | $552.16 |
105406 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009710 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 18157, 18173 | $9,116.44 |
105405 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009703 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1299, 1301 | $2,404.45 |
105405 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009703 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1299, 1301 | $1,177.57 |
105404 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220009590 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 95324 | $1,415.66 |
105403 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220009052 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO.; FACTURAS: 3616,3458,3457, | $122,496.00 |
105402 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220009047 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 34431 | $7,990.08 |
105401 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220009042 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 24280, 24371 | $7,840.44 |
105401 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220009042 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 24280, 24371 | $20,651.48 |
105400 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220009018 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2638.; FACTURAS: FA 141496 | $39,277.60 |
105399 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220009006 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE ABRIL 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 249 Y 250.; FACTURAS: 10673, 10674 | $638.00 |
105399 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220009006 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE ABRIL 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 249 Y 250.; FACTURAS: 10673, 10674 | $406.00 |
105398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220009004 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION FACT. 13709, 13705, 13894, 13708; FACTURAS: 14129,13876 | $163,560.00 |
105397 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220008991 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 134321 | $990.60 |
105396 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220008989 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 134502 | $186.14 |
105395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220008985 (1); COMPRA DE BOLSA REC.; FACTURAS: 18438 | $1,305.00 |
105394 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220008980 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 18439 | $2,175.00 |
105393 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION CONSRUCCION | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008972 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 40509, G 40510, G 40580, G 40581, G 40582, G 40583 | $2,073.80 |
105393 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008972 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 40509, G 40510, G 40580, G 40581, G 40582, G 40583 | $5,591.90 |
105393 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008972 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 40509, G 40510, G 40580, G 40581, G 40582, G 40583 | $1,118.38 |
105393 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008972 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 40509, G 40510, G 40580, G 40581, G 40582, G 40583 | $1,802.64 |
105393 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008972 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 40509, G 40510, G 40580, G 40581, G 40582, G 40583 | $258.75 |
105393 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008972 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 40509, G 40510, G 40580, G 40581, G 40582, G 40583 | $2,236.76 |
105392 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220008963 (1); COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP; FACTURAS: 6747 | $91,547.20 |
105391 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220008961 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 6810,6843,7158,7345,7053,7622,8830,8831,8866,8292,8701,; FACTURAS: 156542,6658 | $32,423.09 |
197708 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION INGRESOS | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C..- CR 220010423 (1); DIPLOMADO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL ESTATAL Y MPAL. INICIA 12 DE AGO. 2010 INST. CCPGJ; FACTURAS: 2075 | $34,800.00 |
197707 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ MORENO RUBEN | RUIZ MORENO RUBEN.- CR 220007971 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 28 DE MAYO DE 2007 DENTRO DE JUICIO LABORAL EXP. 1288/2007-CI; FACTURAS: OFICIO | $5,971.11 |
105390 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010422 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE AGOSTO/10 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL; FACTURAS: OFICIO | $1,069,881.63 |
105389 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010419 (1); RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO/2010 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $3,285,014.27 |
105389 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010419 (1); RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO/2010 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $1,642,511.73 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $450.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $46.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $106.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $1,806.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $750.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $410.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $250.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $450.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $450.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $2,600.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $1,496.40 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $34.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $156.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $18.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $180.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $4,388.28 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $450.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $928.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $90.90 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $1,276.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $436.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $135.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $45.00 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $3,925.80 |
197706 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: B68066, 195, 43, POSA10,669,675, GMUSB164300, 14209, 1470, B56557, 7321, B56991, 7360, 7361, 457, 1393, 17 | $291.00 |
197705 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1066, 1071, 1072, 1084 | $7,763.85 |
197705 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1066, 1071, 1072, 1084 | $3,265.29 |
197705 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1066, 1071, 1072, 1084 | $8,894.05 |
197705 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1066, 1071, 1072, 1084 | $1,400.02 |
197704 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2498, 2607, 2611 | $3,600.00 |
197704 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2498, 2607, 2611 | $582.11 |
197704 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2498, 2607, 2611 | $46.40 |
197704 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2498, 2607, 2611 | $3,709.99 |
197703 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | COGLOBALIX, S.A. DE C.V. | COGLOBALIX, S.A. DE C.V..- CR 220010299 (1); TIRILLAS PARA PRUEBA DE EMBARAZO; FACTURAS: 003 | $2,784.00 |
197702 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL | ESCOBAR BARAJAS JOSE MANUEL.- CR 220010298 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DE OFICINAS; FACTURAS: 0030 | $11,075.68 |
197701 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220010293 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0591, 0590, 0589, 0588, 0587, 0586, 0585 | $2,019.00 |
197701 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220010293 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0591, 0590, 0589, 0588, 0587, 0586, 0585 | $1,249.00 |
197701 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220010293 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0591, 0590, 0589, 0588, 0587, 0586, 0585 | $1,989.00 |
197701 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220010293 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0591, 0590, 0589, 0588, 0587, 0586, 0585 | $1,989.00 |
197701 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220010293 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0591, 0590, 0589, 0588, 0587, 0586, 0585 | $2,499.00 |
197701 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220010293 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0591, 0590, 0589, 0588, 0587, 0586, 0585 | $1,086.00 |
197701 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220010293 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0591, 0590, 0589, 0588, 0587, 0586, 0585 | $995.00 |
197700 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ MARTINEZ ERNESTO | GOMEZ MARTINEZ ERNESTO.- CR 220010292 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE REINHUMACIONES DE ENRIQUE GOMEZ GARCIA Y MARCELINA MTEZ. DE GOMEZ; FACTURAS: RECIBO | $526.00 |
197699 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010289 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE INTENDENCIA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0036 | $5,999.80 |
197698 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220010282 (1); SERV. DE MANTENIMIENTO DEL PLOTTER C/PATRIMONIAL 39342 DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 9563 | $7,295.24 |
197697 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | KANA UNDESA, S.A. DE C.V. | KANA UNDESA, S.A. DE C.V..- CR 220010167 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 0368, 0370 | $602.69 |
197697 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | KANA UNDESA, S.A. DE C.V. | KANA UNDESA, S.A. DE C.V..- CR 220010167 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 0368, 0370 | $329.30 |
197696 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220010057 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE ALIMENTOS P/EL PERSONAL DEL GRUPO LOBOS EN OPERATIVO EN SAN CRISTOB; FACTURAS: RECIBO | $1,500.00 |
197695 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0304 (1); PAGO ANTICIPO 25% SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1090 | $276,711.45 |
197694 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69097, 69238 | $4,856.42 |
197694 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69097, 69238 | $6,663.60 |
197690 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LARIOS SUAREZ SALVADOR | LARIOS SUAREZ SALVADOR.- CR 220010155 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01/07/2010; FACTURAS: OFICIO | $3,369.68 |
197685 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 | $1,956.69 |
197685 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 | $472.00 |
197685 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 | $392.40 |
197685 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 | $1,420.00 |
197685 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 | $1,152.00 |
197685 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 | $236.00 |
197685 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 | $300.00 |
197685 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 | $840.00 |
197685 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 | $192.09 |
197685 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 SINDICATURA; FACTURAS: 2300, 46070, 95, 3176, 13840, 4964, 195480, 3936, 5063, 884 | $260.00 |
197684 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE TALLERES EXTERNOS.; FACTURAS: 1063 | $2,900.11 |
197683 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MADRIGAL MERCADO GONZALO | MADRIGAL MERCADO GONZALO.- CR 24221123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 251 | $1,856.00 |
197682 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24221122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 879 | $3,747.19 |
197681 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 403, 424, 463 | $5,562.20 |
197681 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 403, 424, 463 | $7,250.00 |
197681 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 403, 424, 463 | $3,944.00 |
197680 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 523 | $1,663.97 |
197679 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24221093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1633, 1635 | $579.80 |
197679 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24221093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1633, 1635 | $313.20 |
197679 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24221093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1633, 1635 | $905.00 |
197678 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1500, 1501, 1502, 1517, 1518 | $777.20 |
197678 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1500, 1501, 1502, 1517, 1518 | $580.00 |
197678 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1500, 1501, 1502, 1517, 1518 | $545.20 |
197678 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1500, 1501, 1502, 1517, 1518 | $1,218.00 |
197678 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1500, 1501, 1502, 1517, 1518 | $580.00 |
197677 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | CANACO SERVITUR GDL | CANACO SERVITUR GDL.- CR 220010373 (1); RENTA DE INSTALACIONES Y COFEE BREAK PARA LA REUNION DE TRABAJO C/EL REGIDOR MARIO GUTIERREZ TREVIÑO; FACTURAS: MEMORANDUM | $5,294.00 |
197676 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010369 (1); RENTA DE PLAZA DE TOROS PARA VARIOS EVENTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA; FACTURAS: 1560 | $652,500.00 |
197675 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | VILLAFAN GUTIERREZ MIGUEL | VILLAFAN GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220010169 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA RONDALLA MUNICIPAL CULTURA; FACTURAS: 0842 | $12,000.00 |
197674 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010162 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 5715, 5717, 5719, 5721, 5731, 5733, 5735 | $1,044.00 |
197674 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010162 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 5715, 5717, 5719, 5721, 5731, 5733, 5735 | $1,044.00 |
197674 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010162 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 5715, 5717, 5719, 5721, 5731, 5733, 5735 | $1,044.00 |
197674 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010162 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 5715, 5717, 5719, 5721, 5731, 5733, 5735 | $1,160.00 |
197674 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010162 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 5715, 5717, 5719, 5721, 5731, 5733, 5735 | $1,044.00 |
197674 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010162 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 5715, 5717, 5719, 5721, 5731, 5733, 5735 | $928.00 |
197674 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220010162 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 5715, 5717, 5719, 5721, 5731, 5733, 5735 | $928.00 |
197673 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 | $112.00 |
197673 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 | $389.00 |
197673 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 | $6,542.40 |
197673 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 | $1,450.00 |
197673 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 | $2,262.00 |
197673 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 | $2,668.00 |
197673 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 | $1,450.00 |
197673 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 | $336.00 |
197673 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220010066 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y UNDS. DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 759, 8583, 159255, 4233, 11862, 40608, 048, 159718 | $250.00 |
105387 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | MIRELES NAVARRO SAUL | MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0190 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. DSM-MPAV-RM-CI-038/08 COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0414; FACTURAS: 0501 | $1,283.62 |
105386 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | MIRELES NAVARRO SAUL | MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0188 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. DSM-MPAV-RM-CI-038/08 COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0411; FACTURAS: 0503 | $1,414.80 |
105384 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 466 | $1,190.16 |
105383 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221137 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7930, 7882, 7873, 7841, 7179 | $852.60 |
105383 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221137 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7930, 7882, 7873, 7841, 7179 | $453.21 |
105383 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221137 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7930, 7882, 7873, 7841, 7179 | $1,978.96 |
105383 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221137 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7930, 7882, 7873, 7841, 7179 | $910.60 |
105383 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221137 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7930, 7882, 7873, 7841, 7179 | $1,998.68 |
105382 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15315, 15318, 15321, 15391, 15397 | $97.44 |
105382 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15315, 15318, 15321, 15391, 15397 | $928.00 |
105382 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15315, 15318, 15321, 15391, 15397 | $1,205.24 |
105382 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15315, 15318, 15321, 15391, 15397 | $97.44 |
105382 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15315, 15318, 15321, 15391, 15397 | $97.44 |
105381 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2097, 2098, 2099, 2100 | $7,190.35 |
105381 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2097, 2098, 2099, 2100 | $370.04 |
105381 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2097, 2098, 2099, 2100 | $370.04 |
105381 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2097, 2098, 2099, 2100 | $370.04 |
105381 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2097, 2098, 2099, 2100 | $2,818.80 |
105380 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3433, 3543 | $3,735.78 |
105380 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3433, 3543 | $4,254.50 |
105379 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221112 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1003 | $11,948.00 |
105378 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221107 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12419 | $11,989.76 |
105377 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4351, 4381, 4393, 4395, 4406, 4408, 4352 | $2,474.94 |
105377 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4351, 4381, 4393, 4395, 4406, 4408, 4352 | $297.74 |
105377 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4351, 4381, 4393, 4395, 4406, 4408, 4352 | $4,821.73 |
105377 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4351, 4381, 4393, 4395, 4406, 4408, 4352 | $800.40 |
105377 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4351, 4381, 4393, 4395, 4406, 4408, 4352 | $925.10 |
105377 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4351, 4381, 4393, 4395, 4406, 4408, 4352 | $1,508.00 |
105377 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4351, 4381, 4393, 4395, 4406, 4408, 4352 | $1,361.84 |
105376 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5025, 5030 | $1,392.00 |
105376 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5025, 5030 | $5,588.30 |
105375 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2800, 2807, 2819 | $1,253.96 |
105375 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2800, 2807, 2819 | $7,499.98 |
105375 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2800, 2807, 2819 | $6,022.34 |
105374 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1495 | $1,856.00 |
105373 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21389 | $1,166.01 |
105373 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21389 | $116.00 |
105372 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 958 | $992.00 |
105371 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7037 | $662.79 |
105370 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 944, 946 | $9,941.20 |
105370 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 944, 946 | $3,984.60 |
105369 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 179550, 179435, 179809 | $1,689.57 |
105369 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 179550, 179435, 179809 | $1,712.08 |
105369 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 179550, 179435, 179809 | $651.34 |
105368 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 714, 772 | $754.00 |
105368 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 714, 772 | $612.31 |
105367 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2217, 2218 | $1,658.80 |
105367 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221058 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2217, 2218 | $371.20 |
105366 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221057 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R283938 | $6,702.48 |
105365 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221054 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24287, 24290, 24268, 24267 | $1,432.60 |
105365 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221054 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24287, 24290, 24268, 24267 | $139.20 |
105365 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221054 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24287, 24290, 24268, 24267 | $162.40 |
105365 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221054 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24287, 24290, 24268, 24267 | $1,266.72 |
105364 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221053 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17766, 17909, 17852, 17653 | $1,072.48 |
105364 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221053 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17766, 17909, 17852, 17653 | $928.28 |
105364 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221053 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17766, 17909, 17852, 17653 | $860.39 |
105364 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221053 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17766, 17909, 17852, 17653 | $333.72 |
105363 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221052 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G1366 | $4,465.06 |
105362 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221051 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 14119, 14485 | $2,007.84 |
105362 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221051 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 14119, 14485 | $745.88 |
105361 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221050 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 479, 477, 475, 478 | $4,153.96 |
105361 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221050 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 479, 477, 475, 478 | $1,158.00 |
105361 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221050 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 479, 477, 475, 478 | $3,983.53 |
105361 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221050 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 479, 477, 475, 478 | $3,984.92 |
105360 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221049 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21918, 21844, 21916 | $1,134.48 |
105360 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221049 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21918, 21844, 21916 | $3,141.28 |
105360 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221049 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21918, 21844, 21916 | $1,212.20 |
105359 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R283215 | $4,732.80 |
105358 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221035 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2841 | $1,934.88 |
105357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 | $1,129.70 |
105357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 | $2,993.74 |
105357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 | $1,129.70 |
105357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 | $1,129.70 |
105357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 | $1,129.70 |
105357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 | $1,129.70 |
105357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 | $8,386.52 |
105357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 | $2,302.60 |
105357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 | $1,263.57 |
105357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 | $1,129.70 |
105357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 | $1,129.70 |
105357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 | $1,129.70 |
105357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 | $1,129.70 |
105357 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5160, 5161, 5162, 5187, 5188, 5189, 5191, 5210, 5311, 5312, 5313, 5315 | $0.01 |
105356 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7699, 7701, 7702 | $3,642.40 |
105356 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7699, 7701, 7702 | $1,160.00 |
105356 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7699, 7701, 7702 | $6,025.04 |
105355 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 918, 931, 932, 933, 940 | $1,276.00 |
105355 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 918, 931, 932, 933, 940 | $1,948.80 |
105355 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 918, 931, 932, 933, 940 | $1,763.20 |
105355 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 918, 931, 932, 933, 940 | $1,624.00 |
105355 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 918, 931, 932, 933, 940 | $1,055.60 |
105354 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11486, 11589, 11653, 11700, 11773, 11845 | $1,728.40 |
105354 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11486, 11589, 11653, 11700, 11773, 11845 | $1,751.60 |
105354 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11486, 11589, 11653, 11700, 11773, 11845 | $794.60 |
105354 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11486, 11589, 11653, 11700, 11773, 11845 | $974.40 |
105354 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11486, 11589, 11653, 11700, 11773, 11845 | $1,699.40 |
105354 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11486, 11589, 11653, 11700, 11773, 11845 | $539.40 |
105353 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1454 | $10,000.00 |
105352 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12355, 12356, 12421, 12423, 12424 | $1,264.40 |
105352 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12355, 12356, 12421, 12423, 12424 | $324.80 |
105352 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12355, 12356, 12421, 12423, 12424 | $2,900.00 |
105352 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12355, 12356, 12421, 12423, 12424 | $1,264.40 |
105352 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12355, 12356, 12421, 12423, 12424 | $1,276.00 |
105351 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2660, 2664 | $3,566.86 |
105351 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2660, 2664 | $3,413.30 |
105350 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23874, 24094, 24195, 24196, 24194, 24209 | $87.00 |
105350 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23874, 24094, 24195, 24196, 24194, 24209 | $75.40 |
105350 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23874, 24094, 24195, 24196, 24194, 24209 | $2,552.00 |
105350 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23874, 24094, 24195, 24196, 24194, 24209 | $2,735.28 |
105350 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23874, 24094, 24195, 24196, 24194, 24209 | $69.60 |
105350 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23874, 24094, 24195, 24196, 24194, 24209 | $377.00 |
105349 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220909 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24041, 23995, 23996, 24042, 24084, 24101 | $221.56 |
105349 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220909 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24041, 23995, 23996, 24042, 24084, 24101 | $17.40 |
105349 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220909 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24041, 23995, 23996, 24042, 24084, 24101 | $17.40 |
105349 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220909 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24041, 23995, 23996, 24042, 24084, 24101 | $73.08 |
105349 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220909 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24041, 23995, 23996, 24042, 24084, 24101 | $255.20 |
105349 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220909 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24041, 23995, 23996, 24042, 24084, 24101 | $1,798.00 |
105348 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220908 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7315 | $1,392.00 |
105347 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220901 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23633 | $272.60 |
105346 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220900 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14123 | $597.13 |
105345 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220899 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43735A | $389.76 |
105344 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010301 (1); RETROACTIVOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $189,809.77 |
105343 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010170 (1); SUMINISTRO DE 355 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 665720 | $1,672.05 |
105342 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO.- CR 220010168 (1); APOYO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS CORRESP. A JUL Y AGO. 2010; FACTURAS: 999 | $40,000.00 |
105341 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220010036 (1); COMPRA DE BATA TIPO FILIPINA; FACTURAS: 1443 | $2,714.40 |
105340 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009987 (1); BOLETO P/ MAURICIO NAVARRO P/ASISITR A CHICHUAHUA P/ATENDER EL PROYECTO SOBRE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 51623, 1322099438308 | $116.00 |
105340 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009987 (1); BOLETO P/ MAURICIO NAVARRO P/ASISITR A CHICHUAHUA P/ATENDER EL PROYECTO SOBRE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 51623, 1322099438308 | $5,471.81 |
105339 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220009949 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 42570 | $5,463.60 |
105338 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220009844 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO.; FACTURAS: 0525 | $111,893.60 |
105337 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220009738 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0157 | $17,806.00 |
105336 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220009716 (1); COMPRA DE MANDILES Y GORRA CON DOS BORDADOS; FACTURAS: 5449 | $19,691.00 |
105335 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220009687 (1); COMPRA DE SILLAS.; FACTURAS: 10065, 10066, 10067 | $476.76 |
105335 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220009687 (1); COMPRA DE SILLAS.; FACTURAS: 10065, 10066, 10067 | $476.76 |
105335 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220009687 (1); COMPRA DE SILLAS.; FACTURAS: 10065, 10066, 10067 | $476.76 |
105334 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009686 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT.0202,0201,0216,0215,159986,9985,9984,9983,160037,0036,ETC.; FACTURAS: 160270,0263, 159736,9735 | $82,434.87 |
105334 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009686 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT.0202,0201,0216,0215,159986,9985,9984,9983,160037,0036,ETC.; FACTURAS: 160270,0263, 159736,9735 | $76,803.68 |
105333 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009677 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1325 | $10,042.23 |
105332 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220009671 (1); SERVICIO DE IMPRESOS, FORMATOS Y FOLIOS.; FACTURAS: 0566, 0568 | $2,679.60 |
105332 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220009671 (1); SERVICIO DE IMPRESOS, FORMATOS Y FOLIOS.; FACTURAS: 0566, 0568 | $2,458.04 |
105331 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V..- CR 220009665 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 72106 | $1,746.96 |
105330 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220009651 (1); COMPRA DE DESPENSAS DE ALIMENTOS; FACTURAS: 0685 | $108,000.00 |
105329 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 220009650 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 1000 | $10,699.84 |
105328 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220009642 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 44020 | $388.89 |
105327 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 22027 | $11,020.93 |
105326 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220009637 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 0432 | $11,820.40 |
105325 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009636 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3422 | $1,227.98 |
105324 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220009634 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO.; FACTURAS: 1389 | $7,192.00 |
105323 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009627 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL N/C 4572,4577,FACT.9716,9715,160039,159782,9773,9778,160917, ETC.; FACTURAS: 159711,9710, 158769,8768, 158855,8854 | $69,546.87 |
105323 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009627 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL N/C 4572,4577,FACT.9716,9715,160039,159782,9773,9778,160917, ETC.; FACTURAS: 159711,9710, 158769,8768, 158855,8854 | $50,431.17 |
105323 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009627 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL N/C 4572,4577,FACT.9716,9715,160039,159782,9773,9778,160917, ETC.; FACTURAS: 159711,9710, 158769,8768, 158855,8854 | $64,212.59 |
105322 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220009543 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 95275 | $2,123.26 |
105321 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 220009063 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHCULO.; FACTURAS: 069, 070 | $4,199.20 |
105320 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008929 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13833 | $2,325.84 |
40 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | MARTIN CEJA MUJICA.- CR OPB0335 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MUJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
39 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | MARTIN CEJA MUJICA.- CR OPB0334 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MUJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
38 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS | SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB0333 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC015 SERGIO E. CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL CORRESP. ESP; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
37 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS | SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB0332 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC015 SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL CORRESP; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
36 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB0331 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC015 JANET GPE HDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. ESPACIO; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
35 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB0330 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC015 JANET GPE HDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. ESPACIO; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
34 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | KARINA DE LA TORRE GOMEZ | ANA ESTEFANIA MEJIA GAUNA.- CR OPB0329 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC006 ANA E. MEJIA GAUNA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
33 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AKEMI TESHIBA VEGA | YAJAIRA JANELY FIGUEROA GARCIA.- CR OPB0328 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC006 YAJAIRA JANELY FIGUEROA GARCIA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DE LA; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
32 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS | DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB0327 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC006 DAVID LOPEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 16/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | EVA PEREZ VILLASEÑOR | JOVANA MEJIA MUÑOZ.- CR OPB0326 (31); PAGO MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 JOVANA MEJIA MUÑOZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
197672 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V..- CR OPB0308 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-094/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA CALLE SOTO Y GAMA ES; FACTURAS: 0109 | $92,005.93 |
197671 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. | CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V..- CR OPB0307 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONE; FACTURAS: 0020 | $96,833.00 |
197669 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS.- CR 220009970 (1); COMPRA DE PLUSERAS DE PLASTICO PUBLICITARIAS; FACTURAS: 0624 | $89,900.00 |
197668 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 | $131.09 |
197668 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 | $28.22 |
197668 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 | $101.40 |
197668 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 | $139.20 |
197668 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 | $269.90 |
197668 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 | $139.00 |
197668 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 | $120.00 |
197668 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 | $61.60 |
197668 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 | $120.00 |
197668 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 | $400.20 |
197668 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 | $10.50 |
197668 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 | $728.00 |
197668 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 | $120.00 |
197668 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12355, 2436, 2462, BAEZ15437, 1022, 6378126, 0007102, 94266, 0007135, 0004155, 1181, 6378126, 167117 | $31.40 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $350.00 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $24.00 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $108.00 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $610.00 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $191.60 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $410.00 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $110.00 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $348.00 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $305.20 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. TURISMO | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $11.50 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $128.70 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $138.79 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $1,219.00 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $112.00 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $595.50 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $140.00 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $112.00 |
197667 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA9,916,2, POSA10,098,695, POSA10,098,565, BADCE, 622, GMUPE23555, GMUPE24809, 43589, 437028, 2267, 37 | $1,392.44 |
197665 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010181 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,844,453.63 |
197643 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220010051 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 246, 245 | $156.60 |
197643 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220010051 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 246, 245 | $862.58 |
197642 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V. | CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V..- CR 220010044 (1); COMPORA DE ALIMENTO PARA CABALLO; FACTURAS: 3004 | $10,780.00 |
197641 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | CISNEROS RAZO HUGO | CISNEROS RAZO HUGO.- CR 220010043 (1); COMPRA DE PANTALONES; FACTURAS: 0094 | $2,770.08 |
197640 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES.- CR 220010039 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIA KINGTON USB; FACTURAS: 4592, 4593 | $2,494.16 |
197640 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES.- CR 220010039 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIA KINGTON USB; FACTURAS: 4592, 4593 | $461.68 |
197639 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESCATEL FLORES CARLO SANTINO | ESCATEL FLORES CARLO SANTINO.- CR 220009977 (1); SERVICIO DE TORNEO DE AJEDREZ LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: 112 | $23,200.00 |
105313 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0310 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 336 | $363,658.68 |
105313 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0310 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 336 | $-72,731.74 |
105312 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0306 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-003/10 BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DE LAS COL. HUENTITAN; FACTURAS: 4124 | $76,985.75 |
105311 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0305 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-002/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. STA TER; FACTURAS: 1354 | $76,181.25 |
105310 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24221089 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 13866 | $1,450.00 |
105234 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220010062 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3462 | $7,203,536.00 |
105233 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220010061 (1); SUBSIDIO 50% DEL MES DE AGOSTO/2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0011 | $381,860.00 |
105232 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220010060 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO/2010 (PRIMER QUINCENA), INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0013 | $200,001.00 |
105231 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220010058 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0009, 0010 | $381,860.00 |
105231 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220010058 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0009, 0010 | $381,860.00 |
105230 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220010048 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN 3770.; FACTURAS: 28722 | $94,536.29 |
105229 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010042 (1); SUMINISTRO DE 453 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 665371 | $2,133.63 |
105228 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 123367,123570, 122992,122993, | $62,729.26 |
105228 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 123367,123570, 122992,122993, | $8,109.95 |
105228 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 123367,123570, 122992,122993, | $228,838.77 |
105228 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 123367,123570, 122992,122993, | $41,148.99 |
105228 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 123367,123570, 122992,122993, | $7,229.39 |
105228 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 123367,123570, 122992,122993, | $178,937.77 |
105227 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137069,137070, | $11,363.50 |
105227 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137069,137070, | $7,566.05 |
105227 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137069,137070, | $18,803.06 |
105226 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010009 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 77087,77088 | $75,483.44 |
105226 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010009 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 77087,77088 | $2,257.12 |
105226 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010009 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 77087,77088 | $3,594.88 |
105225 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009988 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13042,13069 | $58,848.80 |
105225 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009988 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13042,13069 | $10,013.94 |
105225 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009988 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13042,13069 | $21,993.74 |
105224 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220009983 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS Y TRANSMISION DE SPOT EN RADIO; FACTURAS: 0128 | $116,000.00 |
105223 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009978 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 97560, 97562, 97563, 97564, 97565; FACTURAS: 97558,97559 | $75,578.58 |
105223 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009978 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 97560, 97562, 97563, 97564, 97565; FACTURAS: 97558,97559 | $5,054.46 |
105223 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009978 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 97560, 97562, 97563, 97564, 97565; FACTURAS: 97558,97559 | $33,512.56 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $65.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $49.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $60.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $1,218.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $129.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $59.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $150.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $1,218.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $100.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $100.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $352.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $1,218.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $150.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $100.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $59.00 |
197636 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2939, 13880, 1548465, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 1549299, 1132, 1549090, 1549087, 1549658, 1550608, 2944, 2947 | $59.00 |
197635 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. ADMINISTRACION | ALTO DISEÑO, S.A. DE C.V. | ALTO DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220010132 (1); VEHICULO MOVIL DE ATENCION CIUDADANA; FACTURAS: 9430 | $304,987.44 |
197634 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220010054 (1); SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 8 SILLAS ASIGNADAS A DIVERSAS AREAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: B 32610 | $3,596.00 |
197633 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GALLO CORONA SANDRA FERNANDA | GALLO CORONA SANDRA FERNANDA.- CR 220010038 (1); PROYECCION DE IMAGENES Y SONIDOS PARA EL FESTIVAL "ARTE POR LA TIERRA", EL 09 DE JULIO EN LARVA; FACTURAS: 0009 | $10,396.23 |
197632 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA | GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220010034 (1); PRESENTACION DE SANQUEROS EN PLAZA MEXICALTZINGO EL 16 DE JULIO, PROGRAMA "VIERNES SOCIAL CON ELLAS"; FACTURAS: 051 | $2,284.98 |
197631 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON.- CR 220010032 (1); PRESENTACION TALLER DE CIENCIA, EN LARVA Y VIA RECREATIVA, 04 Y 29 DE JULIO; FACTURAS: 065 | $1,285.85 |
197630 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VIZCAINO PARRAUD FRANCISCO JAVIER | VIZCAINO PARRAUD FRANCISCO JAVIER.- CR 220010028 (1); REALIZACION DEL EVENTO CULTURAL Y PRESENTACION DE DIFERENTES GRUPOS FOLCLORICOS EN COL LA AURORA; FACTURAS: 1598 | $13,132.08 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $3,743.00 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $4,120.00 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $41.20 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $3,042.40 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $3,086.37 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $3,944.70 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $1,889.10 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $3,572.76 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $3,736.60 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $5,152.10 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $2,455.72 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $330.00 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $4,288.00 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $4,018.00 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $1,956.00 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $3,350.00 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $3,590.05 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $3,802.70 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $2,171.00 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $1,188.00 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $3,644.22 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $1,441.00 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $3,432.00 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $4,180.00 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $4,231.00 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $3,036.80 |
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197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $2,805.09 |
197628 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 64960B, FGD401887, FGD404640, FGD406054, FGD407499, FGD408567, FDG410200, FGD411334, FGD412756, FGD413952, FGD414857, FGD41 | $2,800.00 |
197627 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520014 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 36440, 485, 84374, 249, 2640 | $638.00 |
197627 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520014 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 36440, 485, 84374, 249, 2640 | $340.00 |
197627 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520014 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 36440, 485, 84374, 249, 2640 | $250.50 |
197627 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520014 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 36440, 485, 84374, 249, 2640 | $930.00 |
197627 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520014 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 36440, 485, 84374, 249, 2640 | $561.35 |
197626 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220010158 (1); SUBSIDIO RETROACTIVO (DE ENERO A AGOSTO 2010); FACTURAS: ACUERDO | $48,000.00 |
197625 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIO TRACKING DATA, S.A. DE C.V. | RADIO TRACKING DATA, S.A. DE C.V..- CR 220010157 (1); SUBSIDIO, APOYO ECONOMICO; FACTURAS: ACUERDO | $1,000,000.00 |
197624 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220010037 (1); ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/2010, POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6862 | $2,500,000.00 |
197623 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RANGEL DIAZ LUZ AMPARO | RANGEL DIAZ LUZ AMPARO.- CR 220010026 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "SACALA A BAILAR CON FUMANCHU" EL 18 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 0057 | $3,118.87 |
197622 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIVERA BRAVO ARTURO | RIVERA BRAVO ARTURO.- CR 220010025 (1); PRESENTACION DE TALLER DE PANTOMIMA EN CENTRO CULTURAL OBLATOS EL 10 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 002 | $3,283.02 |
197621 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010023 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE BALTAZAR JUAREZ EL 29/JULIO/2010; FACTURAS: 1003 | $11,600.00 |
197620 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220010006 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 140735 | $1,651.12 |
197619 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220009996 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUS EQUIPOS POR MZO. 2010; FACTURAS: 0968 | $2,527.35 |
197618 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GAMBOA BAZUA LUIS ROBERTO | GAMBOA BAZUA LUIS ROBERTO.- CR 220009994 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN; FACTURAS: 2221 | $9,519.60 |
197617 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220009992 (1); INVITACIONES DE ESCUELA DE ENFERMERIA Y OPTOMETRIA; FACTURAS: 954 | $8,120.00 |
197616 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | PUBLIGRAPHICS, S.A. DE C.V. | PUBLIGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220009986 (1); COMPRA DE BOLIGRAFOS, ARTICULOS DE OBSEQUIOS PARA VISITANTES.; FACTURAS: 50320 | $21,998.24 |
197615 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220009980 (1); COMPRA DE SOLDADURA SOLIDA DE ESTAÑO.; FACTURAS: D75701 | $2,449.92 |
197613 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009960 (1); POLIDIPTICOS DE VIVE LOS MEJORES LUGARES EN ESPAÑOL E INGLES; FACTURAS: 01899 | $51,343.92 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $141.50 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $202.50 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $239.70 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $151.80 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $70.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $2,610.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $1,531.20 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $299.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $150.80 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $70.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $116.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $84.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $1,950.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $70.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $450.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $5,220.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $50.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $141.40 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $1,753.34 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $324.40 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $22.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $69.60 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $1,410.34 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $18.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $224.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $35.98 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $1,856.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $2,088.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $1,322.40 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $545.20 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $63.80 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $71.25 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $2,963.54 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $556.80 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $225.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $633.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $149.70 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $498.80 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $84.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $72.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $240.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $57.90 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $499.96 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $1,508.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $932.80 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $65.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $644.50 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $59.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $510.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $389.20 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $167.50 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $510.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $130.65 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $18.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $68.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $496.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $94.24 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $80.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $19.50 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $215.25 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $5,164.03 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $110.00 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $1,867.60 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $939.60 |
197612 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16; FACTURAS: 19,586, 7, 12, 300, 9125, 413, 9236, 9254, 9366, 268675, 164228, 269249, 30820, 32751, 269568, 7703, 7365, 7377, 7395, 15214, 6378126, 51959, 16621, 13, 3016, 118219, 164160 | $719.20 |
197610 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 | $81.20 |
197610 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 | $103.30 |
197610 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 | $259.84 |
197610 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 | $112.00 |
197610 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 | $84.00 |
197610 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 | $70.00 |
197610 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 | $324.80 |
197610 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 | $168.00 |
197610 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 | $464.00 |
197610 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 | $70.00 |
197610 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 | $464.00 |
197610 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 18896, 2349, 6690, 3144, 20284, 25393, 160197, 24394, 160107, 22165, 752, 728 | $225.00 |
197609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220010144 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
197608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220010143 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $1,823.02 |
197607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220010142 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
197606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220010141 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
197605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220010140 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
197604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220010139 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
197603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220010138 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
197602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220010137 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $1,823.02 |
197601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220010136 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
197600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220010135 (1); PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $1,823.02 |
197598 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220010035 (1); 54,026.77 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 6855 | $13,707,832.71 |
197597 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | BECERRA VAZQUEZ ROSA ELENA | BECERRA VAZQUEZ ROSA ELENA.- CR 220010014 (1); IMPRESIONES DE POSTER`S DE BOHEMIAS TAPATIAS; FACTURAS: 17649 | $2,900.00 |
197596 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CASA CULTURAL BEREA, S.A. DE C.V. | CASA CULTURAL BEREA, S.A. DE C.V..- CR 220010012 (1); PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO "LA AGENDA" DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 2002 L | $11,600.00 |
197595 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FIGUEROA GONZALEZ ARMIN | FIGUEROA GONZALEZ ARMIN.- CR 220010008 (1); APOYO AL DIF GUADALAJARA EN CAMELLON DE AV. CHAPULTEPEC DEL 18 DE JULIO 2010; FACTURAS: 0050 | $1,740.00 |
197594 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI | CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI.- CR 220010007 (1); PRESENTACION DE 4 TALLERES DE DANZA EXPERIMENTAL DEL 22 AL 25 DE JULIO/2010 EN TEATRO DR. JAIME TORR; FACTURAS: 0016 | $6,960.00 |
197593 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | TORRES ROBLES MARIA DE JESUS | TORRES ROBLES MARIA DE JESUS.- CR 220010002 (1); GASTOS DE MARCHA DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN QUIEN FALLECIERA EL 24 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $18,315.76 |
197592 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220009999 (1); LONAS PARA BANNER ROLL UP Y LONA IMPRESA A COLOR EN PLOTTER; FACTURAS: 1350 | $2,494.00 |
197590 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | HERRERA ARGUELLES SUSANA.- CR 220009993 (1); IMPARTICION DE TALLERES INFANTILES EN EL PARQUE DE SAN JACINTO EL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 0056 | $2,954.72 |
197589 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA | TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA.- CR 220009990 (1); PRESENTACION DEL SHOW DEL MUNDO MAGICO DE BRILLITH Y SUS AMIGOS ASI COMO LA BANDA NUEVA ESPERANZA; FACTURAS: 0110 | $13,132.08 |
197588 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. TURISMO | VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE | VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE.- CR 220009976 (1); MATERIALES NECESARIOS PARA IMPERMEABILIZAR LOS DIFERENTES MODULOS TURISTICOS DE ATENCION AL PUBLICO; FACTURAS: 768 | $6,960.00 |
197587 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220009959 (1); RENTA DE SONIDO Y TEMPLETE EN BETHEL Y HUENTITAN; FACTURAS: 261 | $9,860.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $940.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $95.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $186.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $120.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $264.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $164.40 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $47.84 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $1,986.94 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $184.23 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $207.99 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $233.41 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $159.74 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $354.01 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $232.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $356.67 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $308.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $2,402.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $315.48 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $601.01 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $319.50 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $252.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $556.80 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $278.40 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $336.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $15.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $69.70 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $461.49 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $610.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $48.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $162.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $294.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $213.50 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $252.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $172.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $81.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $940.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $1,500.25 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $384.54 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $1,979.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $161.10 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $161.51 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $322.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $79.98 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $270.98 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $98.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $322.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $913.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $281.51 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $1,128.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $172.00 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $590.50 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $90.38 |
197586 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220009919 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO X $23,542.46; FACTURAS: 3909, 7531, 7642, 5977, 52575, 158856, 158854, 158855, 806334, 889568, 99622, 39457, 7357, 0542, 159717, | $765.60 |
105221 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221090 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 22265, 22279, 22376 | $4,759.99 |
105221 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221090 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 22265, 22279, 22376 | $2,439.99 |
105221 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221090 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 22265, 22279, 22376 | $2,310.72 |
105220 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221075 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2823 | $2,088.00 |
105219 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 | $234.32 |
105219 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 | $737.32 |
105219 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 | $124.40 |
105219 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 | $330.02 |
105219 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 | $15.98 |
105219 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 | $252.10 |
105219 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 | $240.70 |
105219 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221060 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15196, 15495, 15494, 15359, 15153, 15497, 15482, 15469 | $235.03 |
105218 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221040 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 158, 161 | $6,496.00 |
105218 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221040 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 158, 161 | $9,860.00 |
105217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220010152 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,687.68 |
105216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE | MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE.- CR 220010151 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,687.68 |
105215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220010150 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,687.68 |
105214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220010149 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220010148 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220010147 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CABRERA LIZALDE EDGAR J. | CABRERA LIZALDE EDGAR J..- CR 220010146 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,687.68 |
105210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220010145 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,326.49 |
105209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220010131 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220010130 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220010129 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220010128 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220010127 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220010126 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220010125 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220010124 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220010123 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220010122 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220010121 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220010120 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220010119 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220010118 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220010117 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220010116 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220010115 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220010114 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220010113 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220010112 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220010111 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220010110 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220010109 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220010108 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220010107 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220010106 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220010105 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220010104 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220010103 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220010102 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220010101 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220010100 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220010099 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220010098 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220010097 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220010096 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220010095 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220010094 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220010093 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220010092 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220010091 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220010090 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220010089 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220010088 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220010087 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220010086 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220010085 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220010084 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220010083 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220010082 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220010081 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220010080 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220010079 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220010078 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220010077 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220010076 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220010075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220010074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220010073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220010072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220010071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220010070 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $4,500.00 |
105147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220010069 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2010 | $2,250.00 |
105146 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220010021 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2010 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA; FACTURAS: 18059, 18024 | $13,855.04 |
105146 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220010021 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2010 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA; FACTURAS: 18059, 18024 | $13,855.04 |
105145 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010015 (1); SUMINISTRO DE 1652 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 665465 | $7,780.92 |
105144 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009979 (1); SUMINISTRO DE 238 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 665035 | $1,120.98 |
105143 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009969 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393706, 393031, 393708, 393709, 393705 | $847.80 |
105143 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009969 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393706, 393031, 393708, 393709, 393705 | $1,582.56 |
105143 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009969 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393706, 393031, 393708, 393709, 393705 | $4,474.50 |
105143 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009969 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393706, 393031, 393708, 393709, 393705 | $1,568.43 |
105143 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009969 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 393706, 393031, 393708, 393709, 393705 | $763.02 |
105142 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A84502,A84509, | $62,247.22 |
105142 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A84502,A84509, | $7,469.91 |
105142 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A84502,A84509, | $14,730.57 |
105141 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009908 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA, VIAJE A CD. DE MEXICO, ENTREGA DE PROPUESTA, 22 DE JULIO; FACTURAS: 52166, 3790625233, 1802083009 6 | $2,581.19 |
105141 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009908 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA, VIAJE A CD. DE MEXICO, ENTREGA DE PROPUESTA, 22 DE JULIO; FACTURAS: 52166, 3790625233, 1802083009 6 | $754.00 |
105141 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009908 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA, VIAJE A CD. DE MEXICO, ENTREGA DE PROPUESTA, 22 DE JULIO; FACTURAS: 52166, 3790625233, 1802083009 6 | $116.00 |
105140 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009904 (1); SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE MADERA Y PERSIANAS VERTICALES; FACTURAS: 3392, 3395, 3403, 3406 | $9,020.16 |
105140 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009904 (1); SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE MADERA Y PERSIANAS VERTICALES; FACTURAS: 3392, 3395, 3403, 3406 | $1,392.00 |
105140 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009904 (1); SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE MADERA Y PERSIANAS VERTICALES; FACTURAS: 3392, 3395, 3403, 3406 | $6,623.81 |
105140 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009904 (1); SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE MADERA Y PERSIANAS VERTICALES; FACTURAS: 3392, 3395, 3403, 3406 | $3,549.60 |
105139 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009901 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. ALBERTO LAMAS, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE TRABAJO, 02 Y 03 JULIO; FACTURAS: 51697, 2099471666, 2099471667 | $1,831.64 |
105139 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009901 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. ALBERTO LAMAS, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE TRABAJO, 02 Y 03 JULIO; FACTURAS: 51697, 2099471666, 2099471667 | $1,796.31 |
105139 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009901 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. ALBERTO LAMAS, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE TRABAJO, 02 Y 03 JULIO; FACTURAS: 51697, 2099471666, 2099471667 | $116.00 |
105138 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009900 (1); BOLETO DE AVION P/MTRO. RICARDO VILLANUEVA, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE TRABAJO, 02-03 JULIO; FACTURAS: 51696, 2099471664, 2099471665 | $116.00 |
105138 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009900 (1); BOLETO DE AVION P/MTRO. RICARDO VILLANUEVA, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE TRABAJO, 02-03 JULIO; FACTURAS: 51696, 2099471664, 2099471665 | $1,796.31 |
105138 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009900 (1); BOLETO DE AVION P/MTRO. RICARDO VILLANUEVA, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE TRABAJO, 02-03 JULIO; FACTURAS: 51696, 2099471664, 2099471665 | $1,831.64 |
105137 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009898 (1); BOLETO DE AVION P/MTRO. RICARDO VILLANUEVA, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE COMISION, 20 DE JULIO; FACTURAS: 52140, 3790600884 | $3,953.75 |
105137 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009898 (1); BOLETO DE AVION P/MTRO. RICARDO VILLANUEVA, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE COMISION, 20 DE JULIO; FACTURAS: 52140, 3790600884 | $116.00 |
105136 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009897 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. SILVIA ZARATE, VIAJE A PTO. VALLARTA, TALLER REGIONAL, 27 Y 28 DE JUNIO; FACTURAS: 51622, 20994738303 | $116.00 |
105136 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009897 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. SILVIA ZARATE, VIAJE A PTO. VALLARTA, TALLER REGIONAL, 27 Y 28 DE JUNIO; FACTURAS: 51622, 20994738303 | $3,474.20 |
105135 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | ASSETEL, S.A.DE C.V. | ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220009893 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 08672 | $21,896.76 |
105134 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009892 (1); BOLETO DE AVION P/ING. EDUARDO RAMIREZ, VIAJE PTO. VALLARTA, XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA; FACTURAS: 52292, 3790705938 | $116.00 |
105134 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009892 (1); BOLETO DE AVION P/ING. EDUARDO RAMIREZ, VIAJE PTO. VALLARTA, XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA; FACTURAS: 52292, 3790705938 | $4,620.28 |
105133 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009891 (1); BOLETO D/AVION P/LIC. ALBERTO PEREZ, VIAJE PTO. VALLARTA, XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA, 29 JUL. 01 AGO; FACTURAS: 52293, 3790705939 | $116.00 |
105133 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009891 (1); BOLETO D/AVION P/LIC. ALBERTO PEREZ, VIAJE PTO. VALLARTA, XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA, 29 JUL. 01 AGO; FACTURAS: 52293, 3790705939 | $4,083.20 |
105132 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009888 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. SERGIO SANCHEZ, VIAJE A PORTLAND, EVENTO "SUSTAINABLE FIESTA", 9-13 JULIO; FACTURAS: 51912, 3790475976 | $8,053.46 |
105132 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009888 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. SERGIO SANCHEZ, VIAJE A PORTLAND, EVENTO "SUSTAINABLE FIESTA", 9-13 JULIO; FACTURAS: 51912, 3790475976 | $116.00 |
105131 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009886 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. VICTOR URREA, VIAJE CD. DE MEXICO, DIR. GRAL. AUDITORIA FORENSE, 28-29 JUNIO; FACTURAS: 51615, 2099404486 | $116.00 |
105131 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009886 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. VICTOR URREA, VIAJE CD. DE MEXICO, DIR. GRAL. AUDITORIA FORENSE, 28-29 JUNIO; FACTURAS: 51615, 2099404486 | $3,587.00 |
105130 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009880 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA, VIAJE A CD. DE MEXICO, ENTREGA DE PROPUESTA, 29-30 JULIO; FACTURAS: 52314, 3900705977 | $116.00 |
105130 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009880 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA, VIAJE A CD. DE MEXICO, ENTREGA DE PROPUESTA, 29-30 JULIO; FACTURAS: 52314, 3900705977 | $4,336.55 |
105129 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009877 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. ALBERTO LAMAS, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE COMISION, 19 Y 20 DE JULIO; FACTURAS: 73943, 011969, 2081707 6, 011971 | $348.00 |
105129 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009877 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. ALBERTO LAMAS, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE COMISION, 19 Y 20 DE JULIO; FACTURAS: 73943, 011969, 2081707 6, 011971 | $232.00 |
105129 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009877 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. ALBERTO LAMAS, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE COMISION, 19 Y 20 DE JULIO; FACTURAS: 73943, 011969, 2081707 6, 011971 | $4,030.31 |
105129 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009877 (1); BOLETO DE AVION P/LIC. ALBERTO LAMAS, VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION DE COMISION, 19 Y 20 DE JULIO; FACTURAS: 73943, 011969, 2081707 6, 011971 | $696.00 |
105128 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. | COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V..- CR 220009871 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; FACTURAS: 15751 | $26,648.81 |
105127 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220009868 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR JULIO 2010; FACTURAS: 5980 | $9,860.00 |
105126 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220009790 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10811 | $11,832.00 |
105125 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220009741 (1); COMPRA DE TOALLEROS PALANCA; FACTURAS: 2303 | $9,020.16 |
105123 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009709 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDOVAL, A UNA REUNION D/LA COMISION D/HACIENDA Y PRESUPUESTO E/MEXICO; FACTURAS: 1399788292960, 1802081704-3, 73944, 1399788292933 | $696.00 |
105123 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009709 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDOVAL, A UNA REUNION D/LA COMISION D/HACIENDA Y PRESUPUESTO E/MEXICO; FACTURAS: 1399788292960, 1802081704-3, 73944, 1399788292933 | $232.00 |
105123 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009709 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDOVAL, A UNA REUNION D/LA COMISION D/HACIENDA Y PRESUPUESTO E/MEXICO; FACTURAS: 1399788292960, 1802081704-3, 73944, 1399788292933 | $4,030.31 |
105123 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009709 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDOVAL, A UNA REUNION D/LA COMISION D/HACIENDA Y PRESUPUESTO E/MEXICO; FACTURAS: 1399788292960, 1802081704-3, 73944, 1399788292933 | $348.00 |
105122 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220009667 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL A MERCADO LIBERTAD, MES JULIO 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1475.; FACTURAS: 5979 | $3,248.00 |
105121 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CHANG GARCIA ALEJANDRO | CHANG GARCIA ALEJANDRO.- CR 220009606 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1407, 1418 | $19,488.00 |
105121 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CHANG GARCIA ALEJANDRO | CHANG GARCIA ALEJANDRO.- CR 220009606 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1407, 1418 | $31,146.00 |
105120 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220009593 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA; FACTURAS: 0824 | $3,278.16 |
105119 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009584 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3421, 2423 | $1,256.86 |
105119 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009584 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3421, 2423 | $508.43 |
105118 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 220009554 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 6559 | $46,400.00 |
105117 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220009552 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES PLASTICO TIPO GABARDINA.; FACTURAS: P 13172 | $9,082.80 |
105116 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009546 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 709 | $3,838.44 |
105115 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220009544 (1); SERVICIO DE IMPRESOS, RECETARIO, SOLCITUD DE LABORATORIO Y VALE AL SUB-ALMACEN.; FACTURAS: 1406 | $18,188.80 |
105114 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009363 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 645, 720, 721 | $1,838.37 |
105114 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009363 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 645, 720, 721 | $2,015.85 |
105114 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009363 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 645, 720, 721 | $711.06 |
105113 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220009359 (1); COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 0668 | $10,660.40 |
105112 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009345 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TAMBOR PARA IMPRESORA Y TONER.; FACTURAS: 37392, 37450, 37549 | $5,967.04 |
105112 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009345 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TAMBOR PARA IMPRESORA Y TONER.; FACTURAS: 37392, 37450, 37549 | $7,182.72 |
105112 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009345 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TAMBOR PARA IMPRESORA Y TONER.; FACTURAS: 37392, 37450, 37549 | $9,573.48 |
105111 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009342 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 5434 | $375.00 |
105110 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220009327 (1); COMPRA DE IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS.; FACTURAS: 1390 | $8,834.56 |
105109 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220009323 (1); COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 15481, 15485 | $6,033.04 |
105108 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220009321 (1); COMPRA DE ARNES DEPORTIVOS TIPO CALZON Y CASCO P/RAPEL.; FACTURAS: 15465 | $3,192.32 |
105107 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009260 (1); COMPRA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: A105906, A106111 | $6,173.52 |
105107 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009260 (1); COMPRA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: A105906, A106111 | $4,613.56 |
105106 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220009252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 94663, A 94939,94940 | $24,641.17 |
105106 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220009252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 94663, A 94939,94940 | $4,530.77 |
105105 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220009212 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 94664 | $562.02 |
105104 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO | MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO.- CR 220008966 (1); COMPRA DE LONAS Y PLAYERAS TIPO POLO.; FACTURAS: 1820, 1821 | $1,102.47 |
105104 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO | MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO.- CR 220008966 (1); COMPRA DE LONAS Y PLAYERAS TIPO POLO.; FACTURAS: 1820, 1821 | $6,032.00 |
105103 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008875 (1); COMPRA DE PIOLA DE NYLON PARA DESBROZADORA.; FACTURAS: A 68788 | $26,634.64 |
105102 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220008871 (1); COMPRA DE FOCOS; FACTURAS: 46241 | $11,484.00 |
105101 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008865 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13469, Q 13834 | $1,314.28 |
105101 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008865 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13469, Q 13834 | $5,695.84 |
105100 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220008861 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 57806, 57807 | $12,595.86 |
105100 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION CONSRUCCION | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220008861 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 57806, 57807 | $1,532.13 |
105099 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION CONSRUCCION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008827 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 34341,34340, 34355 | $13,351.60 |
105099 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008827 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 34341,34340, 34355 | $1,461.60 |
105098 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220008724 (1); OX.MED. F.190725,7836,7964,8130,8462,9103,9394,8031,8326,8475,9277,7452,7557,8596,9035,9112,9238; FACTURAS: 190361,190585, 198042,198488 | $25,233.89 |
105098 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220008724 (1); OX.MED. F.190725,7836,7964,8130,8462,9103,9394,8031,8326,8475,9277,7452,7557,8596,9035,9112,9238; FACTURAS: 190361,190585, 198042,198488 | $45,733.45 |
105097 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220008723 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 93516, 94307 | $14,089.64 |
105097 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220008723 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 93516, 94307 | $3,422.00 |
105096 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220008716 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24174, 24264 | $6,931.00 |
105096 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220008716 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24174, 24264 | $8,885.60 |
105095 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008643 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13285, Q 13288 | $11,721.80 |
105095 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008643 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13285, Q 13288 | $1,395.76 |
105094 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220008630 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 17340 | $379.45 |
105093 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220008625 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN BACHEO Y PAVIMENTOS, MES DE JUNIO 2010.; FACTURAS: 16901 | $440.80 |
105092 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220008567 (1); COMPRA DE TELEVISION DE PANTALLA LCD.; FACTURAS: 14349 | $36,927.44 |
105091 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008559 (1); COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y BUJIA.; FACTURAS: R 283654 | $1,847.30 |
105090 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008558 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7146 | $52,002.80 |
105090 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008558 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7146 | $42,920.00 |
105089 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220008540 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 13478 | $126,553.68 |
105088 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008538 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13286, Q13313,Q13314 | $16,722.50 |
105088 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008538 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 13286, Q13313,Q13314 | $10,335.60 |
197585 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220009954 (1); COMPRA DE MTS. DE PASTO; FACTURAS: 2750 | $7,000.00 |
197584 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 | $188.67 |
197584 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 | $97.44 |
197584 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 | $210.00 |
197584 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 | $162.40 |
197584 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 | $882.00 |
197584 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 | $70.60 |
197584 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 | $28.49 |
197584 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 | $41.86 |
197584 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 | $57.00 |
197584 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 | $57.00 |
197584 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: AAY0014412, 3043, 1405, 193190, AAY0014138, 159215, 163302, 6099, 493, 54233 | $1,426.80 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $804.00 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $1,290.00 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $113.00 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $1,886.40 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $854.00 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $348.00 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $90.07 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $200.00 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $48.72 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $184.00 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $928.00 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $144.00 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $200.00 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $98.00 |
197583 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI; FACTURAS: GMUSC12537, 1484, 67029, 36716, 137131, 3181, 2721, 138958, 183962, 33214, 1339, 8609, 2084, 153588, | $4,199.20 |
197582 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V. | ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009958 (1); COMPRA DE DIFERENTES MEDIDAS DE LIBREROS; FACTURAS: 120, 150 | $2,552.00 |
197582 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V. | ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009958 (1); COMPRA DE DIFERENTES MEDIDAS DE LIBREROS; FACTURAS: 120, 150 | $2,552.00 |
197581 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C..- CR 220009957 (1); EVENTO CULTURAL DEL III FESTIVAL DE MUSICA VIRREINAL MEXICANA EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0312 | $120,000.04 |
197580 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220009955 (1); COMPRA DE MTS. DE PASTO; FACTURAS: 0393 | $34,320.00 |
197578 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001647 (1); DIFERENCIA DE PAGO INDEBIDO CONFORME A LA EJECUTORIA DEL 3 DE DIC. 2009, AMPARO 1360/2008-6; FACTURAS: OFICIO | $718,239.60 |
197577 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220009956 (1); ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS DEL AYTO. DE GDL. POR JULIO 2010; FACTURAS: 0050 | $63,800.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $532.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $42.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $127.60 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $70.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $81.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $350.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $511.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $208.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $303.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $209.30 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $420.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $139.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $194.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $261.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $5,568.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $74.80 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $84.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $162.40 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $526.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $644.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $1,022.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $59.10 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $106.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $376.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $139.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $692.14 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $546.00 |
197576 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA SECREARIA DE CULTURA.; FACTURAS: POSA9,946,446, POSA9,554,339, POSA9,515,162, 1053, 0673, AIN 5634, 163944, 163943, 164159, 163002, 163001, 7212, 3521, 161562, CC012508179, 5176, 2307 | $696.00 |
197575 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221125 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,; FACTURAS: B35873, XHB255550, 3153, 7780 | $4,060.00 |
197575 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221125 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,; FACTURAS: B35873, XHB255550, 3153, 7780 | $464.00 |
197575 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221125 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,; FACTURAS: B35873, XHB255550, 3153, 7780 | $1,160.00 |
197575 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221125 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,; FACTURAS: B35873, XHB255550, 3153, 7780 | $840.00 |
197574 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1047, 1057 | $704.70 |
197574 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1047, 1057 | $1,929.08 |
197573 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ JASSO ISMAEL | GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221041 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: AA6094 | $1,995.20 |
197572 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221005 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2302, 2256, 2257 | $208.80 |
197572 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221005 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2302, 2256, 2257 | $556.80 |
197572 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221005 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2302, 2256, 2257 | $208.80 |
197571 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221001 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61, 79 | $5,974.00 |
197571 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221001 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61, 79 | $5,974.00 |
197570 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HIDALGO BURGOS RUBEN SALOMON | HIDALGO BURGOS RUBEN SALOMON.- CR 24221000 (1); COMPRA DE TURBO; FACTURAS: 102 | $6,960.00 |
197569 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 551, 563 | $5,063.40 |
197569 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 551, 563 | $1,276.00 |
197568 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 | $23.20 |
197568 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 | $580.00 |
197568 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 | $1,624.00 |
197568 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 | $23.20 |
197568 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 | $696.00 |
197568 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 | $1,740.00 |
197568 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 | $1,914.00 |
197568 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 | $116.00 |
197568 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 | $116.00 |
197568 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 | $1,972.00 |
197568 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 | $1,972.00 |
197568 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 | $1,403.60 |
197568 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24220921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 55, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 83 | $58.00 |
197567 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C | $98.00 |
197567 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C | $1,793.50 |
197567 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C | $100.00 |
197567 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C | $51.60 |
197567 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C | $81.20 |
197567 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C | $191.40 |
197567 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C | $121.00 |
197567 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C | $58.00 |
197567 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C | $37.61 |
197567 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C | $134.63 |
197567 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C | $822.00 |
197567 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C | $257.52 |
197567 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C | $165.88 |
197567 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 460438, 460484, 0565, 461013, 0574, 461014, 6798, 6799, POSA10774233, M 41032, M 41034, 6810, 3220 C | $139.20 |
197566 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220009967 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA POR EL MES DE MAYO 2010; FACTURAS: 3883 | $81,200.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $66.20 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $172.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $417.01 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $270.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $232.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $141.60 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $150.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $235.39 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $88.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $71.95 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $55.80 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $208.80 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $199.50 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $384.13 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $130.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $102.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $118.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $90.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $178.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $14.20 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $25.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $14.80 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $34.90 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $55.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $1,000.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $92.50 |
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197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $55.80 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $8.27 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $129.60 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $320.25 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $765.60 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $417.01 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $900.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $4,872.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $98.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $235.53 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $192.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $24.40 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $90.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $76.56 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $150.64 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $1,990.00 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $422.12 |
197565 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220009656 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 29240, 5558, 336, 34373, 7362, 16495, 3950, 8091, 8092, 337, 8118, 14385, 8117, 141593, 346, 13914, 267454, 8171, 14 | $997.60 |
197564 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600016 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 861, 57, 58 | $684.00 |
197564 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600016 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 861, 57, 58 | $632.00 |
197564 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600016 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 861, 57, 58 | $162.40 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $60.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $435.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $480.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $742.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $1,322.40 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $50.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $58.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $1,658.80 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $48.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $580.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $308.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $652.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $100.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $185.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $50.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $182.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $24.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $168.20 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $154.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $1,287.60 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $1,322.40 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $1,392.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $1,577.60 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $1,191.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $75.00 |
197563 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 13994, 3431, Taxi, Taxi, 3455, 3458, 3461, 3463, 08618, 3465, 17638, Taxi, Taxi, 24961, 158570, 0156, 031 | $12.00 |
197562 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 | $185.60 |
197562 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 | $278.40 |
197562 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 | $185.60 |
197562 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 | $3,129.57 |
197562 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 | $46.40 |
197562 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 | $5,554.31 |
197562 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 | $278.40 |
197562 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 | $185.60 |
197562 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 | $7,423.52 |
197562 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2214, 2218, 2222, 2223, 2250, 2282, 2302, 2331, 2361, 2365 | $185.60 |
197561 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAB COMPANY. S. DE R.L. DE C.V. | CAB COMPANY. S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009941 (1); TRASLADO DE (GABRIELA HERNANDEZ, ADRIAN HERNANDEZ Y MARIA GPE HERNANDEZ) HIJOS DEL GOB. DE DURANGO; FACTURAS: 0090 | $2,186.60 |
197560 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PERFUME, S.A. DE C.V. | PERFUME, S.A. DE C.V..- CR 220009936 (1); COMPRA DE BYE MOSQUITO; FACTURAS: 33711,749,815 | $8,749.30 |
197557 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220009926 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 943 | $1,671.68 |
197556 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220009910 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 05,06,07,09 Y 12 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 836 | $2,176.16 |
197555 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS | CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS.- CR 220009907 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EXPEDIENTE VI-238/2009; FACTURAS: OFICIO | $6,838.47 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $42.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $68.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $42.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $68.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $42.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $42.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $42.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $68.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $42.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $68.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $68.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $68.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $42.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $42.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $68.00 |
197554 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009905 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EEFECTUADOS EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 2078135, 2078130, 230586, 230987, 3017519, 3017520, 230985, 2078134, 230584, 230585, 230986, 3017514, 230530, 230956, 4216563, 3017394 | $68.00 |
197553 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ.- CR 220009903 (1); CONSUMO DE COMIDA DEL REVERENDO DIRK FICCA Y COMITIVA DE VISITA EN GDL. EL 21 DE JULIO 2010; FACTURAS: 10470 | $4,104.10 |
197550 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V..- CR 220009689 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 437 | $3,532.20 |
197549 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 | $33.00 |
197549 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 | $100.00 |
197549 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 | $56.50 |
197549 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 | $44.00 |
197549 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 | $409.00 |
197549 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 | $30.00 |
197549 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 | $22.00 |
197549 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 | $700.16 |
197549 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 | $30.00 |
197549 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220009675 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: A 4033639, 71114, 1112, 6560, TAXI, TAXI2, TAXI3, 59195, 4374, 59271 | $19.00 |
105087 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0271 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-069/10 BALIZAMIENTO CALLES PERIMETRALES DE OBRAS PUBLICAS Y ESTACIONA; FACTURAS: 0753 | $75,371.70 |
105086 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2832, 2825, 2856, 2848 | $4,346.14 |
105086 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2832, 2825, 2856, 2848 | $1,276.00 |
105086 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2832, 2825, 2856, 2848 | $4,347.68 |
105086 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2832, 2825, 2856, 2848 | $1,682.00 |
105085 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | $5,211.88 |
105085 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | $10,518.88 |
105085 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | $8,282.40 |
105085 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | $4,321.00 |
105085 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | $3,065.88 |
105085 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | $10,726.52 |
105085 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | $5,910.20 |
105085 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | $4,814.00 |
105085 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | $7,835.80 |
105085 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | $4,011.28 |
105085 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | $3,068.20 |
105085 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | $11,884.20 |
105085 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | $8,294.00 |
105085 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93, 98, 103, 106, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | $1,247.00 |
105084 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7370, 7371 | $8,290.57 |
105084 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7370, 7371 | $0.01 |
105083 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4380 | $522.00 |
105082 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9709, 59035, 59152, 59180 | $475.60 |
105082 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9709, 59035, 59152, 59180 | $5,253.74 |
105082 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9709, 59035, 59152, 59180 | $9,181.39 |
105082 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9709, 59035, 59152, 59180 | $324.80 |
105081 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221061 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11211, 11221, 11208, 11210 | $1,566.00 |
105081 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221061 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11211, 11221, 11208, 11210 | $139.20 |
105081 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221061 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11211, 11221, 11208, 11210 | $139.20 |
105081 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221061 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11211, 11221, 11208, 11210 | $1,438.40 |
105080 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221045 (1); VERIFICACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2808 | $60.32 |
105079 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221043 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 514 | $2,000.00 |
105078 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221008 (1); REPARACION DE MOTOR; FACTURAS: 2222, 2220 | $296.96 |
105078 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221008 (1); REPARACION DE MOTOR; FACTURAS: 2222, 2220 | $412.96 |
105077 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24221007 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7304 | $2,900.00 |
105076 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221006 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 13708, 13474, 13660, 12331 | $3,790.88 |
105076 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221006 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 13708, 13474, 13660, 12331 | $1,241.20 |
105076 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221006 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 13708, 13474, 13660, 12331 | $6,602.72 |
105076 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221006 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 13708, 13474, 13660, 12331 | $2,761.61 |
105075 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 24221002 (1); COMPRA DE ACEITE; FACTURAS: 94176 | $5,411.28 |
105074 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220998 (1); COMPRA DE RADIADOR; FACTURAS: 10731 | $4,640.00 |
105073 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23465, 23577, 23617 | $230.39 |
105073 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23465, 23577, 23617 | $1,223.79 |
105073 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23465, 23577, 23617 | $2,180.66 |
105072 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220972 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2854 | $1,936.85 |
105071 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 | $1,122.53 |
105071 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 | $692.62 |
105071 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 | $1,020.81 |
105071 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 | $1,122.53 |
105071 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 | $53.24 |
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105071 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15047, 15102, 15122, 15112, 15048, 15026, 14933, 14945, 15101, 14947, 15046 | $1,734.20 |
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105069 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220917 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17432 | $733.98 |
105068 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220916 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2208 | $2,134.40 |
105067 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220915 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 12452 | $2,761.61 |
105066 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220914 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R282090 | $1,856.00 |
105065 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220913 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10828 | $1,392.00 |
105064 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60088 | $843.32 |
105063 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9790, 9677, 9972, 9974, 9651, 9674, 10269, 9816, 9662, 9673, 9682, 9288, 9683, 9818, 9820, 9813, 9653, 9676, 9680, 9814, 9815, 9655, 9659, 9664, 9666, 9821, 9784 | $1,044.00 |
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105062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 | $1,957.50 |
105062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 | $341.63 |
105062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 | $199.40 |
105062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 | $50.11 |
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105062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 | $179.80 |
105062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 | $179.45 |
105062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 | $34.80 |
105062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 | $1,191.32 |
105062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 | $113.68 |
105062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 | $706.09 |
105062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 | $1,276.00 |
105062 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15025, 15080, 15081, 15030, 15024, 15004, 15005, 14975, 14976, 15123, 15078, 15066, 15059, 14950 | $183.28 |
105061 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220905 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21753, 21754 | $174.00 |
105061 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220905 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21753, 21754 | $266.80 |
105060 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60087 | $505.76 |
105059 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009948 (1); SUMINISTRO DE 63 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 665085 | $296.73 |
105058 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ALTA TECNOLOGIA LED, S. DE R.L. DE C.V. | ALTA TECNOLOGIA LED, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009942 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 702 | $117,982.67 |
105057 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA MAGNA SIN FACT. 136922,136923,136924,136925; FACTURAS: 136741,6742 | $25,909.06 |
105057 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA MAGNA SIN FACT. 136922,136923,136924,136925; FACTURAS: 136741,6742 | $13,253.19 |
105057 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA MAGNA SIN FACT. 136922,136923,136924,136925; FACTURAS: 136741,6742 | $29,583.20 |
105056 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49217,49218, | $75,782.08 |
105056 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49217,49218, | $2,799.26 |
105056 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49217,49218, | $72,200.73 |
105055 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12979,13018, | $98,618.49 |
105055 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12979,13018, | $11,646.65 |
105055 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12979,13018, | $37,517.92 |
105054 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 220009927 (1); COMPRA DE LLANTAS CARRETERA; FACTURAS: 9090 | $8,160.60 |
105053 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009920 (1); MEZCLA ASFALTICA P/DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0086 | $90,647.04 |
105052 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009918 (1); EMULSION ASFALTICO P/DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39944 | $3,016.00 |
105051 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | VEGA DENA MARIO | VEGA DENA MARIO.- CR 220009859 (1); 107 LIBROS ENCUADERNADOS PARA LAS DIFERENTES OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 399 | $9,929.60 |
105021 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220009786 (1); SIBSIDIO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE POR AGO. 2010; FACTURAS: 487 | $129,088.44 |
105020 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220009784 (1); SUBSIDIO PARA PATRONATO DEL CENTRO HIST. BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GDL. POR AGO. 2010; FACTURAS: 1509 | $247,818.55 |
104995 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009744 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49167,49177, | $36,332.51 |
104995 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009744 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49167,49177, | $920.02 |
104995 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009744 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49167,49177, | $30,238.55 |
104994 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 220009729 (1); COMPRA DE BOTELLA DE GEL PARA QUEMADURAS; FACTURAS: 1403 | $348.00 |
104993 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009705 (1); SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 917, POR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO.; FACTURAS: 38646 | $237,500.05 |
104992 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. | CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009701 (1); SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 920, POR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO.; FACTURAS: 5037 | $100,000.01 |
104991 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. | ASOCIACION RADIOFONICA, S.A..- CR 220009699 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 918.; FACTURAS: 14378 A | $150,000.01 |
104990 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V..- CR 220009674 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE.; FACTURAS: 4220 | $107,184.00 |
104989 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220009670 (1); SERVICIO DE EDICION DE LA GACETA MUNICIPAL.; FACTURAS: 12524 | $63,674.95 |
104988 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220009655 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO; FACTURAS: 5928 | $40,913.20 |
104987 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220009653 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 761 | $52,490.00 |
104986 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220009640 (1); COMPRA DE PLANTAS, NOCHEBUENA.; FACTURAS: 6924 A | $121,440.00 |
104985 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009630 (1); IMPRESION DE 3,000 FOLLETOS PARA "RECORRIDOS NOCTURNOS" EN EL PANTEON DE BELEN; FACTURAS: 17473 | $2,296.80 |
104984 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220009628 (1); RENTA PLANTA DE LUZ EVENTO CULTURAL PARQUE SAN JACINTO, EL 18 DE JULIO, PROGRAMA VIA RECREATIVA; FACTURAS: 2948 | $3,480.00 |
104983 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009620 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 56060 | $2,633.20 |
104982 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220009574 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 7228 | $38,500.40 |
104981 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009538 (1); SALDO DEL 60% SOBRE LA ORDEN NUM 2519 DEL 15 DE JUN. 2010; FACTURAS: 12433 | $71,688.00 |
104980 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CHANG GARCIA ALEJANDRO | CHANG GARCIA ALEJANDRO.- CR 220009278 (1); COMPRA DE SILLONES EJECUTIVO Y DE VISITA.; FACTURAS: 1412, 1416 | $13,293.60 |
104980 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CHANG GARCIA ALEJANDRO | CHANG GARCIA ALEJANDRO.- CR 220009278 (1); COMPRA DE SILLONES EJECUTIVO Y DE VISITA.; FACTURAS: 1412, 1416 | $1,786.40 |
104979 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009277 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73599, 73735 | $986.24 |
104979 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009277 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73599, 73735 | $510.82 |
104978 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION CONSRUCCION | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220009273 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI.; FACTURAS: 15457 | $2,630.88 |
104977 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220009272 (1); COMPRA DE ESMALTE Y ENDURECEDOR.; FACTURAS: 2695 G | $45,588.00 |
104976 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220009271 (1); COMPRA DE TRAMOS DE SOLERA, CUADRADO Y ANGULO.; FACTURAS: 2165 | $9,974.15 |
104975 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220009270 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 4198, 4199, 4200, 4201; FACTURAS: 4014,4197 | $37,926.20 |
104974 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220009261 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 28754, 28774, 28773 | $357.86 |
104974 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220009261 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 28754, 28774, 28773 | $283.10 |
104974 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220009261 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 28754, 28774, 28773 | $162.98 |
104973 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009258 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 712 | $2,981.11 |
104972 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 620, 680, 703, 710 | $1,081.70 |
104972 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 620, 680, 703, 710 | $14,266.15 |
104972 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 620, 680, 703, 710 | $1,105.80 |
104972 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 620, 680, 703, 710 | $470.52 |
104971 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220009192 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5967 | $504.23 |
104970 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220009081 (1); COMPRA DE 50 PIEZAS DE CATETER INTRAVENOSO.; FACTURAS: 13435 | $232.00 |
104969 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009041 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 70700, 72812, 72922, 73165, 73179, 73277 | $2,576.94 |
104969 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009041 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 70700, 72812, 72922, 73165, 73179, 73277 | $86.86 |
104969 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009041 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 70700, 72812, 72922, 73165, 73179, 73277 | $1,096.61 |
104969 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009041 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 70700, 72812, 72922, 73165, 73179, 73277 | $507.50 |
104969 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009041 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 70700, 72812, 72922, 73165, 73179, 73277 | $858.40 |
104969 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009041 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 70700, 72812, 72922, 73165, 73179, 73277 | $2,202.82 |
104968 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008973 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 38973, 38927, 38929 | $20,999.48 |
104968 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008973 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 38973, 38927, 38929 | $319.00 |
104968 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008973 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 38973, 38927, 38929 | $268.45 |
104967 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008924 (1); SERVICIO DE REPARACION DE SCANER.; FACTURAS: 35287 | $9,423.84 |
104966 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220008494 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 18371 | $2,175.00 |
104965 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220008488 (1); COMPRA DE ESMALTE GRIS PLOMO.; FACTURAS: 60214 | $12,180.00 |
104964 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220008487 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO ROJO BRILLANTE Y EMPAQUE DE LONA PARA PISTOLA DE PINTOR.; FACTURAS: 52926 | $33,330.16 |
104963 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008473 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 34233 | $20,010.00 |
104962 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q13018,Q13019, Q13153, Q13282, Q13283, Q13284, Q13287 | $16,443.62 |
104962 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q13018,Q13019, Q13153, Q13282, Q13283, Q13284, Q13287 | $3,275.49 |
104962 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q13018,Q13019, Q13153, Q13282, Q13283, Q13284, Q13287 | $2,003.18 |
104962 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q13018,Q13019, Q13153, Q13282, Q13283, Q13284, Q13287 | $426.14 |
104962 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q13018,Q13019, Q13153, Q13282, Q13283, Q13284, Q13287 | $1,069.17 |
104962 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q13018,Q13019, Q13153, Q13282, Q13283, Q13284, Q13287 | $377.00 |
104961 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220008386 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO.; FACTURAS: FA 141342 | $39,277.60 |
104960 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220008374 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 93668 | $1,604.28 |
104959 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220008365 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 195744 | $4,261.84 |
104958 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220008327 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER HP; FACTURAS: 6439 | $14,323.68 |
30 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRO AVALOS MEDINA | ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB0301 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS MEDINA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JAC; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
29 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRO AVALOS MEDINA | ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB0300 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
28 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ | JESSICA YADIRA PIÑA CARDENAS.- CR OPB0299 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC015 JESSICA YADIRA PIÑA CARDENAS. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP.; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
27 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ | JESSICA YADIRA PIÑA CARDENAS.- CR OPB0298 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC015 JESSICA YADIRA PIÑA CARDENAS. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP.; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
26 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB0297 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC015 CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP.; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
25 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB0296 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC015 CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP.; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
24 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTELA AVALOS MEDINA | ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB0295 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS MEDINA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQ; FACTURAS: S/N1 | $1,500.00 |
23 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTELA AVALOS MEDINA | ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB0294 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS MEDINA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PAR; FACTURAS: S/N | $1,500.00 |
22 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MERCEDES LANDABARU CERNA | MERCEDES LANDABARU CERNA.- CR OPB0293 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC011 MERCEDES LANDABARU CERNA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL P; FACTURAS: S/N1 | $1,500.00 |
21 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MERCEDES LANDABARU CERNA | MERCEDES LANDABARU CERNA.- CR OPB0292 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC011 MERCEDES LANDABARU CERNA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL; FACTURAS: S/N | $1,500.00 |
20 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN JOSE IBARRA TEJEDA | JUAN JOSE IBARRA TEJEDA.- CR OPB0291 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC011 JUAN IBARRA TEJEDA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE DE; FACTURAS: S/N1 | $1,500.00 |
19 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN JOSE IBARRA TEJEDA | JUAN JOSE IBARRA TEJEDA.- CR OPB0290 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC011 JUAN IBARRA TEJEDA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE DE; FACTURAS: S/N | $1,500.00 |
18 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | EVA PEREZ VILLASEÑOR | JOVANA MEJIA MUÑOZ.- CR OPB0289 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC009 JOVANA MEJIA MUÑOZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE EL; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
17 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS | MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB0288 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC009 MARIO ALBERTO MAGAÑA BECERRA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
16 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS | MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB0287 (31); PAGO JUNIO PROY. 14039ESC009 MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQ; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
15 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ | EDGAR OMAR MEJIA GAUNA.- CR OPB0286 (31); PAGO MES JULIO PROY. 140369ESC003 EDGAR OCTAVIO MEJIA GAUNA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL PARQU; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
14 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ | EDGAR OMAR MEJIA GAUNA.- CR OPB0285 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 140369ESC003 EDGAR OMAR MEJIA GAUNA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL PARQUE R; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
13 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO | CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB0284 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC003 CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORR; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
12 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO | CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB0283 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC003 CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORR; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
11 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OMAR MORENO BECERRA | OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB0282 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO BECERRA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQU; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
10 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OMAR MORENO BECERRA | OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB0281 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO BECERRA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
9 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA | ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB0280 (31); PAGO MES JULIO PROY. 14039ESC003 ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPON; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
8 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA | ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB0279 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC003 ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPON; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
7 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ | MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB0278 (31); PAGO MES DE JULIO PROY. 14039ESC003 MANUEL MORA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE RECR; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ | MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB0277 (31); PAGO MES JUNIO PROY. 14039ESC003 MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRE; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA | BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB0276 (31); PAGO MES DE JULIO PROY. 14039ESC003 BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORR; FACTURAS: S/N1 | $1,250.00 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA | BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB0275 (31); PAGO 1ER. QUINCENA DE JUNIO PROY. 14039ESC003 BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA. ESTIMULO POR SERVICIO S; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | KARINA DE LA TORRE GOMEZ | ANA ESTEFANIA MEJIA GAUNA.- CR OPB0274 (31); PAGO 1ER. QUINCENA DE JUNIO PROY. 14039ESC006 ANA ESTEFANIA MEJIA GAUNA. ESTIMULO POR SERVICIO SOCI; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AKEMI TESHIBA VEGA | YAJAIRA JANELY FIGUEROA GARCIA.- CR OPB0273 (31); PAGO 1ER. QUINCENA DE JUNIO PROY. 14039ESC006 YAJAIRA JANELY FIGUEROA GARCIA. ESTIMULO POR SERVICIO; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
1 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS | DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB0272 (31); PAGO 1ER. QUINCENA DE JUNIO PROY. 14039ESC006 DAVID LOPEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE NIÑO; FACTURAS: S/N | $1,250.00 |
197548 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 | $176.00 |
197548 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 | $59.00 |
197548 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 | $100.00 |
197548 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 | $88.00 |
197548 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 | $1,218.00 |
197548 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 | $240.00 |
197548 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 | $35.00 |
197548 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 | $1,740.00 |
197548 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2924, 2928, 2930, Taxi, 1539619, CC012512499, 69951, 1541123, 12567 | $1,218.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $800.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $315.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $928.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $1,384.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $200.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $500.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $119.99 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $205.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $290.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $230.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $381.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $280.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $636.98 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $1,416.19 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $165.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $305.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $175.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $252.18 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $446.96 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $167.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $500.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $500.00 |
197547 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010028 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 41180, 39645, ZTD186291, 7705, B 32418, 40937, 147, 207, 39633, 163, 4970, 4850, 4977, 132, 1564495, 1564491, 1571950, 115, 117, | $1,122.00 |
197546 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 | $205.32 |
197546 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 | $1,088.08 |
197546 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 | $205.32 |
197546 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 | $119.99 |
197546 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 | $267.73 |
197546 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 | $84.00 |
197546 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 | $267.73 |
197546 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 | $812.00 |
197546 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 | $255.00 |
197546 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 | $820.58 |
197546 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 13131, 30887, 7363, 0152, 29292, 8488, 29347, 0175, 29373, 7428, 7481 | $170.65 |
197545 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 | $24.36 |
197545 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 | $1,185.29 |
197545 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 | $1,972.00 |
197545 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 | $148.48 |
197545 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 | $812.00 |
197545 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 | $1,624.35 |
197545 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 | $1,914.00 |
197545 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 | $1,392.00 |
197545 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1272, 1276, 1278, LF15000, 7446, 1285, 0412, 148195 | $232.00 |
197544 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 | $1,387.61 |
197544 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 | $1,340.59 |
197544 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 | $1,387.60 |
197544 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 | $1,387.61 |
197544 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 | $1,398.58 |
197544 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 | $1,387.61 |
197544 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 | $1,436.10 |
197544 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 | $1,259.63 |
197544 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 | $788.70 |
197544 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 | $1,428.72 |
197544 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 | $736.66 |
197544 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68815, 68856, 68918, 69105, 69106, 69240, 69252, 69257, 69258, 69259, 69260, 69262 | $1,049.38 |
197543 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220009884 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A DIR. DE EDUCACION Y JUZGADOS.; FACTURAS: 3022, 3020 | $1,670.40 |
197543 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220009884 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A DIR. DE EDUCACION Y JUZGADOS.; FACTURAS: 3022, 3020 | $2,387.28 |
197542 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220009870 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR PIZANO, ASISTIR CONFERENCIA EN PTO. VALLARTA EL 21 Y 22 DE MAYO; FACTURAS: 2163270934 | $3,737.28 |
197537 | Detalle Factura de click aquí | 09/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | MORA GONZALEZ RAFAEL | MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220009860 (1); IMPRESION DE FLYERS MEDIA CARTA, POSTERS Y DIPTICOS P/EVENTOS DE "EXPO EMPRENDE GUADALAJARA"; FACTURAS: 0633 | $12,087.20 |
197505 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V..- CR 220009917 (1); MEZCLA ASFALTICAS P/DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0053 | $1,206,139.00 |
197502 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C..- CR 220009922 (1); APOYO ECONOMICO CON LA FINALIDAD DE UTILIZARLOS EN LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN CUMPLIM; FACTURAS: OFICIO | $1,000,000.00 |
197501 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220009774 (1); ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6860 | $2,500,000.00 |
197500 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220009724 (1); COMPRA DE PATRON CG CEBO PARA HORMIGA Y PARA ROEDORES.; FACTURAS: 0394 | $43,708.00 |
197499 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SUPER CERCAS DE ALAMBRE IMPERMEABILIZANTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SUPER CERCAS DE ALAMBRE IMPERMEABILIZANTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009714 (1); SUMINISTRO DE INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE CON CONCERTINA; FACTURAS: 2707 | $30,075.00 |
197498 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009679 (1); COMPRA DE TAMBOS DE 200 LTS.; FACTURAS: 30928 | $44,080.00 |
197497 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V..- CR 220009669 (1); COMPRA DE BUTILHIOS/METAMIZOL; FACTURAS: 1444 | $1,240.00 |
197496 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220009666 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 0501 | $98,368.00 |
197493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221062 (1); PAGO DE COMIDA, VINIL REFACCIONES; FACTURAS: 68, 8006, 209, B35869, 7340 | $1,740.00 |
197493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221062 (1); PAGO DE COMIDA, VINIL REFACCIONES; FACTURAS: 68, 8006, 209, B35869, 7340 | $1,972.00 |
197493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221062 (1); PAGO DE COMIDA, VINIL REFACCIONES; FACTURAS: 68, 8006, 209, B35869, 7340 | $4,872.00 |
197493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221062 (1); PAGO DE COMIDA, VINIL REFACCIONES; FACTURAS: 68, 8006, 209, B35869, 7340 | $960.00 |
197493 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221062 (1); PAGO DE COMIDA, VINIL REFACCIONES; FACTURAS: 68, 8006, 209, B35869, 7340 | $1,160.00 |
197492 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221004 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, COMIDA; FACTURAS: 4416, 4415, 100189, 100178, 7123, 5801, 1512775 | $500.00 |
197492 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221004 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, COMIDA; FACTURAS: 4416, 4415, 100189, 100178, 7123, 5801, 1512775 | $244.86 |
197492 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221004 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, COMIDA; FACTURAS: 4416, 4415, 100189, 100178, 7123, 5801, 1512775 | $459.00 |
197492 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221004 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, COMIDA; FACTURAS: 4416, 4415, 100189, 100178, 7123, 5801, 1512775 | $244.86 |
197492 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221004 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, COMIDA; FACTURAS: 4416, 4415, 100189, 100178, 7123, 5801, 1512775 | $386.00 |
197492 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221004 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, COMIDA; FACTURAS: 4416, 4415, 100189, 100178, 7123, 5801, 1512775 | $812.00 |
197492 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221004 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA, COMIDA; FACTURAS: 4416, 4415, 100189, 100178, 7123, 5801, 1512775 | $812.00 |
197491 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24220975 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2675, 2676 | $11,962.50 |
197491 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24220975 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2675, 2676 | $7,580.60 |
197490 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FRAVA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | FRAVA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 24220969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1280, 1299 | $871.30 |
197490 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FRAVA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | FRAVA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 24220969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1280, 1299 | $1,450.00 |
197489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220958 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B34692, DRB58240, DRA61822, 7188, 7214, 10917, 10915 | $638.00 |
197489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220958 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B34692, DRB58240, DRA61822, 7188, 7214, 10917, 10915 | $18.00 |
197489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220958 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B34692, DRB58240, DRA61822, 7188, 7214, 10917, 10915 | $638.00 |
197489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220958 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B34692, DRB58240, DRA61822, 7188, 7214, 10917, 10915 | $160.00 |
197489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220958 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B34692, DRB58240, DRA61822, 7188, 7214, 10917, 10915 | $2,934.80 |
197489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220958 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B34692, DRB58240, DRA61822, 7188, 7214, 10917, 10915 | $27.00 |
197489 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220958 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B34692, DRB58240, DRA61822, 7188, 7214, 10917, 10915 | $18.00 |
197488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 | $194.91 |
197488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 | $404.99 |
197488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 | $273.43 |
197488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 | $270.00 |
197488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 | $370.10 |
197488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 | $491.72 |
197488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 | $580.00 |
197488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 | $69.99 |
197488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 | $1,090.40 |
197488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 | $1,392.00 |
197488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 | $175.00 |
197488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 | $272.00 |
197488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 | $301.00 |
197488 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010024 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 1301, 3746, 334820, 334810, CACB58738, 42967, 213, 8864, 43485, 002, 274317, WADS31271, WADS32393, 13491 | $100.01 |
197484 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220009748 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2010, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 463 A | $42,000.00 |
197483 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220009740 (1); COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL SONY; FACTURAS: 548807 | $2,499.00 |
197482 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V..- CR 220009739 (1); INSERCION DE BANNER EN PAGINA DE INTERNET; FACTURAS: 0257 | $11,600.00 |
197481 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220009737 (1); RECORRIDO TURISTICO EN GUADALAJARA, ZAPOPAN, TONALA, TLAQUEPAQUE Y CENA DEL 17 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1057 | $2,436.00 |
197480 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FREGOSO ADAME JONATHAN IGNACIO | FREGOSO ADAME JONATHAN IGNACIO.- CR 220009732 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,061.65 |
197479 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMIREZ JOSE JUAN | HERNANDEZ RAMIREZ JOSE JUAN.- CR 220009728 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,801.11 |
197479 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMIREZ JOSE JUAN | HERNANDEZ RAMIREZ JOSE JUAN.- CR 220009728 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,800.00 |
197478 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN PEÑA VICTORIANO | BARRAGAN PEÑA VICTORIANO.- CR 220009726 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $18,924.33 |
197477 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220009723 (1); FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2010 POR RENTA DE 221 EQUIPOS AHORRADORES; FACTURAS: 13084 | $217,184.96 |
197476 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V..- CR 220009720 (1); REPARACION DE MALLA CICLONICA UBICADA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 12317 | $11,482.93 |
197475 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | LARA TEJEDA MARIBEL | LARA TEJEDA MARIBEL.- CR 220009718 (1); IMPRESION DIGITAL EN VINIL AUTOADHERIBLE CON IMAGEN DE "EXPO EMPRENDE GUADALAJARA"; FACTURAS: 0134 | $4,401.04 |
197474 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES PIMENTEL AURORA | REYES PIMENTEL AURORA.- CR 220009717 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $11,688.02 |
197474 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES PIMENTEL AURORA | REYES PIMENTEL AURORA.- CR 220009717 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,167.63 |
197474 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES PIMENTEL AURORA | REYES PIMENTEL AURORA.- CR 220009717 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $235.69 |
197473 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220009715 (1); HOJAS MEMBRETADAS PARA COMISION DE RESPONSABILIDAD Y ADMIN. DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 14343, 14366 | $1,856.00 |
197473 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220009715 (1); HOJAS MEMBRETADAS PARA COMISION DE RESPONSABILIDAD Y ADMIN. DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 14343, 14366 | $4,060.00 |
197472 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220009706 (1); SUBSIDIO MENSUAL POR DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO QUE PERCIBA POR AGO. 2010, DECRETO 79/06 BIS/09.; FACTURAS: RECIBO | $4,300.96 |
197471 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220009704 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFACTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
197470 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARELLANO GONZALEZ EMILIANO | ARELLANO GONZALEZ EMILIANO.- CR 220009702 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,304.85 |
197469 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBA IBARRA MIGUEL | BARBA IBARRA MIGUEL.- CR 220009700 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $16,252.49 |
197468 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPARZA BETANCOURT SAUL | ESPARZA BETANCOURT SAUL.- CR 220009698 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $300.00 |
197467 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ORTIZ VENEGAS ANTONIO | ORTIZ VENEGAS ANTONIO.- CR 220009623 (1); PRESENTACION DE MARIACHI, EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL 21 DE MAYO 2010; FACTURAS: 206 | $5,155.55 |
197466 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010017 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, POSA10369518, 164118, 15159 | $19.90 |
197466 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010017 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, POSA10369518, 164118, 15159 | $46.40 |
197466 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010017 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, POSA10369518, 164118, 15159 | $161.24 |
197466 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010017 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, POSA10369518, 164118, 15159 | $306.00 |
197466 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010017 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, POSA10369518, 164118, 15159 | $70.00 |
197465 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600015 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 40, 11404 | $980.00 |
197465 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600015 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 40, 11404 | $2,505.60 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $93.00 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $183.85 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $232.75 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $641.00 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $152.15 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $533.60 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $385.00 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $39.00 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $350.00 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $114.00 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $49.16 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $649.60 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $1,353.50 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $372.00 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $2,299.94 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $94.00 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $639.00 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $24.80 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $55.00 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $277.00 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $575.70 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $24.80 |
197464 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33095, 3917, 3924, 13716, 6800, 1544597, 2460, 13686, 419190, 13752, 147264, 6270, 193925, 139501, 7073, 10216086, 166245, 15307, 6301, 13794 | $195.10 |
104957 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 | $324.80 |
104957 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 | $75.40 |
104957 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 | $719.20 |
104957 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 | $324.80 |
104957 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 | $3,074.00 |
104957 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 | $568.40 |
104957 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 | $2,315.96 |
104957 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3180, 3741, 3771, 3789, 3817, 3908 | $1,684.32 |
104956 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 | $638.00 |
104956 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 | $1,775.00 |
104956 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 | $638.00 |
104956 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 | $2,900.01 |
104956 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 | $2,200.01 |
104956 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 | $1,775.00 |
104956 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 | $2,000.00 |
104956 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 | $1,380.63 |
104956 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 | $1,983.02 |
104956 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 | $638.00 |
104956 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 | $5,163.40 |
104956 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 | $2,900.01 |
104956 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22379, 22381, 22384, 22427, 22428, 22462, 22471, 131943, 131944, 131959, 131978, 131646, 1321 | $3,000.00 |
104955 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220009894 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA POR OTRAS TARIFAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 13198 | $3,301,206.00 |
104954 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009768 (1); SUMINISTRO DE 1579 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 664109 | $7,437.09 |
104953 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009758 (1); SUMINISTRO DE 854 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 664424 | $4,022.34 |
104952 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220009747 (1); SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 486 | $129,088.44 |
104950 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009735 (1); SUMINISTRO DE 332 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 664133 | $1,563.72 |
104949 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009734 (1); SUMINISTRO DE 544 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 664801 | $2,562.24 |
104948 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220009712 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 0597202 | $391,720.44 |
104947 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220009711 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE VARIAS DEPENDENCIAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 102599826 | $224,136.97 |
104946 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009708 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 545248,545439, | $3,310.80 |
104945 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009707 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 494807,494994, | $5,922.06 |
104944 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009695 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 83577, 83578, 83579, 83580, 83582, 83583; FACTURAS: 83575,83576 | $72,398.10 |
104944 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009695 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 83577, 83578, 83579, 83580, 83582, 83583; FACTURAS: 83575,83576 | $8,527.45 |
104944 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009695 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 83577, 83578, 83579, 83580, 83582, 83583; FACTURAS: 83575,83576 | $13,794.67 |
104943 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | PUGA LARIOS PERLA | PUGA LARIOS PERLA.- CR 220009688 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA LINUX, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2839.; FACTURAS: 0349 | $75,980.00 |
104942 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220009685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 178231,32,33., 178620,178585, | $14,814.99 |
104942 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220009685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 178231,32,33., 178620,178585, | $18,929.32 |
104942 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220009685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 178231,32,33., 178620,178585, | $26,289.33 |
104942 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220009685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 178231,32,33., 178620,178585, | $11,959.06 |
104942 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220009685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 178231,32,33., 178620,178585, | $25,012.28 |
104942 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220009685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 178231,32,33., 178620,178585, | $26,812.61 |
104941 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009684 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 97357, 97358, 97359, 97360; FACTURAS: 97355,97356 | $60,863.88 |
104941 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009684 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 97357, 97358, 97359, 97360; FACTURAS: 97355,97356 | $4,139.92 |
104941 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009684 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 97357, 97358, 97359, 97360; FACTURAS: 97355,97356 | $34,474.92 |
104940 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009683 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76720,721,722. | $86,838.75 |
104940 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009683 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76720,721,722. | $2,530.66 |
104940 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009683 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76720,721,722. | $6,429.17 |
104938 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0235 (1); PAGO DEL 1% DE IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0774 ESTIM 3; FACTURAS: 0782 | $5,862.89 |
104934 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0177 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. ESTIM. 3 FINIQ. DSM-MPAV-RM-016/08 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1056; FACTURAS: 1182 | $938.11 |
197463 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES PEREZ HAIDEE VIVIANA | ACEVES PEREZ HAIDEE VIVIANA.- CR 220009899 (1); GASTOS QUE SE GENERAN EN SU PARTICIPACION DENTRO DEL "CAMPEONATO MUNDIAL DE NATACION" P/PERSONAS DIS; FACTURAS: OFICIO | $23,000.00 |
197461 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | CHARROS DE JALISCO A.C.P.A..- CR 220009887 (1); APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN SEDE QUE OCUPA ASOCIACION, TM/DE/ACU/005/10; FACTURAS: OFICIO | $500,000.00 |
197459 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220009867 (1); SERVICIOS PROFECIONALES DE ASESORIA OTORGADOS EN ABRIL 2010; FACTURAS: 3882 | $81,200.00 |
197458 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | CASILLAS BRAVO MIGUEL ANGEL | CASILLAS BRAVO MIGUEL ANGEL.- CR 220004451 (1); GORRAS GABARDINA P/QUE SEAN USADAS POR PERSONAL DE CULTURA QUE ATIENDE LOS SABADOS COMUNITARIOS; FACTURAS: 0481 | $4,222.40 |
197457 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010004 (1); COMPRA DE PAPELERIA, HOJAS TAMAÑO CARTA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y ART. DE LIMPIEZA; FACTURAS: 0160, 0159, POSA9629882, 335500, 335499 | $444.55 |
197457 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010004 (1); COMPRA DE PAPELERIA, HOJAS TAMAÑO CARTA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y ART. DE LIMPIEZA; FACTURAS: 0160, 0159, POSA9629882, 335500, 335499 | $905.96 |
197457 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010004 (1); COMPRA DE PAPELERIA, HOJAS TAMAÑO CARTA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y ART. DE LIMPIEZA; FACTURAS: 0160, 0159, POSA9629882, 335500, 335499 | $226.53 |
197457 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010004 (1); COMPRA DE PAPELERIA, HOJAS TAMAÑO CARTA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y ART. DE LIMPIEZA; FACTURAS: 0160, 0159, POSA9629882, 335500, 335499 | $220.00 |
197457 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010004 (1); COMPRA DE PAPELERIA, HOJAS TAMAÑO CARTA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y ART. DE LIMPIEZA; FACTURAS: 0160, 0159, POSA9629882, 335500, 335499 | $1,141.44 |
197456 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO.- CR 24221193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128, 129 | $7,614.62 |
197456 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO.- CR 24221193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128, 129 | $0.01 |
197455 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO | VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 61, 62, 63, 68 | $4,484.56 |
197455 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO | VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 61, 62, 63, 68 | $7,664.90 |
197455 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO | VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 61, 62, 63, 68 | $6,793.74 |
197455 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO | VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 61, 62, 63, 68 | $701.80 |
197454 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1560 | $8,120.00 |
197453 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 525, 526, 527 | $5,821.30 |
197453 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 525, 526, 527 | $3,934.98 |
197453 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 525, 526, 527 | $4,354.33 |
197452 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA | MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA.- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 224, 225, 228, 229, 235 | $1,566.00 |
197452 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA | MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA.- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 224, 225, 228, 229, 235 | $2,842.00 |
197452 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA | MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA.- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 224, 225, 228, 229, 235 | $3,132.00 |
197452 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA | MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA.- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 224, 225, 228, 229, 235 | $10,440.00 |
197452 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA | MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA.- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 224, 225, 228, 229, 235 | $2,702.50 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $445.00 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $189.99 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $928.00 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $215.00 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $881.60 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $406.00 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $142.49 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $269.00 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $1,233.31 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $236.78 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $280.00 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $2,088.00 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $788.80 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $317.84 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $799.15 |
197451 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210016 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3900, EVFC1574919, 317E, 334E, 12063, 92696, 1219, 9310, B162268, 8811, 5558, 5559, 5577, 876, CIS7657 | $119.20 |
197450 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 | $172.00 |
197450 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 | $135.20 |
197450 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 | $348.00 |
197450 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 | $70.00 |
197450 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 | $63.80 |
197450 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 | $56.00 |
197450 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 | $42.00 |
197450 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 | $89.90 |
197450 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 | $67.80 |
197450 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 | $42.00 |
197450 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 | $42.00 |
197450 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200021 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24828, 27174, 158605, 833, 159407, AILF28066, 162228, 6846, 163005, POSA10720739, POSA10721942, POSA10968673 | $139.20 |
197449 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220009742 (1); REEMBOLSO POR COMIDA DENTRO DE LA REUNION DE TRABAJO A LA CUAL ASISTIO EL PRESIDENTE MPAL Y LOS REGI; FACTURAS: 34796 | $12,913.15 |
197448 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ ORNELAS GABRIEL | VAZQUEZ ORNELAS GABRIEL.- CR 220009657 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 295/2010 OFICIO 699/2010; FACTURAS: RECIBO | $4,363.94 |
197446 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220009645 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO/2010, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO A.C; FACTURAS: 412 | $4,250.00 |
197445 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220009622 (1); APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO | $23,441.61 |
197444 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009619 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
197443 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009618 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
197442 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 220009206 (1); VIATICOS P/CONFERENCIA DENOM.VIVIENDA Y POLITICAS PUBLICAS E/LAS ZONAS METROPOLITANAS EN VALLARTA; FACTURAS: 4044, 6522, 41878 | $580.00 |
197442 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 220009206 (1); VIATICOS P/CONFERENCIA DENOM.VIVIENDA Y POLITICAS PUBLICAS E/LAS ZONAS METROPOLITANAS EN VALLARTA; FACTURAS: 4044, 6522, 41878 | $2,436.00 |
197442 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 220009206 (1); VIATICOS P/CONFERENCIA DENOM.VIVIENDA Y POLITICAS PUBLICAS E/LAS ZONAS METROPOLITANAS EN VALLARTA; FACTURAS: 4044, 6522, 41878 | $2,336.34 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $23.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $46.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $26.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $112.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $46.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $567.05 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $92.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $112.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $1,570.01 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $50.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $1,474.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $580.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $112.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $3,596.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $375.80 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $140.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $1,360.27 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $400.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $278.26 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $3,022.93 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $5,275.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $3,584.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $300.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $81.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $71.00 |
197440 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 07 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 0085, 0012586, 0012653, 93230, 0012691, 0012743, 0012838, 0012821, 93326, 0083, 0012907, 0012962, 9876, 9 | $253.95 |
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104918 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9172, 9199, 9213, 9212, 9221 | $2,235.32 |
104918 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9172, 9199, 9213, 9212, 9221 | $1,102.00 |
104918 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9172, 9199, 9213, 9212, 9221 | $7,166.48 |
104918 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9172, 9199, 9213, 9212, 9221 | $1,422.94 |
104917 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6621 | $928.00 |
104916 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123 | $2,691.20 |
104915 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3679, 3681 | $1,044.00 |
104915 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3679, 3681 | $2,726.00 |
104914 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23565, 23612 | $162.33 |
104914 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23565, 23612 | $902.60 |
104913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 890, 939, 940, 941, 943 | $5,529.33 |
104913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 890, 939, 940, 941, 943 | $2,441.80 |
104913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 890, 939, 940, 941, 943 | $459.65 |
104913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 890, 939, 940, 941, 943 | $2,273.60 |
104913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 890, 939, 940, 941, 943 | $6,600.40 |
104912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 | $2,146.00 |
104912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 | $1,682.00 |
104912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 | $1,554.40 |
104912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 | $1,415.20 |
104912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 | $1,624.00 |
104912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 | $2,082.20 |
104912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 | $1,983.60 |
104912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 | $2,279.40 |
104912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 | $2,778.20 |
104912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 | $1,624.00 |
104912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 | $1,581.08 |
104912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 | $2,059.00 |
104912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161, 244, 245, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 232, 236, 240, 241 | $290.00 |
104911 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1072 | $464.00 |
104910 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 39116 | $2,509.00 |
104909 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 | $5,136.90 |
104909 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 | $1,009.20 |
104909 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 | $3,824.52 |
104909 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 | $2,649.85 |
104909 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 | $3,824.52 |
104909 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 | $3,824.52 |
104909 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 | $870.10 |
104909 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 | $6,002.40 |
104909 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 | $4,509.01 |
104909 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 | $9,483.77 |
104909 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 | $3,824.52 |
104909 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 154970, 156541, 158303, 158459, 158576, 158895, 159079, 159196, 159537, 159623, 159627, 160099 | $1,102.01 |
104908 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220009745 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE AGOSTO/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA; FACTURAS: 4777 | $8,972,257.66 |
104907 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009692 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 1051 | $5,512,812.21 |
104906 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220009615 (1); COMPRA DE JABONERA Y TOALLERO PARA REPONER LOS DE MAL ESTADO EN BAÑOS DE OFICINAS DE PALACIO; FACTURAS: 2294 | $10,941.12 |
104905 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009373 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL FACT. 3500, 3496, 3484; FACTURAS: 3503,02,01, 3499,98,97, 3487,86,85 | $121,365.00 |
104905 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009373 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL FACT. 3500, 3496, 3484; FACTURAS: 3503,02,01, 3499,98,97, 3487,86,85 | $121,288.44 |
104905 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009373 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL FACT. 3500, 3496, 3484; FACTURAS: 3503,02,01, 3499,98,97, 3487,86,85 | $121,924.12 |
104904 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0238 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUVI; FACTURAS: 1429 | $475,036.50 |
104904 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0238 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUVI; FACTURAS: 1429 | $-95,007.30 |
104903 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0237 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUV; FACTURAS: 1428 | $250,948.11 |
104903 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0237 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUV; FACTURAS: 1428 | $-50,189.62 |
1 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0233 (30); PAGO ANTICIPO 25% OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO; FACTURAS: 0918 | $92,260.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $132.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $28.20 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $858.40 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $162.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $146.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $368.93 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $200.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $1,119.40 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $132.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $60.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $200.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $407.20 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $1,160.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $290.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADM Y EVALUACION SALARIAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $71.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $440.80 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $812.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $210.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $55.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $210.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $1,963.30 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $80.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $140.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $140.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $2,900.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $90.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $74.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $240.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $159.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $210.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $108.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $30.80 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $37.50 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $2,880.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $171.15 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $1,142.95 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $156.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $17.30 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $36.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $94.70 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $397.00 |
197439 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010010 (1); COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS POR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09 JUN AL 27 DE JUL 2010; FACTURAS: 139, 140, 142, 2120, 251789, 139816, RECIBO S/N, GMUSB 158603, 1727, 16817, 4361, AAY 001388 | $80.00 |
197436 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220009641 (1); COMPRA DE 9 GUIA ROJI GUADALAJARA 2010.; FACTURAS: 13698 | $1,350.00 |
197435 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 SINDICATURA; FACTURAS: 14453, 14454, 247477 | $3,624.00 |
197435 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 SINDICATURA; FACTURAS: 14453, 14454, 247477 | $206.00 |
197435 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 SINDICATURA; FACTURAS: 14453, 14454, 247477 | $2,700.00 |
197434 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 | $4,756.00 |
197434 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 | $1,624.00 |
197434 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 | $626.40 |
197434 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 | $3,248.00 |
197434 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 | $754.00 |
197434 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 | $6,960.00 |
197434 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 | $1,218.00 |
197434 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 | $1,160.00 |
197434 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1349, 1350, 1352, 1355, 1358, 1359, 1360 | $870.00 |
197433 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1494, 1564 | $4,129.60 |
197433 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1494, 1564 | $2,006.80 |
197432 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220965 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2283 | $1,252.80 |
197430 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CODIMER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CODIMER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220009649 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 2024 | $116,000.00 |
197428 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ JALILI LILIANA | VAZQUEZ JALILI LILIANA.- CR 220009626 (1); PRESENTACION MUSICAL "JOSUE SUEMBA", 15 DE MAYO 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 023 | $5,471.70 |
197427 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220009621 (1); EXPEDICION DE 60 COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 2057 | $1,740.00 |
197426 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RAMIREZ ALARCON ADRIAN | RAMIREZ ALARCON ADRIAN.- CR 220009617 (1); IMPRESION DE CARTELES Y SEPARADORES PARA EL 2DO. FESTIVAL DE MUSCA DE CAMARA DE JALSICO; FACTURAS: 0094 | $12,180.00 |
197425 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO | HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO.- CR 220009562 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,940.58 |
197425 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO | HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO.- CR 220009562 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,200.00 |
197424 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUNA FRANCISCO | LUNA FRANCISCO.- CR 220009558 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,382.46 |
197423 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ VIRGEN ANDREA | DIAZ VIRGEN ANDREA.- CR 220009557 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,771.41 |
197422 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALMILLAS MEZA GUSTAVO | PALMILLAS MEZA GUSTAVO.- CR 220009555 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,191.55 |
197422 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALMILLAS MEZA GUSTAVO | PALMILLAS MEZA GUSTAVO.- CR 220009555 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $876.62 |
197422 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALMILLAS MEZA GUSTAVO | PALMILLAS MEZA GUSTAVO.- CR 220009555 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $176.06 |
197421 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GONZALEZ MOYA JOSE LUIS | GONZALEZ MOYA JOSE LUIS.- CR 220009324 (1); PRESENTACION MUSICAL DE CONCIERTO DE PIANO DE JOSE LUIS GLEZ. MOYA DEL 1 DE JULIO 2010; FACTURAS: 0046 | $8,480.00 |
197420 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | KS VIVEROS, S.A. DE C.V. | KS VIVEROS, S.A. DE C.V..- CR 220008820 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 2917,2916 | $62,200.00 |
197419 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600014 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 208, 252, 41, 39794, 56 | $59.00 |
197419 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600014 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 208, 252, 41, 39794, 56 | $106.36 |
197419 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600014 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 208, 252, 41, 39794, 56 | $1,224.96 |
197419 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600014 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 208, 252, 41, 39794, 56 | $660.00 |
197419 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600014 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 208, 252, 41, 39794, 56 | $1,364.00 |
104902 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2631, 2632, 2642, 2643 | $0.01 |
104902 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2631, 2632, 2642, 2643 | $8,869.99 |
104902 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2631, 2632, 2642, 2643 | $0.01 |
104902 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2631, 2632, 2642, 2643 | $9,741.99 |
104901 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 | $801.34 |
104901 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 | $863.38 |
104901 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 | $44.45 |
104901 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 | $150.80 |
104901 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 | $609.58 |
104901 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 | $328.05 |
104901 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 | $2,318.84 |
104901 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 | $2,213.45 |
104901 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 | $971.27 |
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104901 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 | $293.79 |
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104901 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14512, 14457, 14503, 14758, 14855, 14852, 14854, 14853, 14859, 14778, 14824, 14857, 14860, 14772, 14821, 14786, 14797, 14779, 14894, 14771, 14774, 1 | $218.92 |
104900 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 372, 373 | $2,668.00 |
104900 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 372, 373 | $2,668.00 |
104899 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13590, 16931, 17060 | $3,433.60 |
104899 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13590, 16931, 17060 | $2,441.80 |
104899 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13590, 16931, 17060 | $4,018.60 |
104898 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050 | $259.85 |
104897 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220980 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14336 | $4,245.60 |
104896 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220979 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2805, 2815, 2827 | $1,142.60 |
104896 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220979 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2805, 2815, 2827 | $3,247.80 |
104896 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220979 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2805, 2815, 2827 | $753.71 |
104895 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | METLIFE MEXICO, S.A. | METLIFE MEXICO, S.A..- CR 220009727 (1); SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 0587840 | $4,187,681.57 |
104894 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220009721 (1); MINISTRACION DEL 16 AL 31 DE MAYO, DEL 1 AL 30 DE JUNIO Y DEL 1 AL 15 DE JULIO 2010; FACTURAS: 110, 111, 112, 115 | $1,997,341.66 |
104894 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220009721 (1); MINISTRACION DEL 16 AL 31 DE MAYO, DEL 1 AL 30 DE JUNIO Y DEL 1 AL 15 DE JULIO 2010; FACTURAS: 110, 111, 112, 115 | $1,997,341.66 |
104894 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220009721 (1); MINISTRACION DEL 16 AL 31 DE MAYO, DEL 1 AL 30 DE JUNIO Y DEL 1 AL 15 DE JULIO 2010; FACTURAS: 110, 111, 112, 115 | $1,997,341.66 |
104894 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220009721 (1); MINISTRACION DEL 16 AL 31 DE MAYO, DEL 1 AL 30 DE JUNIO Y DEL 1 AL 15 DE JULIO 2010; FACTURAS: 110, 111, 112, 115 | $1,997,341.66 |
104892 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009672 (1); SUMINISTRO DE 483 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 664358 | $2,265.27 |
104891 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009654 (1); SUMINISTRO DE 48 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 664041 | $225.12 |
104890 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220009652 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 0501, 0503 | $67,338.00 |
104890 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220009652 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 0501, 0503 | $63,068.04 |
104888 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | AGFT HOLDING, S.A. DE C.V. | AGFT HOLDING, S.A. DE C.V..- CR 220009644 (1); COMPRA DE SODA PLUS BICARBONATO DE SODIO Y SODA 50 MIX.; FACTURAS: 5028 | $106,720.00 |
104887 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009638 (1); SUMINISTRO DE 2013 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392376, 393033, 393032, 393030, 393029 | $3,545.64 |
104887 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009638 (1); SUMINISTRO DE 2013 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392376, 393033, 393032, 393030, 393029 | $1,074.01 |
104887 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009638 (1); SUMINISTRO DE 2013 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392376, 393033, 393032, 393030, 393029 | $886.41 |
104887 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009638 (1); SUMINISTRO DE 2013 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392376, 393033, 393032, 393030, 393029 | $2,382.52 |
104887 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009638 (1); SUMINISTRO DE 2013 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392376, 393033, 393032, 393030, 393029 | $1,552.39 |
104886 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 220009635 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT.133,134,138,141,163,164; FACTURAS: 103,109,132 | $63,863.80 |
104885 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220009572 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA "F" EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 377 | $19,810.48 |
104884 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220009571 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO A LOCALES 6 Y 7 ZONA "F" UBICADA EN PLAZA EXHIMODA DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: 3924 | $1,403.88 |
104883 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009569 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONIES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27571, 27616, 27642, 27660, 27705 | $78.30 |
104883 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009569 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONIES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27571, 27616, 27642, 27660, 27705 | $1,470.60 |
104883 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009569 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONIES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27571, 27616, 27642, 27660, 27705 | $136.50 |
104883 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009569 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONIES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27571, 27616, 27642, 27660, 27705 | $1,549.99 |
104883 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009569 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONIES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27571, 27616, 27642, 27660, 27705 | $2,574.36 |
104882 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OCSAA, S.A. DE C.V. | OCSAA, S.A. DE C.V..- CR 220009566 (1); COMPRA DE 15 PLAYERAS TIPO POLO Y 10 GORRAS; FACTURAS: 4561, 4564 | $843.90 |
104882 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OCSAA, S.A. DE C.V. | OCSAA, S.A. DE C.V..- CR 220009566 (1); COMPRA DE 15 PLAYERAS TIPO POLO Y 10 GORRAS; FACTURAS: 4561, 4564 | $2,604.20 |
104881 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009560 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5168, 5193 | $3,777.54 |
104881 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009560 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5168, 5193 | $3,016.93 |
104880 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009548 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5206, 5212 | $4,143.52 |
104880 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009548 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5206, 5212 | $406.00 |
104879 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220009547 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2941.; FACTURAS: B 36823 | $7,363.30 |
104878 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220009371 (1); SUSCRIPCION ANUAL DIARIA DE INFORMES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 25862 | $2,750.00 |
104877 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220009362 (1); RENTA DE AUDIIO BASICO CON 2 X 2, CONSOLA Y ESCENARIO; FACTURAS: 2982 | $9,860.00 |
104876 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009351 (1); SERV. DE CALIBRACION DE CONTROL, SENSOR DE VOLTAJE TRIFASICO CON MONITOREO DE NEUTRO, RELEVADOR; FACTURAS: 12391 | $8,555.00 |
104875 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009337 (1); COMPRA DE FOCOS VAPOR.; FACTURAS: 270210 | $590,440.00 |
104874 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 220009335 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9015 | $11,259.89 |
104873 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220009331 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MODULO DE PRIMER CONTACTO; FACTURAS: 547, 549 | $6,380.00 |
104873 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220009331 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MODULO DE PRIMER CONTACTO; FACTURAS: 547, 549 | $8,120.00 |
104872 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220009330 (1); COMPRA DE CARRETILLA PLANA SEMIHONDA Y MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: F10369, F10535, F10544 | $2,897.10 |
104872 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220009330 (1); COMPRA DE CARRETILLA PLANA SEMIHONDA Y MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: F10369, F10535, F10544 | $1,063.98 |
104872 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220009330 (1); COMPRA DE CARRETILLA PLANA SEMIHONDA Y MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: F10369, F10535, F10544 | $36,078.09 |
104871 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220009319 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ DEL 11 DE JULIO EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 2945 | $3,480.00 |
104870 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220009315 (1); RENTA DE ILUMINACION Y BACKLINE DEL 1 DE JULIO 2010 JUEVES DE GARAGE EN LARVA; FACTURAS: 0014 | $5,800.00 |
104868 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009121 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA.; FACTURAS: 21974 | $64,561.90 |
104867 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009075 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 3468, 3482 | $14,500.00 |
104867 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009075 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 3468, 3482 | $11,020.00 |
104866 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220009074 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 159 | $20,300.00 |
104865 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009069 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3420, 3419 | $9,187.20 |
104865 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009069 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3420, 3419 | $1,734.20 |
104864 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220009062 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5937, 5968 | $1,858.78 |
104864 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220009062 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5937, 5968 | $4,059.48 |
104863 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VE GALAB, S.A. DE C.V. | VE GALAB, S.A. DE C.V..- CR 220009053 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO.; FACTURAS: 96945 | $14,842.20 |
104862 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ALTA TECNOLOGIA LED, S. DE R.L. DE C.V. | ALTA TECNOLOGIA LED, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009019 (1); MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS EN FUENTES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES; FACTURAS: 652 | $100,019.03 |
104861 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1282, 1293, 1276, 1277, 1278 | $386.28 |
104861 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1282, 1293, 1276, 1277, 1278 | $2,205.16 |
104861 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION CONSRUCCION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1282, 1293, 1276, 1277, 1278 | $1,555.44 |
104861 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1282, 1293, 1276, 1277, 1278 | $369.34 |
104861 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220009011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1282, 1293, 1276, 1277, 1278 | $6,715.19 |
104860 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009008 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40238 | $1,379.24 |
104859 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008302 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 27462 | $895.00 |
104858 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220008301 (1); COMPRA DE CARGADOR KODAK; FACTURAS: 70716 | $1,399.98 |
104857 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220008297 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 6129, 6354, 5913, 6501 | $71,978.00 |
104857 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220008297 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 6129, 6354, 5913, 6501 | $62,489.20 |
104857 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220008297 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 6129, 6354, 5913, 6501 | $28,652.00 |
104857 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220008297 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 6129, 6354, 5913, 6501 | $111,128.00 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0232 (28); PAGO DE 1ER. QUINCENA DE JULIO 2010, HON-R33-SUPERV-8001/10 SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL; FACTURAS: S/N3 | $10,618.50 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0231 (28); PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2010, HON-R33-SUPERV-8001/10 SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL F; FACTURAS: S/N2 | $10,618.50 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0230 (28); HON-R33-SUPERV-8001/10 SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2010, CORRE; FACTURAS: S/N | $10,618.50 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB0229 (28); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-R33-CS-AD-C06-81/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD UBIC: COMPRENDIDA EN; FACTURAS: 0119 | $162,274.27 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V..- CR OPB0228 (28); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C03-080/10 REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS NO. 118 BALCONES DEL; FACTURAS: 1707 | $157,989.33 |
197414 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | SANCHEZ PARTIDA ROGELIO | SANCHEZ PARTIDA ROGELIO.- CR 220009541 (1); COMPRA DE 7 SILLAS DE VISITA.; FACTURAS: 3506 | $5,602.80 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $1,978.47 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $60.00 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $293.00 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $150.00 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $182.12 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $464.48 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $66.00 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $25.05 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $22.70 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $51.99 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $348.00 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $401.55 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $174.00 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $160.82 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $51.99 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $588.00 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $116.00 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $174.00 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $696.00 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $72.00 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $125.11 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $105.20 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $352.70 |
197413 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0546, 3149, 1298, 6685, 5724, 3180, 70595, 0227, 2534, 0620, 147481, 147594, 20128, 11845, 29 | $83.92 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $208.80 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $6,259.36 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $2,668.00 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $1,713.32 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $1,392.00 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $1,705.20 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $2,337.34 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $7,830.00 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $1,624.00 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $232.00 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $873.48 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $5,916.00 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $1,577.60 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $986.00 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $8,375.20 |
197412 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11055, 11057, 11063, 11065, 11066, 11067, 11068, 11070, 11074, 11075, 11076, 11077, 11079, 11080, 11081, 11094 | $2,575.20 |
197411 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 676, 706, 707, 708 | $3,526.40 |
197411 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 676, 706, 707, 708 | $5,939.20 |
197411 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 676, 706, 707, 708 | $2,969.60 |
197411 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 676, 706, 707, 708 | $1,334.00 |
197410 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1459 | $835.20 |
197409 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220894 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3261 | $1,285.28 |
197408 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220893 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 1058 | $1,044.00 |
197407 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220892 (1); HOLOGRAMA; FACTURAS: 2296 | $98.00 |
197406 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220886 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 167 | $417.60 |
197405 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 409, 406 | $3,357.04 |
197405 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 409, 406 | $7,300.00 |
197404 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 220009614 (1); REEMBOLSO POR SERV. DE IMPRESIONES PARA LA PUBLICIDAD DEL CURSO MAGISTRAL DE LA MUSICA DE CAMARA; FACTURAS: 3113 | $12,180.00 |
197403 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220009607 (1); COMPRA DE FONDO ANT. COPE ROJO Y ESTOPA; FACTURAS: 17879 | $617.61 |
197402 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220009603 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: L 26059, L 26060, L 26061, L 26133 | $487.20 |
197402 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220009603 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: L 26059, L 26060, L 26061, L 26133 | $2,436.00 |
197402 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220009603 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: L 26059, L 26060, L 26061, L 26133 | $812.00 |
197402 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220009603 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: L 26059, L 26060, L 26061, L 26133 | $3,248.00 |
197401 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER.- CR 220009600 (1); COMPRA DE LAMPARA LUZ DE DIA 75W.; FACTURAS: 0306 | $2,321.86 |
197400 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | DAVILA LOPEZ JOSE LUIS | DAVILA LOPEZ JOSE LUIS.- CR 220009586 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 013 | $4,508.00 |
197399 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220009583 (1); COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE; FACTURAS: 0474 | $46,504.40 |
197398 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C. | SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C..- CR 220009582 (1); SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE UPGRADE A LASERFICHE AVANTE VERSION 8.X; FACTURAS: 0236 | $31,094.08 |
197397 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220009581 (1); COMPRA DE KGS. DE BOLSA NEGRA; FACTURAS: 19784 | $1,419.84 |
197396 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220009580 (1); REPARACION DE VEHCULO EN GENERAL; FACTURAS: 0142, 0143, 0153 | $76,328.00 |
197396 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220009580 (1); REPARACION DE VEHCULO EN GENERAL; FACTURAS: 0142, 0143, 0153 | $27,828.40 |
197396 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220009580 (1); REPARACION DE VEHCULO EN GENERAL; FACTURAS: 0142, 0143, 0153 | $27,608.00 |
197395 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ JOSE LUIS | RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220009579 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3515 | $1,015.00 |
197394 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220009578 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 935 | $3,190.70 |
197393 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SINDICATO GUADALAJARA | SINDICATO GUADALAJARA.- CR 220009577 (1); APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES Y DIA DE LA SECERTARIA; FACTURAS: OFICIO | $35,000.00 |
197392 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C. | CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220009568 (1); SUBSIDIO OTORGADO POR AYTO. DE GDL. MEDIANTE EL DECRETO D/14/24/10; FACTURAS: 2196 | $120,000.00 |
197391 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220009564 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: D70238 | $206.00 |
197390 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 220009553 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE BOMBA PARA FONTANERO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 57650 | $861.54 |
197389 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220009550 (1); PAGO DE MARIACHI MUJER LATINA QUE PARTICIPO DURANTE EL CONGRESO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SALUD; FACTURAS: 0053 | $4,060.00 |
197388 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | REDEFONIA, S.A. DE C.V. | REDEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220009545 (1); SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE IRONPORT.; FACTURAS: 0121 | $394,034.18 |
197387 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220009539 (1); COMPRA DE FOCOS; FACTURAS: 1191 | $1,426.80 |
197386 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | LOPEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION | LOPEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION.- CR 220009322 (1); PRESENTACION DE LOS RECITALES SAKURAMBO DEL 9 DE MZO. Y NATUALISMO CROMATICO DEL 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: 0110 | $3,283.02 |
197385 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220009304 (1); GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 044 | $5,968.20 |
104856 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 | $6,623.60 |
104856 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 | $11,020.00 |
104856 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 | $4,819.80 |
104856 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 | $11,994.40 |
104856 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 | $11,890.00 |
104856 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 | $4,912.60 |
104856 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 | $2,180.80 |
104856 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 | $1,392.00 |
104856 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4122, 4124, 4130, 4136, 4137, 4139, 4141, 4140 | $11,942.20 |
104855 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221187 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 108458 | $1,690.00 |
104854 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32832, 32781, 32742, 32724, 32747 | $1,461.74 |
104854 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32832, 32781, 32742, 32724, 32747 | $5,104.00 |
104854 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32832, 32781, 32742, 32724, 32747 | $11,078.00 |
104854 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32832, 32781, 32742, 32724, 32747 | $1,771.15 |
104854 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32832, 32781, 32742, 32724, 32747 | $6,613.30 |
104853 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 | $1,276.00 |
104853 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 | $1,160.00 |
104853 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 | $1,525.40 |
104853 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 | $2,459.20 |
104853 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 | $1,392.00 |
104853 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 | $1,380.40 |
104853 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 | $3,300.20 |
104853 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 | $3,364.00 |
104853 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 | $104.40 |
104853 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 | $1,044.00 |
104853 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 | $150.80 |
104853 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 | $1,606.60 |
104853 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 | $1,531.20 |
104853 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 155, 158, 159, 160, 165, 170, 172, 173, 195, 199, 201, 168 | $1,276.00 |
104852 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221088 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 152, 150, 149, 148, 147, 126, 153 | $11,600.00 |
104852 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221088 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 152, 150, 149, 148, 147, 126, 153 | $12,000.00 |
104852 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221088 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 152, 150, 149, 148, 147, 126, 153 | $8,004.00 |
104852 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221088 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 152, 150, 149, 148, 147, 126, 153 | $11,832.00 |
104852 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221088 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 152, 150, 149, 148, 147, 126, 153 | $8,932.00 |
104852 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221088 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 152, 150, 149, 148, 147, 126, 153 | $11,020.00 |
104852 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221088 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 152, 150, 149, 148, 147, 126, 153 | $11,020.00 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $1,020.80 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $1,050.96 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $1,050.96 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $1,200.60 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $1,050.96 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $1,050.96 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $1,195.96 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $950.04 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $940.76 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $800.40 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $780.68 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $950.04 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $950.04 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $638.00 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $1,050.96 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $1,050.96 |
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104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $1,050.96 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $1,050.96 |
104851 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1540, 1574, 1581, 1589, 1597, 1599, 1640, 1648, 1652, 1657, 1661, 1662, 1665, 1669, 1674, 1675, 1 | $1,200.60 |
104850 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1063, 1064, 1066, 1067 | $580.00 |
104850 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1063, 1064, 1066, 1067 | $928.00 |
104850 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1063, 1064, 1066, 1067 | $928.00 |
104850 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1063, 1064, 1066, 1067 | $580.00 |
104849 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3397, 3399 | $7,243.24 |
104849 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3397, 3399 | $6,773.24 |
104849 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3397, 3399 | $3,596.00 |
104849 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3389, 3391, 3397, 3399 | $3,187.68 |
104848 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 167, 169, 184, 185 | $2,737.60 |
104848 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 167, 169, 184, 185 | $1,264.40 |
104848 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 167, 169, 184, 185 | $5,011.20 |
104848 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 167, 169, 184, 185 | $5,510.00 |
104848 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 167, 169, 184, 185 | $1,624.00 |
104847 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7383, 8590, 8591 | $4,700.02 |
104847 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7383, 8590, 8591 | $2,050.01 |
104847 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7383, 8590, 8591 | $412.99 |
104847 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7383, 8590, 8591 | $3,000.02 |
104847 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7383, 8590, 8591 | $4,700.02 |
104846 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220981 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2821 | $2,633.20 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $185.60 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $92.80 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $4,680.68 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $1,461.60 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $5,094.00 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $2,575.20 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $92.80 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $92.80 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $359.60 |
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104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $359.60 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $2,866.80 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $10,160.00 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $5,150.40 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $185.60 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $240.40 |
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104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $266.80 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $2,019.05 |
104845 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7266, 7275, 7300, 7329, 7350, 7389, 7390, 7391, 7410, 7420, 7421, 7424, 7438, 7444, 7463, 7464, 7465 | $6,824.66 |
104844 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 | $8,740.60 |
104844 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 | $9,860.00 |
104844 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 | $402.14 |
104844 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 | $3,317.60 |
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104844 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 | $402.14 |
104844 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 | $2,331.60 |
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104844 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 | $11,368.00 |
104844 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 | $6,695.13 |
104844 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 | $9,999.20 |
104844 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7118, 7147, 7149, 7150, 7151, 7152, 7154, 7155, 7156, 7158, 7159, 7160 | $2,639.00 |
104843 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4969, 4972, 4975, 4977, 4978 | $1,017.45 |
104843 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4969, 4972, 4975, 4977, 4978 | $1,392.00 |
104843 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4969, 4972, 4975, 4977, 4978 | $4,196.88 |
104843 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4969, 4972, 4975, 4977, 4978 | $5,351.08 |
104843 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4969, 4972, 4975, 4977, 4978 | $4,161.62 |
104842 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220964 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3250, 3251 | $11,948.00 |
104842 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220964 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3250, 3251 | $2,598.40 |
104841 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 | $638.00 |
104841 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 | $2,900.01 |
104841 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 | $638.00 |
104841 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 | $1,775.00 |
104841 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 | $2,200.00 |
104841 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 | $1,775.00 |
104841 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 | $2,900.01 |
104841 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 | $1,775.00 |
104841 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 | $638.00 |
104841 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 | $1,675.00 |
104841 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220962 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22200, 22216, 22218, 22224, 22227, 22230, 22251, 22283, 22285, 22287, 22326 | $8,758.00 |
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104840 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 | $324.80 |
104840 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 | $324.80 |
104840 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 | $2,059.00 |
104840 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 | $562.60 |
104840 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 | $1,031.24 |
104840 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 | $2,041.60 |
104840 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 | $1,531.20 |
104840 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 107, 109, 177, 180, 240, 251, 8779, 8946 | $475.60 |
104839 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118, 162, 163, 169, 208, 212, 214, 234, 235 | $3,062.40 |
104839 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118, 162, 163, 169, 208, 212, 214, 234, 235 | $6,588.80 |
104839 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118, 162, 163, 169, 208, 212, 214, 234, 235 | $4,019.40 |
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104839 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118, 162, 163, 169, 208, 212, 214, 234, 235 | $3,108.80 |
104839 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 118, 162, 163, 169, 208, 212, 214, 234, 235 | $1,310.80 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $359.60 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $2,389.60 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $266.80 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $359.60 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $522.00 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $1,865.28 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $4,477.60 |
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104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $6,066.80 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $266.80 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $266.80 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $266.80 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $220.40 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $638.00 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $4,918.40 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $3,985.76 |
104838 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7402, 7407, 7420, 7422, 7435, 7442, 7443, 7446, 7447, 7453, 7460, 7461, 7463, 7484, 7488 | $46.40 |
104837 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2795 | $3,757.33 |
104836 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220955 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2087 | $2,559.66 |
104835 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4152, 4153, 4160, 4162, 4163 | $11,901.60 |
104835 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4152, 4153, 4160, 4162, 4163 | $1,963.88 |
104835 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4152, 4153, 4160, 4162, 4163 | $2,749.20 |
104835 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4152, 4153, 4160, 4162, 4163 | $5,498.40 |
104835 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4152, 4153, 4160, 4162, 4163 | $1,380.40 |
104834 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3916, 3938 | $2,933.84 |
104834 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3916, 3938 | $384.74 |
104833 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 920 | $3,198.12 |
104832 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 91, 95, 96, 97 | $3,944.00 |
104832 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 91, 95, 96, 97 | $1,861.80 |
104832 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 91, 95, 96, 97 | $464.00 |
104832 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 91, 95, 96, 97 | $904.80 |
104831 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7159, 7290 | $4,205.00 |
104831 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7159, 7290 | $2,865.20 |
104830 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14670, 14677, 14678, 14683, 14687 | $2,686.56 |
104830 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14670, 14677, 14678, 14683, 14687 | $3,445.20 |
104830 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14670, 14677, 14678, 14683, 14687 | $10,612.84 |
104830 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14670, 14677, 14678, 14683, 14687 | $3,415.04 |
104830 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14670, 14677, 14678, 14683, 14687 | $4,132.05 |
104829 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1195, 3678, 3698, 3791 | $475.60 |
104829 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1195, 3678, 3698, 3791 | $3,278.16 |
104829 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1195, 3678, 3698, 3791 | $324.80 |
104829 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1195, 3678, 3698, 3791 | $324.80 |
104828 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13614, 16979 | $2,296.80 |
104828 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13614, 16979 | $7,334.10 |
104827 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 | $8,738.66 |
104827 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 | $3,654.00 |
104827 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 | $11,020.00 |
104827 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 | $11,484.00 |
104827 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 | $4,187.60 |
104827 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 | $11,948.00 |
104827 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 | $11,994.40 |
104827 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 | $1,264.40 |
104827 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 | $11,020.00 |
104827 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 | $3,654.00 |
104827 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63, 94, 101, 154, 155, 156, 157, 162, 172, 174, 181 | $9,755.60 |
104826 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2778, 2783, 2794, 2796, 2799, 2802 | $3,723.89 |
104826 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2778, 2783, 2794, 2796, 2799, 2802 | $2,658.14 |
104826 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2778, 2783, 2794, 2796, 2799, 2802 | $599.43 |
104826 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2778, 2783, 2794, 2796, 2799, 2802 | $568.40 |
104826 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2778, 2783, 2794, 2796, 2799, 2802 | $4,685.62 |
104826 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2778, 2783, 2794, 2796, 2799, 2802 | $661.20 |
104825 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220942 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11536 | $382.80 |
104824 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12318 | $2,966.12 |
104823 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7139 | $5,144.60 |
104822 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2787 | $11,999.97 |
104821 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 917, 919 | $4,625.50 |
104821 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 917, 919 | $1,856.00 |
104820 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3411 | $10,435.36 |
104820 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3411 | $1,026.60 |
104820 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3411 | $5,551.76 |
104820 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3411 | $644.96 |
104820 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3411 | $1,914.00 |
104820 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3411 | $4,879.34 |
104819 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 | $1,730.64 |
104819 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 | $1,646.35 |
104819 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 | $731.26 |
104819 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 | $1,193.49 |
104819 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 | $1,114.55 |
104819 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 | $1,193.49 |
104819 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 | $1,304.15 |
104819 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 | $1,759.31 |
104819 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 | $772.35 |
104819 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178039, 178210, 178211, 178267, 178688, 178786, 178787, 178921, 179256, 179265 | $731.26 |
104818 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 | $12,100.00 |
104818 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 | $1,020.80 |
104818 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 | $2,898.07 |
104818 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 | $1,798.00 |
104818 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 | $2,088.00 |
104818 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 | $103.24 |
104818 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 | $1,067.20 |
104818 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 | $1,580.50 |
104818 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 | $3,723.60 |
104818 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7114, 7115, 7116, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 | $1,020.80 |
104817 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220932 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 957, 959 | $359.60 |
104817 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220932 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 957, 959 | $266.80 |
104817 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220932 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 947, 957, 959 | $3,862.80 |
104816 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3648, 3649, 3664 | $2,204.00 |
104816 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3648, 3649, 3664 | $986.00 |
104816 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3648, 3649, 3664 | $1,972.00 |
104815 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220926 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3614 | $249.40 |
104814 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 | $324.80 |
104814 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 | $249.40 |
104814 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 | $475.60 |
104814 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 | $324.80 |
104814 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 | $475.60 |
104814 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 | $306.74 |
104814 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 | $324.80 |
104814 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 | $1,791.27 |
104814 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 | $197.21 |
104814 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 | $1,713.78 |
104814 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9231, 9503, 9525, 58867, 58962, 58999, 59033, 59053, 59074, 59083 | $475.60 |
104813 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23451, 23452, 23455, 23464, 23478, 23509, 23587 | $1,898.13 |
104813 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23451, 23452, 23455, 23464, 23478, 23509, 23587 | $989.41 |
104813 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23451, 23452, 23455, 23464, 23478, 23509, 23587 | $839.72 |
104813 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23451, 23452, 23455, 23464, 23478, 23509, 23587 | $1,784.44 |
104813 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23451, 23452, 23455, 23464, 23478, 23509, 23587 | $870.36 |
104813 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23451, 23452, 23455, 23464, 23478, 23509, 23587 | $1,980.54 |
104813 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23451, 23452, 23455, 23464, 23478, 23509, 23587 | $188.50 |
104812 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7415, 7215, 7209, 7194, 7900, 7158 | $1,998.10 |
104812 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7415, 7215, 7209, 7194, 7900, 7158 | $49.99 |
104812 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7415, 7215, 7209, 7194, 7900, 7158 | $220.40 |
104812 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7415, 7215, 7209, 7194, 7900, 7158 | $74.99 |
104812 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7415, 7215, 7209, 7194, 7900, 7158 | $114.84 |
104812 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7415, 7215, 7209, 7194, 7900, 7158 | $899.92 |
104811 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220895 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23883 | $251.72 |
104810 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24220890 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 505 | $1,453.48 |
104809 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220888 (1); REPARAION DE VEHICULO; FACTURAS: 109867 | $5,700.00 |
104809 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220888 (1); REPARAION DE VEHICULO; FACTURAS: 109867 | $186.00 |
104808 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220887 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 203, 200 | $5,220.00 |
104808 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220887 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 203, 200 | $1,728.40 |
104807 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220883 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3409, 3402, 3424, 3401 | $11,890.00 |
104807 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220883 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3409, 3402, 3424, 3401 | $11,942.20 |
104807 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220883 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3409, 3402, 3424, 3401 | $10,324.00 |
104807 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220883 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3409, 3402, 3424, 3401 | $11,460.80 |
104806 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 403, 370, 395, 394, 391, 369 | $11,988.60 |
104806 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 403, 370, 395, 394, 391, 369 | $10,985.20 |
104806 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 403, 370, 395, 394, 391, 369 | $3,201.60 |
104806 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 403, 370, 395, 394, 391, 369 | $12,046.60 |
104806 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 403, 370, 395, 394, 391, 369 | $11,060.60 |
104806 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 403, 370, 395, 394, 391, 369 | $10,962.00 |
104805 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24220880 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6536, 6537, 6538, 6540 | $11,020.00 |
104805 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24220880 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6536, 6537, 6538, 6540 | $11,020.00 |
104805 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24220880 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6536, 6537, 6538, 6540 | $11,020.00 |
104805 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24220880 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6536, 6537, 6538, 6540 | $11,542.00 |
104804 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220868 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17399, 17243, 17149, 17325 | $777.64 |
104804 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220868 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17399, 17243, 17149, 17325 | $398.73 |
104804 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220868 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17399, 17243, 17149, 17325 | $737.37 |
104804 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220868 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17399, 17243, 17149, 17325 | $693.69 |
104803 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220867 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 44943A, 44832A | $2,320.00 |
104803 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220867 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 44943A, 44832A | $1,334.00 |
104802 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 | $191.40 |
104802 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 | $11,999.85 |
104802 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 | $800.40 |
104802 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 | $1,194.80 |
104802 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 | $3,874.40 |
104802 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 | $290.00 |
104802 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 | $825.92 |
104802 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 | $278.40 |
104802 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 | $1,206.40 |
104802 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 | $754.00 |
104802 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220858 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 10264, 10266, 10267, 10268, 10265, 10263, 10261, 10262, 10260, 10259, 10258 | $4,462.75 |
104801 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220009632 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2A QNA. DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,067,735.40 |
104800 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 136647,136648, | $14,739.93 |
104800 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 136647,136648, | $5,350.57 |
104800 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 136647,136648, | $15,545.00 |
104799 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009598 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A105225, A106568, A108158, A108340, A108347, 129336 B | $5,435.75 |
104799 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009598 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A105225, A106568, A108158, A108340, A108347, 129336 B | $25,008.58 |
104799 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009598 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A105225, A106568, A108158, A108340, A108347, 129336 B | $13,776.96 |
104799 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009598 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A105225, A106568, A108158, A108340, A108347, 129336 B | $2,935.41 |
104799 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009598 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A105225, A106568, A108158, A108340, A108347, 129336 B | $152.53 |
104799 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009598 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A105225, A106568, A108158, A108340, A108347, 129336 B | $60,630.88 |
104798 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220009597 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.; FACTURAS: 34586 | $76,212.00 |
104797 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220009596 (1); SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2010.; FACTURAS: 28645 | $85,294.54 |
104796 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12927,12928, | $88,000.37 |
104796 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12927,12928, | $8,963.01 |
104796 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12927,12928, | $27,719.50 |
104795 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009588 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122736,122737, | $69,012.72 |
104795 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009588 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122736,122737, | $9,344.47 |
104795 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009588 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122736,122737, | $232,803.69 |
104794 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | REYNOSO TIRADO ALEJANDRA | REYNOSO TIRADO ALEJANDRA.- CR 220009587 (1); SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE LIBROS.; FACTURAS: 1775 | $54,149.96 |
104793 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009576 (1); SUMINISTRO DE 346 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 663478 | $1,622.74 |
104792 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009575 (1); SUMINISTRO DE 1065 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 663750 | $4,994.85 |
104791 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220009559 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS TRONCALES.; FACTURAS: 18064 | $447,945.87 |
104790 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220009542 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JULIO 2010; FACTURAS: 9896125, 9896131 | $232,213.35 |
104790 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220009542 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JULIO 2010; FACTURAS: 9896125, 9896131 | $55,648.82 |
104789 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009366 (1); COMPORA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 97194,195,196 | $31,611.96 |
104789 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009366 (1); COMPORA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 97194,195,196 | $1,863.08 |
104789 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009366 (1); COMPORA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 97194,195,196 | $19,872.76 |
104789 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220009366 (1); COMPORA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 97194,195,196 | $172.80 |
104788 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76450,76451,, 76515 | $115,727.41 |
104788 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76450,76451,, 76515 | $4,099.35 |
104788 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76450,76451,, 76515 | $10,611.73 |
104788 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76450,76451,, 76515 | $36,213.29 |
104788 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76450,76451,, 76515 | $668.80 |
104788 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 76450,76451,, 76515 | $5,326.82 |
104787 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009348 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: A00542120,, PL00051239 | $4,534.74 |
104787 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009348 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: A00542120,, PL00051239 | $950.40 |
104786 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009311 (1); SUMINISTRO DE 1440 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 663368, 267197 | $6,753.60 |
104786 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009311 (1); SUMINISTRO DE 1440 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 663368, 267197 | $-945.75 |
104785 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009301 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN CASAS DE SALUD EN LA FEDERACHA Y LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 3371, 3385 | $4,435.00 |
104785 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009301 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN CASAS DE SALUD EN LA FEDERACHA Y LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 3371, 3385 | $3,697.43 |
104784 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220009298 (1); COMPRA ARACMYN PARA MORDEDURAS DE ARAÑAS DE UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 8996 | $11,440.00 |
104783 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, | $19,983.83 |
104783 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, | $8,239.87 |
104783 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, | $17,719.19 |
104783 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, | $28,001.97 |
104783 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, | $16,733.87 |
104783 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, | $34,476.43 |
104783 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, | $6,770.89 |
104783 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, | $6,044.48 |
104783 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 136175,136177,, 136359,136412,, 136414,136429, | $10,572.48 |
104782 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220009293 (1); SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE EL 18 DE JULIO DE 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0017 | $3,712.00 |
104781 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220009292 (1); SERVICIO DE PINTURA DE CASA DE MUSICA Y CASA DE SALUD UBICADA EN SANTA BEATRIZ Y SAN IDELFONSO; FACTURAS: 546, 550 | $4,640.00 |
104781 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220009292 (1); SERVICIO DE PINTURA DE CASA DE MUSICA Y CASA DE SALUD UBICADA EN SANTA BEATRIZ Y SAN IDELFONSO; FACTURAS: 546, 550 | $4,060.00 |
104780 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009291 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR JULIO 2010; FACTURAS: 13852 | $11,550.00 |
104779 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220009290 (1); TARJETAS DE PRESENTACION Y TARJETAS CON EL ATENTO SALUDO DEL PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 5066 | $5,974.00 |
104778 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009288 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 12876; FACTURAS: 12823,12875 | $83,188.10 |
104778 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009288 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 12876; FACTURAS: 12823,12875 | $11,495.00 |
104778 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009288 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 12876; FACTURAS: 12823,12875 | $35,781.89 |
104777 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220009287 (1); CUENTA MAESTRA 0V33503 Y 0V33505 POR JULIO 2010; FACTURAS: 0597694, 0597695 | $81,077.65 |
104777 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220009287 (1); CUENTA MAESTRA 0V33503 Y 0V33505 POR JULIO 2010; FACTURAS: 0597694, 0597695 | $39,911.09 |
104776 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220009286 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JULIO 2010; FACTURAS: 9896122 | $176,499.94 |
104775 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220009285 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE VARIAS DEPENDENCIAS POR JUNIO 2010; FACTURAS: 9894170 | $209,716.54 |
104774 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009283 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 122492, 122493.; FACTURAS: 122490,122491, | $44,926.47 |
104774 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009283 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 122492, 122493.; FACTURAS: 122490,122491, | $5,174.17 |
104774 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009283 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 122492, 122493.; FACTURAS: 122490,122491, | $153,371.99 |
104773 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009282 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 49118, 49120, 49133, 49149.; FACTURAS: 49093,49108, | $56,676.12 |
104773 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009282 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 49118, 49120, 49133, 49149.; FACTURAS: 49093,49108, | $903.55 |
104773 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009282 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 49118, 49120, 49133, 49149.; FACTURAS: 49093,49108, | $58,813.57 |
104772 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | EMO 27 FILMS S.A DE C.V | EMO 27 FILMS S.A DE C.V.- CR 220009266 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO-CONCEPTO CREATIVO.; FACTURAS: 128 | $53,360.00 |
104771 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220009256 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 5847, 5848 | $406.00 |
104771 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220009256 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 5847, 5848 | $406.00 |
104770 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009254 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2948.; FACTURAS: 270244 | $17,550.80 |
104769 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220009250 (1); COMPRA DE CLUTH COMPLETO; FACTURAS: 15115 | $28,884.00 |
104768 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220009249 (1); SERVICIO DE REPARAR GATO DE LEVANTE, DESMONTANDO Y MONTANDO; FACTURAS: 0154 | $20,532.00 |
104767 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220009244 (1); COMPRA DE MAPASA T/OFICIO; FACTURAS: 47391 | $1,308.02 |
104766 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220009243 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2943.; FACTURAS: 20443 | $92,892.80 |
104765 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220009231 (1); SERVICIO DE MTS. DE VALLA DE CONTENSION EN "L" P/FERIA D/LA FUNDACION DE GDL. EL 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 2845 | $39,641.84 |
104764 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220009215 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 36734 | $1,097.00 |
104763 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | VERIFICACION VEHICULAR | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220009194 (1); SERVICIOS DE MAQUINAS LIMPIA PARTES.; FACTURAS: 121490 | $12,992.00 |
104761 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220009059 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 7204, 7205 | $4,698.00 |
104761 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220009059 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 7204, 7205 | $22,196.60 |
104760 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220009007 (1); COMPRA DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL LAVADO DE LOS PASOS A DESNIVEL.; FACTURAS: 20036 | $19,965.92 |
104759 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008997 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF9885 | $2,098.26 |
104758 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220008990 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23450, 23460 | $4,234.00 |
104758 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220008990 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23450, 23460 | $306.24 |
104757 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008982 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIZ EN MURO.; FACTURAS: 3391 | $64,000.00 |
104756 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220008968 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5938 | $368.03 |
104755 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008950 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3940 | $1,367.64 |
104754 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220008949 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23717 | $5,011.20 |
104753 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220008943 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 0773 | $19,911.81 |
104752 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220008936 (1); COMPRA DE CLORO CONCENTRADO.; FACTURAS: 22315 | $487.20 |
104751 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220008933 (1); COMPRA DE HERRADURAS EN JUEGO DE 4 PZAS.; FACTURAS: 0665 | $3,201.60 |
104750 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008923 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 40099, 40239 | $7,479.10 |
104750 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008923 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 40099, 40239 | $654.17 |
104749 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008920 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF9892 | $7,127.16 |
104748 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR. ADMINISTRACION | MOREXPORT, S.A. DE C.V. | MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220008911 (1); COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO.; FACTURAS: 7879 | $11,943.36 |
104747 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220008905 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 13960 | $3,348.05 |
104746 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220008894 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20422, 20430 | $18,956.14 |
104746 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220008894 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20422, 20430 | $40,402.80 |
104745 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220008884 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 2156 | $1,232.85 |
104744 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220008878 (1); COMPRA DE MESAS.; FACTURAS: 7023 | $2,366.40 |
104743 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008876 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS EN SACO.; FACTURAS: 43986 | $1,844.40 |
104742 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220008873 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10084 | $9,375.12 |
104741 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 | $2,537.04 |
104741 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 | $1,275.48 |
104741 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 | $845.22 |
104741 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 | $1,537.05 |
104741 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 | $431.52 |
104741 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 | $197.78 |
104741 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 | $1,101.30 |
104741 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 | $1,140.40 |
104741 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 | $272.60 |
104741 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008870 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 656, 657, 658, 619, 647, 646, 578, 617, 533, 606 | $705.62 |
104740 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220008866 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 2717, 2718, 2719 | $1,020.80 |
104740 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220008866 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 2717, 2718, 2719 | $1,020.80 |
104740 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220008866 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 2717, 2718, 2719 | $1,020.80 |
104739 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008858 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 743648, 743646, 742422, 588784 | $852.52 |
104739 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008858 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 743648, 743646, 742422, 588784 | $481.00 |
104739 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008858 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 743648, 743646, 742422, 588784 | $2,556.88 |
104739 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008858 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 743648, 743646, 742422, 588784 | $656.64 |
104738 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3909, 3918 | $2,006.33 |
104738 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3909, 3918 | $769.37 |
104737 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008833 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 129238 B | $285.47 |
104736 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220008551 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 93955 | $2,411.64 |
104735 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220008267 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24108, 24173 | $43,094.00 |
104735 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220008267 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24108, 24173 | $2,505.60 |
104734 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220008238 (1); COMPRA DE PASTA CANADA; FACTURAS: 80998 | $290.00 |
104733 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220008179 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 18274 | $5,075.00 |
104732 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008138 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 12612, Q 12615, Q 12708, Q 12709 | $988.92 |
104732 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008138 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 12612, Q 12615, Q 12708, Q 12709 | $386.16 |
104732 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008138 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 12612, Q 12615, Q 12708, Q 12709 | $2,018.53 |
104732 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008138 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 12612, Q 12615, Q 12708, Q 12709 | $6,272.87 |
104731 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220008132 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 330241 | $460.52 |
104730 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220008124 (1); COMPRA DE ALGODON DE BOLSA CON 500 GRS.; FACTURAS: LF 14196 | $11,936.40 |
104729 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220008123 (1); COMPRA DE BOLSA PARA BASURA EN COLOR NEGRA.; FACTURAS: 18241 | $290.00 |
104728 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220008027 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS; FACTURAS: 127503, 127502 | $580.00 |
104728 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220008027 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS; FACTURAS: 127503, 127502 | $726.86 |
104727 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220007986 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 6245, 6012 | $3,241.04 |
104727 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220007986 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 6245, 6012 | $2,683.50 |
104726 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006607 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 9054836 | $240,920.00 |
104725 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB0139 (1); PAGO 1% I.V.A OPG-OD-EQP-AD-171/09 BODEGA EN U. DEP. MODULO EN EL BETHEL COML. A FAC.0282; FACTURAS: 303 | $71.37 |
197384 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009631 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA. DE JULIO; FACTURAS: OFICIO | $3,278,575.57 |
197384 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009631 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA. DE JULIO; FACTURAS: OFICIO | $1,639,292.33 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $110.08 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $211.80 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $150.88 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $1,809.60 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $1,987.31 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $79.79 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $696.00 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $1,513.80 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $58.70 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $139.80 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $984.00 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $986.00 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $359.61 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $730.80 |
197382 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010025 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2906, POSA 9951596, 0694, 39598, 30591, 0098, 0697, 18849, BADCE 16157, POSA 10446721, BADCE 16891, 5556 | $1,297.60 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $438.48 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $26.00 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $742.40 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $1,276.00 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $85.78 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $217.96 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $96.00 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $382.80 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $348.00 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $2,296.80 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $276.30 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $17.84 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $34.00 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $273.07 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $90.40 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $51.81 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $42.00 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $25.00 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $1,087.98 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $35.00 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $32.00 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $160.56 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $52.20 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $371.20 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $42.00 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $42.00 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $324.80 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $189.65 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $103.40 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $16.00 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $38.20 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $19.39 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $297.92 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $2,041.00 |
197381 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 2606, 6934, 6935, 5678, ADGDL 1610, 5679, 23676, 5246, 7035, BADDA10185, 61075, 5690, 58492, 436093, 436355, 7162, 107, BADDA 107 | $103.40 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $19.00 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $224.00 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $1,781.50 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $658.00 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $591.60 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $294.99 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $104.99 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $194.60 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $56.00 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $1,957.00 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $1,131.70 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $42.00 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $10,875.58 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $1,216.26 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $1,062.00 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $207.64 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $38.20 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $84.00 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $112.00 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $3,645.88 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $12,000.01 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $1,995.00 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $613.00 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $50.00 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $1,432.64 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $1,670.40 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $140.00 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $445.44 |
197380 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 14333, 859,981, 50177, 9116, 164161, 38054, 1705, 9708, 646,789, 734,246, 162941, 162942, 164115, 27959, 62196, 41692, 5592, 296, 372, 161180, 9045, 162624, 1856, 16107, 50, | $8,584.00 |
197379 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 147, 154, 155, 175 | $750.52 |
197379 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 147, 154, 155, 175 | $614.80 |
197379 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 147, 154, 155, 175 | $936.60 |
197379 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 147, 154, 155, 175 | $139.20 |
197379 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 147, 154, 155, 175 | $672.80 |
197378 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1012, 1028, 1029 | $6,606.20 |
197378 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1012, 1028, 1029 | $1,044.00 |
197378 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1012, 1028, 1029 | $2,053.20 |
197378 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 1012, 1028, 1029 | $4,210.80 |
197377 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 516, 522 | $905.99 |
197377 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 516, 522 | $4,611.00 |
197376 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010022 (1); 4 TO. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 22 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: OBL 5482, BADBI-10903, GQSA 20611, 728 A, AHJ 0003920, OBL 5668 | $1,207.93 |
197376 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010022 (1); 4 TO. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 22 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: OBL 5482, BADBI-10903, GQSA 20611, 728 A, AHJ 0003920, OBL 5668 | $23.70 |
197376 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010022 (1); 4 TO. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 22 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: OBL 5482, BADBI-10903, GQSA 20611, 728 A, AHJ 0003920, OBL 5668 | $102.00 |
197376 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010022 (1); 4 TO. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 22 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: OBL 5482, BADBI-10903, GQSA 20611, 728 A, AHJ 0003920, OBL 5668 | $275.68 |
197376 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010022 (1); 4 TO. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 22 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: OBL 5482, BADBI-10903, GQSA 20611, 728 A, AHJ 0003920, OBL 5668 | $677.50 |
197376 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010022 (1); 4 TO. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 22 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: OBL 5482, BADBI-10903, GQSA 20611, 728 A, AHJ 0003920, OBL 5668 | $74.19 |
197375 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. | GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V..- CR 220009372 (1); COMPRA DE TINTA Y ROLLO PARA IMPRESION DE MASTER PARA RISOGRAFO; FACTURAS: 69739, 70087 | $2,382.64 |
197375 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. | GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V..- CR 220009372 (1); COMPRA DE TINTA Y ROLLO PARA IMPRESION DE MASTER PARA RISOGRAFO; FACTURAS: 69739, 70087 | $3,106.48 |
197374 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALDRETE NARANJO LUIS ALBERTO | ALDRETE NARANJO LUIS ALBERTO.- CR 220009364 (1); DISEÑO CONCEPTUAL DEL CATALOGO DEL MUSEO DEL PRERIODISMO; FACTURAS: 0206 | $13,132.08 |
197373 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220009354 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 2337 | $512.40 |
197372 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220009353 (1); RENTA DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS A LLEVARSE A CABO EN COLONIAS DEL MPIO; FACTURAS: 527, 528 | $6,960.00 |
197372 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220009353 (1); RENTA DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS A LLEVARSE A CABO EN COLONIAS DEL MPIO; FACTURAS: 527, 528 | $5,220.00 |
197371 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 220009347 (1); IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS, PLANILLAS PARA GAFETE E IDENTIFICACIONES; FACTURAS: 3779, 3853, 227, 262 | $939.60 |
197371 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 220009347 (1); IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS, PLANILLAS PARA GAFETE E IDENTIFICACIONES; FACTURAS: 3779, 3853, 227, 262 | $1,160.00 |
197371 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 220009347 (1); IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS, PLANILLAS PARA GAFETE E IDENTIFICACIONES; FACTURAS: 3779, 3853, 227, 262 | $562.60 |
197371 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 220009347 (1); IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS, PLANILLAS PARA GAFETE E IDENTIFICACIONES; FACTURAS: 3779, 3853, 227, 262 | $313.20 |
197371 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 220009347 (1); IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS, PLANILLAS PARA GAFETE E IDENTIFICACIONES; FACTURAS: 3779, 3853, 227, 262 | $313.20 |
197370 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | GONZALEZ GUTIERREZ ALFREDO | GONZALEZ GUTIERREZ ALFREDO.- CR 220009333 (1); ELABORACION DE ILUSTACIONES DE APOYO PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL GUADALAJARA LIMPIA; FACTURAS: 210 | $9,280.00 |
197369 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220009326 (1); HOSPEDAJE DE MANUEL ROCHA ITURBIDE Y ROBERTO MORALES DEL 5 Y 6 DE JULIO 2010; FACTURAS: 121530, 121531 | $1,924.20 |
197369 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220009326 (1); HOSPEDAJE DE MANUEL ROCHA ITURBIDE Y ROBERTO MORALES DEL 5 Y 6 DE JULIO 2010; FACTURAS: 121530, 121531 | $1,851.70 |
197368 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TONICA GDL A.C. | TONICA GDL A.C..- CR 220009325 (1); SERVICIO DE EVENTO CULTURAL CICLO INTERNACIONAL DE JAZZ TONICA 2010.; FACTURAS: 0008 | $120,000.00 |
197367 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ SADA JORGE TADEO | GUTIERREZ SADA JORGE TADEO.- CR 220009320 (1); PRESENTACION DEL TENOR JORGE TADEO EN PRESIDENCIA MPAL. EL 15 DE JULIO 2010; FACTURAS: 0362 | $13,132.08 |
197366 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DIVERTICIENCIA, S.C. | DIVERTICIENCIA, S.C..- CR 220009318 (1); TALLERES LAGOS E/EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA EN 3 FINES D/SEM.TEMAS PIRATAS ASTROAUTAS Y MOUSTROS; FACTURAS: 0540 | $8,120.00 |
197365 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FIGUEROA GONZALEZ ARMIN | FIGUEROA GONZALEZ ARMIN.- CR 220009317 (1); PRESENTACION DE CUENTACUENTOS EN PASEO SAN JACINTO DEL 27 DE JUNIO 2010; FACTURAS: 0049 | $580.00 |
197364 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA | TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA.- CR 220009314 (1); EL SHOW DE BRILLITH Y SUS AMIGOS, EL GRUPO 8 SENTIDOS, ADEMAS BANDA LA EXCLUSIVA DEL 9 DE JULIO 2010; FACTURAS: 0109 | $13,132.08 |
197363 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220009313 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TRAGICOMI - K DEL 11 DE JULIO 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0203 | $6,566.04 |
197362 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220009276 (1); COMPRA DE EQUIPO MEDICO; FACTURAS: 1398, 1397 | $10,370.40 |
197362 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220009276 (1); COMPRA DE EQUIPO MEDICO; FACTURAS: 1398, 1397 | $7,279.00 |
197361 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. GRAL EDUCACION | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009274 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS.; FACTURAS: 4898 | $4,176.00 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $60.00 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $50.00 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $130.00 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $65.25 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $692.66 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $150.00 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $48.00 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $335.00 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $59.00 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $303.49 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $182.30 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $54.00 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $80.00 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $513.00 |
197360 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220009267 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0043, 065271, 065272, 00275, 636344, 0365, 0040, 39653, 306976, 460189, 3011, 0030 | $60.00 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $20.29 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $195.23 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $21.00 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $116.00 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $519.90 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $261.81 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $54.98 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $51.82 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $107.50 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $438.48 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $21.00 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $27.57 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $23.12 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $240.96 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $139.98 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $161.22 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $60.28 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $60.28 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $83.30 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $1,765.00 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $556.80 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $54.98 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $31.00 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $20.99 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $26.90 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $145.98 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $59.99 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $354.96 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $229.94 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $15.50 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $78.48 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $20.01 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $31.00 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $308.33 |
197359 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 06 AL 26 DE JULIO 2010); FACTURAS: 68378, 6039, 37624, 17714, 6052, 3868799, 41228, 039457, 37662, 17761, 4297, 41394, 17775, 70 019669, 68488, 70 019675, 68493, 7554, 6331, 70 0 | $61.99 |
197356 | Detalle Factura de click aquí | 02/08/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220009356 (1); INSERCIONES EN IMPRESO Y WEB SEMANARIO CRITICA POR JULIO 2010; FACTURAS: 430 | $117,624.00 |
Total Mensual Agosto 2010 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:52 hrs. |
$150,856,578.61 |